Расширенный поиск

Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.12.2005 № 381-А

       6. Целевые индикаторы и показатели реализации проекта

|——————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————-—————-——————|
|   Основные   |      Цели     |  Показатели  | Единица |     Значения      |
| направления  |               |   конечных   |измерения|    показателей    |
|              |               |  результатов |         |——————|—————|——————|
|              |               |              |         |2006  |2007 |2008  |
|——————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|Развитие      |Укрепление     |снижение      |на 100   |227   |216  |205   |
|скорой  и     |материально-   |смертности    |тыс.     |      |     |      |
|неотложной    |               |на            |населения|      |     |      |
|медицинской   |технической    |догоспитальном|         |      |     |      |
|помощи,       |базы  СМП и    |этапе         |         |      |     |      |
|в том         |отделений   СМП|              |         |      |     |      |
|числе      и  |и ЛПУ, служб   |медицинской   |         |      |     |      |
|санитарной    |санитарной     |помощи        |         |      |     |      |
|авиационной   |авиации        |(учитывая     |         |      |     |      |
|помощи        |и              |              |         |      |     |      |
|              |медицины       |наступление   |         |      |     |      |
|              |катастроф      |              |         |      |     |      |
|              |автономного    |биологической |         |      |     |      |
|              |округа         |смерти не     |         |      |     |      |
|              |               |ранее 1 часа  |         |      |     |      |
|              |               |приезда  СМП) |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |снижение      |%        |0,01  |0,5  |0,5   |
|              |               |времени       |         |      |     |      |
|              |               |ожидания      |         |      |     |      |
|              |               |обслуживания  |         |      |     |      |
|              |               |(вызовы, где  |         |      |     |      |
|              |               |оказывалась   |         |      |     |      |
|              |               |медпомощь)    |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |снижение числа|на тысячу|341   |330  |320   |
|              |               |вызовов       |населени |      |     |      |
|              |               |до уровня     |я        |      |     |      |
|              |               |обеспеченных  |         |      |     |      |
|              |               |по программе  |         |      |     |      |
|              |               |государственны|         |      |     |      |
|              |               |х гарантий    |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |уменьшение    |%        |14    |12   |10    |
|              |               |расхождения   |         |      |     |      |
|              |               |диагнозов     |         |      |     |      |
|              |               |с     приемным|         |      |     |      |
|              |               |покоем        |         |      |     |      |
|——————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|Развитие      |1. Развитие    |подготовка и  |человек  |35    |45   |45    |
|первичной     |медицинской    |              |         |      |     |      |
|              |науки и научно-|переподготовка|         |      |     |      |
|медицинской   |               |врачей        |         |      |     |      |
|помощи        |медицинского   |первичного    |         |      |     |      |
|              |потенциала     |звена         |         |      |     |      |
|              |———————————————|——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |2. Обеспечение |охват         |%        |65    |73   |80    |
|              |объектами      |профилак-     |         |      |     |      |
|              |               |тическими     |         |      |     |      |
|              |медицинского   |медицинскими  |         |      |     |      |
|              |обслуживания   |осмотрами     |         |      |     |      |
|              |               |населения     |         |      |     |      |
|              |               |округа        |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |охват         |%        |69    |75   |80    |
|              |               |диспансерным  |         |      |     |      |
|              |               |наблюдением   |         |      |     |      |
|——————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|Предупреждение|Цель 1:        |1.1. Снижение |на 100   |24    |23,9 |23,85 |
|              |               |              |тысяч    |      |     |      |
|распространени|предупреждение |заболеваемости|населения|      |     |      |
|я  в          |               |              |         |      |     |      |
|автономном    |распространения|ВИЧ-инфекцией |         |      |     |      |
|округе        |ВИЧ-инфекции   |на            |         |      |     |      |
|              |и              |территории    |         |      |     |      |
|заболеваний,  |парентеральных |автономного   |         |      |     |      |
|вызываемых    |вирусных       |округа        |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|вирусами      |гепатитов      |1.2.          |человек  |60    |77   |100   |
|              |на             |Количество    |         |      |     |      |
|иммунодефицита|территории     |человек,      |         |      |     |      |
|человека      |автономного    |которые       |         |      |     |      |
|              |округа         |получают      |         |      |     |      |
|(ВИЧ-инфекции)|               |ВААРВТ        |         |      |     |      |
|,  и гепатитов|               |(лечение +    |         |      |     |      |
|B,   C и D    |               |              |         |      |     |      |
|              |               |профилактика) |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |1.3. Охват    |удельный |80    |85   |90    |
|              |               |очагов,       |вес (%)  |      |     |      |
|              |               |охваченных    |         |      |     |      |
|              |               |эпидемическим |         |      |     |      |
|              |               |расследованием|         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |1.4.          |удельный |0     |0    |0     |
|              |               |Показатель    |вес (%)  |      |     |      |
|              |               |риска рождения|         |      |     |      |
|              |               |ВИЧ-          |         |      |     |      |
|              |               |инфицированных|         |      |     |      |
|              |               |детей         |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |1.5.          |удельный |0     |0    |0     |
|              |               |Показатель    |вес (%)  |      |     |      |
|              |               |внутриболь-   |         |      |     |      |
|              |               |ничного       |         |      |     |      |
|              |               |инфицирования |         |      |     |      |
|              |               |ВИЧ           |         |      |     |      |
|——————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|Неотложные    |Цель 2:        |1.1. Снижение |на 100   |85    |83   |80    |
|меры  борьбы  |повышение      |              |тыс.     |      |     |(сни- |
|с             |               |заболеваемости|населения|      |     |жение |
|туберкулезом  |эффективности  |туберкулезом  |         |      |     |на 0%)|
|              |противотуберку-|              |         |      |     |      |
|              |лезной         |              |         |      |     |      |
|              |помощи     и   |              |         |      |     |      |
|              |стабилизация   |              |         |      |     |      |
|              |эпидемио-      |              |         |      |     |      |
|              |логической     |              |         |      |     |      |
|              |ситуации,      |              |         |      |     |      |
|              |связанной с    |              |         |      |     |      |
|              |туберкулезом,  |              |         |      |     |      |
|              |снижение       |              |         |      |     |      |
|              |заболеваемости |              |         |      |     |      |
|              |туберкулезом и |              |         |      |     |      |
|              |смертности     |              |         |      |     |      |
|              |от него        |              |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |1.2. Улучшение|         |      |     |      |
|              |               |показателей   |         |      |     |      |
|              |               |эффективности |         |      |     |      |
|              |               |лечения:      |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |* абацилиро-  |%        |85    |87   |90    |
|              |               |вание         |         |      |     |      |
|              |               |впервые       |         |      |     |      |
|              |               |выявленных    |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |* клиническое |%        |26    |26   |27    |
|              |               |излечение     |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |1.3. Снижение |на 100   |9,1   |9    |9     |
|              |               |смертности    |тыс.     |      |     |      |
|              |               |от            |населения|      |     |      |
|              |               |туберкулеза   |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |1.4. Снижение |%        |2     |3    |2     |
|              |               |выхода на     |         |      |     |      |
|              |               |инвалидность  |         |      |     |      |
|——————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|Сахарный      |Цель 3:        |1.1. Снижение |на 100   |0,001 |0,001|0,001 |
|диабет        |повышение      |летальности   |тыс.     |      |     |      |
|              |продолжительнос|от  осложнений|населения|      |     |      |
|              |ти и улучшение |              |         |      |     |      |
|              |качества       |сахарного     |         |      |     |      |
|              |жизни          |диабета       |         |      |     |      |
|              |больных        |              |         |      |     |      |
|              |сахарным       |              |         |      |     |      |
|              |диабетом       |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |1.2.          |на 100   |19,2  |18   |18    |
|              |               |Сокращение    |тыс.     |      |     |      |
|              |               |сроков        |населения|      |     |      |
|              |               |восстановления|         |      |     |      |
|              |               |утраченного   |         |      |     |      |
|              |               |здоровья      |         |      |     |      |
|              |               |за     счет   |         |      |     |      |
|              |               |внедрения     |         |      |     |      |
|              |               |современных   |         |      |     |      |
|              |               |методов       |         |      |     |      |
|              |               |диагностики и |         |      |     |      |
|              |               |лечения       |         |      |     |      |
|——————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|Здоровый      |Цель 4:        |1.1. Снижение |на 1000  |2300  |2200 |2100  |
|ребенок       |создание       |              |населения|      |     |      |
|              |условий        |заболеваемости|         |      |     |      |
|              |рождения       |детского      |         |      |     |      |
|              |здоровых детей,|населения     |         |      |     |      |
|              |снижение       |от 0 до 18 лет|         |      |     |      |
|              |показателей    |              |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |материнской    |1.2. Стабили- |на 100   |33,3  |30,5 |18,0  |
|              |и детской,     |зация         |тыс.     |      |     |      |
|              |в том          |              |живо-    |      |     |      |
|              |числе          |показателей   |рождений |      |     |      |
|              |младенческой,  |материнской   |         |      |     |      |
|              |смертности,    |смертности    |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |сохранение и   |1.3. Снижение |промилле |12    |11,5 |11,0  |
|              |укрепление     |младенческой  |на 1000  |      |     |      |
|              |здоровья       |смертности    |родив-   |      |     |      |
|              |детей    и     |              |шихся    |      |     |      |
|              |подростков     |              |живыми   |      |     |      |
|              |на всех этапах |              |         |      |     |      |
|              |развития       |              |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |1.4. Снижение |промилле |10    |9,7  |9,6   |
|              |               |              |на 1000  |      |     |      |
|              |               |перинатальной |родив-   |      |     |      |
|              |               |смертности    |шихся    |      |     |      |
|              |               |              |живыми и |      |     |      |
|              |               |              |мертвыми |      |     |      |
|——————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|Вакцинопрофи- |Цель 5:        |1.1. Снижение |на 100   |654,5 |630  |560,6 |
|лактика       |снижение       |              |тыс.     |      |     |      |
|              |уровня         |заболеваемости|населения|      |     |      |
|              |заболеваемости |гриппом       |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |и смертности   |1.2. Снижение |на 100   |0,1   |0    |0     |
|              |среди детей    |              |тыс.     |      |     |      |
|              |и     взрослых |заболеваемости|населения|      |     |      |
|              |               |корью         |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |от инфекционных|1.3. Снижение |на 100   |0     |0    |0     |
|              |заболеваний,   |              |тыс.     |      |     |      |
|              |               |заболеваемости|населения|      |     |      |
|              |управляемых    |дифтерией     |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |вакцинацией    |1.4. Снижение |на 100   |3,4   |0,5  |0,1   |
|              |               |              |тыс.     |      |     |      |
|              |               |заболеваемости|населения|      |     |      |
|              |               |эпидпаротитом |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |1.5. Снижение |на 100   |25,1  |10   |1     |
|              |               |              |тыс.     |      |     |      |
|              |               |заболеваемости|населения|      |     |      |
|              |               |краснухой     |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |1.6. Снижение |на 100   |9,8   |9,1  |8,5   |
|              |               |              |тыс.     |      |     |      |
|              |               |заболеваемости|населения|      |     |      |
|              |               |гепатитом "В" |         |      |     |      |
|              |               |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|              |               |1.7. Снижение |на 100   |8,2   |8    |7,5   |
|              |               |заболеваемости|тыс.     |      |     |      |
|              |               |гепатитом А"  |населения|      |     |      |
|——————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|Организация   |оказание       |снижение      |на 100   |1970  |1966 |1964,1|
|обеспечения   |высоко-        |              |тыс.     |      |     |      |
|населения     |технологичной  |заболеваемости|населения|      |     |      |
|автономного   |(дорогостоящей)|              |         |      |     |      |
|округа высоко-|медицинской    |——————————————|—————————|——————|—————|——————|
|технологичными|помощи в       |снижение      |на 100   |5,5   |5,2  |5,0   |
|(дорогостоящим|клиниках и     |смертности    |тыс.     |      |     |      |
|и) видами     |учреждениях    |              |населения|      |     |      |
|медицинской   |здравоохранения|              |         |      |     |      |
|помощи        |на территории  |              |         |      |     |      |
|              |других         |              |         |      |     |      |
|              |субъектов      |              |         |      |     |      |
|              |Российской     |              |         |      |     |      |
|              |Федерации      |              |         |      |     |      |
|——————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————|—————|——————|

