Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.03.2014 № 200-ППРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.03.2014 г. N 200-П г. Салехард О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы" В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года N 118-ЗАО "Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало- Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1144-П. 2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 марта 2014 года N 200-П ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 - 2020 годы" 1. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции: " -------------------------------------------------------------------------------- | Ресурсное обеспечение Государственной программы | |------------------------------------------------------------------------------| | Год | Средства | Средства окружного | Средства бюджетов | Внебюджетные | | | федерального | бюджета<**> | муниципальных | источники<*> | | | бюджета<*> | | образований<**> | | |-------+--------------+--------------------+-------------------+--------------| | Всего | 535 430 | 77 608 943 | 3 432 369 | 7 420 768 | |-------+--------------+--------------------+-------------------+--------------| | 2014 | 105 479 | 11 263 344 | 169 069 | 1 442 284 | |-------+--------------+--------------------+-------------------+--------------| | 2015 | 104 951 | 11 290 835 | 194 337 | 1 029 003 | |-------+--------------+--------------------+-------------------+--------------| | 2016 | 95 000 | 11 192 396 | 612 457 | 947 896 | |-------+--------------+--------------------+-------------------+--------------| | 2017 | 95 000 | 10 965 592 | 583 155 | 940 346 | |-------+--------------+--------------------+-------------------+--------------| | 2018 | 45 000 | 10 965 592 | 670 187 | 982 377 | |-------+--------------+--------------------+-------------------+--------------| | 2019 | 45 000 | 10 965 592 | 542 417 | 1 016 575 | |-------+--------------+--------------------+-------------------+--------------| | 2020 | 45 000 | 10 965 592 | 660 747 | 1 062 287 | -------------------------------------------------------------------------------- <*> Финансирование Государственной программы за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер. <**> Финансирование Государственной программы за счет средств окружного указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа об окружном бюджете.". 2. В разделе II "Перечень мероприятий Государственной программы" Государственной программы: 2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции: "Таблица 1 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Государственной программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Источник финансирования | Всего на | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | п/п | | 2014-2020 |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | годы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1. | Средства федерального бюджета | 535 430 | 105 479 | 104 951 | 95 000 | 95 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | <*> | | | | | | | | | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | из них | | | | | | | | | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Подпрограмма 1 "Энергосбережени- | 315 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | е и повышение энергетической | | | | | | | | | | | эффективности" | | | | | | | | | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Подпрограмма 2 "Развитие | 184 193 | 37 419 | 46 774 | 50 000 | 50 000 | | | | | | энергетики и жилищно- | | | | | | | | | | | коммунального комплекса" | | | | | | | | | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Подпрограмма 3 "Создание условий | 36 237 | 23 060 | 13 177 | | | | | | | | для обеспечения населения | | | | | | | | | | | качественными жилищно- | | | | | | | | | | | коммунальными услугами" | | | | | | | | | |------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2. | Средства окружного бюджета | 77 608 94 | 11 263 34 | 11 290 83 | 11 192 39 | 10 965 59 | 10 965 59 | 10 965 59 | 10 965 59 | | | <***> | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе по мероприятиям | | | | | | | | | |------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.1. | Подпрограмма 1 "Энергосбережени- | | | | | | | | | | | е и повышение энергетической | | | | | | | | | | | эффективности" | | | | | | | | | |------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.2. | Подпрограмма 2 "Развитие | 71 871 29 | 10 443 10 | 10 470 60 | 10 372 16 | 10 146 35 | 10 146 35 | 10 146 35 | 10 146 35 | | | энергетики и жилищно- | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | коммунального комплекса" | | | | | | | | | |------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.3. | Подпрограмма 3 "Создание условий | 2 796 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | | | для обеспечения населения | | | | | | | | | | | качественными жилищно- | | | | | | | | | | | коммунальными услугами" | | | | | | | | | |------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.4. | Подпрограмма 4 "Контроль за | 551 579 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | | | обеспечением прав и законных | | | | | | | | | | | интересов граждан и государства | | | | | | | | | | | при предоставлении жилищных и | | | | | | | | | | | коммунальных услуг" | | | | | | | | | |------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.5. | Подпрограмма 5 "Государственно- | 177 044 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | | | правовое регулирование цен | | | | | | | | | | | (тарифов) и надбавок в отношении | | | | | | | | | | | субъектов социальной сферы, | | | | | | | | | | | естественных монополий, | | | | | | | | | | | осуществляющих деятельность в | | | | | | | | | | | сфере воздушных, водных и | | | | | | | | | | | наземных перевозок, связи"<****> | | | | | | | | | |------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение | 2 390 066 | 341 438 | 341 438 | 341 438 | 341 438 | 341 438 | 341 438 | 341 438 | | | реализации Государственной | | | | | | | | | | | программы" | | | | | | | | | |------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3. | Средства местных бюджетов<**> | 3 432 369 | 169 069 | 194 337 | 612 457 | 583 155 | 670 187 | 542 417 | 660 747 | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | из них | | | | | | | | | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Подпрограмма 1 "Энергосбережени- | 3 004 959 | 106 191 | 131 896 | 550 958 | 523 007 | 610 039 | 482 269 | 600 599 | | | е и повышение энергетической | | | | | | | | | | | эффективности" | | | | | | | | | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Подпрограмма 2 "Развитие | 371 410 | 54 878 | 54 441 | 53 499 | 52 148 | 52 148 | 52 148 | 52 148 | | | энергетики и жилищно- | | | | | | | | | | | коммунального комплекса" | | | | | | | | | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Подпрограмма 3 "Создание условий | 56 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | для обеспечения населения | | | | | | | | | | | качественными жилищно- | | | | | | | | | | | коммунальными услугами" | | | | | | | | | |------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4. | Средства внебюджетных | 7 420 768 | 1 442 284 | 1 029 003 | 947 896 | 940 346 | 982 377 | 1 016 575 | 1 062 287 | | | источников (включая личные | | | | | | | | | | | средства граждан, собственные и | | | | | | | | | | | привлеченные средства | | | | | | | | | | | предприятий, коммерческие | | | | | | | | | | | кредиты (займы), инвестиции) <*> | | | | | | | | | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | из них | | | | | | | | | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Подпрограмма 1 "Энергосбережени- | 2 236 522 | 776 710 | 362 226 | 252 345 | 210 350 | 209 290 | 208 087 | 217 514 | | | е и повышение энергетической | | | | | | | | | | | эффективности" | | | | | | | | | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Подпрограмма 2 "Развитие | 4 973 252 | 653 574 | 651 177 | 675 271 | 703 632 | 738 814 | 763 933 | 786 851 | | | энергетики и жилищно- | | | | | | | | | | | коммунального комплекса" | | | | | | | | | | |----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Подпрограмма 3 "Создание условий | 210 994 | 12 000 | 15 600 | 20 280 | 26 364 | 34 273 | 44 555 | 57 922 | | | для обеспечения населения | | | | | | | | | | | качественными жилищно- | | | | | | | | | | | коммунальными услугами" | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер. <**> Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер. <***> Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться. <****> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"."; 2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции: "Таблица 2 Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета автономного округа ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/ | Статус | Наименова- | Главный | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | п | | ние | распорядитель | | | | | Государст- | бюджетных |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | венной | средств | всего на | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | | программы, | | 2014-2020 | | | | | | | | | | | подпро- | | годы | | | | | | | | | | | грамммы | | | | | | | | | | |------+------------+--------------+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------+------------+--------------+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1. | Государст- | "Энергоэф- | всего | 77 608 943 | 11 263 344 | 11 290 835 | 11 192 396 | 10 965 592 | 10 965 592 | 10 965 592 | 10 965 592 | | | | фективность |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | венная | и развитие | в том числе в | | | | | | | | | | | программа | энергетики, | разрезе | | | | | | | | | | | | обеспечение | главных | | | | | | | | | | | | населения | распо- | | | | | | | | | | | | Ямало- | рядителей | | | | | | | | | | | | Ненецкого | бюджетных | | | | | | | | | | | | автономного | средств | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | | ДЭиЖКК | 71 831 284 | 10 261 612 | 10 261 612 | 10 261 612 | 10 261 612 | 10 261 612 | 10 261 612 | 10 261 612 | | | | | ЯНАО | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | округа | ДЦиТ ЯНАО | 875 553 | 125 079 | 125 079 | 125 079 | 125 079 | 125 079 | 125 079 | 125 079 | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | качествен- | ДСиЖП | 846 799 | 296 752 | 324 243 | 225 804 | | | | | | | | | ЯНАО | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | ными | ДГЖН ЯНАО | 4 055 307 | 579 901 | 579 901 | 579 901 | 579 901 | 579 901 | 579 901 | 579 901 | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | жилищно- | в том числе | | | | | | | | | | | | коммуналь- | | | | | | | | | | | | | ными | | | | | | | | | | | | | услугами" | | | | | | | | | | |------+------------+--------------+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2. | Под- | "Энерго- | всего | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | програм- | сбере- | ДЭиЖКК | 177 493 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | | | ма 1 | жение и | ЯНАО | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | повышение | расходы, | 177 493 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | | | | энергети- | распределен- | | | | | | | | | | | | ческой | ные | | | | | | | | | | | | эффектив- | аналитически- | | | | | | | | | | | | ности" | м методом, | | | | | | | | | | | | | финансиро- | | | | | | | | | | | | | вание которых | | | | | | | | | | | | | осуществля- | | | | | | | | | | | | | ется в рамках | | | | | | | | | | | | | обеспечиваю- | | | | | | | | | | | | | щей | | | | | | | | | | | | | подпрограм- | | | | | | | | | | | | | мы<*> | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | | ДЦиТ | 56 686 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | | | | | ЯНАО <*> | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | | расходы, | 56 686 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | | | | | распределен- | | | | | | | | | | | | | ные | | | | | | | | | | | | | аналитически- | | | | | | | | | | | | | м методом, | | | | | | | | | | | | | финансирова- | | | | | | | | | | | | | ние которых | | | | | | | | | | | | | осуществля- | | | | | | | | | | | | | ется в рамках | | | | | | | | | | | | | обеспечиваю- | | | | | | | | | | | | | щей | | | | | | | | | | | | | подпрограм- | | | | | | | | | | | | | мы<*> | | | | | | | | | |------+------------+--------------+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3. | Подпрог- | "Развитие | всего | 71 871 298 | 10 443 109 | 10 470 600 | 10 372 161 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | | | | энергетики |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | рамма 2 | и | ДЭиЖКК | 71 024 499 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | | | | жилищно- | ЯНАО | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | коммуналь- | расходы, | 322 714 | 46 102 | 46 102 | 46 102 | 46 102 | 46 102 | 46 102 | 46 102 | | | | ного | распределен- | | | | | | | | | | | | комплекса" | ные | | | | | | | | | | | | | аналитически- | | | | | | | | | | | | | м методом, | | | | | | | | | | | | | финансирова- | | | | | | | | | | | | | ние которых | | | | | | | | | | | | | осуществля- | | | | | | | | | | | | | ется в рамках | | | | | | | | | | | | | обеспечиваю- | | | | | | | | | | | | | щей | | | | | | | | | | | | | подпрограм- | | | | | | | | | | | | | мы<*> | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | | ДСиЖП | 846 799 | 296 752 | 324 243 | 225 804 | | | | | | | | | ЯНАО | | | | | | | | | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | | ДЦиТ ЯНАО | 641 823 | 91 689 | 91 689 | 91 689 | 91 689 | 91 689 | 91 689 | 91 689 | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | | расходы, | 641 823 | 91 689 | 91 689 | 91 689 | 91 689 | 91 689 | 91 689 | 91 689 | | | | | распределен- | | | | | | | | | | | | | ные | | | | | | | | | | | | | аналитически- | | | | | | | | | | | | | м методом, | | | | | | | | | | | | | финансирова- | | | | | | | | | | | | | ние которых | | | | | | | | | | | | | осуществля- | | | | | | | | | | | | | ется в | | | | | | | | | | | | | рамках | | | | | | | | | | | | | обеспечиваю- | | | | | | | | | | | | | щей | | | | | | | | | | | | | подпрограм- | | | | | | | | | | | | | мы<*> | | | | | | | | | |------+------------+--------------+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4. | Подпрог- | "Создание | всего | 2 796 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | | | | условий для | | | | | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | | качествен- |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | рамма 3 | ными | ДГЖН ЯНАО | 2 796 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | 399 000 | | | | жилищно- | | | | | | | | | | | | | коммуналь- | | | | | | | | | | | | | ными | | | | | | | | | | | | | услугами" | | | | | | | | | | |------+------------+--------------+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 5. | Подпрог- | "Контроль за | всего | 551 579 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | | | | обеспе- |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | рамма 4 | чением прав | ДГЖН ЯНАО | 551 579 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | 78 797 | | | | и законных |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | интересов | расходы, | 707 728 | 101 104 | 101 104 | 101 104 | 101 104 | 101 104 | 101 104 | 101 104 | | | | | распределен- | | | | | | | | | | | | | ные | | | | | | | | | | | | граждан и | аналитически- | | | | | | | | | | | | государства | м методом, | | | | | | | | | | | | при | финансирова- | | | | | | | | | | | | предоставле- | ние которых | | | | | | | | | | | | нии | осуществля- | | | | | | | | | | | | жилищных | ется в рамках | | | | | | | | | | | | и | обеспечиваю- | | | | | | | | | | | | коммуналь- | щей | | | | | | | | | | | | ных услуг" | подпрограм- | | | | | | | | | | | | | мы<*> | | | | | | | | | |------+------------+--------------+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 6. | Подпрог- | "Государст- | всего | | | | | | | | | | | | венно- | | | | | | | | | | | | | правовое | | | | | | | | | | | | | регулирова- |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | рамма 5 | ние цен | ДЦиТ ЯНАО | 177 044 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | | | | (тарифов) и | | | | | | | | | | | | | надбавок в | | | | | | | | | | | | | отношении | | | | | | | | | | | | | субъектов |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | социальной | расходы, | 177 044 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | 25 292 | | | | сферы, | распределен- | | | | | | | | | | | | естествен- | ные | | | | | | | | | | | | ных | аналитически- | | | | | | | | | | | | монополий, | м методом, | | | | | | | | | | | | осуществля- | финансирова- | | | | | | | | | | | | ющих | ние которых | | | | | | | | | | | | деятельность | осуществля- | | | | | | | | | | | | в сфере | ется в рамках | | | | | | | | | | | | воздушных, | обеспечиваю- | | | | | | | | | | | | водных и | щей | | | | | | | | | | | | наземных | подпрограм- | | | | | | | | | | | | перевозок, | мы<*> | | | | | | | | | | | | связи" | | | | | | | | | | |------+------------+--------------+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 7. | Подпрог- | "Обеспече- | Всего | 2 390 066 | 341 438 | 341 438 | 341 438 | 341 438 | 341 438 | 341 438 | 341 438 | | | | ние |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | рамма 6 | реализации | ДЭиЖКК | 806 785 | 115 255 | 115 255 | 115 255 | 115 255 | 115 255 | 115 255 | 115 255 | | | | Государст- | ЯНАО | | | | | | | | | | | | венной |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | программы" | ДЦиТ ЯНАО | 875 553 | 125 079 | 125 079 | 125 079 | 125 079 | 125 079 | 125 079 | 125 079 | | | | |---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | | ДГЖН ЯНАО | 707 728 | 101 104 | 101 104 | 101 104 | 101 104 | 101 104 | 101 104 | 101 104 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ <*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы". <**> Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год содержится в приложении N 2 к Государственной программе.". 