Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.04.2015 № 329-П
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы
3 и затраты на их реализацию
№ п/п
|
Наименование
ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 3
|
Затраты на реализацию
программных мероприятий (тыс. руб.)
|
итого
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма 3 «Создание
цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний
в Ямало-Ненецком автономном округе»
|
266 391,00
|
1 392,00
|
44 500,00
|
55 500,00
|
164 999,00
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Ответственный исполнитель –
департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
16 392,00
|
1 392,00
|
15 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
|
Соисполнитель – департамент
строительства и жилищной политики автономного округа
|
249 999,00
|
-
|
29 500,00
|
55 500,00
|
164 999,00
|
-
|
-
|
-
|
4.
|
Задача 3.1. Создание и
развитие региональной цифровой сети телерадиовещания в автономном округе
|
5.
|
Мероприятие 1. Системное и
техно-рабочее проектирование
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.
|
Ответственный исполнитель –
департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
Мероприятие 2. Создание
основного и резервного центров формирования пакета каналов региональной и
муниципальных телерадиокомпаний
|
11 542,00
|
1 392,00
|
10 150,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Ответственный исполнитель –
департамент информационных технологий
и связи автономного округа
|
11 542,00
|
1 392,00
|
10 150,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
Мероприятие 3. Создание
сети доставки контента
|
4 850,00
|
-
|
4 850,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.
|
Ответственный исполнитель –
департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
4 850,00
|
-
|
4 850,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11.
|
Мероприятие 4. Создание
сети цифрового эфирного вещания
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12.
|
Ответственный исполнитель –
департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13.
|
Мероприятие 5. Распространение
продукции ОГТРК «Ямал-Регион» посредством системы спутникового телевидения «Триколор ТВ»
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14.
|
Ответственный исполнитель –
департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15.
|
Задача 3.2. Содержание
региональной цифровой сети телерадиовещания автономного округа
|
16.
|
Мероприятие 6. Содержание
цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний
в автономном округе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.
|
Ответственный исполнитель –
департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18.
|
Мероприятие 7. Приобретение
цифровых эфирных приставок для обеспечения социально защищаемых категорий
населения
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19.
|
Ответственный исполнитель –
департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.
|
Мероприятие 8.
Реконструкция административного здания по адресу
г. Салехард, ул. Зои
Космодемьянской,
дом 75, в том числе затраты
на проектно-изыскательные работы
|
249 999,00
|
-
|
29 500,00
|
55 500,00
|
164 999,00
|
-
|
-
|
-
|
21.
|
Соисполнитель – департамент
строительства и жилищной политики автономного округа
|
249 999,00
|
-
|
29 500,00
|
55 500,00
|
164 999,00
|
-
|
-
|
-
|
»;
7.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 3
Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых
значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей
Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 3
Таблица
3-1
Показатель 3.1.1. Доля охвата населения
автономного округа цифровым телевещанием регионального и муниципальных
телеканалов
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества
населения*, проживающего в населенных пунктах, охваченных региональной
цифровой сетью телерадиовещания, к общей численности населения* автономного округа
и умножения результата на 100
|
Алгоритм формирования
показателя
|
НАСохв : НАС x 100
|
Наименование и определение
базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Перевыполнение планового
значения показателя является положительной динамикой,
невыполнение –
отрицательной
|
Суммарное количество
жителей населенных пунктов, охваченных региональной сетью цифрового вещания
|
НАСохв
|
Количество населения
автономного округа
|
НАС
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
--------------------------------
* Количество населения по данным переписи 2010 года.
Таблица
3-2
Показатель 3.1.2. Доля населенных пунктов,
охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества
населенных пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания,
к общему количеству населенных пунктов и умножение результата на 100
|
Алгоритм формирования
показателя
|
НПохв : НП x 100
|
Наименование и определение
базовых показателей
|
Буквенное обозначение в
формуле расчета
|
Перевыполнение планового
значения показателя является положительной динамикой, невыполнение –
отрицательной
|
Количество населенных
пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания
|
НПохв
|
Общее количество
населенных пунктов
|
НП
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
Таблица
3-3
Показатель 3.1.3. Количество муниципальных
телерадиокомпаний, подключенных к центрам формирования пакета каналов
|
Единица измерения
|
Ед.
|
Определение показателя
|
Абсолютный показатель
|
Алгоритм формирования
показателя
|
Расчет показателя ведется
путем суммирования количества подключенных студий
|
Источник информации для
расчета (определения) показателя
|
Департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
Перевыполнение планового
значения показателя является положительной динамикой, невыполнение –
отрицательной
|
»;
7.4. раздел IV
изложить в следующей редакции:
«IV. Условия
предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных
программ, направленных на достижение целей, соответствующих
Подпрограмме 3
В рамках Подпрограммы
3 предоставление межбюджетных субсидий, предоставляемых в бюджеты муниципальных
образований в автономном округе, не осуществляется.».
