Расширенный поиск

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2008 № 132-ЗАО

 




                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

                               ЗАКОН

                                        Утратил силу - Закон
                                 Ямало-Ненецкого автономного округа
                                     от 23.12.2011 г. N 151-ЗАО

      О программе по государственной поддержке Инвестиционной
       деятельности предприятий и организаций на территории
      Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008 - 2012 годы

Принят Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного округа 17
                         декабря 2008 года

      (В редакции Законов Ямало-Ненецкого автономного округа
      от 18.12.2009 г. N 111-ЗАО; от 22.11.2010 г. N 128-ЗАО;
                    от 30.05.2011 г. N 63-ЗАО)


    Статья 1

    Утвердить      Программу      по      государственной поддержке
инвестиционной    деятельности    предприятий    и   организаций на
территории   Ямало-Ненецкого  автономного  округа  на  2008  - 2012
годы.

    Статья 2

    1.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу со дня его официального
опублик ования.
    2.     Положения    настоящего    Закона    распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.


    Губернатор
    Ямало-Ненецкого автономного округа                    Ю.В.Неелов



    г. Салехард
    25 декабря 2008 года
    N 132-ЗАО



    Утверждена
    Законом Ямало-Ненецкого автономного округа
    О программе по государственной поддержке
    инвестиционной деятельности предприятий
    и организаций на территории
    Ямало-Ненецкого автономного округа
    на 2008 - 2012 годы"

      (В редакции Законов Ямало-Ненецкого автономного округа
      от 22.11.2010 г. N 128-ЗАО; от 30.05.2011 г. N 63-ЗАО)ГО АВТОНОМНОГО
                    ОКРУГА НА 2008 - 2012 ГОДЫ


                             Раздел I

                    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

    1.   Программа   по   государственной  поддержке инвестиционной
деятельности   предприятий   и   организаций  на  территории Ямало-
Ненецкого   автономного   округа  на  2008  -  2012  годы  (далее -
Программа)     разработана     в     соответствии    с федеральным
законодательством  и  Ямало-Ненецкого  автономного округа в области
инвестиций.
    2.  Целью  принятия  Программы  является создание благоприятных
условий  для  развития инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком
автономном   округе   (далее   -  автономный  округ)  и привлечения
внебюджетных      источников     для     реализации стратегических,
приоритетных  и  социальных  проектов  в  широком  спектре отраслей
экономики автономного округа.
    3.  Программа  направлена  на улучшение инвестиционного климата
автономного   округа,   снижение   инвестиционных  рисков, создание
эффективной     системы     реализации     инвестиционных проектов,
оптимизацию  воспроизводственного  процесса  по обновлению основных
фондов,   обеспечение  качественного  и  устойчивого экономического
роста на основе внедрения передовых технологий.
    4.      Основными      задачами      государственной поддержки
инвестиционной деятельности являются:
    стимулирование развития экономики автономного округа;
    диверсификация структуры экономики автономного округа;
    увеличение  налогооблагаемой  базы,  формируемой  на территории
автономного округа.
    5. Основными принципами формирования Программы являются:
    определение      отраслевой     приоритетности     инвестиций в
соответствии    со   стратегией   социально-экономического развития
автономного округа;
    соответствие  целей  и задач программе социально-экономического
развития автономного округа;
    эффективное      взаимодействие      участников инвестиционного
процесса;
    бюджетная эффективность инвестиционной деятельности.
    6.     Инвестиционные    проекты,    включенные    в Программу,
подразделяются на:
    стратегические   проекты   -   проекты,  обеспечивающие решение
задач   государственного   значения,   направленные   на ускоренное
экономическое   развитие   национальной  и  региональной экономики,
обеспечивающие      формирование      транспортной, энергетической,
телекоммуникационной     инфраструктуры,    способствующие развитию
нефте-  и  газохимии, увеличению ресурсной базы полезных ископаемых
углеводородного  сырья  и  рудных  месторождений Полярного Урала, с
объемом финансовых вложений не менее 5 млрд рублей;
    приоритетные  проекты  -  проекты, обеспечивающие решение задач
регионального    развития,   способствующие   созданию региональных
механизмов  инвестирования  в  научно-техническую сферу автономного
округа,   развитию   межрегиональной   экономической   интеграции с
соседними  регионами,  Уралом  и  югом Сибири, созданию условий для
устойчивого   развития  коренных  малочисленных  народов  Севера на
основе      комплексного      развития      традиционных отраслей
хозяйствования,  а  также иные проекты в соответствии со стратегией
и    программой    социально-экономического    развития автономного
округа, с объемом финансовых вложений не менее 1,5 млрд рублей;
    социальные  проекты  -  проекты,  решающие  задачи оперативного
реагирования   на   экономическую   ситуацию,  повышающие занятость
населения,   обеспечивающие   максимальное   использование трудовых
ресурсов   регионального  рынка  труда,  направленные  на улучшение
качества  жизни  населения,  с объемом финансовых вложений не менее
300 млн рублей.
    7.     Эффективность     реализации     инвестиционных проектов
оценивается   посредством   достижения  запланированных показателей
экономической, бюджетной и социальной эффективности.
    Экономическая  эффективность  -  соотношение финансовых затрат,
связанных  с  реализацией  Программы,  и экономических результатов,
наступивших вследствие реализации Программы.
    Бюджетная   эффективность  -  изменение  финансовых  расходов и
поступлений   в   окружной   бюджет  автономного  округа вследствие
реализации Программы.
    Социальная   эффективность  -  изменения  в  уровне  доходов, в
уровне  безработицы  и  иных  составляющих  уровня и качества жизни
населения вследствие реализации Программы.
    8.  Понятия  и  термины,  используемые,  но  не  определенные в
Программе,   применяются   в   значениях,  определенных федеральным
законодательством и законодательством автономного округа.
    9.      Мониторинг      реализации      инвестиционных проектов
осуществляется         уполномоченным        исполнительным органом
государственной    власти    автономного    округа    путем анализа
отчетности,  предоставляемой  инвестором, а при необходимости путем
проведения проверок.
    10.  Организациям,  инвестиционные  проекты  которых включены в
Программу,   оказывается   государственная  поддержка, определенная
действующим   законодательством   Российской  Федерации  и законами
автономного округа.
    11.  Приостановление  или прекращение государственной поддержки
может     производиться     в     соответствии    с федеральным
законодательством и законодательством автономного округа.

