Расширенный поиск
Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 08.05.2014 № 117
Приложение
N 8
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 08.05.2014 N
117
7. РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование
мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств
муниципального, республиканского, федерального бюджетов. Основным направлением
использования бюджетных средств являются мероприятия по защите г. Улан-Удэ от
наводнений и паводков, проектирование и строительство полигона промышленных
отходов, разработка нормативных документов по использованию, защите,
воспроизводству городских лесов.
Ресурсное
обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
г. Улан-Удэ
Статус
|
Наименование
Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Код
бюджетной классификации
|
Расходы,
тыс. руб., годы
|
ЦСР
|
РзПр
|
ГРБС
|
ВР
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
план
по Программе
|
утверждено
в бюджете
|
план
по Программе
|
утверждено
в бюджете
|
план
по Программе
|
утверждено
в бюджете
|
Подпрограмма
|
"Экологическая
безопасность"
|
Комитет городского
хозяйства
|
70.3.00.00
|
0605
|
030
|
244
|
61318,32
|
24690,80
|
104544,38
|
12925,00
|
39130,28
|
12925,00
|
47988,71
|
46113,77
|
42999,28
|
44877,15
|
Основное мероприятие
|
Мероприятия в области
охраны атмосферного воздуха г. Улан-Удэ
|
Комитет городского
хозяйства
|
70.3.01.00
|
0605
|
030
|
244
|
5890,65
|
2570,00
|
2034,25
|
0,00
|
1805,31
|
0,00
|
3533,01
|
2000,00
|
3580,00
|
2000,00
|
Основное мероприятие
|
Мероприятия в области
охраны водных объектов от загрязнений и защиты г. Улан-Удэ от наводнений и
паводков
|
Комитет городского
хозяйства
|
70.3.02.00
|
0605
|
030, 065
|
244
|
31682,75
|
6400,00
|
70791,53
|
0,00
|
14578,85
|
0,00
|
15344,82
|
18556,24
|
12328,29
|
14160,70
|
Основное мероприятие
|
Мероприятия в области
обращения с отходами производства и потребления
|
Комитет городского
хозяйства
|
70.3.03.00
|
0605
|
030, 065
|
244
|
705,16
|
0,00
|
10260,00
|
0,00
|
-
|
-
|
5000,00
|
-
|
-
|
-
|
Основное мероприятие
|
Мероприятия в области
охраны, защиты и воспроизводства защиты городских лесов
|
Комитет городского
хозяйства
|
70.3.04.00
|
0605, 0407
|
030
|
244, 611
|
23039,76
|
15720,80
|
21458,60
|
12925,00
|
22746,12
|
12925,00
|
24110,89
|
25557,54
|
27090,99
|
28716,45
|
Ресурсное
обеспечение подпрограммы за счет всех источников
финансирования
Статус
|
Наименование
Муниципальной программы
|
Статья
расходов
|
Источники
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
план
по Программе
|
в
т.ч. утверждено в бюджете города
|
план
по Программе
|
в
т.ч. утверждено в бюджете города
|
план
по Программе
|
в
т.ч. утверждено в бюджете города
|
Подпрограмма
|
"Экологическая
безопасность"
|
|
Всего
|
251068,32
|
24690,80
|
517664,38
|
12925,00
|
406610,28
|
12925,00
|
1463798,71
|
1604253,77
|
1697549,28
|
2925407,15
|
Федеральный бюджет
|
75600,00
|
0
|
293800,00
|
0
|
318600,00
|
0
|
1180300,00
|
1319800,00
|
1369900,00
|
2418150,00
|
Республиканский
бюджет
|
114150,00
|
0
|
115320,00
|
0
|
45680,00
|
0
|
232310,00
|
235140,00
|
281450,00
|
459180,00
|
Местный бюджет
|
61318,32
|
24690,80
|
104544,38
|
12925,00
|
39130,28
|
12925,00
|
47988,71
|
46113,77
|
42999,28
|
44877,15
|
Внебюджетные
источники
|
-
|
-
|
4000,00
|
0
|
3200,00
|
0
|
3200,00
|
3200,00
|
3200,00
|
3200,00
|
|
|
|
в том числе
капитальные вложения:
|
22130,62
|
0
|
394465,40
|
0
|
369497,00
|
0
|
1417470,00
|
1565381,10
|
1657505,00
|
2884050,00
|
|
|
|
НИОКР
|
113437,35
|
11765,80
|
87474,25
|
0
|
1805,31
|
0
|
3533,01
|
2500,00
|
2000,00
|
2000,00
|
|
|
|
прочие нужды
|
115500,36
|
12925,00
|
35724,73
|
12925,00
|
35307,97
|
12925,00
|
42795,70
|
36372,67
|
38044,28
|
39357,15
|
Приложение
N 9
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 08.05.2014 N
117
6. ПЛАН
ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п
|
Наименование
подпрограммы ВЦП, основного мероприятия, мероприятий ВЦП, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия
|
Ожидаемый
социально-экономический эффект
|
Ответственный
(участники)
|
Срок
|
Источники
финансирования
|
Финансовые
показатели, тыс. руб.
