Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Бурятия от 22.09.2015 № 468
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №
3
к постановлению Правительства Республики
Бурятия
от 22.09.2015 № 468
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
|
|
|
|
|
|
|
к Государственной программе Республики Бурятия
|
|
|
|
|
|
|
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресурсное обеспечение Государственной
программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства» за счет всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы
государственной программы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс.руб.),
годы
|
2013 год*
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Государственная программа
|
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
|
всего
|
6129991,24
|
4074661,75
|
7742388,65
|
5050377,46
|
5076353,06
|
3227029,80
|
5344943,80
|
6579893,80
|
федеральный бюджет*
|
2599034,40
|
1349219,60
|
4257763,00
|
1577080,00
|
2032230,00
|
975080,00
|
2222400,00
|
2250000,00
|
республиканский бюджет
|
2655788,29
|
2130340,63
|
2501869,90
|
2397820,70
|
2456289,30
|
1880353,80
|
2749943,80
|
2697293,80
|
местный бюджет*
|
19100,00
|
1612,35
|
4588,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
856068,55
|
593489,17
|
978166,76
|
1075476,76
|
587833,76
|
371596,00
|
372600,00
|
1632600,00
|
Подпрограмма 1
|
Энергетика Республика
Бурятия
|
всего
|
333600,00
|
306600,00
|
301600,00
|
325600,00
|
338600,00
|
312600,00
|
312600,00
|
312600,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
333600,00
|
306600,00
|
301600,00
|
325600,00
|
338600,00
|
312600,00
|
312600,00
|
312600,00
|
Мероприятие
1.1.
|
Строительство,
реконструкция линий 35-330 кВ субъектами
энергетики
|
всего
|
321000,00
|
294000,00
|
289000,00
|
313000,00
|
326000,00
|
300000,00
|
300000,00
|
300000,00
|
внебюджетные
источники*
|
321000,00
|
294000,00
|
289000,00
|
313000,00
|
326000,00
|
300000,00
|
300000,00
|
300000,00
|
Мероприятие
1.2.
|
Замена
голого провода на СИП субъектами энергетики
|
всего
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
внебюджетные
источники*
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
Мероприятие
1.7.
|
Завершение
строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с установкой двух энергоблоков суммарной
мощностью 240 МВт
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 2
|
Транспорт Республики
Бурятия
|
всего
|
236346,84
|
743186,56
|
3577161,96
|
1787580,76
|
1820265,76
|
0,00
|
0,00
|
1200000,00
|
федеральный бюджет*
|
16688,40
|
650000,00
|
3501363,00
|
1220820,00
|
1767000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
16446,00
|
39920,80
|
22533,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
203212,44
|
53265,76
|
53265,76
|
566760,76
|
53265,76
|
0,00
|
0,00
|
1200000,00
|
Основное мероприятие 1.
Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.
|
Направление 2.1.1
|
Реконструкция
железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
500000,00
|
0,00
|
1067000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
500000,00
|
0,00
|
1067000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 2.
Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.
|
Направление
2.2.1.
|
Приобретение
новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях
государственно-частного партнерства
|
всего
|
213063,04
|
53265,76
|
53265,76
|
53265,76
|
53265,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники**
|
177967,94
|
53265,76
|
53265,76
|
53265,76
|
53265,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
2.2.2.
|
Строительство
железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях
государственно-частного партнерства
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
375,00
|
323000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
2.2.3.
|
Строительство
железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях
государственно-частного партнерства
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
375,00
|
190495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
190495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
2.2.4.
|
Реконструкция
железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ и строительство
транспортно-пересадочного на условиях государственно-частного партнерства
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1200000,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1200000,00
|
Направление
2.2.5.
|
Реконструкция
автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
|
всего
|
0,00
|
300000,00
|
302183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет
|
0,00
|
300000,00
|
302183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
2.2.6.
|
Реконструкция
ИВПП Аэропорта г. Улан-Удэ
|
всего
|
0,00
|
350000,00
|
2699180,00
|
1220820,00
|
700000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет
|
0,00
|
350000,00
|
2699180,00
|
1220820,00
|
700000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
2.2.7.
|
Возмещение
потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на
территории Республики Бурятия
|
всего
|
5000,00
|
38456,30
|
21783,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
5000,00
|
38456,30
|
21783,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное
мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения
транспортных потоков.
|
Направление
2.3.1.
