Расширенный поиск
Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 30.10.2008 № 1430в 2009 году - 400,0 тыс. рублей; ведение мониторинга в 2009 году - 5,0 тыс. рублей; ведение мониторинга в 2010 году - 110,0 тыс. рублей; ведение мониторинга в 2011 году - 108,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 405,0 тыс. рублей; в 2010 году - 110,0 тыс. рублей; в 2011 году - 108,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 623,0 тыс. рублей; 2) внедрение новых технологий диагностики и лечения инфекций, передающихся половым путем (обеспечение медицинским оборудованием государственных учреждений здравоохранения дерматовенерологической службы: иммуноферментный анализатор, ламинарный бокс, физиотерапевтическое оборудование, приобретение реактивов для лабораторных исследований и тест-систем): из расчета стоимости 1 иммуноферментного анализатора - 400,0 тыс. рублей: в 2009 году - 800,0 тыс. рублей; из расчета стоимости 1 ламинарного бокса 2-го класса защиты - 400,0 тыс. рублей: в 2009 году - 1200,0 тыс. рублей; из расчета стоимости физиотерапевтического оборудования - 3500,0 тыс. рублей: в 2009 году - 3500,0 тыс. рублей; из расчета стоимости реактивов для лабораторных исследований методом прямой имунофлюоресценции - 248,7 тыс. рублей: в 2010 году - 248,7 тыс. рублей; в 2011 году - 248,7 тыс. рублей; из расчета стоимости реактивов для лабораторных исследований методом реакции прямой гемагглютинации - 72,8 тыс. рублей: в 2010 году - 72,8 тыс. рублей; в 2011 году - 72,8 тыс. рублей; из расчета стоимости реактивов для лабораторных исследований методом иммуноферментного анализа - 970,5 тыс. рублей: в 2010 году - 970,5 тыс. рублей; в 2011 году - 970,5 тыс. рублей; из расчета стоимости реактивов для лабораторных исследований методом микрореакции с плазмой 1208, 0 тыс. рублей: в 2010 году - 1208,0 тыс. рублей; в 2011 году - 1208,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 5500,0 тыс. рублей; в 2010 году - 2500,0 тыс. рублей; в 2011 году - 2500,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 10500,0 тыс. рублей. 12. Профилактика, диагностика и лечение заболеваний, передаваемых половым путем: проведение первичной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, на основе создания информационно-пропагандистской системы: в 2009 году - 160,0 тыс. рублей; в 2010 году - 160,0 тыс. рублей; в 2011 году - 160,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 480,0 тыс. рублей. 13. Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме. Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 14. Организация управления и механизм реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями главы V Программы. Глава VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 15. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения целевых индикаторов и показателей 2008 года и целевых индикаторов и показателей 2011 года, представленных в таблице 2 Программы. В ходе реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей: снижение и стабилизация заболеваемости сифилисом до 50,3 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости детей сифилисом до 2,3 случая на 100 тыс. детского населения; снижение и стабилизация заболеваемости детей гонореей до 1,1 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 40 процентов; увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 2. 16. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в таблице 2 Программы. 17. Предполагаемый экономический эффект будет достигнут за счет стабилизации и последующего улучшения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем. 18. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, повышении информированности населения о предупреждении этих инфекций и улучшении качества оказания специализированной медицинской помощи. Приложение к подпрограмме "Инфекции, передаваемые половым путем" Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" ----T-----------------T------------------------T---------T----------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦Финансирование по годам ¦ Всего ¦ Исполнитель ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦ (тыс. рублей) ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ по направлениям ¦ ¦ рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ +------T--------T--------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2009 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦2011 годы¦ ¦ +---+-----------------+------+--------+--------+---------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+-----------------+------+--------+--------+---------+----------------+ ¦ 1 ¦Совершенствование¦5905,0¦ 2610,0¦ 2608,0¦ 11123,0¦Министерство ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦и улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дермато- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венерологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирование ¦ 405,0¦ 110,0¦ 108,0¦ 623,0¦Министерство ¦ ¦ ¦и ведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦регистра больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦заболеваниями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ГУЗ ¦ ¦ ¦передаваемыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Челябинский ¦ ¦ ¦половым путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной кожно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венерологический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кожно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венерологический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер N 3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение ¦5500,0¦ 2500,0¦ 2500,0¦ 10500,0¦Министерство ¦ ¦ ¦новых технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦диагностики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦лечения инфекций,¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ГУЗ ¦ ¦ ¦передающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Челябинский ¦ ¦ ¦половым путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной кожно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венерологический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кожно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венерологический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер N 3", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Челябинский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной кожно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венерологический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер N 11" ¦ +---+-----------------+------+--------+--------+---------+----------------+ ¦ 2 ¦Профилактика, ¦ 160,0¦ 160,0¦ 160,0¦ 480,0¦Министерство ¦ ¦ ¦диагностика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦и лечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦заболеваний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ГУЗ ¦ ¦ ¦передаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Челябинский ¦ ¦ ¦половым путем: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной кожно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венерологический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦ 160,0¦ 160,0¦ 160,0¦ 480,0¦Министерство ¦ ¦ ¦первичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦заболеваний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ГУЗ ¦ ¦ ¦передаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Челябинский ¦ ¦ ¦половым путем, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной кожно-¦ ¦ ¦на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венерологический¦ ¦ ¦создания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер" ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропагандистской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежеквартальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рубрики на радио ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и телевидении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+------+--------+--------+---------+----------------+ ¦ ¦Итого ¦6065,0¦ 2770,0¦ 2768,0¦ 11603,0¦ ¦ L---+-----------------+------+--------+--------+---------+----------------- -------------------------------- <*> В таблице использованы следующие сокращения: ГУЗ "Челябинский областной кожно-венерологический диспансер" - государственное учреждение здравоохранения "Челябинский областной кожно-венерологический диспансер"; ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер N 3" - государственное учреждение здравоохранения "Областной кожно-венерологический диспансер N 3"; ГУЗ "Челябинский областной кожно-венерологический диспансер N 11" - государственное учреждение здравоохранения "Челябинский областной кожно-венерологический диспансер N 11". Приложение 5 к областной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2011 годы ПАСПОРТ подпрограммы "ВИЧ-инфекция" Наименование - подпрограмма "ВИЧ-инфекция" (далее - подпрограмма) подпрограммы Основание - распоряжение Губернатора Челябинской области от 4 для разработки апреля 2008 года N 445-р "О создании рабочей подпрограммы группы" Государственный - Правительство Челябинской области заказчик подпрограммы Разработчик - Министерство здравоохранения Челябинской области подпрограммы Государственный - Министерство здравоохранения Челябинской области заказчик - координатор