Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.11.2013 № 6477) в подпрограмме "Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения": а) паспорт изложить в следующей редакции: "ПАСПОРТ подпрограммы "Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения" Ответственный - Управление по гражданской обороне, исполнитель чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия Соисполнитель - Государственный комитет по информатизации и новым технологиям Республики Хакасия Цель - реализация комплекса мероприятий по автоматизации процессов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения республики Задачи - повышение степени защищенности от возникающих угроз общественно- политического, криминально- террористического, природного, техногенного и санитарно-экологического характера; повышение готовности администраций и служб муниципальных образований к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций; развитие системы центра управления в кризисных ситуациях Целевые - доля сотрудников службы пожарной охраны показатели и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно- коммуникационных технологий, от общего количества сотрудников, процентов; доля мобильных подразделений службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия оперативных групп с дежурно-диспетчерской службой, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам, от общего количества мобильных подразделений, процентов; доля рабочих мест сотрудников дежурно- диспетчерской службы, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях и обеспечения информационного взаимодействия с ними, от общего количества рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерской службы, процентов; доля дежурно-диспетчерских служб пожарной охраны, имеющих подключение к автоматизированной информационно- управляющей системе Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Российской Федерации, от общего количества дежурно-диспетчерских служб пожарной охраны, процентов Этапы и сроки - 2011-2012 годы (этапы не выделяются) реализации Объем - 50,62 млн рублей, из них: бюджетных 2011 год - 43,74 млн рублей; ассигнований 2012 год - 6,88 млн рублей Ожидаемые - увеличение к 2012 году доли сотрудников результаты службы пожарной охраны и службы реализации реагирования в чрезвычайных ситуациях, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, от общего количества сотрудников - до 37,5 процента; оснащение всех мобильных подразделений службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, имеющих мобильные программно- технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия оперативных групп с дежурно-диспетчерской службой, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам; оснащение всех рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерской службы, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях и обеспечения информационного взаимодействия с ними; увеличение доли дежурно-диспетчерских служб пожарной охраны, имеющих подключение к автоматизированной информационно-управляющей системе единой государствен-ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Российской Федерации, от общего количества дежурно- диспетчерских служб пожарной охраны - до 50 процентов"; б) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции: "1. Общая характеристика"; в) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: "2. Приоритеты государственной политики, цель и задачи"; г) в разделе 3: наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: "3. Перечень подпрограммных мероприятий"; дополнить таблицей следующего содержания: --------------------------------------------------------------------- |N |Наименование |Объем финансирования, |Ответственный | |п/п|мероприятия |млн рублей |исполнитель, | | | |------------------------|соисполнитель | | | |всего |в том числе по | | | | | |годам | | | | | |-----------------| | | | | |2011 |2012 | | |-------------------------------------------------------------------| |Задача 1. Повышение степени защищенности от возникающих угроз | |общественно-политического, криминально-террористического, | |природного, техногенного и санитарно-экологического характера | |-------------------------------------------------------------------| |1.1|Обучение |0,35 |0,14 |0,21 |Государственное | | |сотрудников службы | | | |учреждение | | |пожарной охраны и | | | |Республики | | |службы реагирования | | | |Хакасия | | |в области | | | |"Противопожарная | | |использования | | | |служба" | | |информационно- | | | | | | |коммуникационных | | | | | | |технологий | | | | | |------------------------+------+--------+--------+-----------------| |Итого по задаче 1 |0,35 |0,14 |0,21 | | |-------------------------------------------------------------------| |Задача 2. Повышение готовности администраций и служб муниципальных | |образований к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных| |ситуаций | |-------------------------------------------------------------------| |2.1|Развитие |1,57 |0,80 |0,77 |Управление по | | |информационно- | | | |гражданской | | |технологической | | | |обороне, | | |инфраструктуры | | | |чрезвычайным | | |службы пожарной | | | |ситуациям и | | |охраны и службы | | | |пожарной | | |реагирования в | | | |безопасности | | |чрезвычайных | | | |Республики | | |ситуациях | | | |Хакасия | |---+--------------------+------+--------+--------+-----------------| |2.2|Создание |37,00 |37,00 |0 |Государственный | | |комплексной | | | |комитет по | | |системы обеспечения | | | |информатизации и | | |безопасности | | | |новым | | |жизнедеятельности | | | |технологиям | | | | | | |Республики | | | | | | |Хакасия | |------------------------+------+--------+--------+-----------------| |Итого по задаче 2 |38,57 |37,8 |0,77 | | |-------------------------------------------------------------------| |Задача 3. Развитие системы центра управления в кризисных ситуациях | |-------------------------------------------------------------------| |3.1|Развитие системы |11,70 |5,80 |5,90 |Управление по | | |ЦУКС | | | |гражданской | | | | | | |обороне, | | | | | | |чрезвычайным | | | | | | |ситуациям и | | | | | | |пожарной | | | | | | |безопасности | | | | | | |Республики | | | | | | |Хакасия | |------------------------+------+--------+--------+-----------------| |Итого по задаче 3 |11,70 |5,80 |5,90 | | |------------------------+------+--------+--------+-----------------| |ВСЕГО по подпрограмме |50,62 |43,74 |6,88 | | ---------------------------------------------------------------------"; д) раздел 4 изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2010-2013 годах осуществляется за счет средств бюджета Республики Хакасия. По результатам выполнения мероприятий предыдущего года производится уточнение планов реализации мероприятий следующего года и определяются дополнительные объемы финансирования, необходимые для их выполнения. Ответственный исполнитель и соисполнитель подпрограммы содействуют своевременному и полному обеспечению финансовыми ресурсами программных мероприятий, координируют использование бюджетных средств. Общий объем финансирования составляет 51,62 млн рублей, в том числе: 2011 год - 43,74 млн рублей; 2012 год - 7,88 млн рублей. Выполнение мероприятия "Развитие информационно-технологической инфраструктуры службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях" в части обеспечения оперативных групп и диспетчеров специальной связи отрядов субъектовой пожарной охраны планируется путем закупки квалифицированными специалистами персональных компьютеров, программного обеспечения к ним и современных средств связи через Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия. Закупленное оборудование с установленным программным обеспечением и настроенными средствами связи по ведомостям выдается соответствующим должностным лицам с постановкой на балансовый учет и проведением регулярных проверок. Для выполнения мероприятия "Обучение сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирования в области использования информационно-коммуникационных технологий" будет осуществляться оплата обучения и повышения квалификации указанных категорий специалистов путем перечисления средств непосредственно в лицензированное обучающее заведение через Государственное учреждение Республики Хакасия "Противопожарная служба". Источник финансирования - республиканский бюджет Республики Хакасия."; е) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: "5. Механизм реализации подпрограммы"; ж) дополнить разделом 6 следующего содержания: "6. Перечень целевых показателей подпрограммы Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается показателями результативности. Перечень показателей приведен в таблице. --------------------------------------------------------------- |N |Наименование показателя |Планируемое значение показателя | |п/п| |по годам | | | |--------------------------------| | | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | |---+------------------------+-----+-----+-----+------+-------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |-------------------------------------------------------------| |Подпрограмма "Использование информационно-коммуникационных | |технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности | |населения" | |-------------------------------------------------------------| |Задача 1. Повышение степени защищенности от возникающих угроз| |общественно-политического, криминально-террористического, | |природного, техногенного и санитарно-экологического характера| |-------------------------------------------------------------| |1.1|Доля сотрудников |10 |37,5 |- |- |- | | |службы пожарной