Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.04.2016 № 298-П
*
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых
осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы
не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в
Подпрограмме 7 (таблица 7).».
6. В подпрограмме «Развитие
туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»:
6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в
следующей редакции:
«ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 5
|
департамент
молодежной политики и туризма автономного округа
|
Соисполнители
Подпрограммы 5
|
отсутствуют
|
Участники
Подпрограммы 5
|
отсутствуют
|
Цель
Подпрограммы 5
|
развитие
въездного и внутреннего туризма
|
Задачи
Подпрограммы
5
|
1. Рекламно-информационное
имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном
и внутреннем туристских рынках.
2. Повышение
качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер,
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе
|
Показатели
Подпрограммы 5
|
1. Количество
мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том
числе проведенных рекламных и информационных туров.
2. Доля
социальных туров от общего количества предоставленных туров.
3.
Число туристов, посетивших автономный округ.
4.
Число иностранных посетителей автономного округа
|
Мероприятия
Подпрограммы
|
основные
мероприятия:
1.
Популяризация туристских возможностей автономного округа.
2.
Обеспечение работы интернет-портала туристских возможностей автономного
округа.
3.
Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного
округа.
4.
Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха.
5.
Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа
|
мероприятия,
реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
|
Финансовое
обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
|
Общий объем
финансирования –
633 941,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 11 400,0)
|
Объем
финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном
бюджете/
планируемый к
утверждению, – 633 941,0
(в том числе
средства федерального
бюджета – 0,0)
|
Объем
внебюджетных средств – 0,0
|
2014 год – 76 423,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
76 423,0
|
0,0
|
2015 год – 90 198,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
|
90 198,0
|
0,0
|
2016 год – 93 464,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
|
93 464,0
|
0,0
|
2017 год – 93 464,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
|
93 464,0
|
0,0
|
2018 год – 93 464,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные
мероприятия, – 1 900,0)
|
93 464,0
|
0,0
|
2019 год – 93 464,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
|
93 464,0
|
0,0
|
2020 год – 93 464,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
|
93 464,0
|
0,0
|
Ожидаемые
результаты реализации Подпрограммы 5
|
результатом
реализации Подпрограммы 5 должно стать:
-
увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том
числе проведенных рекламных и информационных туров, до 15 единиц;
-
увеличение доли организованных социальных туров до 25%;
-
увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 80 000 человек в
год;
-
увеличение числа иностранных посетителей автономного округа до 3 700 человек
в год
|
»;
6.2. таблицу 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень
мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на
их реализацию
№
п/п
|
Наименование
ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
|
Затраты
на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
|
всего
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма 5
|
633941,0
|
76423,0
|
90198,0
|
93464,0
|
93464,0
|
93464,0
|
93464,0
|
93464,0
|
2.
|
Департамент
молодежной политики и туризма автономного округа,
в том числе
|
633941,0
|
76423,0
|
90198,0
|
93464,0
|
93464,0
|
93464,0
|
93464,0
|
93464,0
|
3.
|
ГБУ ЯНАО
«Ямалтур»
|
539467,0
|
76423,0
|
80054,0
|
76598,0
|
76598,0
|
76598,0
|
76598,0
|
76598,0
|
4.
|
Расходы,
распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в
рамках Подпрограммы 7*
|
76132,0
|
12497,0
|
11607,0
|
11136,0
|
10223,0
|
10223,0
|
10223,0
|
10223,0
|
5.
|
1.1. Популяризация
туристических возможностей автономного округа
|
209568,0
|
18341,0
|
32072,0
|
31831,0
|
31831,0
|
31831,0
|
31831,0
|
31831,0
|
6.
|
Департамент
молодежной политики и туризма автономного округа,
в том числе
|
209568,0
|
18341,0
|
32072,0
|
31831,0
|
31831,0
|
31831,0
|
31831,0
|
31831,0
|
7.
|
ГБУ ЯНАО
«Ямалтур»
|
188322,0
|
18341,0
|
29026,0
|
28191,0
|
28191,0
|
28191,0
|
28191,0
|
28191,0
|
8.
|
Расходы,
распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в
рамках Подпрограммы 7*
|
25379,0
|
4166,0
|
3869,0
|
3712,0
|
3408,0
|
3408,0
|
3408,0
|
3408,0
|
9.
|
1.2. Обеспечение
работы интернет-портала туристических возможностей автономного округа
|
74217,0
|
28277,0
|
7845,0
|
7619,0
|
7619,0
|
7619,0
|
7619,0
|
7619,0
|
10.