                             Раздел II

                      СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

    Подраздел   I.   Инвестиционный  проект  открытого акционерного
общества "Нефтяная Компания "Роснефть"

      ИнвестициоПодраздел I. Инвестиционный проект открытого акционерного общества
                   "Нефтяная Компания "Роснефть"

       (В редакции Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
                    от 22.11.2010 г. N 128-ЗАО)

    1. Наименование инвестиционного проекта
    Инвестиционный проект открытого акционерного общества "Нефтяная
Компания  "Роснефть" (далее - ОАО "НК "Роснефть") осуществляется по
следующим основным направлениям:
    подпроект "Целевая газовая программа на месторождениях общества
с ограниченной ответственностью "РН - Пурнефтегаз" (далее - ООО "РН
- Пурнефтегаз");
    подпроект     "Эксплуатационное    бурение    и    обустройство
месторождений ООО "РН - Пурнефтегаз";
    подпроект   "Развитие   системы  энергообеспечения  ООО  "РН  -
Пурнефтегаз".

    2.  Наименование организации, реализующей инвестиционный проект
    ОАО "НК "Роснефть".
    Юридический  адрес:  115035,  г.  Москва, Софийская набережная,
26/1, строение 1.

    3. Краткое описание инвестиционного проекта
    3.1. Инвестиционный подпроект
    "Целевая   газовая   программа  на  месторождениях  ООО  "РН  -
Пурнефтегаз".
    Цель  подпроекта  -  максимальное  и  эффективное использование
минерально-сырьевых ресурсов, повышение эффективности использования
попутного  и  природного  газа,  снижение  объемов сжигаемого газа,
наращивание  добычи  природного  газа и обеспечение ресурсной базой
проектируемых мощностей по переработке газа.
    Подпроектом предусматривается:
    строительство  дожимной  компрессорной станции на Комсомольском
месторождении   для  поставки  газа  в  газотранспортную  сеть  ОАО
"Газпром";
    закачка  газа  в  создаваемое газовое хранилище на Харампурском
месторождении  с  предварительным  выделением жидких углеводородов;
    строительство  системы  транспорта  попутного  нефтяного газа с
Барсуковской      группы      месторождений      на      Губкинский
газоперерабатывающий комплекс;
    выполнение   лицензионного   соглашения   на  добычу  нефти  на
Усть-Харампурском   месторождении   в  части  утилизации  попутного
нефтяного газа.
    Проектная  годовая  мощность  - 7560 млн м3 газа, годовой объем
выпуска продукции - 1239 млн руб.

    3.2. Инвестиционный подпроект
    "Эксплуатационное  бурение и обустройство месторождений ООО "РН
- Пурнефтегаз".
    Цель  подпроекта - строительство новых эксплуатационных скважин
и обустройство месторождений ООО "РН - Пурнефтегаз".
    Подпроектом предусматривается:
    разработка новых месторождений;
    доразработка эксплуатирующихся месторождений;
    поддержание пластового давления (закачка воды в пласт);
    осуществление  технологических операций по первичной подготовке
нефти, газа и газоконденсата;
    получение    дополнительных    данных   о   геолого-промысловых
особенностях месторождений;
    контроль,  обеспечение  комплексного  наблюдения за разработкой
месторождений;
    полный охват месторождений в разработку.
    Проектная годовая мощность - 8366,2 тыс. тонн нефти, выручка от
реализации за расчетный период 33669,1 млн руб.

    3.3. Инвестиционный подпроект
    "Развитие системы энергообеспечения ООО "РН - Пурнефтегаз".
    Цель   подпроекта   -   обеспечение   в   необходимых   объемах
бесперебойного  и  качественного  энергоснабжения  объектов  добычи
нефти,  газа  и газоконденсата, а также высвобождение электрических
мощностей   на  подстанциях  ПС  500/220/110  кВ  "Тарко-Сале"  ОАО
"Тюменьэнерго"   для   нужд   нефтеперекачивающей  станции  "Пурпе"
нефтепровода "Ванкор-Пурпе".
    Подпроектом предусматривается:
    строительство  электростанций  для  собственных  нужд  (далее -
ЭСН),   а   также  внешних  инженерных  и  электрических  сетей  на
Тарасовском  месторождении  мощностью  54  МВт с годовой выработкой
электроэнергии  394,2 млн кВт/час и объемом потребления газа 157,68
млн м3 в год;
    строительство  подстанции  ПС  110/35/6  кВ "Комсомольская-2" с
трансформаторами  2  x  40  МВА,  сетевой  подстанции ПС 35/6 кВ на
Комсомольском месторождении;
    строительство  высоковольтных  линий электропередач 110 кВ и 35
кВ  на Комсомольском, Тарасовском, Харампурском и Южно-Харампурском
месторождениях;
    модернизация существующих объектов энергоснабжения.
    Проектная  годовая  мощность - 394,2 млн кВт/час, годовой объем
выпуска продукции 622,8 млн руб.
    4. Сроки реализации инвестиционного проекта
    4.1. Инвестиционный подпроект
    "Целевая   газовая   программа  на  месторождениях  ООО  "РН  -
Пурнефтегаз" - 2006 - 2012 гг.
    4.2. Инвестиционный подпроект
    "Эксплуатационное  бурение и обустройство месторождений ООО "РН
- Пурнефтегаз" - 2008 - 2011 гг.
    4.3. Инвестиционный подпроект
    "Развитие  системы  энергообеспечения  ООО "РН - Пурнефтегаз" -
2006 - 2012 гг.
    5. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта
    Объем   инвестиций,   привлекаемых   ОАО   "НК  "Роснефть"  для
реализации подпроектов "Целевая газовая программа на месторождениях
ООО  "РН  -  Пурнефтегаз", "Эксплуатационное бурение и обустройство
месторождений   ООО   "РН   -   Пурнефтегаз",   "Развитие   системы
энергообеспечения ООО "РН - Пурнефтегаз", составляет 33344 млн руб.
    6.    Экономические,    бюджетные   и   социальные   показатели
эффективности инвестиционного проекта
    Экономические показатели эффективности инвестиционного проекта.
    6.1. Инвестиционный подпроект
    "Целевая   газовая   программа  на  месторождениях  ООО  "РН  -
Пурнефтегаз".

|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Наименование показателя                      |Ед. изм.  |Значения  |
|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Дисконтированный срок окупаемости подпроекта |лет       |11,5      |
|                                             |          |          |
|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Чистый приведенный доход                     |млн руб.  |19618     |
|                                             |          |          |
|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Индекс прибыльности                          |ед.       |1,24      |
|                                             |          |          |
|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Внутренняя норма рентабельности              |%         |19,9      |
|                                             |          |          |
|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
    6.2. Инвестиционный подпроект
    "Эксплуатационное  бурение и обустройство месторождений ООО "РН 
- Пурнефтегаз".

|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Наименование показателя                    |Ед. изм.   |Значения   |
|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Дисконтированный срок окупаемости          |лет        |7,9        |
|подпроекта                                 |           |           |
|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Чистый приведенный доход                   |млн руб.   |3008,61    |
|                                           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Индекс прибыльности                        |ед.        |2,85       |
|                                           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Внутренняя норма рентабельности            |%          |18,3       |
|                                           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
    6.3. Инвестиционный подпроект
    "Развитие  системы  энергообеспечения  ООО  "РН - Пурнефтегаз". 