|
начала
реализации
|
окончания
реализации
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
итого
|
план
по Программе
|
в
т.ч. утверждено в бюджете города
|
план
по Программе
|
в
т.ч. утверждено в бюджете города
|
план
по Программе
|
в
т.ч. утверждено в бюджете города
|
1.
|
Мероприятия в области
инженерно-сейсмического обследования зданий с массовым пребыванием людей
|
Задача 1
|
Комитет по
строительству (Комитет по культуре, Комитет по образованию)
|
2014
|
2017
|
МБ
|
161,29
|
0
|
167,55
|
0
|
391,3
|
0
|
-
|
-
|
720,14
|
2.
|
Мероприятия в области
повышения устойчивости зданий либо нового строительства в случае
нецелесообразности мероприятий по усилению зданий, в том числе:
|
Задача 2
|
|
2014
|
2018
|
Итого
|
291271,08
|
245208,00
|
322052,1
|
40840,10
|
369993,5
|
0
|
396965,1
|
191252,9
|
1571535,00
|
ФБ
|
195220,70
|
167095,70
|
222374,12
|
0
|
256726,09
|
0
|
284305,06
|
139251,22
|
1097877,19
|
РБ
|
69009,00
|
68013,10
|
69610,28
|
34233,60
|
80356,92
|
0
|
88989,36
|
43586,53
|
351552,10
|
МБ
|
27041,38
|
10099,20
|
30067,74
|
6606,50
|
32910,52
|
0
|
23670,64
|
8415,13
|
122105,40
|
ВИ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.1.
|
Разработка
(корректировка) проектно-сметной документации на сейсмоусиление
либо новое строительство в случае нецелесообразности проведения мероприятий
по усилению зданий на основании существующих заключений инженерных
обследований
|
|
Комитет по
строительству, Комитет по культуре, Комитет по образованию
|
2014
|
2015
|
МБ
|
14877,58
|
0
|
16634,12
|
0
|
17396,24
|
0
|
6489,75
|
-
|
55397,69
|
2.2.
|
Повышение
устойчивости зданий либо новое строительство в случае нецелесообразности
мероприятий по усилению зданий
|
|
Комитет по
строительству
|
2014
|
2018
|
Итого
|
276393,50
|
245208,00
|
305418,02
|
40840,10
|
352597,30
|
0
|
390475,31
|
191252,88
|
1516137,00
|
ФБ
|
195220,70
|
167095,70
|
222374,12
|
-
|
256726,09
|
0
|
284305,06
|
139251,22
|
1097877,19
|
РБ
|
69009,00
|
68013,10
|
69610,28
|
34233,60
|
80356,92
|
0
|
88989,36
|
43586,53
|
351552,09
|
МБ
|
12163,80
|
10099,20
|
13433,62
|
6606,50
|
15514,28
|
0
|
17180,89
|
8415,13
|
66707,72
|
ВИ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого:
|
291432,4
|
245208,00
|
322219,7
|
40840,1
|
370384,8
|
0
|
396965,1
|
191252,9
|
1572254,83
|
Местный бюджет
|
27202,67
|
10099,20
|
30235,29
|
6606,50
|
33301,82
|
0
|
23670,64
|
8415,13
|
122825,55
|
Республиканский
бюджет
|
69009,0
|
68013,10
|
69610,28
|
34233,60
|
80356,92
|
0
|
88989,36
|
43586,53
|
351552,09
|
Федеральный бюджет
|
195220,70
|
167095,70
|
222374,12
|
0
|
256726,09
|
0
|
284305,06
|
139251,22
|
1097877,19
|
Прочие источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Читайте также
|