подпрограммы Цели подпрограммы - стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу и предупреждение массового распространения ВИЧ-инфекции, прежде всего среди молодежи Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции; совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных при ВИЧ-инфекции; внедрение современных антиретровирусных препаратов; оснащение специализированных медицинских учреждений современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы - число вновь зарегистрированных в течение года и показатели случаев заражения ВИЧ-инфекцией на территории подпрограммы Челябинской области; доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных Срок реализации - 2009 - 2011 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы за счет финансирования средств областного бюджета - 24829,0 тыс. рублей, подпрограммы в том числе по годам: 2009 год - 8277,0 тыс. рублей; 2010 год - 8276,0 тыс. рублей; 2011 год - 8276,0 тыс. рублей Ожидаемые результаты - снижение и стабилизация числа вновь реализации зарегистрированных в течение года случаев подпрограммы заражения ВИЧ-инфекцией на территории Челябинской области до 1,65 тыс. человек: увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 95 процентов Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. Продолжающийся рост числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц в значительной мере обусловлен факторами социально-экономического характера, распространением наркомании, недостаточной информированностью населения. 2. Необходимо увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных. 3. Требуется изучение лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратам. 4. Необходима дальнейшая разработка безопасных технологий заготовки крови и ее компонентов в целях снижения риска передачи ВИЧ-инфекции при использовании донорской крови и ее препаратов. Глава II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 5. Целями подпрограммы являются стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу и предупреждение массового распространения ВИЧ-инфекции, прежде всего среди молодежи. 6. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции; совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных при ВИЧ-инфекции; внедрение современных антиретровирусных препаратов; оснащение специализированных медицинских учреждений современным медицинским и технологическим оборудованием. 7. Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах. Глава III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 8. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям: 1) совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции: организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение специалистов учреждений здравоохранения и социальной защиты населения по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции; обеспечение современного уровня проведения профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку; 2) совершенствование методов диагностики, лечения ВИЧ-инфекции: мониторинг приверженности и эффективности антиретровирусной терапии; совершенствование методов поддержки больных ВИЧ-инфекцией, оказания паллиативной помощи; внедрение новых технологий диагностики ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний; разработка и внедрение унифицированных программ для подготовки специалистов по проблемам профилактики вторичных заболеваний и лечения ВИЧ-инфекции; 3) совершенствование эффективности мониторинга в области противодействия ВИЧ-инфекции: внедрение новых форм мониторинга распространенности ВИЧ-инфекции среди населения, повышение качества прогнозирования эпидпроцесса (дозорный эпиднадзор); повышение эффективности межведомственной координации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции; совершенствование мониторинга эффективности профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции; совершенствование эпидемиологического расследования очагов ВИЧ-инфекции (патронажные службы). 9. Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме. Глава IV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 10. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 11. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 24829,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 8277,0 тыс. рублей; 2010 год - 8276,0 тыс. рублей; 2011 год - 8276,0 тыс. рублей. 12. Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции: 1) организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение специалистов учреждений здравоохранения и социальной защиты населения по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции (проведение акций, семинаров, издание информационных материалов): из расчета стоимости проведения 1 акции с охватом не менее 2000 человек за акцию, с предоставлением не менее 1 информационного материала (брошюры, буклета и т.д.) - 25,0 тыс. рублей: в 2009 году - 250,0 тыс. рублей; в 2010 году - 250,0 тыс. рублей; в 2011 году - 250,0 тыс. рублей; из расчета стоимости проведения 1 семинара с привлечением не менее 30 человек, с предоставлением 3-х информационных материалов (брошюры, листовки, буклеты) - 25,0 тыс. рублей: в 2009 году - 50,0 тыс. рублей; в 2010 году - 50,0 тыс. рублей; в 2011 году - 50,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 300,0 тыс. рублей; в 2010 году - 300,0 тыс. рублей; в 2011 году - 300,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 900,0 тыс. рублей; 2) обеспечение современного уровня проведения профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку: обеспечение заместительным питанием детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями в возрасте до 1 месяца (искусственные смеси: приобретение, хранение, выдача): из расчета стоимости заместительного питания при обеспечении искусственными смесями 1 ребенка - 1,0 тыс. рублей в месяц; в 2009 году - 1400, 0 тыс. рублей; в 2010 году - 1400,0 тыс. рублей; в 2011 году - 1400,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 4200,0 тыс. рублей. 13. Совершенствование методов диагностики, лечения ВИЧ-инфекции и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом: 1) внедрение новых технологий диагностики ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний (приобретение оборудования для диагностики и лечения оппортунистических заболеваний и тяжелых осложнений ВААРТ (тест-системы, лабораторное оборудование, УЗИ-аппарат и другие): в 2009 году - 6577,0 тыс. рублей; в 2010 году - 6576,0 тыс. рублей; в 2011 году - 6576,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 19729,0 тыс. рублей. 14. Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме. Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 15. Организация управления и механизм реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями главы V Программы. Глава VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 16. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения целевых индикаторов и показателей 2008 года и целевых индикаторов и показателей 2011 года, представленных в таблице 2 Программы. В ходе реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей: снижение и стабилизация числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией на территории Челябинской области до 1,65 тыс. человек; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 95 процентом. 17. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в таблице 2 Программы. 18. Предполагаемый экономический эффект будет достигнут за счет снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией женщин репродуктивного возраста и повышения числа ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты. 19. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, повышении информированности и формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции. Приложение к подпрограмме "ВИЧ-инфекция" Объем финансирования мероприятий подпрограммы "ВИЧ-инфекция" ----T--------------------T--------------------------------------------T--------------T----------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Финансирование по годам ¦ Всего ¦ Исполнитель ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦ (тыс. рублей) ¦(тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ по направлениям +--------------T--------------T--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2009 - 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ +---+--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------+ ¦ 1 ¦Совершенствование ¦ 1700,0¦ 1700,0¦ 1700,0¦ 5100,0¦Министерство ¦ ¦ ¦методов профилактики¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Челябинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦ 300,0¦ 300,0¦ 300,0¦ 900,0¦Министерство ¦ ¦ ¦и проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦направленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ГУЗ ¦ ¦ ¦на информирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Челябинский ¦ ¦ ¦и обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной центр ¦ ¦ ¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики", ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Челябинский¦ ¦ ¦и социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной кожно-¦ ¦ ¦населения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венерологический¦ ¦ ¦вопросам выявления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер N 3" ¦ ¦ ¦лечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ 1400,0¦ 1400,0¦ 1400,0¦ 4200,0¦Министерство ¦ ¦ ¦современного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦уровня проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ГУЗ ¦ ¦ ¦передачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Челябинский ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной кожно-¦ ¦ ¦от матери ребенку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венерологический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер N 3" ¦ +---+--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------+ ¦ 2 ¦Совершенствование ¦ 6577,0¦ 6576,0¦ 6576,0¦ 19729,0¦Министерство ¦ ¦ ¦методов диагностики,¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦лечения ВИЧ-инфекции¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦и поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и больных СПИДом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинг ¦ без ¦ без ¦ без ¦ без ¦ -"- ¦ ¦ ¦приверженности ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦и эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦антиретровирусной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терапии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствование ¦ без ¦ без ¦ без ¦ без ¦Министерство ¦ ¦ ¦методов поддержки ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦здравоохранения ¦ ¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекцией, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦паллиативной помощи:¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦открытие отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦(палат) для оказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦паллиативной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦в муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦образованиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерство ¦ ¦ ¦в областном центре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных ¦ ¦ ¦по профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношений ¦ ¦ ¦и борьбе со СПИДом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦и инфекционными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦заболеваниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного кожно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венерологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансера N 3, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противотуберкулезном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансере, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доме инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение ¦ 6577,0¦ 6576,0¦ 6576,0¦ 19729,0¦Министерство ¦ ¦ ¦новых технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦СПИД-ассоциированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработка ¦ без ¦ без ¦ без ¦ без ¦ -"- ¦ ¦ ¦и внедрение ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦унифицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по проблемам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вторичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и лечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------+ ¦ 3 ¦Совершенствование ¦ без ¦ без ¦ без ¦ без ¦Министерство ¦ ¦ ¦эффективности ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦здравоохранения ¦ ¦ ¦мониторинга и оценки¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦противодействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Роспотребнадзора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение новых форм¦ без ¦ без ¦ без ¦ без ¦ -"- ¦ ¦ ¦мониторинга ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦распространенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среди населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогнозирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидпроцесса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дозорный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпиднадзор) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ без ¦ без ¦ без ¦ без ¦ -"- ¦ ¦ ¦эффективности ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦межведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по противодействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствование ¦ без ¦ без ¦ без ¦ без ¦ -"- ¦ ¦ ¦мониторинга ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перинатальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствование ¦ без ¦ без ¦ без ¦ без ¦ -"- ¦ ¦ ¦эпидемиологического ¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦расследования очагов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(патронажные службы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------+ ¦ ¦Итого ¦ 8277,0¦ 8276,0¦ 8276,0¦ 24829,0¦ ¦ L---+--------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+----------------- -------------------------------- <*> В таблице использованы следующие сокращения: ГУЗ "Челябинский областной центр медицинской профилактики" - государственное учреждение здравоохранения "Челябинский областной центр медицинской профилактики"; ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер N 3" - государственное учреждение здравоохранения "Областной кожно-венерологический диспансер N 3". Приложение 6 к областной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2011 годы ПАСПОРТ подпрограммы "Вирусные гепатиты" Наименование - подпрограмма "Вирусные гепатиты" (далее - подпрограммы подпрограмма) Основание - распоряжение Губернатора Челябинской области от 4 для разработки апреля 2008 года N 445-р "О создании рабочей подпрограммы группы" Государственный - Правительство Челябинской области заказчик подпрограммы Разработчик - Министерство здравоохранения Челябинской области подпрограммы Государственный - Министерство здравоохранения Челябинской области заказчик - координатор подпрограммы Цель подпрограммы - снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов; внедрение современных методов лечения и диагностики; оснащение специализированных медицинских учреждений современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы - заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 и показатели тыс. населения; подпрограммы заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения; заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения Срок реализации - 2009 - 2011 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы за счет финансирования средств областного бюджета - 174000,0 тыс. рублей, подпрограммы в том числе по годам: 2009 год - 61703,6 тыс. рублей; 2010 год - 56293,0 тыс. рублей; 2011 год - 56003,4 тыс. рублей Ожидаемые результаты - снижение и стабилизация заболеваемости острым реализации вирусным гепатитом В до 2,6 случая на 100 тыс. подпрограммы населения; снижение и стабилизация заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 4,1 случая на 100 тыс. населения; стабилизация заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В и С на уровне среднемноголетних показателей до 58,8 случая на 100 тыс. населения Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. Ежегодно увеличивается заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов В и С, острыми формами вирусного гепатита С, а также инвалидность и смертность при указанных заболеваниях. 2. Необходимо совершенствование методов расследования случаев эпидемических вспышек вирусных гепатитов, молекулярных методов диагностики, методов профилактики вирусных гепатитов, дальнейшее развитие специализированной медицинской помощи. Глава II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 3. Целью подпрограммы является снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами. 4. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов; внедрение современных методов лечения и диагностики; оснащение специализированных медицинских учреждений современным медицинским и технологическим оборудованием. 5. Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах. Глава III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям: 1) внедрение современных методов диагностики и мониторинга лечения хронических вирусных гепатитов: совершенствование методов диагностики хронических вирусных гепатитов В и С; определение ДНК вируса гепатита В; определение РНК вируса гепатита С; проведение обследования лиц из групп риска на наличие маркеров к гепатитам В и С; 2) внедрение новых технологий противовирусной терапии хронических вирусных гепатитов В и С; 3) формирование и ведение областного регистра больных хроническими гепатитами В и С; 4) приобретение вакцины против вирусного гепатита А для иммунизации лиц с хроническими заболеваниями печени и с целью профилактики для лиц из групп риска. 7. Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме. Глава IV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 8. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 9. Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 174000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 61703,6 тыс. рублей; 2010 год - 56293,0 тыс. рублей; 2011 год - 56003,4 тыс. рублей. 