3. В разделе II "Показатели Государственной программы" Государственной программы: 3.1. наименование изложить в следующей редакции: "III. Показатели Государственной программы"; 3.2. в абзаце первом слово "приложения" заменить словами "приложения N 1". 4. В подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - Подпрограмма 1): 4.1. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: " ------------------------------------------------------------------------- | Объемы и источники финансирования | | тыс. рублей | |-----------------------------------------------------------------------| | Год | Средства | Средства | Средства бюджетов | Внебюджетные | | | федерального | окружного | муниципальных | источники<*> | | | бюджета<*> | бюджета<**> | образований<*> | | |-------+--------------+-------------+-------------------+--------------| | Всего | 315 000 | 0 | 3 004 959 | 2 236 522 | |-------+--------------+-------------+-------------------+--------------| | 2014 | 45 000 | 0 | 106 191 | 776 710 | |-------+--------------+-------------+-------------------+--------------| | 2015 | 45 000 | 0 | 131 896 | 362 226 | |-------+--------------+-------------+-------------------+--------------| | 2016 | 45 000 | 0 | 550 958 | 252 345 | |-------+--------------+-------------+-------------------+--------------| | 2017 | 45 000 | 0 | 523 007 | 210 350 | |-------+--------------+-------------+-------------------+--------------| | 2018 | 45 000 | 0 | 610 039 | 209 290 | |-------+--------------+-------------+-------------------+--------------| | 2019 | 45 000 | 0 | 482 269 | 208 087 | |-------+--------------+-------------+-------------------+--------------| | 2020 | 45 000 | 0 | 600 599 | 217 514 | ------------------------------------------------------------------------- <*> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер. <**> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете."; 4.2. в разделе II: 4.2.1. таблицу 4 изложить в следующей редакции: "Таблица 4 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | /п | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | всего на 2014- | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | | 2020 годы | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1. | Средства федерального бюджета <*> | 315 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2. | Средства окружного бюджета <**> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3. | Средства местных бюджетов <***> | 3 004 959 | 106 191 | 131 896 | 550 958 | 523 007 | 610 039 | 482 269 | 600 599 | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | из них | | | | | | | | | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | город Губкинский | 17 926 | 7 776 | 10 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | город Лабытнанги | 27 327 | 834 | 26 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | город Муравленко | 2 320 | 1 160 | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | город Новый Уренгой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | город Ноябрьск | 14 207 | 8 000 | 6 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | город Салехард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Красноселькупский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Надымский район | 36 042 | 8 126 | 2 426 | 10 205 | 7 254 | 3 814 | 2 455 | 1 762 | |-----+-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Приуральский район | 98 599 | 8 119 | 15 080 | 15 080 | 15 080 | 15 080 | 15 080 | 15 080 | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Пуровский район | 2 784 662 | 67 000 | 67 000 | 522 609 | 497 609 | 588 081 | 461 670 | 580 693 | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Тазовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Шурышкарский район | 23 244 | 4 860 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | | |-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Ямальский район | 632 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 4. | Средства внебюджетных источников | 2 236 522 | 776 710 | 362 226 | 252 345 | 210 350 | 209 290 | 208 087 | 217 514 | | | (включая собственные и привлеченные | | | | | | | | | | | средства предприятий, коммерческие | | | | | | | | | | | кредиты (займы), инвестиции) <****> | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Финансирование Подпрограммы 1 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 45,0 млн. рублей (пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 N 746). <**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться. <***> Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. <****> Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер."; 4.2.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции: "Таблица 5 Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета автономного округа ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование ответственных | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | | исполнителей/ | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | п/п | мероприятий Подпрограммы 1 | всего на | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | 2014 - | год | год | год | год | год | год | год | | | | 2020 годы | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 - | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | В том числе в разрезе главных распорядителей | | | | | | | | | | бюджетных средств | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | ДЭиЖКК ЯНАО | 177 492 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | |-------------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | В том числе по мероприятиям | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | Предоставление государственных гарантий | | | | | | | | | | | по кредитам на реализацию проектов по | | | | | | | | | | | энергосбережению и повышению | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | энергетической эффективности, | | | | | | | | | | | привлекаемым организациями, | | | | | | | | | | | осуществляющими регулируемые виды | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2 | Реализация региональных полномочий и | 177 492 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | 25 356 | | | выполнение функций в области | | | | | | | | | | | энергосбережения и повышения | | | | | | | | | | | энергетической эффективности, в том числе | | | | | | | | | | | оперативное управление Подпрограммой 1 | | | | | | | | | | | (центральный аппарат)<*> | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | ДЦиТ ЯНАО | 56 686 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | |-------------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | В том числе по мероприятиям | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3 | Установление требований к программам в | 11 340 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | | | области энергосбережения и повышения | | | | | | | | | | | энергетической эффективности | | | | | | | | | | | организаций, осуществляющих | | | | | | | | | | | регулируемые виды деятельности | | | | | | | | | | | (центральный аппарат)<*> | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4 | Региональный государственный контроль за | 45 346 | 6 478 | 6 478 | 6 478 | 6 478 | 6 478 | 6 478 | 6 478 | | | соблюдением организациями, | | | | | | | | | | | осуществляющими регулируемые виды | | | | | | | | | | | деятельности, требований к программам в | | | | | | | | | | | области энергосбережения и повышения | | | | | | | | | | | энергетической эффективности | | | | | | | | | | | (центральный аппарат)<*> | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ <*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"."; 4.3. в разделе III: 4.3.1. в абзаце первом слово "приложения" заменить словами "приложения N 1"; 4.3.2. в таблице 6: 4.3.2.1. в пункте 3.1 графы 5: 4.3.2.1.1. в абзаце первом слова "N 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утв. Приказом Росстата от 23.11.2010 N 413" заменить словами "N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 N 492"; 