»;
2.4.2. таблицу
1-12 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-12
Показатель 1.2.6.
Доля дошкольных образовательных организаций, учитываемых в региональном
сегменте информационной системы «Контингент» в автономном округе
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества дошкольных образовательных
организаций, учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент», к общему
количеству дошкольных образовательных организаций на территории автономного
округа и умножение результата на 100
|
Алгоритм формирования показателя
|
У1 : ОБУ1 x 100
|
Наименование и определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в формуле расчета
|
Перевыполнение планового значения показателя
является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
|
Количество дошкольных образовательных
|
У1
|
организаций, учитываемых в региональном сегменте ИС
«Контингент»
|
|
|
Общее количество дошкольных образовательных
организаций на территории автономного округа
|
ОБУ1
|
|
Источник информации для расчета (определения)
показателя
|
Департамент образования автономного округа
|
»;
2.4.3. таблицу
1-13 изложить в следующей редакции:
«Таблица
1-13
Показатель 1.2.7. Доля общеобразовательных организаций, учитываемых
в региональном сегменте информационной системы «Контингент»
в автономном округе
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества общеобразовательных организаций,
учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент», к общему количеству общеобразовательных
организаций на территории автономного округа и умножение результата на 100
|
Алгоритм формирования показателя
|
У2 : ОБУ2 x 100
|
Наименование и определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в формуле расчета
|
Перевыполнение планового значения показателя
является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
|
Количество общеобразовательных организаций,
учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент»
|
У2
|
Общее количество общеобразовательных организаций на
территории автономного округа
|
ОБУ2
|
Источник информации для расчета (определения)
показателя
|
Департамент образования автономного округа
|
»;
2.4.4. таблицу
1-14 изложить в следующей редакции:
«Таблица
1-14
Показатель 1.2.8. Доля профессиональных образовательных организаций,
учитываемых в региональном сегменте информационной системы «Контингент» в
автономном округе
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества профессиональных
образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент»,
к общему количеству профессиональных образовательных организаций на
территории автономного округа и умножение результата на 100
|
Алгоритм формирования показателя
|
У3 : ОБУ3 x 100
|
Наименование и определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в формуле расчета
|
Перевыполнение планового значения показателя
является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
|
Количество профессиональных образовательных
организаций, учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент»
|
У3
|
Общее количество профессиональных образовательных
организаций на территории автономного округа
|
ОБУ3
|
Источник информации для расчета (определе-ния)
показателя
|
Департамент образования автономного округа
|
»;
2.4.5. таблицу
1-15 изложить в следующей редакции:
«Таблица
1-15
Показатель 1.2.9. Доля организаций дополнительного образования,
учитываемых в региональном сегменте информационной системы «Контингент» в
автономном округе
|
Единица измерения
|
%
|
Определение показателя
|
Отношение количества организаций дополнительного
образования, учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент», к общему
количеству организаций дополнительного образования на территории автономного
округа и умножение результата на 100
|
Алгоритм формирования показателя
|
У4 : ОБУ4 x 100
|
Наименование и определение базовых показателей
|
Буквенное обозначение в формуле расчета
|
Перевыполнение планового значения показателя
является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
|
Количество организаций дошкольного образования,
учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент»
|
У4
|
Общее количество организаций дошкольного образования
на территории автономного округа
|
ОБУ4
|
Источник информации для расчета (определения)
показателя
|
Департамент образования автономного округа
|
»;
2.4.6. таблицу
1-16 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-16
Показатель 1.3.5. Количество
юридических лиц в автономном округе, подключенных к единому вычислительному
комплексу
|
Единица измерения
|
Ед.
|
Определение показателя
|
Абсолютный показатель
|
Алгоритм формирования показателя
|
Значение целевого индикатора определяется по данным
о фактическом количестве юридических лиц в автономном округе, подключенных к
единому вычислительному комплексу и работающих с информационными ресурсами,
размещенными в комплексе (региональная межведомственная система электронного
документооборота, СМЭВ ЯНАО, РПГМУ ЯНАО, ведомственные информационные
ресурсы, сайты)
|
Источник информации для расчета (определения)
показателя
|
Департамент информационных технологий и связи
автономного округа
|
Перевыполнение планового значения показателя
является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
|
»;
2.5. в
абзаце седьмом раздела V слова «юридических лиц автономного округа» заменить
словами «юридических лиц в автономном округе».
