Расширенный поиск
Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 № 225-VРЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ ЗАКОН О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 годы" Принят Народным Хуралом Республики Бурятия 5 декабря 2013 года Статья 1 Внести в Закон Республики Бурятия от 14 марта 2011 года N 1907-IV "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 годы" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2011, N 1-3 (142-144), N 8-10 (149-151); 2012, N 3 (156), N 8-10 (161-163); газета "Бурятия", 2011, 17 марта, 19 октября; 2012, 20 марта, 12 октября; 2013, 11 июля) следующие изменения: 1) в паспорте Программы социально-экономического развития Рес-публики Бурятия на 2011-2015 годы строку "Ожидаемые результаты реали-зации Программы" изложить в следующей редакции: |———|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|————| | " | Ожидаемые | В результате реализации Программы в 2015 году: | | | | результаты | объем валового регионального продукта увеличится в 2,1 | | | | реализации | раза к уровню 2007 года и составит 227,7 млрд. рублей; | | | | Программы | объем налоговых и неналоговых доходов | | | | | консолиди-рованного бюджета увеличится в 2,2 раза к | | | | | уровню 2007 года и составит 28,4 млрд. рублей; | | | | | соотношение среднедушевых денежных доходов насе-ления | | | | | к величине прожиточного минимума возрастет до 262,3%; | | | | | доля населения с денежными доходами ниже величины | | | | | прожиточного минимума в общей численности насе-ления | | | | | Республики Бурятия сократится до 18,8% | | | | | | | | | | | "; | |———|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|————| 2) раздел "Введение" после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания: "Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государ-ственной политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного уп-равления", от 7 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демогра-фической политики Российской Федерации"; Указа Главы Республики Бурятия от 6 августа 2013 года N 170 "О Программе деятельности Правительства Республики Бурятия на срок полномочий."; 3) в разделе II. "Цели, задачи, система программных мероприятий": а) таблицу 5 подраздела 2.1. "Развитие экономики" изложить в следу-ющей редакции: "Таблица 5 Основные макроэкономические индикаторы |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | год | год | год | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Объем валового региональ-ного| 100,0| 139,2| 153,7| 170,6 | 189,8 | 212,0 | | | продукта, в % к 2007 году | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Объем валового региональ-ного| 107,4| 149,5| 165,1| 183,2 | 203,8 | 227,7 | | | продукта, млрд. рублей | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Объем валового региональ-ного| 111,9| 154,7| 170,6| 188,5 | 209,8 | 234,6 | | | продукта на душу насе-ления,| | | | | | | | | тыс. рублей | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Объем инвестиций в основ-ной| 100 | 156,9| 173,8| 193,3 | 248,7 | 291,8 | | | капитал, в % к 2007 году | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Объем инвестиций в основ-ной| 19,5 | 30,6 | 33,9 | 37,7 | 48,5 | 56,9 | | | капитал, млрд. рублей | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Объем инвестиций в основной| 20,2 | 31,7 | 35,0 | 38,9 | 49,9 | 58,7 | | | капитал на душу населения,| | | | | | | | | тыс. рублей | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Объем инвестиций в основ-ной| 16,2 | - | - | 26,4 | 36,6 | 44,8 | | | капитал (за исключе-нием| | | | | | | | | бюджетных средств), тыс.| | | | | | | | | рублей на душу населения | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Среднемесячная номиналь-ная | 11,5 | 18,7 | 20,3 | 24,8 | 26,0 | 28,2 | | | начисленная заработная плата| | | | | | | | | одного работника, тыс. рублей| | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Реальная заработная плата,| - | - | - | 1,1-1,12 | 1,12-1,15 | 1,15-1,19 | | | раз относительно уровня 2011| | | | | | | | | года | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Реальные располагаемые | 116,9| 101,6| 102,2| 100,2 | 100,5 | 100,9 | | | де-нежные доходы населения, в| | | | | | | | | % к предыдущему году | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Соотношение среднедуше-вых | 215,0| 237,0| 240,0| 262,0 | 262,1 | 262,3 | | | денежных доходов на-селения к| | | | | | | | | величине прожи-точного| | | | | | | | | минимума, % | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Доля населения с денежны-ми| 25,0 | 19,5 | 19,4 | 19,0 | 19,0 | 18,8 | | | доходами ниже величины| | | | | | | | | прожиточного минимума в общей| | | | | | | | | численности насе-ления| | | | | | | | | Республики Бурятия, % | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Объем налоговых и| 100,0| 142,2| 150,0| 191,4 | 204,7 | 221,9 | | | ненало-говых доходов| | | | | | | | | консолиди-рованного бюджета,| | | | | | | | | в % к 2007 году | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Объем налоговых и| 12,8 | 18,2 | 19,2 | 24,5 | 26,2 | 28,4 | | | нена-логовых доходов| | | | | | | | | консоли-дированного бюджета,| | | | | | | | | млрд. рублей | | | | | | | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Индекс потребительских цен, %| 109,2| 109,5| 109,0| 108,5 | 107,5 | 106,2 | | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| | Уровень общей безработицы, % | 12,9 | 11,5 | 10,7 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | | | | | | | | | | "; | |——————————————————————————————|——————|——————|——————|———————————|—————————————|—————————————|——————| б) таблицу 6 подраздела 2.1.1. "Промышленность" изложить в сле-дующей редакции: "Таблица 6 Индикаторы развития промышленного производства |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Объем отгрузки, в % к 2007| 100,0 | 163,3 | 174,8 | 188,3 | 204,9 | 222,3| | | году | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Объем отгрузки, млрд.| 41,2 | 67,3 | 72,0 | 77,6 | 84,4 | 91,6 | | | руб-лей | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Среднемесячная заработная | 14,0 | 18,5 | 19,7 | 21,2 | 22,9 | 22,2 | | | плата, тыс. рублей | | | | | | | ";| |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| в) в подразделе 2.1.1.1. "Добыча полезных ископаемых": таблицу 7 изложить в следующей редакции: "Таблица 7 Индикаторы развития вида экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | год | год | год | год | год | год | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————| | Объем отгрузки, в % к| 100,0| 124,2 | 134,8 | 145,5 | 157,6 | 171,2 | | 2007 году | | | | | | | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————| | Объем отгрузки, млрд.| 6,6 | 8,2 | 8,9 | 9,6 | 10,4 | 11,3 | | рублей | | | | | | | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————| | Объем инвестиций в| 100,0| 251,2 | 276,3 | 304,3 | 343,0 | 376,8 | | основной капитал, в % к| | | | | | | | 2007 году | | | | | | | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————| | Объем инвестиций в| 2 | 5 200,0| 5 720,0| 6 300,0| 7 100,0| 7 800,0| | основной капитал, млн.| 070,0| | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | Среднемесячная | 16,3 | 25,7 | 27,4 | 29,5 | 31,8 | 34,4 | | | зара-ботная плата, тыс.| | | | | | | | | рублей | | | | | | | "; | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: "ОАО "Хиагда" ведет строительство предприятия по добыче урана способом подземного выщелачивания на Хиагдинском рудном поле. Организация осуществляет добычу урана в рамках опытно-промышленной эксплуатации, ежегодно увеличивая объемы. Выход предприятия на проектную мощность 1 000 тонн урана в год запланирован на 2016 год с последующим увеличением до 1 800 тонн урана в год к 2019 году"; в абзаце шестнадцатом слова "600 тыс. тонн руды" заменить словами "8 млн. тонн руды"; абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: "В рамках освоения Жарчихинского месторождения молибдена прове-дены геологоразведочные работы, ведутся проектные работы."; в абзаце восемнадцатом цифры "600" заменить цифрами "2 250"; в абзаце девятнадцатом слова "Принято решение о начале разработки месторождения с территории республики." исключить; г) подразделы 2.1.1.2. "Энергетика и энергосберегающие технологии" и 2.1.1.3. "Производство транспортных средств и оборудования" изложить в следующей редакции: "2.1.1.2. Энергетика и энергосберегающие технологии Основной целью предприятий и организаций энергетического комплек-са является создание надежного бесперебойного функционирования про-мышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий для роста экономического потенциала Республики Бурятия. Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет опре-деляться следующими индикаторами: Таблица 8 Индикаторы развития вида экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" |————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | год | год | год | год | год | год | |————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | Объем отгрузки, в % к 2007 году | 100,0| 129,0| 146,7| 164,5| 194,4| 217,8| |————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | Объем отгрузки, млрд. рублей | 10,7 | 13,8 | 15,7 | 17,6 | 20,8 | 23,3 | |————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | Среднемесячная заработная плата, | 14,6 | 20,0 | 21,8 | 23,5 | 25,6 | 28,0 | | тыс. рублей | | | | | | | |————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-лены основные задачи: развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потре-бления энергоресурсов; реализация основных направлений Стратегии развития топливно-эне-ргетического комплекса на перспективу до 2030 года; проведение эффективной государственной политики в области энерго-сбережения; повышение производительности работы тепловых станций республики для развития экономики республики и подключения перспективных потре-бителей; снижение потерь в электрических сетях; развитие возобновляемых источников энергии. Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий: 1) по развитию генерирующих мощностей: завершение реконструкции энергоблока N 4 на Гусиноозерской ГРЭС мощностью 210 МВт; завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с установкой двух энергоблоков суммарной мощностью 240 МВт. и реконструкции Улан- Удэнской ТЭЦ-1; строительство малых гидроэлектростанций для обеспечения надежного электроснабжения в отдаленных районах Республики Бурятия; 2) по энергосбережению: оптимизация энергетического баланса Республики Бурятия, уменьше-ние энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение потерь в сетях общего пользования; повышение эффективности проводимых мероприятий по снижению собственных издержек энергопроизводителей в целях снижения темпов роста тарифов на электрическую энергию; внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и ма-териалов в организациях республики, в том числе в бюджетной сфере и на объектах коммунального комплекса; оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, пот-ребления тепла и электроэнергии в отраслях экономики, в бюджетной сфере и в жилищно-коммунальном комплексе; уменьшение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики. 2.1.1.3. Машиностроение и металлообработка Основной целью в сфере машиностроения и металлообработки явля-ется повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, увеличе-ние производительности труда, создание и развитие высокотехнологичных производств. Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет опреде-ляться следующими индикаторами: Индикаторы развития машиностроения и металлообработки Таблица 9 |—————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | год | год | год | год | год | год | |—————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Объем отгрузки, в % к 2007 году | 100,0| 218,3| 230,2| 239,7| 250,0| 270,6 | |—————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Объем отгрузки, млрд. рублей | 12,6 | 27,5 | 29 | 30,2 | 31,5 | 34,1 | |—————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Среднемесячная заработная плата, | 14,2 | 25,8 | 28,9 | 31,5 | 32,6 | 34,7 | | тыс. рублей | | | | | | | |—————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необ-ходимо решение следующих задач: техническое перевооружение и модернизация производства; увеличение объемов выпускаемой продукции, освоение новых видов изделий; внедрение новых технологий, развитие инновационных направлений; расширение рынков сбыта, развитие экспортного потенциала; создание новых высокопроизводительных рабочих мест; развитие кооперационных связей, субконтрактации. Перспективы развития машиностроения и металлообработки в респуб-лике связаны с развитием следующих приоритетных направлений: в сфере авиастроения: реализация программы технического перевооружения вертолетного и самолетного производства ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", направленной на увеличение выпуска и обеспечение технологической готовности к освоению и постановке на серийное производство перспективной авиационной техники; создание, сертификация современной модификации гражданского вертолета МИ-171А2 в пассажирском и грузовом вариантах, освоение производства легкого многофункционального вертолета; создание единого центра по производству лопастей несущего винта из алюминиевых сплавов на базе ЗАО "Улан-Удэнский авиационный завод"; развитие Улан-Удэнского авиационного производственного кластера посредством интеграции научно-исследовательских организаций, промыш-ленных предприятий, учебных заведений и научно-производственных партнерств; в производстве электрооборудования: создание условий для выпуска высокоточной продукции, внедрение в серийное производство новых разработок авиационной автоматики на ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"; совершенствование номенклатуры выпускаемой продукции, освоение новых изделий, создание и внедрение разработок в производство приборов контроля и регулирования технологических процессов; в сфере производства железнодорожного подвижного состава: техническое перевооружение производства, обновление и модерниза-ция основных фондов Улан-Удэнского ЛВРЗ - филиала ОАО "Желдоррем-маш"; освоение новых видов ремонта, комплектующих изделий и запасных частей, организация производства элементов для производства колесных пар в межзаводской кооперации, развитие производства стального и чугунного литья; в производстве готовых металлических изделий: техническое перевооружение действующего производства готовых металлических изделий ЗАО "Улан-Удэстальмост"; увеличение объемов производства мостовых металлических конст-рукций, участие предприятия в строительстве инфраструктурных объектов Сибири и Дальнего Востока, а также объектов местного значения в Респуб-лике Бурятия."; д) подраздел 2.1.1.4. "Металлургическое производство" признать утра-тившим силу; е) в подразделе 2.1.1.5. "Промышленность строительных материалов": таблицу 11 изложить в следующей редакции: "Таблица 11 Индикаторы развития вида деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———| | Объем отгрузки, в % к 2007| 100,0 | 118,2 | 122,7 | 136,4 | 145,5 | 163,6 | | | году | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———| | Объем отгрузки, млрд. рублей| 2,2 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———| | Среднемесячная заработная | 10,0 | 14,9 | 15,2 | 16,3 | 17,1 | 18,8 | | | плата, тыс. рублей | | | | | | | ";| |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———| в абзаце двенадцатом: слова "нового цементного завода в Муйском районе;" исключить; слова "дробильно-сортировочного комплекса" заменить словами "дробильно-сортировочных комплексов"; ж) подраздел 2.1.1.6. "Лесопромышленный комплекс" изложить в сле-дующей редакции: "2.1.1.6. Лесопромышленный комплекс Основной целью развития лесопромышленного комплекса является расширение рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечение в хозяйственный оборот всех ресурсов леса. Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет опреде-ляться следующими индикаторами: Таблица 12 Индикаторы развития лесопромышленного комплекса |——————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | год | год | год | год | год | год | |——————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Объем отгрузки, в % к 2007 году | 100,0| 131,6| 147,4| 131,6| 136,8| 168,4 | |——————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Объем отгрузки, млрд. рублей | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | |——————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Объем инвестиций в основной | 100,0| 159,7| 176,7| 192,8| 208,9| 225,7 | | ка-питал, в % к 2007 году | | | | | | | |——————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Объем инвестиций в основной | 72,0 | 115,0| 127,2| 138,8| 150,4| 162,5 | | ка-питал, млн. рублей | | | | | | | |——————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Среднемесячная заработная пла-та,| 7,9 | 15,2 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 18,0 | | тыс. рублей | | | | | | | |——————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач: вовлечение в оборот незадействованных лесных ресурсов; расширение и развитие лесосырьевой базы; увеличение объемов производства глубокой переработки древесины, развитие производства экспортно-ориентированной продукции дерево-обработки с высокой добавленной стоимостью; модернизация производственных мощностей предприятий лесопро-мышленного комплекса; развитие сети лесовозных дорог с целью освоения лесных массивов; сокращение незаконных рубок путем мер организационного и админи-стративного характера; использование древесных отходов и низкотоварной древесины для производства тепловой и электрической энергии. Для решения поставленных задач планируется реализация крупных инвестиционных проектов в области освоения лесов, а также применения механизма государственной поддержки данных проектов в виде предо-ставления лесоресурсов на льготных условиях путем включения в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов, в том числе: проект ООО "Лесная Биржа" по строительству завода по производству ориентированно-стружечных плит (OSB) в Заиграевском районе; проект ООО "Форестинвест" по созданию лесной и лесопере-рабатывающей инфраструктуры в Северо-Байкальском районе, организации производства древесно-полимерного композита; проект ЗАО "Байкальская лесная компания" по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в Еравнинском районе республики, в том числе по строительству мощностей для организации производства гранулированного биотоплива (пеллет), организации линии сухого пиломатериала и линии сортировки сырого пиломатериала. Продолжится реализация проектов предпринимателей по переработке отходов лесопиления и производству пеллет, топливных брикетов и топливных гранул в Баргузинском, Заиграевском и других районах республики."; з) в подразделе 2.1.2. "Агропромышленный комплекс": таблицу 13 изложить в следующей редакции: "Таблица 13 Индикаторы развития агропромышленного комплекса |—————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | год | год | год | год | год | год | |—————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | Валовая продукция сельско-го| 100,0| 129,5 | 134,3 | 132,4 | 139,0 | 146,7 | | хозяйства, в % к 2007 году | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | Валовая продукция сельско-го| 10,5 | 13,6 | 14,1 | 13,9 | 14,6 | 15,4 | | хозяйства, млрд. рублей | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | Объем отгрузки по виду| 100,0| 218,9 | 243,2 | 208,1 | 227,0 | 248,6 | | деятельности "Производст-во| | | | | | | | пищевых продуктов, включая| | | | | | | | напитки, и табака", в % к| | | | | | | | 2007 году | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | Объем отгрузки по виду| 3,7 | 8,1 | 9,0 | 7,7 | 8,4 | 9,2 | | деятельности "Производст-во| | | | | | | | пищевых продуктов, включая| | | | | | | | напитки, и табака", млрд.