Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Бурятия от 22.09.2015 № 468
1.3.
Таблицу 6 «Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
изложить в следующей редакции:
«Наименование
|
Ед. изм.
|
2013
год*
|
Прогнозный период
|
2014
год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019
год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Цель:
совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения
|
Задача: сохранение и модернизация существующей
сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
|
Целевые
индикаторы
|
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
регионального значения
|
км
|
76
|
13,6
|
38
|
32
|
45
|
45
|
45
|
45
|
Протяженность отремонтированных мостов на
автодорогах регионального значения
|
пм
|
667
|
453
|
141,95
|
270
|
270
|
270
|
300
|
300
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и
восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них
|
Направление 1.
Ремонт автодорог и
мостов**
|
тыс. руб.
|
537190,0
|
545854,8
|
469033,7
|
477918,4
|
487712,9
|
490686,5
|
600000,0
|
600000,0
|
Направление 2. Содержание автодорог**
|
тыс. руб.
|
405036,8
|
345958,7
|
393464,3
|
370000,0
|
373000,0
|
400352,3
|
500000,0
|
500000,0
|
Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на
финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
|
тыс. руб.
|
-
|
-
|
131960,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Задача: приведение сети дорог по протяжению и
техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики
|
Целевые
индикаторы
|
Протяженность
построенных автомобильных дорог регионального и местного значения
|
км
|
0
|
0,0
|
6,10
|
17,9
|
18,5
|
41,5
|
12,0
|
10,0
|
Протяженность
реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения
|
км
|
50,19
|
16,38
|
17,87
|
8,14
|
13,36
|
5,0
|
29,40
|
55,0
|
Количество обустроенных населенных пунктов на
автодорогах регионального значения в текущем году
|
ед.
|
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
1
|
2
|
Протяженность построенных мостов на автодорогах
регионального значения
|
пм
|
450,47
|
29,56
|
68,5
|
66,05
|
187,27
|
206,96
|
23,1
|
388,1
|
Задача: модернизация существующей сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
Количество населенных пунктов, обеспеченных
постоянной круглогодичной связью с сетью
|
ед.
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с
твердым покрытием
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество построенных мостов на автодорогах
местного значения
|
шт.
|
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
Количество мостов на автодорогах местного
значения после капитального ремонта
|
шт.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
Протяженность автодорог местного значения после
капитального ремонта
|
км
|
-
|
-
|
-
|
3,5
|
3,5
|
5,8
|
0
|
0
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
%
|
64,2
|
63,1
|
62,8
|
62,5
|
62,2
|
61,9
|
61,6
|
61,3
|
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию
и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Направление 1.
Строительство
и реконструкция автодорог и мостов**
|
тыс. руб.
|
702111,0
|
466223,6
|
336653,5
|
585898,4
|
746670,70
|
476561,5
|
1554470,0
|
1501820,0
|
Направление 2.
Субсидии МО на дорожную
деятельность**
|
тыс. руб.
|
721429,0
|
412514,5
|
738843,8
|
600002,2
|
485506,7
|
417279,7
|
0
|
0
|
Общая сумма финансирования подпрограммы
|
тыс. руб.
|
2365766,8
|
1770551,6
|
2069956,1
|
2033819,0
|
2092890,3
|
1784880,0
|
2654470,0
|
2601820,0».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Таблицу 7 «Структура подпрограммы 4
«Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и
дорожного хозяйства Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Наименование
|
Ед. изм.
|
2013
год*
|
Прогнозный период
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020
год
|
Цель: обеспечение
эффективного управления Государственной программой и развитие отраслевой
инфраструктуры
|
Задача: создание
необходимых условий для эффективной реализации Государственной программы
|
Целевой
индикатор
|
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики
Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз
тяжеловесных и крупногабаритных грузов
|
тыс.
руб.
|
12400,0
|
11845,0
|
13655,0
|
13902,0
|
11700,0
|
11450,0
|
11250,0
|
10900,0
|
Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере
энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
|
Направление
4.1.1:
-
содержание Центрального аппарата;
-
текущее содержание подведомственного учреждения ГКУ «Бурятрегионавтодор»
|
тыс. руб.
|
264536,1
34361,2
230174,9
|
311084,1
34024,8
277059,3
|
358545,6
31209,1
327336,5
|
364001,7
32639,7
331362,0
|
363399,0
32037,0
331362,0
|
363399,0
32037,0
331362,0
|
95473,8
32037,0
63436,8
|
95473,8
32037,0
63436,8
|
Задача: создание условий
для развития отраслевой инфраструктуры
|
Целевой
индикатор
|
Количество замечаний от федеральных органов власти
в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
|
Кол-во
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 4.2. Эффективное управление
министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики
Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
|
Направление 4.2.1. Исключение замечаний от
федеральных органов власти
|
млн.
руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
Таблицу 8 «Структура подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года»
изложить в следующей редакции:
«Наименование
|
Ед. изм.
|
Прогнозный
период
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Цель:
снижение потребления энергетических ресурсов в отраслях экономики Республики
Бурятия
|
Задача 1. Развитие энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в ТЭК
|
Целевой индикатор
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Удельный расход топлива на выработку
электрической энергии тепловыми электростанциями
|
кг у.т./ кВт. ч
|
0,34
|
0,33
|
0,32
|
0,31
|
0,30
|
0,29
|
0,28
|
Основное мероприятие 5.1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
ТЭК
|
Направление
расходов
|
5.1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению
субъектами энергетики Республики Бурятия
|
тыс.
руб.
|
233623,41
|
623301,00
|
118116,00
|
95968,00
|
38996,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача
2. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
транспорте
|
Целевой индикатор
|
Количество транспортных средств, использующих
природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве
моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской
Федерации
|
ед.
|
285
|
285
|
285
|
285
|
285
|
285
|
285
|
Основное мероприятие 5.2.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на
транспорте
|
Направление
расходов
|
5.2.1. Реализация
мероприятий по энергосбережению на транспорте
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача 3. Развитие
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных
образованиях
|
Целевой индикатор
|
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)
|
кВт. ч/
кв. м
|
34,64
|
34,30
|
33,96
|
33,62
|
33,28
|
32,95
|
32,62
|
Основное мероприятие 5.3.
Мероприятия по эффективному использованию энергетических
ресурсов
в муниципальных образованиях
|
Направления
расходов:
|
5.3.1. Реализация
мероприятий по энергосбережению
|
тыс. руб.
|
8820,889
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.3.2. Разработка технико-экономического обоснования строительства
инфраструктурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом
котельных г. Северобайкальска и Северо-Байкальского района
|
тыс. руб.
|
0,00
|
1800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Задача
4. Развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
|
Целевой индикатор
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Ввод мощностей генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на
территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций
установленной мощностью свыше 25 МВт)
|
МВт
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по
внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
|
Направление
расходов:
|
5.4.1. Проектирование и
строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
|
тыс.
руб.
|
0,00
|
0,00
|
65000,00
|
100000,00
|
20000,00
|
60000,00
|
120000,00»
|
Читайте также
|