Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.02.2016 № 85-п

»;

2.4.2. таблицу 1-12 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-12

 

Показатель 1.2.6. Доля дошкольных образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте информационной системы «Контингент» в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества дошкольных образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент», к общему количеству дошкольных образовательных организаций на территории автономного округа и умножение результата на 100

Алгоритм формирования показателя

У1 : ОБУ1 x 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество дошкольных образовательных

У1

организаций, учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент»

 

 

Общее количество дошкольных образовательных организаций на территории автономного округа

ОБУ1

 

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент образования автономного округа

»;

2.4.3. таблицу 1-13 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-13

 

Показатель 1.2.7. Доля общеобразовательных организаций, учитываемых

в региональном сегменте информационной системы «Контингент»

в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества общеобразовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент», к общему количеству общеобразовательных организаций на территории автономного округа и умножение результата на 100

Алгоритм формирования показателя

У2 : ОБУ2 x 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество общеобразовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент»

У2

Общее количество общеобразовательных организаций на территории автономного округа

ОБУ2

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент образования автономного округа

»;

2.4.4. таблицу 1-14 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-14

 

Показатель 1.2.8. Доля профессиональных образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте информационной системы «Контингент» в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества профессиональных образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент», к общему количеству профессиональных образовательных организаций на территории автономного округа и умножение результата на 100

Алгоритм формирования показателя

У3 : ОБУ3 x 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество профессиональных образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент»

У3

Общее количество профессиональных образовательных организаций на территории автономного округа

ОБУ3

Источник информации для расчета (определе-ния) показателя

Департамент образования автономного округа

»;

2.4.5. таблицу 1-15 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-15

 

Показатель 1.2.9. Доля организаций дополнительного образования, учитываемых в региональном сегменте информационной системы «Контингент» в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества организаций дополнительного образования, учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент», к общему количеству организаций дополнительного образования на территории автономного округа и умножение результата на 100

Алгоритм формирования показателя

У4 : ОБУ4 x 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество организаций дошкольного образования, учитываемых в региональном сегменте ИС «Контингент»

У4

Общее количество организаций дошкольного образования на территории автономного округа

ОБУ4

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент образования автономного округа

»;

2.4.6. таблицу 1-16 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-16

 

Показатель 1.3.5. Количество юридических лиц в автономном округе, подключенных к единому вычислительному комплексу

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Абсолютный показатель

Алгоритм формирования показателя

Значение целевого индикатора определяется по данным о фактическом количестве юридических лиц в автономном округе, подключенных к единому вычислительному комплексу и работающих с информационными ресурсами, размещенными в комплексе (региональная межведомственная система электронного документооборота, СМЭВ ЯНАО, РПГМУ ЯНАО, ведомственные информационные ресурсы, сайты)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

»;

2.5. в абзаце седьмом раздела V слова «юридических лиц автономного округа» заменить словами «юридических лиц в автономном округе».

3. В подпрограмме «Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности»:

3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

департамент информационных технологий и связи автономного округа

Участники Государственной программы

отсутствуют

Цель Подпрограммы 2

развитие базовых элементов инфраструктуры использования результатов космической деятельности автономного округа

Задачи

Подпрограммы 2

1) совершенствование системы геодезического обеспечения потребностей автономного округа;

2) обеспечение потребностей автономного округа актуальными пространственными данными;

3) формирование организационно-технических условий для эффективного использования результатов космической деятельности

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 2

1) доля покрытия территории автономного округа сигналами высокоточной спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS;

2) количество станций высокоточной спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, установленных на территории автономного округа;

3) доля территории региона, покрытой актуальными космическими снимками;

4) количество обращений пользователей к Геопорталу Единой картографической системы;

5) количество государственных гражданских и муниципальных служащих, работников государственных учреждений и организаций, прошедших обучение в области использования навигационно-информационных систем и технологий ГЛОНАСС, средств дистанционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ) и других результатов космической деятельности, созданных в рамках реализации программы;

6) количество разработанной учебно-методической и другой документации в сфере использования навигационно-информационных систем и технологий на базе ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия:

1) развитие сети высокоточного позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS;

2) развитие и техническая поддержка Единой картографической системы автономного округа;

3) обеспечение потребностей автономного округа актуальными материалами дистанционного зондирования Земли;

4) сервисное сопровождение систем спутникового мониторинга;

5) развитие системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности на территории автономного округа

 

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы: отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

72 251

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 72 251

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 11 955

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11 955

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2015 год – 6 246

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 246

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2016 год – 10 810

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

10 810

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 10 810

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

10 810

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 10 810

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

10 810

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 10 810

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

10 810

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 10 810

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

10 810

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

реализация Подпрограммы 2 позволит снизить стоимость работ по инвентаризации объектов недвижимости и межеванию земель, обеспечить рост доходов бюджета в части налогов и сборов с имущества и платежей за землю за счет повышения эффективности учета объектов недвижимости и земельных участков.