| | | | | | | | рублей | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | Объем инвестиций в основ-ной| 100,0| 53,5 | 64,8 | 72,9 | 81,0 | 84,3 | | капитал, в % к 2007 году | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | Объем инвестиций в основ-ной| 617,0| 330,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 520,0 | | капитал, млн. рублей | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|——————||——| | Среднемесячная заработная | 3,4 | 7,2 | 8,2 | 9,4 | 10,8 | 12,5 | | | плата, тыс. рублей | | | | | | | ";| |—————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———| абзац тридцать пятый признать утратившим силу; и) таблицу 14 подраздела 2.1.3. "Туризм" изложить в следующей ре-дакции: "Таблица 14 Индикаторы развития туризма |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | год | год | год | год | год | год | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————| | Количество туристс-ких | 100,0| 174,7 | 192,1 | 218,3 | 253,3 | 292,6 | | прибытий, в % к 2007 | | | | | | | | году | | | | | | | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————| | Количество туристс-ких | 229,0| 400,0 | 440,0 | 500,0 | 580,0 | 670,0 | | прибытий, тыс. че-ловек| | | | | | | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————| | Объем платных услуг, | 100,0| 201,8 | 221,7 | 235,5 | 305,8 | 458,7 | | оказанных туристам, в %| | | | | | | | к 2007 году | | | | | | | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————| | Объем платных услуг, | 654,0| 1 320,0| 1 450,0| 1 540,0| 2 000,0| 3 000,0| | оказанных туристам, | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————| | Объем инвестиций в | 100,0| 628,6 | 742,9 | 885,7 | 1 057,1| 1 257,1| | основной капитал, в % к| | | | | | | | 2007 году | | | | | | | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————| | Объем инвестиций в | 17,5 | 110,0 | 130,0 | 155,0 | 185,0 | 220,0 | | основной капитал, млн. | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| | Среднемесячная | 7,0 | 10,3 | 11,2 | 12,8 | 14,0 | 15,4 | | | заработная плата, тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | "; | |————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| к) подраздел 2.1.4. "Торговля и потребительский рынок" изложить в следующей редакции: "2.1.4. Торговля и потребительский рынок Основной целью на среднесрочную перспективу в сфере потребительского рынка является максимально полное удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных товарах и услугах, повышение уровня торгового обслуживания населения Республики Бурятия на основе схем территориального развития с учетом достижения нормативов обеспеченности населения торговыми площадями. Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами: Таблица 15 Индикаторы развития торговли и потребительского рынка |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——| | Оборот розничной торговли, в| 100,0 | 168,3 | 187,5 | 211,6 | 241,1 | 276,5 | | | % к 2007 году | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——| | Оборот розничной торговли,| 54,5 | 91,7 | 102,2 | 115,3 | 131,4 | 150,7 | | | млрд. рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——| | Объем платных услуг, в % к| 100,0 | 164,7 | 177,9 | 192,6 | 208,1 | 224,3 | | | 2007 году | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——| | Объем платных услуг, млрд.| 13,6 | 22,4 | 24,2 | 26,2 | 28,3 | 30,5 | | | рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——| | Оборот общественного | 100,0 | 206,9 | 231,0 | 255,2 | 279,3 | 306,9 | | | пи-тания, в % к 2007 году | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——| | Оборот общественного | 2,9 | 6,0 | 6,7 | 7,4 | 8,1 | 8,9 | | | пи-тания, млрд. рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——| | Среднемесячная заработная | 8,4 | 12,6 | 13,7 | 14,9 | 16,3 | 17,9 | | | плата, тыс. рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——| Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию торговли и потребительского рынка: реализация государственной политики и совершенствование правового регулирования в сфере потребительского рынка; формирование условий для развития сферы потребительского рынка; совершенствование инфраструктуры потребительского рынка, обеспе-чение равномерного и цивилизованного развития различных видов, форм и форматов торговой деятельности; повышение территориальной доступности торговых объектов для населения Республики Бурятия; формирование благоприятных условий для продвижения товаров и ус-луг, производимых на территории Республики Бурятия, укрепление продо-вольственной и экономической безопасности региона; реализация государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Решение поставленных задач будет осуществляться на основе реали-зации следующих мероприятий: разработка нормативных правовых актов Республики Бурятия по ре-гулированию торговой деятельности в рамках федерального законодатель-ства; развитие и размещение сети объектов организованной торговли и общественного питания путем установления минимальных нормативов обеспеченности населения торговыми площадями; создание системы государственного информационного обеспечения в сфере торговой деятельности; организация и реализация мероприятий по повышению качества продукции и услуг в сфере потребительского рынка; развитие системы потребительской кооперации: поддержка сельскохо-зяйственных потребительских кооперативов, организаций потребительской кооперации, осуществляющих торгово-закупочную деятельность в сельской местности; формирование политики в сфере потребления, производства и реали-зации алкогольной продукции, обеспечение взаимодействия с надзорными и контролирующими органами, исполнительными органами государственной власти по вопросам соблюдения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции."; л) таблицу 16 в подразделе 2.1.5. "Малое предпринимательство" изло-жить в следующей редакции: "Таблица 16 Индикаторы развития малого предпринимательства |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | год | год | год | год | год | год | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| | Оборот продукции (услуг),| 32,6* | - | - | 161,7 | 171,5 | 181,8 | | производимой малыми| | | | | | | | предприятиями, в том числе| | | | | | | | микропредприятиями, и| | | | | | | | ин-дивидуальными | | | | | | | | предприни-мателями, млрд.| | | | | | | | рублей | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| | Среднемесячная заработная | 8,5 | 11,2 | 12,2 | 13,3 | 14,7 | 16,2 | | плата, тыс. рублей | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| <*> Без учета индивидуальных предпринимателей. Статистическое обследование индивидуальных предпринимателей не осуществлялось."; м) в подразделе 2.1.7. "Рациональное использование природных ресу-рсов и охрана окружающей среды" абзац шестнадцатый изложить в следу-ющей редакции: "организация проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, предоставление лесных участков, нахо-дящихся на землях лесного фонда в аренду для заготовки древесины"; н) в подразделе 2.1.9. "Развитие инновационной деятельности": таблицу 19 изложить в следующей редакции: "Таблица 19 Индикаторы развития инновационной деятельности |———————————————————————————|————————|——————|—————|————————|————————|————————|—————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012| 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |———————————————————————————|————————|——————|—————|————————|————————|————————|—————| | Объем отгруженных | 2 205,8| - | - | 4 500,0| 4 600,0| 4 700,0| | | инно-вационных товаров,| | | | | | | | | вы-полненных работ и услуг| | | | | | | | | собственными силами, млн.