|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Наименование показателя                    |Ед. изм.   |Значения   |
|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Дисконтированный срок окупаемости          |лет        |11,4       |
|подпроекта                                 |           |           |
|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Чистый приведенный доход                   |млн руб.   |1767,5     |
|                                           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Индекс прибыльности                        |ед.        |2,09       |
|                                           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Внутренняя норма рентабельности            |%          |17,5       |
|                                           |           |           |
|———————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
     Бюджетные показатели эффективности инвестиционного проекта      

                                                         (млн руб.)
|——————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|Показатель                |2008  |2009  |2010  |2011  |2012  |Всего  |
|                          |год   |год   |год   |год   |год   |       |
|——————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|Всего налоговых           |4345,4|2057,2|3966,4|4105,3|4097,1|18571,4|
|поступлений с  учетом     |      |      |      |      |      |       |
|льгот                     |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|Увеличение (+), снижение  |-572,3|+280,5|-733,8|+583,5|+562,3|+120,2 |
|(-)   налоговых           |      |      |      |      |      |       |
|поступлений с учетом льгот|      |      |      |      |      |       |
|                          |      |      |      |      |      |       |
|——————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

    Социальные показатели эффективности инвестиционного проекта.
    Реализация   проекта   характеризуется  следующими  социальными
эффектами:
    создание 173 рабочих мест;
    улучшение   состояния   окружающей  среды  (реализация  проекта
"Целевая  газовая  программа на месторождениях ООО "РН-Пурнефтегаз"
позволит   выполнить   одно   из  важнейших  условий  лицензионного
соглашения  на право разработки нефтяных месторождений - утилизацию
попутного нефтяного газа).
    7.  Формы  и  сроки  государственной  поддержки инвестиционного
проекта
    Применение  установленных  законодательством автономного округа
размеров  налоговых  льгот  и  пониженных ставок по соответствующим
налогам    при   реализации   указанных   в   настоящей   Программе
инвестиционных  проектов  в  налоговые  периоды  2008  - 2012 гг.
Уренгойской   государственной   районной   электростанции  (далее -
Уренгойская ГРЭС) - филиала ОАО "ОГК - 1"

    1.    Наименование   предприятия,   реализующего инвестиционный
проект
    Открытое  акционерное  общество  "Первая  генерирующая компания
оптового   рынка   электроэнергии".  Краткое  наименование "ОГК-1".
Юридический  адрес:  625023,  г.  Тюмень, ул. Одесская, д. 1, корп.
1.
    2. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта
    Объем   привлекаемых   инвестиций   по   проекту "Строительство
энергоблока   на   базе   парогазовой   установки   ПГУ  320  - 450
Уренгойской  ГРЭС  -  филиала  ОАО  "ОГК - 1" за расчетный период с
2007 по 2011 год составляет 22807 млн руб.
    3. Краткое описание инвестиционного проекта
    Основная  цель  проекта - обеспечение надежного и качественного
энергоснабжения      потребителей,     минимизация (предотвращение)
возможных  сбоев  и  ограничений поставок электроэнергии вследствие
возникновения  дефицита  генерирующих  мощностей  в Северном районе
(г.  Новый  Уренгой,  г.  Надым,  п.  Пангоды),  а  также повышение
уровня напряжения в узлах Северного района.
    Задачи проекта:
    покрытие   существующего   дефицита   электрической  мощности и
снижение уровня дефицита района в дальнейшем;
    повышение  уровня  технологической и экологической безопасности
и надежности оборудования;
    повышение  энергетической  безопасности,  надежности и качества
электроснабжения   при   коммерчески  эффективной  деятельности ОАО
"ОГК - 1".
    Проектом   предусматривается  строительство  нового энергоблока
на  Уренгойской  ГРЭС  с  вводом  в 2009 году 320 МВт и последующим
доведением   до   450   МВт   в  2011  году.  Парогазовую установку
предполагается   выполнить   на   базе  высокотехнологичных газовых
турбин,    что    обеспечит    высокий    КПД   парогазового цикла,
маневренность    оборудования,    надежность   генерации   и выдачи
мощности   электростанцией,   эффективность  использования топлива,
соблюдение   экологических  норм  по  охране  окружающей  среды. На
Уренгойской   ГРЭС   имеется   вся   инфраструктура,  позволяющая в
короткие сроки и с минимальными затратами реализовать проект.
    4.  Конечные  результаты  и  показатели социально-экономической
эффективности реализации инвестиционного проекта
    При  реализации  инвестиционного проекта и достижении проектных
показателей  по  выходу  на  100%  проектную  мощность общий отпуск
электроэнергии  (1  x  ПГУ  -  450 МВт) за весь период эксплуатации
составит   45249600   тыс.   кВт/ч.,   что   обеспечит   выручку от
реализации  в  размере  122710,04  млн  руб.  с НДС. Чистая прибыль
организации за расчетный период составит 38532,5 млн руб.
    5. Сроки реализации инвестиционного проекта
    Расчетный     период     реализации     инвестиционного проекта
"Строительство  энергоблока  на  базе парогазовой установки ПГУ 320
-  450  Уренгойской  ГРЭС - филиала ОАО "ОГК - 1" составляет 21 год
(2008 - 2028 гг.).
    6.   Экономические   показатели   эффективности инвестиционного
проекта

|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Наименование показателя                      |Ед. изм.  |Значения  |
|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Дисконтированный срок окупаемости проекта    |лет       |20,6      |
|                                             |          |          |
|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Чистый доход                                 |млн руб.  |33406,9   |
|                                             |          |          |
|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Чистый приведенный доход                     |млн руб.  |149,6     |
|                                             |          |          |
|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Индекс прибыльности                          |ед.       |1,0       |
|                                             |          |          |
|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Внутренняя норма рентабельности              |%         |10,1      |
|                                             |          |          |
|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|

    7.  Бюджетные  показатели эффективности инвестиционного проекта 

                                                         млн рублей
|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|
|Наименование                     |2010 год|2011 год|2012 год|Всего  |
|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|
|Всего налоговых поступлений с    |204     |262     |466     |932    |
|учетом   льгот                   |        |        |        |       |
|                                 |        |        |        |       |
|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|
|Увеличение (+), снижение (-)     |+168    |+226    |+430    |+430   |
|налоговых поступлений с          |        |        |        |       |
|учетом льгот                     |        |        |        |       |
|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|

    8.    Социальные    показатели    эффективности инвестиционного
проекта
    Инвестиционным      проектом      предполагается      на период
осуществления  строительно-монтажных  работ  создание дополнительно
около   1  тыс.  рабочих  мест,  что  повысит  уровень  занятости в
регионе.  В  период эксплуатации энергоблока - создание 211 рабочих
мест.
    9.   Меры  и  сроки  государственной  поддержки инвестиционного
проекта
    Применение  установленных  законодательством автономного округа
размеров  налоговых  льгот  и  пониженных ставок по соответствующим
налогам    при    реализации    указанных   в   настоящей Программе
инвестиционных проектов в налоговые периоды 2010 - 2012 годов.



