Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Алтай от 23.08.2001 № 226

 | 15. | Комитет    специальных |          |          |         |         |         |        |           |
 |     | государственных        |          |          |         |         |         |        |           |
 |     | программ               |      4   |      4   |         |   523,9 |   163,2 |  31    |  40,8     |
 +-----+------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+--------+-----------+
 | 16. | Комитет   по     делам |          |          |         |         |         |        |           |
 |     | молодежи               |      2   |      2   |         |   259,7 |   124,6 |  48    |  62,3     |
 +-----+------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+--------+-----------+
 | 17. | Государственная        |          |          |         |         |         |        |           |
 |     | архивная служба        |     19   |     19   |         |  2047,3 |  1021,1 |  50    |  53,7     |
 +-----+------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+--------+-----------+
 | 18. | Региональная           |          |          |         |         |         |        |           |
 |     | энергетическая         |          |          |         |         |         |        |           |
 |     | комиссия               |      3   |      3   |         |   474,7 |   244,4 |  51    |  81,5     |
 +-----+------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+--------+-----------+
 | 19. | Комитет РА          по |          |          |         |         |         |        |           |
 |     | управлению             |          |          |         |         |         |        |           |
 |     | госкомимуществом       |     12   |     12   |         |  1616,1 |   635,2 |  39    |  52,9     |
 +-----+------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+--------+-----------+
 | 20. | Фонд         жилищного |          |          |         |         |         |        |           |
 |     | строительства          |      4   |      4   |         |   315,5 |   140   |  44    |  35,0     |
 +-----+------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+--------+-----------+
 | 21. | Министерство по  делам |          |          |         |         |         |        |           |
 |     | ГО и ЧС                |      8   |      8   |         |   987,6 |   388,2 |  39    |  48,5     |
 +-----+------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+--------+-----------+
 | 22. | Управление ветеринарии |      9   |      9   |         |   865,9 |   387,2 |  45    |  43,0     |
 L-----+------------------------+----------+----------+---------+---------+---------+--------+-----------+





                                         Приложение N4
                                         к постановлению Правительства
                                         Республики Алтай
                                         от 23 августа 2001г. N226

                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
           к отчету "Об исполнении республиканского бюджета
             Республики Алтай за 1-е полугодие 2001 года"

                               1. ДОХОДЫ

       Доходы  по  республиканскому  бюджету исполнены в сумме 1128947
 тыс.  руб.,  при  плане  на год 1910695 тыс. руб., то есть на 59%. По
 сравнению  с  отчетом за аналогичный период прошлого года наблюдается
 увеличение суммы доходов на 811768 тыс. руб., или на 256%.
       За   1  полугодие  2001  года  бюджет  по  собственным  доходам
 исполнен  в сумме 295755 тыс. руб. при плане 94201 тыс. руб., то есть
 на  314  процентов.  В  сравнении  с аналогичным периодом предыдущего
 года  произошло  повышение  поступления  доходов на 269049 тыс. руб.,
 или в динамике на 1007%.
       Основная   часть   поступлений   в   бюджет   Республики  Алтай
 обеспечена  за счет налоговых доходов, сумма которых составила 293275
 тыс.  руб. при плане 75543 тыс. руб., исполнение на 388%. В сравнении
 с   аналогичным   периодом   предыдущего   года  произошло  повышение
 поступления доходов на 269084 тыс. руб.
       Исполнение   по  прочим  безвозмездным  поступлениям  составило
 17016  тыс. руб. при плане 35209 тыс. руб., или на 48%. В сравнении с
 аналогичным    периодом    предыдущего   года   произошло   повышение
 поступления доходов на 13279 тыс. руб., или в динамике на 355%.
       Доходы  от  целевых  бюджетных  фондов  исполнены на 29067 тыс.
 руб.   при  плане  476939  тыс.  руб.,  или  на  6%.  В  сравнении  с
 аналогичным    периодом   предыдущего   года   произошло   увеличение
 поступления доходов на 28543 тыс. руб.
       Неналоговые  доходы  по  республиканскому  бюджету исполнены на
 2480  тыс.  руб. при плане 18658 тыс. руб., или на 13%. В сравнении с
 аналогичным    периодом   предыдущего   года   наблюдается   снижение
 поступления доходов на 35 тыс. руб., или в динамике на 1%.

