Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.11.2013 № 647

    7) в подпрограмме "Использование информационно-коммуникационных
технологий   для   обеспечения    безопасности    жизнедеятельности
населения":
    а) паспорт изложить в следующей редакции:

                             "ПАСПОРТ
    подпрограммы "Использование информационно-коммуникационных
     технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности
                            населения"

 Ответственный - Управление по гражданской обороне,
 исполнитель     чрезвычайным
                 ситуациям и пожарной безопасности
                 Республики Хакасия

 Соисполнитель - Государственный комитет по
                 информатизации и новым
                 технологиям Республики Хакасия

 Цель          - реализация комплекса мероприятий по
                 автоматизации процессов, влияющих на
                 безопасность жизнедеятельности населения
                 республики

 Задачи        - повышение степени защищенности от
                 возникающих угроз общественно-
                 политического, криминально-
                 террористического, природного,
                 техногенного и санитарно-экологического
                 характера;
                 повышение готовности администраций и
                 служб муниципальных образований к
                 реагированию на угрозу или возникновение
                 чрезвычайных ситуаций;
                 развитие системы центра управления в
                 кризисных ситуациях

 Целевые       - доля сотрудников службы пожарной охраны
 показатели      и службы реагирования в чрезвычайных
                 ситуациях, прошедших повышение
                 квалификации и переподготовку в сфере
                 использования информационно-
                 коммуникационных технологий, от общего
                 количества сотрудников, процентов;
                 доля мобильных подразделений службы
                 пожарной охраны и службы реагирования в
                 чрезвычайных ситуациях, имеющих
                 мобильные программно-технические
                 комплексы и средства связи для обеспечения
                 оперативного взаимодействия оперативных
                 групп с дежурно-диспетчерской службой, а
                 также для доступа к ведомственным
                 информационным ресурсам, от общего
                 количества мобильных подразделений,
                 процентов;
                 доля рабочих мест сотрудников дежурно-
                 диспетчерской службы, оснащенных
                 компьютерным оборудованием и средствами
                 связи для приема и обработки вызовов
                 граждан, а также для оперативного
                 управления мобильными подразделениями
                 службы пожарной охраны и службы
                 реагирования в чрезвычайных ситуациях и
                 обеспечения информационного
                 взаимодействия с ними, от общего
                 количества рабочих мест сотрудников
                 дежурно-диспетчерской службы, процентов;
                 доля дежурно-диспетчерских служб
                 пожарной охраны, имеющих подключение к
                 автоматизированной информационно-
                 управляющей системе Единой
                 государственной системы предупреждения и
                 ликвидации чрезвычайных ситуаций
                 природного и техногенного характера
                 Российской Федерации, от общего
                 количества дежурно-диспетчерских служб
                 пожарной охраны, процентов

 Этапы и сроки - 2011-2012 годы (этапы не выделяются)
 реализации

 Объем         - 50,62 млн рублей, из них:
 бюджетных       2011 год - 43,74 млн рублей;
 ассигнований    2012 год - 6,88 млн рублей

 Ожидаемые     - увеличение к 2012 году доли сотрудников
 результаты      службы пожарной охраны и службы
 реализации      реагирования в чрезвычайных ситуациях,
                 прошедших повышение квалификации и
                 переподготовку в сфере использования
                 информационно-коммуникационных
                 технологий, от общего количества
                 сотрудников - до 37,5 процента;
                 оснащение всех мобильных подразделений
                 службы пожарной охраны и службы
                 реагирования в чрезвычайных ситуациях,
                 имеющих мобильные программно-
                 технические комплексы и средства связи для
                 обеспечения оперативного взаимодействия
                 оперативных групп с дежурно-диспетчерской
                 службой, а также для доступа к
                 ведомственным информационным ресурсам;
                 оснащение всех рабочих мест сотрудников
                 дежурно-диспетчерской службы,
                 оснащенных компьютерным оборудованием
                 и средствами связи для приема и обработки
                 вызовов граждан, а также для оперативного
                 управления мобильными подразделениями
                 службы пожарной охраны и службы
                 реагирования в чрезвычайных ситуациях и
                 обеспечения информационного
                 взаимодействия с ними;
                 увеличение доли дежурно-диспетчерских
                 служб пожарной охраны, имеющих
                 подключение к автоматизированной
                 информационно-управляющей системе
                 единой государствен-ной системы
                 предупреждения и ликвидации
                 чрезвычайных ситуаций природного и
                 техногенного характера Российской
                 Федерации, от общего количества дежурно-
                 диспетчерских служб пожарной охраны - до
                 50 процентов";

б) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции:

                    "1. Общая характеристика";

в) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:

     "2. Приоритеты государственной политики, цель и задачи";

г) в разделе 3:
наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:

             "3. Перечень подпрограммных мероприятий";

    дополнить таблицей следующего содержания:

---------------------------------------------------------------------
|N  |Наименование        |Объем финансирования,   |Ответственный    |
|п/п|мероприятия         |млн рублей              |исполнитель,     |
|   |                    |------------------------|соисполнитель    |
|   |                    |всего |в том числе по   |                 |
|   |                    |      |годам            |                 |
|   |                    |      |-----------------|                 |
|   |                    |      |2011    |2012    |                 |
|-------------------------------------------------------------------|
|Задача 1. Повышение степени защищенности от возникающих угроз      |
|общественно-политического, криминально-террористического,          |
|природного, техногенного и санитарно-экологического характера      |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.1|Обучение            |0,35  |0,14    |0,21    |Государственное  |
|   |сотрудников службы  |      |        |        |учреждение       |
|   |пожарной охраны и   |      |        |        |Республики       |
|   |службы реагирования |      |        |        |Хакасия          |
|   |в области           |      |        |        |"Противопожарная |
|   |использования       |      |        |        |служба"          |
|   |информационно-      |      |        |        |                 |
|   |коммуникационных    |      |        |        |                 |
|   |технологий          |      |        |        |                 |
|------------------------+------+--------+--------+-----------------|
|Итого по задаче 1       |0,35  |0,14    |0,21    |                 |
|-------------------------------------------------------------------|
|Задача 2. Повышение готовности администраций и служб муниципальных |
|образований к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных|
|ситуаций                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|
|2.1|Развитие            |1,57  |0,80    |0,77    |Управление по    |
|   |информационно-      |      |        |        |гражданской      |
|   |технологической     |      |        |        |обороне,         |
|   |инфраструктуры      |      |        |        |чрезвычайным     |
|   |службы пожарной     |      |        |        |ситуациям и      |
|   |охраны и службы     |      |        |        |пожарной         |
|   |реагирования в      |      |        |        |безопасности     |
|   |чрезвычайных        |      |        |        |Республики       |
|   |ситуациях           |      |        |        |Хакасия          |
|---+--------------------+------+--------+--------+-----------------|
|2.2|Создание            |37,00 |37,00   |0       |Государственный  |
|   |комплексной         |      |        |        |комитет по       |
|   |системы обеспечения |      |        |        |информатизации и |
|   |безопасности        |      |        |        |новым            |
|   |жизнедеятельности   |      |        |        |технологиям      |
|   |                    |      |        |        |Республики       |
|   |                    |      |        |        |Хакасия          |
|------------------------+------+--------+--------+-----------------|
|Итого по задаче 2       |38,57 |37,8    |0,77    |                 |
|-------------------------------------------------------------------|
|Задача 3. Развитие системы центра управления в кризисных ситуациях |
|-------------------------------------------------------------------|
|3.1|Развитие системы    |11,70 |5,80    |5,90    |Управление по    |
|   |ЦУКС                |      |        |        |гражданской      |
|   |                    |      |        |        |обороне,         |
|   |                    |      |        |        |чрезвычайным     |
|   |                    |      |        |        |ситуациям и      |
|   |                    |      |        |        |пожарной         |
|   |                    |      |        |        |безопасности     |
|   |                    |      |        |        |Республики       |
|   |                    |      |        |        |Хакасия          |
|------------------------+------+--------+--------+-----------------|
|Итого по задаче 3       |11,70 |5,80    |5,90    |                 |
|------------------------+------+--------+--------+-----------------|
|ВСЕГО по подпрограмме   |50,62 |43,74   |6,88    |                 |
---------------------------------------------------------------------";

    д) раздел 4 изложить в следующей редакции:

        "4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

    Финансирование   мероприятий   по    внедрению    и    развитию
информационно-коммуникационных    технологий    для     обеспечения
безопасности  жизнедеятельности   населения   в   2010-2013   годах
осуществляется за  счет  средств  бюджета  Республики  Хакасия.  По
результатам выполнения мероприятий  предыдущего  года  производится
уточнение  планов  реализации   мероприятий   следующего   года   и
определяются дополнительные объемы финансирования, необходимые  для
их выполнения.
    Ответственный   исполнитель   и   соисполнитель    подпрограммы
содействуют  своевременному  и  полному   обеспечению   финансовыми
ресурсами  программных  мероприятий,   координируют   использование
бюджетных средств.
    Общий объем финансирования составляет 51,62 млн рублей,  в  том
числе:
    2011 год - 43,74 млн рублей;
    2012 год - 7,88 млн рублей.
    Выполнение мероприятия "Развитие  информационно-технологической
инфраструктуры службы  пожарной  охраны  и  службы  реагирования  в
чрезвычайных ситуациях" в части  обеспечения  оперативных  групп  и
диспетчеров специальной связи отрядов субъектовой  пожарной  охраны
планируется   путем   закупки   квалифицированными    специалистами
персональных  компьютеров,  программного  обеспечения   к   ним   и
современных средств связи через Управление по гражданской  обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики  Хакасия.
Закупленное оборудование с установленным программным обеспечением и
настроенными    средствами    связи    по    ведомостям    выдается
соответствующим должностным лицам с постановкой на балансовый  учет
и проведением регулярных проверок.
    Для  выполнения  мероприятия   "Обучение   сотрудников   службы
пожарной охраны  и  службы  реагирования  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий"  будет   осуществляться
оплата  обучения  и  повышения  квалификации  указанных   категорий
специалистов   путем   перечисления   средств   непосредственно   в
лицензированное   обучающее   заведение    через    Государственное
учреждение Республики Хакасия "Противопожарная служба".
    Источник финансирования  -  республиканский  бюджет  Республики
Хакасия.";
    е) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:

              "5. Механизм реализации подпрограммы";

    ж) дополнить разделом 6 следующего содержания:

           "6. Перечень целевых показателей подпрограммы

    Эффективность реализации мероприятий  подпрограммы  оценивается
показателями  результативности.  Перечень  показателей  приведен  в
таблице.

