Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 738


5. Обоснование ресурсного обеспечения

 

Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию подпрограммы, составляет 9614226,0 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет Республики Хакасия – 9283806,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 330420,0 тыс. рублей, из них 2014 год – 1264821,0 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет Республики Хакасия – 937337,0 тыс. рублей; федеральный бюджет – 327484,0 тыс. рублей; 2015 год – 612367,0 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет Республики Хакасия – 609431,0 тыс. рублей; федеральный бюджет – 2936,0 тыс. рублей; 2016 год – 748049,0 тыс. рублей; 2017 год – 767708,0 тыс. рублей; 2018 год – 2325400,0 тыс. рублей; 2019 год – 2215261,0 тыс. рублей; 2020 год – 1680620,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы по главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики Хакасия и по годам реализации представлен в таблице 2.

 

Таблица 2

 

Наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Хакасия

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

 

2014– 2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Министерство здравоохранения Республики Хакасия, всего

7875569,0

1253153,0

596367,0

728049,0

742708,0

1516044,0

1517874,0

1521374,0

Республиканский бюджет Республики Хакасия

7545149,0

925669,0

593431,0

728049,0

742708,0

1516044,0

1517874,0

1521374,0

Федеральный бюджет

330420,0

327484,0

2936,0

0

0

0

0

0

Министерство регионального развития Республики Хакасия

1738657,0

11668,0

16000,0

20000,0

25000,0

809356,0

697387,0

159246,0

 

На развитие специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, включая сестринский уход, в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и на выполнение государственного задания государственными учреждениями здравоохранения предусмотрено 6607383,0 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 765523,0 тыс. рублей; 2015 год – 566481,0 тыс. рублей; 2016 год – 694083,0 тыс. рублей; 2017 год – 704966,0 тыс. рублей; 2018 год – 1292110,0 тыс. рублей; 2019 год – 1292110,0 тыс. рублей; 2020 год – 1292110,0 тыс. рублей.

Затраты на проведение капитального ремонта в государственных учреждениях здравоохранения, в том числе на проектно-сметную документацию, проверку достоверности сметной стоимости, осуществление строительного контроля, с целью  приведения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи рассчитаны на основании сметной стоимости представленной проектно-сметной документации объектов капитального ремонта и составляют 180592,0 тыс. рублей.

Затраты на оснащение медицинским и технологическим оборудованием учреждений здравоохранения в соответствии с федеральными порядками оказания медицинской помощи, в том числе расходными материалами рассчитаны исходя из предварительной стоимости оборудования и составляют 242940,0 тыс. рублей, из них в 2014 году 122940,0 тыс. рублей, с 2018 года, по 40000,0 тыс. рублей ежегодно.

С целью внедрения современных методов лечения больных социально значимыми заболеваниями и выполнения федеральных стандартов медицинской помощи необходимо в рамках данной подпрограммы приобретение дорогостоящих медикаментов и диагностических тест-систем на сумму 175074,0 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 15938,0 тыс. рублей; 2015 год – 13836,0 тыс. рублей; 2016 год – 13400,0 тыс. рублей; 2017 год – 13400,0 тыс. рублей; 2018 год – 39500,0 тыс. рублей; 2019 год – 39500,0 тыс. рублей; 2020 год – 39500,0 тыс. рублей.

Для повышения эффективности медикаментозного лечения больным необходимо полноценное питание и обеспечение регулярности курсов терапии. Запланировано финансирование продуктовых наборов и доставки больных к месту лечения. На социальную поддержку больных туберкулезом в части приобретения, доставки продуктовых наборов и обеспечения проезда больных на контролируемое лечение требуется 47499,0 тыс. рублей, в том числе 5499,0 тыс. рублей в 2014 году, с 2015 года – по 7000,0 тыс. рублей ежегодно.

Для развития службы скорой медицинской помощи запланировано 84842,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на  обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи, обновление санитарного автотранспорта с 2018 года по 20000 тыс. рублей ежегодно. На создание центра обслуживания вызовов скорой медицинской помощи по единому номеру «103» запланировано 18616,0 тыс. рублей.

На развитие службы крови запланировано 318216,0 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 237412,0 тыс. рублей; 2015 год – 9050,0 тыс. рублей; 2016 год – 13566,0 тыс. рублей; 2017 год – 13638,0 тыс. рублей; 2018 год – 14850,0 тыс. рублей; 2019 год – 14850,0 тыс. рублей; 2020 год – 14850,0 тыс. рублей.

Финансовые средства будут направлены на оснащение медицинским оборудованием и расходными материалами ГКУЗ РХ «Республиканский центр  крови», выплату денежной компенсации донаций крови и (или) ее компонентов.

