Расширенный поиск
Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 30.10.2008 № 1430ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2008 г. N 1430 г. Челябинск О принятии областной целевой Программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2011 годы Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Принять областную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2011 годы (приложение). Председатель Законодательного Собрания Челябинской области В.В. Мякуш Приложение к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 30.10.2008 г. N 1430 ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" НА 2009 - 2011 ГОДЫ ПАСПОРТ областной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2011 годы Наименование - областная целевая программа "Предупреждение и борьба Программы с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2011 годы (далее - Программа) Основание решения о - распоряжение Губернатора Челябинской области от 4 разработке Программы апреля 2008 года N 445-р "О создании рабочей группы" Государственный - Правительство Челябинской области заказчик Программы Разработчик - Министерство здравоохранения Челябинской области Программы Государственный - Министерство здравоохранения Челябинской области заказчик - координатор Программы Цели Программы - снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями Задачи Программы - совершенствование методов профилактики и эпидемиологического контроля социально значимых заболеваний; обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; внедрение современных эффективных методов ранней диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; повышение квалификации медицинских работников с целью обеспечения эффективной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; повышение эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни; широкое информирование населения о факторах риска возникновения социально значимых заболеваний, а также об эффективности проведения мероприятий по вакцинопрофилактике Целевые индикаторы и - доля осложнений при сахарном диабете; показатели Программы средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины); средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины); заболеваемость туберкулезом на территории Челябинской области на 100 тыс. населения; заболеваемость туберкулезом детей на территории Челябинской области на 100 тыс. детского населения; доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения; число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией на территории Челябинской области; доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных; доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет; доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году; заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения; заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения; доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля; количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем; заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения; заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения; заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения; доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре; доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар; заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; охват профилактическими прививками детей; заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения; заболеваемость клещевым энцефалитом на 100 тыс. населения; заболеваемость коклюшем на 100 тыс. населения; Срок реализации - 2009 - 2011 годы Программы Перечень подпрограмм - в состав Программы входят следующие подпрограммы: "Сахарный диабет", "Туберкулез", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "ВИЧ- инфекция", "Вирусные гепатиты", "Артериальная гипертония", "Психические расстройства", "Вакцинопрофилактика" Объемы и источники - общий объем финансирования Программы в 2009 - 2011 финансирования годах - 436283,4 тыс. рублей, из них: Программы за счет средств федерального бюджета - 33000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - 403283,4 тыс. рублей в том числе по годам: 2009 год: за счет средств федерального бюджета - 33000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 148100,0 тыс. рублей; в 2010 году: за счет средств областного бюджета - 130900,0 тыс. рублей; в 2011 году: за счет средств областного бюджета - 124283,4 тыс. рублей Исполнители - Министерство здравоохранения Челябинской области; мероприятий государственные учреждения здравоохранения Программы Челябинской области Ожидаемые конечные - снижение и стабилизация доли осложнений при сахарном результаты диабете - до 28 процентов; реализации Программы увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа, мужчин - до 53,5 года, женщин - до 64,5 года; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа, мужчин - до 71,5 года, женщин - до 73,5 года; снижение и стабилизация заболеваемости туберкулезом населения Челябинской области - до 73 случаев на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости туберкулезом детей в Челябинской области - до 4,7 случая на 100 тыс. детского населения; снижение и стабилизация заболеваемости населения злокачественными новообразованиями - до 372,1 случая на 100 тыс. населения; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения - до 76 процентов; снижение и стабилизация числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 1,65 тыс. человек; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, - до 95 процентов; улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 48,9 процента; снижение и стабилизация доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 29,5 процента; снижение и стабилизация заболеваемости сифилисом до 50,3 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости детей сифилисом до 2,3 случая на 100 тыс. детского населения; снижение и стабилизация заболеваемости детей гонореей до 1,1 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 40 процентов; увеличение числа подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 2; снижение и стабилизация заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,6 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 4,1 случая на 100 тыс. населения; стабилизация заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В и С на уровне среднемноголетних показателей до 58,8 случая на 100 тысяч населения; увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 21 процента; снижение и стабилизация доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 15 процентов; снижение и стабилизация средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 51,6 дня; снижение и стабилизация доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,4 процента; снижение и стабилизация заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 4253,9 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 274,9 случая на 100 тыс. населения; сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; снижение и стабилизация заболеваемости дифтерией до 0,14 случая на 100 тыс. населения; стабилизация заболеваемости клещевым энцефалитом на среднемноголетнем уровне 3,3 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости коклюшем до 5,2 случая на 100 тыс. населения Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 1. Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)". 2. Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, в том числе чрезмерными стрессовыми нагрузками, недостаточным уровнем санитарно-гигиенической культуры, а также высокими показателями заболеваемости, инвалидности и смертности от социально значимых заболеваний. В настоящее время в Челябинской области остается достаточно напряженной эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом числа заболеваний социального характера (сахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулез, заболевания, передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекция). В Челябинской области, как и во всем мире, заболеваемость сахарным диабетом ежегодно увеличивается на 5 - 6 процентов, растет число больных, имеющих сосудистые осложнения сахарного диабета. Эпидемиологически неблагоприятной остается ситуация, связанная с заболеваемостью туберкулезом: среди вновь выявленных больных до 33,9 процента являются больные с заразными формами туберкулеза, до 43,9 процента в структуре общей заболеваемости туберкулезом составляют его деструктивные формы, отрицательной остается динамика заболеваемости детей и подростков. Остается на достаточно высоком уровне заболеваемость сифилисом и гонореей: 59 случаев и 69,7 случая на 100 тыс. населения соответственно. В настоящее время в Челябинской области насчитывается более 20000 ВИЧ-инфицированных. Число детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, которым установлен диагноз "ВИЧ-инфекция", составляет 115 