Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.06.2016 № 627-П

                                                                                                                         ».

4. В подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:

4.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 2

обеспечение пожарной безопасности на территории автономного округа

Задачи Подпрограммы 2

повышение эффективности тушения пожаров силами подразделений противопожарной службы автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2018 годы

Показатели

Подпрограммы 2

- среднее время тушения пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем;

- среднее время локализации пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем;

- количество погибших на пожарах человек

на 10 тысяч населения в сравнении с аналогичным российским показателем

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия:

- организация тушения пожаров;

- приобретение имущества для нужд государственной противопожарной службы

мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 6 387 832,0

(в том числе средства,

предусмотренные

на научные и

инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 6 387 832,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 1 225 913,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 225 913,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2015 год – 1 261 361,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 261 361,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2016 год – 1 300 186,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 300 186,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2017 год – 1 300 186,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 300 186,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2018 год – 1 300 186,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 300 186,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 2

реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

1) среднее время тушения пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем не превысит 130%;

2) среднее время локализации пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем не превысит 110%;

3) количество погибших на пожарах человек

на 10 тысяч населения в сравнении с аналогичным российским показателем сократится до 107%

           »;

4.2. раздел II изложить в следующей редакции:

 

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

 

Мероприятия Подпрограммы 2 соответствуют поставленной задаче «Повышение эффективности тушения пожаров силами подразделений противопожарной службы автономного округа» и структурированы в один блок, состоящий из двух мероприятий:

- организация тушения пожаров;

- приобретение имущества для нужд государственной противопожарной службы.

Всего на реализацию данного блока потребуется 6 387 832,0 тыс. рублей.

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию 

 

Таблица 2

 

п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

6 387 832

1 225 913

1 261 361

1 300 186

1 300 186

1 300 186

 

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (всего), в том числе

6 387 832

1 225 913

1 261 361

1 300 186

1 300 186

1 300 186

 

ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

6 387 832

1 225 913

1 261 361

1 300 186

1 300 186

1 300 186

1.1.

Организация тушения пожаров

6 382 832

1 220 913

1 261 361

1 300 186

1 300 186

1 300 186

 

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа,

в том числе

6 382 832

1 220 913

1 261 361

1 300 186

1 300 186

1 300 186

 

ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»

6 382 832

1 220 913

1 261 361

1 300 186

1 300 186

1 300 186

1.2

Приобретение имущества для нужд государственной противопожарной службы

5 000

5 000

 

 

 

 

 

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

5 000

5 000

 

 

 

 

».

5. В подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:

5.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнители Подпрограммы 3

департамент здравоохранения автономного округа;

департамент образования автономного округа;

департамент культуры автономного округа

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 3

обеспечение комплексной безопасности на территории автономного округа

Задача Подпрограммы 3

обеспечение безопасности на объектах образования, здравоохранения и культуры автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2018 годы

Показатель

Подпрограммы 3

доля объектов, на которых устранены нарушения по отношению к общему количеству объектов, на которых выявлены нарушения

Мероприятия Подпрограммы 3

основные мероприятия

мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:

- обеспечение комплексной безопасности на объектах здравоохранения автономного округа;

- обеспечение комплексной безопасности на объектах образования автономного округа;

- обеспечение комплексной безопасности на объектах культуры автономного округа

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2015 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2016 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2017 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2018 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 3

доля объектов, на которых устранены нарушения, по отношению к общему количеству объектов, на которых выявлены нарушения, достигнет 100%

»;

5.2. таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

 

п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий

(тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017

год

2018

год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

0

0

0

0

0

0

 

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа<*> (всего)

2 397,5

 

479,5

479,5

479,5

479,5

479,5

 

Департамент здравоохранения автономного округа (всего)

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования автономного округа (всего)

 

 

 

 

 

 

 

Департамент культуры автономного округа  (всего)

 

 

 

 

 

 

1.1.

Обеспечение комплексной безопасности на объектах здравоохранения автономного округа<*>

799,17

154,84

154,84

154,84

154,84

154,84

 

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа<*>

799,17

154,84

154,84

154,84

154,84

154,84

 

Департамент здравоохранения автономного округа

0

0

0

0

0

0

1.2

Обеспечение комплексной безопасности на объектах образования автономного округа<*>

799,17

154,84

154,84

154,84

154,84

154,84

 

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа<*>

799,17

154,84

154,84

154,84

154,84

154,84

 

Департамент образования автономного округа

0

0

0

0

0

0

1.3

Обеспечение комплексной безопасности на объектах культуры автономного округа<*>

799,17

154,84

154,84

154,84

154,84

154,84

 

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа<*>

799,17

154,84

154,84

154,84

154,84

154,84

 

Департамент культуры автономного округа

0

0

0

0

0

0

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования подпрограмм.».

6. В подпрограмме  «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа»:

6.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 4

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 4

строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований  автономного округа

Задача Подпрограммы 4

укрепление материально-технической базы противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2018 годы

Показатель

Подпрограммы 4

доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде

Мероприятия Подпрограммы 4

основные мероприятия:

- строительство объектов в соответствии с Адресной инвестиционной программой автономного округа

мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 174 627,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и

инновационные

мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 174 627

(в том числе средства

федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 35 467,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

35 467,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2015 год – 35 632,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

35 632,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2016 год – 10 880,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

10 880,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2017 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

92 648,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2018 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 4

доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде

составит 100%

»;

6.2. в разделе II: 

6.2.1 в абзаце втором  цифры «167 560,0» заменить цифрами «174 627,0»;

6.2.2. таблицу 4 изложить в следующей редакции:


Информация по документу
Читайте также