         6. Оценка эффективности и социально-экономических
                 последствий от реализации проекта

    При условии реализации мероприятий программы прогнозируется:
    -    снижение    среднего    срока   оказания   диагностических
исследований   для   амбулаторных  пациентов  вследствие  улучшения
материально-технической     базы     учреждений     здравоохранения
первичного звена;
    -   сокращение   сроков   восстановления  утраченного  здоровья
населения  за  счет реализации современных технологий профилактики,
диагностики и лечения;
    -   стабилизация   эпидемиологической   ситуации  в  автономном
округе по инфекционным и социально обусловленным заболеваниям;
    -     снижение     заболеваемости     с    временной    утратой
трудоспособности,    инвалидности   и   смертности   населения   от
неэпидемических   заболеваний   (болезней  системы  кровообращения,
сахарного   диабета,   туберкулеза,  онкологических  заболеваний  и
др.);
    -     повышение     качества    жизни    больных,    увеличение
продолжительности  активной  жизни населения за счет своевременного
предупреждения и лечения заболеваний.

                              ПРОЕКТ
               "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
      ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2006 - 2010 ГОДЫ"

                        1. Паспорт проекта

|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование     |"Развитие агропромышленного комплекса                |
|                 |Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006 - 2010    |
|                 |годы"                                                |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Основание для    |Поручение Президента Российской Федерации о          |
|разработки       |разработке национального проекта "Развитие АПК",     |
|                 |Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ  "Об |
|                 |общих принципах организации законодательных          |
|                 |(представительных) и исполнительных органов          |
|                 |государственной власти субъектов Российской          |
|                 |Федерации",                                          |
|                 |Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20       |
|                 |декабря 2004 г. N 116-ЗАО "О государственной         |
|                 |поддержке сельскохозяйственного производства     в   |
|                 |Ямало-Ненецком автономном округе"                    |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Ответственные    |Департамент по развитию агропромышленного            |
|исполнители      |комплекса автономного округа                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Разработчик      |Департамент по развитию агропромышленного            |
|                 |комплекса автономного округа                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи    |Цели:                                                |
|                 |- сохранение и дальнейшее развитие                   |
|                 |агропромышленного комплекса, в том числе             |
|                 |традиционных отраслей;                               |
|                 |- повышение экономической эффективности              |
|                 |производственной деятельности предприятий;           |
|                 |- стабилизация экономического состояния              |
|                 |предприятий и обеспечение их устойчивого             |
|                 |развития;                                            |
|                 |- повышение эффективности использования сырьевых     |
|                 |ресурсов автономного округа                          |
|                 |Основные задачи:                                     |
|                 |- укрепление материально-технической базы            |
|                 |предприятий агропромышленного комплекса;             |
|                 |- внедрение прогрессивных технологий,                |
|                 |современной техники и технологического               |
|                 |оборудования, реконструкция и строительство          |
|                 |цехов по глубокой переработке сырья в                |
|                 |агропромышленном комплексе, в том числе в            |
|                 |традиционных отраслях;                               |
|                 |- увеличение объемов агропромышленного               |
|                 |производства и повышение качества продукции;         |
|                 |- расширение ассортимента выпускаемой продукции;     |
|                 |- обеспечение трудозанятости в агропромышленном      |
|                 |комплексе, в том числе в традиционных отраслях;      |
|                 |- улучшение социально-экономического положения       |
|                 |коренных малочисленных народов Севера, занятых в     |
|                 |агропромышленном комплексе автономного округа;       |
|                 |- восстановление факторий;                           |
|                 |- сохранение и приумножение сырьевого потенциала     |
|                 |рыболовства автономного округа                       |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы    |2006 - 2010 годы                                     |
|реализации       |                                                     |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Перечень         |1. Государственная поддержка                         |
|основных         |сельскохозяйственного производства                   |
|мероприятий      |1.1. Поддержка северного оленеводства                |
|                 |1.2. Поддержка молочного животноводства              |
|                 |1.3. Поддержка охотпромысла                          |
|                 |1.4. Поддержка звероводства                          |
|                 |1.5. Приобретение энергоресурсов                     |
|                 |1.6. Транспортное обеспечение                        |
|                 |2. Государственная поддержка рыболовства             |
|                 |2.1. Поддержка производства рыбной продукции         |
|                 |2.2. Поддержка мелиоративного лова хищных видов  рыб |
|                 |3. Научно-исследовательские работы в АПК (НИОКР)     |
|                 |4. Развитие производственной базы рыболовства        |
|                 |4.1. Развитие рыбообрабатывающей базы                |
|                 |4.2. Техническое перевооружение флота                |
|                 |4.3. Приобретение техники и транспортных средств     |
|                 |4.4. Приобретение технических средств по             |
|                 |перевооружению рыбопромысловой техники               |
|                 |4.5.Охрана рыбных запасов                            |
|                 |5. Развитие оленеводства                             |
|                 |5.1. Восстановление поголовья оленей                 |
|                 |5.2. Развитие мощностей переработки в                |
|                 |оленеводстве                                         |
|                 |6. Развитие звероводства                             |
|                 |6.1. Племенная работа в звероводстве                 |
|                 |6.2. Развитие мощностей переработки в                |
|                 |звероводстве                                         |
|                 |7. Развитие скотоводства                             |
|                 |7.1. Племенная работа в скотоводстве                 |
|                 |7.2. Развитие мощностей переработки в                |
|                 |скотоводстве                                         |
|                 |8. Зоотехнические и ветеринарно-профилактические     |
|                 |мероприятия в агропромышленном комплексе             |
|                 |9. Восстановление и развитие факторий                |
|                 |10. Кадровое обеспечение агропромышленного           |
|                 |комплекса                                            |
|                 |11. Информационно-консультационное обеспечение       |
|                 |агропромышленного комплекса                          |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и         |Общий объем финансирования - 7196,5 млн. рублей, в   |
|источники        |том числе:                                           |
|финансирования   |из федерального бюджета 1231,7 млн. рублей,          |
|                 |по годам:                                            |
|                 |2006 год - 201,8 млн. рублей;                        |
|                 |2007 год - 222,0 млн. рублей;                        |
|                 |2008 год - 244,1 млн. рублей;                        |
|                 |2009 год - 268,5 млн. рублей;                        |
|                 |2010 год - 295,3 млн. рублей.                        |
|                 |Из областного бюджета 1557,7 млн. рублей,  по годам: |
|                 |2006 год - 268,0 млн. рублей;                        |
|                 |2007 год - 290,0 млн. рублей;                        |
|                 |2008 год - 308,0 млн. рублей;                        |
|                 |2009 год - 332,6 млн. рублей;                        |
|                 |2010 год - 359,2 млн. рублей;                        |
|                 |Из окружного бюджета 4407,1 млн. рублей,  по годам:  |
|                 |2006 год - 837,8 млн. рублей;                        |
|                 |2007 год - 1037,8 млн. рублей;                       |
|                 |2008 год - 883,8 млн. рублей;                        |
|                 |2009 год - 913,7 млн. рублей;                        |
|                 |2010 год - 734,0 млн. рублей                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые        |Реализация проекта должна обеспечить:                |
|конечные         |- достижение стабильного развития                    |
|результаты       |агропромышленного комплекса автономного округа,  в   |
|реализации       |том числе традиционных отраслей;                     |
|                 |- создание условий для эффективного                  |
|                 |функционирования предприятий сельского хозяйства и   |
|                 |рыболовства;                                         |
|                 |- увеличение объема и повышение качества             |
|                 |производства агропромышленной продукции и            |
|                 |продуктов ее переработки;                            |
|                 |- восстановление и развитие факторий;                |
|                 |- создание предпосылок на улучшение                  |
|                 |социально-экономического положения коренных          |
|                 |малочисленных народов Севера;                        |
|                 |- усиление охраны рыбных запасов                     |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

