Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.03.2016 № 202-П
8. В
подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в
отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих
деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:
8.1. паспорт
Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 5
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО
|
Соисполнитель
Подпрограммы 5
|
нет
|
Участник Государственной
программы
|
нет
|
Цель Подпрограммы 5
|
достижение баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере,
а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
|
Задачи Подпрограммы 5
|
1) осуществление
государственного регулирования тарифов;
2) мониторинг и контроль
в сфере регулируемого ценообразования;
3) обеспечение
информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
|
Сроки реализации
Подпрограммы 5
|
2014 – 2020 годы
|
Показатели Подпрограммы
5
|
1) качество
государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об
утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам
или по решению суда;
2) качество
контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана
выездных и камеральных проверок субъектов регулирования;
3) прозрачность
государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО,
опубликованных в установленном порядке
|
Мероприятия
Подпрограммы 5
|
основные мероприятия отсутствуют
|
мероприятия,
реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
1) государственное
регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной
сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных,
водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);
2) региональный
контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в
отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих
деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
(центральный аппарат);
3) информационное
сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в
отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих
деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
(центральный аппарат)
|
Финансовое обеспечение
Подпрограммы 5
|
расходы, направленные
на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат),
группируются в Подпрограмме 6
(таблица 20)
|
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 5
|
1) качественное и своевременное
прогнозирование и утверждение цен (тарифов) в сфере полномочий ДТПЭиЖКК ЯНАО
в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства;
2) соблюдение ценового
баланса интересов потребителей и производителей регулируемых товаров и услуг
на территории автономного округа;
3) доступность и
прозрачность цен (тарифов) для потребителей
|
»;
8.2. таблицу 18 раздела II изложить в
следующей редакции:
«Таблица 18
Перечень мероприятий Подпрограммы
5 и затраты на их реализацию
№ п/п
|
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей),
участников Подпрограммы 5
|
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
|
всего на 2014 – 2020 годы
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма 5 (всего)
(центральный аппарат)*
|
181770
|
31272
|
35241
|
24677
|
22645
|
22645
|
22645
|
22645
|
2.
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО
(ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
|
181770
|
31272
|
35241
|
24677
|
22645
|
22645
|
22645
|
22645
|
3.
|
Основные мероприятия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.
|
Мероприятия,
реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе
|
5.
|
Мероприятие 1.
Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов
социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере
воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
|
127237
|
21890
|
24669
|
17274
|
15851
|
15851
|
15851
|
15851
|
6.
|
Мероприятие 2.
Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и
надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий,
осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок,
связи (центральный аппарат)
|
45441
|
7818
|
8810
|
6169
|
5661
|
5661
|
5661
|
5661
|
7.
|
Мероприятие 3.
Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен
(тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных
монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных
перевозок, связи (центральный аппарат)
|
9092
|
1564
|
1762
|
1234
|
1133
|
1133
|
1133
|
1133
|
».
9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
9.1. паспорт
Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 6
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО
|
Соисполнители
Подпрограммы 6
|
ДГЖН ЯНАО
|
Участник Государственной
программы
|
нет
|
Цели
Подпрограммы 6
|
1) кадровое,
нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной
программы;
2) обеспечение
деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных
учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
|
Задачи Подпрограммы 6
|
1) формирование
целостной и эффективной системы управления Государственной программой и
подпрограммами, входящими в состав Государственной программы;
2) обеспечение
административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных
средств финансового контроля за подведомственными распорядителями
(получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой
и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
|
Сроки реализации
Подпрограммы 6
|
2014 – 2020 годы
|
Показатели Подпрограммы
6
|
1) укомплектованность
должностей государственной службы;
2) рейтинг качества
финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур,
обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных
средств)
|
Мероприятие Подпрограммы
6
|
основное мероприятие:
1) обеспечение
реализации Государственной программы
|
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
|
Общий объем
финансирования – 2482901
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
Объем финансирования
Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к
утверждению, – 2482901*
|
Объем
внебюджетных
средств – 0
|
2014 год – 428831
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
428831
|
|
2015 год – 404605
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
404605
|
|
2016 год – 352765
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
352765
|
|
2017 год – 324175
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
324175
|
|
2018 год – 324175
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
324175
|
|
2019 год – 324175
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
324175
|
|
2020 год – 324175
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
324175
|
|
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета
указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного
округа об окружном бюджете
|
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 6
|
1) выполнение всех
запланированных в Государственной программе и подпрограммах, входящих в
состав Государственной программы, мероприятий;
2) достижение
намеченных в Государственной программе и подпрограммах, входящих в состав
Государственной программы, целевых показателей;
3) реализация
государственной политики на территории автономного округа в соответствии с
требованиями законодательства посредством обеспечения деятельности органов
исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений согласно
установленным функциям и полномочиям
|
»;
9.2. раздел I признать утратившим силу;
9.3. таблицу 20 раздела II изложить в следующей
редакции:
«Таблица 20
Перечень мероприятий
Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
|
Наименование мероприятий,
ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
|
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
|
всего на 2014 – 2020 годы
|
2014
год
|
2015
год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма 6
(всего)
|
2482901
|
428831
|
404605
|
352765
|
324175
|
324175
|
324175
|
324175
|
2.
