Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.10.2014 № 321

 

 

 

 

 

Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 30.10.2014 N 321

 

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств

бюджета г. Улан-Удэ

 

Статус

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб., годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014

2015

2016

План по Программе

Утверждено в бюджете

План по Программе

Утверждено в бюджете

План по Программе

Утверждено в бюджете

Подпрограмма

"Развитие инженерной инфраструктуры в отдаленных микрорайонах города г. Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы

КС, КГХ

4710000

0502, 0503, 0701, 0702

065, 030, 034

612, 244, 622

112050,0

92794,90

114350,00

96850,00

114350,00

114000,00

Мероприятие

Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения в отдаленных микрорайонах

КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ,

4710100

0502

065, 030

612

65050,0

51953,30

69350,0

66850

78545,0

78545,0

Мероприятие

Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения в отдаленных микрорайонах

КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ

4710200

0502, 0503

065, 030

612

6000,0

2244,00

15000,00

15000,0

17902,50

17902,50

Мероприятие

Разработка ПСД и устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения в отдаленных микрорайонах

КС, КГХ, КО, КАГиЗ, КУИЗ

4710300

0502, 0701, 0702

065, 030, 034

612, 244, 622

36000,0

33597,6

25000,0

10000,00

11935,0

11935,0

Мероприятие

Разработка ПСД и строительство сетей водоотведения в отдаленных микрорайонах

КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ

4710400

0502

065

612

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5967,50

5617,50

 

VII.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех

источников финансирования

 

Статус

Наименование Муниципальной программы

Статья расходов

Источники финансирования

Оценка расходов, тыс. руб., годы

2014

2015

2016

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма

"Развитие инженерной инфраструктуры в отдаленных микрорайонах города г. Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы

Всего

114350,00

92794,9

114350,0

96850,0

114350,0

114000

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

2300,0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

112050,00

92794,9

114350,0

96850,0

114350,0

114000

в т.ч. капитальные вложения:

 

108309,2

86754,1

108156,5

0

112189,0

0

 

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

 

Республиканский бюджет

2300,0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

106009,20

86754,1

108156,5

0

112189,0

0

НИОКР

 

5034,0

5034,0

5000

0

967,5

0

 

Местный бюджет

5034,0

5034,0

5000

0

967,5

0

прочие нужды

 

1006,8

1006,8

1193,5

0

1193,5

0

 

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

 

Республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

1006,8

1006,8

1193,5

0

1193,5

0

 

 

 

 

 

Приложение N 5

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 30.10.2014 N 321

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный (участники)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

План по Программе

План по Программе

План по Программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.1.

Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой

Задача 1, 2, индикатор 1, 2

КС, КУИиЗ, КАЗиЗ

2014

2020

Всего

32192,60

6423,60

182692,70

0,00

190872,10

0,00

125530,71

178607,75

67828,87

42610,52

820335,25

ФБ <*>

0,00

0,00

77641,20

0,00

77641,20

0,00

58102,10

85424,76

31980,72

21305,26

352095,24

РБ <*>

0,00

0,00

45220,60

0,00

63820,60

0,00

29051,04

42712,38

15990,36

10652,63

207447,61

МБ

32192,60

6423,60

21010,30

0,00

49410,30

0,00

38377,57

50470,61

19857,79

10652,63

221971,80

ВИ <*>

0,00

0,00

38820,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38820,60

1.2.

Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, транспортной инфраструктурой

2014

2020

Всего

78901,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

40000,00

40000,00

1500,00

161401,53

ФБ <*>

39450,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

20000,00

0,00

79450,77

РБ <*>

19725,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

39725,38

МБ

19725,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

10000,00

10000,00

1500,00

42225,38

1.3.

Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, социальной инфраструктурой

2015

2020

Всего

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

40000,00

150000,00

250000,00

522500,00

ФБ <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40000,00

20000,00

75000,00

125000,00

260000,00

РБ <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

10000,00

37500,00

62500,00

130000,00

МБ

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

10000,00

37500,00

62500,00

132500,00

2.1.

Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий, по договору коммерческого найма

Задача 3, индикатор 3

КСП, Управление по работе с населением, районные администрации

2014

2020

Внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

4200,00

0,00

7350,00

0,00

10535,00

15400,00

24150,00

32900,00

94535,00

3.1.

Предоставление жилищных субсидий на обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей

Задача 4, 5, индикатор 4, 5

КСП

2014

2015

Всего

46976,09

15008,14

50826,59

0,00

56000,00

0,00

63750,00

72000,00

80750,00

90000,00

460302,68

ФБ <*>

15032,35

2428,52

16264,51

0,00

17920,00

0,00

20400,00

23040,00

25840,00

28800,00

147296,86

РБ <*>

15971,87

2579,63

17281,04

0,00

19040,00

0,00

21675,00

24480,00

27455,00

30600,00

156502,91

МБ

15971,87

10000,00

17281,04

0,00

19040,00

0,00

21675,00

24480,00

27455,00

30600,00

156502,91

4.1.

Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями

Задача 6, индикатор 6

КС

2014

2020

МБ

28252,10

20845,10

29636,40

25865,60

31236,80

27280,40

32892,30

34569,80

36194,60

37751,00

230533,00

Итого

188822,32

42276,84

267355,69

25865,60

285458,90

27280,40

313708,01

380577,55

398923,47

454761,52

2289607,46

Местный бюджет

98641,95

37268,70

67927,74

25865,60

99687,10

27280,40

113944,87

129520,41

131007,39

143003,63

783733,09

Республиканский бюджет

35697,25

2579,63

62501,64

0,00

82860,60

0,00

70726,04

87192,38

90945,36

103752,63

533675,90

Федеральный бюджет

54483,12

2428,52

93905,71

0,00

95561,20

0,00

118502,10

148464,76

152820,72

175105,26

838842,87

Прочие источники

0,00

0,00

43020,60

0,00

7350,00

0,00

10535,00

15400,00

24150,00

32900,00

133355,60


Информация по документу
Читайте также