На проведение капитального ремонта в здании ГКУЗ РХ «Республиканский центр крови», в том числе на проектно-сметную документацию, проверку достоверности сметной стоимости, осуществление строительного контроля в рамках реализации Программы предусмотрены средства республиканского бюджета Республики Хакасия в сумме 13740,0 тыс. рублей.

На закупку компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для развития единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением донорской крови и ее компонентов, и программно-технических средств защиты этой базы предусмотрены средства федерального бюджета 24859,0 тыс. рублей.

На возмещение расходов за оказанные медицинские услуги в медицинских организациях, находящихся за пределами Республики Хакасия, предусмотрено 817,0 тыс. рублей.

Согласно сметной стоимости строительства объектов и запланированных инвестиций (капитальных вложений), в соответствии с предусмотренными  укрупненными нормативами цены строительства (НЦС 81-02-04-2012) на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения Республики Хакасия, в том числе проектную документацию, предусмотрено 1919359,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году 50370,0 тыс. рублей.

 

6. Перечень целевых показателей

 

Перечень целевых показателей подпрограммы в разрезе задач представлен в таблице 3.

 

Таблица 3

 

Наименование

целевого показателя

Плановое значение показателя по годам

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1. Задача «Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, включая сестринский уход»

 

Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыде-лением (процентов)

47,00

50,00

55,00

60,00

65,00

68,00

70,00

 

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

17,20

17,00

16,90

16,70

16,60

16,50

16,40

 

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек на 100 тыс. взрослого населения)

4,70

4,70

7,20

7,20

7,20

8,00

10,00

 

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процентов)

47,80

48,50

49,10

49,90

50,50

51,20

52,00

 

Смертность от болезней кровообращения

(случаев на 100 тыс. населения)

633,6

627,3

621,0

614,7

609,0

 

603,1

 

597,3

 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

(случаев на 100 тыс. населения)

11,00

10,80

10,70

10,60

10,30

 

10,2

 

10

 

Смертность от туберкулёза (случаев на 100 тыс. населения)

13,60

13,00

12,40

11,80

11,20

10,8

10,3

 

Число доноров крови и её компонентов (человек на 1000 человек населения)

13,0

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

 

2. Задача «Внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи»

 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процентов)

93,40

95,40

98,40

99,40

99,70

99,80

99,80

 

Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года
до двух лет (человек на 100 наркологических больных среднегодового контингента)

8,95

9,00

9,10

9,25

9,40

9,50

9,70

 

Смертность от ишемической болезни сердца (случаев
на 100 тыс. населения)

339,80

336,50

333,20

329,90

326,90

352,50

323,30

 

Смертность от цереброваску-лярных заболеваний (случаев на 100 тыс. населения)

165,80

164,20

162,60

161,00

159,50

159,00

157,50

 

 

»;

 

4) в подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:

а) в паспорте:

позицию «Целевые показатели» паспорта изложить в следующей редакции:

 

«Целевые показатели

материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми):

2014 год – 12,00;

2015 год – 12,00;

2016 год – 0;

2017 год – 0;

2018 год – 0;

2019 год – 0;

2020 год – 0;

младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми):

2014 год – 9,80;

2015 год – 9,60;

2016 год – 9,30;

2017 год – 8,50;

2018 год – 8,20;

2019 год – 8,00;

2020 год – 7,90;

доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (процентов):     

2014 год – 91,80;

2015 год – 92,20;

2016 год – 93,00;

2017 год – 93,50;

2018 год – 94,00;

2019 год – 94,50;

2020 год – 95,00;

охват неонатальным скринингом (процентов от общего числа новорожденных):

2014 год – 94,80;

2015 год – 95,00;

2016 год – 96,00;

2017 год – 96,50;

2018 год – 97,00;

2019 год – 97,50;

2020 год – 98,00;

смертность детей 0–17 лет (случаев на 100000 населения соответствующего возраста):

2014 год – 103,00;

2015 год – 100,00;

2016 год – 95,00;

2017 год – 85,50;

2018 год – 81,20;

2019 год – 77,10;

2020 год – 73,20»;

 

позиции «Объем бюджетных ассигнований», «Ожидаемые результаты реализации» изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований

3694396,0 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет Республики Хакасия – 3257988,0 тыс. рублей; федеральный бюджет – 436408,0 тыс. рублей.

Из них:

2014 год – 501836,0 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет Республики Хакасия – 65428,0 тыс. рублей; федеральный бюджет – 436408,0 тыс. рублей;

2015 год – 662864,0 тыс. рублей;

2016 год – 666317,0 тыс. рублей;

2017 год – 72337,0 тыс. рублей;

2018 год – 454169,0 тыс. рублей;

2019 год – 649169,0 тыс. рублей;

2020 год – 687704,0 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты реализации

отсутствие случаев  материнской смертности;

снижение младенческой смертности до – 7,9 случая на
1000 родившихся живыми;

увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности – до 95%;

увеличение охвата неонатальным скринингом – до 98% от общего числа новорожденных;

снижение смертности детей 0–17 лет – до 73,2 случая на 100000 населения соответствующего возраста»;

 

б) разделы 46 изложить в следующей редакции:

 

«4. Перечень подпрограммных мероприятий

 

Перечень мероприятий подпрограммы в разрезе задач представлен в таблице 1.