Подраздел     III.     Инвестиционный    проект "Строительство
Ноябрьской   парогазовой   электрической   станции  электричес кой и тепловой мощностью 122,6 МВт и 95 Гкал/час" 1. Наименование
    предприятия, реализующего инвестиционный проект Общество с
                       ограниченной ответств
ен
но       (В редакции Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
                    от 18.12.2009 г. N 111-ЗАО)
стью "Ноябрьская
парогазовая     электрическая     станция".    Краткое наименование
организации:  ООО  "Ноябрьская  ПГЭС".  Юридический  адрес: 629800,
Тюменская   обл.,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  г. Ноябрьск,
тер. Панель N 1, промбаза.
    2. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта
    Объем   привлекаемых   инвестиций   по   проекту "Строительство
Ноябрьской   парогазовой   электрической   станции  электрической и
тепловой  мощностью  122,6  МВт  и 95 Гкал/час" (далее - проект) за
расчетный период с 2006 по 2009 год составляет 8577,04 млн руб.
    3. Краткое описание инвестиционного проекта
    Строительство      парогазовой     электростанции электрической
мощностью  122,6  МВт  и  тепловой  -  95 Гкал/ч для производства и
реализации     электрической     энергии     на    свободном рынке
электроэнергии  (мощности),  а  также поставки тепловой энергии для
населения   и   предприятий   г.   Ноябрьска  в  условиях растущего
потребления   и  нарастающего  энергодефицита  в  регионе. Проектом
предусматривается   строительство   двух   парогазовых энергоблоков
мощностью  61,3  МВт каждый. Реализация проекта позволит обеспечить
до   40%   необходимого   объема  потребления  тепловой  энергии г.
Ноябрьск     и     существенно     сократить    нарастающий дефицит
электроэнергии в регионе.
    4.  Конечные  результаты  и  показатели социально-экономической
эффективности реализации инвестиционного проекта
    При  реализации  проекта  и достижении проектных показателей по
выходу   на  100%  проектную  мощность  в  2010  году  общий отпуск
теплоэлектроэнергии   за   период  с  2009  по  2018  год  (10 лет)
составит  5183,8  тыс.  Гкал и 8745,3 млн кВт/ч соответственно, что
обеспечит  выручку  от  реализации  в  размере  35262,22 млн руб. с
НДС.   Чистая  прибыль  организации  за  расчетный  период составит
6282,28 млн руб.
    5. Сроки реализации инвестиционного проекта
    Расчетный  период  реализации проекта составляет 10 лет (2009 -
2018 гг.).
    6.   Экономические   показатели   эффективности инвестиционного
проекта


|—————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Наименование показателя              |Ед. изм.   |Значения        |
|—————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Дисконтированный срок окупаемости    |лет        |8,8             |
|проекта                              |           |                |
|—————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Чистый доход                         |млн руб.   |12482,74        |
|                                     |           |                |
|—————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Чистый приведенный доход             |млн руб.   |3905,71         |
|                                     |           |                |
|—————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Индекс прибыльности                  |ед.        |1,46            |
|                                     |           |                |
|—————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Внутренняя норма рентабельности      |%          |19,9            |
|                                     |           |                |
|—————————————————————————————————————|———————————|————————————————|

    7.  Бюджетные  показатели эффективности инвестиционного проекта

                                                           млн руб.
|—————————————————————————————————————|———————|——————|——————|———————|
|Наименование                         |2010   |2011  |2012  |Всего  |
|                                     |год    |год   |год   |       |
|—————————————————————————————————————|———————|——————|——————|———————|
|Всего налоговых поступлений с учетом |80     |102   |143   |325    |
|льгот                                |       |      |      |       |
|—————————————————————————————————————|———————|——————|——————|———————|
|Увеличение (+), снижение (-)         |-1     |+21   |+62   |+62    |
|налоговых поступлений с учетом       |       |      |      |       |
|льгот                                |       |      |      |       |
|—————————————————————————————————————|———————|——————|——————|———————|

    8.    Социальные    показатели    эффективности инвестиционного
проекта
    Реализация   проекта   характеризуется   следующими социальными
эффектами:
    1)   в   период   осуществления  строительно-монтажных  работ -
создание более 500 рабочих мест;
    2)   в  период  эксплуатации  Ноябрьской  ПГЭС  -  создание 100
рабочих мест;
    3) улучшение состояния окружающей среды.
    9.   Меры  и  сроки  государственной  поддержки инвестиционного
проекта
    Применение  установленных  законодательством автономного округа
размеров  налоговых  льгот  и  пониженных ставок по соответствующим
налогам    при    реализации    указанных   в   настоящей Программе
инвестиционных проектов в налоговые периоды 2010 - 2012 годов.



Подраздел IV. Инвестиционный проект "Эксплуатационное бурение и
  обустройство месторождений ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

    1. Наим   енование инвестиционного проекта "Эксплуатационное бурение и
    обустройство месторождений ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтег
аз"
       (В редакции Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
                    от 22.11.2010 г. N 128-ЗАО)
.

    2.  Наименование организации, реализующей инвестиционный проект
    Открытое  акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".
Краткое           наименование           организации:           ОАО
"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".    Юридический    адрес:   629807,
Тюменская  область,  Ямало-Ненецкий  автономный округ, г. Ноябрьск,
ул. Ленина, д. 59/87.

    3. Краткое описание инвестиционного проекта
    Проект  осуществляется по направлению эксплуатационного бурения
нового  фонда скважин, мероприятий по реконструкции скважин методом
зарезок   боковых   стволов  и  углублений,  а  также  обустройству
месторождений ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", расположенных на
территории автономного округа.
    Проект  направлен  на увеличение уровня добычи нефти, повышение
эффективности разработки месторождений, расположенных на территории
автономного округа.
    Проектом предусматривается:
    обустройство  кустовых  площадок,  расположенных  на территории
автономного  округа,  для  обеспечения  эксплуатационного  бурения,
строительство кустовой инфраструктуры;
    эксплуатационное  бурение  436  скважин  (325  добывающих,  109
нагнетательных  с  предварительной  обработкой на нефть и 2 целевых
нагнетательных)  с  последующим их освоением и вводом в действующий
фонд;
    выполнение  реконструкции  148 скважин путем проведения зарезок
боковых стволов и углублений;
    поддержание пластового давления (закачка воды в пласт);
    получение    дополнительных    данных   о   геолого-промысловых
особенностях месторождения;
    соблюдение  проектных  документов  и лицензионных соглашений по
разработке    месторождений,    а    также   выполнение   проектных
технологических  решений,  требований  правил  и норм технической и
экологической безопасности.
    Объем добычи нефти за расчетный период реализации проекта (2011
-  2027  гг.) составит 34121 тыс. тонн, выручка от реализации нефти
за расчетный период составит 202270,4 млн руб.