| | | | | | | | | рублей | | | | | | | | |———————————————————————————|————————|——————|—————|————————|————————|————————|—————| | Объем отгруженных | 100,0 | - | - | 204,0 | 208,5 | 213,1 | | | инно-вационных товаров,| | | | | | | | | вы-полненных работ и услуг| | | | | | | | | собственными силами, в % к| | | | | | | | | 2007 году | | | | | | | | |———————————————————————————|————————|——————|—————|————————|————————|————————|—————| | Доля продукции | - | - | - | 9,6 | 10,1 | 10,6 | "; | | высоко-технологичных и| | | | | | | | | науко-емких отраслей| | | | | | | | | экономики в валовом| | | | | | | | | региональном продукте, % | | | | | | | | |———————————————————————————|————————|——————|—————|————————|————————|————————|—————| в абзаце шестнадцатом слова "и Республиканская инновационная программа на 2008-2012 годы" исключить; о) подраздел 2.1.10. "Развитие государственно-частного партнерства" изложить в следующей редакции: "2.1.10. Развитие государственно-частного партнерства Целями государственно-частного партнерства в Республике Бурятия являются реализация общественно значимых проектов в Республике Бурятия для обеспечения потребностей населения, а также для экономического роста, привлечение частных инвестиций в экономику Республики Бурятия, улучшение качества товаров, работ, услуг с использованием средств республиканского бюджета, бюджетов муниципальных образований, объектов государственной собственности Республики Бурятия, муниципаль-ной собственности муниципальных образований. Основные задачи государственно-частного партнерства Республики Бурятия: обеспечение эффективного использования государственного имущес-тва и бюджетных средств, предоставляемых для целей реализации проектов государственно-частного партнерства; выбор частного партнера для реализации проекта государственно- частного партнерства на конкурсной основе, за исключением случаев, когда заключение соглашения допускается без проведения конкурса в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия; подготовка необходимой нормативной правовой базы по организации процесса конкурсного отбора, порядку разработки и заключения соглашений о государственно-частном партнерстве, порядку участия Республики Бурятия в финансировании реализации проектов государственно-частного партнер-ства. Приоритетными направлениями государственно-частного взаимодейст-вия являются: развитие энергетической и транспортной инфраструктуры (строитель-ство и эксплуатация дорог, электрических сетей); жилищно-коммунальное хозяйство (повышение энергосбережения и энергоэффективности); реализация социально значимых инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства. На основе государственно-частного партнерства к настоящему времени в Республике Бурятия реализуются такие проекты, как создание туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкальская гавань", создание региональных зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного, промышленно-производственного типов в муниципальных образованиях республики, проекты, входящие в программу развития моногородов, проекты муниципально-частного партнерства, продвижение проекта "Комплексное развитие Забайкалья". В настоящее время осуществляется разработка схем планируемых к реализации проектов государственно-частного партнерства. Одним из инструментов реализации проектов государственно-частного партнерства должен стать Инвестиционный фонд Республики Бурятия. В настоящее время в целях создания Инвестиционного фонда Республики Бурятия принят Закон Республики Бурятия от 5 июля 2013 года N 3474-IV "О внесение изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия в связи с созданием Инвестиционного фонда Республики Бурятия", в рамках которого также будут приняты подзаконные акты."; п) в таблице 20 подраздела 2.1.11. "Имущественные и земельные отношения": после строки: |——|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|————| | "| Доходы от использования| 158,7 | 72,1 | 62,6 | 58,9 | 58,0 | 54,5| " | | | государственного | | | | | | | | | | имущес-тва (аренда,| | | | | | | | | | приватизация | | | | | | | | | | республиканской | | | | | | | | | | собст-венности), млн.| | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | |——|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|————| дополнить строкой следующего содержания: |——|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|————| | "| Объем доходов от| 100,0 | 45,4 | 39,4 | 37,1 | 36,5 | 34,3| "; | | | исполь-зования | | | | | | | | | | государственного имущества| | | | | | | | | | (аренда, прива-тизация| | | | | | | | | | республиканской | | | | | | | | | | собственности), в % к 2007| | | | | | | | | | году | | | | | | | | |——|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|————| строку: |——|—————————————————————————————|—————|——————|————————|——————|——————|——————|————| | "| Доля выделенных земель-ных| 6,3 | 30,0 | 60,0 | 100,0| 100,0| 100,0| " | | | участков в счет долей в| | | | | | | | | | праве собственности на| | | | | | | | | | зе-мельный участок из земель| | | | | | | | | | сельскохозяйственного | | | | | | | | | | наз-начения (оформление паев| | | | | | | | | | на землю), % | | | | | | | | |——|—————————————————————————————|—————|——————|————————|——————|——————|——————|————| изложить в следующей редакции: |——|—————————————————————————————|—————|——————|————————|——————|——————|——————|——————| | "| Доля выделенных земель-ных| 6,3 | 30,0 | 60,0 | 70,0 | 85,0 | 100,0| "; | | | участков в счет долей в| | | | | | | | | | праве собственности на| | | | | | | | | | зе-мельный участок из земель| | | | | | | | | | сельскохозяйственного | | | | | | | | | | наз-начения (оформление паев| | | | | | | | | | на землю), % | | | | | | | | |——|—————————————————————————————|—————|——————|————————|——————|——————|——————|——————| р) таблицу 21 подраздела 2.1.12. "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" изложить в следующей редакции: "Таблица 21 Индикатор внешнеэкономической деятельности |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Экспорт, в % к 2007 году | 100,0 | 111,2 | 115,8 | 120,4 | 127,6 | 135,3| | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Экспорт, млн. долларов | 366,9 | 408,0 | 424,7 | 441,7 | 468,2 | 496,3| | | | | | | | | | ";| |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| с) абзацы шестой и седьмой подраздела 2.1.13. "Реализация государственной тарифной политики" изложить в следующей редакции: "установление тарифов на электрическую и тепловую энергию, а также на коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством; установление цен и тарифов в социальной сфере и на транспорте с учетом баланса интересов производителей и потребителей товаров и услуг;"; т) таблицу 22 подраздела 2.2.1. "Демографическая политика" изложить в следующей редакции: "Таблица 22 Индикаторы демографической политики |————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|——————|———————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|——————|———————| | Численность постоянного | 964,9| 971,5| 971,6| 971,8 | 971,5 | 970,7| | | населения Республики| | | | | | | | | Бу-рятия (среднегодовая),| | | | | | | | | тыс. человек | | | | | | | | |————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|——————|———————| | Коэффициент естествен-ного | 2,8 | 4,3 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | | | прироста населения на 1 000| | | | | | | | | человек населения | | | | | | | | |————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|——————|———————| | Коэффициент миграции, | - | - | - | - 45,3 | - 43,2 | - | "; | | человек на 10 тыс. человек| | | 46,6 | | | 41,9 | | | населения | | | | | | | | |————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|——————|———————| у) таблицу 23 подраздела 2.2.3. "Молодежная политика" изложить в следующей редакции: "Таблица 23 Индикаторы молодежной политики |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Доля учащихся, студентов и| 6,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | | | выпускников образователь-ных| | | | | | | | | учреждений, участвую-щих в| | | | | | | | | программах по| | | | | | | | | трудо-устройству, | | | | | | | | | профессиональ-ной ориентации| | | | | | | | | и времен-ной занятости в| | | | | | | | | общем ко-личестве молодежи,| | | | | | | | | % | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Доля молодых людей,| 0,2 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | | | при-нимающих участие в| | | | | | | | | добро-вольческой | | | | | | | | | деятельности, в общем| | | | | | | | | количестве молоде-жи, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Количество молодых людей, | 750,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | находящихся в трудной| | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0| | | жиз-ненной ситуации,| | | | | | | | | вовле-ченных в проекты и| | | | | | | | | прог-раммы в сфере| | | | | | | | | реабили-тации, социальной| | | | | | | | | адапта-ции и профилактики| | | | | | | | | асоци-ального поведения, ед.| | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Доля молодых людей,| 3,0 | 16,0 | 20,0 | 26,0 | 30,0 | 35,0 | | | участвующих в мероприя-тиях| | | | | | | | | (конкурсах, фести-валях,| | | | | | | | | олимпиадах) | | | | | | | | | научно-технической и| | | | | | | | | социально значимой| | | | | | | | | направленности, в общем| | | | | | | | | количестве моло-дежи, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Доля населения возрастной| - | - | - | 13,0 | 14,0 | 15,0 | | | категории от 7 до 15 лет| | | | | | | | | включительно, получивших| | | | | | | | | услугу по отдыху и| | | | | | | | | оздоровлению на базе| | | | | | | | | стационарных учреждений| | | | | | | | | (санаторные учреждения,| | | | | | | | | загородные лагеря), % | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Удельный вес детей в| - | - | - | 90,0 | 91,0 | 92,0 | | | возрасте от 7 до 15 лет,| | | | | | | | | охваченных всеми формами| | | | | | | | | отдыха и оздоровления, к| | | | | | | | | общему числу детей от 7 до| | | | | | | | | 15 лет включительно, % | | | | | | | ";| |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| ф) таблицу 24 подраздела 2.2.4. "Индикаторы развития культуры и искусства" изложить в следующей редакции: "Таблица 24 Индикаторы развития культуры и искусства |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Объем платных услуг, в % к| 100,0 | 218,4 | 228,6 | 239,1 | 249,9 | 260,9| | | 2007 году | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Объем платных услуг, млн.