Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.03.2016 № 217-П


                                                                                                                                                                                                        Таблица № 3-1

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

 


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»

32721

2564

3283

 

8874

 

9000

9000

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего

32721

2564

3283

 

8874

 

9000

9000

3.

Расходы на содержание центрального аппарата*

37790

7558

7558

7558

7558

7558

4.

Основное мероприятие 1. Организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ – всего, в т.ч.

32721

2564

3283

 

8874

 

9000

9000

5.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

32721

2564

3283

 

8874

 

9000

9000

6.

Расходы на содержание центрального аппарата*

37790

7558

7558

7558

7558

7558

7.

Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на оказание содействия добровольному переселению соотечественников

в автономный округ – всего, в т.ч.

32721

2564

3283

 

8874

9000

9000

8.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего

32721

2564

3283

 

8874

9000

9000

9.

Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по организационно-правовому и информационно-аналитическому обеспечению процесса добровольного переселения соотечественников в автономный округ

5709

1376

409

1224

1350

1350

10.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

5709

1376

409

1224

1350

1350

11.

Мероприятие 1.1.2. Предоставление мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

27012

1188

2874

7650

7650

7650

12.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

27012

1188

2874

7650

7650

7650

 

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).».


9. Подпрограмму «Обеспечение реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Подпрограмма «Поддержка  российского казачества 

в  Ямало-Ненецком автономном округе»

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Соисполнитель

отсутствует

Участник

Подпрограммы 4

отсутствует

Цель Подпрограммы 4

развитие российского казачества на территории автономного округа

Задачи Подпрограммы 4

1. Поддержка и развитие казачества на территории автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 4

2016 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 4

1. Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных  традиций и культуры казачества.

2. Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе

Мероприятия

Подпрограммы 4

основные мероприятия:

1. Развитие исторических, духовных  традиций и культуры казачества

мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 4 150

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 4 150 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2016 год – 4 150

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

4 150

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4

1) количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных  традиций и культуры казачества, – 15;

2) доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе – 21%

 

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития автономного округа

 

Настоящая Подпрограмма 4 разработана для комплексного решения задач государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества (далее – государственная политика) на территории автономного округа.

Реализация государственной политики на территории автономного округа осуществляется поэтапно и предполагает объединение усилий исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления в автономном округе и казачьих обществ, направленных на выработку и формирование единых подходов к разработке, реализации программ и мероприятий по развитию российского казачества в автономном округе.

Реализация первого этапа государственной политики предполагала решение программно-целевым методом проблемы возрождения, становления и развития казачества в автономном округе. В связи с этим первоочередными задачами являлись:

- формирование правовых, финансовых, информационных, методических, организационных механизмов становления и развития российского казачества в автономном округе;

- осуществление мер поддержки казачьего кадетского движения;

- содействие сохранению и развитию самобытной культуры, его исторических и духовных традиций.

Результатом первого этапа реализации государственной политики стало завершение становления российского казачества в автономном округе.

Целью второго этапа реализации государственной политики является дальнейшее развитие российского казачества в автономном округе. В этой связи актуальным является рассмотрение следующих вопросов:

- развитие государственной или иной службы российского казачества в автономном округе. Содействие эффективности деятельности казачьих обществ по несению ими государственной или иной службы;

- развитие взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа и казачьих обществ по реализации нормативных правовых актов Российской Федерации и автономного округа, регулирующих государственную политику в отношении российского казачества;

- организация и обеспечение деятельности казачьих обществ;

- дальнейшее развитие традиций и культуры казачества, казачьих молодёжных клубов военно-патриотического воспитания;

- дальнейшее развитие казачьего кадетского движения;

- совершенствование нормативной правовой базы автономного округа в отношении российского казачества.

Реализация Подпрограммы 4 неразрывно связана со Стратегией социально-экономического развития автономного округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, в частности, в решении таких приоритетных задач стратегического преобразования качества жизни на Ямале, как:

- модернизация инфраструктуры и отраслей социальной сферы (развитие физической культуры и спорта; развитие культуры; обеспечение безопасности граждан);

- сохранение и развитие человеческого потенциала и традиций.

 Кроме того, приоритетность государственной поддержки российского казачества в автономном округе закреплена Федеральным законом от 05 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» и Законом автономного округа от 30 сентября 2011 года № 89-ЗАО «О развитии российского казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Целесообразность достижения вышеуказанной цели Подпрограммы 4 обусловлена тем, что данная мера позволит обеспечить системный подход в процессе реализации Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, утверждённой Президентом Российской Федерации от 02 июля 2008 года № Пр-1355 и Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утверждённой Президентом Российской Федерации от 15 сентября 2012 года №  Пр-2789.

Реализация Подпрограммы 4 обеспечит выполнение задачи «Поддержка и развитие казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» государственной программы автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы».

Культура, традиции и обычаи казачества на сегодняшний день являются одним из важнейших источников опыта политического управления в Российском государстве, необходимого для совершенствования существующей политической системы управления в интересах решения государственных задач, в том числе обеспечения национальной безопасности и межнационального согласия. В конечном итоге реализация мероприятий Подпрограммы 4 будет способствовать обеспечению устойчивого общественно-политического развития автономного округа, что является целью Государственной программы.

