Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.04.2016 № 405-П

»;

 6.2. раздел II изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                             

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

 

Достижение цели и решение задач, поставленных Подпрограммой 5, предполагается осуществить посредством реализации следующего основного мероприятия:

1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха.

 В целях реализации данного мероприятия будут осуществляться:

- мероприятия по разработке новых и продвижению существующих брендов автономного округа;

- разработка и изготовление имиджевой сувенирной продукции туристских брендов автономного округа;

- подготовка и выпуск путеводителей, туристских карт-схем муниципальных образований в автономном округе, календарей и информационных листовок о туристском потенциале Ямала по различным темам, а также имиджевых DVD о туристских ресурсах автономного округа;

- размещение информации о туристских ресурсах автономного округа на наружных рекламных баннерах;

- изготовление интерактивной рекламы;

- разработка и установка информационных стендов для размещения информации о новых турах, своевременное обновление информации на ранее установленных стендах;

- техническая поддержка информационных баз данных по направлениям: гостиницы, пункты общественного питания, транспорт, достопримечательности;

- организация рекламных туров для представителей средств массовой информации;

- организация деятельности съемочных групп российских и зарубежных телеканалов на территории автономного округа;

- обеспечение работы интернет-портала туристских возможностей автономного округа посредством проведения таких мероприятий, как информационная поддержка на русском и английском языках мероприятия; администрирование туристских информационных интернет-ресурсов; формирование гостевой книги туристского информационного интернет-портала; своевременная рассылка новой информации подписчикам интернет-портала; создание версий туристского информационного интернет-портала на иностранных языках;

- создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа посредством оказания услуг по организации и проведению информационно-рекламных и социальных туров; обслуживанию посетителей по телефону; приобретению и установке информационных терминалов для размещения информации о туристских ресурсах автономного округа в аэропортах, железнодорожных вокзалах, речном порту, гостиницах; организации и проведению информационно-рекламных туров для представителей туристского бизнеса, средств массовой информации России, ближнего и дальнего зарубежья;

- организация мероприятий по развитию туризма и отдыха посредством предоставления услуг горнолыжного комплекса «Октябрьский» (бугельной канатной дороги, гостиницы, бани-сауны, проката снаряжения) и проведения соревнований по слалому, ски-кроссу и сноуборд-кроссу; реализации конкурсов, семинаров, снегоходных, авто- и велопробегов, фестивалей, слетов, туристских проектов в муниципальных образованиях в автономном округе;

- развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа;

- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития России в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики.

В связи с этим в Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, развитие туризма определено одним из приоритетных проектов инвестиционного развития автономного округа.

В 2014 году в рамках работы по созданию окружной долгосрочной инвестиционной стратегии «Развитие туризма в Ямало-Ненецком автономном округе до 2020 года», с целью содействия формированию региональных туристических кластеров предварительно определены перспективные направления инвестиционной политики в сфере туризма в муниципальных образованиях в автономном округе. Данные направления требуют более детальной проработки.

С целью стимулирования субъектов турбизнеса к дальнейшему повышению качества туристских услуг и эффективности использования туристского потенциала региона ежегодно с 2012 года департамент молодежной политики и туризма автономного округа проводит конкурс на гранты для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма, который выявляет не только лучших участников, но и способствует росту профессионализма и творческой инициативы работников отрасли, продвижению передового опыта в сфере въездного и внутреннего туризма на Ямале как приоритетных направлений туристской деятельности. С 2012 года в конкурсе грантов приняли участие                        более 30 организаций и предприятий сферы туризма.

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице 5.