    4. Сроки реализации инвестиционного проекта
    Срок реализации проекта - 2011 - 2013 гг.
    5. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта
    Объем  привлекаемых  инвестиций  по  проекту  "Эксплуатационное
бурение        и        обустройство        месторождений       ОАО
"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" составляет 45324 млн руб.

    6.    Экономические,    бюджетные   и   социальные   показатели
эффективности инвестиционного проекта

  Экономические показатели эффективности инвестиционного проекта

|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Наименование показателя                  |Ед. изм.   |Значения   |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Дисконтированный срок окупаемости проекта|лет        |неокупаемый|
|                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Чистый доход                             |млн руб.   |19679,5    |
|                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Чистый приведенный доход                 |млн руб.   |-7304,5    |
|                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Индекс прибыльности                      |ед.        |0,8        |
|                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Внутренняя норма рентабельности          |%          |8          |
|                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

    Бюджетные показатели эффективности инвестиционного проекта

                                                         (млн руб.)
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Наименование                                 |2011  |2012  |Всего |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Всего налоговых поступлений с учетом льгот   |3617,8|3752,3|7370,1|
|                                             |      |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Увеличение (+), снижение (-) налоговых       |+61,8 |+160,3|+222,1|
|поступлений   с учетом льгот                 |      |      |      |
|                                             |      |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|

    Социальные  показатели  эффективности  инвестиционного проекта.
    Реализация   проекта   характеризуется  следующими  социальными
эффектами:
    в   период  осуществления  строительства  кустовых  площадок  и
эксплуатационного  бурения  -  создание более 850 временных рабочих
мест;
    в  период  эксплуатации  инфраструктурных  кустовых  площадок и
нового фонда скважин - создание 130 рабочих мест.

    7.  Формы  и  сроки  государственной  поддержки инвестиционного
проекта
    Применение  установленных  законодательством автономного округа
размеров  налоговых  льгот  и  пониженных ставок по соответствующим
налогам    при   реализации   указанных   в   настоящей   Программе
инвестиционных проектов в налоговые периоды 2011 - 2012 гг.

  Подраздел V. Инвестиционный проект "Эксплуатационное бурение и
           обустройство месторождений ООО "Заполярнефть"

    1. Наименование
 инвестиционного проекта
    "Эксплуатационное  бурение  и  обустройство  месторождений  ООО
"Заполярнефть".
    2.  Наимен
       (В редакции Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
                    от 22.11.2010 г. N 128-ЗАО)
ование организации, реализующей инвестиционный проект
    Общество   с   ограниченной   ответственностью  "Заполярнефть".
Краткое  наименование  организации: ООО "Заполярнефть". Юридический
адрес:  629828, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул. Ленина, д. 10.
    3. Краткое описание инвестиционного проекта
    Проект  осуществляется по направлению эксплуатационного бурения
нового  фонда скважин, мероприятий по реконструкции скважин методом
зарезок   боковых   стволов  и  углублений,  а  также  обустройству
месторождений   ООО  "Заполярнефть",  расположенных  на  территории
автономного округа.
    Проект  направлен  на увеличение уровня добычи нефти, повышение
эффективности разработки месторождений, расположенных на территории
автономного  округа.  Проект  предполагает доразработку действующих
месторождений.
    Проектом предусматривается:
    обустройство  кустовых  площадок,  расположенных  на территории
автономного  округа,  для  обеспечения  эксплуатационного  бурения,
строительство кустовой инфраструктуры;
    эксплуатационное   бурение  254  скважин  (179  добывающих,  68
нагнетательных  с  предварительной  обработкой на нефть и 7 целевых
нагнетательных)  с  последующим их освоением и вводом в действующий
фонд;
    выполнение  реконструкции  43  скважин путем проведения зарезок
боковых стволов и углублений;
    поддержание пластового давления (закачка воды в пласт);
    получение    дополнительных    данных   о   геолого-промысловых
особенностях месторождения;
    соблюдение  проектных  документов  и лицензионных соглашений по
разработке    месторождений,    а    также   выполнение   проектных
технологических  решений,  требований  правил  и норм технической и
экологической безопасности.
    Объем добычи нефти за расчетный период реализации проекта (2011
-  2027  гг.) составит 15452 тыс. тонн, выручка от реализации нефти
за расчетный период составит 91634,6 млн руб.
    4. Сроки реализации инвестиционного проекта
    Срок реализации проекта - 2011 - 2013 гг.
    5. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта
    Объем  привлекаемых  инвестиций  по  проекту  "Эксплуатационное
бурение  и обустройство месторождений ООО "Заполярнефть" составляет
24177 млн руб.
    6.    Экономические,    бюджетные   и   социальные   показатели
эффективности инвестиционного проекта

  Экономические показатели эффективности инвестиционного проекта

|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Наименование показателя                  |Ед. изм.   |Значения   |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Дисконтированный срок окупаемости проекта|лет        |неокупаемый|
|                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Чистый доход                             |млн руб.   |6572,3     |
|                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Чистый приведенный доход                 |млн руб.   |-5493,8    |
|                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Индекс прибыльности                      |ед.        |0,71       |
|                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Внутренняя норма рентабельности          |%          |5,36       |
|                                         |           |           |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

    Бюджетные показатели эффективности инвестиционного проекта

                                                         (млн руб.)
|————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|Наименование                            |2011 год|2012 год|Всего   |
|————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|Всего налоговых поступлений с учетом    |865,25  |895,25  |1760,5  |
|льгот                                   |        |        |        |
|————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|Увеличение (+), снижение (-)            |+130,25 |+158,25 |+288,5  |
|налоговых поступлений с учетом          |        |        |        |
|льгот                                   |        |        |        |
|————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|

    Социальные  показатели  эффективности  инвестиционного проекта.
    Реализация   проекта   характеризуется  следующими  социальными
эффектами:
    в   период  осуществления  строительства  кустовых  площадок  и
эксплуатационного  бурения  -  создание более 300 временных рабочих
мест;
    в  период  эксплуатации  инфраструктурных  кустовых  площадок и
нового фонда скважин - создание 76 рабочих мест.
    7.  Формы  и  сроки  государственной  поддержки инвестиционного
проекта
    Применение  установленных  законодательством автономного округа
размеров  налоговых  льгот  и  пониженных ставок по соответствующим
налогам    при   реализации   указанных   в   настоящей   Программе
инвестиционных проектов в налоговые периоды 2011 - 2012 гг.

