Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.11.2015 № 1124-П

                                                                                                                                                                                                                                

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;


 

1.6.3. в методике по расчету показателей раздела III:

1.6.3.1. позицию, касающуюся удельного веса семей с детьми, охваченных социально-реабилитационными услугами в социальных службах автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения изложить в следующей редакции:

 «

Удельный вес семей с детьми, охваченных социально-реабилитационными услугами в социальных службах автономного округа, от общего числа семей

с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете

в органах социальной защиты населения

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение числа семей с детьми, охваченных социально-реабилитационными услугами в социальных службах автономного округа, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения

Алгоритм формирования показателя

Усору = Чсору/Чостжс * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Орган исполнительной власти – источник информации

Определение положительной динамики показателя

Число семей с детьми, охваченных социально-реабилитацион-ными услугами

в социальных службах автономного округа

Чсору

Департамент социальной защиты населения автономного округа

Целевое значение показателя является тем уровнем,

к которому стремится субъект бюджетного планирования. Перевыполнение

планового

показателя является положительной динамикой

Общее число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной

Чостжс

Департамент социальной защиты населения автономного округа

защиты населения

 

 

 

    »;

1.6.3.2. позицию, касающуюся удельного веса безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе, изложить в следующей редакции:

 «

Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение числа безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания  для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, к общему числу детей в автономном округе на конец отчетного периода

Алгоритм формирования показателя

Убнпу = Чбнпу/Чод * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Орган исполнительной власти –

 источник информации

Определение положительной динамика показателя

Число безнадзорных и беспризорных несовершеннолет-них детей, помещенных

в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолет-них, нуждающихся в социальной реабилитации

Чбнпу

Департамент социальной защиты населения автономного округа

Целевое значение показателя является тем уровнем,

к которому стремится субъект бюджетного планирования.

Значение показателя ниже плановой цифры является

положительной

динамикой, выше

планового значения отрицательной

Общее число детей в автономном округе на конец отчетного периода

 

Чод

 

Данные территориального органа федеральной службы государственной статистики (Ямалстат)

  »;

1.6.4. в разделе V:

1.6.4.1. в абзаце пятом цифры «50%» заменить цифрами «28,5%»;

1.6.4.2. в абзаце шестом слова «специализированные учреждения» заменить словами «государственные организации социального обслуживания»;

1.6.4.3. в абзаце седьмом слова «учреждений» заменить словами «государственных организаций»;

1.6.4.4. в абзаце восьмом слова «учреждениях» заменить словами «государственных организациях»;

1.7. в подпрограмме «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:

1.7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

40 413,0 

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 40 413,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных источников) – 0,0

2014 год – 5 001, 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

5 001,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2015 год – 3 402,0 

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

3 402,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2016 год – 6 402,0 

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2017 год – 6 402,0 

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2018 год – 6 402,0 

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0 

(в том числе средства федерального

 бюджета – 0,0)

 

2019 год – 6 402,0 

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2020 год – 6 402,0 

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

                                                                                                                       »;

1.7.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:


«Таблица 8

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 4  и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

40412,0

5001,0

3402,0

6402,0

6402,0

6402,0

6402,0

6402,0

2.

Ответственный исполнитель подпрограммы –  департамент социальной защиты населения автономного округа

40412,0

5001,0

3402,0

6402,0

6402,0

6402,0

6402,0

6402,0

3.

Задача 4.1. Развитие на территории автономного округа организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Мероприятие 1. Осуществление реализации федерального законодательства и законодательства автономного округа в сфере социального обслуживания населения, в том числе

105706,0

11716,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

5.

* Ответственный исполнитель подпрограммы –  департамент социальной защиты населения автономного округа

105706,0

11716,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

6.

Мероприятие 2. Осуществление разработки и реализации мероприятий по формированию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе

105706,0

11716,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

7.

* Ответственный исполнитель подпрограммы –  департамент социальной защиты населения автономного округа

105706,0

11716,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

8.

Мероприятие 3. Осуществление разработки и принятия пакета нормативных правовых актов, направленных на стимулирование создания негосударственных организаций социального обслуживания, развитие частного предпринима-

тельства в сфере социального обслуживания населения,

в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Ответственный исполнитель подпрограммы –  департамент социальной защиты населения автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Задача 4.2. Совершенство-вание механизма социального партнерства с общественными организациями

40412,0

5001,0

3402,0

6402,0

6402,0

6402,0

6402,0

6402,0

11.