10. Внедрение современных методов диагностики и мониторинга лечения хронических вирусных гепатитов: 1) совершенствование методов диагностики хронических гепатитов В и С, в том числе: приобретение оборудования для выявления патологии печени: из расчета стоимости 1 единицы оборудования - 6000,0 тыс. рублей: в 2009 году - 6000,0 тыс. рублей; в 2010 году - без финансирования; в 2011 году - 6000,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 12000,0 тыс. рублей; 2) определение ДНК вируса гепатита В (качественное и количественное определение): из расчета стоимости 1 определения ДНК вируса гепатита В - 0,45 тыс. рублей: в 2009 году - 1317,0 тыс. рублей; в 2010 году - 1801,0 тыс. рублей; в 2011 году - 1725,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 4843,0 тыс. рублей; 3) определение РНК вируса гепатита С с генотипированием (методами молекулярной диагностики): из расчета стоимости 1 определения РНК вируса гепатита В - 0,7 тыс. рублей: в 2009 году - 1489,0 тыс. рублей; в 2010 году - 1900,0 тыс. рублей; в 2011 году - 2885,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 6274,0 тыс. рублей; 4) проведение обследования лиц из групп риска на наличие маркеров к гепатитам В и С: из расчета стоимости 1 обследования в 2009 году - 0,4 тыс. рублей: в 2009 году - 5411,0 тыс. рублей; в 2010 году - 6410,0 тыс. рублей; в 2011 году - 6410,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 18231,0 тыс. рублей; 11. Внедрение новых технологий противовирусной терапии хронических гепатитов В и С: приобретение современных противовирусных препаратов - для больных с высоким риском прогрессирования заболевания с исходом в цирроз печени и первичный рак печени и/или циррозом печени вирусной В-этиологии: из расчета стоимости лечения 1 больного - 670,0 тыс. рублей: в 2009 году - 43686,6 тыс. рублей; в 2010 году - 44082,0 тыс. рублей; в 2011 году - 37034,4 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 124803,0 тыс. рублей. 12. Формирование и ведение областного регистра больных хроническими гепатитами В и С: приобретение программы "Автоматизированная информационная система "Регистр больных гепатитами", установка программ в кабинетах инфекционных заболеваний муниципальных учреждений здравоохранения, обучение пользователей, оплата услуг связи (Интернет): в 2009 году - 200,0 тыс. рублей; в 2010 году - без финансирования; в 2011 году - без финансирования; всего на 2009 - 2011 годы - 200,0 тыс. рублей. 13. Приобретение вакцины против вирусного гепатита А для иммунизации лиц с хроническими заболеваниями печени и с целью профилактики для лиц из групп риска: из расчета стоимости лечения 1 дозы - 0,9 тыс. рублей: в 2009 году - 3600,0 тыс. рублей; в 2010 году - 2100,0 тыс. рублей; в 2011 году - 1949,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 7649,0 тыс. рублей. 14. Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме. Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 15. Организация управления и механизм реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями главы V Программы. Глава VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 16. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения целевых индикаторов и показателей 2008 года и целевых индикаторов и показателей 2011 года, представленных в таблице 2 Программы. В ходе реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей: снижение и стабилизация заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,6 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 4,1 случая на 100 тыс. населения; стабилизация заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В и С на уровне среднемноголетних показателей до 58,8 случая на 100 тыс. населения. 17. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в таблице 2 Программы. 18. Предполагаемый экономический эффект будет достигнут за счет снижения уровня заболеваемости острыми гепатитами. 19. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной напряженности в обществе вследствие уменьшения угрозы распространения вирусных гепатитов. Приложение к подпрограмме "Вирусные гепатиты" Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Вирусные гепатиты" ----T-----------------T-------------------------------------T--------T---------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Финансирование по годам ¦ Всего ¦ Исполнитель ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦ (тыс. рублей) ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ по направлениям ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T--------------T--------------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2009 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ +---+-----------------+-------+--------------+--------------+--------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+-----------------+-------+--------------+--------------+--------+---------------+ ¦ 1 ¦Внедрение ¦14217,0¦ 10111,0¦ 17020,0¦ 41348,0¦Министерство ¦ ¦ ¦современных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦методов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦и мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хронических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вирусных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатитов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствование¦ 6000,0¦ без ¦ 6000,0¦ 12000,0¦ -"- ¦ ¦ ¦методов ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хронических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатитов В и С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определение ДНК ¦ 1317,0¦ 1801,0¦ 1725,0¦ 4843,0¦ -"- ¦ ¦ ¦вируса гепатита В¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(качественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и количественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определение ¦ 1489,0¦ 1900,0¦ 2885,0¦ 6274,0¦ -"- ¦ ¦ ¦РНК вируса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатита С с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генотипированием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(методами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молекулярной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦ 5411,0¦ 6410,0¦ 6410,0¦ 18231,0¦ -"- ¦ ¦ ¦обследования лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из групп риска на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличие маркеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к гепатитам В и С¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+-------+--------------+--------------+--------+---------------+ ¦ 2 ¦Внедрение новых ¦43686,6¦ 44082,0¦ 37034,4¦124803,0¦ -"- ¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противовирусной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терапии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хронических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатитов В и С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+-------+--------------+--------------+--------+---------------+ ¦ 3 ¦Формирование ¦ 200,0¦ без ¦ без ¦ 200,0¦ -"- ¦ ¦ ¦и ведение ¦ ¦финансирования¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистра больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хроническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатитами В и С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+-------+--------------+--------------+--------+---------------+ ¦ 4 ¦Приобретение ¦ 3600,0¦ 2100,0¦ 1949,0¦ 7649,0¦ -"- ¦ ¦ ¦вакцины против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вирусного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатита А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для иммунизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хроническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печени и с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из групп риска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+-------+--------------+--------------+--------+---------------+ ¦Итого ¦61703,6¦ 56293,0¦ 56003,4¦174000,0¦ ¦ L---------------------+-------+--------------+--------------+--------+---------------- Приложение 7 к областной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2011 годы ПАСПОРТ подпрограммы "Психические расстройства" Наименование - подпрограмма "Психические расстройства" (далее - подпрограммы подпрограмма) Основание - распоряжение Губернатора Челябинской области от 4 для разработки апреля 2008 года N 445-р "О создании рабочей подпрограммы группы" Государственный - Правительство Челябинской области заказчик подпрограммы Разработчик - Министерство здравоохранения Челябинской области подпрограммы Государственный - Министерство здравоохранения Челябинской области заказчик - координатор подпрограммы Цели подпрограммы - развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов; совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития; внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; оснащение специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы - доля пациентов, охваченных бригадными формами и показатели оказания психиатрической помощи, в общем числе подпрограммы наблюдаемых пациентов; доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре; доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар Срок реализации - 2009 - 2011 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы за счет финансирования средств областного бюджета составляет 18622,4 тыс. подпрограммы рублей, в том числе по годам: 2009 год - 7162,4 тыс. рублей; 2010 год - 6225,0 тыс. рублей; 2011 год - 5235,0 тыс. рублей Ожидаемые результаты - увеличение доли пациентов, охваченных бригадными реализации формами оказания психиатрической помощи, в общем подпрограммы числе наблюдаемых пациентов до 21 процента; снижение и стабилизация доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 15 процентов; снижение и стабилизация средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 51,6 дня; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,4 процента Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. Растет заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения. Невелико число пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи. Это свидетельствует о недостаточном использовании в психиатрической практике методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Последнее, в свою очередь, объясняет частые госпитализации и длительное лечение пациентов в психиатрических стационарах. 