 


Таблица 5

Перечень  мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию 2014-2020 годы

 

 п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


2

Подпрограмма 5 (всего)

668 626,0

76 423,0

90 198,0

100 401,0

100 401,0

100 401,0

100 401,0

100 401,0

3

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе

668 626,0

76 423,0

90 198,0

100 401,0

100 401,0

100 401,0

100 401,0

100 401,0

4

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное  учреждение (всего)

606 702,0

76 423,0

80 054,0

90 045,0

90 045,0

90 045,0

90 045,0

90 045,0

5

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

81 804,0

12 497,0

11 607,0

 

11 540,0

11 540,0

11 540,0

11 540,0

11 540,0

6

Основное мероприятие 1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха

668 626,0

76 423,0

90 198,0

100 401,0

100 401,0

100 401,0

100 401,0

100 401,0

7

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе

668 626,0

76 423,0

90 198,0

100 401,0

100 401,0

100 401,0

100 401,0

100 401,0

8

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное

государственное  учреждение

574 152,0

76 423,0

80 054,0

83 535,0

83 535,0

83 535,0

83 535,0

83 535,0

 

 (всего)

 

 

 

 

 

 

 

 

9

1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа

42 356,0

0,0

3 046,0

7 862,0

7 862,0

7 862,0

7 862,0

7 862,0

10

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе

42 356,0

0,0

3 046,0

7 862,0

7 862,0

7 862,0

7 862,0

7 862,0

11

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное  учреждение (всего)

19 180,0

0,0

0,0

3 836,0

3 836,0

3 836,0

3 836,0

3 836,0

12

1.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха

35 268,0

0,0

2 348,0

6 584,0

6 584,0

6 584,0

6 584,0

6 584,0

 

13

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)

35 268,0

0,0

2 348,0

6 584,0

6 584,0

6 584,0

6 584,0

6 584,0

14

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное  учреждение (всего)

13 370,0

0,0

0,0

2 674,0

2 674,0

2 674,0

2 674,0

2 674,0

15

1.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа

16 850,0

0,0

4 750,0

2 420,0

2 420,0

2 420,0

2 420,0

2 420,0

16

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)

16 850,0

0,0

4 750,0

2 420,0

2 420,0

2 420,0

2 420,0

2 420,0

17

1.4. Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания

574 152,0

76 423,0

80 054,0

83 535,0

83 535,0

83 535,0

83 535,0

83 535,0

18

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)

574 152,0

0,0

80 054,0

83 535,0

83 535,0

83 535,0

83 535,0

83 535,0

19

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное  учреждение (всего)

574 152,0

0,0

80 054,0

83 535,0

83 535,0

83 535,0

83 535,0

83 535,0

20

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

81 804,0

12 497,0

11 607,0

 

11 540,0

11 540,0

11 540,0

11 540,0

11 540,0

 

 * Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».


7. В подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»:

7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

департамент молодежной политики и туризма автономного округа

Соисполнители Подпрограммы 6

отсутствуют

Участники Подпрограммы 6

отсутствуют

Цель Подпрограммы 6

реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе

Задачи Подпрограммы 6

создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2020 годы

Показатель Подпрограммы 6

доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат

Мероприятия Подпрограммы 6

основное мероприятие 1. Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

110 576,0                                                           (в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 110 576,0                (в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 11 280,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

11 280,0

0,0

2015 год – 13 001,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

13 001,0

0,0

2016 год – 17 259,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

17 259,0

0,0

2017 год – 17 259,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

17 259,0

0,0

2018 год – 17 259,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

17 259,0

0,0

2019 год – 17 259,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

17 259,0

0,0

2020 год – 17 259,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

17 259,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

результатом реализации Подпрограммы 6 должно стать:

1. Обеспечение социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе.

2. Сохранение кадрового потенциала государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе

»;

7.2. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:


 «Таблица 6

            ПЕРЕЧЕНЬ

 мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию 2014 – 2020 годы

п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 6 (всего)

110 576,0

11 280,0

13 001,0

17 259,0

17 259,0

17 259,0

17 259,0

17 259,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа –  ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего)

110 576,0

11 280,0

13 001,0

17 259,0

17 259,0

17 259,0

17 259,0

17 259,0

3

Основное мероприятие 1.

Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений

110 576,0

11 280,0

13 001,0

17 259,0

17 259,0

17 259,0

17 259,0

17 259,0

4

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках

Подпрограммы 7*

22 308,0

3 408,0

3 165,0

3 147,0

3 147,0

3 147,0

3 147,0

3 147,0

 

 

 

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».


Информация по документу
Читайте также