                      2. Содержание проблемы

    Агропромышленный  комплекс  автономного  округа  является одной
из   составляющих   экономики   региона   и   основным   источником
жизнеобеспечения   коренного   населения.   В   силу   естественных
климатических  условий  сельское  хозяйство  округа ориентировано в
первую  очередь  на  традиционные  для  автономного округа отрасли:
оленеводство,  рыболовство,  звероводство, переработку мяса, рыбы и
пушно-мехового сырья.
    Структура    комплекса    представлена   сельскохозяйственными,
рыбодобывающими,  рыбоперерабатывающими  предприятиями,  общинами и
иными   организациями   коренных   малочисленных   народов  Севера,
частными хозяйствами.
    Производством  продукции  занимаются  74  хозяйства с различной
организационно-правовой   формой   собственности,  34  крестьянско-
фермерских  хозяйства  и  общины  и  более  2900 личных хозяйств. В
отраслях  сельского  хозяйства  и  рыболовства занято около 7 тысяч
человек,  в  основном  представители коренных малочисленных народов
Севера.
    Ключевой    отраслью    по   количеству   занятых,   финансово-
экономическим    показателям    и   социально-культурной   роли   в
жизнедеятельности  коренных  малочисленных  народов Севера является
оленеводство.
    Рыболовство   также   является   одной  из  важнейших  отраслей
агропромышленного комплекса.
    Современное  состояние  агропромышленного комплекса автономного
округа    можно    охарактеризовать    как   кризисное.   Причинами
сложившегося   кризисного   состояния   отраслей  агропромышленного
комплекса   являются   процессы   реорганизации   и  акционирования
предприятий,   распад   производственных  и  экономических  связей,
произошедшие в годы реформ.
    Проводимые   реформы   без   учета  специфики  Крайнего  Севера
поставили   товаропроизводителей   автономного   округа  в  тяжелое
положение.  Диспаритет  цен  на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию,   рост   цен  на  энергоносители,  транспортные  и  иные
услуги,   разбросанность   производственных   объектов  на  больших
территориях  привели  к  снижению  финансовых  показателей отраслей
производства.
    Постановлением  Губернатора  автономного  округа  от 29 октября
2001  г.  N  651  была  утверждена  комплексная  целевая  программа
"Развитие  агропромышленного  комплекса Ямало-Ненецкого автономного
округа  на  2002  -  2005 годы". Реализация программных мероприятий
оказала   позитивное   воздействие  на  развитие  агропромышленного
комплекса, в том числе и на традиционные отрасли.
    За   счет   средств   программы   была  укреплена  материально-
техническая  база  предприятий, увеличены производственные мощности
по   заморозке  рыбы,  что  позволило  сократить  продолжительность
перевозки  рыбы  в охлажденном виде и значительно улучшило качество
рыбной продукции.
    Также  произведена  модернизация  и обновление технологического
оборудования,    обновление   техники   и   транспортных   средств.
Внедрение     прогрессивных     технологий     позволило     ввести
высокотехнологичный   убойный   комплекс,   отвечающий  требованиям
Евростандарта,  завод  по  глубокой  переработке  пантов  северного
оленя.
    С  целью  сохранения системы материально-технического снабжения
предприятий  агропромышленного  комплекса,  заготовок  и  промыслов
восстановлено 26 факторий.
    Для  улучшения  ведения  промысла приобретены рыбопромысловый и
транспортный флот.
    Все  это  способствовало  увеличению валового производства мяса
с  569  тонн  до  1350  тонн,  делового  выхода телят оленей на 100
январских  маток  с  49,2 до 58,6%, сохранности взрослого поголовья
с  83,5  до  88%,  добычи  рыбы  с  5,8 тыс. тонн до 6,8 тыс. тонн,
выпуска  мороженой  рыбной  продукции  с  2,3  тыс.  тонн до 4 тыс.
тонн,   повышению   производительности   труда   рыбаков   на  45%,
расширению ассортимента выпускаемой продукции.
    Однако   современное  состояние  предприятий  агропромышленного
комплекса  на  территории  автономного  округа  находится  в весьма
сложном    экономическом    положении,   нуждается   в   дальнейшей
финансовой поддержке.
    Для  улучшения  работы  агропромышленного  комплекса необходимо
дальнейшее    внедрение    современных   технологий   по   глубокой
переработке   оленьего   сырья   и   рыбы,   реализация   комплекса
ветеринарно-профилактических  мероприятий,  создание  на  маршрутах
движения  нормальных  производственных  и  жилищно-бытовых  условий
для кочевого населения.
    На  протяжении  многих  лет торговое и медицинское обслуживание
кочующего  населения  осуществлялось  на  факториях, где можно было
закупить  продукты  и  боеприпасы,  сдать  мясо и пушнину, получить
первую  медицинскую  помощь.  За  годы  внедрения  рыночных  реформ
фактории  пришли  в  упадок.  В  последние  годы  за  счет  средств
государственной  поддержки  фактории  начали  восстанавливать.  Эту
работу необходимо продолжить.
    Важнейшим      принципом      усовершенствования     управления
агропромышленным   комплексом  должен  быть  системный  программный
подход,   обеспечивающий   взаимосвязанное  совершенствование  всех
элементов   хозяйственного   механизма   и   всех  сторон  сельской
инфраструктуры.
    Проект  разработан  на  основе  анализа  современного состояния
отраслей   сельского   хозяйства   и  рыболовства,  его  реализация
предполагается   в  рамках  окружной  целевой  программы  "Развитие
агропромышленного  комплекса  Ямало-Ненецкого автономного округа на
2006 - 2010 годы".
    Проект  в  основном носит социальную направленность, выраженную
в   сохранении  традиционного  уклада  жизни  и  культуры  коренных
малочисленных   народов  Севера  автономного  округа,  и  позволяет
через   трудозанятость   в   традиционных   отраслях   производства
обеспечить   социальную   и  экономическую  защищенность  коренного
населения автономного округа.

                 3. Основные цели и задачи проекта

    Основными целями проекта являются:
    -    сохранение   и   дальнейшее   развитие   агропромышленного
комплекса, в том числе традиционных отраслей;
    -    повышение    экономической    эффективности   деятельности
предприятий;
    -   стабилизация   экономического   состояния   предприятий   и
обеспечение их устойчивого развития;
    -   повышение  эффективности  использования  сырьевых  ресурсов
автономного округа.
    Исходя из целей, определены следующие задачи:
    -    укрепление    материально-технической   базы   предприятий
агропромышленного комплекса;
    -  внедрение  прогрессивных  технологий,  современной техники и
технологического   оборудования,   реконструкция   и  строительство
цехов   по  глубокой  переработке  сырья  в  традиционных  отраслях
хозяйствования;
    -   увеличение   объемов   агропромышленного   производства   и
повышение качества продукции;
    - расширение ассортимента выпускаемой продукции;
    -  обеспечение  трудозанятости  в агропромышленном комплексе, в
том числе традиционных отраслях;
    -   улучшение   социально-экономического   положения   коренных
малочисленных    народов   Севера,   занятых   в   агропромышленном
комплексе автономного округа;
    - восстановление факторий;
    -  сохранение  и  приумножение сырьевого потенциала рыболовства
автономного округа.
    Главными   направлениями   государственной   политики   в  ходе
реализации проекта являются:
    -  в  области  социальной  сферы  -  повышение  уровня  жизни и
социального обеспечения коренных малочисленных народов Севера;
    -   в   области   экономики   -   формирование  эффективного  и
конкурентоспособного агропромышленного производства;
    -   в   области   экологии  и  охраны  природы  -  производство
экологически  чистых  продуктов  питания  и  создание  экологически
безопасных  условий  как  для  населения,  так  и  для  животного и
растительного мира автономного округа.

                 4. Ресурсное обеспечение проекта

    Для      реализации      мероприятий      проекта     "Развитие
агропромышленного  комплекса  Ямало-Ненецкого автономного округа на
2006 - 2010 годы" необходимо 7196,5 млн. рублей.

|————————————————————|————————————|————————-————————-————————-————————-————————|
|Источники средств   |Общая       |        Объем финансирования по годам       |
|                    |стоимость,  |————————|————————|————————|————————|————————|
|                    |млн. руб.   |2006    |2007    |2008    |2009    |2010    |
|————————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Федеральный бюджет  |1231,7      |201,8   |222,0   |244,1   |268,5   |295,3   |
|————————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Областной бюджет    |1557,7      |268,0   |290,0   |308,0   |332,6   |359,2   |
|————————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Окружной бюджет     |4407,1      |837,8   |1037,8  |883,8   |913,7   |734,0   |
|————————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Всего по проекту    |7196,5      |1307,6  |1549,8  |1435,9  |1514,8  |1388,4  |
|————————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————|————————|