человек. Онкологическая заболеваемость в Челябинской области, как и в России, неуклонно растет, и в 2008 году ее уровень составил 392,6 случая на 100 тысяч населения (7-ое место в Российской Федерации). За последние 5 лет средний ежегодный темп прироста заболеваемости раком составил 2,7 процента. Растет уровень инвалидности и смертности населения. Одной из главных проблем в онкологии остается позднее выявление злокачественных новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Челябинская область является эндемичным районом для некоторых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит (6,46 на 100 тыс. населения), геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (4,39 на 100 тыс. населения), а также остается напряженной ситуация с возникновением вспышек вирусного гепатита А (16,3 на 100 тыс. населения). Глава II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 3. Целями Программы являются снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями. 4. Задачами Программы являются: совершенствование методов профилактики и эпидемиологического контроля социально значимых заболеваний; обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; внедрение современных эффективных методов ранней диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; повышение квалификации медицинских работников с целью обеспечения эффективной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; повышение эффективности мероприятий по формированию здорового образа жизни; широкое информирование населения о факторах риска возникновения социально значимых заболеваний, а также об эффективности проведения мероприятий по вакцинопрофилактике. 5. Программа реализуется в 2009 - 2011 годах. Глава III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 6. Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 7. В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям: профилактика, диагностика, лечение социально значимых заболеваний; научное обеспечение Программы; укрепление материально-технической базы учреждений системы здравоохранения; повышение профессиональной квалификации медицинских работников в области предупреждения и борьбы с социально значимыми заболеваниями. 8. В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов борьбы с социально значимыми заболеваниями, а также для концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях в Программу включены такие подпрограммы, как "Сахарный диабет" (приложение 1), "Туберкулез" (приложение 2), "Онкология" (приложение 3), "Инфекции, передаваемые половым путем" (приложение 4), "ВИЧ-инфекция" (приложение 5), "Вирусные гепатиты" (приложение 6), "Психические расстройства" (приложение 7), "Артериальная гипертония" (приложение 8), "Вакцинопрофилактика" (приложение 9). Глава IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 9. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. 10. Общий объем финансирования Программы в 2009 - 2011 годах составляет 436283,4 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 33000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 403283,4 тыс. рублей; в том числе по годам: 2009 год: за счет средств федерального бюджета - 33000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 148100,0 тыс. рублей; в 2010 году: за счет средств областного бюджета - 130900,0 тыс. рублей; в 2011 году: за счет средств областного бюджета - 124283,4 тыс. рублей. 11. Объемы и источники финансирования по подпрограммам представлены в таблице 1. Таблица 1 Финансирование Программы по подпрограммам <*> -------------------------------- <*> Средства, предусмотренные на финансирование мероприятий Программы, указаны в ценах 2008 года. Указанные средства могут быть скорректированы с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год. ----T---------------------T--------------T--------T--------T--------------T--------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Источники ¦Всего на¦2009 год¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ ¦п/п¦ подпрограммы ¦финансирования¦ 2009 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 1 ¦"Сахарный диабет" ¦областной ¦ 18874,0¦ 6900,0¦ 5987,0¦ 5987,0¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 2 ¦"Туберкулез" ¦областной ¦ 20205,0¦ 7805,0¦ 6200,0¦ 6200,0¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 3 ¦"Онкология" ¦областной ¦ 29000,0¦ 12228,0¦ 10320,0¦ 6452,0¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ ¦ ¦федеральный ¦ 33000,0¦ 33000,0¦ без ¦ без ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦финансирования¦финансирования¦ +---+---------------------+--------------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 4 ¦"Инфекции, ¦областной ¦ 11603,0¦ 6065,0¦ 2770,0¦ 2768,0¦ ¦ ¦передаваемые половым ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 5 ¦"ВИЧ-инфекция" ¦областной ¦ 24829,0¦ 8277,0¦ 8276,0¦ 8276,0¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 6 ¦"Вирусные гепатиты" ¦областной ¦174000,0¦ 61703,6¦ 56293,0¦ 56003,4¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 7 ¦"Психические ¦областной ¦ 18622,4¦ 7162,4¦ 6225,0¦ 5235,0¦ ¦ ¦расстройства" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 8 ¦"Артериальная ¦областной ¦ 11230,0¦ 5270,0¦ 2980,0¦ 2980,0¦ ¦ ¦гипертония" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦ 9 ¦"Вакцинопрофилактика"¦областной ¦ 94920,0¦ 32689,0¦ 31849,0¦ 30382,0¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------+--------+--------+--------------+--------------+ ¦Итого ¦436283,4¦181100,0¦ 130900,0¦ 124283,4¦ L----------------------------------------+--------+--------+--------------+--------------- Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 12. Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения Челябинской области (далее - координатор Программы). 13. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Челябинской области в соответствии с требованиями Федерального закона "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 14. Реализация Программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости социально значимыми заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. 15. Министерство здравоохранения Челябинской области: осуществляет текущее управление реализацией Программы; осуществляет контроль за исполнением мероприятий Программы; ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, размер средств, выделяемых на реализацию Программы; подготавливает с учетом хода реализации Программы в текущем году и представляет в установленном порядке в Министерство финансов Челябинской области сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году; один раз в полгода представляет в Правительство Челябинской области информацию о ходе реализации Программы; инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы; вносит в Правительство Челябинской области предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы; по завершении Программы представляет в Правительство Челябинской области отчет о выполнении Программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации; организует применение информационных технологий в целях управления и контроля реализации Программы, обеспечивает размещение в сети "Интернет" текста Программы, методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы. 16. Исполнители Программы - государственные учреждения здравоохранения Челябинской области: вносят координатору Программы предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, размеров средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, а также предложения о совершенствовании механизма ее реализации; обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы, а также заключение государственных контрактов (договоров); ежеквартально представляют координатору Программы информацию о ходе реализации мероприятий Программы; ежегодно в срок до 25 января представляют по установленной координатором Программы форме отчет о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования материальных и финансовых средств. Глава VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 17. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения целевых индикаторов и показателей 2008 года и целевых индикаторов и показателей 2011 года, представленных в таблице 2. В ходе реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей: снижение и стабилизация доли осложнений при сахарном диабете до 28 процентов; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа, мужчин - до 53,5 года, женщин - до 64,5 года; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа, мужчин - до 71,5 года, женщин - до 73,5 года; снижение и стабилизация заболеваемости туберкулезом населения Челябинской области до 73 случаев на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости туберкулезом детей на территории Челябинской области до 4,7 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до 76 процентов в общем числе случаев бактериовыделения среди населения; снижение и стабилизация числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 1,65 тыс. человек; увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 95 процентов; улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 48,9 процента; снижение и стабилизация доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 29,5 процента; снижение и стабилизация заболеваемости сифилисом до 50,3 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости детей сифилисом до 2,3 случая на 100 тыс. детского населения; снижение и стабилизация заболеваемости детей гонореей до 1,1 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 40 процентов; увеличение количества подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 2; снижение и стабилизация заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,6 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 4,1 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 58,8 случая на 100 тыс. населения; увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 21 процента; снижение и стабилизация доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 15 процентов; снижение и стабилизация средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 51,6 дня; снижение и стабилизация доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,4 процента; снижение и стабилизация числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 4253,9 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 274,9 случая на 100 тыс. населения; сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; снижение и стабилизация заболеваемости дифтерией до 0,14 случая на 100 тыс. населения; стабилизация заболеваемости клещевым энцефалитом на среднемноголетнем уровне 3,3 случая на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости коклюшем до 5,2 случая на 100 тыс. населения. 18. Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в таблице 2. Таблица 2 Динамика целевых индикаторов и показателей Программы ----T-----------------------T---------T-----------------------------------¬ ¦ ¦ Наименование целевых ¦ Единица ¦ Значение целевых индикативных ¦ ¦ ¦ индикативных ¦измерения¦ показателей по годам ¦ ¦ ¦ показателей ¦ +--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ I. Подпрограмма "Сахарный диабет" ¦ ¦ +---+-----------------------T---------T--------T--------T--------+--------+ ¦ 1 ¦Доля осложнений при ¦процентов¦ 36,5¦ 33,9¦ 30,9¦ 28,0¦ ¦ ¦сахарном диабете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 2 ¦Средняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продолжительность жизни¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных сахарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабетом I типа: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мужчин ¦лет ¦ 53,5¦ 53,5¦ 53,5¦ 53,5¦ ¦ ¦женщин ¦лет ¦ 64,5¦ 64,5¦ 64,5¦ 64,5¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 3 ¦Средняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продолжительность жизни¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных сахарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабетом II типа: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мужчин ¦лет ¦ 70,2¦ 70,4¦ 71,3¦ 71,5¦ ¦ ¦женщин ¦лет ¦ 73,3¦ 73,3¦ 73,3¦ 73,5¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ II. Подпрограмма "Туберкулез" ¦ +---+-----------------------T---------T--------T--------T--------T--------+ ¦ 4 ¦Заболеваемость ¦число ¦ 82,5¦ 81,7¦ 80,0¦ 73,0¦ ¦ ¦туберкулезом ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 5 ¦Заболеваемость ¦число ¦ 5,7¦ 5,6¦ 5,5¦ 4,7¦ ¦ ¦туберкулезом детей ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 100 тыс. детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 6 ¦Доля случаев ¦процентов¦ 76,0¦ 76,0¦ 76,0¦ 76,0¦ ¦ ¦прекращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бактериовыделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем числе случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бактериовыделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среди населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" ¦ +---+-----------------------T---------T--------T--------T--------T--------+ ¦ 7 ¦Число вновь ¦тыс. ¦ 1,7¦ 1,69¦ 1,67¦ 1,65¦ ¦ ¦зарегистрированных ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в течение года случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заражения ВИЧ-инфекцией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 8 ¦Доля ВИЧ-инфицированных¦процентов¦ 95,0¦ 95,0¦ 95,0¦ 95,0¦ ¦ ¦беременных женщин, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включенных в программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики заражения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ IV. Подпрограмма "Онкология" ¦ +---+-----------------------T---------T--------T--------T--------T--------+ ¦ 9 ¦Доля больных ¦процентов¦ 48,9¦ 48,9¦ 48,9¦ 48,9¦ ¦ ¦с визуальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦локализациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦злокачественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новообразований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявленных на I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и II стадиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболевания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем числе больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с визуальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦локализациями опухоли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦впервые взятых на учет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦10 ¦Доля умерших ¦процентов¦ 29,56¦ 29,54¦ 29,52¦ 29,5¦ ¦ ¦от злокачественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новообразований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с момента установления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагноза в числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных, впервые взятых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на учет в предыдущем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" ¦ +---+-----------------------T---------T--------T--------T--------T--------+ ¦11 ¦Заболеваемость ¦число ¦ 55,3¦ 53,6¦ 51,9¦ 50,3¦ ¦ ¦сифилисом ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦12 ¦Заболеваемость детей ¦число ¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ ¦ ¦сифилисом на 100 тыс. ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦13 ¦Заболеваемость детей ¦число ¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ ¦ ¦гонореей на 100 тыс. ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦14 ¦Доля специализированных¦процентов¦ 30¦ 30¦ 30¦ 40¦ ¦ ¦медицинских учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинг изменчивости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возбудителей инфекций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передаваемых половым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем, в общем числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений дермато- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венерологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦15 ¦Количество подростковых¦единиц ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ ¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центров профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и лечения инфекций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передаваемых половым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" ¦ +---+-----------------------T---------T--------T--------T--------T--------+ ¦16 ¦Заболеваемость острым ¦число ¦ 3,0¦ 3,0¦ 2,8¦ 2,6¦ ¦ ¦вирусным гепатитом В ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦17 ¦Заболеваемость острым ¦число ¦ 4,35¦ 4,3¦ 4,25¦ 4,1¦ ¦ ¦вирусным гепатитом С ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦18 ¦Заболеваемость ¦число ¦ 71,0¦ 60,8¦ 60,2¦ 58,8¦ ¦ ¦хроническими вирусными ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатитами В и С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ VII. Подпрограмма "Психические расстройства" ¦ +---+-----------------------T---------T--------T--------T--------T--------+ ¦19 ¦Доля пациентов, ¦процентов¦ 17,0¦ 19,0¦ 19,6¦ 21,0¦ ¦ ¦охваченных бригадными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формами оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психиатрической помощи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдаемых пациентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦20 ¦Доля пациентов, ¦процентов¦ 15,5¦ 15,2¦ 15,0¦ 15,0¦ ¦ ¦нуждающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в стационарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психиатрической помощи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдаемых пациентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦21 ¦Средняя ¦дней ¦ 53,6¦ 52,8¦ 52,0¦ 51,6¦ ¦ ¦продолжительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения больного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в психиатрическом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦22 ¦Доля повторных ¦процентов¦ 18¦ 17,7¦ 17,5¦ 17,4¦ ¦ ¦в течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитализаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в психиатрический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" ¦ +---+-----------------------T---------T--------T--------T--------T--------+ ¦23 ¦Заболеваемость ¦число ¦ 4451,9¦ 4385,9¦ 4319,9¦ 4253,9¦ ¦ ¦сосудистыми ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расстройствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦головного мозга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(цереброваскулярные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦болезни, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инсульт) вследствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦артериальной гипертонии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦24 ¦Смертность ¦число ¦ 303,7¦ 294,1¦ 284,5¦ 274,9¦ ¦ ¦от сосудистых ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расстройств головного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мозга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(цереброваскулярные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦болезни, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инсульт) вследствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦артериальной гипертонии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" ¦ +---+-----------------------T---------T--------T--------T--------T--------+ ¦25 ¦Охват профилактическими¦процентов¦ 95,0¦ 95,0¦ 95,0¦ 95,0¦ ¦ ¦прививками детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦26 ¦Заболеваемость ¦число ¦ 0,14¦ 0,14¦ 0,14¦ 0,14¦ ¦ ¦дифтерией на 100 тыс. ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦27 ¦Заболеваемость корью ¦число ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦на 100 тыс. населения ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦28 ¦Заболеваемость ¦число ¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ ¦ ¦клещевым энцефалитом ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦29 ¦Заболеваемость коклюшем¦число ¦ 5,2¦ 5,2¦ 5,2¦ 5,2¦ ¦ ¦на 100 тыс. населения ¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------- 19. Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях. Социальная эффективность Программы заключается в: улучшении демографической ситуации в Челябинской области за счет снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, восстановления репродуктивного здоровья населения; сохранении трудового потенциала Челябинской области; формировании здорового образа жизни населения Челябинской области на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей; повышении эффективности оказания медицинской помощи; стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера, что позволит снизить рост заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, передаваемыми половым путем, инфекционными болезнями; снижении числа случаев осложнений, возникающих вследствие заболевания сахарным диабетом (слепоты, ампутации конечностей, хронической почечной недостаточности, ишемической болезни сердца); улучшении диагностики онкологических заболеваний при профилактических осмотрах, снижении уровня смертности на первом году установления диагноза; повышении квалификации медицинских работников учреждений здравоохранения. Экономическая эффективность Программы заключается в оптимизации расходования бюджетных средств на профилактику, диагностику, лечение социально значимых заболеваний, в том числе дорогостоящее стационарное, и реабилитацию больных, а также в экономии средств, расходуемых на выплату единовременных пособий по временной нетрудоспособности, пенсий по инвалидности, компенсаций по социальным льготам, в том числе по оплате лекарственных средств. Приложение 1 к областной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2011 годы ПАСПОРТ подпрограммы "Сахарный диабет" Наименование - подпрограмма "Сахарный диабет" (далее - подпрограммы подпрограмма) Основание - распоряжение Губернатора Челябинской области от 4 для разработки апреля 2008 года N 445-р "О создании рабочей подпрограммы группы" Государственный - Правительство Челябинской области заказчик подпрограммы Разработчик - Министерство здравоохранения Челябинской области подпрограммы Государственный - Министерство здравоохранения Челябинской области заказчик - координатор подпрограммы Цели подпрограммы - снижение и стабилизация уровня заболеваемости сахарным диабетом, инвалидности и смертности населения Челябинской области от сахарного диабета и его осложнений, увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе внедрение современных методов диагностики, лечения заболевания и его осложнений; разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета Целевые индикаторы доля осложнений при сахарном диабете; и показатели средняя продолжительность жизни больных сахарным подпрограммы диабетом I типа (мужчины, женщины); средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины) Срок реализации - 2009 - 2011 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы за счет финансирования средств областного бюджета - 18874,0 тыс. рублей, подпрограммы в том числе по годам: 2009 год - 6900,0 тыс. рублей; 2010 год - 5987,0 тыс. рублей; 2011 год - 5987,0 тыс. рублей Ожидаемые результаты - снижение и стабилизация доли осложнений при реализации сахарном диабете до 28 процентов; подпрограммы увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа, мужчин - до 53,5 года, женщин - до 64,5 года; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа, мужчин - до 71,5 года, женщин - до 73,5 года Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. У больных, страдающих сахарным диабетом, потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения состояния здоровья и возникновения осложнений. Остается высокой распространенность угрожающих жизни и приводящих к инвалидности сосудистых осложнений сахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых осложнений. 2. Значительная часть находящегося в эксплуатации медицинского оборудования выработала свой ресурс и не может гарантировать качественное обследование и лечение больных сахарным диабетом. 3. Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при сахарном диабете, увеличению средней продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием. Глава II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 4. Целями подпрограммы являются снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения Челябинской области от сахарного диабета и его осложнений, увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом. 5. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе внедрение современных методов диагностики, лечения заболевания и его осложнений; разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета. 6. Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах. Глава III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям: 1) профилактика осложнений сахарного диабета: обеспечение средствами индивидуального контроля больных сахарным диабетом; организация и оснащение школ для больных сахарным диабетом; обеспечение функционирования областного регистра лиц, больных сахарным диабетом; реабилитация больных сахарным диабетом; 2) совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете: внедрение новых технологий диагностики и лечения сахарного диабета. 8. Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме. Глава IV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 9. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 10. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 18874,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 6900,0 тыс. рублей; 2010 год - 5987,0 тыс. рублей; 2011 год - 5987,0 тыс. рублей. 