Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.02.2016 № 132-П

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

18 февраля 2016 г.                                                                № 132-П

г. Салехард

 

 

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

 

 

В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

п о с т а н о в л я е т:

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.

 

 

 

                       Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                            Д.Н. Кобылкин

 

 

            


УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 18 февраля 2016 года № 132-П

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Экономическое развитие и инновационная

экономика на 2014 – 2020 годы»

 

1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 

Ответственный исполнитель Государственной программы

департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа

Соисполнители Государственной программы

отсутствуют

Участники Государственной программы

отсутствуют

Цели Государственной программы

обеспечение устойчивого развития экономического потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа

Задачи Государственной программы

1. Создание основы формирования системы управления стратегическим развитием Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Повышение эффективности государственного стратегического управления.

3. Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе.

4. Обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения.

5. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе.

6. Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд Ямало-Ненецкого автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд Ямало-Ненецкого автономного округа.

7. Повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями.

8. Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

9. Развитие государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в отраслях экономики.

10. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы

Показатели Государственной программы

1. Индекс физического объема валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу в % к предыдущему году.

2. Доля объема инвестиций в основной капитал организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в общем объеме валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу.

3. Доля валового регионального продукта по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в общем объеме валового регионального продукта

Подпрограммы

1. Разработка и функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Улучшение инвестиционного климата и формирование системы обеспечения стабильного развития реального сектора экономики в Ямало-Ненецком автономном округе.

3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе.

4. Государственный контроль в сфере закупок.

5. Повышение эффективности государственного и муниципального управления.

6. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе.

7. Развитие государственно-частного партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе.

8. Обеспечение реализации Государственной программы

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

16 420 580 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 16 420 580

(в том числе средства федерального

бюджета – 270 105)

Объем внебюджетных средств – 0

2014  год – 1 065 398

1 065 398 (в том числе средства федерального бюджета –

137 520)

 

2015  год – 1 070 514

1 070 514 (в том числе средства федерального бюджета –

132 585)

 

2016  год – 2 502 906

2 502 906 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2017  год – 2 653 279

2 653 279 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2018  год – 2 831 278

2 831 278 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2019  год – 3 036 003

3 036 003 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2020  год – 3 261 202

3 261 202 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

комплекс программных мер обеспечит:

- устойчивое экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономного округа, основанное на модернизации и диверсификации экономики, привлечении инвестиций и инноваций в экономику, повышении инвестиционной и инновационной активности;

- развитие малого и среднего предпринимательства, конкурентной среды;

- привлечение средств бизнеса для обеспечения доступности образования.

Реализация Государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

1. Сохранение ежегодного прироста индекса физического объема валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу не менее 3,0% в год.

2. Обеспечение доли объема инвестиций в основной капитал организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в общем объеме валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу в 2014 – 2020 годах не менее 30,0%.

3. Обеспечение роста доли валового регионального продукта по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в общем объеме валового регионального продукта по Ямало-Ненецкому автономному округу к 2020 году до 1,7%

».

2. В абзаце шестнадцатом раздела II слова «от 20 января 2015 года № 34-П» заменить словами «от 25 декабря 2015 года № 1257-П».

3. В пункте 1 графы 5 таблицы П-1 раздела III цифры «2,0» заменить цифрами «0,6».

4. В Подпрограмме 1:

4.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

департамент экономики автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 1

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цели Подпрограммы 1

1. Создание основы формирования системы управления стратегическим развитием Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Повышение эффективности государственного стратегического управления

Задачи Подпрограммы 1

1.1. Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития автономного округа.

1.2. Внедрение в исполнительных органах государственной власти автономного округа и органах местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам.

1.3. Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе.

1.4. Содействие развитию социального партнерства в сфере трудовых отношений.

1.5. Реализация государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 1

1.1.1. Уровень достижения целевых показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа.

1.1.2. Доля своевременно подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам) от общего количества подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам).

1.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования.

1.2.1. Доля средств окружного бюджета, распределенных программно-целевым методом.

1.2.2. Доля ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации.

1.3.1. Доля подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности от общего количества нормативно-правовых актов, нуждающихся в актуализации.

1.3.2. Количество докладов Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период.

1.3.3. Количество сводных докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно представляемый на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления.

1.4.1. Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в общем количестве городских округов и муниципальных районов в автономном округе.

1.5.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Мероприятия Подпрограммы 1

основные мероприятия:

9. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов.

11. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

1. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования социально-экономического развития автономного округа.

2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа.

3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа.

4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа.

5. Формирование перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде на основе оценки эффективности их реализации.

6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ.

7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа.

8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией социально-экономического развития автономного округа и Программой социально-экономического развития автономного округа.

10. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа.

12. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе.

13. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях

на 3-летний период.

14. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год.

15. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа.

16. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

123 965 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 123 965

(в том числе средства федерального бюджета – 859)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 17 785

17 785 (в том числе средства федерального бюджета – 330)

 

2015 год – 19 450

19 450 (в том числе средства федерального бюджета – 529)

 

2016 год – 17 346

17 346 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2017 год – 17 346

17 346 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2018 год – 17 346

17 346 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2019 год – 17 346

17 346 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2020 год – 17 346

17 346 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 1

- разработка всего перечня документов, создание правовых и организационных основ в области государственного планирования социально-экономического развития автономного округа;

- интеграция стратегического и бюджетного планирования посредством формирования государственных программ автономного округа;

- повышение качества организации планирования бюджетных расходов, их обоснованности, направленности на достижение количественно измеряемых результатов, взаимосвязи различных программных инструментов;

- своевременная и качественная разработка долгосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития автономного округа в целях стратегического и бюджетного планирования;

- обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа аналитической информацией о социально-экономических процессах в автономном округе в целях принятия управленческих решений;

- повышение качества оценки результативности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сферах экономики и инвестиционной привлекательности, государственного и муниципального управления, здравоохранения, образования и жилищного строительства;

- развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений в автономном округе;

- создание территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений во всех городских округах и муниципальных районах в автономном округе

»;

4.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:

 


«Таблица 1-1

 

п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1

123965

17785

19450

17346

17346

17346

17346

17346

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

123965

17785

19450

17346

17346

17346

17346

17346

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

486079*

69440

69440

69440

69440

69440

69440

69440

ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»

119122

17125

18392

16721

16721

16721

16721

16721

2.

Мероприятие 1. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования автономного округа

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

3.

Мероприятие 2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4.

Мероприятие 3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

5.

Мероприятие 4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

6.

Мероприятие 5. Формирование перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде, на основе оценки эффективности их реализации

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

7.

Мероприятие 6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

8.

Мероприятие 7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

9.

Мероприятие 8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией социально-экономического развития автономного округа и Программой социально-экономического развития автономного округа

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

10.

Мероприятие 9. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов, в том числе

119122

17125

18392

16721

16721

16721

16721

16721

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»

119122

17125

18392

16721

16721

16721

16721

16721

11.

Мероприятие 10. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

12.

Мероприятие 11. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации Государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в том числе

4843

660

1058

625

625

625

625

625

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

4843

660

1058

625

625

625

625

625

13.

Мероприятие 12. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе

32404*

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

4629,1

14.

Мероприятие 13. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

15.

Мероприятие 14. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

16.

Мероприятие 15. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

17.

Мероприятие 16. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе

28806*

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1

4115,1


Информация по документу
Читайте также