2. Необходимы разработка и внедрение бригадных форм оказания психиатрической помощи в условиях психиатрических стационаров, дневных стационаров, психоневрологических диспансеров, оказание помощи на дому, а также совершенствование методов профилактики психических расстройств, в том числе в системе оказания первичной медико-санитарной помощи. Глава II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 3. Целями подпрограммы являются развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах. 4. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов; совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития; внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; оснащение специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, современным медицинским и технологическим оборудованием. 5. Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах. Глава III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям: 1) совершенствование методов профилактики психических расстройств: обеспечение подготовки медицинских работников первичной медицинской сети по вопросам лечения и профилактики психических расстройств; организация работы телефона "доверия" для лиц, находящихся в кризисной ситуации; 2) совершенствование методов диагностики, лечения, реабилитации, судебно-психиатрической экспертизы при психических расстройствах: совершенствование методов диагностики; совершенствование методов диагностики при проведении судебно-психиатрической экспертизы; внедрение новых методов лечения психически больных. 7. Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме. Глава IV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 8. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 18622,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 7162,4 тыс. рублей; 2010 год - 6225,0 тыс. рублей; 2011 год - 5235,0 тыс. рублей; 10. Совершенствование методов профилактики психических расстройств: 1) обеспечение подготовки медицинских работников первичной медицинской сети по вопросам лечения и профилактики психических расстройств (заключение договоров подряда с кафедрой психиатрии и медицинской психологии государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Челябинская государственная медицинская академия" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию на проведение обучающих семинаров): из расчета стоимости 1 семинара - 25,0 тыс. рублей: в 2009 году - 50,0 тыс. рублей; в 2010 году - 50,0 тыс. рублей; в 2011 году - 50,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 150,0 тыс. рублей; 2) организация работы телефона "доверия" для лиц, находящихся в кризисной ситуации (установка телефонного номера, абонентская плата, приобретение телефонного аппарата, компьютера, модема, оплата интернет-связи, оплата по договору подряда лицам, привлеченным к работе телефона "доверия"): в 2009 году - 490,0 тыс. рублей; в 2010 году - 455,0 тыс. рублей; в 2011 году - 455,0 тыс. рублей; всего за 2009 - 2011 годы - 1400,0 тыс. рублей. 11. Совершенствование методов диагностики, лечения, реабилитации, судебно-психиатрической экспертизы при психических расстройствах: 1) совершенствование методов диагностики (приобретение рентгенологической установки, электроэнцефалографов, ЭХО-электроэнцефалографа, УЗИ-аппарата цветного стационарного с 3 датчиками, рентгеновского аппарата, лабораторного оборудования): из расчета стоимости 1 рентгенологической установки - 6210,0 тыс. рублей: в 2009 году - 6210,0 тыс. рублей; в 2010 году приобретение рентгеновского аппарата на два рабочих места, ЭХО-электроэнцефалографа и наборов лабораторного оборудования: из расчета стоимости 1 рентгеновского аппарата - 3000,0 тыс. рублей: в 2010 году - 3000,0 тыс. рублей; из расчета стоимости 1 набора лабораторного оборудования - 1000,0 тыс. рублей: в 2010 году - 2000,0 тыс. рублей; из расчета стоимости 1 ЭХО-электроэнцефалографа - 360,0 тыс. рублей: в 2010 году - 360,0 тыс. рублей; в 2011 году приобретение электроэнцефалографов, УЗИ-аппарата цветного стационарного с 3 датчиками: из расчета стоимости 1 электроэнцефалографа - 1000,0 тыс. рублей: в 2011 году - 3000,0 тыс. рублей; из расчета стоимости 1 УЗИ-аппарата цветного стационарного с 3 датчиками в 2009 году - 1410,0 тыс. рублей; в 2011 году - 1410,0 тыс. рублей; всего за 2011 год - 4410,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 6210,0 тыс. рублей; в 2010 году - 5360,0 тыс. рублей; в 2011 году - 4410,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 15980,0 тыс. рублей; 2) совершенствование методов диагностики при проведении судебно-психиатрической экспертизы (обучение врачей-психиатров судебных экспертов в НИИ социальной и судебной психиатрии им. Сербского): из расчета стоимости обучения 1 врача - 20,0 тыс. рублей; командировочные расходы 30,0 тыс. рублей; транспортные расходы 20,0 тыс. рублей; в 2009 году - 140,0 тыс. рублей; в 2010 году - 140,0 тыс. рублей; в 2011 году - 140,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 420,0 тыс. рублей; 3) внедрение новых методов лечения психически больных (приобретение аппаратов электросудорожной терапии, медикаментов): из расчета стоимости 1 аппарата - 25,0 тыс. рублей: в 2009 году - 50,0 тыс. рублей; в 2010 году - 50,0 тыс. рублей; в 2011 году - 50,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 150,0 тыс. рублей; приобретение медикаментов: в 2009 году - 222,4 тыс. рублей; в 2010 году - 170,0 тыс. рублей; в 2011 году - 130,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 522,4 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 272,4 тыс. рублей; в 2010 году - 220,0 тыс. рублей; в 2011 году - 180,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 672,4 тыс. рублей. 12. Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме. Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 13. Организация управления и механизм реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями главы V Программы. Глава VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 14. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения целевых индикаторов и показателей 2008 года и целевых индикаторов и показателей 2011 года, представленных в таблице 2 Программы. В ходе реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей: увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 21 процента; снижение и стабилизация доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 15 процентов; снижение и стабилизация средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 51,6 дня; снижение и стабилизация доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,4 процента. 15. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в таблице 2 Программы. 16. Предполагаемый экономический эффект будет достигнут за счет снижения уровня инвалидности и смертности при психических расстройствах. 17. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении средней продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие устранения угрозы распространения психических заболеваний. Приложение к подпрограмме "Психические расстройства" Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Психические расстройства" ----T-------------------T--------------------T-------T--------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Финансирование ¦ Всего ¦ Исполнитель ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦ по годам ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ по направлениям ¦ (тыс. рублей) ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2009 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ +---+-------------------+------+------+------+-------+--------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+-------------------+------+------+------+-------+--------------------+ ¦ 1 ¦Совершенствование ¦ 540,0¦ 505,0¦ 505,0¦ 1550,0¦Министерство ¦ ¦ ¦методов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области,¦ ¦ ¦психических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦расстройств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 150,0¦ -"- ¦ ¦ ¦подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по вопросам лечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расстройств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦ 490,0¦ 455,0¦ 455,0¦ 1400,0¦ -"- ¦ ¦ ¦работы телефона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"доверия" для лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кризисной ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------+------+------+-------+--------------------+ ¦ 2 ¦Совершенствование ¦6622,4¦5720,0¦4730,0¦17072,4¦Министерство ¦ ¦ ¦методов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦диагностики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области,¦ ¦ ¦лечения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областной ¦ ¦ ¦реабилитации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологический¦ ¦ ¦судебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер", ¦ ¦ ¦психиатрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиническая ¦ ¦ ¦при психических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированная ¦ ¦ ¦расстройствах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 1", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 2", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психиатрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 3", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психиатрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 4", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 5", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 6", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психиатрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 7" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствование ¦6210,0¦5360,0¦4410,0¦15980,0¦ -"- ¦ ¦ ¦методов диагностики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствование ¦ 140,0¦ 140,0¦ 140,0¦ 420,0¦Министерство ¦ ¦ ¦методов диагностики¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦при проведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области,¦ ¦ ¦судебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областной ¦ ¦ ¦психиатрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологический¦ ¦ ¦экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 1", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психиатрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 7", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 5" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение новых ¦ 272,4¦ 220,0¦ 180,0¦ 672,4¦Министерство ¦ ¦ ¦методов лечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦психически больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 1", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психиатрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 3", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 5", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница N 6" ¦ +---+-------------------+------+------+------+-------+--------------------+ ¦Итого ¦7162,4¦6225,0¦5235,0¦18622,4¦ ¦ L-----------------------+------+------+------+-------+--------------------- -------------------------------- <*> В таблице использованы следующие сокращения: ГУЗ "Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница N 1" - государственное учреждение здравоохранения "Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница N 1"; ГУЗ "Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница N 2" - государственное учреждение здравоохранения "Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница N 2"; ГУЗ "Областная психиатрическая больница N 3" - государственное учреждение здравоохранения "Областная психиатрическая больница N 3"; ГУЗ "Областная специализированная психиатрическая больница N 4" - государственное учреждение здравоохранения "Областная специализированная психиатрическая больница N 4"; ГУЗ "Областная психоневрологическая больница N 5" - государственное учреждение здравоохранения "Областная психоневрологическая больница N 5"; ГУЗ "Областная психоневрологическая больница N 6" - государственное учреждение здравоохранения "Областная психоневрологическая больница N 6"; ГУЗ "Областная психиатрическая больница N 7" - государственное учреждение здравоохранения "Областная психоневрологическая больница N 7"; ГУЗ "Областной психоневрологический диспансер" - государственное учреждение здравоохранения "Областной психоневрологический диспансер". Приложение 8 к областной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2011 годы ПАСПОРТ подпрограммы "Артериальная гипертония" Наименование - подпрограмма "Артериальная гипертония" (далее - подпрограммы подпрограмма) Основание - распоряжение Губернатора Челябинской области от 4 для разработки апреля 2008 года N 445-р "О создании рабочей подпрограммы группы" Государственный - Правительство Челябинской области заказчик подпрограммы Разработчик - Министерство здравоохранения Челябинской области подпрограммы Государственный - Министерство здравоохранения Челябинской области заказчик - координатор подпрограммы Цели подпрограммы - снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений Задачи подпрограммы - создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска; разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями Целевые индикаторы и - заболеваемость сосудистыми расстройствами показатели подпрограммы головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения Срок реализации - 2009 - 2011 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы за счет финансирования средств областного бюджета - 11230,0 тыс. рублей, подпрограммы в том числе по годам: 2009 год - 5270,0 тыс. рублей; 2010 год - 2980,0 тыс. рублей; 2011 год - 2980,0 тыс. рублей Ожидаемые результаты - снижение и стабилизация заболеваемости реализации подпрограммы сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 4253,9 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 274,9 случая на 100 тыс. населения Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. Уровень заболеваемости, инвалидности и смертности населения при болезнях системы кровообращения, среди которых гипертоническая болезнь занимает ведущее место, остается высоким. В связи с этим необходим учет и профилактика факторов, способствующих снижению качества жизни населения, в том числе обусловленных чрезмерными стрессовыми нагрузками. 2. Требуется создание системы контроля за ходом выполнения профилактических мероприятий, мероприятий по лечению и реабилитации больных артериальной гипертонией. 3. Необходима реализация мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, реализация программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда. Глава II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 4. Целями подпрограммы являются снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений. 5. Задачами подпрограммы являются: создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска; разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями. 6. Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах. Глава III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7. В подпрограмме предусматривается реализация следующих мероприятий по направлению "Совершенствование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертонии и реабилитации, больных с осложнениями артериальной гипертонии": освещение вопросов первичной и вторичной профилактики артериальной гипертонии в средствах массовой информации; организация и проведение мероприятий по профилактике и контролю факторов риска артериальной гипертонии; организация и проведение мероприятий по проведению мониторинга и контролю артериальной гипертонии и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний; организация и ведение регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями; создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии; совершенствование системы государственного регистра больных артериальной гипертонией; внедрение новых методов диагностики больных артериальной гипертонией; проведение семинаров по вопросам первичной и вторичной профилактики артериальной гипертонии. 8. Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме. Глава IV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 9. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 10. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 11230,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 5270,0 тыс. рублей; 2010 год - 2980,0 тыс. рублей; 2011 год - 2980,0 тыс. рублей. 