Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.06.2016 № 627-П
».
4. В подпрограмме «Обеспечение пожарной
безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей
редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
|
департамент гражданской защиты и пожарной
безопасности автономного округа
|
Соисполнитель Подпрограммы 2
|
отсутствует
|
Участник Государственной программы
|
отсутствует
|
Цель Подпрограммы 2
|
обеспечение пожарной безопасности на территории
автономного округа
|
Задачи Подпрограммы 2
|
повышение эффективности тушения пожаров силами
подразделений противопожарной службы автономного округа
|
Сроки реализации Подпрограммы 2
|
2014 – 2018 годы
|
Показатели
Подпрограммы 2
|
- среднее время тушения
пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским
показателем;
- среднее время
локализации пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным
общероссийским показателем;
- количество погибших на пожарах человек
на 10 тысяч населения в сравнении с аналогичным
российским показателем
|
Мероприятия Подпрограммы 2
|
основные мероприятия:
- организация тушения пожаров;
- приобретение имущества для нужд
государственной противопожарной службы
|
мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей
подпрограммы, отсутствуют
|
Финансовое обеспечение
Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования – 6 387 832,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный
законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 6 387 832,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
Объем
внебюджетных
средств – 0
|
2014 год – 1 225 913,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
1 225 913,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
2015 год – 1 261 361,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
1 261 361,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
2016 год – 1 300 186,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
1 300 186,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
2017 год – 1 300 186,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
1 300 186,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
2018 год – 1 300 186,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
1 300 186,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 2
|
реализация Подпрограммы 2
позволит достичь следующих результатов:
1) среднее время тушения
пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским
показателем не превысит 130%;
2) среднее время
локализации пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным
общероссийским показателем не превысит 110%;
3) количество погибших на пожарах человек
на 10 тысяч населения в сравнении с аналогичным
российским показателем сократится до 107%
|
»;
4.2. раздел II изложить в следующей
редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Мероприятия Подпрограммы 2 соответствуют поставленной задаче «Повышение
эффективности тушения пожаров силами подразделений противопожарной службы
автономного округа» и структурированы в один блок, состоящий из двух
мероприятий:
- организация тушения пожаров;
- приобретение имущества для нужд государственной противопожарной
службы.
Всего на реализацию данного блока потребуется 6 387 832,0 тыс.
рублей.
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их
реализацию
Таблица 2
№ п/п
|
Наименование ответственных
исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
|
Затраты на реализацию подпрограммных
мероприятий (тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Подпрограмма
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа» (всего)
|
6 387 832
|
1 225 913
|
1 261 361
|
1 300 186
|
1 300 186
|
1 300 186
|
|
Департамент
гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (всего), в том
числе
|
6 387 832
|
1 225 913
|
1 261 361
|
1 300 186
|
1 300 186
|
1 300 186
|
|
ГКУ
«Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
|
6 387 832
|
1 225 913
|
1 261 361
|
1 300 186
|
1 300 186
|
1 300 186
|
1.1.
|
Организация
тушения пожаров
|
6 382 832
|
1 220 913
|
1 261 361
|
1 300 186
|
1 300 186
|
1 300 186
|
|
Департамент
гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа,
в
том числе
|
6 382 832
|
1 220 913
|
1 261 361
|
1 300 186
|
1 300 186
|
1 300 186
|
|
ГКУ
«Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»
|
6 382 832
|
1 220 913
|
1 261 361
|
1 300 186
|
1 300 186
|
1 300 186
|
1.2
|
Приобретение
имущества для нужд государственной противопожарной службы
|
5 000
|
5 000
|
|
|
|
|
|
Департамент
гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
|
5 000
|
5 000
|
|
|
|
|
».
