Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.09.2014 № 291

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм представлены в соответствующих подпрограммах.

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех

источников и направлений финансирования

 

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

план по Программе

утверждено в бюджете города <*>

план по Программе

утверждено в бюджете города <*>

план по Программе

утверждено в бюджете города <*>

Муниципальная программа

"Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Всего по Программе (подпрограмме):

718758,67

421690,07

922861,13

91985,60

861766,88

53063,30

1932069,83

1871973,51

1778973,60

3014332,10

Федеральный бюджет

370820,70

284002,1

516174,12

0

575326,09

0

1464605,06

1459051,22

1369900,00

2418150,00

Республиканский бюджет

183159,00

68013,10

184930,28

34233,60

126036,92

0

321299,36

278726,53

281450,00

459180,00

Местный бюджет

164778,97

69141,20

217756,72

57751,97

157203,90

53063,30

142965,38

130995,75

124423,60

133802,10

Прочие источники (указываются виды источников)

-

-

4000,00

0

3200,00

0

3200,00

3200,00

3200,00

3200,00

В том числе капитальные вложения:

 

407561,57

359336,04

718876,92

41270,09

740978,64

446,46

1810228,37

1759024,92

1660001,57

2886650,60

НИОКР

 

128476,22

11765,80

104275,92

0

19592,81

0

10022,76

2500,00

2000,00

2000,00

Прочие нужды

 

182720,88

50054,20

99708,29

50715,51

101195,43

52616,84

111818,7

110445,59

116972,03

125681,50

 

 

 

 

 

Приложение N 3

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 25.09.2014 N 291

 

6. ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование подпрограммы ВЦП, основного мероприятия, мероприятий ВЦП, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный (участники)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации

окончания реализации

2014

2015

2016

2017

2018

итого

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

1.

Мероприятия в области инженерно-сейсмического обследования зданий с массовым пребыванием людей

Задача 1

Комитет по строительству (Комитет по культуре, Комитет по образованию)

2014

2017

МБ

161,29

0

167,55

0

391,3

0

-

-

720,14

2.

Мероприятия в области повышения устойчивости зданий либо нового строительства в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий, в том числе:

Задача 2

 

2014

2018

Итого

391271,08

245208,00

322052,1

40840,10

369993,5

0

396965,1

191252,9

1571535,00

ФБ

295220,70

167095,70

222374,12

0

256726,09

0

284305,06

139251,22

1097877,19

РБ

69009,00

68013,10

69610,28

34233,60

80356,92

0

88989,36

43586,53

351552,10

МБ

27041,38

10099,20

30067,74

6606,50

32910,52

0

23670,64

8415,13

122105,40

ВИ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на сейсмоусиление либо новое строительство в случае нецелесообразности проведения мероприятий по усилению зданий на основании существующих заключений инженерных обследований

 

Комитет по строительству, Комитет по культуре, Комитет по образованию

2014

2015

МБ

14877,58

0

16634,12

0

17396,24

0

6489,75

-

55397,69

2.2.

Повышение устойчивости зданий либо нового строительства в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий

 

Комитет по строительству

2014

2018

Итого

376393,50

245208,00

305418,02

40840,10

352597,30

0

390475,31

191252,88

1516137,00

ФБ

295220,70

167095,70

222374,12

0

256726,09

0

284305,06

139251,22

1097877,19

РБ

69009,00

68013,10

69610,28

34233,60

80356,92

0

88989,36

43586,53

351552,09

МБ

12163,80

10099,20

13433,62

6606,50

15514,28

0

17180,89

8415,13

66707,72

ВИ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

391432,4

245208,00

322219,7

40840,1

370384,8

0

396965,1

191252,9

1672254,83

Местный бюджет

27202,67

10099,20

30235,29

6606,50

33301,82

0

23670,64

8415,13

122825,55

Республиканский бюджет

69009,0

68013,10

69610,28

34233,60

80356,92

0

88989,36

43586,53

351552,09

Федеральный бюджет

295220,70

167095,70

222374,12

0

256726,09

0

284305,06

139251,22

1197877,19

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 25.09.2014 N 291

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского, федерального бюджетов. Основным направлением использования бюджетных средств является повышение устойчивости зданий либо новое строительство в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий.

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета

г. Улан-Удэ

 

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб., годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

план по Программе

утверждено в бюджете

план по Программе

утверждено в бюджете

план по Программе

утверждено в бюджете

Подпрограмма

"Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в г. Улан-Удэ на 2014 - 2018 годы"

Комитет по строительству

7040000

0702

065

612

27202,66

10099,2

30235,29

6606,50

33301,82

0

23670,65

8415,13


Информация по документу
Читайте также