             5. План мероприятий по реализации проекта

                                                        млн. рублей
|—————|—————————————————————|————————-———————-———————-————————-———————|———————|
|N п/п|Мероприятие          |                  Годы                   |Всего  |
|     |                     |————————|———————|———————|————————|———————|       |
|     |                     |2006    |2007   |2008   |2009    |2010   |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|1.   |Государственная      |350,1   | 379,6 |403,1  |434,9   |470,9  |2038,6 |
|     |поддержка            |        |       |       |        |       |       |
|     |сельскохозяйственного|        |       |       |        |       |       |
|     |производства         |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |43,2    |47,5   |52,3   |57,5    |63,2   |263,7  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |областной бюджет     |10,0    |10,8   |11,5   |12,4    |13,4   |58,1   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |296,9   |321,3  |339,3  |365,0   |394,2  |1716,7 |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|1.1. |Поддержка северного  |        |       |       |        |       |       |
|     |оленеводства         |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |30,6    |33,7   |37,0   |40,7    |44,8   |186,8  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |114,5   |123,8  |131,5  |142,0   |153,4  |665,2  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|1.2. |Поддержка молочного  |        |       |       |        |       |       |
|     |животноводства       |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |21,4    |23,1   |22,7   |23,1    |25,0   |115,3  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|1.3. |Поддержка            |        |       |       |        |       |       |
|     |охотпромысла         |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |0,8     |0,9    |0,9    |1,0     |1,1    |4,6    |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|1.4. |Поддержка            |        |       |       |        |       |       |
|     |звероводства         |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |12,6    |13,9   |15,2   |16,8    |18,4   |76,9   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |18,2    |19,7   |21,0   |22,6    |24,5   |106,1  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|1.5. |Приобретение         |        |       |       |        |       |       |
|     |энергоресурсов       |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |131,6   |142,4  |151,3  |163,4   |176,4  |765,2  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|1.6. |Транспортное         |        |       |       |        |       |       |
|     |обеспечение          |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |областной бюджет     |10,0    |10,8   |11,5   |12,4    |13,4   |58,1   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |10,4    |11,2   |11,9   |12,9    |13,9   |60,3   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|2    |Государственная      |173,6   |188,1  |200,4  |216,8   |234,5  |1013,3 |
|     |поддержка            |        |       |       |        |       |       |
|     |рыболовства          |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |15,0    |16,5   |18,2   |20,0    |22,0   |91,6   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |областной бюджет     |25,0    |27,1   |28,7   |31,0    |33,5   |145,3  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |133,6   |144,5  |153,5  |165,8   |179,0  |776,4  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|2.1. |Поддержка            |        |       |       |        |       |       |
|     |производства рыбной  |        |       |       |        |       |       |
|     |продукции            |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |133,6   |144,5  |153,5  |165,8   |179,0  |776,4  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|2.2. |Проведение           |        |       |       |        |       |       |
|     |мелиоративного       |        |       |       |        |       |       |
|     |лова хищных видов рыб|        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |15,0    |16,5   |18,2   |20,0    |22,0   |91,6   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |областной бюджет     |25      |27,1   |28,7   |31,0    |33,5   |145,3  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|3    |Проведение научно-   |14,0    |15,2   |16,2   |17,5    |18,9   |81,9   |
|     |исследовательских    |        |       |       |        |       |       |
|     |работ (НИОКР)        |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |3,0     |3,3    |3,6    |3,9     |4,2    |18,0   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |областной бюджет     |8,0     |8,7    |9,2    |9,9     |10,7   |46,5   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |3,0     |3,2    |3,4    |3,7     |4,0    |17,4   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|4    |Развитие             |382,5   |338,7  |314,9  |299,0   |305,8  |1640,9 |
|     |производственной     |        |       |       |        |       |       |
|     |базы рыболовства     |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |48,0    |52,8   |58,1   |63,9    |70,3   |293,0  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |областной бюджет     |152,0   |164,5  |174,7  |188,6   |203,7  |883,5  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |182,5   |121,4  |82,2   |46,5    |31,8   |464,4  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|4.1. |Развитие             |        |       |       |        |       |       |
|     |рыбообрабатывающей   |        |       |       |        |       |       |
|     |базы                 |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |7,0     |7,7    |8,5    |9,3     |10,2   |42,7   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |78,2    |75,3   |38,4   |2,4     |1,3    |195,6  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|4.2. |Техническое          |        |       |       |        |       |       |
|     |перевооружение флота |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |35,0    |38,5   |42,4   |46,6    |51,2   |213,7  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |областной бюджет     |142,0   |153,6  |163,2  |176,2   |190,3  |825,4  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |67,4    |12,4   |15,2   |24,0    |7,0    |126,0  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|4.3. |Приобретение техники |        |       |       |        |       |       |
|     |и транспортных       |        |       |       |        |       |       |
|     |средств              |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |12,0    |14,3   |9,5    |4,0     |6,8    |46,6   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|4.4. |Приобретение         |        |       |       |        |       |       |
|     |технических средств  |        |       |       |        |       |       |
|     |по перевооружению    |        |       |       |        |       |       |
|     |рыбопромысловой      |        |       |       |        |       |       |
|     |техники              |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |областной бюджет     |10,0    |10,8   |11,5   |12,4    |13,4   |58,1   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |18,2    |14,9   |14,4   |11,5    |12,1   |71,1   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|4.5. |Охрана рыбных запасов|        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |6,0     |6,6    |7,3    |8,0     |8,8    |36,6   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |6,7     |4,5    |4,7    |4,6     |4,6    |25,1   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|5.   |Развитие оленеводства|145,6   |307,7  |277,6  |287,3   |151,4  |1169,7 |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |84,4    |92,8   |102,1  |112,3   |123,6  |515,3  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |61,2    |214,9  |175,5  |175,0   |27,8   |654,4  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|5.1. |Восстановление       |        |       |       |        |       |       |
|     |поголовья оленей     |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |2,2     |4,8    |5,1    |5,5     |5,7    |23,3   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|5.2. |Развитие мощностей   |        |       |       |        |       |       |
|     |переработки          |        |       |       |        |       |       |
|     |в оленеводстве       |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |84,4    |92,8   |102,1  |112,3   |123,6  |515,3  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |59,0    |210,1  |170,4  |169,5   |22,1   |631,1  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|6.   |Развитие звероводства|        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |7,5     |8,5    |4,9    |8,1     |8,3    |37,3   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|6.1. |Племенная работа     |        |       |       |        |       |       |
|     |в звероводстве       |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |3,7     |1,3    |2,2    |1,2     |1,7    |10,1   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|6.2. |Развитие мощностей   |        |       |       |        |       |       |
|     |переработки          |        |       |       |        |       |       |
|     |в звероводстве       |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |3,8     |7,2    |2,7    |6,9     |6,6    |27,2   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|7.   |Развитие скотоводства|        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |24,1    |21,1   |6,3    |5,9     |2,0    |59,4   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|7.1. |Племенная работа     |        |       |       |        |       |       |
|     |в животноводстве     |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |0,9     |1,2    |1,1    |1,7     |1,6    |6,5    |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|7.2. |Развитие мощностей   |        |       |       |        |       |       |
|     |переработки          |        |       |       |        |       |       |
|     |в скотоводстве       |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |23,2    |19,9   |5,2    |4,2     |0,4    |52,9   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|8.   |Зоотехнические       |70,7    |83,7   |77,1   |71,5    |70,1   |373,1  |
|     |и ветеринарно-       |        |       |       |        |       |       |
|     |профилактические     |        |       |       |        |       |       |
|     |мероприятия в        |        |       |       |        |       |       |
|     |агропромышленном     |        |       |       |        |       |       |
|     |комплексе            |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |4,0     |4,4    |4,8    |5,3     |5,9    |24,4   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |66,7    |79,3   |72,3   |66,2    |64,2   |348,7  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|9.   |Восстановление       |117,3   |186,1  |114,3  |154,4   |108,1  |680,1  |
|     |и развитие факторий  |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |4,2     |4,6    |5,1    |5,6     |6,1    |25,6   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |областной бюджет     |73,0    |79,0   |83,9   |90,6    |97,8   |424,3  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |40,1    |102,5  |25,3   |58,2    |4,1    |230,2  |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|10.  |Кадровое обеспечение |        |       |       |        |       |       |
|     |отраслей             |        |       |       |        |       |       |
|     |агропромышленного    |        |       |       |        |       |       |
|     |комплекса            |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |10,7    |11,9   |12,1   |12,2    |11,1   |58,0   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|11.  |Информационно-       |        |       |       |        |       |       |
|     |консультационное     |        |       |       |        |       |       |
|     |обеспечение в        |        |       |       |        |       |       |
|     |агропромышленном     |        |       |       |        |       |       |
|     |комплексе            |        |       |       |        |       |       |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |11,5    |9,2    |8,9    |7,1     |7,4    |44,1   |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |Всего по мероприятиям|1307,6  |1549,8 |1435,9 |1514,8  |1388,4 |7196,5 |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |федеральный бюджет   |201,8   |222,0  |244,1  |268,5   |295,3  |1231,7 |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |областной бюджет     |268,0   |290,0  |308,0  |332,6   |359,2  |1557,7 |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|
|     |окружной бюджет      |837,8   |1037,8 |883,8  |913,7   |734,0  |4407,1 |
|—————|—————————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|

           6. Результаты реализации мероприятий проекта

    Предлагаемый  проект  ориентирован  на  сохранение  и  развитие
агропромышленного  комплекса  в  автономном  округе,  в  том  числе
традиционных отраслей.
    В    результате   реализации   проекта   будут   восстановлены,
модернизированы  или  вновь  созданы  на  современных  материально-
технических     и    технологических    базах    основные    фонды,
обеспечивающие рабочие места в традиционных отраслях.
    Результаты реализации проекта будут способствовать:
    -      расширению      товарного     выхода     и     повышению
конкурентоспособности  продукции  традиционных  отраслей  хозяйства
по   сравнению   с   привозной   продукцией  на  основе  инноваций,
экологической  чистоты  и  возможности  круглогодичных поставок при
снижении издержек на транспортировку, хранение и переработку;
    -  созданию  предпосылок для формирования на основе собственных
ресурсов   внутреннего   продовольственного   и  товарного  рынков,
формированию   новых   источников   дохода   традиционных  отраслей
хозяйствования;
    -  повышению  уровня  и  качества  жизни,  улучшению  здоровья,
обновлению    основных   систем   жизнеобеспечения,   духовному   и
национально-культурному  возрождению  коренных народов, усилению их
социальной роли и росту самосознания, развитию сотрудничества;
    - снижению убыточности производства продукции.

       7. Целевые индикаторы и показатели реализации проекта

    Оценка     социально-экономической     эффективности    проекта
производится  на  основе  системы индикаторов, которые представляют
собой количественные и качественные характеристики.

|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————-—————————|
| N  |Индикаторы                         |Единица    |      Значение      |
|п/п |                                   |измерения  |——————————|—————————|
|    |                                   |           |2006 год  |2010 год |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|    |Оленеводство                       |           |          |         |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|1   |Сохранность взрослого поголовья    |%          |88        |90       |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|2   |Деловой выход молодняка            |%          |60        |70       |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|3   |Удельный вес маток в структуре     |%          |52        |60       |
|    |стада                              |           |          |         |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|4   |Валовое производство мяса на 100   |ц          |12        |17       |
|    |январских оленей                   |           |          |         |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|    |Звероводство                       |           |          |         |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|5   |Сохранность зверей                 |%          |91        |95       |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|6   |Деловой выход щенят на 1 самку     |гол.       |2,2       |4,1      |
|    |лисы                               |           |          |         |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|    |Деловой выход щенят на штатную     |гол.       |6         |9        |
|    |самку песца                        |           |          |         |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|    |Скотоводство                       |           |          |         |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|7   |Удой на 1 корову                   |кг         |2800      |3000     |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|8   |Выход телят на 100 коров           |гол.       |71        |82       |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|    |Рыболовство                        |           |          |         |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|9   |Объем добычи рыбы                  |тонн       |7000      |9740     |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|10  |Объем выпуска пищевой рыбной       |тонн       |5950      |8280     |
|    |продукции                          |           |          |         |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|11  |Объем реализации продукции         |млн. руб.  |196,3     |413,9    |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|12  |Средняя цена реализации            |тыс. руб.  |33,0      |50,0     |
|    |продукции                          |за тонну   |          |         |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|13  |Численность работающих             |чел.       |2125      |2365     |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|
|14  |Производительность труда           |т/чел.     |2,8       |3,5      |
|————|———————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————|

         8. Оценка эффективности и социально-экономических
                 последствий от реализации проекта

    Реализация мероприятий в рамках проекта позволит обеспечить:
    -  увеличение  производства  мяса  оленя  до  4042 тонн, шкурок
клеточного  пушного  звероводства  до  20473  штук,  молока до 2100
тонн,   добычи  рыбы  до  9,7  тыс.  тонн,  выпуск  пищевой  рыбной
продукции до 8,2 тыс. тонн;
    - дальнейшее развитие и восстановление факторий;
    -   укрепление   и  модернизацию  материально-технической  базы
предприятий агропромышленного комплекса;
    -     техническое    перевооружение    перерабатывающей    базы
предприятий агропромышленного комплекса;
    -  устойчивое  развитие  традиционных  отраслей:  оленеводства,
рыболовства, звероводства, охотпромысла;
    - обеспечение занятости населения и социальной стабильности;
    -  создание  предпосылок для улучшения социально-экономического
положения   коренных   малочисленных   народов  Севера,  занятых  в
агропромышленном комплексе автономного округа;
    -   сохранение  сырьевого  потенциала  рыболовства  автономного
округа.