---------------------------------------------------------------
|N  |Наименование показателя |Планируемое значение показателя |
|п/п|                        |по годам                        |
|   |                        |--------------------------------|
|   |                        |2011 |2012 |2013 |2014  |2015   |
|---+------------------------+-----+-----+-----+------+-------|
|1  |2                       |3    |4    |5    |6     |7      |
|-------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма "Использование информационно-коммуникационных   |
|технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности    |
|населения"                                                   |
|-------------------------------------------------------------|
|Задача 1. Повышение степени защищенности от возникающих угроз|
|общественно-политического, криминально-террористического,    |
|природного, техногенного и санитарно-экологического характера|
|-------------------------------------------------------------|
|1.1|Доля сотрудников        |10   |37,5 |-    |-     |-      |
|   |службы пожарной охраны  |     |     |     |      |       |
|   |и службы реагирования в |     |     |     |      |       |
|   |чрезвычайных ситуациях, |     |     |     |      |       |
|   |прошедших повышение     |     |     |     |      |       |
|   |квалификации и          |     |     |     |      |       |
|   |переподготовку в сфере  |     |     |     |      |       |
|   |использования           |     |     |     |      |       |
|   |информационно-          |     |     |     |      |       |
|   |коммуникационных        |     |     |     |      |       |
|   |технологий, от общего   |     |     |     |      |       |
|   |количества сотрудников, |     |     |     |      |       |
|   |процентов               |     |     |     |      |       |
|---+------------------------+-----+-----+-----+------+-------|
|1.2|Доля мобильных          |100  |100  |-    |-     |-      |
|   |подразделений службы    |     |     |     |      |       |
|   |пожарной охраны и       |     |     |     |      |       |
|   |службы реагирования в   |     |     |     |      |       |
|   |чрезвычайных ситуациях, |     |     |     |      |       |
|   |имеющих мобильные       |     |     |     |      |       |
|   |программно-технические  |     |     |     |      |       |
|   |комплексы и средства    |     |     |     |      |       |
|   |связи для обеспечения   |     |     |     |      |       |
|   |оперативного            |     |     |     |      |       |
|   |взаимодействия          |     |     |     |      |       |
|   |оперативных групп с     |     |     |     |      |       |
|   |дежурно-диспетчерской   |     |     |     |      |       |
|   |службой, а также для    |     |     |     |      |       |
|   |доступа к ведомственным |     |     |     |      |       |
|   |информационным          |     |     |     |      |       |
|   |ресурсам, от общего     |     |     |     |      |       |
|   |количества мобильных    |     |     |     |      |       |
|   |подразделений,          |     |     |     |      |       |
|   |процентов               |     |     |     |      |       |
|-------------------------------------------------------------|
|Задача 2. Повышение готовности администраций и служб         |
|муниципальных образований к реагированию на угрозу или       |
|возникновение чрезвычайных ситуаций                          |
|-------------------------------------------------------------|
|2.1|Доля рабочих мест       |100  |100  |-    |-     |-      |
|   |сотрудников дежурно-    |     |     |     |      |       |
|   |диспетчерской службы,   |     |     |     |      |       |
|   |оснащенных              |     |     |     |      |       |
|   |компьютерным            |     |     |     |      |       |
|   |оборудованием и         |     |     |     |      |       |
|   |средствами связи для    |     |     |     |      |       |
|   |приема и обработки      |     |     |     |      |       |
|   |вызовов граждан, а также|     |     |     |      |       |
|   |для оперативного        |     |     |     |      |       |
|   |управления мобильными   |     |     |     |      |       |
|   |подразделениями службы  |     |     |     |      |       |
|   |пожарной охраны и       |     |     |     |      |       |
|   |службы реагирования в   |     |     |     |      |       |
|   |чрезвычайных ситуациях  |     |     |     |      |       |
|   |и обеспечения           |     |     |     |      |       |
|   |информационного         |     |     |     |      |       |
|   |взаимодействия с ними,  |     |     |     |      |       |
|   |от общего количества    |     |     |     |      |       |
|   |рабочих мест            |     |     |     |      |       |
|   |сотрудников дежурно-    |     |     |     |      |       |
|   |диспетчерской службы,   |     |     |     |      |       |
|   |процентов               |     |     |     |      |       |
|-------------------------------------------------------------|
|Задача 3. Развитие системы центра управления в кризисных     |
|ситуациях                                                    |
|-------------------------------------------------------------|
|3.1|Доля дежурно-           |0    |50   |-    |-     |-      |
|   |диспетчерских служб     |     |     |     |      |       |
|   |пожарной охраны,        |     |     |     |      |       |
|   |имеющих подключение к   |     |     |     |      |       |
|   |автоматизированной      |     |     |     |      |       |
|   |информационно-          |     |     |     |      |       |
|   |управляющей системе     |     |     |     |      |       |
|   |единой государственной  |     |     |     |      |       |
|   |системы предупреждения  |     |     |     |      |       |
|   |и ликвидации            |     |     |     |      |       |
|   |чрезвычайных ситуаций   |     |     |     |      |       |
|   |природного и            |     |     |     |      |       |
|   |техногенного характера  |     |     |     |      |       |
|   |Российской Федерации,   |     |     |     |      |       |
|   |от общего количества    |     |     |     |      |       |
|   |дежурно-диспетчерских   |     |     |     |      |       |
|   |служб пожарной охраны,  |     |     |     |      |       |
|   |процентов               |     |     |     |      |       |
---------------------------------------------------------------";

    8) в подпрограмме "Развитие  Единой  системы  агропромышленного
комплекса Республики Хакасия":
    а) паспорт изложить в следующей редакции:

                             "ПАСПОРТ
 подпрограммы "Развитие Единой системы агропромышленного комплекса
                        Республики Хакасия"

 Ответственный - Министерство сельского хозяйства и
 исполнитель     продовольствия Республики Хакасия

 Цель          - реализация взаимоувязанных мероприятий,
                 направленных на развитие
                 агропромышленного комплекса республики
                 за счет использования современных
                 информационных технологий

 Задачи        - создание подсистем мониторинга, анализа,
                 прогноза показателей развития
                 агропромышленного комплекса Республики
                 Хакасия с формированием регламентной
                 отчетности, ценового мониторинга рынка и
                 мониторинга реализации продукции;
                 создание подсистемы планирования,
                 мониторинга и анализа субсидий на
                 развитие агропромышленного комплекса
                 Республики Хакасия

 Целевые       - доля сельскохозяйственных
 показатели      товаропроизводителей, входящих в перечень
                 агропромышленного комплекса,
                 предоставляющих информацию об объемах
                 производства и имеющих возможность
                 планирования деятельности с
                 использованием системы, процентов;
                 количество автоматизированных процессов
                 выдачи субсидий сельскохозяйственным
                 товаропроизводителям, единиц