|
Создание
(определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной
системы
|
всего
|
49499,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
16688,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
7566,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
25244,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
2.3.2.
|
Создание
подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории
Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием
автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
|
всего
|
2838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
2838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
2.3.3.
|
Создание
подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена
информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры
спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины
катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики
Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных
средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
|
всего
|
1041,00
|
601,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
1041,00
|
601,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники *
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
2.3.4.
|
Создание
подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
|
всего
|
0,00
|
863,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
863,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники *
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 3
|
Дорожное хозяйство
Республики Бурятия
|
всего
|
4948112,80
|
2469771,2
|
2826356,10
|
2390079,00
|
2358120,30
|
2759960,00
|
4876870,00
|
4851820,00
|
федеральный бюджет*
|
2582346,00
|
699219,60
|
756400,00
|
356260,00
|
265230,00
|
975080,00
|
2222400,00
|
2250000,00
|
республиканский
бюджет, в т.ч.:
|
2365766,80
|
1770551,60
|
2069956,10
|
2033819,00
|
2092890,30
|
1784880,00
|
2654470,00
|
2601820,00
|
иные межбюджетные
трансферты
|
|
|
423058,00
|
0,00
|
329210,30
|
|
|
|
Мероприятие: Комплекс работ
по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Направление
1.
|
Ремонт
автодорог***
|
всего
|
537190,00
|
545854,8
|
469033,70
|
477918,40
|
487712,90
|
490686,50
|
600000,00
|
600000,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
537190,00
|
545854,8
|
469033,70
|
477918,40
|
487712,90
|
490686,50
|
600000,00
|
600000,00
|
Направление
2.
|
Содержание
автодорог***
|
всего
|
405036,80
|
345958,70
|
393464,30
|
370000,00
|
373000,00
|
400352,30
|
500000,00
|
500000,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
405036,80
|
345958,70
|
393464,30
|
370000,00
|
373000,00
|
400352,30
|
500000,00
|
500000,00
|
Направление
3.
|
Иные
межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности
(ремонт)
|
всего
|
|
|
131960,80
|
|
0,00
|
|
|
|
федеральный
бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский
бюджет
|
|
|
131960,80
|
|
|
|
|
|
Мероприятие: Комплекс
работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
|
Направление 1.
|
Строительство
и реконструкция автодорог и мостов***, в т.ч.:
|
всего
|
3226807,00
|
1005833,7
|
577367,84
|
765898,40
|
836670,70
|
1036641,50
|
3776870,00
|
3751820,00
|
федеральный
бюджет*
|
2524696,00
|
539610,07
|
240714,34
|
180000,00
|
90000,00
|
560080,00
|
2222400,00
|
2250000,00
|
республиканский
бюджет, в т.ч.
|
702111,00
|
466223,6
|
336653,50
|
585898,40
|
746670,70
|
476561,50
|
1554470,00
|
1501820,00
|
иные
межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в
сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
|
|
|
157850,10
|
0,00
|
282210,30
|
|
|
|
Направление 2.
|
Субсидии
МО на дорожную деятельность****
|
всего
|
779079,00
|
572124,1
|
1254529,46
|
776262,20
|
660736,70
|
832279,70
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
57650,00
|
159609,53
|
515685,66
|
176260,00
|
175230,00
|
415000,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет, в т.ч.
|
721429,00
|
412514,5
|
738843,80
|
600002,20
|
485506,70
|
417279,70
|
|
|
иные
межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в
сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
|
|
|
133247,10
|
0,00
|
47000,00
|
|
|
|
Подпрограмма 4.
|
Совершенствование
государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства Республики Бурятия
|
всего
|
264536,10
|
311084,10
|
358545,60
|
364001,70
|
363399,00
|
95473,80
|
95473,80
|
95473,80
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
264536,10
|
311084,10
|
358545,60
|
364001,70
|
363399,00
|
95473,80
|
95473,80
|
95473,80
|
Мероприятие 1. Руководство
и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики
Бурятия, всего
|
Направление
4.1.1.