4.3.2.1.2. в абзаце втором слова "N 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утв. Приказом Росстата от 23.11.2010 N 413" заменить словами "N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 N 492"; 4.4. таблицу 7 раздела V изложить в следующей редакции: "Таблица 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/ | Наименование основного | Срок начала и | Ожидаемый непосредственный | Последствия | Мероприятие | | п | мероприятия | окончания | результат (краткое описание) | неисполнения основного | обеспечивается | | | Подпрограммы 1 | реализации | | мероприятия | достижением значений | | | | | | Подпрограммы 1 | показателей, | | | | | | | предусмотренных в | | | | | | | приложении N 1 к | | | | | | | Государственной программе | |------+-------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+-------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------+---------------------------| | 1.1 | Предоставление | 2014 - | привлечение средств | отсутствие необходимого | пункты 2.1, 2.4 | | | государственных | 2020 годы | внебюджетных источников на | финансового обеспечения | приложения N 1 | | | гарантий по кредитам на | | реализацию проектов в области | на реализацию проектов | к Государственной | | | реализацию проектов по | | энергосбережения и повышения | по энергосбережению и | программе | | | энергосбережению и | | энергетической эффективности. | повышению | | | | повышению | | Установление долгосрочных | энергетической | | | | энергетической | | тарифов (цен) в отношении | эффективности и развития | | | | эффективности, | | организаций, осуществляющих | отраслей в целом | | | | привлекаемым | | регулируемые виды | | | | | организациями, | | деятельности в сфере электро-, | | | | | осуществляющими | | теплоснабжения, | | | | | регулируемые виды | | водоснабжения | | | | | деятельности | | и водоотведения | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ". 5. В подпрограмме "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса" (далее - Подпрограмма 2): 5.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: " ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. рублей) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Год | Средства федерального | Средства окружного | Средства бюджетов | Внебюджетные | | | бюджета<*> | бюджета <**> | муниципальных образований <*> | источники<*> | |-------+-----------------------+--------------------+-------------------------------+--------------| | Всего | 184 193 | 71 871 298 | 371 410 | 4 973 252 | |-------+-----------------------+--------------------+-------------------------------+--------------| | 2014 | 37 419 | 10 443 109 | 54 878 | 653 574 | |-------+-----------------------+--------------------+-------------------------------+--------------| | 2015 | 46 774 | 10 470 600 | 54 441 | 651 177 | |-------+-----------------------+--------------------+-------------------------------+--------------| | 2016 | 50 000 | 10 372 161 | 53 499 | 675 271 | |-------+-----------------------+--------------------+-------------------------------+--------------| | 2017 | 50 000 | 10 146 357 | 52 148 | 703 632 | |-------+-----------------------+--------------------+-------------------------------+--------------| | 2018 | | 10 146 357 | 52 148 | 738 814 | |-------+-----------------------+--------------------+-------------------------------+--------------| | 2019 | | 10 146 357 | 52 148 | 763 933 | |-------+-----------------------+--------------------+-------------------------------+--------------| | 2020 | | 10 146 357 | 52 148 | 786 851 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер. <**> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете."; 5.2. в разделе II: 5.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции: "Таблица 8 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/ | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | п | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | всего на | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | | 2014 - | | | | | | | | | | | 2020 годы | | | | | | | | |------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1. | Средства федерального бюджета | 184 193 | 37 419 | 46 774 | 50 000 | 50 000 | | | | | | <*> | | | | | | | | | |------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2. | Средства окружного бюджета <**> | 71 871 298 | 10 443 109 | 10 470 600 | 10 372 161 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | |------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3. | Средства местных бюджетов <***> | 371 410 | 54 878 | 54 441 | 43 499 | 52 148 | 52 148 | 52 148 | 52 148 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | из них | | | | | | | | | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | город Губкинский | 27 076 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | город Лабытнанги | 35 322 | 5 046 | 5 046 | 5 046 | 5 046 | 5 046 | 5 046 | 5 046 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | город Муравленко | 25 074 | 3 582 | 3 582 | 3 582 | 3 582 | 3 582 | 3 582 | 3 582 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | город Новый Уренгой | 64 862 | 9 266 | 9 266 | 9 266 | 9 266 | 9 266 | 9 266 | 9 266 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | город Ноябрьск | 63 280 | 9 154 | 9 154 | 9 154 | 9 154 | 9 154 | 9 154 | 9 154 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | город Салехард | 45 066 | 6 438 | 6 438 | 6 438 | 6 438 | 6 438 | 6 438 | 6 438 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Красноселькупский район | 11 053 | 1 579 | 1 579 | 1 579 | 1 579 | 1 579 | 1 579 | 1 579 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Надымский район | 18 781 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Приуральский район | 12 647 | 1 948 | 1 948 | 1 948 | 1 948 | 1 948 | 1 948 | 1 948 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Пуровский район | 32 291 | 4 613 | 4 613 | 4 613 | 4 613 | 4 613 | 4 613 | 4 613 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Тазовский район | 11 648 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Шурышкарский район | 14 433 | 2 193 | 2 193 | 2 193 | 2 193 | 2 193 | 2 193 | 2 193 | | |---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Ямальский район | 9 877 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | |------+---------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4. | Средства внебюджетных | 4 973 252 | 653 574 | 651 177 | 675 271 | 703 632 | 738 814 | 763 933 | 786 851 | | | источников (включая собственные | | | | | | | | | | | и привлеченные средства | | | | | | | | | | | предприятий, коммерческие | | | | | | | | | | | кредиты (займы), инвестиции) | | | | | | | | | | | <****> | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Финансирование Подпрограммы 2 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 45,0 млн. рублей (пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 N 7456). <**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться. <***> Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах. <****> Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер."; 5.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции: "Таблица 9 Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/ | Наименование ответственных | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | п | исполнителей/мероприятий |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограммы 2 | всего на | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | | 2014-2020 | | | | | | | | | | | годы | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Ресурсное обеспечение | 71 871 298 | 10 443 109 | 10 470 600 | 10 372 161 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | | | Подпрограммы 2 - всего | | | | | | | | | |-----------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | В том числе в разрезе главных | | | | | | | | | | распорядителей бюджетных средств | | | | | | | | | |-----------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | ДЭиЖКК ЯНАО | 71 024 499 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | 10 146 357 | |-----------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | В том числе по мероприятиям | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | Разработка схемы и программ | 140 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | перспективного развития | | | | | | | | | | | электроэнергетики автономного | | | | | | | | | | | округа | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2 | Государственная поддержка | 70 884 499 | 10 126 357 | 10 126 357 | 10 126 357 | 10 126 357 | 10 126 357 | 10 126 357 | 10 126 357 | | | отраслей экономики в сфере | | | | | | | | | | | энергетики, газоснабжения и | | | | | | | | | | | жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | комплекса | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2.1 | Содержание автомобильных дорог | 6 116 873 | 873 839 | 873 839 | 873 839 | 873 839 | 873 839 | 873 839 | 873 839 | | | общего пользования местного | | | | | | | | | | | значения | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2.2 | Повышение уровня | 1 154 839 | 164 977 | 164 977 | 164 977 | 164 977 | 164 977 | 164 977 | 164 977 | | | благоустройства территорий | | | | | | | | | | | муниципальных образований | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2.3 | Компенсация выпадающих | 59 924 844 | 8 560 692 | 8 560 692 | 8 560 692 | 8 560 692 | 8 560 692 | 8 560 692 | 8 560 692 | | | доходов организациям, | | | | | | | | | | | предоставляющим населению | | | | | | | | | | | коммунальные услуги | | | | | | | | | | | по тарифам, не обеспечивающим | | | | | | | | | | | возмещение издержек | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2.4 | Компенсация выпадающих | 981 610 | 140 230 | 140 230 | 140 230 | 140 230 | 140 230 | 140 230 | 140 230 | | | доходов организациям, | | | | | | | | | | | предоставляющим населению | | | | | | | | | | | коммунально-бытовые услуги по | | | | | | | | | | | тарифам, не обеспечивающим | | | | | | | | | | | возмещение издержек | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2.5 | Компенсация выпадающих | 458 633 | 65 519 | 65 519 | 65 519 | 65 519 | 65 519 | 65 519 | 65 519 | | | доходов организациям, | | | | | | | | | | | предоставляющим населению | | | | | | | | | | | жилищные услуги по тарифам, не | | | | | | | | | | | обеспечивающим возмещение | | | | | | | | | | | издержек | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2.6 | Государственная поддержка | 626 500 | 89 500 | 89 500 | 89 500 | 89 500 | 89 500 | 89 500 | 89 500 | | | газораспределительных | | | | | | | | | | | организаций, оказывающих услуги | | | | | | | | | | | по транспортировке газа в | | | | | | | | | | | труднодоступные населенные | | | | | | | | | | | пункты на территории | | | | | | | | | | | автономного | | | | | | | | | | | округа | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2.7 | Подготовка объектов | 1 610 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | | | коммунального комплекса к работе | | | | | | | | | | | в зимний период | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2.8 | Формирование благоприятных | 11 200 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | | | условий для образования и | | | | | | | | | | | деятельности товариществ | | | | | | | | | | | собственников жилья | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3 | Реализация региональных | 322 714 | 46 102 | 46 102 | 46 102 | 46 102 | 46 102 | 46 102 | 46 102 | | | полномочий и выполнение | | | | | | | | | | | функций в сфере энергетики и | | | | | | | | | | | жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | комплекса, в том числе | | | | | | | | | | | оперативное управление | | | | | | | | | | | Подпрограммой 2 (центральный | | | | | | | | | | | аппарат)<*> | | | | | | | | | |-----------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | ДСиЖП ЯНАО | 846 799 | 296 752 | 324 243 | 225 804 | 846 799 | 296 752 | 324 243 | 225 804 | |-----------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | В том числе по мероприятиям | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4 | Бюджетные инвестиции в объекты | 846 799 | 296 752 | 324 243 | 225 804 | 846 799 | 296 752 | 324 243 | 225 804 | | | капитального строительства в | | | | | | | | | | | рамках Адресной инвестиционной | | | | | | | | | | | программы автономного | | | | | | | | | | | округа <**> | | | | | | | | | |-----------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | ДЦиТ ЯНАО | | | | | | | | | |-----------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | В том числе по мероприятиям | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 5 | Государственное регулирование | 320 912 | 45 845 | 45 845 | 45 845 | 45 845 | 45 845 | 45 845 | 45 845 | | | цен (тарифов) в топливно- | | | | | | | | | | | энергетическом и коммунальном | | | | | | | | | | | комплексе (центральный | | | | | | | | | | | аппарат)<*> | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 6 | Региональный контроль (надзор) в | 256 729 | 36 676 | 36 676 | 36 676 | 36 676 | 36 676 | 36 676 | 36 676 | | | области регулирования цен | | | | | | | | | | | (тарифов) в отношении субъектов | | | | | | | | | | | естественных монополий, | | | | | | | | | | | осуществляющих деятельность в | | | | | | | | | | | сфере топливно-энергетического и | | | | | | | | | | | коммунального комплекса | | | | | | | | | | | (центральный аппарат)<*> | | | | | | | | | |------+----------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 7 | Информационное сопровождение | 64 182 | 9 169 | 9 169 | 9 169 | 9 169 | 9 169 | 9 169 | 9 169 | | | деятельности в области | | | | | | | | | | | регулирования цен (тарифов) в | | | | | | | | | | | отношении субъектов | | | | | | | | | | | естественных | | | | | | | | | | | монополий, осуществляющих | | | | | | | | | | | деятельность в сфере топливно- | | | | | | | | | | | энергетического и коммунального | | | | | | | | | | | комплекса (центральный | | | | | | | | | | | аппарат)<*> | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 "Обеспечение реализации Государственной программы". <**> Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11."; 5.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции: "Таблица 10 Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по направлениям --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Направление, наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы капитальных затрат (тыс. рублей) | | | | |--------------------------------------------| | | | | всего на | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | 2014-2016 | | | | | | | | годы | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | Строительство объектов энергетики | консолидированный бюджет | 853 173 | 299 482 | 326 536 | 227 155 | | | коммунального комплекса | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 846 799 | 296 752 | 324 243 | 225 804 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджетов | 6 374 | 2 730 | 2 293 | 1 351 | | | | муниципальных образований | | | | | | |---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | В том числе по направлениям | | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 1. | Электроснабжение | консолидированный бюджет | 128 576 | 45 412 | 42 000 | 41 164 | | | | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 128 423 | 45 259 | 42 000 | 41 164 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджетов | 153 | 153 | | - | | | | муниципальных образований | | | | | | |---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | В том числе по мероприятиям | | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 1.1 | Дизельная электростанция мощностью 10 МВт | консолидированный бюджет | 15 412 | 15 412 | | | | | в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в | ЯНАО, в том числе | | | | | | | том числе затраты на проектно- |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | изыскательские работы | средства окружного бюджета | 15 259 | 15 259 | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 153 | 153 | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 1.2 | Дизельная электростанция и электросети, | консолидированный бюджет | 83 164 | 20 000 | 32 000 | 31 164 | | | с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в | ЯНАО, в том числе | | | | | | | том числе затраты на проектно- |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | изыскательские работы | средства окружного бюджета | 83 164 | 20 000 | 32 000 | 31 164 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 1.3 | Проектно-изыскательские работы и | консолидированный бюджет | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | реконструкция "ЛЭП 0,4-10 кВ, | ЯНАО, в том числе | | | | | | | с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 2 | Теплоснабжение | консолидированный бюджет | 60 139 | 15 000 | 45 139 | - | | | | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 60 139 | 15 000 | 45 139 | - | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджетов | | | | | | | | муниципальных образований | | | | | | |---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | В том числе по мероприятиям | | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 2.1 | Котельная с. Толька Красноселькупского | консолидированный бюджет | 60 139 | 15 000 | 45 139 | | | | района, в том числе проектно-изыскательские | ЯНАО, в том числе | | | | | | | работы района ЯНАО |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 