 Этапы и сроки - 2011-2015 годы (этапы не выделяются)
 реализации

 Объем         - 12,67 млн рублей, из них:
 бюджетных       2011 год - 6,35 млн рублей,
 ассигнований    2012 год - 4,05 млн рублей,
                 2013 год - 0,77 млн рублей,
                 2014 год - 0,66 млн рублей,
                 2015 год - 0,84 млн рублей

 Ожидаемые     - увеличение доли сельскохозяйственных
 результаты      товаропроизводителей, входящих в перечень
 реализации      агропромышленного комплекса,
                 предоставляющих информацию об объемах
                 производства и имеющих возможность
                 планирования деятельности с
                 использованием системы;
                 обеспечение специалистов отрасли
                 возможностью планирования и
                 прогнозирования развития сельского
                 хозяйства республики с использованием
                 информационно-аналитической системы
                 "Агропромышленный комплекс
                 Республики Хакасия";

б) позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта изложить в
следующей редакции:

 "Объемы и      - 12,67 млн рублей, из них:
 источники      2011 год - 6,35 млн рублей,
 финансирования 2012 год - 4,05 млн рублей,
                2013 год - 0,77 млн рублей,
                2014 год - 0,66 млн рублей,
                2015 год - 0,84 млн рублей";

в) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции:

                    "1. Общая характеристика";

г) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:

     "2. Приоритеты государственной политики, цель и задачи";

д) раздел 3 изложить в следующей редакции:

              "3. Перечень подпрограммных мероприятий

----------------------------------------------------------------------------------
|N   |Наименование          |Объем финансирования                 |Ответствен-   |
|п/п |мероприятия           |по годам, млн рублей                 |ный           |
|    |                      |-------------------------------------|исполнитель   |
|    |                      |всего |2011 |2012 |2013 |2014 |2015  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|Задача 1. Создание подсистем мониторинга, анализа, прогноза показателей развития|
|агропромышленного комплекса Республики Хакасия с формированием регламентной     |
|отчетности, ценового мониторинга рынка и мониторинга реализации продукции       |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Создание и развитие   |11,7  |6,1  |3,9  |0,6  |0,5  |0,6   |Министерство  |
|    |системы               |      |     |     |     |     |      |сельского     |
|    |"Агропромышленный     |      |     |     |     |     |      |хозяйства и   |
|    |комплекс              |      |     |     |     |     |      |продовольст-  |
|    |Республики Хакасия"   |      |     |     |     |     |      |вия           |
|    |                      |      |     |     |     |     |      |Республики    |
|    |                      |      |     |     |     |     |      |Хакасия       |
|----+----------------------+------+-----+-----+-----+-----+------+--------------|
|    |Итого по задаче 1     |11,7  |6,1  |3,9  |0,6  |0,5  |0,6   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|Задача 2. Создание подсистемы планирования, мониторинга и анализа субсидий на   |
|развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Создание              |0,97  |0,25 |0,15 |0,17 |0,16 |0,24  |Министерство  |
|    |информационной        |      |     |     |     |     |      |сельского     |
|    |системы мониторинга   |      |     |     |     |     |      |хозяйства и   |
|    |и анализа субсидий на |      |     |     |     |     |      |продовольст-  |
|    |развитие              |      |     |     |     |     |      |вия           |
|    |агропромышленного     |      |     |     |     |     |      |Республики    |
|    |комплекса             |      |     |     |     |     |      |Хакасия       |
|    |Республики Хакасия    |      |     |     |     |     |      |              |
|---------------------------+------+-----+-----+-----+-----+------+--------------|
|Итого по задаче 2          |0,97  |0,25 |0,15 |0,17 |0,16 |0,24  |              |
|---------------------------+------+-----+-----+-----+-----+------+--------------|
|ВСЕГО по подпрограмме      |12,67 |6,35 |4,05 |0,77 |0,66 |0,84  |              |
----------------------------------------------------------------------------------";

    е) раздел 4 изложить в следующей редакции:

              "4. Обоснование ресурсного обеспечения

    Общий объем  финансирования  подпрограммы  из  республиканского
бюджета Республики Хакасия на 2011-2015 годы составляет  12,67  млн
рублей, из них 2011 год - 6,35 млн рублей,  2012  год  -  4,05  млн
рублей, 2013 год - 0,77 млн рублей, 2014 год  -  0,66  млн  рублей,
2015 год - 0,84 млн рублей.";
    ж) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:

              "5. Механизм реализации подпрограммы";

    з) дополнить разделом 6 следующего содержания:

           "6. Перечень целевых показателей подпрограммы

    Эффективность реализации мероприятий  подпрограммы  оценивается
показателями  результативности.  Перечень  показателей  приведен  в
таблице.