                              I. РАСХОДЫ

                            Всего расходов

       Расходы  всего  по  республиканскому бюджету при плане на год в
 сумме  2021623  тыс.  руб. исполнены в сумме 926194 тыс. руб., или на
 46%.  По  сравнению с отчетом за аналогичный период 2000 года расходы
 возросли на 556691 тыс. руб., или на 151%.
       По  статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при
 плане  на  год  в  сумме  119402  тыс. руб. расходы исполнены в сумме
 55018  тыс.  руб.,  или на 46%. По сравнению с отчетом за аналогичный
 период 2000 года расходы возросли на 6235 тыс. руб., или на 13%.
       По   статье   расходов   "Продукты  питания  (продовольственное
 обеспечение)"  при  плане  на  год  в  сумме  30701 тыс. руб. расходы
 исполнены в сумме 6140 тыс. руб., или на 20%.
       По  статье  расходов  "Медикаменты и перевязочные средства" при
 плане  на  год в сумме 25286 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 5211
 тыс. руб., или на 21%.
       По  статье  расходов  "Коммунальные  услуги" при плане на год в
 сумме  34860 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 16071 тыс. руб., или
 на  46%. В том числе: "Оплата потребления тепловой энергии" при плане
 на  год  в сумме 16764 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 10646 тыс.
 руб.,  или  на  64%,  "Оплата  потребления электрической энергии" при
 плане  на  год  в сумме 6382 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 2621
 тыс. руб., или на 41%.
       По  статье  расходов  "Трансферты населению" при плане на год в
 сумме  50684  тыс. руб. расходы исполнены в сумме 1124 тыс. руб., или
 на 2%.
       По  статье  расходов  "Стипендии" при плане на год в сумме 1949
 тыс.  руб.  расходы  исполнены  в сумме 685 тыс. руб., или на 35%. По
 сравнению  с  отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на
 265 тыс. руб., или на 63%.
       По  статье  расходов  "Приобретение  оборудования  и  предметов
 длительного  пользования"  при  плане  на год в сумме 43803 тыс. руб.
 расходы  исполнены в сумме 5094 тыс. руб., или на 12%. По сравнению с
 отчетом  за  этот  же  период 2000 года расходы возросли на 3017 тыс.
 руб., или на 145%.
       По  статье  расходов  "Капитальное  строительство" при плане на
 год  в  сумме  100850  тыс. руб. расходы исполнены в сумме 35927 тыс.
 руб.,  или на 36%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000 года
 расходы возросли на 25804 тыс. руб., или на 255%.
       По  статье  расходов  "Капитальный  ремонт"  при плане на год в
 сумме  22943  тыс. руб. расходы исполнены в сумме 2878 тыс. руб., или
 на 13%.

        1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

       Расходы  на содержание государственного управления при плане на
 год  в  сумме  65188 тыс. руб. исполнены в сумме 31169 тыс. руб., или
 на  48%  при  среднем  проценте  исполнения расходов республиканского
 бюджета  за  этот  период  в  размере  46%. По сравнению с отчетом за
 аналогичный  период 2000 года расходы возросли на 6970 тыс. руб., или
 на 29%.
       По  статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при
 плане  на год в сумме 26989 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 14052
 тыс.  руб.,  или  на  52%  при  среднем  проценте исполнения расходов
 республиканского  бюджета  на  эти цели за этот период в размере 46%.
 По  сравнению  с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли
 на 2749 тыс. руб., или на 24%.
       По  статье  расходов  "Приобретение  оборудования  и  предметов
 длительного  пользования"  при  плане  на  год в сумме 4262 тыс. руб.
 расходы  исполнены  в  сумме  1764  тыс. руб., или на 41% при среднем
 проценте  исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за
 год  в размере 12%. По сравнению с отчетом за аналогичный период 2000
 года расходы возросли на 1079 тыс. руб., или на 158%.

                 1.1. Функционирование законодательных
                      (представительных) органов
                        государственной власти

       Расходы   на   содержание   законодательных  (представительных)
 органов  государственной  власти  при плане на год в сумме 16188 тыс.
 руб. исполнены в сумме 6759,3 тыс. руб., или на 42%.

                 1.2. Функционирование исполнительных
                    органов государственной власти

       Расходы  на  содержание  исполнительных органов государственной
 власти  при  плане  на  год в сумме 49000 тыс. руб. исполнены в сумме
 24409,2 тыс. руб., или на 50%.