Наличие актуальных пространственных данных позволит повысить эффективность принятия управленческих решений, достоверность процессов оценивания рисков и результаты ущербов производственным объектам и природной среде путем использования актуальных картографических данных. Обеспечить рост выявленных экологических правонарушений, повысить эффективность мониторинга природных и антропогенных объектов.

 

Развитие Единой картографической системы автономного округа позволит организовать оперативный канал обратной связи от населения

и организаций к органам управления всех уровней

и ветвей власти в автономном округе с использованием современных информационных технологий, в том числе по вопросам реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несанкционированных свалок бытовых отходов, контроля качества работ по ремонту автодорог и содержанию жилищно-коммунального комплекса,

по организации сезонных переправ с использованием речного транспорта и другим вопросам.

Появление специалистов с навыками работы с результатами космической деятельности позволит сформировать устойчивый естественный спрос на результаты космической деятельности в интересах социально-экономического развития автономного

округа, повысить общую эффективность

проводимых мероприятий внедрения результатов космической деятельности в практическую

 

 

 

деятельность

»;

3.2. раздел II изложить в следующей редакции:

 

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

 

Решение задач, поставленных Подпрограммой 2, предполагается реализовывать в рамках основных мероприятий Подпрограммы 2 по следующим основным направлениям.

1. Развитие сети высокоточного позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS систем.

Развитие сети высокоточного позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS автономного округа предусматривает увеличение числа референцных станций в два раза по сравнению с 2013 годом (с 14-ти до 28-ми) с целью более полного покрытия территории автономного округа результатами высокоточного позиционирования с использованием данных глобальных навигационных систем (ГЛОНАСС, GPS, Galileo), а также с целью создания и развития прикладных сервисов сети.

В рамках мероприятия планируется приобретение аппаратно-программных комплексов, устройств, работающих в сети высокоточного позиционирования, неисключительных прав на программное обеспечение (лицензий), выполнение монтажных и пусконаладочных работ.

2. Развитие и техническая поддержка Единой картографической системы автономного округа.

Развитие Единой картографической системы (далее – ЕКС) планируется проводить по следующим направлениям:

- расширение функциональных возможностей и инструментария геопортала по предоставлению актуальной геопространственной информации населению и организациям автономного округа, в том числе ИОГВ ЯНАО и ОМСУ ЯНАО;

- наполнение и обновление имеющихся картографических материалов, расширение сфер применения и круга пользователей специализированными картографическими сервисами;

- расширение круга пользователей ЕКС за счет подключения к системе муниципальных служащих;

- интеграция инфраструктуры ЕКС с разрабатываемыми в автономном округе системами.

3. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными материалами дистанционного зондирования Земли.

Протяженность и недостаточная обеспеченность дорожной инфраструктурой региона накладывает ограничения на использование наземных методов картографирования. Удовлетворять потребности региона в актуальных пространственных данных наиболее экономически эффективно при помощи материалов дистанционного зондирования Земли.

 

Мероприятие нацелено на актуализацию ЕКС, информационное сопровождение экологической, градостроительной, дорожно-строительной деятельности, на обеспечение исходными данными систем спутникового мониторинга, в том числе по вопросам контроля пожарной и паводковой обстановки на территории автономного округа.

Реализация мероприятия предусматривает приобретение и получение в оптическом и радарном диапазонах материалов космической съемки.

4. Сервисное сопровождение систем спутникового мониторинга.

Мероприятия направлены на поддержку технического состояния и функциональных возможностей внедренных систем спутникового мониторинга.

Реализация мероприятия позволит полноценно использовать системы спутникового мониторинга, в том числе пожарной и паводковой ситуаций на территории автономного округа ИОГВ ЯНАО в целях предупреждения и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Развитие системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности на территории автономного округа.

Реализация мероприятия предусматривает обучение государственных гражданских служащих автономного округа, муниципальных служащих автономного округа, а также работников государственных учреждений и организаций в области использования результатов космической деятельности, а также разработку соответствующих учебных и методических пособий.