-------------------------------------------------------------
|   |Наименование показателя|Планируемое значение показателя|
|N  |                       |по годам                       |
|п/п|                       |-------------------------------|
|   |                       |2011 |2012 |2013 |2014  |2015  |
|-----------------------------------------------------------|
|Подпрограмма "Развитие Единой системы агропромышленного    |
|комплекса Республики Хакасия"                              |
|-----------------------------------------------------------|
|Задача 1. Создание подсистем мониторинга, анализа, прогноза|
|показателей развития агропромышленного комплекса Республики|
|Хакасия с формированием регламентной отчетности, ценового  |
|мониторинга рынка и мониторинга реализации продукции       |
|-----------------------------------------------------------|
|1.1|Доля                   |0    |0,5  |1    |2     |5     |
|   |сельскохозяйственных   |     |     |     |      |      |
|   |товаропроизводителей,  |     |     |     |      |      |
|   |входящих в перечень    |     |     |     |      |      |
|   |агропромышленного      |     |     |     |      |      |
|   |комплекса,             |     |     |     |      |      |
|   |предоставляющих        |     |     |     |      |      |
|   |информацию об объемах  |     |     |     |      |      |
|   |производства и имеющих |     |     |     |      |      |
|   |возможность            |     |     |     |      |      |
|   |планирования           |     |     |     |      |      |
|   |деятельности с         |     |     |     |      |      |
|   |использованием системы,|     |     |     |      |      |
|   |процентов              |     |     |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------|
|Задача 2. Создание подсистемы планирования, мониторинга и  |
|анализа субсидий на развитие агропромышленного комплекса   |
|Республики Хакасия                                         |
|-----------------------------------------------------------|
|2.1|Количество             |2    |40   |48   |51    |55    |
|   |автоматизированных     |     |     |     |      |      |
|   |процессов выдачи       |     |     |     |      |      |
|   |субсидий               |     |     |     |      |      |
|   |сельскохозяйственным   |     |     |     |      |      |
|   |товаропроизводителям,  |     |     |     |      |      |
|   |единиц                 |     |     |     |      |      |
-------------------------------------------------------------";

9) в подпрограмме "Создание и развитие Единой информационной
системы социальной защиты населения Республики Хакасия":
а) паспорт изложить в следующей редакции:

                             "ПАСПОРТ
  подпрограммы "Создание и развитие Единой информационной системы
          социальной защиты населения Республики Хакасия"

 Ответственный - Министерство труда и социального развития
 исполнитель     Республики Хакасия

 Цель          - развитие и модернизация системы социальной
                 защиты населения Республики Хакасия для
                 оказания услуг в электронной форме

 Задачи        - создание единого защищенного
                 информационного пространства системы
                 социальной защиты населения Республики
                 Хакасия;
                 создание Единой информационной системы
                 социальной защиты населения Республики
                 Хакасия и организация предоставления
                 государственных услуг в электронном виде

 Целевые       - доля сотрудников государственных казенных
 показатели      учреждений Республики Хакасия ?
                 управлений социальной поддержки населения
                 городов и районов, подключенных к единой
                 защищенной информационной сети, от
                 общего количества сотрудников этих
                 учреждений, процентов;
                 количество учреждений и предприятий
                 социального обслуживания населения,
                 подключенных к единой защищенной
                 информационной сети, единиц;
                 доля сотрудников учреждений социальной
                 защиты, работающих в Единой
                 информационной системе социальной защиты
                 населения Республики Хакасия, от общего
                 количества сотрудников учреждений
                 социальной защиты, процентов;
                 количество государственных услуг,
                 оказываемых в электронном виде, единиц

 Этапы и сроки - 2012-2015 годы (этапы не выделяются)
 реализации

 Объем         - 22,33 млн рублей, из них:
 бюджетных       2012 год - 10,31 млн рублей,
 ассигнований    2013 год - 6,06 млн рублей,
                 2014 год - 2,98 млн рублей,
                 2015 год - 2,98 млн рублей