|
Содержание
Центрального аппарата, текущее содержание подведомственного учреждения ГКУ
"Бурятрегионавтодор"
|
всего
|
264536,10
|
311084,10
|
358545,60
|
364001,70
|
363399,00
|
95473,80
|
95473,80
|
95473,80
|
федеральный
бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский
бюджет
|
34361,20
|
34024,80
|
31209,10
|
32639,70
|
32037,00
|
32037,00
|
32037,00
|
32037,00
|
230174,90
|
277059,30
|
327336,50
|
331362,00
|
331362,00
|
331362,00
|
63436,80
|
63436,80
|
Мероприятие
2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и
дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от
федеральных органов власти
|
Направление
4.2.1.
|
Исключение
замечаний от федеральных органов власти
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 5
|
Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
до 2020 года
|
всего
|
347395,5
|
242444,3
|
625101,0
|
183116,0
|
195968,0
|
58996,0
|
60000,0
|
120000,0
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
9039,4
|
8784,1
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
19100,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
319256,1
|
233623,4
|
623301,0
|
183116,0
|
195968,0
|
58996,0
|
60000,0
|
120000,0
|
Основное мероприятие 5.1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
ТЭК
|
Мероприятие
5.1.1.
|
Реализация
мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики
Республики Бурятия
|
всего
|
338356,1
|
233623,41
|
623301,0
|
118116,0
|
95968,0
|
38996,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный
бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный
бюджет*
|
19100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
источники*
|
319256,1
|
233623,4
|
623301,0
|
118116,0
|
95968,0
|
38996,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на транспорте
|
Мероприятие
5.2.1.
|
Реализация
мероприятий по энергосбережению на транспорте
|
всего
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный
бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный
бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических
ресурсов в муниципальных образованиях
|
Мероприятие
5.3.1.
|
Реализация
мероприятий по энергосбережению
|
всего
|
9039,4
|
8820,889
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный
бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
9039,4
|
8784,137
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный
бюджет*
|
0,0
|
36,752
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие
5.3.2.
|
Разработка
технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов
по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных г.Северобайкальска
и Северо-Байкальского района
|
всего
|
0,0
|
0,000
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный
бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
0,0
|
0,000
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный
бюджет*
|
0,0
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых
источников энергии
|
Мероприятие
5.4.1.
|
Проектирование
и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
|
всего
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
65000,0
|
100000,0
|
20000,0
|
60000,0
|
120000,0
|
федеральный
бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный
бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные
источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65000,0
|
100000,0
|
20000,0
|
60000,0
|
120000,0
|
Подпрограмма 6
|
«Повышение безопасности
дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах»
|
всего
|
0,00
|
1575,60
|
53623,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
49035,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
1575,60
|
4588,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 1.
Развитие системы опасного поведения участников дорожного движения
|
Направление 6.1.1.
|
Пропаганда и профилактика
безопасности дорожного движения*****
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
874,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
874,00
|
0,00
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.2.
|
Оснащение системами
автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и
муниципального значения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
21070,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
21070,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.3.
|
Приобретение
спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического
контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
2691,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2691,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.4.
|
Мероприятия по
информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения
безопасности дорожного движения******
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
20150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
20150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 2.
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
|
Направление 6.2.1.
|
Строительство стационарного
детского автогородка на базе республиканского
детско-юношеского центра туризма и краеведения.
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.2.
|
Приобретение мобильных автого-родков для организаций, осуществляющих
деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков
безопасного поведения на улично-дорожной сети
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
2500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.3.
|
Приобретение и
распространение световозвращающих приспособлений
среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.4.
|
Обеспечение проведения
республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками
дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3.
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов,
повышения безопасности дорожных условий.
|
Направление
6.3.1.
|
Строительство,
реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
|
всего
|
0,00
|
6785,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет
|
0,00
|
6785,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
6.3.2.
|
Реконструкция,
строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов
пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
|
всего
|
0,00
|
1575,60
|
3585,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет
|
0,00
|
1575,60
|
3585,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
6.3.3.
|
Модернизация
нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности
дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
1003,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
1003,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Справочно.
|
|
** Объем денежных средств
частных инвестиций предварительный.
|
|
*** Пообъектное
распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное
хозяйство" представлено в Приложениях 4,5,6,7.
|
|
**** Методики, порядок
распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность
изложены в Приложении 9.
|
|
*****Пообъектное
распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика
безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "«Повышение
безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах»
представлено в Приложении 13.
|
|
*****Пообъектное
распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию
граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного
движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного
движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в Приложении
14.
|
|
|
Читайте также
|