Расширенный поиск

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 30.12.2015 № 126-п

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

 

ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Хакасия (2013-2018 годы)», утвержденный постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 28.02.2013 № 15-п

 

 

от 30.12.2015 № 126-п

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» (с последующими изменениями), предусматривающим корректировку расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с целью обеспечения в 2016 году уровня средней заработной платы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году,

Президиум Правительства Республики Хакасия

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

 

Внести в приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Хакасия (2013-2018 годы)», утвержденному постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 28.02.2013 № 15-п (с последующими изменениями), изменение, изложив его в следующей редакции:

 

 

 

«Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере

социального обслуживания населения Республики

Хакасия (2013-2018 годы)»

 

 

Показатели нормативов «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Хакасия (2013-2018 годы)»

 


 

 


п/п

Наименование показателя

Год

 

 

 

 

2012,
факт

2013,
факт

2014

2015

2016

2017

2018

2014-
2016

2014-2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг
на 1 социального работника (по
среднесписочной численности
работников)**

X

6,5

8,4

9,3

9,3

9,3

9,4

143,9

144,3

2

Число получателей услуг,
человек**

X

2016

2393

2393

2393

2393

2400

118,7

119,0

3

Среднесписочная численность
социальных работников, человек**

X

310,4

284,4

256

256

256

256

82,5

82,5

4

Численность населения субъекта
Российской Федерации, человек**

532 580

533 552

535 796

535 872

533 921

533 648

533 161

100,1

99,9

5

Соотношение средней заработной

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

платы социальных работников и
средней заработной платы в
субъекте Российской Федерации

 

6

по Программе поэтапного
совершенствования систем оплаты
труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на
2012-2018 годы, процентов

X

47,9

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

X

X

7

по субъекту Российской
Федерации, процентов

X

46,4

58,7

65,8

62,7

89,5

100,0

X

X

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей,** начиная с 2015 года среднемесячная заработная плата наемных работников, в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности), рублей

23 466,5

26 968,5

28 893,5

27 068,0

28 370,0

30 163,0

32 183,0

105,2

119,3

9

Темп роста к предыдущему году,
процентов

X

114,9

107,1

93,7

104,8

106,3

106,7

X

X

10

Среднемесячная заработная плата
социальных работников, рублей**

8646,0

12503,0

16959,0

17802,0

17802,0

26 995,0

32 183,0

142,4

257,4

11

Темп роста к предыдущему году,
процентов

X

144,6

135,6

105,0

100,0

151,6

119,2

X

X

12

Доля от средств от приносящей
доход деятельности в фонде
заработной платы по социальным
работникам, процентов

X

0,20

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

13

Размер начислений на фонд оплаты

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

труда, процентов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей

43,0

60,6

75,4

71,2

71,2

108,0

128,7

217,8

454,5

15

Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 году, млн.
рублей

X

17,6*

14,8

10,6

10,6

47,3

68,1

35,9

151,4

16

в том числе

 

17

за счет средств
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации,
включая дотацию из федерального
бюджета, млн. рублей (данные
субъекта Российской Федерации)

X

17,5

14,5

10,6

10,6

47,3

68,1

35,6

151,1

18

включая средства, полученные за
счет проведения мероприятий по
оптимизации, (млн. рублей), из них

X

1,7

8,5

18,9

23,1

49,6

57,1

50,4

157,1

19

от реструктуризации сети, млн.
рублей

X

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

20

от оптимизации численности
персонала, в том числе
административно-управленческого
персонала, млн. рублей

X

1,7

8,21

18,9

23,1

49,6

57,1

50,2

156,8

20.1

заработная плата иных работников
учреждений социального
обслуживания, рублей

X

14182

15194

14234

18986

21340

23837

48414,6

93 591,6

20.2

Объем средств от оптимизации за
счет сокращения численности
социальных работников, млн.
рублей

X

1,7

6,78

15,1

15,1

22,9

27,4

37,0

87,3

20.3

 

 

 

 

Объем средств от оптимизации за

счет сокращения численности

иных работников сферы

социального обслуживания, млн.

рублей

X

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

1,4

 

 

 

 

3,7

 

 

 

 

7,9

 

 

 

 

26,6

 

 

 

 

29,7

 

 

 

 

13,1

 

 

 

 

69,4

 

 

 

 

21

 

 

от сокращения и оптимизации

расходов на содержание

учреждений, млн. рублей

X

 

 

0,0

 

 

0,1

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,1

 

 

од

 

 

22

 

за счет средств от приносящей

доход деятельности, млн рублей

X

 

0,1

 

0,02

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

23

 

 

 

 

за счет иных источников

(решений), включая корректировку

консолидированного бюджета

субъекта Российской Федерации на

соответствующий год, млн. рублей

X

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

24

 

 

 

Итого, объем средств,

предусмотренный на повышение

оплаты труда, млн. рублей

(стр. 17 + стр. 22 + стр. 23)

X

 

 

 

17,6

 

 

 

14,8

 

 

 

10,6

 

 

 

10,6

 

 

 

47,3

 

 

 

68,1

 

 

 

35,9

 

 

 

151,4

 

 

 

25

 

 

 

 

Соотношение объема средств от

оптимизации к сумме объема

средств, предусмотренного на

повышение оплаты труда,

процентов (стр. 18/стр. 15 х!00%)

X

 

 

 

 

9,7

 

 

 

 

57,3

 

 

 

 

178,5

 

 

 

 

218,4

 

 

 

 

104,7

 

 

 

 

83,8

 

 

 

 

140,4

 

 

 

 

103,8

 

 

 

 

26

 

Среднесписочная численность

иных работников, человек**

X

 

1984,8

 

1979,0

 

1968,0

 

1958,0

 

1905,0

 

1905,0

 

98,6

 

96,0

 

27

 

 

 

Среднесписочная численность

работников учреждений

социального обслуживания,

человек**

X

 

 

 

2294,8

 

 

 

2263,4

 

 

 

2224,0

 

 

 

2214,0

 

 

 

2161,0

 

 

 

2161,0

 

 

 

96,5

 

 

 

94,2

 

 

 

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

** Темп роста 2014 и 2016 годов к 2018 году


Информация по документу
Читайте также