Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.04.2016 № 283-П

    ».


          5. В Подпрограмме 2:

          5.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

         

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

управление делами

Соисполнитель Подпрограммы 2

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 2

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи Подпрограммы 2

1) совершенствование кадрового потенциала;

2) осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2018 годы

Показатели Подпрограммы 2

- укомплектованность кадрами;

- доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет;

- доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов;

- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия: обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы

мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 686 442 (в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 686 442 (в том числе средства федерального

бюджета – 0,00)

Объем

внебюджетных

средств – 0,00

2014 год – 156 543

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

156 543

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,00)

 

2015 год – 161 550

в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

161 550

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,00)

 

2016 год – 129 983

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

129 983

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,00)

 

2017 год – 119 183

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

119 183

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,00)

 

2018 год – 119 183

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

119 183

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 ,00)

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающих эффективную реализацию Государственной программы;

- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы;

- повышение качества подготовки нормативных правовых актов, связанных с реализацией Государственной программы;

- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;

- повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами;

- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений

»;

          5.2. раздел I признать утратившим силу;

          5.3. таблицу 2 изложить в следующей редакции:


«Таблица 2

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

 

п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Подпрограмма 2 (всего)

686442

156543

161550

129983

119183

119183

2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – управление делами (всего)

686442

156543

161550

129983

119183

119183

3

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы управления делами

686442

156543

161550

129983

119183

119183

4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – управление делами

686442

156543

161550

129983

119183

119183

»;

5.4. раздел IV признать утратившим силу.

6. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 1

к государственной программе «Организационно-

техническое оснащение государственного

управления на 2014 – 2018 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 01 апреля 2016 года № 283-П)

 

 

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое оснащение государственного

 управления на 2014 – 2018 годы»

 

п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Государственная программа (всего)

10 699 385

2 160 041

2 151 060

2 136 628

2 125 828

2 125 828

 

Ответственный исполнитель – управление делами (всего),

в том числе

10 687 157

2 160 041

2 138 832

2 136 628

2 125 828

2 125 828

 

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

6 321 530

1 218 018

1 274 945

1 276 189

1 276 189

1 276 189

 

ГКУ ЯНАО «Гостиница «Юрибей» (всего)

1 622 199

316 764

310 371

331 688

331 688

331 688

 

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

12 228

 

12 228

 

 

 

 

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

12 228

 

12 228

 

 

 

1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и развитие государственного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 012 943

2 003 498

1 989 510

2 006 645

2 006 645

2 006 645

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – управление делами, в том числе

10 000 715

2 003 498

1 977 282

2 006 645

2 006 645

2 006 645

 

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

6 321 530

1 218 018

1 274 945

1 276 189

1 276 189

1 276 189

 

ГКУ ЯНАО «Гостиница «Юрибей»

1 622 199

316 764

310 371

331 688

331 688

331 688

 

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

12 228

 

12 228

 

 

 

 

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

12 228

 

12 228

 

 

 

2.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы»

686 442

156 543

161 550

129 983

119 183

119 183

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – управление делами

686 442

156 543

161 550

129 983

 

119 183

119 183

     ».

          7. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 2

к государственной программе «Организационно-

техническое оснащение государственного

управления на 2014 – 2018 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 01 апреля 2016 года № 283-П)

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое оснащение государственного управления на 2014 – 2018 годы»

п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основного мероприятия/ мероприятий, влияющих на показатель

 

Еди-ница изме-

рения

Значения показателей

2014 год

вес пока-зате-ля

2015 год

вес пока-зате-ля

2016 год

вес пока-зате-

ля

2017 год

вес пока-зате-ля

2018 год

вес пока-зате-ля

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Государственная программа

 

Цели Государственной программы:

1) обеспечение эффективного функционирования деятельности Губернатора автономного округа, вице-губернатора автономного округа, первого заместителя Губернатора автономного округа, заместителей Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, иных исполнительных органов государственной власти автономного округа, образованных в соответствии с законодательством

автономного округа, а также иных органов государственной власти автономного округа и государственных учреждений автономного округа в случаях, установленных нормативными правовыми актами автономного округа, договорами, соглашениями;

2) повышение эффективности

управления государственным жилищным фондом автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Общая материально-техническая обеспеченность органов государственной власти автономного округа в соответствии с утвержденными нормативами

1, 2

%

100

1

100

0,6

100

0,6

100

0,6

100

0,6

2.

Удельный вес жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа, в которых установлены приборы учета расходования потребляемых ресурсов, в

числе жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа, подлежащих оснащению приборами учета

2

%

-

-

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

3.

Удельный вес граждан, обеспеченных жилыми помещениями государственного жилищного фонда автономного округа, в числе граждан, учтенных в качестве нуждающихся в получении жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа

2

%

-

-

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и развитие государственного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,8)

 

Цели Подпрограммы 1.

1) развитие материально-технического потенциала деятельности органов государственной власти автономного округа;

2) обеспечение жилыми помещениями государственного жилищного фонда автономного округа кадрового состава органов государственной власти и управления автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Осуществление мер поддержки и развития материально-технической базы органов государственной власти автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Доля органов государственной власти автономного округа, обеспеченных мебелью, инвентарем, предметами интерьера (%)

1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

1.2.

Доля органов государственной власти автономного округа, обеспеченных компьютерной техникой, оргтехникой, средствами связи, программным обеспечением (%)

1

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

1.3.

Доля органов государственной власти автономного округа,

обеспеченных товарно-материальными запасами

(канцелярские товары, бытовая

химия, детали, узлы, запасные части) (%)

1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

1.4.

Доля объектов, предназначенных для обеспечения деятельности органов государственной власти автономного округа, введенных в соответствии с графиком, от общего количества объектов, планируемых к вводу в отчетном периоде (%)

1

%

-

-

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

 

Задача 2. Обеспечение сохранности фонда зданий, сооружений, находящихся в оперативном управлении, и жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Коэффициент выполнения плана ремонтных работ объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении, и жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа от общего числа подлежащих ремонту объектов

2

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

 

Задача 3. Повышение качества и эффективности обеспечения протокольных и иных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий, а также совещаний, конференций, проводимых органами государственной власти автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Уровень обеспечения мероприятий, совещаний, конференций, проводимых органами государственной власти автономного округа

3

%

100

0,3

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

3.2.

Доля участников мероприятий, воспользовавшихся гостиничными услугами, от заявленного объема

3

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

3.3.

Доля участников мероприятий, воспользовавшихся услугами питания, от заявленного объема

3

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

 

Задача 4. Развитие жилищного фонда автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Удельный вес семей, отселенных из жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа, расположенных в признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домах, в числе семей, проживающих в жилых помещениях государственного жилищного фонда автономного округа, расположенных в признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домах

1, 2

%

-

-

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

4.2.

Доля площади жилых помещений, приобретенных в государственную собственность автономного округа

1, 2, 3

%

-

-

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы» (0,2)

 

Цель Подпрограммы 2. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Укомплектованность кадрами

1

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

1.2.

Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет

1

%

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

 

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке, от

общего количества поступивших проектов

1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

2.2.

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15


Информация по документу
Читайте также