Расширенный поиск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 22.05.2015 № 151-п

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2015 г. N 151-п

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 417-П "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", во исполнение пункта 2.8 приложения 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 декабря 2014 года N 508-п "О мерах по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", пункта 5 протокола заседания Комиссии по энергосбережению при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2015 года Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 417-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:

1. В паспорте государственной программы:

1.1. Пункт 5 строки "Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)" изложить в следующей редакции:

"5. Удельный расход потребляемых ресурсов бюджетным учреждением "Дирекция по эксплуатации служебных зданий" (далее - Дирекция), в том числе:

уменьшение удельного расхода электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади с 18,03 до 17,76 кВт*ч/м2);

уменьшение удельного расхода тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади с 0,36 до 0,35 Гкал/м2);

уменьшение удельного расхода холодной воды (в расчете на 1 с 11,41 до 11,33 м3/чел.);

уменьшение удельного расхода горячей воды (в расчете на 1 с 3,72 до 3,66 м3/чел.).".

1.2. Строку "Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:

 

"

Финансовое обеспечение государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы составит 20199369,2 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - 12318127,3 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований автономного округа (далее - местный бюджет) - 21900,0 тыс. рублей; программа "Сотрудничество" - 7859341,9 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 3345239,1 тыс. рублей;

в 2015 году - 8377992,6 тыс. рублей;

в 2016 году - 1677637,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 1630174,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 1722775,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 1722775,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 1722775,2 тыс. рублей

".

 

2. В Разделе 1:

2.1. После абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

"Возрастающая стоимость энергетических ресурсов приводит к необходимости поиска путей повышения эффективности их использования. При проведении капитального ремонта зданий и сооружений вопросам энергосбережения уделяется значимое внимание. Учитывая особенности климата автономного округа, в котором отопительный сезон составляет более 9 месяцев, экономия энергоресурсов позволит высвободить значительные финансовые средства.

За счет внедрения инновационных технологий в объектах окружного значения наблюдается снижение энергоемкости. При этом только в 90% административных объектов помещения оборудованы датчиками движения, датчиками присутствия, а также сопутствующим оборудованием, необходимым для автоматического регулирования освещения в помещениях. Потенциал энергосбережения по электрической энергии в среднем ежегодно оценивается до 3%.

В период с 2010 по 2014 годы проведены энергетические обследования всех административных объектов, по результатам которых Дирекцией разработана и утверждена программа в области энергосбережения.

Теплоснабжение объектов окружного значения осуществляется энергоснабжающими организациями в рамках государственных контрактов. Расчет с поставщиком энергии ведется по приборам учета энергии, оплата потребленной энергии осуществляется по установленным тарифам. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 1200 п. м.

При этом в процессе энергосбережения и энергопотребления главным является комплексное использование всех методов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.".

2.2. В абзаце двадцать девятом цифры "01.01.2013", "30" заменить цифрами "01.01.2015", "29" соответственно.

2.3. После абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:

"Во всех административных зданиях в 2012 - 2014 годах установлены приборы учета используемых энергетических ресурсов, из них электрическая энергия - 119 приборов учета, тепловая энергия - 41 прибор учета, холодная вода - 49 приборов учета и горячая вода - 38 приборов учета.".

3. В Разделе 2:

3.1. После абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"создание условий для повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приобретение энергоэффективного инновационного оборудования;".

3.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Удельный расход потребляемых ресурсов Дирекцией (%), в т.ч.:

5.1. Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади).

Показатель характеризует суммарную величину расхода электрической энергии в административных зданиях, базовым значением является уровень потребления электрической энергии, достигнутый в 2013 году.

Базовой показатель  определяется по формуле:

 

 

ОПэл.э - годовой объем потребления электрической энергии в учреждении за 2013 год, ;

Пгос.у - площадь размещения учреждения, м2.

Плановые значения показателя на 2014 - 2020 годы определяются по формуле:

 

 

Уэл.э. i+1 - плановый показатель на 2014 - 2020 годы;

Уэл.э.i - показатель, предшествующий плановому показателю;

Э - планируемая экономия потребления электрической энергии в учреждении (от 0,5 до 3%).