                  "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ -
           ГРАЖДАНАМ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"

                        1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование     |Доступное и комфортное жилье - гражданам            |
|                 |Ямало-Ненецкого автономного округа                  |
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Основание для    |Постановление Администрации Ямало-Ненецкого         |
|разработки       |автономного округа от 24 ноября 2005 г. N 278-А  "О |
|                 |первоочередных мерах по реализации                  |
|                 |приоритетных национальных проектов на территории    |
|                 |Ямало-Ненецкого автономного округа"                 |
|                 |Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 16      |
|                 |февраля 2005 г. N 14-ЗАО "Об окружной целевой       |
|                 |программе "Жилище" на 2005 - 2010 годы"             |
|                 |Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 30   мая|
|                 |2005 г. N 36-ЗАО "О порядке обеспечения      жильем |
|                 |граждан, проживающих в Ямало-Ненецком               |
|                 |автономном округе"                                  |
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Ответственные    |Агентство жилищной политики автономного округа,     |
|исполнители      |департамент энергетики и жилищно-коммунального      |
|                 |комплекса автономного округа                        |
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Разработчики     |Агентство жилищной политики автономного округа,     |
|                 |департамент энергетики и жилищно-коммунального      |
|                 |комплекса автономного округа                        |
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи    |Цель проекта - обеспечение доступности жилья для    |
|                 |населения, комплексное решение проблемы развития    |
|                 |жилищной сферы автономного округа                   |
|                 |Задачи проекта:                                     |
|                 |содействие развитию рынка жилья и эффективных       |
|                 |финансовых механизмов для обеспечения               |
|                 |доступности приобретения жилья гражданами с         |
|                 |различной платежеспособностью;                      |
|                 |оказание государственной поддержки в улучшении      |
|                 |жилищных условий отдельным категориям граждан,      |
|                 |определенным законодательством Российской           |
|                 |Федерации и автономного округа, в пределах          |
|                 |установленных социальных стандартов;                |
|                 |создание условий для развития жилищного сектора  и  |
|                 |повышения уровня обеспеченности населения           |
|                 |жильем через увеличение объемов строительства       |
|                 |жилья;                                              |
|                 |модернизация объектов коммунальной                  |
|                 |инфраструктуры                                      |
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Пути решения     |В рамках окружной целевой программы "Жилище",       |
|                 |федеральной целевой программы "Жилище",             |
|                 |областной программы "Сотрудничество"                |
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки            |2006 - 2010 годы                                    |
|реализации       |                                                    |
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Перечень         |В рамках проекта осуществляются следующие           |
|основных         |мероприятия:                                        |
|мероприятий      |- формирование нормативной правовой базы            |
|                 |автономного округа, регламентирующей порядок        |
|                 |оказания государственной помощи и выполнения        |
|                 |государственных обязательств по обеспечению         |
|                 |жильем отдельных категорий граждан за счет          |
|                 |средств федерального бюджета, бюджета Тюменской     |
|                 |области и бюджета автономного округа;               |
|                 |- переселение граждан из ветхого и аварийного       |
|                 |жилищного фонда;                                    |
|                 |- оказание государственной поддержки по             |
|                 |обеспечению жильем молодых семей, молодых           |
|                 |специалистов на селе;                               |
|                 |- оказание государственной поддержки гражданам,     |
|                 |выезжающим из автономного округа в районы с         |
|                 |благоприятными климатическими условиями, за счет    |
|                 |средств федерального бюджета и бюджета Тюменской    |
|                 |области;                                            |
|                 |- реконструкция (модернизация) действующих и        |
|                 |строительство новых систем коммунальной             |
|                 |инфраструктуры, обеспечение инженерными             |
|                 |коммуникациями площадок нового жилищного            |
|                 |строительства, строительство сетей и головных       |
|                 |сооружений, соответствующих новым технологиям,      |
|                 |повышающих качество предоставляемых услуг и         |
|                 |ресурсную эффективность                             |
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и         |Всего (без учета затрат на реализацию программы     |
|источники        |"Развитие и модернизация сферы                      |
|финансирования   |жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого     |
|                 |автономного округа до 2010 года")                   |
|                 |- 8506 млн. рублей, в том числе:                    |
|                 |из бюджета автономного округа - 5186 млн.           |
|                 |рублей;                                             |
|                 |из бюджета Тюменской области - 1270 млн. рублей;    |
|                 |из федерального бюджета - 2050 млн. рублей          |
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые        |Реализация проекта должна обеспечить:               |
|конечные         |- оказание государственной поддержки                |
|результаты       |в обеспечении жильем 7,4 тыс. семей граждан         |
|реализации       |отдельных категорий, определенных федеральным       |
|                 |законодательством и законодательством               |
|                 |автономного округа;                                 |
|                 |- ежегодный рост объемов ввода жилья не менее чем   |
|                 |на 15%;                                             |
|                 |- компенсацию ежегодного прироста ветхого и         |
|                 |аварийного жилищного фонда новым жилищным           |
|                 |строительством;                                     |
|                 |- создание условий для улучшения демографической    |
|                 |ситуации в автономном округе, реализации            |
|                 |эффективной миграционной политики                   |
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|

                      2. Содержание проблемы

    Жилищная  проблема  из  года в год стоит в ряду наиболее острых
социальных  проблем  как  в целом по Российской Федерации, так и на
уровне  ее  субъектов, в том числе и в автономном округе. На начало
2005  года  на  учете  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий
состояло  38,2  тыс.  семей, или 23% от общей численности населения
в  автономном  округе.  По  уровню  обеспеченности  общей  площадью
жилья  на  одного  жителя  (17,3 кв. м) автономный округ отстает от
средних по России значений.
    В  среднем  на  территории автономного округа за счет бюджетных
средств  и  средств  предприятий  ежегодно  улучшают  свои жилищные
условия  2,6  тыс.  семей, что составляет 6 - 7 процентов от общего
числа  очередников.  При  таких  темпах  ожидать  решения  жилищной
проблемы  в  автономном округе можно не ранее чем через 16 - 20 лет
(при условии, что очередь больше не будет расти).
    В   связи  с  этим  важнейшей  задачей  органов  исполнительной
власти  всех  уровней, поставленной Президентом России В.В.Путиным,
является  обеспечение  граждан  доступным  жильем.  Жилье  является
одной    из   базовых   ценностей,   обеспечивающих   экономическую
стабильность   и   безопасность   населения,   его   доступность  в
значительной  степени  формирует  отношение  граждан к государству,
гарантирующему конституционное право на жилище.
    Обеспечение доступности жилья даст возможность:
    -  удовлетворять  жилищные потребности населения на качественно
новом   уровне,  без  привлечения  значительных  объемов  бюджетных
средств;
    -    проведения   эффективной   миграционной   политики,   т.к.
длительные   очереди  на  жилье  оказывают  негативное  влияние  на
мобильность  рабочей  силы  и  уровень  безработицы.  Эта  проблема
актуальна   для   автономного   округа,   в   котором   наблюдаются
значительные   миграционные   процессы   в   связи   со  спецификой
экономики региона;
    -  улучшения  демографической  ситуации, т.к. доступность жилья
особенно важна для такой категории, как молодые семьи;
    -  поэтапного  решения жилищной проблемы малоимущих граждан, не
имеющих   возможности   самостоятельно   улучшить   свои   жилищные
условия;
    -  создания  максимально  благоприятных условий для привлечения
собственных    средств   граждан   в   рынок   жилья   и   жилищное
строительство.
    Острота  существующих  проблем  в  жилищной сфере и важность их
решения  для  социально-экономического  развития автономного округа
требуют   реализации   комплекса   мер   в   рамках   приоритетного
национального  проекта  "Доступное  и  комфортное жилье - гражданам
России"  (далее  -  национальный  проект).  В результате реализации
национального  проекта  должна быть сформирована функционирующая на
практике  модель  обеспечения  жильем  основных  групп  населения и
достигнуты  существенные  результаты  по улучшению жилищных условий
граждан.
    Новые  правовые  условия,  созданные  в  результате принятия на
федеральном   уровне   в  2004  -  2005  годах  пакета  законов  по
формированию  рынка  доступного  жилья,  а  также  по разграничению
полномочий   различных  уровней  исполнительной  власти  в  области
жилищных  отношений,  требуют  скоординированных  действий  на всех
уровнях   государственной  власти  и  местного  самоуправления  как
нормативно-правового,   так  и  административно-организационного  и
бюджетно-финансового характера.
    Основополагающим  актом  жилищного законодательства в этом ряду
является  вступивший  в  силу  1  марта  2005  года Жилищный кодекс
Российской  Федерации,  который  не  только разграничил компетенцию
органов   власти   в   жилищной  сфере,  но  и  обозначил  основные
направления  деятельности  органов государственной власти и органов
местного  самоуправления  по  обеспечению условий для осуществления
гражданами конституционного права на жилище.
    Основные  приоритеты  проекта  связаны  с  развитием  жилищного
строительства.  За  последние  пять  лет  (2000  -  2004  годы)  на
территории  автономного  округа было введено 673,5 тыс. кв. м общей
площади  жилья,  в  том  числе  в 2004 году - 151,1 тыс. кв. м, или
0,3  кв.  м  на  человека.  Несмотря  на то, что ввод жилья на душу
населения  в  округе  опережает  среднероссийский  показатель (0,29
кв.  м),  указанные  темпы ввода жилья на уровне 130 - 150 тыс. кв.
м  в  год  не превышают 1/3 от достигнутого уровня в 1990 году и не
перекрывают объемов ветхого жилья в автономном округе.
    В  структуре  источников финансирования жилищного строительства
около  половины  занимают  средства  окружного  бюджета  и средства
муниципальных образований в автономном округе.
    Острейшей   проблемой  в  автономном  округе  является  наличие
значительного   объема   ветхого   и  аварийного  жилищного  фонда.
Особенно  остро  проблема  ветхого  жилья  стоит в сельских районах
автономного  округа,  где  расположен  в основном ветхий деревянный
жилой  фонд,  построенный  50  и  более  лет  назад.  На территории
Приуральского  района,  например,  около  половины  всего жилищного
фонда относится к категории ветхого жилья.
    За  1998  -  2002  годы  площадь ветхого и аварийного жилищного
фонда  увеличилась  почти  в 1,5 раза. В настоящее время, по данным
муниципальных   образований  в  автономном  округе,  объем  ветхого
жилфонда  составляет  более  1  млн. кв. м, что составляет около 13
процентов от общего объема жилищного фонда.
    В   целях  решения  обозначенных  выше  проблем  на  территории
автономного   округа  с  2002  года  реализуется  окружная  целевая
программа  "Жилище"  (далее  -  ОЦП  "Жилище"), которая в 2005 году
утверждена  Законом  автономного округа от 16 февраля 2005 г. N 14-
ЗАО "Об окружной целевой программе "Жилище" на 2005 - 2010 годы".
    Указанная    программа    имеет    своей    целью    выполнение
государственных   обязательств   по  обеспечению  жильем  отдельных
категорий   граждан   (дети-сироты,   граждане  из  числа  коренных
малочисленных  народов  Севера, реабилитированные граждане, молодые
семьи),  а  также  решение  наиболее  острых проблем жилищной сферы
автономного  округа  (переселение  граждан  из ветхого и аварийного
жилищного фонда).
    Основным  источником  финансирования  программы являются бюджет
автономного   округа  и  внебюджетные  источники  (личные  средства
граждан,  средства  кредитных организаций). Всего на реализацию ОЦП
"Жилище"  в  2002  -  2005  годах  выделено  из бюджета автономного
округа 2,6 млрд. рублей.