                  2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
                И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

       Расходы  на  правоохранительную деятельность при плане на год в
 сумме  42656  тыс. руб. исполнены в сумме 14214 тыс. руб., или на 33%
 при  среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за
 этот  период  в  размере  46%.  По сравнению с отчетом за аналогичный
 период 2000 года расходы возросли на 412 тыс. руб., или на 3%.
       По  статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при
 плане  на  год в сумме 22891 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 8925
 тыс.  руб.,  или  на  39%  при  среднем  проценте исполнения расходов
 республиканского  бюджета  на  эти цели за этот период в размере 46%.
 По  сравнению  с  отчетом  за  аналогичный  период  2000 года расходы
 снизились на 2148 тыс. руб., или на 19%.
       По  статье  расходов  "Приобретение  оборудования  и  предметов
 длительного  пользования"  при  плане  на  год в сумме 3228 тыс. руб.
 расходы  исполнены  в  сумме  848  тыс.  руб., или на 26% при среднем
 проценте  исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за
 этот период в размере 12%.

                      2.1. Органы внутренних дел

       Расходы  на  содержание  Органов внутренних дел (МВД) при плане
 на  год  в  сумме  33465,8  тыс.  руб. исполнены в сумме 11751,9 тыс.
 руб.,   или   на   35%   при  среднем  проценте  исполнения  расходов
 республиканского бюджета за этот период в размере 46%.

              2.2. Государственная противопожарная служба

       Расходы  на  содержание  Государственной противопожарной службы
 при  плане  на  год в сумме 9190,2 тыс. руб. исполнены в сумме 2462,4
 тыс.  руб.,  или  на  27%  при  среднем  проценте исполнения расходов
 республиканского бюджета за этот период в размере 46%.

                   3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
               СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

       Расходы  на  Фундаментальные  исследования и содействие научно-
 техническому  прогрессу  при  плане  на  год  в  сумме 4841 тыс. руб.
 исполнены  в  сумме  1045  тыс. руб., или на 22% при среднем проценте
 исполнения   расходов  республиканского  бюджета  за  этот  период  в
 размере  46%.По  сравнению  с отчетом за аналогичный период 2000 года
 расходы возросли на 182 тыс. руб., или на 21%.
       По  статье  расходов  "Оплата  "труда государственных служащих"
 при  плане  на  год  в сумме 1223 тыс. руб. расходы исполнены в сумме
 508  тыс.  руб.,  или на 42% при среднем проценте исполнения расходов
 республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.
       По  статье  расходов  "Приобретение  оборудования  и  предметов
 длительного  пользования"  при  плане  на  год  в сумме 211 тыс. руб.
 расходы не исполнены.

             4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

       Расходы  на  промышленность,  энергетику  и  строительство  при
 плане  на  год  в сумме 116171 тыс. руб. исполнены в сумме 36027 тыс.
 руб.,   или   на   31%   при  среднем  проценте  исполнения  расходов
 республиканского  бюджета  за этот период в размере 46%. По сравнению
 с  отчетом  за  аналогичный  период  2000 года расходы увеличились на
 35977 тыс. руб. в связи с изменением бюджетной классификации.

                  5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

       Расходы  на сельское хозяйство и рыболовство при плане на год в
 сумме  17295  тыс.  руб. исполнены в сумме 7989 тыс. руб., или на 46%
 при  среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за
 этот  период  в  размере  46%.  По сравнению с отчетом за аналогичный
 период 2000 года расходы возросли на 4133 тыс. руб., или на 107%.
       По  статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при
 плане  на  год  в сумме 2433 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 1250
 тыс.  руб.,  или  на  51%  при  среднем  проценте исполнения расходов
 республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.
       По  статье  расходов  "Приобретение  оборудования  и  предметов
 длительного  пользования"  при  плане  на  год  в сумме 359 тыс. руб.
 расходы исполнены в сумме 286 тыс. руб., или на 80%.
       По  статье  расходов  "Субсидии"  при плане на год в сумме 3738
 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 980 тыс. руб., или на 26%.

                 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
               И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
                        КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

       По  данному  разделу  при  плане  на  год в сумме 972 тыс. руб.
 исполнения расходов нет.