11. Профилактика осложнений сахарного диабета: 1) обеспечение средствами индивидуального контроля больных сахарным диабетом: приобретение глюкометров для особо нуждающихся больных, с впервые выявленным сахарным диабетом (по решению врачебной комиссии): из расчета стоимости 1 глюкометра - 2,8 тыс. рублей: в 2009 году - 280,0 тыс. рублей; в 2010 году - 280,0 тыс. рублей; в 2011 году - 280,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 840,0 тыс. рублей; приобретение тест-полосок для наиболее нуждающихся категорий больных сахарным диабетом (лица с плохо компенсированным диабетом, беременные, дети, плохо видящие лица, больные с ампутированными конечностями и другие категории больных сахарным диабетом по решению врачебной комиссии): из расчета стоимости 1 упаковки тест-полосок - 0,5 тыс. рублей: в 2009 году - 5370,0 тыс. рублей; в 2010 году - 4661,0 тыс. рублей; в 2011 году - 4577,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 14608,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 5650,0 тыс. рублей; в 2010 году - 4941,0 тыс. рублей; в 2011 году - 4857,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 15448,0 тыс. рублей; 2) организация и оснащение школ для больных сахарным диабетом: приобретение тест-полосок для глюкометров, ланцетов для взятия крови, тест-полосок для определения кетоновых тел в моче, тест-полосок для определения микроальбуминурии, обучающих материалов (диски, кассеты, программы, плакаты, литература): из расчета стоимости 1 упаковки тест-полосок для глюкометров - 0,5 тыс. рублей: в 2009 году - 42,0 тыс. рублей; в 2010 году - 42,0 тыс. рублей; в 2011 году - 42,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 126,0 тыс. рублей; приобретение ланцетов для взятия крови: из расчета стоимости 1 ланцета для взятия крови - 0,04 тыс. рублей: в 2011 году - 12,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 12,0 тыс. рублей; приобретение тест-полосок для определения кетоновых тел в моче: из расчета стоимости 1 упаковки тест-полосок для определения кетоновых тел в моче - 0,04 тыс. рублей: в 2011 году - 2,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 2,0 тыс. рублей; приобретение тест-полосок для определения микроальбуминурии: из расчета стоимости 1 упаковки тест-полосок для определения микроальбуминурии - 0,1 тыс. рублей: в 2011 году - 50,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 50,0 тыс. рублей; приобретение обучающих материалов (диски, кассеты, программы, плакаты, литература) в 2011 году - 20,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 20,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 42,0 тыс. рублей; в 2010 году - 42,0 тыс. рублей; в 2011 году - 126,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 210,0 тыс. рублей; 3) обеспечение функционирования областного регистра лиц, больных сахарным диабетом: приобретение расходных материалов для оснащения регистра: в 2009 году - 10,0 тыс. рублей; в 2010 году - 10,0 тыс. рублей; в 2011 году - 10,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 30,0 тыс. рублей; оплата по договору подряда лицам, привлеченным к работе по ведению регистра: в 2009 году - 50,0 тыс. рублей; в 2010 году - 50,0 тыс. рублей; в 2011 году - 50,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 150,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 60,0 тыс. рублей; в 2010 году - 60,0 тыс. рублей; в 2011 году - 60,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 180,0 тыс. рублей; 4) реабилитация больных сахарным диабетом (приобретение средств индивидуального контроля): из расчета стоимости 1 портативного глюкометра и дополнительного лекарственного обеспечения, необходимого для лечения 1 ребенка, - 2,5 тыс. рублей: в 2009 году - 375,0 тыс. рублей; в 2010 году - 375,0 тыс. рублей; в 2011 году - 375,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 1139,0 тыс. рублей; из расчета стоимости 1 портативного глюкометра - 2,8 тыс. рублей: в 2009 году - 14,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 389,0 тыс. рублей; в 2010 году - 375,0 тыс. рублей; в 2011 году - 375,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 1139,0 тыс. рублей. 12. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете: внедрение новых технологий диагностики и лечения сахарного диабета, в том числе: определение гликозилированного гемоглобина, определение микроальбуминурии: из расчета стоимости 1 анализа - 0,17 тыс. рублей: в 2009 году - 499,0 тыс. рублей; в 2010 году - 499,0 тыс. рублей; в 2011 году - 499,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 1497,0 тыс. рублей; приобретение 1 инсулиновой помпы с расходными материалами (иглы, катетеры, картриджи) для работы с системой постоянного мониторирования глюкозы в эндокринологическом отделении государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница": приобретение 1 помпы с расходными материалами (иглы, катетеры, картриджи) в 2009 году - 260,0 тыс. рублей: приобретение расходных материалов (иглы, катетеры, картриджи) в 2010 году для одной системы постоянного мониторирования глюкозы - 70,0 тыс. рублей; приобретение расходных материалов (иглы, катетеры, картриджи) для одной системы постоянного мониторирования глюкозы в 2011 году - 70,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 400,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 759,0 тыс. рублей; в 2010 году - 569,0 тыс. рублей; в 2011 году - 569,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 1897,0 тыс. рублей. 13. Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме. Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 14. Организация управления и механизм реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с положениями главы V Программы. Глава VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 15. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения целевых индикаторов и показателей 2008 года и целевых индикаторов и показателей 2011 года, представленных в таблице 2 Программы. 16. В ходе реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей: снижение и стабилизация доли осложнений при сахарном диабете до 28 процентов; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа, мужчин - до 53,5 года, женщин - до 64,5 года; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа, мужчин - до 71,5 года, женщин - до 73,5 года; 17. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в таблице 2 Программы. 18. Предполагаемый экономический эффект подпрограммы будет достигнут за счет снижения доли осложнений при сахарном диабете, увеличения средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчин, женщин), увеличения средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчин, женщин). 19. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении средней продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных сахарным диабетом. Приложение к подпрограмме "Сахарный диабет" Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет" ----T------------------T------------------------T---------T---------------¬ ¦ N ¦ Направление ¦ Финансирование ¦ Всего ¦ Исполнитель ¦ ¦п/п¦ осуществления ¦ по годам (тыс. рублей) ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ по подпрограмме +-------T-------T--------+---------+ ¦ ¦ ¦"Сахарный диабет" ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2009 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦2011 годы¦ ¦ +---+------------------+-------+-------+--------+---------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+------------------+-------+-------+--------+---------+---------------+ ¦ 1 ¦Профилактика ¦ 6141,0¦ 5418,0¦ 5418,0¦ 16977,0¦Министерство ¦ ¦ ¦осложнений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦сахарного диабета:¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ГМЛПУЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧОКБ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ 5650,0¦ 4941,0¦ 4857,0¦ 15448,0¦ -"- ¦ ¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сахарным диабетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация и ¦ 42,0¦ 42,0¦ 126,0¦ 210,0¦ -"- ¦ ¦ ¦оснащение школ для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных сахарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ 60,0¦ 60,0¦ 60,0¦ 180,0¦ -"- ¦ ¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистра лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных сахарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитация ¦ 389,0¦ 375,0¦ 375,0¦ 1139,0¦Министерство ¦ ¦ ¦больных сахарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦диабетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ +---+------------------+-------+-------+--------+---------+---------------+ ¦ 2 ¦Совершенствование ¦ 759,0¦ 569,0¦ 569,0¦ 1897,0¦ -"- ¦ ¦ ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при сахарном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабете: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение новых ¦ 759,0¦ 569,0¦ 569,0¦ 1897,0¦ -"- ¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения сахарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 6900,0¦ 5987,0¦ 5987,0¦ 18874,0¦ ¦ L---+------------------+-------+-------+--------+---------+---------------- -------------------------------- <*> В таблице использованы следующие сокращения: ГМЛПУЗ ЧОКБ - государственное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница". Приложение 2 к областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2009 - 2011 годы" ПАСПОРТ подпрограммы "Туберкулез" Наименование - подпрограмма "Туберкулез" (далее - подпрограмма) подпрограммы Основание - распоряжение Губернатора Челябинской области от 4 для принятия решения апреля 2008 года N 445-р "О создании рабочей о разработке