Мероприятие позволит решить проблему отсутствия в ИОГВ ЯНАО различного уровня специалистов в области использования результатов космической деятельности.

Появление специалистов с навыками работы с результатами космической деятельности позволит сформировать устойчивый естественный спрос на результаты космической деятельности в интересах социально-экономического развития автономного округа, повысить общую эффективность проводимых мероприятий внедрения результатов космической деятельности в практическую деятельность.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2.

 


Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 2 «Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности» (всего)

72 251 

11 955

6 246

10 810

10 810

10 810

10 810

10 810

2.

Ответственный исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного округа (всего)

72 251

11 955

6 246

10 810

10 810

10 810

10 810

10 810

3.

Мероприятие 1. Развитие сети высокоточного позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS

6 950

-

950

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

4.

Ответственный исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного округа

6 950

-

950

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

5.

Мероприятие 2. Развитие и техническая поддержка ЕКС

41 085 

7 667

3 619 

5 960

5 960

5 960

5 960

5 960

6.

Ответственный исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного округа

41 085 

7 667

3 619 

5 960

5 960

5 960

5 960

5 960

7.

Мероприятие 3. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными материалами ДЗЗ

12 275 

1 988

287 

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

8.

Ответственный исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного округа

12 275 

1 988

287 

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

9.

Мероприятие 4. Сервисное сопровождение систем спутникового мониторинга

9 240 

2 000

990

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

10.

Ответственный исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного округа

9 240 

2 000

990

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

11.

Мероприятие 5. Развитие системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности на территории автономного округа

2 700 

300

400 

400

400

400

400

400

12.

Ответственный исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного округа

2 700 

300

400 

400

400

400

400

400

».

 


4. В подпрограмме «Создание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе»:

4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

департамент информационных технологий и связи автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 3

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Участники Государственной программы

отсутствуют

Цель Подпрограммы 3

развитие системы телерадиовещания в автономном округе

Задачи Подпрограммы 3

1) создание и развитие региональной цифровой сети телерадиовещания в автономном округе;

2) содержание региональной цифровой сети телерадиовещания автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 3

1) доля охвата населения автономного округа цифровым телевещанием регионального и муниципальных телеканалов;

2) доля населенных пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания;

3) количество муниципальных телерадиокомпаний, подключенных к центрам формирования пакета каналов

Мероприятия Подпрограммы 3

основные мероприятия:

1) системное и техно-рабочее проектирование;

2) создание основного и резервного центров формирования пакета каналов региональной и муниципальных телерадиокомпаний;

3) создание сети доставки контента телерадиокомпаний до основного и резервного центров формирования пакета каналов;

4) создание сети цифрового эфирного вещания в населенных пунктах;

5) содержание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в автономном округе;

6) приобретение цифровых эфирных приставок для обеспечения социально защищаемых категорий населения;

7) реконструкция административного здания по адресу г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской,

дом 75, в том числе затраты на проектно-изыскательные работы

 

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы: отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

227 748

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 227 748

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 1 392

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 392

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2015 год – 5 857

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

5 857

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2016 год – 55 500

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

55 500

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

 

0

2017 год – 164 999

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

164 999

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

реализация Подпрограммы 3 позволит создать региональную сеть цифрового вещания,

охватить 96,5% населенных пунктов автономного округа, а также охватить 97,5% населения автономного округа цифровым вещанием

»;

4.2. раздел II изложить в следующей редакции:

 

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

 

Решение задач, поставленных Подпрограммой 3, предполагается реализовывать в рамках основных мероприятий Подпрограммы 3 по следующим основным направлениям.

1. Системное и техно-рабочее проектирование является одним из этапов создания сети цифрового эфирного распространения продукции одной региональной (ОГТРК «Ямал-Регион») и 13 муниципальных телерадиокомпаний в автономном округе (далее – региональная сеть цифрового телерадиовещания, сеть).

Задачами системного проектирования являются:

- определение порядка формирования и кодирования цифрового пакета телевизионных программ;

- определение форматов цифрового вещания, схемы построения сети в целом;

- определение порядка доставки цифрового пакета телевизионных и радиопрограмм до радиотелевизионных передающих станций на территории автономного округа;

- определение зон цифрового эфирного вещания с указанием зоны обслуживания каждого эфирного передатчика с заданным уровнем напряженности поля для обеспечения охвата населения населенного пункта;

- разработка схемы организации связи;

- разработка системы контроля и управления работой средств сети цифрового телевизионного вещания;

- определение потребности в частотно-энергетическом ресурсе спутниковых линий связи, пропускной способности наземных каналов связи, частотном ресурсе для целей цифрового эфирного вещания в населенных пунктах автономного округа;

- разработка финансово-экономического обоснования создания сети.