охраны | | | | | | | |и службы реагирования в | | | | | | | |чрезвычайных ситуациях, | | | | | | | |прошедших повышение | | | | | | | |квалификации и | | | | | | | |переподготовку в сфере | | | | | | | |использования | | | | | | | |информационно- | | | | | | | |коммуникационных | | | | | | | |технологий, от общего | | | | | | | |количества сотрудников, | | | | | | | |процентов | | | | | | |---+------------------------+-----+-----+-----+------+-------| |1.2|Доля мобильных |100 |100 |- |- |- | | |подразделений службы | | | | | | | |пожарной охраны и | | | | | | | |службы реагирования в | | | | | | | |чрезвычайных ситуациях, | | | | | | | |имеющих мобильные | | | | | | | |программно-технические | | | | | | | |комплексы и средства | | | | | | | |связи для обеспечения | | | | | | | |оперативного | | | | | | | |взаимодействия | | | | | | | |оперативных групп с | | | | | | | |дежурно-диспетчерской | | | | | | | |службой, а также для | | | | | | | |доступа к ведомственным | | | | | | | |информационным | | | | | | | |ресурсам, от общего | | | | | | | |количества мобильных | | | | | | | |подразделений, | | | | | | | |процентов | | | | | | |-------------------------------------------------------------| |Задача 2. Повышение готовности администраций и служб | |муниципальных образований к реагированию на угрозу или | |возникновение чрезвычайных ситуаций | |-------------------------------------------------------------| |2.1|Доля рабочих мест |100 |100 |- |- |- | | |сотрудников дежурно- | | | | | | | |диспетчерской службы, | | | | | | | |оснащенных | | | | | | | |компьютерным | | | | | | | |оборудованием и | | | | | | | |средствами связи для | | | | | | | |приема и обработки | | | | | | | |вызовов граждан, а также| | | | | | | |для оперативного | | | | | | | |управления мобильными | | | | | | | |подразделениями службы | | | | | | | |пожарной охраны и | | | | | | | |службы реагирования в | | | | | | | |чрезвычайных ситуациях | | | | | | | |и обеспечения | | | | | | | |информационного | | | | | | | |взаимодействия с ними, | | | | | | | |от общего количества | | | | | | | |рабочих мест | | | | | | | |сотрудников дежурно- | | | | | | | |диспетчерской службы, | | | | | | | |процентов | | | | | | |-------------------------------------------------------------| |Задача 3. Развитие системы центра управления в кризисных | |ситуациях | |-------------------------------------------------------------| |3.1|Доля дежурно- |0 |50 |- |- |- | | |диспетчерских служб | | | | | | | |пожарной охраны, | | | | | | | |имеющих подключение к | | | | | | | |автоматизированной | | | | | | | |информационно- | | | | | | | |управляющей системе | | | | | | | |единой государственной | | | | | | | |системы предупреждения | | | | | | | |и ликвидации | | | | | | | |чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |природного и | | | | | | | |техногенного характера | | | | | | | |Российской Федерации, | | | | | | | |от общего количества | | | | | | | |дежурно-диспетчерских | | | | | | | |служб пожарной охраны, | | | | | | | |процентов | | | | | | ---------------------------------------------------------------"; 8) в подпрограмме "Развитие Единой системы агропромышленного комплекса Республики Хакасия": а) паспорт изложить в следующей редакции: "ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие Единой системы агропромышленного комплекса Республики Хакасия" Ответственный - Министерство сельского хозяйства и исполнитель продовольствия Республики Хакасия Цель - реализация взаимоувязанных мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса республики за счет использования современных информационных технологий Задачи - создание подсистем мониторинга, анализа, прогноза показателей развития агропромышленного комплекса Республики Хакасия с формированием регламентной отчетности, ценового мониторинга рынка и мониторинга реализации продукции; создание подсистемы планирования, мониторинга и анализа субсидий на развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия Целевые - доля сельскохозяйственных показатели товаропроизводителей, входящих в перечень агропромышленного комплекса, предоставляющих информацию об объемах производства и имеющих возможность планирования деятельности с использованием системы, процентов; количество автоматизированных процессов выдачи субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, единиц Этапы и сроки - 2011-2015 годы (этапы не выделяются) реализации Объем - 12,67 млн рублей, из них: бюджетных 2011 год - 6,35 млн рублей, ассигнований 2012 год - 4,05 млн рублей, 2013 год - 0,77 млн рублей, 2014 год - 0,66 млн рублей, 2015 год - 0,84 млн рублей Ожидаемые - увеличение доли сельскохозяйственных результаты товаропроизводителей, входящих в перечень реализации агропромышленного комплекса, предоставляющих информацию об объемах