| 87,4 | 190,9 | 199,8 | 209,0 | 218,4 | 228,0| | | рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Соотношение посещаемости | 114,5 | 201,0 | 208,6 | 216,3 | 224,1 | 231,7| | | населения платных| | | | | | | | | культур-но-досуговых | | | | | | | | | мероприятий, проводимых| | | | | | | | | государствен-ными | | | | | | | | | (муниципальными) | | | | | | | | | учреждениями культуры к| | | | | | | | | общему населению, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Доля детей, привлекаемых к| - | - | 7,45 | 7,50 | 7,55 | 7,6 | | | участию в творческих| | | | | | | | | меро-приятиях, от общего| | | | | | | | | числа детей, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Среднемесячная заработная | 5,8 | 8,7 | 8,8 | 13,9 | 18,1 | 23,1 | | | плата работников учрежде-ний| | | | | | | | | культуры, тыс. рублей | | | | | | | ";| |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| х) в подразделе 2.2.5. "Образование и наука": таблицу 25 изложить в следующей редакции: "Таблица 25 Индикаторы развития образования и науки |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Доля выпускников | - | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | | государ-ственных | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | общеобразовательных | | | | | | | | | уч-реждений, не сдавших| | | | | | | | | еди-ный государственный| | | | | | | | | экза-мен, в общей| | | | | | | | | численности выпускников| | | | | | | | | государствен-ных | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | обще-образовательных | | | | | | | | | учрежде-ний | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Уровень занятости | - | 60,0 | 62,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | | | выпуск-ников учреждений| | | | | | | | | началь-ного и среднего| | | | | | | | | профессии-онального | | | | | | | | | образования по специальности| | | | | | | | | обучения, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Доля детей в возрасте от 3| - | - | - | 85 | 90 | 100 | | | до 7 лет, охваченных| | | | | | | | | услу-гами дошкольного| | | | | | | | | образова-ния, от общего| | | | | | | | | количества детей данного| | | | | | | | | возраста, нуждающихся в| | | | | | | | | дошколь-ном образовании, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Охват детей дошкольным| 50,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | | | обра-зованием, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Доля детей в возрасте от 5| - | - | - | 50 | 54 | 58 | | | до 18 лет, обучающихся по| | | | | | | | | дополнительным | | | | | | | | | образова-тельным программам,| | | | | | | | | в об-щей численности детей| | | | | | | | | этого возраста, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Среднемесячная заработная | 7,3 | 13,0 | 14,1 | 19,0 | 20,8 | 22,6 | ";| | плата, тыс. рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| в абзаце двадцатом слова "Межмуниципальной целевой программы "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009-2012 годы", Республиканской инновационной программы на 2008-2012 годы," исключить; ц) подраздел 2.2.6. "Здравоохранение" изложить в следующей редак-ции: "2.2.6. Здравоохранение Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную перспективу является увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения путем сохранения и укрепления здоровья населения Республики Бурятия. Результаты достижения цели будут определяться следующими индикаторами: Таблица 26 Индикаторы развития здравоохранения |—————————————————————————————|——————|—————|——————|————————|————————|————————|———| | Индикаторы | 2007 | 2011| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————————————————————————————|——————|—————|——————|————————|————————|————————|———| | Младенческая смертность, | 11,4 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | | | число умерших в возрасте до| | | | | | | | | одного года на 1 тыс.| | | | | | | | | родившихся живыми | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|—————|——————|————————|————————|————————|———| | Смертность населения (без| - | - | - | 1 005,4| 1 005,2| 1 005,0| | | показателя смертности от| | | | | | | | | внешних причин), количес-тво| | | | | | | | | умерших на 100 тыс. человек | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|—————|——————|————————|————————|————————|———| | Ожидаемая продолжитель-ность| 64,2 | 65,3| 67,1 | 67,7 | 68,8 | 69,4 | | | жизни, лет | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|—————|——————|————————|————————|————————|———| | Среднемесячная заработная | 9,2 | 14,9| 16,0 | 20,0 | 20,7 | 21,5 | | | плата, тыс. рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|—————|——————|————————|————————|————————|———| Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию здравоохранения: охрана материнства и детства; реализация комплекса мер, направленных на снижение смертности населения от управляемых причин; развитие профилактической направленности здравоохранения и формирование приверженности населения к здоровому образу жизни; совершенствование системы управления отраслью и повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения. Решение указанных задач будет осуществляться посредством реализации Программы государственных гарантий оказания населению Российской Федерации в Республике Бурятия бесплатной медицинской помощи, государственной программы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы, Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Бурятия", мероприятий предусмотренными Концепцией демографического развития Республики Бурятия. Продолжится строительство и реконструкция лечебно-профилактичес-ких учреждений: Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семаш-ко, Детской республиканской клинической больницы, Республиканского онкологического диспансера, центральных районных больниц. Также указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по: 1. Охране материнства и детства. Для снижения младенческой смертности продолжить: совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи; развитие межведомственного, межсекторального взаимодействия по вопросам организации своевременной медицинской помощи детям и беременным женщинам, особенно из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии; совершенствование пренатальной диагностики нарушений у плода, создание условий для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела; повышение доступности и качества специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи; подготовка и совершенствование кадров службы родовспоможения и детства. 2. Реализации комплекса мер, направленных на снижение смертности населения от управляемых причин: улучшение кадрового обеспечения и повышение квалификации медицинских работников первичного звена, совершенствование выездной работы в сельские районы позволят повысить качество и доступность медицинской помощи населению республики, в том числе сельскому; совершенствование организации и внедрения современных технологий по раннему выявлению, лечению, реабилитации социально значимых заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, наркологических, туберкулеза и т.д.; совершенствование специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. В рамках реализации приоритетного национального проекта Республики Бурятия начата реализация программ по совершенствованию медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и больным, пострадавшим при ДТП. Особое внимание уделено организации и оснащению межрайонных специализированных центров для оказания экстренной медицинской помощи больным с травмами; организацию и дальнейшее расширение специализированной медицин-ской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основе современных стандартов; внедрение методологии управления качеством по раннему выявлению и диагностике онкологических заболеваний, совершенствование диспансеризации, профилактических осмотров, внедрение скрининговых программ по раннему выявлению онкологических заболеваний повысит продолжительность жизни больным с онкологическими заболеваниями; развитие и внедрение высокотехнологичных вмешательств, в частности по сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, офтальмологии, урологии, акушерству и гинекологии, детской онкологии и др. Продолжение сотрудничества с федеральными медицинскими центрами по проведению высокотехнологичных видов лечения, внедрению научных разработок, современных методов лечения; организация профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольших вклад в показатели инвалидизации и смертности населения. 3. Развитию профилактической направленности здравоохранения и формированию приверженности населения к здоровому образу жизни. Совершенствование системы медицинской профилактики инфекцион-ных и неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Республики Бурятия (в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска). Проведение иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Проведение межведомственных мероприятий, акций, обучение целевых групп населения по вопросам профилактики вредных привычек позволит снизить уровень заболеваемости социально значимыми заболеваниями, травматизма, суицидов. Повышение гигиенического воспитания населения, реализация национального календаря прививок, программ по иммунизации населения позволит добиться дальнейшего снижения уровня инфекционной заболеваемости, в том числе туберкулезом. 4. Совершенствованию системы управления отраслью и повышению эффективности использования ресурсов здравоохранения, включающей: совершенствование системы оплаты труда работников здравоохране-ния, направленной на достижение результата; совершенствование медицинских кадров, в том числе управленческого звена."; ч) в таблице 27 подраздела 2.2.7. "Физическая культура и спорт": строки: |——|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|————| | "| Обеспеченность | - | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | | | | спортив-ными залами, тыс.