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный
исполнитель Подпрограммы 6)
|
1666235
|
297159
|
273853
|
234491
|
215183
|
215183
|
215183
|
215183
|
3.
|
ДГЖН ЯНАО
(соисполнитель
Подпрограммы 6)
|
816666
|
131672
|
130752
|
118274
|
108992
|
108992
|
108992
|
108992
|
4.
|
Основные
мероприятия
|
5.
|
Мероприятие 1. Обеспечение
реализации Государственной программы
|
2482901
|
428831
|
404605
|
352765
|
324175
|
324175
|
324175
|
324175
|
6.
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО
|
1666235
|
297159
|
273853
|
234491
|
215183
|
215183
|
215183
|
215183
|
7.
|
ДГЖН ЯНАО
|
816666
|
131672
|
130752
|
118274
|
108992
|
108992
|
108992
|
108992
|
».
10. Пункты 21 – 23, 23.1, 24 – 52,
52.1, 53, 54 приложения № 1 к Государственной программе изложить в следующей
редакции:
«
21.
|
1.1.
|
Доля заемных
средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (показатель ПСЭР*)
|
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7
|
%
|
8
|
0,039
|
16,5
|
0,04
|
25
|
0,039
|
30
|
0,041
|
30
|
0,041
|
30
|
0,041
|
30
|
0,041
|
22.
|
1.2.
|
Доля расходов на
оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
|
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7
|
%
|
15
|
0,039
|
12
|
0,04
|
11,5
|
0,039
|
11
|
0,041
|
11
|
0,041
|
11
|
0,041
|
11
|
0,041
|
23.
|
1.3.
|
Уровень износа
объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)
|
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7
|
%
|
51
|
0,039
|
50
|
0,04
|
50
|
0,039
|
50
|
0,041
|
50
|
0,041
|
50
|
0,041
|
50
|
0,041
|
23-1.
|
1.4.
|
Отношение фактического максимального изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к
суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого
отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги)
|
2.3, 2.4, 2.5, 2.9
|
%
|
|
|
100
|
0,04
|
100
|
0,039
|
100
|
0,041
|
100
|
0,041
|
100
|
0,041
|
100
|
0,041
|
24.
|
2.
|
Целевые показатели
развития электроэнергетики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.
|
2.1.
|
Ввод в эксплуатацию
генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель
ПСЭР*)
|
1, 2.3, 2.7, 7
|
МВт
|
24
|
0,034
|
120
|
0,038
|
24
|
0,037
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.
|
2.2.
|
Заявленная
мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной
мощности
|
1, 2.3, 2.7, 7
|
МВт
|
0
|
0,034
|
0
|
0,033
|
0
|
0,032
|
0
|
0,036
|
0
|
0,036
|
0
|
0,036
|
0
|
0,036
|
27.
|
2.3.
|
Заявленная
мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической
возможности технологического присоединения к объектам электросетевого
хозяйства
|
1, 2.3, 2.7, 7
|
МВт
|
0
|
0,034
|
0
|
0,033
|
0
|
0,032
|
0
|
0,036
|
0
|
0,036
|
0
|
0,036
|
0
|
0,036
|
28.
|
2.4.
|
Доля электрических
сетей, нуждающихся в замене,
от общей
протяженности электрических сетей
|
1, 2.3, 2.7, 7
|
%
|
7,9
|
0,034
|
7,7
|
0,033
|
7,5
|
0,032
|
7,2
|
0,036
|
7
|
0,036
|
6
|
0,036
|
5
|
0,036
|
29.
|
2.5.
|
Уровень износа электрических
сетей
|
1, 2.3, 2.7, 7
|
%
|
47,5
|
0,034
|
44
|
0,033
|
44
|
0,032
|
44
|
0,036
|
44
|
0,036
|
44
|
0,036
|
44
|
0,036
|
30.
|
2.6.
|
Протяженность
магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)
|
1, 2.3, 2.7, 7
|
км
|
9993
|
0,034
|
10279
|
0,037
|
10279
|
0,036
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.
|
3.
|
Целевые показатели
развития теплоэнергетики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.
|
3.1.
|
Заявленная
мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной
мощности
|
2.3, 2.7, 7
|
Гкал/час.
|
0
|
0,035
|
0
|
0,033
|
0
|
0,032
|
0
|
0,036
|
0
|
0,036
|
0
|
0,036
|
0
|
0,036
|
33.
|
3.2.
|
Заявленная
мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической
возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
|
2.3, 2.7, 7
|
Гкал/час.
|
0
|
0,035
|
0
|
0,033
|
0
|
0,032
|
0
|
0,036
|
0
|
0,036
|
0
|
0,036
|
0
|
0,036
|
34.
|
3.3.
|
Доля сетей
теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей
теплоснабжения
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
21,3
|
0,035
|
21,3
|
0,034
|
21,3
|
0,033
|
21,3
|
0,037
|
21,3
|
0,037
|
21,3
|
0,037
|
21,3
|
0,037
|
35.