Мероприятие 1. Реализация государственной политики в отношении ветеранов,

в том числе

105706,0

11716,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

12.

* Ответственный исполнитель подпрограммы –  департамент социальной защиты населения автономного округа

105706,0

11716,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

13.

Мероприятие 2. Содействие деятельности общественным объединениям ветеранов,

в том числе

105706,0

11716,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

14.

* Ответственный исполнитель подпрограммы –  департамент социальной защиты населения автономного округа

105706,0

11716,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15665,0

15.

Мероприятие 3. Осуществление государственной поддержки общественных организаций ветеранов

40412,0

5001,0

3402,0

6402,0

6402,0

6402,0

6402,0

6402,0

16.

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа

40412,0

5001,0

3402,0

6402,0

6402,0

6402,0

6402,0

6402,0

17.

Подмероприятие 3.1. Осуществление государственной поддержки деятельности Ямало-Ненецкой окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

11914,0

1702,0

1702,0

1702,0

1702,0

1702,0

1702,0

1702,0

18.

Подмероприятие 3.2. Осуществление расходов, связанных с оказанием  материальной помощи ветеранам и проведением мероприятий с членами общественных организаций ветеранов, посвященных памятным датам

3299,0

3299,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

Подмероприятие 3.3. Осуществление расходов, связанных с возмещением затрат на оказание услуг

(в том числе социальных) лицам без определенного места жительства и без определенных занятий

25200,0

0,0

1700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

  

* Расходы, распределенные аналитическим методов, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены с общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;

 


1.7.3. позицию, касающуюся числа граждан пожилого возраста автономного округа, которым общественными организациями ветеранов оказана помощь и поддержка, методики по расчету показателей Подпрограммы 4 раздела III изложить в следующей редакции:

«

Число граждан пожилого возраста автономного округа, которым общественными организациями ветеранов оказана помощь и поддержка

Единица измерения

Число

Определение показателя

Суммарное во всех муниципальных образованиях автономного округа число жителей автономного округа, которым общественными организациями ветеранов оказана помощь и поддержка

Алгоритм формирования показателя

Чпп = Чiпп + ... Чnпп

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Орган исполнительной власти – источник информации

Определение положительной динамики показателя

Число жителей, которым общественными организациями ветеранов оказана помощь и поддержка в определенном муниципальном образовании

Чiпп

Органы социальной защиты населения, департамент социальной защиты населения автономного округа

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования

Число муниципальных образований в автономном округе

n

Органы социальной защиты населения, департамент социальной защиты населения

автономного округа

                                                                                                                    »;

1.8. в подпрограмме «Совершенствование системы охраны труда в Ямало-Ненецком автономном округе»:

1.8.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

 

 

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

401 322,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

 401 322,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Справочно: планируемый объем федеральных

средств – 0,0; внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 54 837,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

54 837,0 тыс. рублей

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2015 год  – 58 625,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

58 625,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2016 год – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2017 год  – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2018 год – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2019 год – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2020 год – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные на

научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0 

(в том числе средства

федерального

бюджета 0,0)

 

«»

       »;

1.8.2. таблицу 10 изложить в следующей редакции:

 

 

 


   

«Таблица 10

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 5  и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 5 «Совершенство-вание системы охраны труда в Ямало-Ненецком автономном округе»

401322,0

54837,0

58625,0

57572,0

57572,0

57572,0

57572,0

57572,0

2.

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа

401322,0

54837,0

58625,0

57572,0

57572,0

57572,0

57572,0

57572,0

3.

Задача 5.1. Совершенствование организационно-управленческой деятельности по осуществлению государственной политики в сфере охраны труда

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Мероприятие 1. Осуществление административно-распорядительных функций в сфере охраны труда, в том числе

66115,0

9445,0

9445,0

9445,0

9445,0

9445,0

9445,0

9445,0

5.

* Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа

66115,0

9445,0

9445,0

9445,0

9445,0

9445,0

9445,0

9445,0

6.

Задача 5.2. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления, исполняющих отдельные государственные полномочий в сфере управления охраной труда

401322,0

54837,0

58625,0

57572,0

57572,0

57572,0

57572,0

57572,0

7.

Мероприятие 1. Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и управления охраной труда (субвенции органам местного самоуправления), в том числе

401322,0

54837,0

58625,0

57572,0

57572,0

57572,0

57572,0

57572,0

8.

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа

401322,0

54837,0

58625,0

57572,0

57572,0

57572,0

57572,0

57572,0

                                                                                                                                                                                       

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;


Информация по документу
Читайте также