3. В подпрограмме
«Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности»:
3.1. паспорт
Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
|
департамент информационных технологий и связи
автономного округа
|
Участники Государственной программы
|
отсутствуют
|
Цель Подпрограммы 2
|
развитие базовых элементов инфраструктуры
использования результатов космической деятельности автономного округа
|
Задачи
Подпрограммы 2
|
1) совершенствование системы геодезического
обеспечения потребностей автономного округа;
2) обеспечение потребностей автономного округа актуальными
пространственными данными;
3) формирование организационно-технических условий
для эффективного использования результатов космической деятельности
|
Сроки реализации Подпрограммы 2
|
2014 – 2020 годы
|
Показатели Подпрограммы 2
|
1) доля покрытия территории автономного округа
сигналами высокоточной спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS;
2) количество станций высокоточной спутниковой
навигации ГЛОНАСС/GPS, установленных на территории автономного округа;
3) доля территории региона, покрытой актуальными
космическими снимками;
4) количество обращений пользователей к Геопорталу
Единой картографической системы;
5) количество государственных гражданских и
муниципальных служащих, работников государственных учреждений и организаций,
прошедших обучение в области использования навигационно-информационных систем
и технологий ГЛОНАСС, средств дистанционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ)
и других результатов космической деятельности, созданных в рамках реализации
программы;
6) количество разработанной учебно-методической и
другой документации в сфере использования навигационно-информационных систем
и технологий на базе ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
|
Мероприятия Подпрограммы 2
|
основные мероприятия:
1) развитие сети высокоточного позиционирования на
основе систем ГЛОНАСС/GPS;
2) развитие и техническая поддержка Единой
картографической системы автономного округа;
3) обеспечение потребностей автономного округа
актуальными материалами дистанционного зондирования Земли;
4) сервисное сопровождение систем спутникового
мониторинга;
5) развитие системы профессиональной подготовки,
обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области использования
спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других
результатов космической деятельности на территории автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей
подпрограммы: отсутствуют
|
Финансовое
обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования –
72 251
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный
законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 72
251
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
Объем внебюджетных средств – 0
|
2014 год – 11 955
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
11 955
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2015 год – 6 246
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
6 246
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2016 год – 10 810
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
10 810
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2017 год – 10 810
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
10 810
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2018 год – 10 810
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
10 810
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2019 год – 10 810
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
10 810
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2020 год – 10 810
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
10 810
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
|
реализация Подпрограммы 2 позволит снизить стоимость
работ по инвентаризации объектов недвижимости и межеванию земель, обеспечить
рост доходов бюджета в части налогов и сборов с имущества и платежей за землю
за счет повышения эффективности учета объектов недвижимости и земельных
участков.
Наличие актуальных пространственных данных позволит
повысить эффективность принятия управленческих решений, достоверность
процессов оценивания рисков и результаты ущербов производственным объектам и
природной среде путем использования актуальных картографических данных. Обеспечить
рост выявленных экологических правонарушений, повысить эффективность
мониторинга природных и антропогенных объектов.
|
|
Развитие Единой картографической системы автономного
округа позволит организовать оперативный канал обратной связи от населения
и организаций к органам управления всех уровней
и ветвей власти в автономном округе с использованием
современных информационных технологий, в том числе по вопросам реагирования
на возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
несанкционированных свалок бытовых отходов, контроля качества работ по
ремонту автодорог и содержанию жилищно-коммунального комплекса,
по организации сезонных переправ с использованием
речного транспорта и другим вопросам.
Появление специалистов с навыками работы с
результатами космической деятельности позволит сформировать устойчивый
естественный спрос на результаты космической деятельности в интересах
социально-экономического развития автономного
округа, повысить общую эффективность
проводимых мероприятий внедрения результатов
космической деятельности в практическую
|
»;
3.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Решение задач,
поставленных Подпрограммой 2, предполагается реализовывать в рамках основных
мероприятий Подпрограммы 2 по следующим основным направлениям.
1. Развитие сети
высокоточного позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS систем.
Развитие сети
высокоточного позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS автономного округа
предусматривает увеличение числа референцных станций в два раза по сравнению с
2013 годом (с 14-ти до 28-ми) с целью более полного покрытия территории
автономного округа результатами высокоточного позиционирования с использованием
данных глобальных навигационных систем (ГЛОНАСС, GPS, Galileo), а также с целью
создания и развития прикладных сервисов сети.
