Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.02.2016 № 132-П

 

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;

4.3.          раздел III изложить в следующей редакции:

 

«III. Перечень показателей Подпрограммы 1

 

Перечень показателей Подпрограммы 1 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

 

Методика по расчету показателей Подпрограммы 1

Таблица 1-2

 

1.1.1. Уровень достижения целевых показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Средний процент выполнения показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Процент выполнения i-го показателя, установленного Программой социально-экономического развития автономного округа

Пi

Количество показателей Программы социально-экономического развития автономного округа

К

 

Таблица 1-3

 

1.1.2. Доля своевременно подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам) от общего количества подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества своевременно подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам) к общему количеству подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам)

Алгоритм формирования показателя

ДМ = (МФ / МП) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Количество своевременно подготовленных информационных материалов

МФ

Общее количество подготовленных информационных материалов

МП

 

 

 

Таблица 1-4

 

1.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования к общему числу запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования

Алгоритм формирования показателя

ДД = (ДФ / ДП) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Количество своевременно разработанных документов

ДФ

Количество запланированных к разработке документов

ДП

 

Таблица 1-5

 

1.2.1. Доля средств окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение расходов бюджета, распределенных программно-целевым методом бюджетного планирования, к общему объему расходов окружного бюджета

Алгоритм формирования показателя

С = (О / В) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Объем расходов окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом бюджетного планирования

О

Общий объем расходов окружного бюджета

В

Таблица 1-6

 

1.2.2. Доля ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации, к общему количеству программ

Алгоритм формирования показателя

Д = (К / КО) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации

К

Общее количество ведомственных целевых программ

КО

 

Таблица 1-7

 

1.3.1. Доля подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности от общего количества нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности к общему количеству нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации

Алгоритм формирования показателя

Д = (К / КО) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Количество подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности

К

Общее количество нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации

КО

 

Таблица 1-8

 

1.3.2. Количество докладов Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество подготовленных докладов Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

Алгоритм формирования показателя

 

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

 

Таблица 1-9

 

1.3.3. Количество сводных докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно представляемых на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество подготовленных сводных докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно представляемых на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления

Алгоритм формирования показателя

 

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

 

Таблица 1-10

 

1.4.1. Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, от общего количества городских округов и муниципальных районов в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, к общему количеству городских округов и муниципальных районов в автономном округе

Алгоритм формирования показателя

К = (КТК / КГоМр) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Количество городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии

КТК

Количество городских округов и муниципальных районов в автономном округе

КГоМр

 

Таблица 1-10-1

 

1.5.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана, к утвержденной численности (квоте)

Алгоритм формирования показателя

С = (СФ / СК) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Количество специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана

СФ

Утвержденная численность (квота) специалистов

СК

».


 

5. В Подпрограмме 2:

5.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

департамент экономики автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цели Подпрограммы 2

1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе.

2. Обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения

Задачи Подпрограммы 2

2.1. Повышение инвестиционной привлекательности автономного округа.

2.2. Обеспечение экономической эффективности политики в сфере развития и регулирования реального сектора экономики.

2.3. Обеспечение населения сельских населенных пунктов автономного округа хлебом по доступной цене.

2.4. Обеспечение экономической эффективности политики автономного округа в сфере управления государственным имуществом.

2.5. Обеспечение экономической эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств окружного бюджета.

2.6. Обеспечение экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), процедурах, применяемых в деле о банкротстве, и финансовом оздоровлении отраслей и организаций

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 2

2.1.1. Объем инвестиций, вовлеченный в экономику региона в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов.

2.1.2. Кредитный рейтинг автономного округа.

2.1.3. Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в автономном округе.

2.1.4. Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных элементов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

2.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере развития и регулирования реального сектора экономики, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование.

2.3.1. Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу.

2.4.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере управления государственным имуществом автономного округа, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование.

2.5.1. Доля инвестиционных проектов, получивших заключение департамента экономики автономного округа о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, к общему числу таких инвестиционных проектов.

2.6.1. Доля исковых заявлений о включении в реестр требований кредиторов, предъявленных в рамках обеспечения экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), направленных с соблюдением нормативных сроков

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия:

1. Улучшение условий ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности на территории автономного округа.

2. Рассмотрение и подготовка информации на письменные запросы и исполнение предписаний распорядительных документов в сфере регулирования и развития реального сектора экономики, проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, а также внедрение указанных процедур в автономном округе.

3. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

4. Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления объектами государственной собственности автономного округа направленных на обеспечение экономической эффективности их использования.

5. Проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

6. Организация учета денежных обязательств перед автономным округом и представление экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства) процедурах банкротства и финансовом оздоровлении отраслей и организаций

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

484 679

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 484 679

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 51289

51289

 

2015 год – 56870

56870

 

2016 год – 76384

76384

 

2017 год – 76384

76384

 

2018 год – 74584

74584

 

2019 год – 74584

74584

 

2020 год – 74584

74584

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

рост реального сектора экономики автономного округа и инвестиций в основной капитал темпами, превышающими общероссийские.

Оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере реального сектора экономики.

Обеспечение стоимости хлеба для жителей сельских населенных пунктов автономного округа на уровне, не превышающем средние значения стоимости хлеба для жителей автономного округа.

Оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере управления государственным имуществом автономного округа.

Обеспечение экономической эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Увеличение размера просроченной задолженности по денежным обязательствам перед автономным округом, возвращенной в окружной бюджет в результате проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве

»;

5.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:


Таблица 2-1

 

п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.   

 

Подпрограмма 2

484679

51289

56870

76384

76384

74584

74584

74584

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

484679

51289

56870

76384

76384

74584

74584

74584

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

251764*

35966

35966

35966

35966

35966

35966

35966

2.   

 

Мероприятие 1.

Улучшение условий ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности на территории автономного округа

36760

-

1260

7100

7100

7100

7100

7100

3.   

 

Мероприятие 2.

Рассмотрение и подготовка информации на письменные запросы и исполнение предписаний распорядительных документов в сфере регулирования и развития реального сектора экономики, проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, а также внедрение указанных процедур в автономном округе

5600

2000

0

1800

1800

 

 

 

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

50353*

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

4.   

 

Мероприятие 2.1.

Внедрение и обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в автономном округе

5600

2000

0

1800

1800

 

 

 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

5600

2000

0

1800

1800

 

 

 

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

16784,25*

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

5.   

 

2.2. Участие в разработке концепций, стратегий, программ и мероприятий по социально-экономическому развитию, реформированию и государственной поддержке отраслей и секторов автономного округа и нормативном правовом регулировании деятельности отраслей и секторов экономики автономного округа

16784,25*

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

6.   

 

2.3. Развитие конкуренции в автономном округе

16784,25*

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

2397,8

7.   

 

Мероприятие 3.

Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа

442319

49289

55610

67484

67484

67484

67484

67484

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

50353*

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

8.   

 

Мероприятие 4.

Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления объектами государственной собственности автономного округа направленных на обеспечение экономической эффективности их использования

50353*

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

9.   

 

Мероприятие 5.

Проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения

50353*

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

10.

 

Мероприятие 6.

Организация учета денежных обязательств перед автономным округом и представление экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства) процедурах банкротства и финансовом оздоровлении отраслей и организаций

50353*

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3

7193,3


Информация по документу
Читайте также