группы" подпрограммы Государственный - Правительство Челябинской области заказчик подпрограммы Государственный - Министерство здравоохранения Челябинской области заказчик - координатор подпрограммы Разработчик - Министерство здравоохранения Челябинской области подпрограммы Цели подпрограммы - стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулеза в Челябинской области, увеличение выявляемости, снижение уровня заболеваемости туберкулезом, инвалидности и смертности от туберкулеза Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц; совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза; совершенствование методов диагностики, лечения туберкулеза и комплексных программ медико- социальной реабилитации больных туберкулезом; оснащение государственных противотуберкулезных учреждений здравоохранения Челябинской области современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы - заболеваемость туберкулезом на территории и показатели Челябинской области на 100 тыс. населения; подпрограммы заболеваемость туберкулезом детей на территории Челябинской области на 100 тыс. детского населения; доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения Срок реализации - 2009 - 2011 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы за счет финансирования средств областного бюджета - 20205,0 тыс. рублей, в подпрограммы том числе по годам: 2009 год - 7805,0 тыс. рублей; 2010 год - 6200,0 тыс. рублей; 2011 год - 6200,0 тыс. рублей Ожидаемые результаты - снижение и стабилизация уровня заболеваемости реализации туберкулезом на территории Челябинской области до подпрограммы 73 случаев на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация заболеваемости туберкулезом детей на территории Челябинской области до 4,7 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения до 76 процентов. Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. У больных, страдающих туберкулезом, решающим фактором социально-экономического характера является снижение уровня и качества жизни. 2. Не все группы населения охвачены профилактическими медицинскими осмотрами, проводимыми с целью раннего выявления туберкулеза. 3. Необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при туберкулезе, оптимизации лечения больных туберкулезом, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений при туберкулезе, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием, в том числе путем укрепления материально-технической базы государственных противотуберкулезных учреждений здравоохранения. Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 4. Целями подпрограммы являются стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулеза в Челябинской области, увеличение выявляемости, снижение уровня заболеваемости туберкулезом, инвалидности и смертности от туберкулеза. 5. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц; совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза; совершенствование методов диагностики, лечения туберкулеза и комплексных программ медико-социальной реабилитации больных туберкулезом; оснащение государственных противотуберкулезных учреждений здравоохранения Челябинской области современным медицинским и технологическим оборудованием. 6. Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах. Глава IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям: 1) совершенствование методов выявления, диагностики, лечения туберкулеза, реабилитация больных туберкулезом: формирование и обеспечение системы государственного мониторинга лечения и лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза; приобретение автотранспорта в целях обеспечения доступности специализированной противотуберкулезной помощи населению Челябинской области для государственных противотуберкулезных учреждений здравоохранения Челябинской области: совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза; 2) методическое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения. Глава V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 8. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 20205,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 7805,0 тыс. рублей; 2010 год - 6200,0 тыс. рублей; 2011 год - 6200,0 тыс. рублей. 10. Совершенствование методов выявления, диагностики, лечения туберкулеза и реабилитации больных туберкулезом: 1) формирование и обеспечение деятельности системы государственного мониторинга лечения и лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, основанной на персональном учете больных (заключение договоров подряда для ведения мониторинга, приобретение компьютеров, принтеров, аппаратов факсимильной связи, лицензионных программных продуктов): из расчета стоимости установки локальной сети для 1 учреждения здравоохранения - 200,0 тыс. рублей: в 2009 году - 1000,0 тыс. рублей; ведение мониторинга в 2009 году - 605,0 тыс. рублей; в 2009 году - 1605,0 тыс. рублей; в 2010 году - без финансирования; в 2011 году - без финансирования; всего по мероприятию на 2009 - 2011 годы - 1605,0 тыс. рублей; 2) приобретение автотранспорта в целях обеспечения доступности специализированной противотуберкулезной помощи населению Челябинской области для государственных противотуберкулезных учреждений здравоохранения Челябинской области: из расчета стоимости 1 автомобиля - 350,0 тыс. рублей; в 2009 году - 700,0 тыс. рублей; в 2010 году - 700,0 тыс. рублей; в 2011 году - 700,0 тыс. рублей; из расчета стоимости 1 автомобиля - 250,0 тыс. рублей; в 2009 году - 250,0 тыс. рублей; в 2010 году - 250,0 тыс. рублей; в 2011 году - 250,0 тыс. рублей; страхование автотранспорта: в 2009 году - 50,0 тыс. рублей; в 2010 году - 50,0 тыс. рублей; в 2011 году - 50,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 1000,0 тыс. рублей; в 2010 году - 1000,0 тыс. рублей; в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей; всего в 2009 - 2011 годах - 3000,0 тыс. рублей; 3) совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза - приобретение комплекса оборудования для государственных противотуберкулезных учреждений здравоохранения Челябинской области (ламинарный шкаф, центрифуга типа ОПН-3, ПЦР-лаборатория, встряхиватель, другое лабораторное оборудование и расходные материалы): из расчета стоимости 1 ламинарного шкафа - 420,0 тыс. рублей: в 2009 году - 1360,0 тыс. рублей; в 2010 году - 1360,0 тыс. рублей; в 2011 году - 1360,0 тыс. рублей; из расчета стоимости 1 центрифуги - 230,0 тыс. рублей: в 2009 году - 1840,0 тыс. рублей; в 2010 году - 1840,0 тыс. рублей; в 2011 году - 1840,0 тыс. рублей; из расчета стоимости 1 ПЦР-лаборатории - 1800,0 тыс. рублей: в 2009 году - 1800,0 тыс. рублей; в 2010 году - 1800,0 тыс. рублей; в 2011 году - 1800,0 тыс. рублей; из расчета стоимости 1 встряхивателя - 20,0 тыс. рублей: в 2009 году - 100,0 тыс. рублей; в 2010 году - 100,0 тыс. рублей; в 2011 году - 100,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 5100,0 тыс. рублей; в 2010 году - 5100,0 тыс. рублей; в 2011 году - 5100,0 тыс. рублей; всего в 2009 - 2011 годы - 15300,0 тыс. рублей. 11. Методическое обеспечение деятельности государственных противотуберкулезных учреждений здравоохранения Челябинской области (издание плакатов, брошюр, подготовка и тиражирование методических материалов): из расчета стоимости издания плакатов, брошюр - 60,0 тыс. рублей: в 2009 году - 60,0 тыс. рублей; в 2010 году - 60,0 тыс. рублей; в 2011 году - 60,0 тыс. рублей; из расчета стоимости подготовки и тиражирования методических материалов - 40,0 тыс. рублей: в 2009 году - 40,0 тыс. рублей; в 2010 году - 40,0 тыс. рублей; в 2011 году - 40,0 тыс. рублей; итого по мероприятию: в 2009 году - 100,0 тыс. рублей; в 2010 году - 100,0 тыс. рублей; в 2011 году - 100,0 тыс. рублей; всего в 2009 - 2011 годах - 300,0 тыс. рублей. 12. Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме. Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 13. Организация управления и механизм реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями главы V подпрограммы. Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 14. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем сравнения целевых индикаторов и показателей 2008 года с целевыми индикаторами и показателями 2011 года, представленными в таблице 2 Программы. В ходе реализации подпрограммы планируется достижение следующих индикаторов и показателей: снижение и стабилизация уровня заболеваемости туберкулезом на территории Челябинской области до 73 случаев на 100 тыс. населения; снижение и стабилизация уровня заболеваемости туберкулезом детей на территории Челябинской области до 4,7 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения до 76 процентов. 15. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в таблице 2 Программы. 16. Предполагаемый экономический эффект подпрограммы будет достигнут за счет снижения уровня заболеваемости туберкулезом населения Челябинской области, увеличения доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения, снижения инвалидности и смертности от туберкулеза населения Челябинской области. 17. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни и увеличении ее продолжительности, сохранении трудового потенциала больных туберкулезом, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения туберкулеза. Приложение к подпрограмме "Туберкулез" Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Туберкулез" ----T--------------------T------------------------------------T-------T--------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Финансирование по годам ¦ Всего ¦ Исполнитель ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦ (тыс. рублей) ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ по направлениям ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦ +------T--------------T--------------+-------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2009 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ +---+--------------------+------+--------------+--------------+-------+--------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+--------------------+------+--------------+--------------+-------+--------------------+ ¦ 1 ¦Совершенствование ¦7705,0¦ 6100,0¦ 6100,0¦19905,0¦Министерство ¦ ¦ ¦методов выявления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦диагностики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области,¦ ¦ ¦лечения туберкулеза,¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственные ¦ ¦ ¦реабилитация больных¦ ¦ ¦ ¦ ¦противотуберкулезные¦ ¦ ¦туберкулезом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирование ¦1605,0¦ без ¦ без ¦ 1605,0¦ -"- ¦ ¦ ¦и обеспечение ¦ ¦финансирования¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга лечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и лекарственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устойчивости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возбудителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулеза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦1000,0¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 3000,0¦ -"- ¦ ¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в целях обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противотуберкулезной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противотуберкулезных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствование ¦5100,0¦ 5100,0¦ 5100,0¦15300,0¦ -"- ¦ ¦ ¦лабораторной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулеза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+------+--------------+--------------+-------+--------------------+ ¦ 2 ¦Методическое ¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 300,0¦ -"- ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+------+--------------+--------------+-------+--------------------+ ¦ ¦Итого ¦7805,0¦ 6200,0¦ 6200,0¦20205,0¦ ¦ L---+--------------------+------+--------------+--------------+-------+--------------------- Приложение 3 к областной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2011 годы ПАСПОРТ подпрограммы "Онкология" Наименование - подпрограмма "Онкология" (далее - подпрограмма) подпрограммы Основание для - распоряжение Губернатора Челябинской области от 4 разработки подпрограммы апреля 2008 года N 445-р "О создании рабочей группы" Государственный - Правительство Челябинской области заказчик подпрограммы Разработчик - Министерство здравоохранения Челябинской области подпрограммы Государственный - Министерство здравоохранения Челябинской области заказчик - координатор подпрограммы Цель подпрограммы - снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности от онкологических заболеваний Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний, раннего выявления опухолевых и предраковых заболеваний; обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях; совершенствование и внедрение телекоммуникационных технологий; разработка и внедрение современных противоопухолевых лекарственных средств; строительство специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы и - доля больных с визуальными локализациями показатели подпрограммы злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет; доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году Срок реализации - 2009 - 2011 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы финансирования составляет 62000,0 тыс. рублей, из них: подпрограммы за счет средств федерального бюджета - 33000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 33000,0 тыс. рублей; 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; за счет средств областного бюджета - 29000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 12228,0 тыс. рублей; 2010 год - 10320,0 тыс. рублей; 2011 год - 6452,0 тыс. рублей Ожидаемые результаты - улучшение показателей, характеризующих раннее реализации подпрограммы выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 48,9 процента; снижение и стабилизация доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 29,5 процента Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. Остаются крайне высокими показатели инвалидности вследствие злокачественных новообразований. Высока доля больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза. 2. Недостаточна организация профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления онкологических заболеваний. 3. Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях, улучшению качества проводимого лечения больных с онкологическими заболеваниями, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений, увеличению средней продолжительности и улучшению качества жизни больных. Глава II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 4. Целью подпрограммы является снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности от онкологических заболеваний. 5. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний, раннего выявления опухолевых и предраковых заболеваний; обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях; совершенствование и внедрение телекоммуникационных технологий; разработка и внедрение современных противоопухолевых лекарственных средств; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. 6. Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах. Глава III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям: 1) профилактика, диагностика, лечение онкологических больных: внедрение новых технологий диагностики онкологических заболеваний; внедрение современных технологий лечения онкологических заболеваний; 2) строительство специализированных медицинских учреждений. 8. Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме. Глава IV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 9. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. 10. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 62000,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 33000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 33000,0 тыс. рублей; 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; за счет средств областного бюджета - 29000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 12228,0 тыс. рублей; 2010 год - 10320,0 тыс. рублей; 2011 год - 6452,0 тыс. рублей. 11. Профилактика, диагностика, лечение онкологических больных: 1) внедрение новых технологий диагностики онкологических заболеваний (приобретение рентгенодиагностического аппарата экспертного класса, расходные материалы, сервисное и техническое обслуживание) за счет средств областного бюджета: в 2009 году - 12228,0 тыс. рублей; в 2010 году - 10320,0 тыс. рублей; в 2011 году - без финансирования; всего на 2009 - 2011 годы - 22548,0 тыс. рублей; 2) внедрение современных технологий лечения онкологических заболеваний (приобретение комплекса для брахитерапии рака предстательной железы) за счет средств областного бюджета: в 2009 году - без финансирования; в 2010 году - без финансирования; в 2011 году - 6452,0 тыс. рублей; всего на 2009 - 2011 годы - 6452,0 тыс. рублей. 12. Строительство межрайонного онкологического диспансера в городе Магнитогорске (2-я очередь): в 2009 году - 33000,0 тыс. рублей; в 2010 году - без финансирования; в 2011 году - без финансирования; всего на 2009 - 2011 годы - 33000,0 тыс. рублей. 13. Объем финансирования подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме. Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 14. Организация управления и механизм реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с положениями главы V Программы. Глава VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 15. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения целевых индикаторов и показателей 2008 года и целевых индикаторов и показателей 2011 года, представленных в таблице 2 Программы. В ходе реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей: улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 48,9 процента; снижение и стабилизация доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 29,5 процента. 16. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в таблице 2 Программы. 17. Предполагаемый экономический эффект будет достигнут за счет снижения уровня инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях. 18. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении средней продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения злокачественных новообразований. Приложение к подпрограмме "Онкология" Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Онкология" ----T---------------T--------------------------------------------T-------T---------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Финансирование по годам ¦ Всего ¦ Исполнитель ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦ (тыс. рублей) ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦по направлениям¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T--------------T--------------+-------+---------------+ ¦ ¦ ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦2009 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ +---+---------------+--------------+--------------+--------------+-------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+---------------+--------------+--------------+--------------+-------+---------------+ ¦ 1 ¦Профилактика, ¦ 12228,0¦ 10320,0¦ 6452,0¦29000,0¦Министерство ¦ ¦ ¦диагностика, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦лечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦онкологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ГЛПУ ¦ ¦ ¦больных: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Челябинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онкологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение новых¦ 12228,0¦ 10320,0¦ без ¦22548,0¦ -"- ¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онкологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение ¦ без ¦ без ¦6452,0 ¦ 6452,0¦ -"- ¦ ¦ ¦современных ¦финансирования¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онкологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+--------------+--------------+--------------+-------+---------------+ ¦Итого ¦ 12228,0¦ 10320,0¦ 6452,0¦29000,0¦ ¦ +-------------------+--------------+--------------+--------------+-------+---------------+ ¦ Финансирование за счет средств федерального бюджета ¦ ¦ в рамках подпрограммы "Онкология" федеральной целевой программы ¦ ¦ "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" ¦ ¦ (2007 - 2011 годы) ¦ +---T---------------T--------------T--------------T--------------T-------T---------------+ ¦ 2 ¦Строительство ¦ 33000,0¦ без ¦ без ¦33000,0¦Министерство ¦ ¦ ¦межрайонного ¦ ¦финансирования¦финансирования¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦онкологического¦ ¦ ¦ ¦ ¦и социального ¦ ¦ ¦диспансера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦Магнитогорске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, ¦ ¦ ¦(2-я очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Магнитогорский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской округ¦ +---+---------------+--------------+--------------+--------------+-------+---------------+ ¦ ¦Итого ¦ 33000,0¦ без ¦ без ¦33000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦финансирования¦ ¦ ¦ L---+---------------+--------------+--------------+--------------+-------+---------------- -------------------------------- <*> В таблице использованы следующие сокращения: ГЛПУ "Челябинский областной онкологический диспансер" - государственное лечебно-профилактическое учреждение "Челябинский областной онкологический диспансер". Приложение 4 к областной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2011 годы ПАСПОРТ подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" Наименование - подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" подпрограммы (далее - подпрограмма) Основание - распоряжение Губернатора Челябинской области от 4 для разработки апреля 2008 года N 445-р "О создании рабочей группы" подпрограммы Государственный - Правительство Челябинской области заказчик подпрограммы Разработчик - Министерство здравоохранения Челябинской области подпрограммы Государственный - Министерство здравоохранения Челябинской области заказчик - координатор подпрограммы Цели подпрограммы - стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая разработку информационных материалов и образовательных программ для населения; разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем; совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам; совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем; оснащение специализированных медицинских учреждений современным медицинским и технологическим оборудованием Целевые индикаторы - заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; и показатели заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского подпрограммы населения; заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения; доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля; количество подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем Срок реализации - 2009 - 2011 годы подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы за счет финансирования средств областного бюджета - 11603,0 тыс. рублей, в подпрограммы том числе по годам: 2009 год - 6065,0 тыс. рублей; 2010 год - 2770,0 тыс. рублей; 2011 год - 2768,0 тыс. рублей Ожидаемые результаты - снижение и стабилизация заболеваемости сифилисом до реализации 50,3 случая на 100 тыс. населения; подпрограммы снижение и стабилизация заболеваемости детей сифилисом до 2,3 случая на 100 тыс. детского населения; снижение и стабилизация заболеваемости детей гонореей до 1,1 случая на 100 тыс. детского населения; увеличение доли специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля до 40 процентов; увеличение числа подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 2 Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 1. Ежегодно увеличивается количество инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем (в том числе случаев заболеваний нейросифилисом), выявленных среди подростков. 2. Развивается резистентность возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам. 3. Необходимо проведение санитарно-просветительских мероприятий и пропаганды здорового образа жизни. Кроме того, следует увеличить количество специализированных медицинских учреждений, изучающих изменчивость возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, организовать проведение исследований, направленных на преодоление терапевтической резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, и совершенствование их диагностики с учетом молекулярных особенностей возбудителей. Глава II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 4. Целями подпрограммы являются стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем. 5. Задачами подпрограммы являются: совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая разработку информационных материалов и образовательных программ для населения; разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем; совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам; совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем; оснащение специализированных медицинских учреждений современным медицинским и технологическим оборудованием. 6. Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах. Глава III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям: 1) совершенствование организации медицинской помощи и улучшение материально-технической базы дерматовенерологической службы: формирование и ведение регистра больных заболеваниями, передаваемыми половым путем; внедрение новых технологий диагностики и лечения инфекций, передающихся половым путем; 2) профилактика, диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем: проведение первичной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, на основе создания информационно-пропагандистской системы. 8. Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме. Глава IV. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 9. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 10. Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет - 11603,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 6065,0 тыс. рублей; 2010 год - 2770,0 тыс. рублей; 2011 год - 2768,0 тыс. рублей. 11. Совершенствование организации медицинской помощи и улучшение материально-технической базы дерматовенерологической службы: 1) формирование и ведение регистра больных заболеваниями, передаваемыми половым путем (обеспечение государственных учреждений здравоохранения дерматовенерологической службы оргтехникой и модемной связью): из расчета стоимости установки локальной сети для 1 учреждения - 200,0 тыс. рублей: Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|