5. В подпрограмме «Обеспечение
комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
5.1. паспорт Подпрограммы
3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
|
департамент гражданской защиты и пожарной
безопасности автономного округа
|
Соисполнители Подпрограммы 3
|
департамент
здравоохранения автономного округа;
департамент образования
автономного округа;
департамент культуры автономного округа
|
Участник Государственной программы
|
отсутствует
|
Цель Подпрограммы 3
|
обеспечение комплексной безопасности на территории
автономного округа
|
Задача Подпрограммы 3
|
обеспечение безопасности на объектах образования,
здравоохранения и культуры автономного округа
|
Сроки реализации Подпрограммы 3
|
2014 – 2018 годы
|
Показатель
Подпрограммы 3
|
доля объектов, на которых устранены нарушения по
отношению к общему количеству объектов, на которых выявлены нарушения
|
Мероприятия Подпрограммы 3
|
основные мероприятия
|
мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей
подпрограммы:
- обеспечение комплексной безопасности на
объектах здравоохранения автономного округа;
- обеспечение комплексной безопасности на
объектах образования автономного округа;
- обеспечение комплексной безопасности на
объектах культуры автономного округа
|
Финансовое обеспечение
Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования – 0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный
законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
Объем
внебюджетных
средств – 0
|
2014 год – 0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
2015 год – 0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
2016 год – 0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
2017 год – 0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
2018 год – 0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 3
|
доля объектов, на которых устранены нарушения, по
отношению к общему количеству объектов, на которых выявлены нарушения,
достигнет 100%
|
»;
5.2. таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
№ п/п
|
Наименование
ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
|
Затраты на
реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017
год
|
2018
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Подпрограмма
«Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа» (всего)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Департамент
гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа<*>
(всего)
|
2 397,5
|
479,5
|
479,5
|
479,5
|
479,5
|
479,5
|
|
Департамент
здравоохранения автономного округа (всего)
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент
образования автономного округа (всего)
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент
культуры автономного округа (всего)
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Обеспечение
комплексной безопасности на объектах здравоохранения автономного
округа<*>
|
799,17
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
|
Департамент
гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа<*>
|
799,17
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
|
Департамент
здравоохранения автономного округа
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.2
|
Обеспечение
комплексной безопасности на объектах образования автономного округа<*>
|
799,17
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
|
Департамент
гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа<*>
|
799,17
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
|
Департамент
образования автономного округа
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.3
|
Обеспечение
комплексной безопасности на объектах культуры автономного округа<*>
|
799,17
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
|
Департамент
гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа<*>
|
799,17
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
154,84
|
|
Департамент
культуры автономного округа
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
<*> Расходы, распределенные
аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы
6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования подпрограмм.».
6. В подпрограмме «Строительство объектов противопожарной службы
и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа»:
6.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей
редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 4
|
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного
округа
|
Соисполнитель
Подпрограммы 4
|
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
|
Участник
Государственной программы
|
отсутствует
|
Цель Подпрограммы 4
|
строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных
формирований автономного округа
|
Задача Подпрограммы
4
|
укрепление материально-технической базы противопожарной службы и
аварийно-спасательных формирований
|
Сроки реализации
Подпрограммы 4
|
2014 – 2018 годы
|
Показатель
Подпрограммы 4
|
доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных
формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества
планируемых к вводу в отчетном периоде
|
Мероприятия
Подпрограммы 4
|
основные
мероприятия:
- строительство объектов в соответствии с Адресной инвестиционной
программой автономного округа
|
мероприятия,
реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
|
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
|
Общий объем
финансирования – 174 627,0
(в
том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные
мероприятия, – 0)
|
Объем финансирования
Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 174 627
(в
том числе средства
федерального
бюджета – 0)
|
Объем
внебюджетных
средств – 0
|
2014 год – 35 467,0
(в
том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
35 467,0
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
2015 год – 35 632,0
(в
том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
35 632,0
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
2016 год – 10 880,0
(в
том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
10 880,0
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
2017 год – 0
(в
том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
92 648,0
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
2018 год – 0
(в
том числе средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
0
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
|
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 4
|
доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований,
введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу
в отчетном периоде
составит 100%
|
»;
6.2. в разделе
II:
6.2.1 в
абзаце втором цифры «167 560,0»
заменить цифрами «174 627,0»;
6.2.2. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
Читайте также
|