| | | | | | | | | | кв. м на 10 тыс. человек| | | | | | | | | | населения | | | | | | | | |——|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|————| | | Обеспеченность | - | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | " | | | плоскост-ными спортивными| | | | | | | | | | соору-жениями, тыс. кв. м| | | | | | | | | | на 10 тыс. человек| | | | | | | | | | населения | | | | | | | | |——|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|————| изложить в следующей редакции: |——|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|————| | "| Обеспеченность | - | 1,90 | 1,90 | 1,50 | 1,52 | 1,55| | | | спортив-ными залами, тыс.| | | | | | | | | | кв. м на 10 тыс. человек| | | | | | | | | | населения | | | | | | | | |——|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|————| | | Обеспеченность | - | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | "; | | | плоскост-ными спортивными| | | | | | | | | | соору-жениями, тыс. кв. м| | | | | | | | | | на 10 тыс. человек| | | | | | | | | | населения | | | | | | | | |——|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|————| после строки: |——|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|————| | "| Обеспеченность | - | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3| " | | | плава-тельными бассейнами,| | | | | | | | | | кв. м. зеркала воды на 10| | | | | | | | | | тыс. человек населения | | | | | | | | |——|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|————| дополнить строкой следующего содержания: |——|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————————|——————|——————| | "| Объем платных услуг, в % к| 100,0| 154,9| 170,6| 187,6| 205,9 | 226,1| "; | | | 2007 году | | | | | | | | |——|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|————————|——————|——————| ш) таблицу 28 подраздела 2.2.8. "Социальная защита населения" изложить в следующей редакции: "Таблица 28 Индикаторы социальной защиты населения |—————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|——————|————————|————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|——————|————————|————| | Доля семей, получающих| - | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | | | жилищные субсидии на оплату| | | | | | | | | жилого помещения и| | | | | | | | | коммунальных услуг, в общем| | | | | | | | | количестве семей в| | | | | | | | | Республике Бурятия, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|——————|————————|————| | Объем платных услуг, в % к| 100,0| в | в | в 16,7 | в | в 17,7 | | | 2007 году | | 15,7 | 16,2 | раза | 17,2 | раза | | | | | раза | раза | | раза | | | |—————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|——————|————————|————| | Объем платных услуг, млн.| 9,4 | 148,0| 152,5| 157,0 | 161,7| 166,6 | | | рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|——————|————————|————| | Среднемесячная заработная | 7,9 | 13,6 | 13,9 | 14,9 | 18,5 | 23,4 | | | плата, тыс. рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|——————|————————|————| | Удельный вес пожилых| 25,6 | 27,2 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | | | гра-ждан и инвалидов,| | | | | | | | | охвачен-ных социальными| | | | | | | | | услугами в учреждениях| | | | | | | | | социальной защиты населения,| | | | | | | | | в общей численности| | | | | | | | | населения, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|——————|————————|————| | Суммарный коэффициент | 1,8 | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | рождаемости, единиц| | | | | | | | | дето-рождений на 1 женщину | | | | | | | "; | |—————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|——————|————————|————| щ) подраздел 2.2.9. "Социальная поддержка семьи и детей" изложить в следующей редакции: "2.2.9. Социальная поддержка семьи и детей Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является обеспечение благополучного и защищенного детства детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации. Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: Таблица 29 Индикаторы социальной поддержки семьи и детей |———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————————————|—————————————|—————————————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | год | год | год | | | | |———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————————————|—————————————|—————————————| | Доля детей, оставшихся без| - | - | - | 92,58-97,58 | 92,6-97,6 | 92,6-97,6 | | попечения родителей, всего, в| | | | | | | | том числе переданных| | | | | | | | нерод-ственникам (в приемные| | | | | | | | се-мьи, на усыновление| | | | | | | | (удоче-рение), под опеку| | | | | | | | (попечи-тельство), охваченных| | | | | | | | други-ми формами семейного| | | | | | | | уст-ройства (семейные детские| | | | | | | | дома, патронатные семьи),| | | | | | | | находящихся в государствен-ных| | | | | | | | (муниципальных) учреж-дениях| | | | | | | | всех типов* | | | | | | | |———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————————————|—————————————|—————————————| | Доля детей-сирот и детей,| - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | оставшихся без попечения| | | | | | | | родителей, обеспеченных| | | | | | | | жи-лыми помещениями, в общей| | | | | | | | численности детей-сирот и| | | | | | | | детей, оставшихся без| | | | | | | | попе-чения родителей, а также| | | | | | | | лиц из их числа, право на| | | | | | | | получе-ние жилого помещения| | | | | | | | кото-рых должно быть| | | | | | | | реализовано в отчетном| | | | | | | | периоде, процен-тов | | | | | | | |———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————————————|—————————————|—————————————| | Среднемесячная заработная | 9,9 | 11,8 | 12,0 | 13,6 | 14,1 | 14,7 | | плата, тыс. рублей | | | | | | | |———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————————————|—————————————|—————————————| <*> значения показателей на 2013-2015 годы рассчитаны согласно новой методике Министерства образования и науки Российской Федерации. Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи в области социальной поддержки и обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: усиление адресности социальной помощи семьям с детьми с учетом нуждаемости, обеспечение качества среды проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования воспитанников государственных детских учреждений; развитие системы замещающих семей (усыновителей, опекунских, приемных), центров социального сопровождения и реабилитационных; организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, жильем. Комплекс мероприятий по решению указанных задач предусматривает: принятие мер и организацию работы по совершенствованию сети государственных детских учреждений, повышению качества и адресности социальных услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе через привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, внедрению современных технологий социального обслуживания семей и детей; организацию эффективной системы профилактической деятельности учреждений социального обслуживания, направленной на оказание адресной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, по предупреждению социального неблагополучия, формированию осознанного отношения к приему ребенка в семью, содействие восстановлению благоприятной для воспитания ребенка семейной среды; принятие мер и организацию работы по развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы профессионального сопровождения замещающих семей (школы подготовки, центры и службы сопровождения и др.), обеспечению выплат единовременных пособий усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям, на содержание приемных и опекунских семей; создание и реализацию программ адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к жизни в новых семьях; организацию мониторинга пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в новых семьях с целью обеспечения соблюдения их прав; проведение мероприятий по профилактике социального сиротства, раннему выявлению семейного неблагополучия; организацию работы по предоставлению адресных дружественных услуг нуждающимся семьям с детьми; принятие мер и организацию проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работы по обеспечению жильем детей-сирот; организацию работы по взаимодействию с районными и республиканскими средствами массовой информации по вопросам развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование положительного имиджа усыновителя, приемного родителя."; э) таблицу 30 подраздела 2.3.1. "Строительство" изложить в следую-щей редакции: "Таблица 30 Индикаторы развития строительного комплекса |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Объем работ, выполненных по| 100,0 | 182,2 | 185,6 | 191,1 | 207,8 | 226,7| | | виду деятельности| | | | | | | | | "Строительство", в % к 2007| | | | | | | | | году | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Объем работ, выполненных по| 9,0 | 16,4 | 16,7 | 17,2 | 18,7 | 20,4 | | | виду деятельности| | | | | | | | | "Строительство", млрд.