                   7. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
                          СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

       Расходы  на  транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатику
 при  плане  на  год  в  сумме 54799 тыс. руб. исполнены в сумме 10862
 тыс.  руб.,  или  на  20%  при  среднем  проценте исполнения расходов
 республиканского  бюджета  за этот период в размере 46%. По сравнению
 с  отчетом  за  аналогичный период 2000 года расходы возросли на 8012
 тыс. руб., или на 281%.
       По  статье  расходов  "Субсидии" при плане на год в сумме 54799
 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 10862 тыс. руб., или на 20%.

                   8. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

       Расходы  на  жилищно-коммунальное  хозяйство при плане на год в
 сумме  10790  тыс.  руб. исполнены в сумме 6524 тыс. руб., или на 60%
 при  среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за
 этот  период  в  размере  46%.  По сравнению с отчетом за аналогичный
 период 2000 года расходы снизились на 15508 тыс. руб., или на 70%.
       По  статье  расходов  "Субсидии"  при плане на год в сумме 9068
 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 5217 тыс. руб., или на 58%.
       По  статье  расходов  "Трансферты населению" при плане на год в
 сумме  767  тыс. руб. расходы исполнены в сумме 211 тыс. руб., или на
 28%.

              9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
              ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

       Расходы    на    предупреждение    и   ликвидацию   последствий
 чрезвычайных  ситуаций  и стихийных бедствий при плане на год в сумме
 2224  тыс.  руб.  исполнены  в  сумме  1075 тыс. руб., или на 48% при
 среднем  проценте  исполнения  расходов  республиканского  бюджета за
 этот  период  в  размере  46%.  По сравнению с отчетом за аналогичный
 период 2000 года расходы возросли на 135 тыс. руб., или на 14%.
       В  том  числе  расходы на Чрезвычайный резервный фонд при плане
 на  год  в сумме 500 тыс. руб. исполнены в сумме 444,5 тыс. руб., или
 на 89%.

                            10. ОБРАЗОВАНИЕ

       Расходы  на  образование  при  плане на год в сумме 119810 тыс.
 руб.  исполнены  в  сумме  36785  тыс.  руб.,  или на 31% при среднем
 проценте  исполнения расходов республиканского бюджета за этот период
 в  размере  46%.  По  сравнению с отчетом за этот же период 2000 года
 расходы возросли на 1245 тыс. руб., или на 4%.
       По  статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при
 плане  на год в сумме 24332 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 12149
 тыс.  руб.,  или  на  50%  при  среднем  проценте исполнения расходов
 республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.
       По   статье   расходов   "Продукты  питания  (продовольственное
 обеспечение)"  при  плане  на  год  в  сумме  11031 тыс. руб. расходы
 исполнены  в  сумме  3067 тыс. руб., или на 28%, при среднем проценте
 исполнения  расходов  республиканского  бюджета  на  эти цели 20%. По
 сравнению  с  отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли на
 2791 тыс. руб.
       По  статье  расходов  "Трансферты населению" при плане на год в
 сумме  4546 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 914 тыс. руб., или на
 20%.  В  том  числе по статье расходов "Стипендии" при плане на год в
 сумме  1949 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 685 тыс. руб., или на
 35%.  По  сравнению  с  отчетом  за  этот же период 2000 года расходы
 возросли на 265 тыс. руб., или на 63%.
       По  статье  расходов  "Приобретение  оборудования  и  предметов
 длительного  пользования"  при  плане  на год в сумме 16768 тыс. руб.
 расходы  исполнены  в  сумме  564  тыс.  руб.,  или на 3% при среднем
 проценте  исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за
 этот период в размере 12%.

               11. КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ

       Расходы  на  культуру,  искусство и кинематографию при плане на
 год  в сумме 19053 тыс. руб. исполнены в сумме 6796 тыс. руб., или на
 36%   при   среднем  проценте  исполнения  расходов  республиканского
 бюджета  за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за этот
 же период 2000 года расходы возросли на 1692 тыс. руб., или на 33%.
       По  статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при
 плане  на  год  в сумме 4527 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 1425
 тыс.  руб.,  или  на  31%  при  среднем  проценте исполнения расходов
 республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.
       По  статье  расходов  "Приобретение  оборудования  и  предметов
 длительного  пользования"  при  плане  на  год  в сумме 881 тыс. руб.
 расходы  исполнены  в  сумме  29  тыс.  руб.,  или на 3%. при среднем
 проценте  исполнения расходов республиканского бюджета за этот период
 в размере 12%.