|————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
|Категории граждан           |Численность семей,   |Объем средств       |
|                            |обеспеченных жильем в|окружного бюджета,  |
|                            |2002 - 2005 гг.      |выделенных на       |
|                            |                     |обеспечение жильем в|
|                            |                     |2002 - 2005 гг.,    |
|                            |                     |млн. руб.           |
|————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
|Дети-сироты,                |149                  |143                 |
|реабилитированные           |                     |                    |
|граждане и прочие           |                     |                    |
|льготные категории          |                     |                    |
|————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
|Молодые семьи               |450                  |106                 |
|————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
|Проживающие в ветхом        |1600                 |1867                |
|жилье                       |                     |                    |
|————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
|Граждане из числа           |415                  |459                 |
|коренных малочисленных      |                     |                    |
|народов Севера              |                     |                    |
|————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|

    Благодаря   действию   подпрограммы   "Переселение  граждан  из
ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда",  входящей  в  состав ОЦП
"Жилище",   удалось  добиться  положительной  тенденции  в  решении
проблемы  ликвидации  ветхого  и  аварийного  жилищного фонда. За 3
года  действия  подпрограммы  ликвидировано  более  50  тыс.  кв. м
ветхого и аварийного жилфонда.
    Одним  из  инструментов  обеспечения  социальных прав коренного
населения   автономного  округа,  установленных  Уставом  (Основным
законом)  автономного  округа  и  Федеральным  законом "О гарантиях
прав   коренных   малочисленных   народов   Российской  Федерации",
является   подпрограмма   "Обеспечение   жильем  граждан  из  числа
коренных  малочисленных  народов Севера" в составе ОЦП "Жилище". На
сегодняшний  день  415  семей,  или  10  процентов  от общего числа
очередников  -  коренных  малочисленных  народов  Севера,  улучшили
свои жилищные условия в рамках данной подпрограммы.
    В  целях  сохранения  благоприятной  демографической ситуации и
стимулирования   притока   молодых   квалифицированных   кадров   в
автономном  округе  реализуется  подпрограмма  "Обеспечение  жильем
молодых  семей"  в составе ОЦП "Жилище", предусматривающая оказание
молодым  семьям  ямальцев  различных мер поддержки в приобретении и
строительстве  жилья.  За  2004 - 2005 годы жилищными субсидиями за
счет    средств    окружного    бюджета   в   рамках   подпрограммы
воспользовались  450  молодых  семей, общий объем финансирования из
окружного   бюджета   составил   106   млн.  рублей.  Отличительной
особенностью     реализации     данной     подпрограммы    является
направленность   в   первую   очередь  на  мобилизацию  собственных
средств  молодых  семей,  а  также широкое привлечение внебюджетных
источников.  В  связи  с  этим  в  качестве  механизмов  реализации
подпрограммы    избрано   предоставление   жилищных   субсидий   на
погашение    задолженности    по    договорам    на    приобретение
(строительство)  жилья  либо  выплату  первоначального  взноса  при
получении ипотечных кредитов.
    Кроме  того,  в рамках ОЦП "Жилище" обеспечено жильем 149 семей
реабилитированных    граждан,   детей-сирот   и   прочих   льготных
категорий  граждан.  Таким  образом,  в целом в рамках программы за
2002 - 2005 годы улучшили жилищные условия 2,6 тыс. семей.
    На  территории  автономного  округа  с  2002  года  реализуются
также  подпрограммы  и  мероприятия  федеральной  целевой программы
"Жилище",   в  рамках  которой  осуществляется  обеспечение  жильем
военнослужащих,  уволенных  с  военной  службы в запас или отставку
(подпрограмма  "Государственные  жилищные сертификаты"), участников
ликвидации    последствий    радиационных    аварий   и   катастроф
(подпрограмма    "Обеспечение    жильем    участников    ликвидации
последствий    радиационных    аварий   и   катастроф"),   граждан,
выезжающих  из  автономного округа (Федеральный закон от 25 октября
2002  г.  N  125  "О  жилищных  субсидиях  граждан,  выезжающих  из
районов   Крайнего   Севера  и  приравненных  к  ним  местностей"),
молодых семей (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей").

|—————————————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|
|Категории граждан    |Численность  |Объем       |Числен-    |Потребность в|
|                     |семей,       |средств     |ность      |средствах    |
|                     |обеспе-      |феде-       |семей,     |феде-        |
|                     |ченных       |рального    |состоящих в|рального     |
|                     |жильем    в  |бюджета,    |очереди на |бюджета для  |
|                     |2002 -   2005|выделенных  |конец      |обеспечения  |
|                     |гг.          |на обеспе-  |2005 года  |всех нужда-  |
|                     |             |чение       |           |ющихся,      |
|                     |             |жильем    в |           |млн. рублей  |
|                     |             |2002 -  2005|           |             |
|                     |             |гг.,  млн.  |           |             |
|                     |             |руб.        |           |             |
|—————————————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|
|Военнослужащие,      |12           |6,5         |9          |6,5          |
|уволенные в запас    |             |            |           |             |
|—————————————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|
|Участники            |7            |3,8         |118        |88,5         |
|ликвидации           |             |            |           |             |
|последствий          |             |            |           |             |
|радиационных аварий и|             |            |           |             |
|катастроф            |             |            |           |             |
|—————————————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|
|Молодые семьи        |7            |1,7         |3500       |312          |
|—————————————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|
|Граждане,            |342          |130         |11141      |6308         |
|выезжающие из        |             |            |           |             |
|районов Крайнего     |             |            |           |             |
|Севера               |             |            |           |             |
|—————————————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|