В рамках мероприятия
планируется приобретение аппаратно-программных комплексов, устройств,
работающих в сети высокоточного позиционирования, неисключительных прав на
программное обеспечение (лицензий), выполнение монтажных и пусконаладочных
работ.
2. Развитие и
техническая поддержка Единой картографической системы автономного округа.
Развитие Единой
картографической системы (далее – ЕКС) планируется проводить по следующим
направлениям:
- расширение
функциональных возможностей и инструментария геопортала по предоставлению
актуальной геопространственной информации населению и организациям автономного
округа, в том числе ИОГВ ЯНАО и ОМСУ ЯНАО;
- наполнение и
обновление имеющихся картографических материалов, расширение сфер применения и
круга пользователей специализированными картографическими сервисами;
- расширение
круга пользователей ЕКС за счет подключения к системе муниципальных служащих;
- интеграция инфраструктуры
ЕКС с разрабатываемыми в автономном округе системами.
3. Обеспечение
потребностей автономного округа актуальными материалами дистанционного
зондирования Земли.
Протяженность и
недостаточная обеспеченность дорожной инфраструктурой региона накладывает
ограничения на использование наземных методов картографирования. Удовлетворять
потребности региона в актуальных пространственных данных наиболее экономически
эффективно при помощи материалов дистанционного зондирования Земли.
Мероприятие нацелено на
актуализацию ЕКС, информационное сопровождение экологической,
градостроительной, дорожно-строительной деятельности, на обеспечение исходными
данными систем спутникового мониторинга, в том числе по вопросам контроля
пожарной и паводковой обстановки на территории автономного округа.
Реализация мероприятия
предусматривает приобретение и получение в оптическом и радарном диапазонах
материалов космической съемки.
4. Сервисное
сопровождение систем спутникового мониторинга.
Мероприятия направлены
на поддержку технического состояния и функциональных возможностей внедренных систем
спутникового мониторинга.
Реализация мероприятия
позволит полноценно использовать системы спутникового мониторинга, в том числе
пожарной и паводковой ситуаций на территории автономного округа ИОГВ ЯНАО в
целях предупреждения и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
5. Развитие
системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и
должностных лиц в области использования спутниковых навигационных технологий
ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности на
территории автономного округа.
Реализация мероприятия
предусматривает обучение государственных гражданских служащих автономного
округа, муниципальных служащих автономного округа, а также работников
государственных учреждений и организаций в области использования результатов
космической деятельности, а также разработку соответствующих учебных и
методических пособий.
Мероприятие позволит
решить проблему отсутствия в ИОГВ ЯНАО различного уровня специалистов в области
использования результатов космической деятельности.
Появление специалистов
с навыками работы с результатами космической деятельности позволит сформировать
устойчивый естественный спрос на результаты космической деятельности в
интересах социально-экономического развития автономного округа, повысить общую
эффективность проводимых мероприятий внедрения результатов космической
деятельности в практическую деятельность.
Перечень мероприятий
Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2.
Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их
реализацию
№ п/п
|
Наименование ответственного исполнителя
(соисполнителя) Подпрограммы 2
|
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс.
руб.)
|
итого
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма
2 «Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической
деятельности» (всего)
|
72 251
|
11 955
|
6 246
|
10 810
|
10 810
|
10 810
|
10 810
|
10 810
|
2.
|
Ответственный
исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного
округа (всего)
|
72 251
|
11 955
|
6 246
|
10 810
|
10 810
|
10 810
|
10 810
|
10 810
|
3.
|
Мероприятие
1. Развитие сети высокоточного позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS
|
6 950
|
-
|
950
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
4.
|
Ответственный
исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного
округа
|
6 950
|
-
|
950
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
5.
|
Мероприятие
2. Развитие и техническая поддержка ЕКС
|
41 085
|
7 667
|
3 619
|
5 960
|
5 960
|
5 960
|
5 960
|
5 960
|
6.
|
Ответственный
исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного
округа
|
41 085
|
7 667
|
3 619
|
5 960
|
5 960
|
5 960
|
5 960
|
5 960
|
7.
|
Мероприятие
3. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными материалами ДЗЗ
|
12 275
|
1 988
|
287
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
8.
|
Ответственный
исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного
округа
|
12 275
|
1 988
|
287
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
9.
|
Мероприятие
4. Сервисное сопровождение систем спутникового мониторинга
|
9 240
|
2 000
|
990
|
1 250
|
1 250
|
1 250
|
1 250
|
1 250
|
10.
|
Ответственный
исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного
округа
|
9 240
|
2 000
|
990
|
1 250
|
1 250
|
1 250
|
1 250
|
1 250
|
11.
|
Мероприятие
5. Развитие системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации
специалистов и должностных лиц в области использования спутниковых
навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов
космической деятельности на территории автономного округа
|
2 700
|
300
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
12.
|
Ответственный
исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного
округа
|
2 700
|
300
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
».