Методика расчета показателей эффекта и показателей эффективности реализации Подпрограммы 4 представлена в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

 

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

 

Для достижения обозначенных выше цели и задачи Подпрограммы 4 планируется организация и проведение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1. Развитие исторических, духовных  традиций и культуры казачества на территории автономного  округа, в том числе:

1.1. реализация мероприятий по организации и обеспечению деятельности казачьих обществ, в том числе:

- организация и обеспечение участия  казачьих обществ в проведении советов атаманов, Больших Кругов казачьих обществ, в мероприятиях, определённых Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества;

- организация проведения  конференций, семинаров по вопросам  развития российского казачества;

1.2. реализация мероприятий, направленных на  развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества в автономном округе, в том числе:

- организация проведения выставок традиционной культуры, быта, одежды и оружия российского казачества;

- обеспечение участия творческих коллективов казачьей культуры в фестивалях, культурных программах международного, всероссийского, межрегионального, областного, окружного уровней;

- обеспечение проведения мероприятий традиционной культуры российского казачества на территории казачьего Обдорского острога «Город мастеров»;

1.3. мероприятия, направленные на развитие и поддержку казачьего кадетского движения на территории автономного округа, в том числе:

- обеспечение казачьей экипировкой кадетов казачьих классов;

- обеспечение участия кадетов казачьих классов в сборах, смотрах- конкурсах, военно-спортивных играх и пребывания  в историко-поисковых и патриотических спортивных лагерях, оздоровительных учреждениях всероссийского, межрегионального, областного, окружного уровней;

- обеспечение участия кадетов казачьих классов в фестивалях, культурно-познавательных программах всероссийского, межрегионального, областного, окружного уровней;

- обеспечение участия кадетов казачьих классов в историко-поисковых экспедициях;

- поддержка и развитие молодёжных казачьих клубов военно-патриотического воспитания казачьей молодёжи.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице № 4-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица № 4-1

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

 

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 4 «Поддержка  российского казачества  в  Ямало-Ненецком автономном округе»

4150

4150

0

0

0

0

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего,

в т.ч.

4150

4150

0

0

0

0

3.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

3933

3933

0

0

0

0

4.

Основное мероприятие 1. Развитие исторических, духовных  традиций и культуры казачества – всего, в т.ч.

4150

4150

0

0

0

0

5.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего,

в т.ч.

4150

4150

0

0

0

0

6.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

3933

3933

0

0

0

0


III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 4

с распределением плановых значений по годам ее реализации

 

Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

 

Методика по расчёту показателей Подпрограммы 4

 

1. Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных  традиций и культуры казачества

Единица измерения      

Ед.

Определение показателя

 

Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа

Алгоритм формирования

Qмер

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество запланированных мероприятий в отношении казачества

Qмер

Источник информации для расчёта (определения) показателя

Отчеты о выполненной работе.  Периодичность сбора данных – 1 раз в год

2. Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе

Единица измерения    

%  

Определение показателя

 

Отношение количества кадетов казачьих кадетских классов к общему количеству кадетов в системе общеобразовательного процесса

Алгоритм формирования

D ККл = (ККл/ОКс) х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчёта

Определение положительной динамики показателя

Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе    

D ККл

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Количество кадетов казачьих кадетских классов

ККл

 

Общее количество кадетов в системе общеобразовательного процесса

ОКс

 

Источник информации для расчёта (определения) показателя

Статистические данные и отчеты о выполненной работе.  Периодичность сбора данных – 1 раз в год

 

IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных

на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 4

 

В рамках Подпрограммы 4 предоставление межбюджетных субсидий, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, не осуществляется.

 

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

 

Достижение заявленной цели потребует решения следующей задачи:

- поддержка и развитие казачества на территории автономного округа.

Реализация Подпрограммы 4 обеспечит:

1) количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных  традиций и культуры казачества, – 15;

2) доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе, – 21%.».

10. Дополнить Государственную программу подпрограммой «Обеспечение реализации Государственной программы» следующего содержания:

 

«Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Соисполнитель

отсутствует

Участник

Подпрограммы 5

отсутствует

Цель Подпрограммы 5

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи Подпрограммы 5

1. Совершенствование кадрового потенциала.

2. Осуществление эффективного нормативно- правового и финансового обеспечения

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 5

1. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет.

2. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов.

3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений.

4. Объем бюджетных средств, сэкономленных при размещении государственного заказа ответственного исполнителя Государственной программы

Мероприятия Подпрограммы 5

основные мероприятия:

1. Руководство  и управление  в  сфере  установленных  функций органов государственной  власти

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1 775 753

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1 775 753

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 296 497

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

296 497

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2015 год – 303 802

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, –0)

303 802

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2016 год –255 442

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

255 442

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 230 003

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

230 003

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 230 003

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

230 003

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 230 003

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

230 003

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 230 003

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

230 003

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 5

1) создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;

2) повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих ответственного исполнителя Государственной программы в целях эффективной ее реализации;

3) повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;

4) повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным

исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами;

5) предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости

 

I. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

 

Решение задач, поставленных Подпрограммой 5, предполагается в рамках реализации обеспечения деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа, в том числе:

1) обеспечение деятельности представительств автономного округа;

2) организация в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа прохождения государственной гражданской службы государственными гражданскими служащими;

3) проведение экспертизы правовых актов, консультирование по вопросам правоприменительной практики;

4) проведение правовой экспертизы договоров (соглашений), заключаемых от имени ответственного исполнителя Государственной программы;

5) осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя Государственной программы;

6) обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Государственной программы, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Расходы, распределенные аналитическим методом в подпрограммах Государственной программы, направленные на финансирование административных мероприятий, консолидируются в настоящей Подпрограмме 5 суммарно с расходами, направленными на выполнение административных мероприятий Подпрограммы 5.

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице № 5-1.


Информация по документу
Читайте также