                   12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

       Расходы  на  средства  массовой  информации  при плане на год в
 сумме  7509  тыс.  руб.  исполнены в сумме 3816 тыс. руб., или на 51%
 при  среднем проценте исполнения расходов республиканского бюджета за
 этот  период  в размере 46%. По сравнению с отчетом за этот же период
 2000 года расходы возросли на 1817 тыс. руб., или на -91%.

               13. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

       Расходы  на  здравоохранение и физическую культуру при плане на
 год  в  сумме 162308 тыс. руб. исполнены в сумме 45103 тыс. руб., или
 на  28%  при  среднем  проценте  исполнения расходов республиканского
 бюджета  за этот период в размере 46%. По сравнению с отчетом за этот
 же период 2000 года расходы возросли на 7547 тыс. руб., или на 20%.
       По  статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при
 плане  на год в сумме 28122 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 13914
 тыс.  руб.,  или  на  49%  при  среднем  проценте исполнения расходов
 республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.
       По  статье  расходов  "Медикаменты и перевязочные средства" при
 плане  на  год в сумме 22401 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 3940
 тыс.  руб.,  или  на  18%,  при  среднем проценте исполнения расходов
 республиканского  бюджета  на  эти цели за этот период в размере 21%.
 По  сравнению  с отчетом за этот же период 2000 года расходы возросли
 на 2617 тыс. руб., или на 198%.
       По   статье   расходов   "Продукты  питания  (продовольственное
 обеспечение)"  при  плане  на  год  в  сумме  14705 тыс. руб. расходы
 исполнены  в  сумме  2439 тыс. руб., или на 17%, при среднем проценте
 исполнения  расходов  республиканского  бюджета  на  эти цели за этот
 период  в  размере 20%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000
 года расходы возросли на 1159 тыс. руб., или на 91%.
       По  статье  расходов  "Приобретение  оборудования  и  предметов
 длительного  пользования"  при  плане  на год в сумме 15399 тыс. руб.
 расходы  исполнены  в  сумме  1372  тыс.  руб.  или на 9% при среднем
 проценте  исполнения расходов республиканского бюджета на эти цели за
 этот период в размере 12%.

                        14. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

       Расходы  на  социальную политику при плане на год в сумме 65511
 тыс.  руб.  исполнены  в сумме 8266 тыс. руб., или на 13% при среднем
 проценте  исполнения расходов республиканского бюджета за этот период
 в  размере  46%.  По  сравнению с отчетом за этот же период 2000 года
 расходы возросли на 4547 тыс. руб., или на 122%.
       По  статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при
 плане  на  год  в сумме 4171 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 1882
 тыс.  руб.,  или  на  45%  при  среднем  проценте исполнения расходов
 республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.
       По  статье  расходов  "Медикаменты и перевязочные средства" при
 плане  на год в сумме 342 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 93 тыс.
 руб.,   или   на   27%   при  среднем  проценте  исполнения  расходов
 республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 21%.
       По   статье   расходов   "Продукты  питания  (продовольственное
 обеспечение)"  при  плане  на  год  в  сумме  1915  тыс. руб. расходы
 исполнены  в  сумме  634  тыс. руб., или на 33%, при среднем проценте
 исполнения  расходов  республиканского  бюджета  на  эти цели за этот
 период  в  размере 20%. По сравнению с отчетом за этот же период 2000
 года расходы возросли на 216 тыс. руб., или на 52%.
       По  статье  расходов  "Приобретение  оборудования  и  предметов
 длительного  пользования"  при  плане  на  год в сумме 1281 тыс. руб.
 расходы исполнены на 132 тыс. руб., или на 10%.
       По   статье   расходов   "Трансферты   населению"   по  разделу
 "Государственные  пособия  гражданам, имеющим детей" при плане на год
 в сумме 39900 тыс. руб. расходы не исполнены.

                       14.1. Молодежная политика

       Расходы  на  молодежную  политику при плане на год в сумме 4106
 тыс.  руб. исполнены в сумме 1253,1 тыс. руб., или на 31% при среднем
 проценте  исполнения расходов республиканского бюджета за этот период
 в размере 46%.

                15. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

       Выплачено  процентов за кредиты и прочих расходов всего в сумме
 1731 тыс. руб., при плане 32032 тыс. руб., или на 5%.

