Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.03.2016 № 238-П

материалов

 

»;

6.4. раздел IV изложить в следующей редакции:

 

«IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит:

 - на основе выданных лицензий на пользование недрами месторождений общераспространенных полезных ископаемых обеспечить потребности предприятий ТЭК и строительных организаций автономного округа в местных строительных материалах, полученных при разработке участков недр местного значения;

- проводить контрольные мероприятия по выполнению пользователями недр существенных условий лицензионных соглашений и принимать меры по устранению выявленных нарушений для обеспечения рационального использования полезных ископаемых на территории автономного округа;

 - оперативно пополнять и вести территориальный баланс запасов и кадастр месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых;

 - обеспечить предоставление всем группам пользователей оперативной и достоверной информации из территориального баланса запасов;

- обеспечить информацией для разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и формирования окружного бюджета на очередной финансовый год.».

7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

7.1. в паспорте Подпрограммы 3:

7.1.1. в позиции, касающейся цели Подпрограммы 3, слова «и земельных отношений» исключить;

7.1.2. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Мероприятия Подпрограммы 3

основные мероприятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

»;

7.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1 529 465,0

(в том числе средства, предусмотренные  на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –                1 529 465,0

(в том числе средства федерального

бюджета,  – 0,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 364 231,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

364 231,0

(в том числе средства федерального

бюджета,  – 0,0)

0,0

2015 год – 300 436,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

300 436,0

(в том числе средства федерального

бюджета,  – 0,0)

0,0

2016 год – 294 296,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

294 296,0

(в том числе средства федерального

бюджета,  – 0,0)

0,0

2017 год – 285 251,0

(в том числе средства, предусмотренные на

научные и

инновационные мероприятия, – 0,0)

285 251,0

(в том числе средства федерального

бюджета,  – 0,0) бюджета,  – 0,0)

0,0

2018 год – 285 251,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

285 251,0

(в том числе средства федерального

бюджета,  – 0,0)

0,0

»;

7.1.4. в абзаце четвертом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, слова «земельных отношений» исключить;

7.2. в разделе II:

7.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие Подпрограммы 3 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти» нацелено на внедрение механизмов, которые позволили бы повысить эффективность обеспечения реализации государственной политики в сфере развития минерально-сырьевой базы, охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов.»;

7.2.2. в абзаце третьем слова «земельных отношений» исключить;

7.2.3. в абзаце пятом слова «земельных отношений» исключить;

7.2.4. таблицу 3-1 изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 3-1

 

Перечень  мероприятий Подпрограммы 3  и затраты на их реализацию

 

п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий

(тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)

1 529 465

364 231

300 436

294 296

285 251

285 251

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – 

ДПРР ЯНАО (всего)

1 529 465

364 231

300 436

294 296

285 251

285 251

3.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

1 529 465

364 231

300 436

294 296

285 251

285 251

4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – ДПРР ЯНАО

1 529 465

364 231

300 436

294 296

285 251

285 251

»;

7.3. раздел III изложить в следующей редакции:

 

«III.  Перечень показателей Подпрограммы 3

 

Сведения о показателях Подпрограммы 3 приведены в таблице 2 раздела III Государственной программы.

 

 

 

Методика по расчету показателей Подпрограммы 3

МП-3.1

 

Доля неисполненных на конец отчётного  финансового года бюджетных ассигнований

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение разницы между объемом бюджетных ассигнований ГРБС и кассовым исполнением расходов ГРБС к объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно сводной бюджетной росписи окружного бюджета

Алгоритм формирования показателя

P 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, перевыполнение – отрицательной

Объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно сводной бюджетной росписи окружного бюджета

b

Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном периоде

E

 

МП-3.2

 

Количество бюджетных правонарушений, выявленных контролирующими органами по результатам проведения проверок

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество бюджетных правонарушений, выявленных Счётной палатой автономного округа и департаментом финансов автономного округа по результатам проведения проверок исполнения ГРБС и ПБС расходов окружного бюджета в отчётном периоде

Алгоритм формирования показателя

Н = Н1 + Н2 + Нi

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, перевыполнение – отрицательной.

Значение показателя должно стремиться к нулю

Количество бюджетных правонарушений, выявленных Счётной палатой автономного округа и департаментом финансов автономного округа по результатам проведения проверок исполнения ГРБС и ПБС расходов окружного бюджета в отчётном периоде

Н

 

МП-3.3

 

Количество систем электронного документооборота

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Показатель отражает наличие систем электронного документооборота, необходимых для исполнения функций департамента,

при взаимодействии с Управлением Федерального казначейства  по автономному округу для расчета заработной платы, размещения государственных заказов и т.п.

Алгоритм формирования показателя

С = С1 + С2 + С3 + Сi

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество систем документооборота

С

»;

7.4. в абзаце четвертом раздела V слова «земельных отношений» исключить.

 

 



Показатель до 31 декабря 2015 года.

Цель до 31 декабря 2015 года.

Задача до 31 декабря 2015 года.

Показатель до 31 декабря 2015 года.

Задача до 31 декабря 2015 года.

Показатель до 31 декабря 2015 года.


Информация по документу
Читайте также