|
3.4.
|
Уровень износа
сетей теплоснабжения
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
52
|
0,035
|
52
|
0,034
|
52
|
0,033
|
52
|
0,037
|
52
|
0,037
|
52
|
0,037
|
52
|
0,037
|
36.
|
4.
|
Целевые показатели
развития газоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37.
|
4.1.
|
Доля
газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов
автономного округа (показатель ПСЭР*)
|
2.3, 2.6, 2.7, 7
|
%
|
30,4
|
0,035
|
30,4
|
0,037
|
30,4
|
0,036
|
30,4
|
0,04
|
31,5
|
0,04
|
31,5
|
0,04
|
31,5
|
0,04
|
38.
|
5.
|
Целевые показатели
развития систем водоснабжения и водоотведения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39.
|
5.1.
|
Доля воды,
пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в
сеть
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
94,3
|
0,033
|
94,4
|
0,036
|
94,4
|
0,034
|
94,4
|
0,037
|
94,4
|
0,037
|
94,4
|
0,037
|
94,4
|
0,037
|
40.
|
5.2.
|
Доля воды от общего
объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до
нормативного значения
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
94
|
0,033
|
94,2
|
0,036
|
94,6
|
0,034
|
95
|
0,037
|
96
|
0,037
|
97
|
0,037
|
98
|
0,037
|
41.
|
5.3.
|
Удельный вес проб
воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих
гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
33,2
|
0,039
|
33
|
0,036
|
32
|
0,035
|
31
|
0,037
|
30
|
0,037
|
29
|
0,037
|
28
|
0,037
|
42.
|
5.4.
|
Удельный вес проб
воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих
гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
5,3
|
0,039
|
5,2
|
0,036
|
5,1
|
0,035
|
5
|
0,037
|
5
|
0,037
|
4,5
|
0,037
|
4
|
0,037
|
43.
|
5.5.
|
Доля уличной
водопроводной сети, нуждающейся в замене
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
16,6
|
0,034
|
16,2
|
0,036
|
16
|
0,034
|
15,8
|
0,037
|
15,5
|
0,037
|
15,2
|
0,037
|
15
|
0,037
|
44.
|
5.6.
|
Уровень износа
водопроводной сети
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
57,5
|
0,034
|
57,2
|
0,036
|
56,8
|
0,035
|
56,3
|
0,037
|
56
|
0,037
|
55
|
0,037
|
54
|
0,037
|
45.
|
5.7.
|
Доля населения,
обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей
численности населения (показатель ПСЭР*)
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
80,8
|
0,034
|
81,5
|
0,036
|
82,2
|
0,035
|
82,2
|
0,037
|
82,2
|
0,037
|
82,2
|
0,037
|
82,2
|
0,037
|
46.
|
5.8.
|
Доля сточных вод,
пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных
вод
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
97,9
|
0,034
|
98
|
0,036
|
98
|
0,035
|
98
|
0,037
|
98
|
0,037
|
98
|
0,037
|
98
|
0,037
|
47.
|
5.9.
|
Доля сточных вод,
очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
51,4
|
0,034
|
51,6
|
0,037
|
52
|
0,036
|
53
|
0,039
|
54
|
0,039
|
56
|
0,039
|
60
|
0,039
|
48.
|
5.10.
|
Доля уличной
канализационной сети, нуждающейся в замене
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
15
|
0,034
|
14,8
|
0,036
|
14,6
|
0,034
|
14,2
|
0,036
|
14
|
0,036
|
13
|
0,036
|
12
|
0,036
|
49.
|
5.11.
|
Уровень износа
канализационной сети
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
53
|
0,034
|
53
|
0,036
|
53
|
0,034
|
53
|
0,036
|
53
|
0,036
|
53
|
0,036
|
53
|
0,036
|
50.
|
6.
|
Целевые показатели
благоустройства и озеленения территорий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51.
|
6.1.
|
Доля протяженности
улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной
собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от
общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре
муниципальной собственности
|
2.1
|
%
|
100
|
0,031
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52.
|
6.2.
|
Доля объектов
благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной
собственности и включенных в муниципальную целевую
программу по
осуществлению мероприятий по благоустройству территории
|
2.2
|
%
|
100
|
0,031
|
100
|
0,032
|
100
|
0,032
|
100
|
0,033
|
100
|
0,033
|
100
|
0,033
|
100
|
0,033
|
|
|
муниципального
образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности),
состоящих в реестре муниципальной собственности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52-1.
|
6.3.
|
Наличие
кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг,
связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
|
2.2
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
0
|
0,032
|
0
|
0,033
|
0
|
0,033
|
0
|
0,033
|
0
|
0,033
|
53.
|
7.
|
Целевые показатели
развития управления жилищным фондом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54.
|
7.1.
|
Доля
многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют
способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников
жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного
потребительского кооператива
|
2.8
|
%
|
13
|
0,031
|
7
|
0,033
|
7
|
0,032
|
7
|
0,033
|
7
|
0,033
|
7
|
0,033
|
7
|
0,033
|
Читайте также
|