             16. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

       Из  республиканского бюджета передано бюджетам других уровней в
 общей  сумме  450978  тыс.  руб.,  в  том числе за счет средств Фонда
 финансовой  поддержки  регионов  РФ  (дотации  на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности) направлено в районы 346953 тыс. руб.
       Из  них направлено на оплату труда с начислениями 170184,1 тыс.
 руб.,  что  составляет 49% от общей суммы поступления; на компенсацию
 на  детей  -  6500  тыс.  руб., или 1,9% соответственно; на погашение
 задолженности  по  электроэнергии  10460  тыс.  руб., или 3% от общей
 суммы поступления.
       Финансовая  помощь  бюджетам  районов  и города за счет средств
 ЭЭР "Алтай" и фонда регионального развития составила 14015 тыс. руб.
       Средства,  передаваемые по взаимным расчетам при плане на год в
 сумме 20400 тыс. руб., исполнены в сумме 8525 тыс. руб., или на 42%.

                          17. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

                         17.1. Бюджетные ссуды

       Выданы  бюджетные  ссуды районным и городскому бюджетам в сумме
 98927  тыс.  руб.  Возврат  ссуд  бюджетам  составил 92564 тыс. руб.,
 выдано бюджетных ссуд министерствам - 18696 тыс. руб.

       17.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

       Расходы  на прочие расходы при плане на год в сумме 264676 тыс.
 руб.  исполнены  в  сумме  98316  тыс.  руб.,  или на 37% при среднем
 проценте  исполнения расходов республиканского бюджета за этот период
 в  размере 46%. По сравнению с отчетом за соответствующий период 2000
 года расходы возросли на 95918 тыс. руб., или на 4000%.
       По  статье расходов "Оплата труда государственных служащих" при
 плане  на  год  в  сумме 3885 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 572
 тыс.  руб.,  или  на  15%  при  среднем  проценте исполнения расходов
 республиканского бюджета на эти цели за этот период в размере 46%.
       В   разрезе   получателей   средств  республиканского  бюджета,
 программ   и   мероприятий   расходы  по  данному  разделу  исполнены
 следующим образом:

                                                             тыс. руб.
 T------T---------------------------T------T----------T------------T----------T
 |  N   |    Наименование видов     | Код  | Предус-  | Исполнено  | %        |
 | п/п  |          расходов         | раз- | мотрено  |  с начала  | испол-   |
 |      |   и бюджетополучателей    | дела | Законом  |   года     | нения    |
 |      |                           |      | на год   |            |          |
 +------+---------------------------+------+----------+------------+----------+
 |  1   |             2             |  3   |    4     |      5     |    6     |
 +------+---------------------------+------+----------+------------+----------+
 | 1.   | Проведение выборов        | 3002 |   4033,8 |      251,4 |      6,2 |
 +------+---------------------------+------+----------+------------+----------+
 | 2.   | Содержание военкомата     | 3004 |   1082,1 |      516   |     47,7 |
 +------+---------------------------+------+----------+------------+----------+
 | 3.   | Совет ОСТО Автошкола      | 3004 |    213   |       35,5 |     16,7 |
 +------+---------------------------+------+----------+------------+----------+
 | 4.   | Содержание избирательной  |      |          |            |          |
 |      | комиссии                  | 3004 |    970,4 |      255,1 |     26,3 |
 +------+---------------------------+------+----------+------------+----------+
 | 5.   | Войсковая часть 5549      | 3004 |    530   |      324,1 |     61,2 |
 +------+---------------------------+------+----------+------------+----------+
 | 6.   | Горно-Алтайское правление | 3004 |     41,2 |        6,9 |     16,7 |
 |      | Всероссийского общества   |      |          |            |          |
 |      | слепых                    |      |          |            |          |
 +------+---------------------------+------+----------+------------+----------+
 | 7.   | Горно-Алтайское правление | 3004 |    106   |       43   |     40,6 |
 |      | Всероссийского общества   |      |          |            |          |
 |      | глухих                    |      |          |            |          |
 +------+---------------------------+------+----------+------------+----------+
 | 8.   | Расходы на содержание     |      |          |            |          |
 |      | Госкомсевера              | 3004 |    126,5 |       36,5 |     28,9 |
 +------+---------------------------+------+----------+------------+----------+
 | 9.   | Содержание Дирекции       |      |          |            |          |
 |      | ЭЭР "Алтай"               | 3004 |  14769,1 |     2631,5 |     17,8 |
 +------+---------------------------+------+----------+------------+----------+
 | 10.  | Содержание общества       |      |          |            |          |
 |      | Красного Креста           | 3004 |    650   |      178,6 |     27,5 |
 L------+---------------------------+------+----------+------------+----------+


                      18. ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

       Расходы  при  плане на год в сумме 476939 тыс. руб. исполнены в
 сумме  140439  тыс.  руб., или на 29% при среднем проценте исполнения
 расходов  республиканского  бюджета  за этот период в размере 46%. По
 сравнению  с  отчетом  за  соответствующий  период  2000 года расходы
 возросли на 139530 тыс. руб.