Конечным итогом работ по выполнению системного и техно-рабочего проектирования сети является комплект проектной документации по созданию сети, в отношении которого проведены все необходимые государственные экспертизы и получены положительные экспертные заключения.

2. Создание основного и резервного центров формирования пакета каналов региональной и муниципальных телерадиокомпаний планируется осуществить в городах Салехард и Тарко-Сале (определяется системным проектом региональной сети цифрового телерадиовещания) поэтапно в течение 2014, 2015 и 2016 годов.

Мероприятием предусматривается проектирование (в том числе проведение предпроектного обследования и подготовка технического задания), приобретение, монтаж и пусконаладка оборудования спутникового приема и передачи пакета цифровых каналов, оборудования мультиплексирования регионального и муниципального контента цифрового вещания, оборудования инженерных систем для двух центров формирования окружного пакета каналов.

По результатам выполнения мероприятия планируется 100-процентное «горячее» резервирование функционала обоих центров формирования пакетов.

3. Создание сети доставки контента телерадиокомпаний до основного и резервного центров формирования пакета каналов.

Сеть доставки контента телерадиокомпаний формируется с преимущественным использованием РМТКС ЯНАО. Необходимая пропускная способность организуемых каналов связи, используемых для формирования сети доставки контента телерадиокомпаний, – не менее 8 Мбит/с.  При отсутствии технической возможности организации соответствующих каналов связи с использованием РМТКС ЯНАО планируется использовать арендованные каналы связи. С целью передачи от студий муниципальных телерадиокомпаний контента планируется арендовать дуплексные наземные каналы связи пропускной способностью не менее 8 Мбит/с до административных центров муниципальных районов автономного округа, не охваченных магистральными каналами ВОЛС РМТКС ЯНАО. Также, при необходимости, планируется аренда каналов в черте населённого пункта от узла связи до студии муниципальной телерадиокомпании («последняя миля»). Планируется приобретение оборудования, преобразующего сигнал (конвертер интерфейсов или оборудование кодирования), получаемый от студийного оборудования муниципальных телерадиокомпаний, в целях передачи контента от студии телерадиокомпании по сетям передачи данных.

Создаваемая цифровая сеть телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в автономном округе позволит достичь требуемого значения охвата населения цифровым вещанием региональной и муниципальными телепрограммами (97,5%) в сроки до 2018 года.

В 2015 году планируется приобретение оборудования (конвертер интерфейсов или кодер/декодер), позволяющего подключить студийное оборудование муниципальных телерадиокомпаний к каналам связи с целью дальнейшей трансляции телеканала в муниципальном образовании.

4. Создание сети цифрового эфирного вещания в населенных пунктах.

В рамках мероприятия планируется произвести модернизацию существующего оборудования, используемого в целях трансляции телепрограммы «Ямал-Регион» в автономном округе.

Также в рамках мероприятия планируется приобретение запасных частей и принадлежностей с 10-процентным ежегодным обновлением фонда.

5. Содержание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в автономном округе.

Мероприятием предусмотрено выполнение следующих работ и услуг по содержанию и обеспечению бесперебойного функционирования создаваемой окружной сети телерадиовещания:

- техническое обслуживание центров формирования пакетов;

- техническое обслуживание, аренда площадей, оплата электроэнергии для оборудования сети доставки контента;

- техническое обслуживание сети цифрового эфирного вещания;

- затраты по оплате частотного ресурса для целей эфирного вещания, оплате аренды технологических площадей и антенно-мачтовых сооружений;

- затраты на аренду каналов связи, оплата других услуг связи, необходимых для осуществления трансляции вышеуказанных телепрограмм.

6. Приобретение цифровых эфирных приставок для обеспечения социально защищаемых категорий населения.

В рамках мероприятия планируется обеспечение социально незащищенных слоев населения, проживающего в зоне устойчивого приема региональной сети вещания, цифровыми эфирными приставками, а также обеспечение населения комплектами приема спутникового сигнала «Триколор ТВ» в населенных пунктах, удаленных от мест покрытия региональной сети вещания и строящейся государственной сети цифрового телерадиовещания.

Комплекс мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой 3, будет способствовать повышению уровня прогнозирования и стратегического планирования автономного округа и эффективности управленческих решений, связанных с социально-экономическим развитием региона.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию приведены в таблице 3.

 


Информация по документу
Читайте также