| | | | | | | | | руб-лей | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Среднемесячная заработная | 10,8 | 14,9 | 16,4 | 18,0 | 19,8 | 21,8 | | | плата, тыс. рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Общая площадь жилых| 18,1 | 19,3 | 19,6 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | | | помещений, приходящаяся в| | | | | | | | | среднем на 1 жителя, кв. м | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Удельный вес введенной общей| 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | | | площади жилых домов по| | | | | | | | | отношению к общей площади| | | | | | | | | жилищного фонда, % | | | | | | | | | | | | | | | | ";| |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| ю) в подразделе 2.3.2. "Жилищно-коммунальное хозяйство": таблицу 31 изложить в следующей редакции: "Таблица 31 Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Уровень износа коммуналь-ной| 65,0 | 63,9 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,0 | | | инфраструктуры, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Удельный вес ветхого и| 6,7 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | | | аварийного жилищного фонда в| | | | | | | | | общем объеме жилищного| | | | | | | | | фонда, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| | Среднемесячная заработная | 8,7 | 14,5 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | ";| | плата, тыс. рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———| абзац двадцать первый признать утратившим силу; абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: "поэтапный переход к регулированию тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций на основе долгосрочных параметров государственного регулирования;"; я) в подразделе 2.3.3. "Транспорт и транспортная инфраструктура": таблицу 32 изложить в следующей редакции: "Таблица 32 Индикаторы развития транспорта и транспортной инфраструктуры |——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————| | Грузооборот транспорта, в| 100,0 | 108,0 | 109,1 | 110,2 | 111,3 | 112,6 | | | % к 2007 году | | | | | | | | |——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————| | Грузооборот транспорта, | 37,3 | 40,3 | 40,7 | 41,1 | 41,5 | 42,0 | | | млрд. тонно-км | | | | | | | | |——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————| | Пассажирооборот, в % к| 100,0 | 109,6 | 110,6 | 102,7 | 103,0 | 103,4 | | | 2007 году | | | | | | | | |——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————| | Пассажирооборот, млн. | 1 | 1 730,0| 1 | 1 621 | 1 626 | 1 631 | | | пасс. -км | 577,9 | | 745,0 | | | | | |——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————| | Среднемесячная | 16,5 | 24,0 | 25,0 | 26,2 | 27,7 | 29,7 | | | заработ-ная плата, тыс.| | | | | | | | | рублей | | | | | | | | |——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————| | Доля протяженности | 67,5 | 65,0 | 64,5 | 62,2 | 60,0 | 56,6 | | | ав-томобильных дорог| | | | | | | | | об-щего пользования| | | | | | | | | регио-нального значения,| | | | | | | | | не отвечающих| | | | | | | | | норматив-ным требованиям,| | | | | | | | | в об-щей протяженности| | | | | | | | | авто-мобильных дорог| | | | | | | | | общего пользования| | | | | | | | | региональ-ного значения,| | | | | | | | | % | | | | | | | | |——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————| | Доля протяженности | 31,3 | 72,3 | 72,3 | 71,8 | 71,3 | 70,8 | | | автомобильных дорог| | | | | | | | | общего пользования| | | | | | | | | местного значения, не| | | | | | | | | отвечающих норматив-ным| | | | | | | | | требованиям, в об-щей| | | | | | | | | протяженности | | | | | | | | | авто-мобильных дорог| | | | | | | | | общего пользования| | | | | | | | | местного значения, % | | | | | | | "; | |——————————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|————| подразделы "Автомобильный транспорт" и "Воздушный транспорт" изложить в следующей редакции: "Автомобильный транспорт Необходимо развитие и реформирование транспортной системы, обеспечивающей повышение управляемости отрасли, осуществление комплекса мер по повышению уровня комфортности и безопасности транспортного обслуживания населения. Для решения перечисленных задач необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на улучшение ситуации на автомобильном транспорте Республики Бурятия: формирование реестра пригородных и межмуниципальных регулярных автобусных маршрутов Республики Бурятия, обследование дорожных условий регулярных маршрутов на предмет соответствия безопасности дорожного движения; обновление подвижного состава и его замена на сертифицированные, имеющие одобрение типа транспортного средства автобусы; строительство (реконструкция) автовокзалов и автостанций в районных центрах Республики Бурятия; усиление контроля сферы перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия; осуществление контроля за деятельностью транспортных предприятий, осуществляющих автоперевозки, в том числе и с внедрением системы ГЛОНАСС. Воздушный транспорт В целях развития и возрождения воздушного сообщения в Республике Бурятия, обеспечения транспортной доступности населения и обеспечения свободного доступа туристов в район особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" и к другим туристическим достопримечательностям Республики Бурятия необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на улучшение ситуации на воздушном транспорте Республики Бурятия: в целях расширения географии полетов необходима реконструкция (строительство) искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Байкал" для приема современных воздушных судов, реконструкция международного воздушного пункта пропуска через Государственную границу; обновление парка воздушных судов для местных воздушных линий; расширение географии полетов на местных воздушных линиях - открытие новых посадочных площадок и аэропортов в отдаленных районах республики; реконструкция аэропортов местных воздушных линий за счет средств федерального бюджета; создание федерального казенного предприятия по управлению аэропортами местных воздушных линий"; абзац седьмой подраздела "Дорожное хозяйство" признать утратившим силу."; я.1) таблицу 33 подраздела 2.3.4. "Связь, инфраструктура связи и информатизация" изложить в следующей редакции: "Таблица 33 Индикаторы развития связи, инфраструктуры связи и информатизации |———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————| | Оказано услуг связи, в| 100,0 | 184,2 | 198,4 | 211,7 | 225,1 | 238,4 | | | % к 2007 году | | | | | | | | |———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————| | Оказано услуг связи, | 3 447,5| 6 | 6 840,0| 7 | 7 760 | 8 220 | | | млн. рублей | | 350,0 | | 300,0 | | | | |———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————| | Среднемесячная | 15,1 | 20,4 | 21,2 | 22,1 | 23,0 | 24,0 | | | заработная плата, тыс.| | | | | | | | | рублей | | | | | | | "; | |———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————| я.2) подраздел 2.3.5. "Электросетевая инфраструктура" изложить в следующей редакции: "2.3.5. Электросетевая инфраструктура Основной целью развития электросетевого хозяйства является надежное бесперебойное электроснабжение промышленных и социальных объектов, населения, а также создание благоприятных условий для роста экономического потенциала Республики Бурятия. Таблица 34 Индикаторы развития электросетевой инфраструктуры |——————————————————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|——————| | Индикаторы | 2007| 2011 | 2012| 2013 | 2014 | 2015 | | | год | год | год | год | год | год | |——————————————————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|——————| | Строительство линий электропередачи, | 18 | 23 | 25 | 27 | 72 | 59 | | км | | | | | | | |——————————————————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|——————| | Строительство подстанций, МВт | 10 | 125 | 25 | 96 | 50 | 63 | |——————————————————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|——————| Для достижения поставленной цели и индикаторов определены основные задачи: реализация основных направлений Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия на перспективу до 2030 года; строительство линий электропередачи вдоль побережья озера Байкал; снятие инфраструктурных ограничений на территориях перспективного развития туристско-рекреационной зоны "Байкал"; покрытие возрастающих нагрузок и обеспечение надежного электроснабжения потребителей республики; снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей региона; решение вопросов по ликвидации "узких" мест и повышение пропускной способности существующих линий электропередач, устранение "зарытых центров питания", в том числе для обеспечения развития туристических кластеров и особых экономических зон. Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий: проведение эффективной государственной политики по снижению темпов роста тарифов на электроэнергию за счет снижения собственных издержек энергопроизводителей; создание привлекательных условий для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры республики; поэтапный переход к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров государственного регулирования; строительство объектов 35-330 кВ субъектами электроэнергетики; строительство линии электропередач 35 кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ "Сухая" 2 x 10 МВт; разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения автотуристического кластера "Кяхта" Кяхтинского района; разработка проектно-сметной документации на строительство объектов энергоснабжения автотуристического кластера "Байкальский" Иволгинского района."; 4) в разделе III "Совершенствование государственного управления": а) подраздел 3.1. "Государственные финансы" изложить в следующей редакции: "3.1. Государственные финансы Основная цель бюджетной политики - обеспечение роста экономики Республики Бурятия на основе стабильного функционирования бюджетной системы и достижения высокой эффективности государственных расходов. Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: Таблица 35 Индикаторы развития государственных финансов |——————————————————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|——————| | Индикаторы | 2007| 2011 | 2012| 2013 | 2014 | 2015 | | | год | год | год | год | год | год | |——————————————————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|——————| | Категория качества управления| - | 2 | 2 | <=2 | <=2 | <=2 | | региональными финансами Респуб-лики| | | | | | | | Бурятия по оценке Министер-ства| | | | | | | | финансов Российской Федера-ции (за| | | | | | | | последний отчетный период, по| | | | | | | | которому проведена оценка), I группа| | | | | | | | = 1, II группа = 2, III группа = 3 | | | | | | | |——————————————————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|——————| | Удельный вес программных расхо-дов| - | 30,6 | 29,4| >=40 | >=50 | >=60 | | республиканского бюджета в общем| | | | | | | | объеме расходов респуб-ликанского| | | | | | | | бюджета (за исключе-нием расходов,| | | | | | | | осуществляемых за счет субвенций из| | | | | | | | федерального бюджета), % | | | | | | | |——————————————————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|——————| | Отсутствие просроченной кредитор-ской| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | задолженности республикан-ского | | | | | | | | бюджета (Да = 1; Нет = 0) | | | | | | | |——————————————————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|——————| | Отсутствие просроченной кредитор-ской| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | задолженности местных бюд-жетов (Да =| | | | | | | | 1, Нет = 0) | | | | | | | |——————————————————————————————————————|—————|——————|—————|——————|——————|——————| Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: обеспечение условий для эффективного использования средств республиканского бюджета Республики Бурятия; создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в Республике Бурятия; эффективное управление государственным долгом Республики Бурятия. Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: повышение качества управления региональными финансами; совершенствование контрольно-надзорных мероприятий и профилактика нарушений бюджетного законодательства; организация проверки соблюдения законодательства о государствен-ных закупках; обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом; совершенствование нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Бурятия и контроль за их исполнением; содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами; предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям; эффективное планирование объема и структуры государственного долга."; б) в подразделе 3.2. "Кадровая политика в органах государственной власти и местного самоуправления": в таблице 36 строки: |——|———————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——| | "| Численность лиц, занятых в | 21,5| 18,2 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | | | | органах исполнительной власти | | | | | | | | | | Республики Бурятия, человек на| | | | | | | | | | 10 тыс. человек населения | | | | | | | | |——|———————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——| | | Численность государственных | 13,3| 12,9 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | | | | гражданских служащих в органах| | | | | | | | | | исполнительной власти | | | | | | | | | | Республики Бурятия, человек на| | | | | | | | | | 10 тыс. человек населения | | | | | | | | |——|———————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——| | | Численность муниципальных | 34,0| 28,2 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | "| | | служащих в органах местного | | | | | | | | | | самоуправления в Республике | | | | | | | | | | Бурятия, человек на 10 тыс. | | | | | | | | | | человек населения | | | | | | | | |——|———————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——| исключить; абзацы тринадцатый - шестнадцатый признать утратившими силу; в) в подразделе 3.3.2. "Пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций": после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: "обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;"; после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания: "обучению должностных лиц, ответственных за решение вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций правилам поведения, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, совершенствованию навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне, выработки умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;"; г) абзац первый подраздела 3.5. "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Бурятия" дополнить таблицей следующего содержания: "Таблица 37.1 Индикаторы качества предоставления государственных и муниципальных услуг |—————————————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|———| | Индикаторы | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————————————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|———| | Доля граждан, имеющих доступ| - | - | 12 | 20 | 40 | 90 | | | к получению госу-дарственных| | | | | | | | | и муниципаль-ных услуг по| | | | | | | | | принципу "одного окна" по| | | | | | | | | месту пребывания, в том| | | | | | | | | числе в многофункциональных| | | | | | | | | цен-трах предоставления| | | | | | | | | госу-дарственных услуг, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|———| | Уровень удовлетворенности | - | - | 70 | 75 | 80 | 85 | ";| | граждан Российской| | | | | | | | | Феде-рации качеством| | | | | | | | | предостав-ления | | | | | | | | | государственных и| | | | | | | | | муниципальных услуг, % | | | | | | | | |—————————————————————————————|——————|——————|———————|———————|———————|———————|———| д) подраздел 3.6. "Развитие информационного общества и формирова-ние электронного правительства в Республике Бурятия" изложить в следующей редакции: "3.6. Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Бурятия Основная цель развития информационного общества и формирования электронного правительства в Республике Бурятия - обеспечение граждан и организаций на территории Республики Бурятия преимуществами информационных и телекоммуникационных технологий. Для достижения поставленной цели определены основные задачи по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Республике Бурятия: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления Республики Бурятия, обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде; расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере Республики Бурятия. Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по формированию электронного правительства в Республике Бурятия и расширению возможностей использования информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере Республики Бурятия. Комплекс мероприятий по развитию электронного правительства будет направлен на повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечение предоставления гражданам полной информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечение обратной связи между гражданами и органами государственной власти и местного самоуправления, внедрение новых инновационных подходов в государственном и муниципальном управлении за счет: развития информационно-технологических систем обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти, обеспечение межведомственного электронного взаимодействия; повышения информированности граждан о деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия; обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде; развития инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности электронного правительства. Комплекс мероприятий по использованию информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере будет направлен на создание сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий, повышающих качество и доступность предоставления государственных и муниципальных услуг в сферах культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Мероприятия по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке будут направлены на укрепление материально-технической базы и повышение качества образования, обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", являющейся важной составляющей образовательного процесса, снижение затрат на программное обеспечение, обеспечение открытости системы образования и доступа к информации о системе образования, доступность образования и повышение качества образования детей с ограниченными возможностями, дальнейшую социализацию. Мероприятия по использованию информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения будут направлены на оптимизацию использования ресурсов здравоохранения, повышение уровня информиро-вания об оказании медицинских услуг, повышение качества медицинского обслуживания. Мероприятия в сфере социальной защиты населения будут направлены на обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. Мероприятия по использованию информационно-коммуникационных технологий в области культуры будут направлены на создание единой информационной среды учреждений культуры, повышение качества обслуживания населения в учреждениях культуры Республики Бурятия, обеспечение свободного доступа к знаниям и информации о деятельности учреждений культуры и искусства Республики Бурятия. Мероприятия по использованию информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения будут направлены на повышение эффективности обеспечения безопасности населения Республики Бурятия на основе создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"."; 5) в разделе IV. "Территориальное развитие": Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|