11. Совершенствование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертонии и реабилитации больных с осложнениями артериальной гипертонии: 1) освещение вопросов первичной и вторичной профилактики артериальной гипертонии в средствах массовой информации (организация телепрограмм, статьи в печатных средствах массовой информации, а также изготовление печатной продукции): организация телепрограмм: в 2009 году - 160,0 тыс. рублей: в 2010 году - 160,0 тыс. рублей; в 2011 году - 160,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 480,0 тыс. рублей; статьи в печатных средствах массовой информации: в 2009 году - 500,0 тыс. рублей; в 2010 году - 500,0 тыс. рублей; в 2011 году - 500,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 1500,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 660,0 тыс. рублей; в 2010 году - 660,0 тыс. рублей; в 2011 году - 660,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 1980,0 тыс. рублей; 2) организация и проведение мероприятий по профилактике и контролю факторов риска артериальной гипертонии (приобретение химреактивов и медикаментов для выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний): приобретение медикаментов: из расчета стоимости 1 упаковки - 0,36 тыс. рублей: в 2009 году - 720,0 тыс. рублей; в 2010 году - 720,0 тыс. рублей; в 2011 году - 720,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 2160,0 тыс. рублей; приобретение химреактивов для определения триглециридов, липопротеинов высокой плотности, липопротеинов низкой плотности: из расчета стоимости 1 набора для определения триглециридов - 4,4 тыс. рублей: в 2009 году - 8,8 тыс. рублей; в 2010 году - 8,8 тыс. рублей; в 2011 году - 8,8 тыс. рублей; из расчета стоимости 1 набора для определения липопротеинов высокой плотности - 5,7 тыс. рублей: в 2009 году - 34,2 тыс. рублей; в 2010 году - 34,2 тыс. рублей; в 2011 году - 34,2 тыс. рублей; из расчета стоимости 1 набора для определения липопротеинов низкой плотности - 12,0 тыс. рублей: в 2009 году - 72,0 тыс. рублей; в 2010 году - 72,0 тыс. рублей; в 2011 году - 72,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 835,0 тыс. рублей; в 2010 году - 835,0 тыс. рублей; в 2011 году - 835,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 2505,0 тыс. рублей; 3) организация и проведение мероприятий по проведению мониторинга и контролю артериальной гипертонии и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (приобретение компьютера с лицензионной операционной системой, принтера, модема, расходных материалов, оплата по договору подряда лицам, привлеченным к проведению мониторинга): в 2009 году - 377,0 тыс. рублей; в 2010 году - 328,0 тыс. рублей; в 2011 году - 327,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 1032,0 тыс. рублей; 4) организация и ведение регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (оплата по договору подряда лицам, привлеченным к ведению регистра): в 2009 году - 838,0 тыс. рублей; в 2010 году - 837,0 тыс. рублей; в 2011 году - 838,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 2513,0 тыс. рублей; 5) создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии; совершенствование системы государственного регистра больных артериальной гипертонией (разработка, сопровождение программного обеспечения и обучение пользователей): из расчета стоимости разработки программного обеспечения - 50 тыс. рублей: в 2009 году - 50 тыс. рублей; в 2010 году - без финансирования; в 2011 году - без финансирования; всего на 2009 - 2011 годы - 50,0 тыс. рублей; из расчета стоимости обучения 1 пользователя 2 раза в год - 1,66 тыс. рублей: в 2009 году - 100,0 тыс. рублей; в 2010 году - 100,0 тыс. рублей; в 2011 году - 100,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 300,0 тыс. рублей; из расчета стоимости сопровождения программного обеспечения - 50 тыс. рублей: в 2009 году - без финансирования; в 2010 году - 50 тыс. рублей; в 2011 году - 50 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 100,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 150,0 тыс. рублей; в 2010 году - 150,0 тыс. рублей; в 2011 году - 150,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 450,0 тыс. рублей; 6) внедрение новых методов диагностики больных артериальной гипертонией (приобретение ультразвуковой диагностической системы для ГУЗ "Челябинский областной кардиологический диспансер"): в 2009 году - 2250,0 тыс. рублей; в 2010 году - без финансирования; в 2011 году - без финансирования; всего на 2009 - 2011 годы - 2250,0 тыс. рублей; 7) проведение семинаров по вопросам первичной и вторичной профилактики артериальной гипертонии (участие в семинарах 100 врачей за 3 года): из расчета стоимости участия в 1 семинаре - 5,0 тыс. рублей: в 2009 году - 160,0 тыс. рублей; в 2010 году - 170,0 тыс. рублей; в 2011 году - 170,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 500,0 тыс. рублей. 12. Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме. Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 13. Организация управления и механизм реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями главы V Программы. Глава VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 14. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения целевых индикаторов и показателей 2008 года и целевых индикаторов и показателей 2011 года, представленных в таблице 2 Программы. В ходе реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей: снижение и стабилизация заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 4253,9 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 274,9 случая на 100 тыс. населения. 15. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в таблице 2 Программы. 16. Предполагаемый экономический эффект будет достигнут за счет снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при артериальной гипертонии. 17. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшении качества и увеличении средней продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения. Приложение к подпрограмме "Артериальная гипертония" Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Артериальная гипертония" ---------------------T------------------------------------T-------T----------------¬ ¦ Наименование ¦ Финансирование по годам ¦ Всего ¦ Исполнитель ¦ ¦ мероприятия ¦ (тыс. рублей) ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ по направлениям ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ +------T--------------T--------------+-------+ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2009 - ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ +--------------------+------+--------------+--------------+-------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--------------------+------+--------------+--------------+-------+----------------+ ¦Совершенствование ¦5270,0¦ 2980,0¦ 2980,0¦11230,0¦Министерство ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦по профилактике, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦диагностике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦и лечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Челябинский¦ ¦артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной ¦ ¦гипертонии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кардиологический¦ ¦и реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер", ¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Челябинский¦ ¦с осложнениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной центр ¦ ¦артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦ ¦гипертонии: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОГУЗ ЧОМИАЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещение вопросов ¦ 660,0¦ 660,0¦ 660,0¦ 1980,0¦Министерство ¦ ¦первичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦и вторичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУЗ "Челябинский¦ ¦гипертонии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной центр ¦ ¦в средствах массовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦ 835,0¦ 835,0¦ 835,0¦ 2505,0¦Министерство ¦ ¦и проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦по профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦и контролю факторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риска артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гипертонии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(выявление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факторов риска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сердечно-сосудистых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦ 377,0¦ 328,0¦ 327,0¦ 1032,0¦ -"- ¦ ¦и проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и контролю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гипертонии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и факторов риска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сердечно-сосудистых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦ 838,0¦ 837,0¦ 838,0¦ 2513,0¦ -"- ¦ ¦и ведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистра больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сердечно-сосудистыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦ 150,0¦ 150,0¦ 150,0¦ 450,0¦Министерство ¦ ¦системы контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦за ходом выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦по профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОГУЗ ЧОМИАЦ ¦ ¦и лечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гипертонии; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистра больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гипертонией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение новых ¦2250,0¦ без ¦ без ¦ 2250,0¦Министерство ¦ ¦методов диагностики ¦ ¦финансирования¦финансирования¦ ¦здравоохранения ¦ ¦больных артериальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦гипертонией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение семинаров¦ 160,0¦ 170,0¦ 170,0¦ 500,0¦ -"- ¦ ¦по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и вторичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гипертонии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+--------------+--------------+-------+----------------+ ¦Итого ¦5270,0¦ 2980,0¦ 2980,0¦11230,0¦ ¦ L--------------------+------+--------------+--------------+-------+----------------- -------------------------------- <*> В таблице использованы следующие сокращения: ГУЗ "Челябинский областной центр медицинской профилактики" - государственное учреждение здравоохранения "Челябинский областной центр медицинской профилактики"; ГУЗ "Челябинский областной кардиологический