8. В подпрограмме
«Обеспечение реализации Государственной программы»:
8.1. позицию,
касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4
изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования
– 911 788
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
Объем финансирования
Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете, – 911 788
(в том числе средства
федерального бюджета – 0)
|
Справочно: планируемый объем федеральных средств
(внебюджетных средств) – 0
|
2014 год – 160 534
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
160 534
(в том числе средства
федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2015 год – 132 597
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
132 597
(в том числе средства
федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2016 год – 132 597
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
132 597
(в том числе средства
федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2017 год – 121 515
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
121 515
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2018 год – 121 515
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
121 515
(в том числе средства
федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2019 год – 121 515
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
121 515
(в том числе средства
федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2020 год – 121 515
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
121 515
(в том числе средства
федерального
бюджета – 0)
|
0
|
»;
8.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий
Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
|
Наименование
ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 4
|
Затраты на реализацию
программных мероприятий (тыс. руб.)
|
итого
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма
4
«Обеспечение
реализации Государственной программы»
|
911 788,00
|
160 534,00
|
132 597,00
|
132 597,00
|
121 515,00
|
121 515,00
|
121 515,00
|
121 515,00
|
2.
|
Ответственный
исполнитель – департамент
информационных технологий и связи автономного округа
|
911 788,00
|
160 534,00
|
132 597,00
|
132 597,00
|
121 515,00
|
121 515,00
|
121 515,00
|
121 515,00
|
3.
|
Задача
4.1. Совершенствование кадрового потенциала.
Задача
4.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного
обеспечения.
Задача
4.3. Осуществление эффективного
управления бюджетными средствами в сфере информационных технологий и связи
|
4.
|
Обеспечение
реализации Государственной программы
|
911 788,00
|
160 534,00
|
132 597,00
|
132 597,00
|
121 515,00
|
121 515,00
|
121 515,00
|
121 515,00
|
5.
|
Ответственный исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного округа
|
911 788,00
|
160 534,00
|
132 597,00
|
132 597,00
|
121 515,00
|
121 515,00
|
121 515,00
|
121 515,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
»;
8.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 4
Перечень целевых
показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее
реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика
расчета показателей Подпрограммы 4
Таблица
4-1
Показатель 4.1.1. Укомплектованность кадрами
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества замещенных должностей
государственной гражданской службы к общему количеству должностей,
утвержденных штатным расписанием
|
Алгоритм формирования показателя
|
|
Наименование и определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в формуле расчета
|
Перевыполнение планового показателя является
положительной динамикой
|
Общее количество должностей, утвержденных штатным
расписанием
|
Np
|
Количество замещенных должностей государственной
гражданской службы
|
Nn
|
Таблица
4-2
Показатель 4.1.2. Доля единиц хранения архивных документов,
находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от
общего числа документов, хранящихся в архиве департамента информационных
технологий и связи автономного округа
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества единиц хранения архивных
документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное
хранение, к общему числу документов, хранящихся в архиве
|
Алгоритм формирования показателя
|
|
Наименование и определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в формуле расчета
|
Перевыполнение планового показателя является
положительной динамикой
|
Общее число документов, хранящихся в архиве
|
Np
|
Количество единиц хранения архивных документов,
находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение
|
Nn
|
Таблица
4-3
Показатель 4.1.3. Доля обращений граждан, рассмотренных в
установленные законодательством автономного округа сроки, от общего
количества обращений
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества обращений граждан,
рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, к
общему числу обращений
|
Алгоритм формирования показателя
|
|
Наименование и определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в формуле расчета
|
Перевыполнение планового показателя является
положительной динамикой
|
Общее число обращений
|
Np
|
Количество обращений граждан, рассмотренных в
установленные законодательством автономного округа сроки
|
Nn
|
Таблица
4-4
Показатель 4.2.1. Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю
(служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов правовых
актов
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества проектов правовых актов,
прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке, к общему
количеству проектов правовых актов, поступивших в юридический отдел
|
Алгоритм формирования показателя
|
|
Наименование и определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в формуле расчета
|
Перевыполнение планового показателя является
положительной динамикой
|
Общее количество проектов, поступивших в юридический
отдел
|
Np
|
Количество проектов правовых актов, прошедших
правовую экспертизу в установленном порядке
|
Nn
|
Таблица
4-5
Показатель 4.2.2. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших
правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших
проектов договоров, соглашений
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества проектов договоров, соглашений,
прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, к общему количеству
проектов договоров, соглашений, поступивших в юридический отдел департамента
экономики автономного округа
|
Алгоритм формирования показателя
|
|
Наименование и определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в формуле расчета
|
Перевыполнение планового показателя является
положительной динамикой
|
Общее количество проектов договоров, соглашений, поступивших
в юридический отдел департамента экономики
|
Np
|
автономного округа
|
|
|
Количество проектов договоров, соглашений, прошедших
правовую экспертизу в установленном порядке
|
Nn
|
|
Таблица
4-6
Показатель 4.3.1. Рейтинг качества финансового менеджмента
департамента информационных технологий и связи автономного округа
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Суммовая оценка в баллах по 75 показателям качества
финансового менеджмента (оценка осуществляется департаментом финансов
автономного округа по результатам работы ежегодно)
|
»;
8.4. раздел IV
изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика
расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию
муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих
Подпрограмме 4
В рамках Подпрограммы 4
предоставление межбюджетных субсидий, предоставляемых в бюджеты муниципальных
образований в автономном округе, не осуществляется.».
9. Приложение № 1
к Государственной программе изложить в следующей редакции:
Читайте также
|