|
Департамент
молодежной политики и туризма автономного округа,
в том числе
|
74217,0
|
28277,0
|
7845,0
|
7619,0
|
7619,0
|
7619,0
|
7619,0
|
7619,0
|
11.
|
ГБУ ЯНАО
«Ямалтур»
|
74217,0
|
28277,0
|
7845,0
|
7619,0
|
7619,0
|
7619,0
|
7619,0
|
7619,0
|
12.
|
2.1. Создание
и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа
|
146209,0
|
22163,0
|
21181,0
|
20573,0
|
20573,0
|
20573,0
|
20573,0
|
20573,0
|
13.
|
Департамент
молодежной политики и туризма автономного округа,
в том числе
|
146209,0
|
22163,0
|
21181,0
|
20573,0
|
20573,0
|
20573,0
|
20573,0
|
20573,0
|
14.
|
ГБУ ЯНАО
«Ямалтур»
|
146209,0
|
22163,0
|
21181,0
|
20573,0
|
20573,0
|
20573,0
|
20573,0
|
20573,0
|
15.
|
2.2. Организация
мероприятий по развитию туризма и отдыха
|
167997,0
|
7642,0
|
24350,0
|
27201,0
|
27201,0
|
27201,0
|
27201,0
|
27201,0
|
16.
|
Департамент
молодежной политики и туризма автономного округа,
в том числе
|
167997,0
|
7642,0
|
24350,0
|
27201,0
|
27201,0
|
27201,0
|
27201,0
|
27201,0
|
17.
|
ГБУ ЯНАО
«Ямалтур»
|
130719,0
|
7642,0
|
22002,0
|
20215,0
|
20215,0
|
20215,0
|
20215,0
|
20215,0
|
18.
|
Расходы,
распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в
рамках Подпрограммы 7*
|
25379,0
|
4166,0
|
3869,0
|
3712,0
|
3408,0
|
3408,0
|
3408,0
|
3408,0
|
19.
|
2.3. Развитие
туристской инфраструктуры на территории автономного округа
|
35950,0
|
0,0
|
4750,0
|
6240,0
|
6240,0
|
6240,0
|
6240,0
|
6240,0
|
20.
|
Департамент
молодежной политики и туризма автономного округа
|
35950,0
|
0,0
|
4750,0
|
6240,0
|
6240,0
|
6240,0
|
6240,0
|
6240,0
|
21.
|
Расходы,
распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в
рамках Подпрограммы 7*
|
25374,0
|
4165,0
|
3869,0
|
3712,0
|
3407,0
|
3407,0
|
3407,0
|
3407,0
|
* Расходы, распределенные аналитическим
методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования
Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».
7. В
подпрограмме «Обеспечение
мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»:
7.1.
паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 6
|
департамент
молодежной политики и туризма автономного округа
|
Соисполнители
Подпрограммы 6
|
отсутствуют
|
Участники
Подпрограммы
6
|
отсутствуют
|
Цель
Подпрограммы 6
|
реализация
мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных
учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном
округе
|
Задача
Подпрограммы 6
|
создание
механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала
учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе
посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со
стажем работы
|
Сроки
реализации Подпрограммы 6
|
2014
– 2020 годы
|
Показатели
Подпрограммы
6
|
1. Доля
работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и
туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры
социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение
соответствующих выплат
|
Мероприятия
Подпрограммы
|
основное
мероприятие:
1. Реализация
мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных
учреждений в сфере молодежной политики и туристской деятельности
|
мероприятия,
реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
|
Финансовое
обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
|
Общий
объем финансирования –
119
996,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
Объем
финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об
окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 119 996,0
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0,0)
|
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
|
2014 год – 11 280,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
11 280,0
|
0,0
|
2015 год – 13 001,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
13 001,0
|
0,0
|
2016
год – 19 143,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
19 143,0
|
0,0
|
2017 год – 19 143,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
19 143,0
|
0,0
|
2018 год – 19 143,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
19 143,0
|
0,0
|
2019 год – 19 143,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
19 143,0
|
0,0
|
2020 год – 19 143,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
19 143,0
|
0,0
|
Ожидаемые
результаты реализации
Подпрограммы
6
|
результатом
реализации Подпрограммы 6 должно стать:
1.
Обеспечение социальной поддержки работников государственных и муниципальных
учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе.
2.
Сохранение кадрового потенциала государственных и муниципальных учреждений
сферы молодежной политики и туризма в автономном округе
|
»;
7.2.
таблицу 6 раздела II изложить в
следующей редакции:
Читайте также
|