диспансер" - государственное учреждение здравоохранения "Челябинский областной кардиологический диспансер"; ОГУЗ ЧОМИАЦ - областное государственное учреждение здравоохранения "Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр". Приложение 9 к областной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2011 годы ПАСПОРТ подпрограммы "Вакцинопрофилактика" Наименование - подпрограмма "Вакцинопрофилактика" (далее - подпрограммы подпрограмма) Основание и дата - распоряжение Губернатора Челябинской области от 4 принятия решения апреля 2008 года N 445-р "О создании рабочей о разработке группы" подпрограммы Государственный - Правительство Челябинской области заказчик подпрограммы Разработчик - Министерство здравоохранения Челябинской области подпрограммы Государственный - Министерство здравоохранения Челябинской области заказчик - координатор подпрограммы Цели подпрограммы - снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики; предупреждение возникновения и распространения широкомасштабных эпидемий; поддержание коллективного иммунитета, а также предупреждение летальности от инфекционных заболеваний Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; оснащение специализированных медицинских учреждений современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы - охват профилактическими прививками детей; и показатели заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения; подпрограммы заболеваемость корью на 100 тыс. населения; заболеваемость клещевым энцефалитом на 100 тыс. населения; заболеваемость коклюшем на 100 тыс. населения Срок реализации - 2009 - 2011 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы за счет финансирования средств областного бюджета - 94920,0 тыс. рублей, подпрограммы в том числе по годам: 2009 год - 32689,0 тыс. рублей; 2010 год - 31849,0 тыс. рублей; 2011 год - 30382,0 тыс. рублей Ожидаемые результаты - сохранение 95-процентного уровня охвата детей реализации профилактическими прививками; подпрограммы снижение заболеваемости дифтерией до 0,14 случая на 100 тыс. населения; стабилизация заболеваемости клещевым энцефалитом на среднемноголетнем уровне 3,3 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости коклюшем до 5,2 случая на 100 тыс. населения Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. При сохранении высокого уровня охвата населения Челябинской области профилактическими прививками продолжают иметь место случаи заболевания дифтерией, столбняком, коклюшем, клещевым энцефалитом, вирусным гепатитом А, туляремией. 2. Требуется развитие системы информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики. Глава II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 3. Целями подпрограммы являются снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, предупреждение возникновения и распространения широкомасштабных эпидемий, поддержание коллективного иммунитета, а также предупреждение летальности от инфекционных заболеваний. 4. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики; совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; оснащение специализированных медицинских учреждений современным медицинским и технологическим оборудованием. 5. Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах. Глава III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям: 1) совершенствование эффективности профилактических мероприятий при инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики; 2) повышение качества диагностики инфекционных заболеваний; 3) совершенствование системы контроля за проведением вакцинопрофилактики; 4) развитие системы информирования населения о мерах предупреждения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, и подготовки медицинских работников. 7. Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме. Глава IV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 8. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 94920,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 32689,0 тыс. рублей; 2010 год - 31849,0 тыс. рублей; 2011 год - 30382,0 тыс. рублей. 10. Совершенствование эффективности профилактических мероприятий при инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики: 1) приобретение вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции: из расчета стоимости одной дозы - 0,6 тыс. рублей: 2009 год - 4389,0 тыс. рублей; 2010 год - 4070,0 тыс. рублей; 2011 год - 3880,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 12339,0 тыс. рублей; 2) приобретение вакцины против клещевого энцефалита для иммунизации школьников 1-х классов, лиц, входящих в группу риска: из расчета стоимости одной дозы - 0,5 тыс. рублей: 2009 год - 12084,0 тыс. рублей; 2010 год - 12084,0 тыс. рублей; 2011 год - 12084,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 36252,0 тыс. рублей; 3) приобретение противоклещевого иммуноглобулина для детей, обратившихся по поводу укусов клещей в медицинские учреждения: из расчета стоимости одной дозы - 0,7 тыс. рублей: в 2009 году - 5220,0 тыс. рублей; в 2010 году - 5040,0 тыс. рублей; в 2011 году - 5040,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 15300,0 тыс. рублей; 4) приобретение препарата для противоклещевой обработки летних оздоровительных учреждений, жилых и рекреационных территорий муниципальных образований: из расчета стоимости 1 литра препарата - 0,8 тыс. рублей: в 2009 году - 440,0 тыс. рублей; в 2010 году - 440,0 тыс. рублей; в 2011 году - 440,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 1320,0 тыс. рублей; 5) приобретение вакцины против пневмококковой инфекции для иммунизации лиц с хронической обструктивной болезнью легких: из расчета стоимости одной дозы - 0,8 тыс. рублей: в 2009 году - 5513,0 тыс. рублей; в 2010 году - 5347,0 тыс. рублей; в 2011 году - 4177,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 15037,0 тыс. рублей; 6) приобретение вакцины против ветряной оспы для иммунизации детей с иммунодефицитными состояниями: из расчета стоимости одной дозы - 1,4 тыс. рублей: в 2009 году - 1100,0 тыс. рублей; в 2010 году - 1100,0 тыс. рублей; в 2011 году - 1100,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 3300,0 тыс. рублей; 7) приобретение вакцины против туляремии для иммунизации населения энзоотичных территорий: из расчета стоимости одной дозы - 0,003 тыс. рублей: в 2009 году - 24,0 тыс. рублей; в 2010 году - 24,0 тыс. рублей; в 2011 году - 24,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 72,0 тыс. рублей; 8) приобретение препарата для дератизационной обработки энзоотичных по туляремии и гемморрагической лихорадке с почечным синдромом территорий: из расчета стоимости 1 литра препарата - 0,8 тыс. рублей: в 2009 году - 880,0 тыс. рублей; в 2010 году - 880,0 тыс. рублей; в 2011 году - 880,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 2640,0 тыс. рублей. 11. Повышение качества диагностики инфекционных заболеваний: 1) диагностические исследования на клещевой энцефалит и борелиоз: из расчета стоимости одного исследования - 0,4 тыс. рублей: в 2009 году - 472,0 тыс. рублей; в 2010 году - 429,0 тыс. рублей; в 2011 году - 390,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 1291,0 тыс. рублей; 2) диагностические исследования материала от больных энтеровирусной инфекцией: из расчета стоимости одного исследования - 0,5 тыс. рублей: в 2009 году - 371,0 тыс. рублей; в 2010 году - 287,0 тыс. рублей; в 2011 году - 261,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 919,0 тыс. рублей; 3) диагностические исследования на ткани материала от больных гриппом с целью выделения штамма возбудителя: из расчета стоимости одного исследования - 0,9 тыс. рублей: в 2009 году - 261,0 тыс. рублей; в 2010 году - 238,0 тыс. рублей; в 2011 году - 216,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 715,0 тыс. рублей; 12. Совершенствование системы контроля за проведением вакцинопрофилактики: 1) обеспечение прививочными сертификатами населения Челябинской области: из расчета стоимости 1 прививочного сертификата - 0,01 тыс. рублей: в 2009 году - 500,0 тыс. рублей; в 2010 году - 500,0 тыс. рублей; в 2011 году - 500,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 1500,0 тыс. рублей; 2) проведение конкурса на лучший прививочный кабинет: стоимость проведения одного конкурса - 50,0 тыс. рублей: в 2009 году - 50,0 тыс. рублей; в 2010 году - 50,0 тыс. рублей; в 2011 году - 50,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 150,0 тыс. рублей; 13. Развитие системы информирования населения о мерах предупреждения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, и подготовки медицинских работников: 1) проведение научно-практической конференции по вопросам клиники, диагностики и профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики: из расчета стоимости проведения 1 конференции - 70,0 тыс. рублей: в 2009 году - 180,0 тыс. рублей; в 2010 году - 160,0 тыс. рублей; в 2011 году - 140,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 480,0 тыс. рублей; 2) информирование населения о мерах предупреждения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики: в 2009 году - 455,0 тыс. рублей; в 2010 году - 450,0 тыс. рублей; в 2011 году - 450,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 1355,0 тыс. рублей; 3) повышение квалификации медицинских работников прививочных бригад: Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|