                     19. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

       Расходы  на  капитальное строительство при плане на год в сумме
 100850 тыс. руб. исполнены в сумме 35927 тыс. руб., или на 36%.


                          II. ФИНАНСИРОВАНИЕ

       За   счет   средств  Фонда  финансовой  поддержки  регионов  РФ
 (дотации  на  выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности) получено
 562934  тыс.  руб.  при  плане на год 893545 тыс. руб. финансирование
 составило  63%  к  плану, в том числе направлено в районы 346953 тыс.
 руб. и в бюджет субъекта 215981 тыс. руб.
       Из  них направлено на оплату труда с начислениями 214621,5 тыс.
 руб.,   что   составляет   38,1%   от  общей  суммы  поступления;  на
 компенсацию  на  детей  - 6500 тыс. руб., или 1,2% соответственно; на
 погашение  задолженности  по  электроэнергии  13124,65 тыс. руб., или
 2,3% от общей суммы поступления.
       Получено  дополнительно  субвенций  60708  тыс.  руб.,  из  них
 направлено  на  выплату  государственных  пособий  гражданам, имеющим
 детей  -  40486 тыс. руб., на реализацию федеральных целевых программ
 развития  регионов  6700 тыс. руб., передача в бюджет субъекта РФ для
 осуществления  госуд.  программ  1369  тыс.  руб.,  финансовая помощь
 бюджетам других уровней 12153 тыс. руб.
       Получено  дотации  на возмещение потерь в связи с формированием
 объема   и   порядка  формирования  фонда  компенсаций  (субсидии  на
 реализацию ФЗ "О ветеранах") в сумме 10218 тыс. руб.
       Получено  субсидий  в  сумме 152454 тыс. руб., из них: субсидии
 на  реализацию  ФЗ  "О  социальной  защите инвалидов в РФ" 10454 тыс.
 руб., субсидии на северный завоз 142000 тыс. руб.
       Получено  дополнительно средств по взаимным расчетам - 615 тыс.
 руб.,   на   финансирование  мероприятий  по  ликвидации  последствий
 стихийных бедствий.
       Получено  бюджетных  ссуд  в  сумме  155000  тыс.  руб., из них
 направлено  на  выплату  заработной  платы  с  начислениями  на нее и
 выплату отпускных работникам образования - 90000 тыс. руб.


           III. ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НАД ЕГО ДОХОДАМИ
         (ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА), ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НАД ЕГО
                     РАСХОДАМИ (ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА)

       Профицит  бюджета  составил 202753 тыс. руб. в связи с тем, что
 средства   из   федерального  бюджета  поступили  в  конце  отчетного
 периода,  включены  в доходы и не были израсходованы. Остатки средств
 республиканского  бюджета  на  счетах на 01.07.01г. составили в сумме
 207225  тыс.  руб.,  из них на счете республиканского бюджета - 84501
 тыс.  руб.,  на  счетах  бюджетных  учреждений  - в сумме 122724 тыс.
 руб.,  в том числе на счете Государственного Собрания Эл - Курултай -
 1141  тыс.  руб.,  Правительства  РА  -  1119  тыс.  руб., Управления
 Горно-Алтайавтодор  -  74889  тыс.  руб.,  УКС ЖКХ - 10103 тыс. руб.,
 Министерства   образования   РА   -   6969  тыс.  руб.,  Министерства
 здравоохранения   РА   -  1613  тыс.  руб.,  Республиканской  детской
 больницы - 1164 тыс. руб. и т.д.