    В   2005   году   на  территории  автономного  округа  началась
реализация  Федерального  закона  от 29 декабря 2004 г. N 199-ФЗ "О
внесении  изменений  в  законодательные акты Российской Федерации в
связи  с  расширением  полномочий  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации  по  предметам совместного ведения
Российской  Федерации  и  субъектов Российской Федерации, а также с
расширением   перечня   вопросов  местного  значения  муниципальных
образований",  согласно  которому  органам  государственной  власти
субъектов    Российской    Федерации    переданы    полномочия   по
предоставлению  мер  социальной  поддержки  по  обеспечению  жильем
отдельных   категорий  граждан  из  числа  ветеранов  и  инвалидов,
нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий, вставших на учет до 1
января 2005 года.
    В  целом  по автономному округу в списки ветеранов и инвалидов,
подлежащих   обеспечению   жильем   за  счет  средств  федерального
бюджета,  в  2005 году включено 1,6 тыс. семей. Общая потребность в
средствах   федерального   бюджета  на  реализацию  данного  Закона
составляет 381 млн. рублей.
    Кроме  этого,  с  2005  года  на  территории автономного округа
началась   реализация   мероприятий   по   предоставлению  жилищных
субсидий  за  счет  средств  бюджета  Тюменской  области гражданам,
выезжающим  на  юг  Тюменской  области в рамках областной программы
"Сотрудничество".   В   целях   реализации   указанных  мероприятий
администрациями  Тюменской  области  и автономного округа подписано
Соглашение   от   30  декабря  2004  г.  N  167/45-ГУ  о  механизме
реализации   мероприятий   по   предоставлению   жилищных  субсидий
гражданам,  выезжающим  из  автономного  округа в населенные пункты
юга   Тюменской   области,   а   также   гражданам,  самостоятельно
выехавшим из автономного округа на юг Тюменской области.
    Объем  средств  бюджета  Тюменской области, предусмотренный для
автономного   округа   на   2005   год   на   реализацию  указанных
мероприятий,   составляет   460   млн.   рублей.  На  данную  сумму
планируется  предоставить  жилищные  субсидии 650 семьям граждан из
числа инвалидов и пенсионеров.
    Всего  в  списках  инвалидов и пенсионеров, желающих выехать на
постоянное  место  жительства  на юг Тюменской области, состоит 1,4
тыс. семей.
    Наряду  с  положительными  результатами,  достигнутыми  в  ходе
реализации  жилищных  программ  на  территории автономного округа в
2002   -   2005   годах,  пока  не  удалось  достичь  существенного
улучшения  ситуации  в  жилищной  сфере, повысить доступность жилья
для   населения   и  обеспечить  комфортные  и  безопасные  условия
проживания.  На  сегодняшний  день более 20 тыс. семей в автономном
округе   по-прежнему   остро   нуждаются  в  предоставлении  жилья,
соответствующего    социальным   нормам   и   санитарно-техническим
требованиям.
    В  связи  с  этим  возникла  необходимость реализации комплекса
мер  в  рамках  проекта  "Доступное  и комфортное жилье - гражданам
Ямало-Ненецкого автономного округа".
    Его  основными  приоритетами  стали  выполнение государственных
обязательств  по  обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а
также  оказание  государственной  поддержки  в  обеспечении  жильем
молодых   семей   и   молодых   специалистов   на  селе.  Последнее
направление  получило  приоритетное  значение  в  связи  с остротой
проблемы,   связанной   с  "закреплением"  молодых  специалистов  в
сельской  местности,  преодолением  отставания  села  от  города по
уровню  и  условиям  жизни.  При  этом  отток  молодых специалистов
специальностей,  таких,  как  врачи,  учителя, и других, приводит к
деградации    необходимой    для    нормальной   жизни   социальной
инфраструктуры   и   стимулирует   дальнейшее   "бегство  из  села"
квалифицированных   специалистов   всех  специальностей.  Поддержка
молодых  специалистов  в  обеспечении  жильем  в сельской местности
позволит  привлечь  необходимые  кадры в сферу сельского хозяйства,
образования, здравоохранения, культуры и другие сферы.

                 3. Основные цели и задачи проекта

    Целью  проекта  является  формирование рынка доступного жилья и
обеспечение   комфортных  условий  проживания  граждан  автономного
округа:   комплексное   решение  проблемы  перехода  к  устойчивому
функционированию   и   развитию   жилищной   сферы,  обеспечивающее
доступность  жилья  для  граждан,  безопасные  и комфортные условия
проживания в нем.
    Для  достижения  этой  цели  должны быть решены основные задачи
проекта:
    -  формирование  нормативной правовой базы автономного округа с
учетом   разграничений   полномочий   между   различными   уровнями
исполнительной власти в жилищной сфере;
    -  оказание  поддержки  в  улучшении жилищных условий отдельным
категориям   граждан,   определенным  законодательством  Российской
Федерации   и   автономного   округа,   в  соответствии  с  объемом
государственных обязательств;
    -  содействие  развитию  рынка  жилья  и финансовых механизмов,
обеспечивающих   доступность   жилья   для   населения  автономного
округа;
    -  создание  условий для развития жилищного сектора и повышения
уровня  обеспеченности  населения  жильем  через увеличение объемов
строительства жилья;
    - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
    Решение   данных   задач   будет  обеспечено  путем  реализации
комплекса   нормативно-правовых,   организационных   и   финансовых
мероприятий, предусмотренных проектом.
    Проект  выполняется  в  2006  -  2010 годах. В указанный период
должно осуществиться:
    -   поэтапное   формирование   рынка   жилья,   доступного  для
различных категорий граждан;
    -  обеспечение  государственного стимулирования спроса на рынке
жилья   путем   выполнения   установленных   законом   обязательств
автономного   округа  по  обеспечению  жильем  отдельных  категорий
граждан;
    -   совершенствование  и  развитие  нормативной  правовой  базы
жилищной политики автономного округа;
    -   внедрение   организационных,   финансовых  и  экономических
механизмов реализации мероприятий по всем направлениям Проекта.
    В   настоящее   время   в   автономном   округе  осуществляется
разработка   программы  "Развитие  и  модернизация  сферы  жилищно-
коммунального   комплекса  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  до
2010  года"  (далее  -  программа),  направленной  на реконструкцию
(модернизацию)    действующих    и   строительство   новых   систем
коммунальной    инфраструктуры    с    целью    повышения    уровня
благоустройства    существующего   жилищного   фонда,   обеспечение
инженерными     коммуникациями     площадок     нового    жилищного
строительства,   строительство   сетей   и   головных   сооружений,
соответствующих     новым    технологиям,    повышающих    качество
предоставляемых услуг и ресурсную эффективность.
    В  качестве  эксперимента  по  обеспечению  земельных участков,
отводимых  под  новое  строительство,  инженерной инфраструктурой в
автономном   округе   определены   два  муниципальных  образования.
Предполагаемая    площадь    построенного   в   ходе   эксперимента
многоэтажного  жилья  в  г. Новый Уренгой составит 22,0 тыс. кв. м.
Расчетная  потребность  в  финансировании  обустройства  инженерной
инфраструктурой  составляет  323,3 млн. рублей, или 35 процентов от
общей   сметной  стоимости  строительства.  В  г.  Ноябрьске  будет
возведен  коттеджный  поселок  на  200 домов малоэтажной застройки.
Сметная  стоимость  строительства  сетей  энергоснабжения  составит
47,5  млн.  рублей,  или  46  процентов  от общей сметной стоимости
строительства.   Считается,   что   существующего  запаса  мощности
источников энергоснабжения достаточно.
    Результатом     внедрения    эксперимента    будет    оснащение
необходимой    инженерной   инфраструктурой   земельных   участков,
предваряющих    начало   строительства,   наработан   опыт   оценки
инвестиционных    проектов,   отработан   механизм   финансирования
проектов путем использования мер государственной поддержки.
    Концепция  программы  развития  коммунальной  инфраструктуры  и
ожидаемый результат:
    Программа  направлена  на  улучшение жилищных условий населения
автономного   округа,   повышение   качества   коммунальных  услуг,
увеличение   объемов  строительства  жилья  и  объектов  социально-
бытового  назначения,  приведение  существующего  жилищного фонда и
коммунальной   инфраструктуры   в   соответствие   со   стандартами
качества,    обеспечение    доступа    населения    к   потреблению
коммунальных  услуг  в  соответствии  с  платежеспособным спросом и
социальными   стандартами,   обеспечение  безопасных  и  комфортных
условий проживания в автономном округе.
    Наряду  с  вышеизложенным  обеспечение повышения энергетической
эффективности    экономики    автономного    округа    и   создания
экономических   и   правовых   методов  для  содействия  реализации
программы является первостепенным.
    Планируется   создание   условий  для  применения  на  объектах
нового   строительства   современных   индивидуальных  отопительных
установок   для  отопления  и  горячего  водоснабжения.  Применение
индивидуальных  котлов  позволит исключить затраты на строительство
тепловых  сетей,  а значит, и избежать в дальнейшем потерь тепловой
энергии при ее транспортировке.
    Электроснабжение    населенных    пунктов   децентрализованного
сектора    предусматривает    замену   неэффективного   изношенного
оборудования    существующих    электростанций    на    современные
когенерационные  установки  с  коэффициентом  использования топлива
85   процентов.   Технологический   процесс   данного  оборудования
позволяет  осуществлять  комбинированное производство электрической
и тепловой энергии.
    Принятие  указанной  программы  планируется  в  июне 2006 года.
Реализация программных мероприятий начнется с 2007 года.

                 4. Ресурсное обеспечение проекта

    Общий объем средств, необходимый для решения задач проекта (без
учета затрат на реализацию программы "Развитие и модернизация сферы
жилищно-коммунального комплекса Ямало- Ненецкого автономного округа
до   2010  года"),  составляет  8506  млн.  рублей,  в  том  числе:
    из бюджета автономного округа - 5186 млн. рублей;
    из бюджета Тюменской области - 1270 млн. рублей;
    из федерального бюджета - 2050 млн. рублей.