        Подраздел VI. Инвестиционный проект ООО "Ноябрьский
                  газоперерабатывающий комплекс"

    1. Наименование инвестиционн
ого проекта
    Инвестиционный   проект  ООО  "Ноябрьский  газоперерабатывающий
комплекс" осуществляется по сле
       (В редакции Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
                    от 22.11.2010 г. N 128-ЗАО)
дующим направлениям:
    подпроект   "Техперевооружение   Вынгапуровской   компрессорной
станции  (далее  -  КС):  организация  производства широкой фракции
легких углеводородов (далее - ШФЛУ) на Вынгапуровской КС";
    подпроект "Модернизация Вынгапуровской КС для увеличения приема
попутного нефтяного газа (далее - ПНГ) и извлечения ШФЛУ".
    2.  Наименование организации, реализующей инвестиционный проект
    Общество    с    ограниченной    ответственностью   "Ноябрьский
газоперерабатывающий  комплекс".  Краткое наименование организации:
ООО "Ноябрьский ГПК". Юридический адрес: 629810, Тюменская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 9
"А".
    3. Краткое описание инвестиционного проекта
    3.1. Инвестиционный подпроект
    "Техперевооружение  Вынгапуровской КС: организация производства
ШФЛУ на Вынгапуровской КС".
    Цель   подпроекта   -  строительство  блока  низкотемпературной
сепарации газа для извлечения ШФЛУ из ПНГ.
    Организация производства до 230 тыс. тонн ШФЛУ в год.
    3.2. Инвестиционный подпроект
    "Модернизация  Вынгапуровской  КС  для  увеличения приема ПНГ и
извлечения ШФЛУ".
    Цель  подпроекта - строительство установки переработки газа для
увеличения  степени  извлечения  ШФЛУ  из  ПНГ с 60% до 99,5%, рост
производства  ШФЛУ  на  638 тыс. тонн в год, в т.ч. этанизированной
ШФЛУ  - 221 тыс. тонн в год. Кроме того, модернизация компрессорной
станции  позволит  увеличить  прием  ПНГ на 600 млн м3 в год до 2,1
млрд м3 в год.
    4. Сроки реализации инвестиционного проекта
    4.1. Инвестиционный подпроект
    "Техперевооружение  Вынгапуровской КС: организация производства
ШФЛУ на Вынгапуровской КС" - 2008 - 2010 гг.
    4.2. Инвестиционный подпроект
    "Модернизация  Вынгапуровской  КС  для  увеличения приема ПНГ и
извлечения ШФЛУ" - 2010 - 2012 гг.
    5. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта
    Объем   инвестиций,  привлекаемых  для  реализации  подпроектов
"Техперевооружение Вынгапуровской КС: организация производства ШФЛУ
на   Вынгапуровской   КС",   "Модернизация  Вынгапуровской  КС  для
увеличения приема ПНГ и извлечения ШФЛУ", составляет 6971 млн руб.
    6.    Экономические,    бюджетные   и   социальные   показатели
эффективности инвестиционного проекта
    Экономические показатели эффективности инвестиционного проекта.
    6.1. Инвестиционный подпроект
    "Техперевооружение  Вынгапуровской КС: организация производства
ШФЛУ на Вынгапуровской КС".

|————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
|Наименование показателя                     |Ед. изм.  |Значения   |
|————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
|Срок окупаемости подпроекта                 |лет       |6 лет      |
|                                            |          |           |
|————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
|Дисконтированный срок окупаемости подпроекта|лет       |7 лет 10   |
|                                            |          |месяцев    |
|————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
|Чистый доход                                |млн руб.  |4675       |
|                                            |          |           |
|————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
|Чистый приведенный доход                    |млн руб.  |1073       |
|                                            |          |           |
|————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|
|Внутренняя норма рентабельности             |%         |29         |
|                                            |          |           |
|————————————————————————————————————————————|——————————|———————————|

    6.2. Инвестиционный подпроект
    "Модернизация  Вынгапуровской  КС  для  увеличения приема ПНГ и 
извлечения ШФЛУ".

|————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|Наименование показателя                 |Ед. изм.  |Значения      |
|————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|Срок окупаемости подпроекта             |лет       |5 лет 9       |
|                                        |          |месяцев       |
|————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|Дисконтированный срок окупаемости       |лет       |8 лет 5       |
|подпроекта                              |          |месяцев       |
|————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|Чистый доход                            |млн руб.  |20900         |
|                                        |          |              |
|————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|Чистый приведенный доход                |млн руб.  |2776          |
|                                        |          |              |
|————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|Внутренняя норма рентабельности         |%         |24            |
|                                        |          |              |
|————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|

    Бюджетные показатели эффективности инвестиционного проекта

                                                         (млн руб.)
|——————————————————————————————————————————|———————|———————|————————|
|Наименование                              |2011   |2012   |Всего   |
|——————————————————————————————————————————|———————|———————|————————|
|Всего налоговых поступлений с учетом льгот|76,2   |89,4   |165,6   |
|                                          |       |       |        |
|——————————————————————————————————————————|———————|———————|————————|
|Увеличение (+), снижение (-)              |+5,3   |+18,5  |+23,8   |
|налоговых поступлений с учетом            |       |       |        |
|льгот                                     |       |       |        |
|——————————————————————————————————————————|———————|———————|————————|

    Социальные  показатели  эффективности  инвестиционного проекта.
    Реализация   проекта   характеризуется  следующими  социальными
эффектами:
    в  период  осуществления строительно-монтажных работ - создание
около 1020 мобилизованных рабочих мест;
    при  вводе  в эксплуатацию - создание дополнительных 34 рабочих
мест;
    инвестиционный  проект  является  частью системы инвестиционных
проектов  компании  СИБУР, направленной на поддержание безаварийной
эксплуатации  основных фондов, строительство и ввод новых объектов,
расширение существующих мощностей в рамках реализации Постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  8 января 2009 года N 7 "О
мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха
продуктами   сжигания   попутного   нефтяного   газа  на  факельных
установках",  с целью доведения уровня утилизации ПНГ до 95% к 2012
году.
    7.  Формы  и  сроки  государственной  поддержки инвестиционного
проекта
    Применение  установленных  законодательством автономного округа
размеров  налоговых  льгот  и  пониженных ставок по соответствующим
налогам    при   реализации   указанных   в   настоящей   Программе
инвестиционных проектов в налоговые периоды 2011 - 2012 гг.