 


Таблица 1

 

  п/п

Наименование мероприятия

Объём финансирования по годам, тыс. рублей

Ответствен-ный исполнитель

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Задача «Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям, повышение доступности и качества медицинской помощи»

1.1

Проведение капитального ремонта в государственных учреждениях здравоохране-ния, в том числе проектно-сметная документация, проверка достоверности сметной стоимости, осуществление строитель-ного контроля, для приведения в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи

32450,0

15000,0

10000,0

7450,0

Министерство здравоохранения Республики Хакасия

1.2

Приобретение медицинс-кого оборудования для учреждений здравоохране-ния охраны матери и ребенка, в том числе для выхаживания глубоко недоношенных детей

(500 г и более)

43852,0

4552,0

9300,0

10000,0

10000,0

10000,0

Министерство здравоохранения Республики Хакасия

1.3

Организация лечения женского бесплодия с применением метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

5688,0

698,0

990,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Министерство здравоохранения Республики Хакасия

1.4

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет жизни

169204,0

28883,0

20864,0

15000,0

21000,0

27819,0

27819,0

27819,0

Министерство здравоохранения Республики Хакасия

1.5

Перинатальный центр на 150 коек в г. Абакане, проектно-сметная документация

1691408,0

466408,0

625000,0

600000,0

Министерство регионального развития Республики Хакасия

Республиканский бюджет Республики Хакасия

1255000,0

30000,0

625000,0

600000,0

Федеральный бюджет

436408,0

436408,0

1.6

Строительство республиканской детской больницы на 300 коек с поликлиникой на 400 посещений в смену в г. Абакане, в том числе проектно-сметная документация

1190947,0

2000,0

50000,0

50000,0

300000,0

400000,0

388947,0

Министерство регионального развития Республики Хакасия

1.7

Строительство поликли-нического отделения Муниципального учреждения здравоохранения города Абакана «Абаканская городская детская  поликлиника» по ул. Стофато в Юго-Западном жилом районе, в том числе проектно-сметная документация

167538,0

60000,0

107538,0

Министерство регионального развития Республики Хакасия

1.8

Строительство акушерского корпуса в с. Шира, в том числе проектная документация

264600,0

60000,0

100000,0

104600,0

Министерство регионального развития Республики Хакасия

1.9

Строительство женской консультации в гЧерногорске на 300 посещений в смену, в том числе проектно-сметная документация

120000,0

40000,0

40000,0

40000,0

Министерство регионального развития Республики Хакасия

1.10

Строительство наружной системы газоснабжения в ГБУЗ РХ «Клинический родильный дом», в том числе проектно-сметная документация

976,0

976,0

Министерство здравоохранения Республики Хакасия

Итого по задаче 1

3686663,0

501517,0

657164,0

665990,0

72000,0

453819,0

648819,0

687354,0

 

2. Задача «Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной хирургии»

2.1

Приобретение оборудова-ния и расходных материа-лов для проведения неона-тального и аудиологичес-кого скрининга

3589,0

145,0

2700,0

147,0

147,0

150,0

150,0

150,0

Министерство здравоохранения Республики Хакасия

2.2

Приобретение оборудова-ния и расходных материа-лов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

4144,0

174,0

3000,0

180,0

190,0

200,0

200,0

200,0

Министерство здравоохранения Республики Хакасия

Итого по задаче 2

7733,0

319,0

5700,0

327,0

337,0

350,0

350,0

350,0

 

3

Всего по подпрограмме

3694396,0

501836,0

662864,0

666317,0

72337,0

454169,0

649169,0

687704,0

 

Республиканский бюджет Республики Хакасия

3257988,0

65428,0

662864,0

 

Федеральный бюджет

436408,0

436408,0

 

3.1

Министерство здравоохранения Республики Хакасия

259903,0

35428,0

35864,0

16317,0

22337,0

54169,0

49169,0

46619,0

 

3.2

Министерство регионального развития Республики Хакасия

3434493,0

466408,0

627000,0

650000,0

50000,0

400000,0

600000,0

641085,0

 

Республиканский бюджет Республики Хакасия

2998085,0

30000,0

627000,0

650000,0

50000,0

400000,0

600000,0

641085,0

 

Федеральный бюджет

436408,0

436408,0

 


Информация по документу
Читайте также