Информация о достижении показателя собирается 1 раз в год.

5.2. Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади).

Показатель характеризует суммарную величину расхода тепловой энергии в административных зданиях, базовым значением является уровень потребления тепловой энергии, достигнутый в 2013 году.

Базовый показатель  определяется по формуле:

 

 

ОПтеп.э - годовой объем потребления тепловой энергии в учреждении за 2013 год, Гкал;

Пгос.у - площадь размещения учреждения, м2.

Плановые значения показателя на 2014 - 2020 годы определяются по формуле:

 

 

 - плановый показатель на 2014 - 2020 годы;

 - показатель, предшествующий плановому показателю;

Э - планируемая экономия потребления тепловой энергии в учреждении (0,1%).

Информация о достижении показателя собирается 1 раз в год.

5.3. Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека).

Показатель характеризует суммарную величину расхода холодной воды в административных зданиях, базовым значением является уровень потребления холодной воды, достигнутый в 2013 году.

Базовый показатель  определяется по формуле:

 

 

 - годовой объем потребления холодной воды в учреждении за 2013 год, м3;

 - количество работников учреждения, чел.

Плановые значения показателя на 2014 - 2020 годы определяется по формуле:

 

 

 - плановый показатель на 2014 - 2020 годы;

 - показатель, предшествующий плановому показателю;

Э - планируемая экономия потребления холодной воды в учреждении (0,1%).

Информация о достижении показателя собирается 1 раз в год.

5.4. Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека).

Показатель характеризует суммарную величину расхода горячей воды в административных зданиях, базовым значением является уровень потребления горячей воды, достигнутый в 2013 году.

Базовый показатель  определяется по формуле:

 

 

 - годовой объем потребления горячей воды в учреждении за 2014 год, м3;

 - количество работников учреждения, чел.

Плановые значения показателя на 2014 - 2020 годы определяется по формуле:

 

 

 - плановый показатель на 2014 - 2020 годы;

 - показатель, предшествующий плановому показателю;

Э - планируемая экономия потребления горячей воды в учреждении (0,1%).

Информация о достижении показателя собирается 1 раз в год.".

4. После абзаца четвертого подпункта 3.2 пункта 3 Раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности планируется проведение мероприятий по установке окон с тройным остеклением или установка стеклопакетов, соблюдение дисциплины отключения осветительных приборов, применение их рационального размещения и сочетания, рациональное пользование бытовыми электроприборами, использование энергосберегающих ламп, современных приборов, установка счетчиков электроэнергии, тепла, газа, воды, терморегуляторов, устранение течи в кранах и трубах, использование современных материалов, которые позволят предотвратить потери энергетических ресурсов, улучшить микроклимат в помещении, а также уменьшить расход воды, электроэнергии и тепла.".

5. Строку 5 таблицы 5 изложить в следующей редакции:

 

"

5

Удельный расход потребляемых ресурсов Дирекцией:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м площади)

кВт*ч/м2

18,10

18,08

18,03

17,97

17,92

17,86

17,81

17,76,

17,76

 

удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади)

Гкал/м2

0,36

0,36

0,35

0,35

0, 35

0,35

0,35

0,35

0,35

 

удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека)

м3/чел.

11,41

11,40

11,39

11,38

11,37

11,35

11,34

11,33

11,33

 

удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека)

м3/чел.

3,72

3,69

3,68

3,68

3,67

3,67

3,67

3,66

3,66


".

