Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.09.2014 № 291
Ресурсное
обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюджета с
расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм представлены в соответствующих
подпрограммах.
Ресурсное
обеспечение Муниципальной программы за счет всех
источников и
направлений финансирования
Статус
|
Наименование Муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
|
Статья расходов
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
план по Программе
|
утверждено в бюджете города <*>
|
план по Программе
|
утверждено в бюджете города <*>
|
план по Программе
|
утверждено в бюджете города <*>
|
Муниципальная программа
|
"Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020
года"
|
Всего по Программе (подпрограмме):
|
718758,67
|
421690,07
|
922861,13
|
91985,60
|
861766,88
|
53063,30
|
1932069,83
|
1871973,51
|
1778973,60
|
3014332,10
|
Федеральный бюджет
|
370820,70
|
284002,1
|
516174,12
|
0
|
575326,09
|
0
|
1464605,06
|
1459051,22
|
1369900,00
|
2418150,00
|
Республиканский бюджет
|
183159,00
|
68013,10
|
184930,28
|
34233,60
|
126036,92
|
0
|
321299,36
|
278726,53
|
281450,00
|
459180,00
|
Местный бюджет
|
164778,97
|
69141,20
|
217756,72
|
57751,97
|
157203,90
|
53063,30
|
142965,38
|
130995,75
|
124423,60
|
133802,10
|
Прочие источники (указываются виды источников)
|
-
|
-
|
4000,00
|
0
|
3200,00
|
0
|
3200,00
|
3200,00
|
3200,00
|
3200,00
|
В том числе капитальные вложения:
|
|
407561,57
|
359336,04
|
718876,92
|
41270,09
|
740978,64
|
446,46
|
1810228,37
|
1759024,92
|
1660001,57
|
2886650,60
|
НИОКР
|
|
128476,22
|
11765,80
|
104275,92
|
0
|
19592,81
|
0
|
10022,76
|
2500,00
|
2000,00
|
2000,00
|
Прочие нужды
|
|
182720,88
|
50054,20
|
99708,29
|
50715,51
|
101195,43
|
52616,84
|
111818,7
|
110445,59
|
116972,03
|
125681,50
|
Приложение N 3
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 25.09.2014 N
291
6. ПЛАН
ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п
|
Наименование подпрограммы ВЦП, основного
мероприятия, мероприятий ВЦП, мероприятий, реализуемых в рамках основного
мероприятия
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
|
Ответственный (участники)
|
Срок
|
Источники финансирования
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
начала реализации
|
окончания реализации
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
итого
|
план по Программе
|
в т.ч. утверждено в бюджете города
|
план по Программе
|
в т.ч. утверждено в бюджете города
|
план по Программе
|
в т.ч. утверждено в бюджете города
|
1.
|
Мероприятия в области инженерно-сейсмического обследования зданий с
массовым пребыванием людей
|
Задача 1
|
Комитет по строительству (Комитет по культуре, Комитет по образованию)
|
2014
|
2017
|
МБ
|
161,29
|
0
|
167,55
|
0
|
391,3
|
0
|
-
|
-
|
720,14
|
2.
|
Мероприятия в области повышения устойчивости зданий либо нового
строительства в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий, в
том числе:
|
Задача 2
|
|
2014
|
2018
|
Итого
|
391271,08
|
245208,00
|
322052,1
|
40840,10
|
369993,5
|
0
|
396965,1
|
191252,9
|
1571535,00
|
ФБ
|
295220,70
|
167095,70
|
222374,12
|
0
|
256726,09
|
0
|
284305,06
|
139251,22
|
1097877,19
|
РБ
|
69009,00
|
68013,10
|
69610,28
|
34233,60
|
80356,92
|
0
|
88989,36
|
43586,53
|
351552,10
|
МБ
|
27041,38
|
10099,20
|
30067,74
|
6606,50
|
32910,52
|
0
|
23670,64
|
8415,13
|
122105,40
|
ВИ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.1.
|
Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на
сейсмоусиление либо новое строительство в случае нецелесообразности
проведения мероприятий по усилению зданий на основании существующих
заключений инженерных обследований
|
|
Комитет по строительству, Комитет по культуре, Комитет по образованию
|
2014
|
2015
|
МБ
|
14877,58
|
0
|
16634,12
|
0
|
17396,24
|
0
|
6489,75
|
-
|
55397,69
|
2.2.
|
Повышение устойчивости зданий либо нового строительства в случае
нецелесообразности мероприятий по усилению зданий
|
|
Комитет по строительству
|
2014
|
2018
|
Итого
|
376393,50
|
245208,00
|
305418,02
|
40840,10
|
352597,30
|
0
|
390475,31
|
191252,88
|
1516137,00
|
ФБ
|
295220,70
|
167095,70
|
222374,12
|
0
|
256726,09
|
0
|
284305,06
|
139251,22
|
1097877,19
|
РБ
|
69009,00
|
68013,10
|
69610,28
|
34233,60
|
80356,92
|
0
|
88989,36
|
43586,53
|
351552,09
|
МБ
|
12163,80
|
10099,20
|
13433,62
|
6606,50
|
15514,28
|
0
|
17180,89
|
8415,13
|
66707,72
|
ВИ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого:
|
391432,4
|
245208,00
|
322219,7
|
40840,1
|
370384,8
|
0
|
396965,1
|
191252,9
|
1672254,83
|
Местный бюджет
|
27202,67
|
10099,20
|
30235,29
|
6606,50
|
33301,82
|
0
|
23670,64
|
8415,13
|
122825,55
|
Республиканский бюджет
|
69009,0
|
68013,10
|
69610,28
|
34233,60
|
80356,92
|
0
|
88989,36
|
43586,53
|
351552,09
|
Федеральный бюджет
|
295220,70
|
167095,70
|
222374,12
|
0
|
256726,09
|
0
|
284305,06
|
139251,22
|
1197877,19
|
Прочие источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Приложение N 4
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 25.09.2014 N
291
7. РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование
мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств
муниципального, республиканского, федерального бюджетов. Основным направлением
использования бюджетных средств является повышение устойчивости зданий либо
новое строительство в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий.
Ресурсное
обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
г. Улан-Удэ
Статус
|
Наименование Муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы, тыс. руб., годы
|
ЦСР
|
РзПр
|
ГРБС
|
ВР
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
план по Программе
|
утверждено в бюджете
|
план по Программе
|
утверждено в бюджете
|
план по Программе
|
утверждено в бюджете
|
Подпрограмма
|
"Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в г. Улан-Удэ на 2014 - 2018 годы"
|
Комитет по строительству
|
7040000
|
0702
|
065
|
612
|
27202,66
|
10099,2
|
30235,29
|
6606,50
|
33301,82
|
0
|
23670,65
|
8415,13
|
Читайте также
|