Подраздел VII. Инвестиционный проект "Северный узел: строительство
продуктопровода Вынгапуровская компрессорная станция - точка врезки
    в ко
нденсатопровод Уренгой - Сургутский завод стабилизации
    конденсата, продуктопровода Губкинский газоперерабатывающий
 комплекс - Муравленковский газоперерабатывающий завод, Ноябрьской
      наливной эстакады широкой фракции легких углеводородов"

    1. Наименование инвестиционного проекта
    "Северный  узел:  строительство  продуктопровода Вынгапуровская
компрессорная   станция   (дале
       (В редакции Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
                    от 22.11.2010 г. N 128-ЗАО)
е   -   КС)   -   точка   врезки   в
конденсатопровод   (далее   -   к/п)  Уренгой  -  Сургутский  завод
стабилизации  конденсата  (далее - ЗСК), продуктопровода Губкинский
газоперерабатывающий  комплекс  (далее  -  ГПК)  -  Муравленковский
газоперерабатывающий  завод  (далее  -  ГПЗ),  Ноябрьской  наливной
эстакады широкой фракции легких углеводородов (далее - ШФЛУ)".
    2.  Наименование организации, реализующей инвестиционный проект
    Открытое   акционерное   общество   "СибурТюменьГаз".   Краткое
наименование  организации: ОАО "СибурТюменьГаз". Юридический адрес:
628600,  Тюменская  область,  Ханты-Мансийский  автономный  округ -
Югра,  г.  Нижневартовск,  ул. Омская, д. 1. Адрес филиала: 629811,
Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 9
"А".
    3. Краткое описание инвестиционного проекта
    Цель  проекта  -  создание  единой  транспортной инфраструктуры
транспортировки ШФЛУ.
    Проектом предусмотрено:
    строительство   продуктопровода   для  транспортировки  ШФЛУ  с
Вынгапуровской КС до к/п Уренгой - Сургутский ЗСК (в последующем до
наливной эстакады);
    строительство    продуктопровода   для   транспортировки   ШФЛУ
Губкинского  ГПК  до  к/п  Уренгой-Сургутский ЗСК (в последующем до
наливной  ж/д  эстакады)  протяженностью  210 км и диаметром 250 мм
(пропускная способность до 0,8 млн тонн в год);
    строительство   мощностей   по   приему,  хранению  и  отгрузке
сжиженных  углеводородов  железнодорожным  транспортом  (пропускная
способность до 1,5 млн тонн ШФЛУ в год).
    Проектная годовая мощность (объем транспортировки ШФЛУ):

|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Продуктопровод Вынгапуровская КС - точка врезки в  |765 тыс. тонн|
|к/п      Уренгой - Сургутский ЗСК                  |             |
|                                                   |             |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Продуктопровод Губкинский ГПК - Муравленковский ГПЗ|455 тыс. тонн|
|                                                   |             |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ноябрьская наливная эстакада ШФЛУ                  |1486 тыс.    |
|                                                   |тонн         |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|

    Годовой  объем выпуска продукции 373,698 млн руб., в том числе:

|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Продуктопровод Вынгапуровская КС - точка врезки в  |100,5 млн    |
|к/п      Уренгой - Сургутский ЗСК                  |руб.         |
|                                                   |             |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Продуктопровод Губкинский ГПК - Муравленковский ГПЗ|59,8 млн руб.|
|                                                   |             |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ноябрьская наливная эстакада ШФЛУ                  |213,4 млн    |
|                                                   |руб.         |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
    4. Сроки реализации инвестиционного проекта
    Срок реализации проекта - 2008 - 2011 гг.
    5. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта
    Объем   привлекаемых  инвестиций  по  проекту  "Северный  узел:
строительство  продуктопровода  Вынгапуровская  КС - точка врезки в
к/п  Уренгой  -  Сургутский  ЗСК,  продуктопровода Губкинский ГПК -
Муравленковский  ГПЗ, Ноябрьской наливной эстакады ШФЛУ" составляет
15106,99 млн руб.
    6.    Экономические,    бюджетные   и   социальные   показатели
эффективности инвестиционного проекта

  Экономические показатели эффективности инвестиционного проекта

|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————|
|Наименование показателя                |Ед. изм.   |Значения       |
|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————|
|Срок окупаемости                       |лет        |6 лет          |
|                                       |           |               |
|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————|
|Дисконтированный срок окупаемости      |лет        |7 лет 10       |
|                                       |           |месяцев        |
|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————|
|Чистый доход                           |млн руб.   |37825          |
|                                       |           |               |
|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————|
|Чистый приведенный доход               |млн руб.   |8794           |
|                                       |           |               |
|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————|
|Внутренняя норма рентабельности        |%          |29             |
|                                       |           |               |
|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————|

    Бюджетные показатели эффективности инвестиционного проекта

                                                         (млн руб.)
|————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|Наименование                            |2011    |2012    |Всего   |
|————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|Всего налоговых поступлений с учетом    |35,6    |88,9    |124,5   |
|льгот                                   |        |        |        |
|————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|Увеличение (+), снижение (-)            |+0,8    |+54,0   |+54,8   |
|налоговых поступлений с учетом          |        |        |        |
|льгот                                   |        |        |        |
|————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|

    Социальные показатели эффективности инвестиционного проекта.
    Реализация   проекта   характеризуется  следующими  социальными
эффектами:
    в  период  осуществления строительно-монтажных работ - создание
около 2000 мобилизованных рабочих мест;
    при  вводе в эксплуатацию - создание дополнительных 250 рабочих
мест;
    инвестиционный  проект  является  частью системы инвестиционных
проектов  компании  СИБУР, направленной на поддержание безаварийной
эксплуатации  основных фондов, строительство и ввод новых объектов,
расширение существующих мощностей в рамках реализации Постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  8 января 2009 года N 7 "О
мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха
продуктами   сжигания   попутного   нефтяного   газа  на  факельных
установках",  с целью доведения уровня утилизации ПНГ до 95% к 2012
году.
    7.  Формы  и  сроки  государственной  поддержки инвестиционного
проекта
    Применение  установленных  законодательством автономного округа
размеров  налоговых  льгот  и  пониженных ставок по соответствующим
налогам    при   реализации   указанных   в   настоящей   Программе
инвестиционных проектов в налоговые периоды 2011 - 2012 гг.


РАЗДЕЛ III

                       Приоритетные проекты

    Подраздел  I.  Инвестиционный  проект  «Реконструкция установки
низкотемпературной  конденсации  на установке переработки газа-2 н                            а открытом

       (В редакции Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
                    от 30.05.2011 г. N 63-ЗАО)
  акционерном   обществе  «Губкинский газоперерабатывающий
комплекс»

    1. Наименование инвестиционного проекта
    «Реконструкция     установки     низкотемпературной конденсации
(далее  -  НТК)  на установке переработки газа-2 (далее - УПГ-2) на
открытом   акционерном   обществе  «Губкинский газоперерабатывающий
комплекс».
    2.    Наименование    организации,   реализующей инвестиционный
проект
    Открытое         акционерное        общество «Губкинский
газоперерабатывающий  комплекс».  Краткое наименование организации:
ОАО  «Губкинский  ГПК».  Юридический  адрес: 629830, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Губкинский, промзона.

