Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.03.2016 № 202-П


8. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:

8.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

ДТПЭиЖКК ЯНАО

Соисполнитель Подпрограммы 5

нет

Участник Государственной программы

нет

Цель Подпрограммы 5

достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи

Задачи Подпрограммы 5

1) осуществление государственного регулирования тарифов;

2) мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования;

3) обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 5

1) качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда;

2) качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования;

3) прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

Мероприятия Подпрограммы 5

основные мероприятия  отсутствуют

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

1) государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);

2) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);

3) информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5

расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат), группируются в Подпрограмме 6

(таблица 20)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

1) качественное и своевременное прогнозирование и утверждение цен (тарифов) в сфере полномочий ДТПЭиЖКК ЯНАО в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства;

2) соблюдение ценового баланса интересов потребителей и производителей регулируемых товаров и услуг на территории автономного округа;

3) доступность и прозрачность цен (тарифов) для потребителей

                                                                                                                      »;

8.2. таблицу 18 раздела II изложить в следующей редакции:


 «Таблица 18

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.                 

 

Подпрограмма 5 (всего) (центральный аппарат)*

181770

31272

35241

24677

22645

22645

22645

22645

2.                 

 

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)

181770

31272

35241

24677

22645

22645

22645

22645

3.                 

 

Основные мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

4.                 

 

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, в том числе

5.                 

 

Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

127237

21890

24669

17274

15851

15851

15851

15851

6.                 

 

Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

45441

7818

8810

6169

5661

5661

5661

5661

7.                 

 

Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

9092

1564

1762

1234

1133

1133

1133

1133

   ».

 


9. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

9.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

ДТПЭиЖКК ЯНАО

Соисполнители Подпрограммы 6

ДГЖН ЯНАО

Участник Государственной программы

нет

Цели

Подпрограммы 6

1) кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы;

2) обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями

Задачи Подпрограммы 6

1) формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы;

2) обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 6

1) укомплектованность должностей государственной службы;

2) рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

Мероприятие Подпрограммы 6

основное мероприятие:

1) обеспечение реализации Государственной программы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2482901

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 2482901*

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 428831

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

428831

 

2015 год – 404605

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

404605

 

 

2016 год – 352765

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

352765

 

2017 год – 324175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324175

 

2018 год – 324175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324175

 

2019 год – 324175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324175

 

2020 год – 324175

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

324175

 

* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

1) выполнение всех запланированных в Государственной программе и подпрограммах, входящих в состав Государственной программы, мероприятий;

2) достижение намеченных в Государственной программе и подпрограммах, входящих в состав Государственной программы, целевых показателей;

3) реализация государственной политики на территории автономного округа в соответствии с требованиями законодательства посредством обеспечения деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений согласно установленным функциям и полномочиям

         »;

9.2. раздел I признать утратившим силу;

9.3. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:

 


«Таблица 20

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014

год

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6 (всего)

2482901

428831

404605

352765

324175

324175

324175

324175

2.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)

1666235

297159

273853

234491

215183

215183

215183

215183

3.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель

Подпрограммы 6)

816666

131672

130752

118274

108992

108992

108992

108992

4.

Основные мероприятия

5.

Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы

2482901

428831

404605

352765

324175

324175

324175

324175

6.

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1666235

297159

273853

234491

215183

215183

215183

215183

7.

ДГЖН ЯНАО

816666

131672

130752

118274

108992

108992

108992

108992

».

             10. Пункты 21 – 23, 23.1, 24 – 52, 52.1, 53, 54 приложения № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«

21.

1.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (показатель ПСЭР*)

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7

%

8

0,039

16,5

0,04

25

0,039

30

0,041

30

0,041

30

0,041

30

0,041

22.

1.2.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7

%

15

0,039

12

0,04

11,5

0,039

11

0,041

11

0,041

11

0,041

11

0,041

23.

1.3.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (показатель ПСЭР*)

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 7

%

51

0,039

50

0,04

50

0,039

50

0,041

50

0,041

50

0,041

50

0,041

23-1.

1.4.

Отношение фактического максимального изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в автономном округе к суммарному значению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по автономному округу и предельно допустимого отклонения по автономному округу (соблюдение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги)

2.3, 2.4, 2.5, 2.9

%

 

 

100

0,04

100

0,039

100

0,041

100

0,041

100

0,041

100

0,041

24.

2.

Целевые показатели развития электроэнергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

2.1.

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения (показатель ПСЭР*)

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

24

0,034

120

0,038

24

0,037

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

2.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,032

0

0,036

0

0,036

0

0,036

0

0,036

27.