4. В подпрограмме «Создание цифровой сети
телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в
Ямало-Ненецком автономном округе»:
4.1. паспорт Подпрограммы
3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
|
департамент информационных технологий и связи
автономного округа
|
Соисполнитель Подпрограммы 3
|
департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
|
Участники Государственной программы
|
отсутствуют
|
Цель Подпрограммы 3
|
развитие системы телерадиовещания в автономном
округе
|
Задачи Подпрограммы 3
|
1) создание и развитие региональной цифровой сети
телерадиовещания в автономном округе;
2) содержание региональной цифровой сети
телерадиовещания автономного округа
|
Сроки реализации Подпрограммы 3
|
2014 – 2020 годы
|
Показатели Подпрограммы 3
|
1) доля охвата населения автономного округа цифровым
телевещанием регионального и муниципальных телеканалов;
2) доля населенных пунктов, охваченных региональной
сетью цифрового телерадиовещания;
3) количество муниципальных телерадиокомпаний,
подключенных к центрам формирования пакета каналов
|
Мероприятия Подпрограммы 3
|
основные мероприятия:
1) системное и техно-рабочее проектирование;
2) создание основного и резервного центров
формирования пакета каналов региональной и муниципальных телерадиокомпаний;
3) создание сети доставки контента телерадиокомпаний
до основного и резервного центров формирования пакета каналов;
4) создание сети цифрового эфирного вещания в
населенных пунктах;
5) содержание цифровой
сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в
автономном округе;
6) приобретение цифровых эфирных приставок для
обеспечения социально защищаемых категорий населения;
7) реконструкция административного здания по адресу
г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской,
дом 75, в том числе затраты на
проектно-изыскательные работы
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей
подпрограммы: отсутствуют
|
Финансовое
обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования –
227 748
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный
законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, –
227 748
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
Объем внебюджетных средств – 0
|
2014 год – 1 392
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
1 392
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2015 год – 5 857
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
5 857
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2016 год – 55 500
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
55 500
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2017 год – 164 999
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
164 999
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2018 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2019 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
|
реализация Подпрограммы 3 позволит создать
региональную сеть цифрового вещания,
охватить 96,5% населенных пунктов автономного
округа, а также охватить 97,5% населения автономного округа цифровым вещанием
|
»;
4.2. раздел II
изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
Решение задач,
поставленных Подпрограммой 3, предполагается реализовывать в рамках основных
мероприятий Подпрограммы 3 по следующим основным направлениям.
1. Системное и
техно-рабочее проектирование является одним из этапов создания сети цифрового
эфирного распространения продукции одной региональной (ОГТРК «Ямал-Регион») и
13 муниципальных телерадиокомпаний в автономном округе (далее – региональная
сеть цифрового телерадиовещания, сеть).
Задачами системного
проектирования являются:
- определение
порядка формирования и кодирования цифрового пакета телевизионных программ;
- определение
форматов цифрового вещания, схемы построения сети в целом;
- определение
порядка доставки цифрового пакета телевизионных и радиопрограмм до
радиотелевизионных передающих станций на территории автономного округа;
- определение зон
цифрового эфирного вещания с указанием зоны обслуживания каждого эфирного
передатчика с заданным уровнем напряженности поля для обеспечения охвата
населения населенного пункта;
- разработка схемы
организации связи;
- разработка системы
контроля и управления работой средств сети цифрового телевизионного вещания;
- определение
потребности в частотно-энергетическом ресурсе спутниковых линий связи,
пропускной способности наземных каналов связи, частотном ресурсе для целей
цифрового эфирного вещания в населенных пунктах автономного округа;
- разработка
финансово-экономического обоснования создания сети.
Конечным итогом работ
по выполнению системного и техно-рабочего проектирования сети является комплект
проектной документации по созданию сети, в отношении которого проведены все
необходимые государственные экспертизы и получены положительные экспертные
заключения.