 Ожидаемые     - подключение всех рабочих мест сотрудников
 результаты      государственных казенных учреждений
 реализации      Республики Хакасия - управлений социальной
                 поддержки населения городов и районов к
                 единой защищенной информационной сети;
                 увеличение количества учреждений и
                 предприятий социального обслуживания
                 населения, подключенных к единой
                 защищенной информационной сети, - до 26
                 единиц;
                 увеличение доли сотрудников учреждений
                 социальной защиты, работающих в Единой
                 информационной системе социальной защиты
                 населения Республики Хакасия, от общего
                 количества сотрудников учреждений
                 социальной защиты - до 90 процентов;
                 увеличение количества государственных
                 услуг, оказываемых в электронном виде, - до
                 33 единиц";

    б)   позицию   "Объемы  и  источники  финансирования"  паспорта  
изложить в следующей редакции:

 "Объемы и      - общий объем финансирования из республиканского 
 источники      бюджета Республики Хакасия составляет 22,33 млн 
 финансирования рублей, из них:
                2012 год - 10,31 млн рублей,
                2013 год - 6,06 млн рублей,
                2014 год - 2,98 млн рублей,
                2015 год - 2,98 млн рублей";

    в) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции:

                    "1. Общая характеристика";

    г) наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:

     "2. Приоритеты государственной политики, цель и задачи";

    д) в разделе 3:
    наименование изложить в следующей редакции:

             "3. Перечень подпрограммных мероприятий";

    таблицу изложить в следующей редакции:

"
---------------------------------------------------------------------
|N  |Наименование    |Планируемый объем              |Ответственный |
|п/п|мероприятия     |финансирования за счет         |исполнитель   |
|   |                |бюджетных средств, млн рублей  |              |
|   |                |-------------------------------|              |
|   |                |всего|в том числе по годам     |              |
|   |                |     |-------------------------|              |
|   |                |     |2012 |2013|2014  |2015   |              |
|-------------------------------------------------------------------|
|Задача 1. Создание единого защищенного информационного пространства|
|системы социальной защиты населения Республики Хакасия             |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.1|Обеспечение     |2,084|0,6  |0,1 |0,692 |0,692  |Министерство  |
|   |информационной  |     |     |    |      |       |труда и       |
|   |защиты          |     |     |    |      |       |социального   |
|   |                |     |     |    |      |       |развития      |
|   |                |     |     |    |      |       |Республики    |
|   |                |     |     |    |      |       |Хакасия       |
|--------------------+-----+-----+----+------+-------+--------------|
|Итого по задаче 1   |2,084|0,6  |0,1 |0,692 |0,692  |              |
|-------------------------------------------------------------------|
|Задача 2. Создание Единой информационной системы социальной защиты |
|населения Республики Хакасия и организация предоставления          |
|государственных услуг в электронном виде                           |
|-------------------------------------------------------------------|
|2.1|Создание Единой |20,24|9,71 |5,96|2,288 |2,288  |Министерство  |
|   |информационной  |6    |     |    |      |       |труда и       |
|   |системы         |     |     |    |      |       |социального   |
|   |социальной      |     |     |    |      |       |развития      |
|   |защиты          |     |     |    |      |       |Республики    |
|   |населения       |     |     |    |      |       |Хакасия       |
|   |Республики      |     |     |    |      |       |              |
|   |Хакасия и       |     |     |    |      |       |              |
|   |организация веб-|     |     |    |      |       |              |
|   |сервиса по      |     |     |    |      |       |              |
|   |оказанию        |     |     |    |      |       |              |
|   |государственных |     |     |    |      |       |              |
|   |услуг в         |     |     |    |      |       |              |
|   |электронном     |     |     |    |      |       |              |
|   |виде            |     |     |    |      |       |              |
|--------------------+-----+-----+----+------+-------+--------------|
|Итого по задаче 2   |20,08|9,71 |5,96|2,288 |2,288  |              |
|                    |6    |     |    |      |       |              |
|--------------------+-----+-----+----+------+-------+--------------|
|ВСЕГО по            |22,33|10,31|6,06|2,98  |2,98   |              |
|подпрограмме        |     |     |    |      |       |              |
---------------------------------------------------------------------";

    е) раздел 4 изложить в следующей редакции:

              "4. Обоснование ресурсного обеспечения

    "Общий объем финансирования  подпрограммы  из  республиканского
бюджета Республики Хакасия на 2012-2015 годы составляет  22,33  млн
рублей, из них 2012 год - 10,31 млн рублей, 2013  год  -  6,06  млн
рублей, 2014 год - 2,98 млн рублей, 2015 год - 2,98 млн рублей.";
    ж) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
    "5. Механизм реализации подпрограммы";
    з) дополнить разделом 6 следующего содержания:

           "6. Перечень целевых показателей подпрограммы

    Эффективность реализации мероприятий  подпрограммы  оценивается
показателями  результативности.  Перечень  показателей  приведен  в
таблице.

--------------------------------------------------------------
|   |Наименование показателя |Планируемое значение показателя|
|N  |                        |по годам                       |
|п/п|                        |-------------------------------|
|   |                        |2011 |2012 |2013 |2014  |2015  |
|------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма "Создание и развитие Единой информационной     |
|системы социальной защиты населения Республики Хакасия"     |
|------------------------------------------------------------|
|Задача 1. Создание единого защищенного информационного      |
|пространства системы социальной защиты населения Республики |
|Хакасия                                                     |
|------------------------------------------------------------|
|1.1|Доля сотрудников        |0    |30   |60   |90    |100   |
|   |государственных         |     |     |     |      |      |
|   |казенных учреждений     |     |     |     |      |      |
|   |Республики Хакасия ?    |     |     |     |      |      |
|   |управлений социальной   |     |     |     |      |      |
|   |поддержки населения     |     |     |     |      |      |
|   |городов и районов,      |     |     |     |      |      |
|   |подключенных к единой   |     |     |     |      |      |
|   |защищенной              |     |     |     |      |      |
|   |информационной сети, от |     |     |     |      |      |
|   |общего количества       |     |     |     |      |      |
|   |сотрудников этих        |     |     |     |      |      |
|   |учреждений, процентов   |     |     |     |      |      |
|---+------------------------+-----+-----+-----+------+------|
|1.2|Количество учреждений и |0    |14   |18   |25    |26    |
|   |предприятий социального |     |     |     |      |      |
|   |обслуживания населения, |     |     |     |      |      |
|   |подключенных к единой   |     |     |     |      |      |
|   |защищенной              |     |     |     |      |      |
|   |информационной сети,    |     |     |     |      |      |
|   |единиц                  |     |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------|
|Задача 2. Создание Единой информационной системы социальной |
|защиты населения Республики Хакасия и организация           |
|предоставления государственных услуг в электронном виде     |
|------------------------------------------------------------|
|2.1|Доля сотрудников        |40   |65   |75   |85    |90    |
|   |учреждений социальной   |     |     |     |      |      |
|   |защиты, работающих в    |     |     |     |      |      |
|   |Единой информационной   |     |     |     |      |      |
|   |системе социальной      |     |     |     |      |      |
|   |защиты населения        |     |     |     |      |      |
|   |Республики Хакасия, от  |     |     |     |      |      |
|   |общего количества       |     |     |     |      |      |
|   |сотрудников учреждений  |     |     |     |      |      |
|   |социальной защиты,      |     |     |     |      |      |
|   |процентов               |     |     |     |      |      |
|---+------------------------+-----+-----+-----+------+------|
|2.2|Количество              |0    |5    |28   |32    |33    |
|   |государственных услуг,  |     |     |     |      |      |
|   |оказываемых в           |     |     |     |      |      |
|   |электронном виде, единиц|     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------".

    2.  Настоящее  постановление  вступает  в силу с 01 января 2014 
года,  за  исключением  подпункта  "в"  подпункта  2, подпункта "б" 
подпункта  3, подпункта "б" подпункта 5, подпункта "б" подпункта 6, 
подпункта "б" подпункта 8, подпункта "б" подпункта 9 пункта 1.
    Подпункт  "в"  подпункта  2, подпункт "б" подпункта 3, подпункт 
"б"  подпункта  5, подпункт "б" подпункта 6, подпункт "б" подпункта 
8,  подпункт  "б"  подпункта  9  пункта  1 настоящего постановления 
вступают в силу с момента его подписания.

    Исполняющий обязанности Главы
    Республики Хакасия - Председателя
    Правительства Республики Хакасия          Ю. Лапшин



Информация по документу
Читайте также