производства и имеющих возможность планирования деятельности с использованием системы; обеспечение специалистов отрасли возможностью планирования и прогнозирования развития сельского хозяйства республики с использованием информационно-аналитической системы "Агропромышленный комплекс Республики Хакасия"; б) позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта изложить в следующей редакции: "Объемы и - 12,67 млн рублей, из них: источники 2011 год - 6,35 млн рублей, финансирования 2012 год - 4,05 млн рублей, 2013 год - 0,77 млн рублей, 2014 год - 0,66 млн рублей, 2015 год - 0,84 млн рублей"; в) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции: "1. Общая характеристика"; г) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: "2. Приоритеты государственной политики, цель и задачи"; д) раздел 3 изложить в следующей редакции: "3. Перечень подпрограммных мероприятий ---------------------------------------------------------------------------------- |N |Наименование |Объем финансирования |Ответствен- | |п/п |мероприятия |по годам, млн рублей |ный | | | |-------------------------------------|исполнитель | | | |всего |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | | |--------------------------------------------------------------------------------| |Задача 1. Создание подсистем мониторинга, анализа, прогноза показателей развития| |агропромышленного комплекса Республики Хакасия с формированием регламентной | |отчетности, ценового мониторинга рынка и мониторинга реализации продукции | |--------------------------------------------------------------------------------| |1.1 |Создание и развитие |11,7 |6,1 |3,9 |0,6 |0,5 |0,6 |Министерство | | |системы | | | | | | |сельского | | |"Агропромышленный | | | | | | |хозяйства и | | |комплекс | | | | | | |продовольст- | | |Республики Хакасия" | | | | | | |вия | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | |Хакасия | |----+----------------------+------+-----+-----+-----+-----+------+--------------| | |Итого по задаче 1 |11,7 |6,1 |3,9 |0,6 |0,5 |0,6 | | |--------------------------------------------------------------------------------| |Задача 2. Создание подсистемы планирования, мониторинга и анализа субсидий на | |развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия | |--------------------------------------------------------------------------------| |2.1 |Создание |0,97 |0,25 |0,15 |0,17 |0,16 |0,24 |Министерство | | |информационной | | | | | | |сельского | | |системы мониторинга | | | | | | |хозяйства и | | |и анализа субсидий на | | | | | | |продовольст- | | |развитие | | | | | | |вия | | |агропромышленного | | | | | | |Республики | | |комплекса | | | | | | |Хакасия | | |Республики Хакасия | | | | | | | | |---------------------------+------+-----+-----+-----+-----+------+--------------| |Итого по задаче 2 |0,97 |0,25 |0,15 |0,17 |0,16 |0,24 | | |---------------------------+------+-----+-----+-----+-----+------+--------------| |ВСЕГО по подпрограмме |12,67 |6,35 |4,05 |0,77 |0,66 |0,84 | | ----------------------------------------------------------------------------------"; е) раздел 4 изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Общий объем финансирования подпрограммы из республиканского бюджета Республики Хакасия на 2011-2015 годы составляет 12,67 млн рублей, из них 2011 год - 6,35 млн рублей, 2012 год - 4,05 млн рублей, 2013 год - 0,77 млн рублей, 2014 год - 0,66 млн рублей, 2015 год - 0,84 млн рублей."; ж) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: "5. Механизм реализации подпрограммы"; з) дополнить разделом 6 следующего содержания: "6. Перечень целевых показателей подпрограммы Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается показателями результативности. Перечень показателей приведен в таблице. ------------------------------------------------------------- | |Наименование показателя|Планируемое значение показателя| |N | |по годам | |п/п| |-------------------------------| | | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | |-----------------------------------------------------------| |Подпрограмма "Развитие Единой системы агропромышленного | |комплекса Республики Хакасия" | |-----------------------------------------------------------| |Задача 1. Создание подсистем мониторинга, анализа, прогноза| |показателей развития агропромышленного комплекса Республики| |Хакасия с формированием регламентной отчетности, ценового | |мониторинга рынка и мониторинга реализации продукции | |-----------------------------------------------------------| |1.1|Доля |0 |0,5 |1 |2 |5 | | |сельскохозяйственных | | | | | | | |товаропроизводителей, | | | | | | | |входящих в перечень | | | | | | | |агропромышленного | | | | | | | |комплекса, | | | | | | | |предоставляющих | | | | | | | |информацию об объемах | | | | | | | |производства и имеющих | | | | | | | |возможность | | | | | | | |планирования | | | | | | | |деятельности с | | | | | | | |использованием системы,| | | | | | | |процентов | | | | | | |-----------------------------------------------------------| |Задача 2. Создание подсистемы планирования, мониторинга и | |анализа субсидий на развитие агропромышленного комплекса | |Республики Хакасия | |-----------------------------------------------------------| |2.1|Количество |2 |40 |48 |51 |55 | | |автоматизированных | | | | | | | |процессов выдачи | | | | | | | |субсидий | | | | | | | |сельскохозяйственным | | | | | | | |товаропроизводителям, | | | | | | | |единиц | | | | | | -------------------------------------------------------------"; 9) в подпрограмме "Создание и развитие Единой информационной системы социальной защиты населения Республики Хакасия": а) паспорт изложить в следующей редакции: "ПАСПОРТ подпрограммы "Создание и развитие Единой информационной системы социальной защиты населения Республики Хакасия" Ответственный - Министерство труда и социального развития исполнитель Республики Хакасия Цель - развитие и модернизация системы социальной защиты населения Республики Хакасия для оказания услуг в электронной форме Задачи - создание единого защищенного информационного пространства системы социальной защиты населения Республики Хакасия; создание Единой информационной системы социальной защиты населения Республики Хакасия и организация предоставления государственных услуг в электронном виде Целевые - доля сотрудников государственных казенных показатели учреждений Республики Хакасия ? управлений социальной поддержки населения городов и районов, подключенных к единой защищенной информационной сети, от общего количества сотрудников этих учреждений, процентов; количество учреждений и предприятий социального обслуживания населения, подключенных к единой защищенной информационной сети, единиц; доля сотрудников учреждений социальной защиты, работающих в Единой информационной системе социальной защиты населения Республики Хакасия, от общего количества сотрудников учреждений социальной защиты, процентов; количество государственных услуг, оказываемых в электронном виде, единиц Этапы и сроки - 2012-2015 годы (этапы не выделяются) реализации Объем - 22,33 млн рублей, из них: бюджетных 2012 год - 10,31 млн рублей, ассигнований 2013 год - 6,06 млн рублей, 2014 год - 2,98 млн рублей, 2015 год - 2,98 млн рублей Ожидаемые - подключение всех рабочих мест сотрудников результаты государственных казенных учреждений реализации Республики Хакасия - управлений социальной поддержки населения городов и районов к единой защищенной информационной сети; увеличение количества учреждений и предприятий социального обслуживания населения, подключенных к единой защищенной информационной сети, - до 26 единиц; увеличение доли сотрудников учреждений социальной защиты, работающих в Единой информационной системе социальной защиты населения Республики Хакасия, от общего количества сотрудников учреждений социальной защиты - до 90 процентов; увеличение количества государственных услуг, оказываемых в электронном виде, - до 33 единиц"; б) позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта изложить в следующей редакции: "Объемы и - общий объем финансирования из республиканского источники бюджета Республики Хакасия составляет 22,33 млн финансирования рублей, из них: 2012 год - 10,31 млн рублей, 2013 год - 6,06 млн рублей, 2014 год - 2,98 млн рублей, 2015 год - 2,98 млн рублей"; в) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции: "1. Общая характеристика"; г) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: "2. Приоритеты государственной политики, цель и задачи"; д) в разделе 3: наименование изложить в следующей редакции: "3. Перечень подпрограммных мероприятий"; таблицу изложить в следующей редакции: " --------------------------------------------------------------------- |N |Наименование |Планируемый объем |Ответственный | |п/п|мероприятия |финансирования за счет |исполнитель | | | |бюджетных средств, млн рублей | | | | |-------------------------------| | | | |всего|в том числе по годам | | | | | |-------------------------| | | | | |2012 |2013|2014 |2015 | | |-------------------------------------------------------------------| |Задача 1. Создание единого защищенного информационного пространства| |системы социальной защиты населения Республики Хакасия | |-------------------------------------------------------------------| |1.1|Обеспечение |2,084|0,6 |0,1 |0,692 |0,692 |Министерство | | |информационной | | | | | |труда и | | |защиты | | | | | |социального | | | | | | | | |развития | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | |Хакасия | |--------------------+-----+-----+----+------+-------+--------------| |Итого по задаче 1 |2,084|0,6 |0,1 |0,692 |0,692 | | |-------------------------------------------------------------------| |Задача 2. Создание Единой информационной системы социальной защиты | |населения Республики Хакасия и организация предоставления | |государственных услуг в электронном виде | |-------------------------------------------------------------------| |2.1|Создание Единой |20,24|9,71 |5,96|2,288 |2,288 |Министерство | | |информационной |6 | | | | |труда и | | |системы | | | | | |социального | | |социальной | | | | | |развития | | |защиты | | | | | |Республики | | |населения | | | | | |Хакасия | | |Республики | | | | | | | | |Хакасия и | | | | | | | | |организация веб-| | | | | | | | |сервиса по | | | | | | | | |оказанию | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | |услуг в | | | | | | | | |электронном | | | | | | | | |виде | | | | | | | |--------------------+-----+-----+----+------+-------+--------------| |Итого по задаче 2 |20,08|9,71 |5,96|2,288 |2,288 | | | |6 | | | | | | |--------------------+-----+-----+----+------+-------+--------------| |ВСЕГО по |22,33|10,31|6,06|2,98 |2,98 | | |подпрограмме | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------"; е) раздел 4 изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения "Общий объем финансирования подпрограммы из республиканского бюджета Республики Хакасия на 2012-2015 годы составляет 22,33 млн рублей, из них 2012 год - 10,31 млн рублей, 2013 год - 6,06 млн рублей, 2014 год - 2,98 млн рублей, 2015 год - 2,98 млн рублей."; ж) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: "5. Механизм реализации подпрограммы"; з) дополнить разделом 6 следующего содержания: "6. Перечень целевых показателей подпрограммы Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается показателями результативности. Перечень показателей приведен в таблице. -------------------------------------------------------------- | |Наименование показателя |Планируемое значение показателя| |N | |по годам | |п/п| |-------------------------------| | | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | |------------------------------------------------------------| |Подпрограмма "Создание и развитие Единой информационной | |системы социальной защиты населения Республики Хакасия" | |------------------------------------------------------------| |Задача 1. Создание единого защищенного информационного | |пространства системы социальной защиты населения Республики | |Хакасия | |------------------------------------------------------------| |1.1|Доля сотрудников |0 |30 |60 |90 |100 | | |государственных | | | | | | | |казенных учреждений | | | | | | | |Республики Хакасия ? | | | | | | | |управлений социальной | | | | | | | |поддержки населения | | | | | | | |городов и районов, | | | | | | | |подключенных к единой | | | | | | | |защищенной | | | | | | | |информационной сети, от | | | | | | | |общего количества | | | | | | | |сотрудников этих | | | | | | | |учреждений, процентов | | | | | | |---+------------------------+-----+-----+-----+------+------| |1.2|Количество учреждений и |0 |14 |18 |25 |26 | | |предприятий социального | | | | | | | |обслуживания населения, | | | | | | | |подключенных к единой | | | | | | | |защищенной | | | | | | | |информационной сети, | | | | | | | |единиц | | | | | | |------------------------------------------------------------| |Задача 2. Создание Единой информационной системы социальной | |защиты населения Республики Хакасия и организация | |предоставления государственных услуг в электронном виде | |------------------------------------------------------------| |2.1|Доля сотрудников |40 |65 |75 |85 |90 | | |учреждений социальной | | | | | | | |защиты, работающих в | | | | | | | |Единой информационной | | | | | | | |системе социальной | | | | | | | |защиты населения | | | | | | | |Республики Хакасия, от | | | | | | | |общего количества | | | | | | | |сотрудников учреждений | | | | | | | |социальной защиты, | | | | | | | |процентов | | | | | | |---+------------------------+-----+-----+-----+------+------| |2.2|Количество |0 |5 |28 |32 |33 | | |государственных услуг, | | | | | | | |оказываемых в | | | | | | | |электронном виде, единиц| | | | | | --------------------------------------------------------------". 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года, за исключением подпункта "в" подпункта 2, подпункта "б" подпункта 3, подпункта "б" подпункта 5, подпункта "б" подпункта 6, подпункта "б" подпункта 8, подпункта "б" подпункта 9 пункта 1. Подпункт "в" подпункта 2, подпункт "б" подпункта 3, подпункт "б" подпункта 5, подпункт "б" подпункта 6, подпункт "б" подпункта 8, подпункт "б" подпункта 9 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с момента его подписания. Исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Ю. Лапшин Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|