2. Создание
основного и резервного центров формирования пакета каналов региональной и
муниципальных телерадиокомпаний планируется осуществить в городах Салехард и
Тарко-Сале (определяется системным проектом региональной сети цифрового
телерадиовещания) поэтапно в течение 2014, 2015 и 2016 годов.
Мероприятием
предусматривается проектирование (в том числе проведение предпроектного
обследования и подготовка технического задания), приобретение, монтаж и
пусконаладка оборудования спутникового приема и передачи пакета цифровых
каналов, оборудования мультиплексирования регионального и муниципального
контента цифрового вещания, оборудования инженерных систем для двух центров
формирования окружного пакета каналов.
По результатам
выполнения мероприятия планируется 100-процентное «горячее» резервирование
функционала обоих центров формирования пакетов.
3. Создание сети
доставки контента телерадиокомпаний до основного и резервного центров
формирования пакета каналов.
Сеть доставки контента
телерадиокомпаний формируется с преимущественным использованием РМТКС ЯНАО.
Необходимая пропускная способность организуемых каналов связи, используемых для
формирования сети доставки контента телерадиокомпаний, – не менее 8
Мбит/с. При отсутствии технической
возможности организации соответствующих каналов связи с использованием РМТКС
ЯНАО планируется использовать арендованные каналы связи. С целью передачи от
студий муниципальных телерадиокомпаний контента планируется арендовать
дуплексные наземные каналы связи пропускной способностью не менее 8 Мбит/с до
административных центров муниципальных районов автономного округа, не
охваченных магистральными каналами ВОЛС РМТКС ЯНАО. Также, при необходимости,
планируется аренда каналов в черте населённого пункта от узла связи до студии
муниципальной телерадиокомпании («последняя миля»). Планируется приобретение
оборудования, преобразующего сигнал (конвертер интерфейсов или оборудование
кодирования), получаемый от студийного оборудования муниципальных
телерадиокомпаний, в целях передачи контента от студии телерадиокомпании по
сетям передачи данных.
Создаваемая цифровая
сеть телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в
автономном округе позволит достичь требуемого значения охвата населения
цифровым вещанием региональной и муниципальными телепрограммами (97,5%) в сроки
до 2018 года.
В 2015 году
планируется приобретение оборудования (конвертер интерфейсов или
кодер/декодер), позволяющего подключить студийное оборудование муниципальных
телерадиокомпаний к каналам связи с целью дальнейшей трансляции телеканала в
муниципальном образовании.
4. Создание сети
цифрового эфирного вещания в населенных пунктах.
В рамках мероприятия
планируется произвести модернизацию существующего оборудования, используемого в
целях трансляции телепрограммы «Ямал-Регион» в автономном округе.
Также в рамках
мероприятия планируется приобретение запасных частей и принадлежностей с 10-процентным
ежегодным обновлением фонда.
5. Содержание
цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в
автономном округе.
Мероприятием
предусмотрено выполнение следующих работ и услуг по содержанию и обеспечению
бесперебойного функционирования создаваемой окружной сети телерадиовещания:
- техническое
обслуживание центров формирования пакетов;
- техническое
обслуживание, аренда площадей, оплата электроэнергии для оборудования сети
доставки контента;
- техническое
обслуживание сети цифрового эфирного вещания;
- затраты по оплате
частотного ресурса для целей эфирного вещания, оплате аренды технологических
площадей и антенно-мачтовых сооружений;
- затраты на аренду
каналов связи, оплата других услуг связи, необходимых для осуществления
трансляции вышеуказанных телепрограмм.
6. Приобретение
цифровых эфирных приставок для обеспечения социально защищаемых категорий
населения.
В рамках мероприятия
планируется обеспечение социально незащищенных слоев населения, проживающего в
зоне устойчивого приема региональной сети вещания, цифровыми эфирными
приставками, а также обеспечение населения комплектами приема спутникового
сигнала «Триколор ТВ» в населенных пунктах, удаленных от мест покрытия
региональной сети вещания и строящейся государственной сети цифрового
телерадиовещания.
Комплекс мероприятий,
предусмотренных настоящей Подпрограммой 3, будет способствовать повышению
уровня прогнозирования и стратегического планирования автономного округа и
эффективности управленческих решений, связанных с социально-экономическим
развитием региона.
Перечень мероприятий
Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию приведены в таблице 3.