    3. Краткое описание инвестиционного проекта
    Цель  проекта  -  строительство  установки  по переработке газа
для  увеличения  степени  извлечения  ШФЛУ  из  ПНГ  до  98,5%, что
позволит производить дополнительно до 150 тыс. тонн ШФЛУ в год.

    4. Сроки реализации инвестиционного проекта
    Срок реализации проекта - 2008 - 2011 гг.

    5. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта
    Объем   привлекаемых   инвестиций   по   проекту «Реконструкция
установки  НТК  на  УПГ-2  на ОАО «Губкинский ГПК» составляет 2 037
млн руб.

    6.    Экономические,    бюджетные    и    социальные показатели
эффективности инвестиционного проекта
    Экономические      показатели     эффективности инвестиционного
проекта


|—————————————————————————————————————|——————————|—————————————————————|
|         Наименование показателя     | Ед. изм. |                     |
|                                     |          |      Значения       |
|                                     |          |                     |
|—————————————————————————————————————|——————————|—————————————————————|
|Срок окупаемости                     |   лет    |   5 лет 7 месяцев   |
|—————————————————————————————————————|——————————|—————————————————————|
|Дисконтированный срок окупаемости    |   лет    |       12 лет        |
|проекта                              |          |                     |
|—————————————————————————————————————|——————————|—————————————————————|
|Чистый доход                         | млн руб. |         312         |
|—————————————————————————————————————|——————————|—————————————————————|
|Чистый приведенный доход             | млн руб. |         53          |
|—————————————————————————————————————|——————————|—————————————————————|
|Внутренняя норма рентабельности      |    %     |         14          |
|—————————————————————————————————————|——————————|—————————————————————|

     Бюджетные показатели эффективности инвестиционного проекта

                                                           (млн  руб.)
|—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|
|                Наименование             |  2011   |  2012   |  Всего   |
|                                         |   год   |   год   |          |
|—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|
|Всего налоговых поступлений с учетом     |  79,8   |  80,2   |  160,0   |
|льгот                                    |         |         |          |
|—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|
|Увеличение (+), снижение (-)             |  +8,8   |   0,4   |   +9,2   |
| налоговых поступлений с учетом льгот    |         |         |          |
|—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|
    Социальные показатели эффективности инвестиционного проекта
    Реализация   проекта   характеризуется   следующими социальными
эффектами:
    в  период  осуществления строительно-монтажных работ - создание
около 250 мобилизованных рабочих мест;
    при  вводе  в эксплуатацию - создание дополнительных 19 рабочих
мест;
    инвестиционный  проект  является  частью системы инвестиционных
проектов  компании  СИБУР, направленной на поддержание безаварийной
эксплуатации    основных   фондов,   строительство   и   ввод новых
объектов,  расширение  существующих  мощностей  в рамках реализации
постановления  Правительства  Российской  Федерации от 08.01.2009 N
7  «О  мерах  по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного
воздуха  продуктами  сжигания попутного нефтяного газа на факельных
установках»  с  целью доведения уровня утилизации ПНГ до 95% к 2012
году.
    7.  Формы  и  сроки  государственной  поддержки инвестиционного
проекта
    Применение  установленных  законодательством автономного округа
размеров  налоговых  льгот  и  пониженных ставок по соответствующим
налогам    при    реализации    указанных   в   настоящей Программе
инвестиционных проектов в налоговые периоды 2011 - 2012 гг.



РАЗДЕЛ IV

                        Социальные проекты

    Подраздел  I.  Инвестиционный  проект «Обустройство Заполярного
нефтегазоконденсатного       месторождения.      Газоснабжение пгт.                            Тазовский.

       (В редакции Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
                    от 30.05.2011 г. N 63-ЗАО)
    Установка    подготовки    газа   в   с.   Газ-Сале и
автоматизированная     газораспределительная     станция     в пгт.
Тазовский»

    1. Наименование инвестиционного проекта
    «Обустройство                Заполярного нефтегазоконденсатного
месторождения.  Газоснабжение  пгт. Тазовский. Установка подготовки
газа   в  с.  Газ-Сале  и  автоматизированная газораспределительная
станция в пгт. Тазовский».

    2.    Наименование    организации,   реализующей инвестиционный
проект
    Общество   с   ограниченной   ответственностью  «Газпром добыча
Ямбург».  Краткое  наименование  организации:  ООО  «Газпром добыча
Ямбург».   Юридический   адрес:  629300,  Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9.


    3. Краткое описание инвестиционного проекта
    Цель    проекта    -   создание   нового   производства большей
производительности    взамен   морально   устаревшего   и физически
изношенного производства с учетом перспективного развития района.
    Проектом  предусматривается  строительство  следующих объектов:
установки   подготовки  газа,  газопровода  топливного  газа, сетей
внеплощадочных,  автоматизированной  газораспределительной станции,
технологического  проезда,  подстанции трансформаторной, автодорог,
временных зданий и сооружений.

    4. Сроки реализации инвестиционного проекта
    Срок реализации проекта - 2008 - 2013 гг.

    5. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта
    Объем    привлекаемых   инвестиций   по   проекту «Обустройство
Заполярного   нефтегазоконденсатного   месторождения. Газоснабжение
пгт.   Тазовский.   Установка   подготовки  газа  в  с.  Газ-Сале и
автоматизированная     газораспределительная     станция     в пгт.
Тазовский» составляет 2 860 млн руб.

    6.    Экономические,    бюджетные    и    социальные показатели
эффективности инвестиционного проекта
    Экономические    и   бюджетные   показатели   эффективности для
категории «Социальные проекты» не применяются.
    Социальные показатели эффективности инвестиционного проекта
    Реализация   проекта   характеризуется   следующими социальными
эффектами:
    решение   социальных   вопросов:   обеспечение  жизненно важных
потребностей  населения  пгт.  Тазовский  и с. Газ-Сале (котельные,
передвижные     автоматизированные    электростанции, газоснабжение
жилых  домов),  обеспечение газом детских садов, больниц, магазинов
и других социально значимых объектов;
    создание дополнительных 30-ти рабочих мест.

    7.  Формы  и  сроки  государственной  поддержки инвестиционного
проекта
    Применение  установленных  законодательством автономного округа
размеров  налоговых  льгот  и  пониженных ставок по соответствующим
налогам    при    реализации    указанных   в   настоящей Программе
инвестиционных проектов в налоговые периоды 2011 - 2012 гг.

Информация по документу
Читайте также