             5. План мероприятий по реализации проекта

                                                        млн. рублей
|———————————————————————|————————|————————-————————-———————-——————--————————|
|Источники и направления| 2006 - |              В том числе:                |
|    финансирования     |  2010  |————————|————————|———————|———————|————————|
|                       |годы,   |2006    |2007    |2008   |2009   |2010    |
|                       |всего   |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|1. Разработка,         |        |текущее |        |       |       |        |
|согласование          и|        |финан-  |        |       |       |        |
|утверждение Закона     |        |сирова- |        |       |       |        |
|автономного округа     |        |ние     |        |       |       |        |
|"О внесении изменений и|        |        |        |       |       |        |
|дополнений в Закон     |        |        |        |       |       |        |
|автономного округа     |        |        |        |       |       |        |
|"Об окружной целевой   |        |        |        |       |       |        |
|программе "Жилище"     |        |        |        |       |       |        |
|на 2005 - 2010 годы"   |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|2. Разработка          |        |текущее |        |       |       |        |
|нормативных правовых   |        |финан-  |        |       |       |        |
|актов автономного      |        |сирова- |        |       |       |        |
|округа,                |        |ние     |        |       |       |        |
|регламентирующих       |        |        |        |       |       |        |
|порядок обеспечения    |        |        |        |       |       |        |
|жильем отдельных       |        |        |        |       |       |        |
|категорий граждан, в   |        |        |        |       |       |        |
|том числе:             |        |        |        |       |       |        |
|- детей-сирот;         |        |        |        |       |       |        |
|- молодых семей;       |        |        |        |       |       |        |
|- коренных             |        |        |        |       |       |        |
|малочисленных народов  |        |        |        |       |       |        |
|Севера                 |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|3. Разработка,         |        |текущее |        |       |       |        |
|согласование и         |        |финан-  |        |       |       |        |
|утверждение Закона     |        |сирова- |        |       |       |        |
|автономного округа     |        |ние     |        |       |       |        |
|"Об окружной целевой   |        |        |        |       |       |        |
|программе "Развитие и  |        |        |        |       |       |        |
|модернизация сферы     |        |        |        |       |       |        |
|жилищно-коммунального  |        |        |        |       |       |        |
|комплекса              |        |        |        |       |       |        |
|Ямало-Ненецкого        |        |        |        |       |       |        |
|автономного округа до  |        |        |        |       |       |        |
|2010 года"             |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|4. Предоставление      |6,5     |1,3     |1,3     |1,3    |1,3    |1,3     |
|Государственных        |        |        |        |       |       |        |
|жилищных сертификатов  |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|федеральный бюджет     |6,5     |1,3     |1,3     |1,3    |1,3    |1,3     |
|(ФЦП "Жилище")         |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|2. Обеспечение жильем  |88,5    |17,7    |17,7    |17,7   |17,7   |17,7    |
|участников ликвидации  |        |        |        |       |       |        |
|последствий            |        |        |        |       |       |        |
|радиационных аварий и  |        |        |        |       |       |        |
|катастроф              |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|федеральный бюджет     |88,5    |17,7    |17,7    |17,7   |17,7   |17,7    |
|(ФЦП "Жилище")         |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|3. Предоставление      |2532,0  |569,0   |569,0   |569,0  |571,0  |254,0   |
|жилищных субсидий      |        |        |        |       |       |        |
|гражданам, выезжающим  |        |        |        |       |       |        |
|из районов Крайнего    |        |        |        |       |       |        |
|Севера                 |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|федеральный бюджет     |1262,0  |252,0   |252,0   |252,0  |252,0  |254,0   |
|(ФЦП "Жилище")         |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|областной бюджет       |1270,0  |317,0   |317,0   |317,0  |319,0  |        |
|(областная целевая     |        |        |        |       |       |        |
|программа              |        |        |        |       |       |        |
|"Сотрудничество")      |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|4. Обеспечение жильем  |381,0   |76,0    |76,0    |76,0   |76,0   |77,0    |
|ветеранов и инвалидов  |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|федеральный бюджет     |381,0   |76,0    |76,0    |76,0   |76,0   |77,0    |
|(ФЦП "Жилище")         |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|5. Обеспечение жильем  |1252,0  |80,0    |293,0   |293,0  |293,0  |293,0   |
|молодых семей,         |        |        |        |       |       |        |
|молодых специалистов   |        |        |        |       |       |        |
|на селе                |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|федеральный бюджет     |312,0   |20,0    |73,0    |73,0   |73,0   |73,0    |
|(ФЦП "Жилище")         |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|консолидированный      |940,0   |60,0    |220,0   |220,0  |220,0  |220,0   |
|бюджет (окружная       |        |        |        |       |       |        |
|целевая программа      |        |        |        |       |       |        |
|"Жилище")              |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|6. Выполнение          |1351,0  |291,0   |250,0   |260,0  |270,0  |280,0   |
|государственных        |        |        |        |       |       |        |
|обязательств по        |        |        |        |       |       |        |
|обеспечению жильем     |        |        |        |       |       |        |
|отдельных категорий    |        |        |        |       |       |        |
|граждан                |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|консолидированный      |1351,0  |291,0   |250,0   |260,0  |270,0  |280,0   |
|бюджет (окружная       |        |        |        |       |       |        |
|целевая программа      |        |        |        |       |       |        |
|"Жилище")              |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|7. Переселение         |2774,0  |574,0   |520,0   |540,0  |560,0  |580,0   |
|граждан из ветхого и   |        |        |        |       |       |        |
|аварийного жилищного   |        |        |        |       |       |        |
|фонда                  |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|консолидированный      |2774,0  |574,0   |520,0   |540,0  |560,0  |580,0   |
|бюджет (окружная       |        |        |        |       |       |        |
|целевая программа      |        |        |        |       |       |        |
|"Жилище")              |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|8. Оказание            |121,0   |8,0     |16,0    |24,0   |33,0   |40,0    |
|государственной        |        |        |        |       |       |        |
|поддержки              |        |        |        |       |       |        |
|индивидуальным         |        |        |        |       |       |        |
|застройщикам на селе   |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|консолидированный      |121,0   |8,0     |16,0    |24,0   |33,0   |40,0    |
|бюджет (окружная       |        |        |        |       |       |        |
|целевая программа      |        |        |        |       |       |        |
|"Жилище")              |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|Всего по мероприятиям  |8506,0  |1617,0  |1743,0  |1781,0 |1822,0 |1543,0  |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|федеральный бюджет     |2050,0  |367,0   |420,0   |420,0  |420,0  |423,0   |
|(ФЦП "Жилище")         |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|областной бюджет       |1270,0  |317,0   |317,0   |317,0  |319,0  |0,0     |
|(областная целевая     |        |        |        |       |       |        |
|программа              |        |        |        |       |       |        |
|"Сотрудничество")      |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|
|консолидированный      |5186,0  |933,0   |1006,0  |1044,0 |1083,0 |1120,0  |
|бюджет (окружная       |        |        |        |       |       |        |
|целевая программа      |        |        |        |       |       |        |
|"Жилище")              |        |        |        |       |       |        |
|———————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————|————————|

           6. Результаты реализации мероприятий проекта

|———————————————————————|——————————————————————————-—————————————————————|
|Наименование показателя|              Величина показателя               |
|                       |——————————————————————————|—————————————————————|
|                       |в 2007 году               |в 2010 году          |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|Рост объемов ввода     |на 37% - с 286 тыс.   кв. |на 75% - с 286 тыс.  |
|жилья                  |м в 2005 году    до 390   |кв. м в 2005 году    |
|                       |тыс. кв. м                |до 500 тыс. кв. м    |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|Рост доли населения,   |на 9% - с 21%             |на 19% - с 21%       |
|имеющего возможность   |населения        в 2004   |населения       в    |
|приобрести жилье     с |году до 30%               |2004 году до 40%     |
|помощью жилищных       |                          |                     |
|кредитов               |                          |                     |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|Рост объемов           |в 2 раза - с 121 млн.     |в 8 раз - с 121 млн. |
|ипотечного             |руб. за 9 мес. 2005   года|руб. за 9 мес. 2005  |
|кредитования           |до 250 млн. руб.          |года до 1 млрд. руб. |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|Уменьшение очереди   на|на 3% - с 38,2 тыс.       |на 32% - с 38,2 тыс. |
|жилье                  |семей в 2004 году    до 37|семей в 2004 году    |
|                       |тыс. семей                |до 26 тыс.           |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|Снижение уровня        |на 4% - с 51% в 2004  году|на 12% - с 51%     в |
|износа коммунальной    |до 47%                    |2004 году до 39%     |
|инфраструктуры         |                          |                     |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|

       7. Целевые индикаторы и показатели реализации проекта

|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Индикаторы         по      |Единица    |Оценка     |Целевое    |Целевое    |
|направлениям               |измерения  |2005 г.    |значение по|значение по|
|                           |           |(очередь)  |улучшению  |улучшению  |
|                           |           |           |жилищных   |жилищных   |
|                           |           |           |условий  на|условий  на|
|                           |           |           |2007  год  |2010  год  |
|                           |           |           |           |           |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Количество граждан         |семей      |21610      |3492       |7385       |
|отдельных категорий,       |           |           |           |           |
|улучшивших жилищные        |           |           |           |           |
|условия, в том числе:      |           |           |           |           |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|- военнослужащие,          |           |9          |5          |9          |
|уволенные в запас          |           |           |           |           |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|- участники ликвидации     |           |118        |48         |118        |
|последствий радиационных   |           |           |           |           |
|аварий и катастроф         |           |           |           |           |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|- граждане, выезжающие   из|           |11141      |1832       |3648       |
|районов Крайнего           |           |           |           |           |
|Севера                     |           |           |           |           |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|- ветераны и инвалиды      |           |1566       |376        |940        |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|- дети-сироты <*>          |           |203        |           |           |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|- коренные малочисленные   |           |4153       |300        |750        |
|народы Севера              |           |           |           |           |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|- реабилитированные        |           |140        |75         |140        |
|граждане                   |           |           |           |           |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|- молодые семьи            |           |3500       |510        |900        |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|- молодые специалисты    на|           |780        |310        |700        |
|селе                       |           |           |           |           |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|- индивидуальные           |           |           |37         |180        |
|застройщики на селе        |           |           |           |           |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Размер средств окружного   |           |           |           |           |
|бюджета, предусмотренных на|           |           |           |           |
|выполнение                 |           |           |           |           |
|государственных            |           |           |           |           |
|обязательств               |           |           |           |           |
|перед отдельными           |           |           |           |           |
|категориями граждан        |           |           |           |           |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Удельные бюджетные         |тыс. руб.  |           |           |           |
|расходы на обеспечение     |           |           |           |           |
|жильем одного получателя   |           |           |           |           |
|субсидий по отдельным      |           |           |           |           |
|категориям граждан         |           |           |           |           |
|———————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

    --------------------------------
    <*>  Начиная  с  2006  года  планируется ежегодно удовлетворять
потребность  в  жилье  для  детей-сирот,  чье  право на обеспечение
жильем возникает в соответствующем году.

         8. Оценка эффективности и социально-экономических
                 последствий от реализации проекта

    Предлагаемый  проект  ориентирован  на  обеспечение доступности
жилья   для   населения,   дальнейшее   развитие   жилищной   сферы
автономного округа.
    Оценка   эффективности  и  социально-экономических  последствий
реализации   Проекта   будет   производиться   на   основе  системы
индикаторов,    которые   представляют   собой   количественные   и
качественные характеристики и описания.
    Система  индикаторов  обеспечит  мониторинг  реальной  динамики
изменений   в   жилищной   сфере  за  оцениваемый  период  с  целью
уточнения или корректировки поставленных задач.
    Оценку реализации проекта планируется производить ежегодно.
    Реализация  государственной  жилищной политики в рамках проекта
позволит обеспечить:
    -  ежегодный  прирост  объемов вновь вводимого в рамках проекта
жилья не менее чем на 15%;
    -   компенсацию   ежегодного   прироста  ветхого  и  аварийного
жилфонда новым жилищным строительством;
    -  обеспечение  жильем  за  счет всех источников 7,4 тыс. семей
граждан,   относящихся   к   отдельным   категориям,   определенным
федеральным   законодательством   и  законодательством  автономного
округа;
    -  создание  условий  для  улучшения демографической ситуации в
автономном округе, реализации эффективной миграционной политики.

Информация по документу
Читайте также