60 139 | 15 000 | 45 139 | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 3 | Водоснабжение | консолидированный бюджет | 60 762 | 20 200 | 20 362 | 20 200 | | | | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 60 160 | 20 000 | 20 160 | 20 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджетов | 602 | 200 | 202 | 200 | | | | муниципальных образований | | | | | | |---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | В том числе по мероприятиям | | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 3.1 | Сооружение очистки подземных вод на | консолидированный бюджет | 60 160 | 20 000 | 20 160 | 20 000 | | | водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, | ЯНАО, в том числе | | | | | | | в том числе затраты на проектно- |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | изыскательские работы | средства окружного бюджета | 60 160 | 20 000 | 20 160 | 20 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 4 | Водоотведение | консолидированный бюджет | 428 225 | 121 350 | 182 135 | 124 740 | | | | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 424 444 | 120 000 | 180 444 | 124 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджетов | 3 781 | 1 350 | 1 691 | 740 | | | | муниципальных образований | | | | | | |---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | В том числе по мероприятиям | | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 4.1 | Реконструкция действующих очистных | консолидированный бюджет | 120 000 | 10 000 | 40 000 | 70 000 | | | сооружений КОС 7000-15000, г. Муравленко, | ЯНАО, в том числе | | | | | | | в том числе затраты на проектно- |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | изыскательские работы | средства окружного бюджета | 120 000 | 10 000 | 40 000 | 70 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 4.2 | Реконструкция и модернизация | консолидированный бюджет | 233 084 | 85 850 | 112 894 | 34 340 | | | канализационных очистных сооружений | ЯНАО, в том числе | | | | | | | г. Надым |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 230 776 | 85 000 | 111 776 | 34 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 2 308 | 850 | 1 118 | 340 | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 4.3 | Канализационные очистные сооружения | консолидированный бюджет | 75 141 | 25 500 | 29 241 | 20 400 | | | в с. Ныда Надымского района ЯНАО | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 73 668 | 25 000 | 28 668 | 20 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 1 473 | 500 | 573 | 400 | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 5 | Инженерное обеспечение | консолидированный бюджет | 37 061 | 37 061 | | | | | | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 36 334 | 36 334 | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджетов | 727 | 727 | | | | | | муниципальных образований | | | | | | |---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | В том числе по мероприятиям | | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 5.1 | Инженерное обеспечение земельного участка | консолидированный бюджет | 11 625 | 11 625 | | | | | среднеэтажной застройки "Сети тепло-, | ЯНАО, в том числе | | | | | | | водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | МО Надымский район" | средства окружного бюджета | 11 397 | 11 397 | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 228 | 228 | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 5.2 | Сети тепловодоснабжения 5-ого микрорайона | консолидированный бюджет | 25 436 | 25 436 | | | | | поселок Пангоды | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 24 937 | 24 937 | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 499 | 499 | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 6 | Системы обращения с твердыми бытовыми и | консолидированный бюджет | 138 410 | 60 459 | 36 900 | 41 051 | | | промышленными отходами | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 137 299 | 60 159 | 36 500 | 40 640 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджетов | 1 111 | 300 | 400 | 411 | | | | муниципальных образований | | | | | | |---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | В том числе по мероприятиям | | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 6.1 | Полигон твердых бытовых отходов в | консолидированный бюджет | 15 375 | 5 100 | 5 100 | 5 101 | | | с. Белоярск, Приуральский район, ЯНАО | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 15 074 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 301 | 100 | 100 | 101 | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 6.2 | Полигон твердых бытовых отходов в | консолидированный бюджет | 41 291 | 10 200 | 15 300 | 15 791 | | | с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 40 481 | 10 000 | 15 000 | 15 481 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 810 | 200 | 300 | 310 | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 6.3 | Проектно-изыскательские работы и | консолидированный бюджет | 46 585 | 10 000 | 16 500 | 20 085 | | | строительство объекта "Пункт переработки | ЯНАО, в том числе | | | | | | | твердых бытовых и биологических отходов с |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | подъездной дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский | средства окружного бюджета | 46 585 | 10 000 | 16 500 | 20 085 | | | район, ЯНАО |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+---------------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 6.4 | Проектно-изыскательские работы по объекту | консолидированный бюджет | 35 159 | 35 159 | | | | | "Пункт переработки твердых бытовых и | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | биологических отходов с подъездной дорогой, | средства окружного бюджета | 35 159 | 35 159 | | | | | с. Салемал" Ямальский район, ЯНАО | | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; 5.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции: "Таблица 11 Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по муниципальным образованиям ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Направление, наименование | Источник финансирования | Объемы капитальных затрат (тыс. рублей) | | | мероприятия | |--------------------------------------------| | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | на 2014 - | | | | | | | | 2016 годы | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | Строительство объектов энергетики | консолидированный бюджет | 853 173 | 299 482 | 326 536 | 227 155 | | | коммунального комплекса | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 846 799 | 296 752 | 324 243 | 225 804 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджетов | 6 374 | 2 730 | 2 293 | 1 351 | | | | муниципальных образований | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Муниципальное образование Красноселькупский район | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Теплоснабжение | консолидированный бюджет | 60 139 | 15 000 | 45 139 | | | | | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 60 139 | 15 000 | 45 139 | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 1.1.1 | Котельная в с. Толька | консолидированный бюджет | 60 139 | 15 000 | 45 139 | | | | Красноселькупского района, в том числе | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | проектно-изыскательские работы | средства окружного бюджета | 60 139 | 15 000 | 45 139 | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Муниципальное образование город Муравленко | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Водоотведение | консолидированный бюджет | 120 000 | 10 000 | 40 000 | 70 000 | | | | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 120 000 | 10 000 | 40 000 | 70 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 2.1.1 | Реконструкция действующих очистных | консолидированный бюджет | 120 000 | 10 000 | 40 000 | 70 000 | | | сооружений КОС 7000-15000, | ЯНАО, в том числе | | | | | | | г. Муравленко, в том числе затраты на |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | проектно-изыскательские работы | средства окружного бюджета | 120 000 | 10 000 | 40 000 | 70 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Муниципальное образование Надымский район | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Водоотведение | консолидированный бюджет | 308 225 | 111 350 | 142 135 | 54 740 | | | | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 304 444 | 110 000 | 140 444 | 54 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 3 781 | 1 350 | 1 691 | 740 | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 3.1.1 | Реконструкция и модернизация | консолидированный бюджет | 233 084 | 85 850 | 112 894 | 34 340 | | | канализационных очистных сооружений | ЯНАО, в том числе | | | | | | | г. Надым |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 230 776 | 85 000 | 111 776 | 34 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 2 308 | 850 | 1 118 | 340 | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 3.1.2 | Канализационные очистные сооружения | консолидированный бюджет | 75 141 | 25 500 | 29 241 | 20 400 | | | в с. Ныда Надымского района ЯНАО | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 73 668 | 25 000 | 28 668 | 20 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 1 473 | 500 | 573 | 400 | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 3.2 | Инженерное обеспечение | консолидированный бюджет | 36 334 | 36 334 | | | | | | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 36 334 | 36 334 | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 3.2.1 | Инженерное обеспечение земельного | консолидированный бюджет | 11 625 | 11 625 | | | | | участка среднеэтажной застройки "Сети | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | тепловодоснабжения 4-го микрорайона | средства окружного бюджета | 11 397 | 11 397 | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | п. Пангоды МО Надымский район" | средства бюджета | 228 | 228 | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 3.2.2 | Сети тепловодоснабжения 5-ого | консолидированный бюджет | 25 436 | 25 436 | | | | | микрорайона поселок Пангоды | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 24 937 | 24 937 | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 499 | 499 | | | | | | муниципального образования | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Муниципальное образование город Ноябрьск | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Водоснабжение | консолидированный бюджет | 60 762 | 20 200 | 20 362 | 20 200 | | | | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 60 160 | 20 000 | 20 160 | 20 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 602 | 200 | 202 | 200 | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 4.1.1 | Сооружение очистки подземных вод на | консолидированный бюджет | 60 160 | 20 000 | 20 160 | 20 000 | | | водозаборе мкр. Вынгапуровский | ЯНАО, в том числе | | | | | | | г. Ноябрьск |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 60 160 | 20 000 | 20 160 | 20 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Муниципальное образование Приуральский район | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1 | Системы обращения с твердыми | консолидированный бюджет | 56 666 | 15 300 | 20 400 | 20 966 | | | бытовыми и промышленными отходами | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 55 555 | 15 000 | 20 000 | 20 555 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 1 111 | 300 | 400 | 411 | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 5.1.1 | Полигон твердых бытовых отходов | консолидированный бюджет | 15 375 | 5 100 | 5 100 | 5 175 | | | в с. Белоярск, Приуральский район, | ЯНАО, в том числе | | | | | | | ЯНАО |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 15 074 | 5 000 | 5 000 | 5 074 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 301 | 100 | 100 | 101 | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 5.1.2 | Полигон твердых бытовых отходов | всего, в том числе | 41 291 | 10 200 | 15 300 | 15 791 | | | в с. Аксарка, Приуральский район, |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | ЯНАО | средства окружного бюджета | 40 481 | 10 000 | 15 000 | 15 481 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 810 | 200 | 300 | 310 | | | | муниципального образования | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Муниципальное образование Шурышкарский район | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1 | Электроснабжение | консолидированный бюджет | 98 576 | 35 412 | 32 000 | 31 164 | | | | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 98 423 | 35 259 | 32 000 | 31 164 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | 153 | 153 | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 6.1.1 | Дизельная электростанция мощностью | консолидированный бюджет | 15 412 | 15 412 | | | | | 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского | ЯНАО, в том числе | | | | | | | района ЯНАО, в том числе затраты |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 15 259 | 15 259 | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | на проектно-изыскательские работы | средства бюджета | 153 | 153 | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 6.1.2 | Дизельная электростанция и электросети, | консолидированный бюджет | 83 164 | 20 000 | 32 000 | 31 164 | | | с. Овгорт Шурышкарского района | ЯНАО, в том числе | | | | | | | ЯНАО, в том числе затраты на проектно- |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 83 164 | 20 000 | 32 000 | 31 164 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | изыскательские работы | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Муниципальное образование Ямальский район | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.1 | Электроснабжение | консолидированный бюджет | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 7.1.1 | Проектно-изыскательские работы и | консолидированный бюджет | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | реконструкция "ЛЭП 0,4-10 кВ, | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | с. Мыс Каменный" Ямальский район, | средства окружного бюджета | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | ЯНАО | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 7.2 | Системы обращения с твердыми | консолидированный бюджет | 81 744 | 45 159 | 16 500 | 20 085 | | | бытовыми и промышленными отходами | ЯНАО, в том числе | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства окружного бюджета | 81 744 | 45 159 | 16 500 | 20 085 | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 7.2.1 | Проектно-изыскательские работы и | консолидированный бюджет | 46 585 | 10 000 | 16 500 | 50 085 | | | строительство объекта "Пункт | ЯНАО, в том числе | | | | | | | переработки твердых бытовых и |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | биологических отходов с подъездной | средства окружного бюджета | 46 585 | 10 000 | 16 500 | 50 085 | | | дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский район, |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | ЯНАО | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | |-------+-----------------------------------------+----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 7.2.2 | Проектно-изыскательские работы по | консолидированный бюджет | 35 159 | 35 159 | | | | | объекту "Пункт переработки твердых | ЯНАО, в том числе | | | | | | | бытовых и биологических отходов с |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | подъездной дорогой, с. Салемал" | средства окружного бюджета | 35 159 | 35 159 | | | | | Ямальский район, ЯНАО |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | | | средства бюджета | | | | | | | | муниципального образования | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; 5.3. в абзаце первом раздела III слово "приложения" заменить словами "приложения N 1"; 5.4. таблицу раздела V изложить в следующей редакции: " --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/ | Наименование | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия | Мероприятие | | п | основного | начала и | (краткое описание) | неисполнения основного | обеспечивается | | | мероприятия | окончания | | мероприятия | достижением | | | Подпрограммы 2 | реализаци | | Подпрограммы 2 | значений | | | | и | | | показателей, | | | | | | | предусмотренных в | | | | | | | приложении N 1 к | | | | | | | Государственной | | | | | | | программе | |------+-----------------------+-----------+-------------------------------------------+--------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+-----------------------+-----------+-------------------------------------------+--------------------------+-------------------| | 1 | Разработка схемы и | 2014-2020 | обеспечение развития электроэнергетики | угроза безопасности | пункт 3.2 | | | программ | годы | в целях энергетической безопасности | электроснабжения, | приложения N 1 | | | перспективного | | автономного округа, бесперебойного и | дефицит мощностей, | к Государственной | | | развития | | надежного функционирования | отсутствие технической | программе | | | электроэнергетики | | электроэнергетики, удовлетворения | возможности | | | | автономного округа | | спроса на электрическую энергию | присоединения новых | | | | | | потребителей, соблюдение баланса | потребителей, | | | | | | экономических интересов поставщиков и | ограничение поставок | | | | | | потребителей электрической энергии | электроэнергии | | |------+-----------------------+-----------+-------------------------------------------+--------------------------+-------------------| | 2 | Поддержка отраслей | 2014-2020 | | | | | | экономики в сфере | годы | | | | | | энергетики и | | | | | | | жилищно- | | | | | | | коммунального | | | | | | | комплекса | | | | | |------+-----------------------+-----------+-------------------------------------------+--------------------------+-------------------| | 2.1 | Содержание | | | | | | | автомобильных дорог | | | | | | | общего пользования | | | | | | | местного значения | | | | | |------+-----------------------+-----------+-------------------------------------------+--------------------------+-------------------| | 2.2 | Повышение уровня | | создание на территории муниципальных | нарушение | пункт 3.7 | | | благоустройства | | образований автономного округа | законодательства в | приложения N 1 | | | территорий | | безопасной, удобной и привлекательной | отношении охраны | к Государственной | | | муниципальных | | среды для граждан. | здоровья человека, в том | программе | | | образований | | Обеспечение требований | числе противопожарные, | | | | | | законодательства в отношении охраны | санитарно-гигиенические, | | | | | | здоровья человека, в том числе | конструктивные, | | | | | | противопожарных, санитарно- | технологические, | | | | | | гигиенических, конструктивных, | планировочные | | | | | | технологических, планировочных | требования | | | | | | требований, а также предотвращающих | | | | | | | получение заболеваний и травм | | | |------+-----------------------+-----------+-------------------------------------------+--------------------------+-------------------| | 2.3 | Компенсация | 2014-2020 | повышение эффективности производства | снижение надежности и | пункты 3.1-3.5 | | | выпадающих доходов | годы | электрической и тепловой энергии, | качества предоставляемых | приложения N 1 | | | организациям, | | систем водоснабжения и водоотведения, | энергоресурсов и | к Государственной | | | предоставляющим | | снижение износа основных фондов, | коммунальных услуг. | программе | | | населению | | повышение технологической | Увеличение потерь | | | | коммунальные услуги | | безопасности. На этой основе | энергоресурсов, | | | | по тарифам, не | | обеспечивается надежная эксплуатация и | эксплуатационных | | | | обеспечивающим | | качество предоставляемых потребителям | расходов производства - | | | | возмещение издержек | | энергоресурсов и коммунальных услуг по | рост тарифов (цен) на | | | | | | доступным ценам (ограничение роста | энергоресурсы и | | | | | | тарифов (цен) на энергоресурсы и | коммунальные услуги | | | | | | коммунальные услуги), сохранение | | | | | | | социальной стабильности | | | |------+-----------------------+-----------+-------------------------------------------+--------------------------+-------------------| | 2.4 | Компенсация | 2014-2020 | повышение эффективности производства | снижение качества | пункты 3.1, 3.2 | | | выпадающих доходов | годы | при предоставлении коммунально- | предоставляемых | приложения N 1 | | | организациям, | | бытовых услуг, снижение износа | коммунально-бытовых | к Государственной | | | предоставляющим | | основных фондов, повышение | услуг | программе | | | населению | | технологической безопасности. На этой | | | | | коммунально-бытовые | | основе обеспечивается качество | | | | | услуги по тарифам, не | | предоставляемых услуг по доступным | | | | | обеспечивающим | | ценам (ограничение роста тарифов (цен)), | | | | | возмещение издержек | | сохранение социальной стабильности | | | |------+-----------------------+-----------+-------------------------------------------+--------------------------+-------------------| | 2.5 | Государственная | 2014-2020 | повышение эффективности при | снижение надежности и | пункты 3.1, 3.2 | | | поддержка | годы | предоставлении жилищных услуг, | качества предоставляемых | приложения N 1 | | | юридических лиц, | | снижение износа основных фондов, | жилищных услуг | к Государственной | | | индивидуальных | | повышение технологической | | программе | | | предпринимателей, | | безопасности. На этой основе | | | | | физических лиц - | | обеспечивается надежная эксплуатация и | | | | | производителей | | качество предоставляемых потребителям | | | | | жилищных услуг, | | энергоресурсов и коммунальных услуг по | | | | | реализующих | | доступным ценам (ограничение роста | | | | | жилищные услуги | | тарифов (цен) на жилищные услуги), | | | | | населению, | | сохранение социальной стабильности | | | | | проживающему в | | | | | | | муниципальном | | | | | | | специализированном | | | | | | | жилищном фонде | | | | | | | (общежитиях) | | | | | |------+-----------------------+-----------+-------------------------------------------+--------------------------+-------------------| | 2.6 | Государственная | 2014-2020 | обеспечение газоснабжением населения | снижение надежности и | пункт 3.4 | | | поддержка | годы | автономного округа, повышение | качества предоставляемых | приложения N 1 | | | газораспределительны- | | технологической безопасности. На этой | энергоресурсов и | к Государственной | | | х организаций, | | основе обеспечивается надежная | коммунальных услуг. | программе | | | оказывающих услуги | | эксплуатация и качество | Увеличение потерь | | | | по транспортировке | | предоставляемых потребителям | энергоресурсов, | | | | газа в | | энергоресурсов и коммунальных услуг по | эксплуатационных | | | | труднодоступные | | доступным ценам (ограничение роста | расходов производства - | | | | населенные пункты на | | тарифов (цен) на энергоресурсы и | рост тарифов (цен) на | | | | территории | | коммунальные услуги), сохранение | энергоресурсы и | | | | автономного округа | | социальной стабильности | коммунальные услуги | | |------+-----------------------+-----------+-------------------------------------------+--------------------------+-------------------| | 2.7 | Подготовка объектов | 2014-2020 | обеспечение надежной безаварийной | снижение надежности и | пункты 3.1 - 3.5 | | | энергетики и | годы | работы объектов энергетики и систем | качества предоставляемых | приложения N 1 | | | коммунальной | | коммунальной инфраструктуры | энергоресурсов и | к Государственной | | | инфраструктуры к | | | коммунальных услуг. | программе | | | работе в осенне- | | | Увеличение потерь | | | | зимний период | | | энергоресурсов, | | | | | | | эксплуатационных | | | | | | | расходов производства - | | | | | | | рост тарифов (цен) на | | | | | | | энергоресурсы и | | | | | | | коммунальные услуги | | |------+-----------------------+-----------+-------------------------------------------+--------------------------+-------------------| | 2.8 | Развитие системы | | создание благоприятных условий для | снижение инициативы | пункт 3.8 | | | управления | | образования и деятельности товариществ | собственников | приложения N 1 | | | жилищным фондом | | собственников жилья в автономном | помещений в | к Государственной | | | | | округе | многоквартирных домах | программе | | | | | | по реализации | | | | | | | обязанностей по выбору | | | | | | | способа управления | | | | | | | многоквартирным домом | | |------+-----------------------+-----------+-------------------------------------------+--------------------------+-------------------| | 3 | Бюджетные | 2014-2020 | развитие энергетики и систем | сижение надежности | пункты 3.1-3.5 | | | инвестиции в объекты | годы | коммунальной инфраструктуры в | электро- и | приложения N 1 | | | капитального | | соответствии с отраслевыми нормативно- | теплоснабжения, | к Государственной | | | строительства | | техническими требованиями по | нарушение требований к | программе | | | собственности | | надежности, энергетической | качеству питьевой воды и | | | | муниципальных | | безопасности и эффективности, | очистке стоков. | | | | образований в рамках | | воздействию на окружающую среду и | Рост тарифов (цен) на | | | | Адресной | | здоровье человека, качеству | энергоресурсы и | | | | инвестиционной | | энергоресурсов и услуг в сферах электро-, | коммунальные услуги | | | | программы | | газо-, тепло-, водоснабжения и | | | | | автономного округа | | водоотведения, а также услуг по | | | | | | | утилизации, обезвреживанию и | | | | | | | захоронению твердых бытовых отходов. | | | | | | | На этой основе обеспечивается надежная | | | | | | | эксплуатация и качество | | | | | | | предоставляемых потребителям | | | | | | | энергоресурсов по доступным ценам | | | | | | | (ограничение роста | | | | | | | тарифов (цен) на энергоресурсы и | | | | | | | коммунальные услуги), сохранение | | | | | | | социальной стабильности | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|