Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.03.2016 № 209-П

».

6. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 2

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление окружным имуществом на 2014 – 2018 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 15 марта 2016 года № 209-П)

 

СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление окружным имуществом

на 2014 – 2018 годы»

 


п/п

Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя

№ основного мероприятия/

мероприятий, влияющих на показатель

Единица измере-ния

Значения показателей

2014 год

вес по-ка-зате-ля

2015 год

вес по-ка-зате-ля

2016 год

вес пока-зате-ля

2017 год

вес пока-зате-ля

2018 год

вес пока-зате-

ля

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Государственная программа

1.

Цель 1. Эффективное управление государственным имуществом автономного округа, обеспечение сохранности и целевого использования

2.

Доля оптимизированного государственного имущества автономного округа в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического развития автономного округа

1/1.1

%

100

0,3

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

3.

Доля рассмотренных заявлений о предоставлении государственных преференций хозяйствующим субъектам

1/2

%

100

0,1

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

4.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки, которым предоставлена льгота согласно заявленным требованиям

1/2

 

%

100

0,1

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

5.

Цель 2. Эффективное управление земельным фондом автономного округа

6.

Доля рассмотренных заявлений о предоставлении государственных услуг и функций в сфере земельных отношений

1/1.2, 1.3

%

-

-

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

7.

Подпрограмма 1 (вес подпрограммы 0,4)

8.

Цель 1. Повышение эффективности управления государственным имуществом автономного округа

9.

Задача 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом автономного округа, в т.ч. находящимся

в казне автономного округа

10.

Доля организаций, охваченных проверками за использованием по целевому назначению и сохранностью государственного имущества автономного округа

1/1, 2/2.1

%

100

0,2

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

11.

Доля рассмотренных заявлений по государственной регистрации прав собственности автономного округа на объекты недвижимого имущества, в т.ч. земельные участки, составляющие казну автономного округа

1/1.2

%

100

0,15

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

12.

Доля выполненных мероприятий по закреплению (изъятию) государственного имущества автономного округа за государственными учреждениями и унитарными предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения

1/2

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

13.

Цель 2. Совершенствование процесса учета государственного имущества автономного округа и представления сведений о нем

14.

Задача 2. Обеспечение совершенствования учета государственного имущества автономного округа

15.

Доля заявленного к учету государственного имущества автономного округа в реестре государственной собственности автономного округа к принятому к учету в реестре государственной собственности автономного округа

1/1.2

%

100

0,3

100

0,35

100

0,35

100

0,35

100

0,35

16.

Подпрограмма 2 (вес подпрограммы 0,4)

17.

Цель 1. Развитие земельных отношений на территории автономного округа

18.

Задача 1. Повышение качества данных информационных ресурсов для обеспечения инвестиционной привлекательности и повышения эффективности налогообложения недвижимости

19.

Доля земельных участков, находящихся в собственности автономного округа, учтенных в государственном кадастре недвижимости с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, находящихся в собственности автономного округа, учтенных в государственном кадастре недвижимости на территории автономного округа

1/1.2

%

-

-

25

0,6

50

0,6

6

0,6

6

0,6

20.

Объем поступлений арендной платы за землю в окружной бюджет

1/1.2, 1.3

тыс. руб.

-

-

15 500

0,4

16 000

0,4

16 500

0,4

17 000

0,4

21.

Подпрограмма 3 (вес подпрограммы 0,2)

22.

Цель 1. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

23.

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала

24.

Укомплектованность кадрами

1/1.1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

25.

Доля государственных гражданских служащих, прошедших обучение и повышение квалификации в течение отчетного периода

1/1.1

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

26.

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

27.

Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

1/1.1

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

28.

Доля проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей

1/1.1

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

29.

Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений

1/1.1

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

30.

Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное

хранение, от общего числа документов хранящихся в архиве

1/1.1

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

31.

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

1/1.1

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

32.

           

33.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования средств окружного бюджета)

1/1.1

%

60

0,05

62

0,05

65

0,05

65

0,05

70

0,05


Информация по документу
Читайте также