                    IV. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

       Кредиторская    задолженность    по    отдельным   статьям   на
 01.01.2001г.  составляла  58704  тыс.  руб.,  на 01.07.2001г. - 28312
 тыс.  руб.,  снижение  составляет  30392  тыс.  руб.,  или  на 51,8%.
 Изменение кредиторской задолженности показано в таблице:

 T------------------------T---------------T---------------T---------------T
 |       Показатели       | Кредиторская  | Кредиторская  |   Изменение   |
 |                        | задолженность | задолженность | кредиторской  |
 |                        | на 01.01.2001 | на 01.07.2001 | задолженности |
 |                        | г.            | г.            |   (+ рост,    |
 |                        |               |               |  - снижение)  |
 +------------------------+---------------+---------------+---------------+
 | Просроченная           |               |               |               |
 | задолженность по       |     5026      |     3820      |     - 1206    |
 | оплате труда гос.      |               |               |               |
 | служащих всего         |               |               |               |
 +------------------------+---------------+---------------+---------------+
 | В т.ч. по образованию  |      993      |      618      |      - 375    |
 +------------------------+---------------+---------------+---------------+
 | По здравоохранению     |     1428      |     1949      |      + 521    |
 +------------------------+---------------+---------------+---------------+
 | Просроченная           |               |               |               |
 | задолженность по       |     3302      |     2199      |     - 1103    |
 | начислениям на оплату  |               |               |               |
 | труда всего            |               |               |               |
 +------------------------+---------------+---------------+---------------+
 | В т.ч. по образованию  |      468      |      276      |      - 192    |
 +------------------------+---------------+---------------+---------------+
 | По здравоохранению     |      971      |     1152      |      + 181    |
 +------------------------+---------------+---------------+---------------+
 | Просроченная           |               |               |               |
 | задолженность по       |    39168      |    13000      |    - 26168    |
 | пособиям гражданам,    |               |               |               |
 | имеющим детей          |               |               |               |
 +------------------------+---------------+---------------+---------------+
 | Просроченная           |               |               |               |
 | задолженность по       |       75      |      104      |       + 29    |
 | стипендиям             |               |               |               |
 +------------------------+---------------+---------------+---------------+
 | Медицинские расходы    |     1809      |      722      |     - 1087    |
 +------------------------+---------------+---------------+---------------+
 | Продукты питания       |     2813      |     4266      |     + 1453    |
 +------------------------+---------------+---------------+---------------+
 | Просроченная           |     6511      |     4201      |     - 2310    |
 | задолженность по       |               |               |               |
 | оплате коммунальных    |               |               |               |
 | услуг                  |               |               |               |
 L------------------------+---------------+---------------+---------------+

       Рост  кредиторской  задолженности  на 01.07.01г. по сравнению с
 началом года наблюдается по статьям:
       выплата стипендий на 39%
       продукты питания на 52%.
       Снижение  кредиторской задолженности на 01.07.01г. по сравнению
 с началом года произошло по статьям:
       оплата труда на 24%;
       начисления на оплату труда - на 33%;
       государственные пособия гражданам, имеющим детей, на 67%;
       медицинские расходы на - 60%.





                                         Приложение N5
                                         к постановлению Правительства
                                         Республики Алтай
                                         от 23 августа 2001г. N226

                             С П Р А В К А
          о кредиторской задолженности по социально значимым
           статьям республиканского бюджета Республики Алтай
                            на 01.07.2001г.

                                                             тыс. руб.
 T--------T-------------------------------------------T-----------------T
 |   N    |               Наименование                | Всего расходов  |
 |  п/п   |                                           |                 |
 +--------+-------------------------------------------+-----------------+
 |   1    |                    2                      |        3        |
 +--------+-------------------------------------------+-----------------+
 | 1.     | Оплата труда                              |     3820        |
 +--------+-------------------------------------------+-----------------+
 | 2.     | Начисления на оплату труда                |     2199        |
 +--------+-------------------------------------------+-----------------+
 | 3.     | Продукты питания                          |     4266        |
 +--------+-------------------------------------------+-----------------+
 | 4.     | Медицинские расходы                       |      722        |
 +--------+-------------------------------------------+-----------------+
 | 5.     | Коммунальные расходы                      |     4201        |
 +--------+-------------------------------------------+-----------------+
 | 6.     | Стипендия                                 |      104        |
 +--------+-------------------------------------------+-----------------+
 | 7.     | Выплаты государственных                   |                 |
 |        | пособий гражданам, имеющим                |                 |
 |        | детей                                     |    13000        |
 +--------+-------------------------------------------+-----------------+
 |        | Итого                                     |    28312        |
 L--------+-------------------------------------------+-----------------+


Информация по документу
Читайте также