2.3.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

0

0,034

0

0,033

0

0,032

0

0,036

0

0,036

0

0,036

0

0,036

28.

2.4.

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене,

от общей протяженности электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

%

7,9

0,034

7,7

0,033

7,5

0,032

7,2

0,036

7

0,036

6

0,036

5

0,036

29.

2.5.

Уровень износа электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

%

47,5

0,034

44

0,033

44

0,032

44

0,036

44

0,036

44

0,036

44

0,036

30.

2.6.

Протяженность магистральных электрических сетей (показатель ПСЭР*)

1, 2.3, 2.7, 7

км

9993

0,034

10279

0,037

10279

0,036

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

3.

Целевые показатели развития теплоэнергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

3.1.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

2.3, 2.7, 7

Гкал/час.

0

0,035

0

0,033

0

0,032

0

0,036

0

0,036

0

0,036

0

0,036

33.

3.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

Гкал/час.

0

0,035

0

0,033

0

0,032

0

0,036

0

0,036

0

0,036

0

0,036

34.

3.3.

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

%

21,3

0,035

21,3

0,034

21,3

0,033

21,3

0,037

21,3

0,037

21,3

0,037

21,3

0,037

35.

3.4.

Уровень износа сетей теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

%

52

0,035

52

0,034

52

0,033

52

0,037

52

0,037

52

0,037

52

0,037

36.

4.

Целевые показатели развития газоснабжения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

4.1.

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа (показатель ПСЭР*)

2.3, 2.6, 2.7, 7

%

30,4

0,035

30,4

0,037

30,4

0,036

30,4

0,04

31,5

0,04

31,5

0,04

31,5

0,04

38.

5.

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

5.1.

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть

2.3, 2.7, 7

%

94,3

0,033

94,4

0,036

94,4

0,034

94,4

0,037

94,4

0,037

94,4

0,037

94,4

0,037

40.

5.2.

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения

2.3, 2.7, 7

%

94

0,033

94,2

0,036

94,6

0,034

95

0,037

96

0,037

97

0,037

98

0,037

41.

5.3.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

2.3, 2.7, 7

%

33,2

0,039

33

0,036

32

0,035

31

0,037

30

0,037

29

0,037

28

0,037

42.

5.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям

2.3, 2.7, 7

%

5,3

0,039

5,2

0,036

5,1

0,035

5

0,037

5

0,037

4,5

0,037

4

0,037

43.

5.5.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2.3, 2.7, 7

%

16,6

0,034

16,2

0,036

16

0,034

15,8

0,037

15,5

0,037

15,2

0,037

15

0,037

44.

5.6.

Уровень износа водопроводной сети

2.3, 2.7, 7

%

57,5

0,034

57,2

0,036

56,8

0,035

56,3

0,037

56

0,037

55

0,037

54

0,037

45.

5.7.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения (показатель ПСЭР*)

2.3, 2.7, 7

%

80,8

0,034

81,5

0,036

82,2

0,035

82,2

0,037

82,2

0,037

82,2

0,037

82,2

0,037

46.

5.8.

Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

2.3, 2.7, 7

%

97,9

0,034

98

0,036

98

0,035

98

0,037

98

0,037

98

0,037

98

0,037

47.

5.9.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (показатель ПСЭР*)

2.3, 2.7, 7

%

51,4

0,034

51,6

0,037

52

0,036

53

0,039

54

0,039

56

0,039

60

0,039

48.

5.10.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

2.3, 2.7, 7

%

15

0,034

14,8

0,036

14,6

0,034

14,2

0,036

14

0,036

13

0,036

12

0,036

49.

5.11.

Уровень износа канализационной сети

2.3, 2.7, 7

%

53

0,034

53

0,036

53

0,034

53

0,036

53

0,036

53

0,036

53

0,036

50.

6.

Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

6.1.

Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности

2.1

%

100

0,031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

6.2.

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую

программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории

2.2

%

100

0,031

100

0,032

100

0,032

100

0,033

100

0,033

100

0,033

100

0,033

муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

52-1.

6.3.

Наличие кредиторской задолженности муниципальных образований по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований

2.2

тыс. руб.

 

 

 

 

0

0,032

0

0,033

0

0,033

0

0,033

0

0,033

53.

7.

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

 

 

 

 

 

 

54.

7.1.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

2.8

%

13

0,031

7

0,033

7

0,032

7

0,033

7

0,033

7

0,033

7

0,033


Информация по документу
Читайте также