Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.04.2016 № 298-П

 

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».


6. В подпрограмме «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»:

6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент молодежной политики и туризма автономного округа

Соисполнители Подпрограммы 5

отсутствуют

Участники Подпрограммы 5

отсутствуют

Цель Подпрограммы 5

развитие въездного и внутреннего туризма

Задачи

Подпрограммы 5

1. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках.

2. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе

Показатели Подпрограммы 5

1. Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров.

2. Доля социальных туров от общего количества предоставленных туров.

3. Число туристов, посетивших автономный округ.

4. Число иностранных посетителей автономного округа

Мероприятия Подпрограммы

 

основные мероприятия:

1. Популяризация туристских возможностей автономного округа.

2. Обеспечение работы интернет-портала туристских возможностей автономного округа.

3. Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа.

4. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха.

5. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют  

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

633 941,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 11 400,0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 633 941,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 76 423,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

76 423,0

0,0

2015 год – 90 198,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

90 198,0

0,0

2016 год – 93 464,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

93 464,0

0,0

2017 год – 93 464,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

93 464,0

0,0

2018 год – 93 464,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

93 464,0

0,0

2019 год – 93 464,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

93 464,0

0,0

2020 год – 93 464,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

93 464,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

результатом реализации Подпрограммы 5 должно стать:

- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 15 единиц;

- увеличение доли организованных социальных туров до 25%;

- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 80 000 человек в год;

- увеличение числа иностранных посетителей автономного округа до 3 700 человек в год

»;

  6.2. таблицу 5 раздела II изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                             

 

 


«Таблица 5

 

Перечень  мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

 

 п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

 

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1.

Подпрограмма 5

633941,0

76423,0

90198,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

2.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

633941,0

76423,0

90198,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

3.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

539467,0

76423,0

80054,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

4.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

76132,0

12497,0

11607,0

11136,0

10223,0

10223,0

10223,0

10223,0

5.

1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа

209568,0

18341,0

32072,0

31831,0

31831,0

31831,0

31831,0

31831,0

6.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

209568,0

18341,0

32072,0

31831,0

31831,0

31831,0

31831,0

31831,0

7.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

188322,0

18341,0

29026,0

28191,0

28191,0

28191,0

28191,0

28191,0

8.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

25379,0

4166,0

3869,0

3712,0

3408,0

3408,0

3408,0

3408,0

9.

1.2. Обеспечение работы интернет-портала туристических возможностей автономного округа

74217,0

28277,0

7845,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

10.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

74217,0

28277,0

7845,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

11.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

74217,0

28277,0

7845,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

12.

2.1. Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа

146209,0

22163,0

21181,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

13.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

146209,0

22163,0

21181,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

14.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

146209,0

22163,0

21181,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

15.

 

 

2.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха

167997,0

7642,0

24350,0

27201,0

27201,0

27201,0

27201,0

27201,0

16.

 

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

167997,0

7642,0

24350,0

27201,0

27201,0

27201,0

27201,0

27201,0

17.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

130719,0

7642,0

22002,0

20215,0

20215,0

20215,0

20215,0

20215,0

18.

 

 

 

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

25379,0

4166,0

3869,0

3712,0

3408,0

3408,0

3408,0

3408,0

19.

2.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа

35950,0

0,0

4750,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

20.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

35950,0

0,0

4750,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

21.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

25374,0

4165,0

3869,0

3712,0

3407,0

3407,0

3407,0

3407,0

 

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».


7. В подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»:

7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

департамент молодежной политики и туризма автономного округа

Соисполнители Подпрограммы 6

отсутствуют

Участники

Подпрограммы 6

отсутствуют

Цель Подпрограммы 6

реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе

Задача Подпрограммы 6

создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 6

1. Доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат

Мероприятия Подпрограммы

основное мероприятие:

1. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики и туристской деятельности

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

119 996,0                                                           (в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 119 996,0                (в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 11 280,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

11 280,0

0,0

2015 год – 13 001,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

13 001,0

0,0

2016 год – 19 143,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

19 143,0

0,0

2017 год – 19 143,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

19 143,0

0,0

2018 год – 19 143,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

19 143,0

0,0

2019 год – 19 143,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

19 143,0

0,0

2020 год – 19 143,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

19 143,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 6

результатом реализации Подпрограммы 6 должно стать:

1. Обеспечение социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе.

2. Сохранение кадрового потенциала государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе

»;

7.2. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:


Информация по документу
Читайте также