 

6. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 6

 

Перечень программных мероприятий

 

N п/п

Мероприятия государственной программы

Ответственный исполнитель/соисполнитель

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

в том числе

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: Формирование эффективной системы управления государственным имуществом автономного округа, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами государственной власти автономного округа, достоверный учет и контроль использования государственного имущества автономного округа

Задача 1. Совершенствование системы управления государственным имуществом

1

Управление и распоряжение государственным имуществом автономного округа

Депимущества Югры

всего

9281629,8

1516494,3

6866518,7

154006,6

139668,6

201647,2

201647,2

201647,2

бюджет автономного округа

1422287,9

352887,4

170783,7

154006,6

139668,6

201647,2

201647,2

201647,2

программа "Сотрудничество"

7859341,9

1163606,9

6695735,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 <*>

Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты имущества муниципальных образований

Депимущества Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

всего

218999,9

218999,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

197099,9

197099,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет <**>

21900,0

21900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации государственного имущества автономного округа, управление которым возложено на Департамент управделами Югры

Департамент управделами Югры.

всего

9436794,8

1292667,9

1338358,8

1360196,5

1326812,5

1372919,7

1372919,7

1372919,7

бюджет автономного округа

9436794,8

1292667,9

1338358,8

1360196,5

1326812,5

1372919,7

1372919,7

1372919,7

3.1.

Предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Департамент управделами Югры.

всего

8295961,9

1095229,5

1201307,1

1250185,0

1250364,6

1166291,9

1166291,9

1166291,9

бюджет автономного округа

8295961,9

1095229,5

1201307,1

1250185,0

1250364,6

1166291,9

1166291,9

1166291,9

3.2.

Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Департамент управделами Югры.

всего

1140832,9

197438,4

137051,7

110011,5

76447,9

206627,8

206627,8

206627,8

бюджет автономного округа

1140832,9

197438,4

137051,7

110011,5

76447,9

206627,8

206627,8

206627,8

Итого по задаче

всего

18937424,5

3028162,1

8204877,5

1514203,1

1466481,1

1574566,9

1574566,9

1574566,9

бюджет автономного округа

11056182,6

1842655,2

1509142,5

1514203,1

1466481,1

1574566,9

1574566,9

1574566,9

местный бюджет

21900,0

21900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

7859341,9

1163606,9

6695735,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Обеспечение условий для выполнения государственных функций, возложенных на Депимущества Югры

4

Организационно-техническое и финансовое обеспечение Департамента

Депимущества Югры

всего

909633,5

148130,2

126916,7

126918,7

126917,8

126916,7

126916,7

126916,7

бюджет автономного округа

909633,5

148130,2

126916,7

126918,7

126917,8

126916,7

126916,7

126916,7

5

Организация деятельности и финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенного учреждения "Центр организации торгов"

Депимущества Югры

всего

352311,2

168946,8

46198,4

36515,5

36775,7

21291,6

21291,6

21291,6

бюджет автономного округа

352311,2

168946,8

46198,4

36515,5

36775,7

21291,6

21291,6

21291,6

Итого по задаче

всего

1261944,7

317077,0

173115,1

163434,2

163693,5

148208,3

148208,3

148208,3

бюджет автономного округа

1261944,7

317077,0

173115,1

163434,2

163693,5

148208,3

148208,3

148208,3

Итого по государственной программе "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"

 

всего

20199369,2

3345239,1

8377992,6

1677637,3

1630174,6

1722775,2

1722775,2

1722775,2

бюджет автономного округа

12318127,3

2159732,2

1682257,6

1677637,3

1630174,6

1722775,2

1722775,2

1722775,2

местный бюджет

21900,0

21900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

7859341,9

1163606,9

6695735,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Ответственный исполнитель

Депимущества Югры

всего

10762574,4

2052571,2

7039633,8

317440,8

303362,1

349855,5

349855,5

349855,5

бюджет автономного округа

2881332,5

867064,3

343898,8

317440,8

303362,1

349855,5

349855,5

349855,5

местный бюджет

21900,0

21900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

7859341,9

1163606,9

6695735,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнитель

Департамент управделами Югры

всего

9436794,8

1292667,9

1338358,8

1360196,5

1326812,5

1372919,7

1372919,7

1372919,7

бюджет автономного округа

9436794,8

1292667,9

1338358,8

1360196,5

1326812,5

1372919,7

1372919,7

1372919,7


Информация по документу
Читайте также