Расширенный поиск

Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 360-П

 

 

                  Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ                  

            И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ           

 

     Основным исполнителем подпрограммы является Главное управление.

     Организацию и  координацию  деятельности  органов  исполнительной

власти  Челябинской  области  по  реализации мероприятий подпрограммы,

контроль за выполнением  указанных  мероприятий  осуществляет  Главное

управление.

     Соисполнители подпрограммы являются ответственными за  выполнение

мероприятий  и целевое использование финансовых средств, выделенных на

реализацию подпрограммы.

     Соисполнители  подпрограммы  могут   создавать   межведомственные

группы, работу которых они организуют и контролируют.

     Реализация подпрограммы осуществляется:

     на  основе  государственных  контрактов  на   поставку   товаров,

выполнение    работ,   оказание   услуг   в   порядке,   установленном

законодательством;

     путем  проведения  конкурса   среди   муниципальных   образований

Челябинской  области  на  лучшую  подготовку граждан к военной службе,

организацию и проведение  призыва  на  военную  службу  на  территории

соответствующего  муниципального  образования (пункт 17 приложения 1 к

подпрограмме)  в  порядке,  установленном   Губернатором   Челябинской

области;

     путем  предоставления  субсидий  на  иные  цели  Государственному

бюджетному        образовательному       учреждению       "Челябинская

общеобразовательная    школа-интернат    с    первоначальной    летной

подготовкой"    для    приобретения    учебно-методических    пособий,

оборудования, мебели для Центра (пункт 5 приложения 1 к  подпрограмме)

в порядке, установленном Правительством Челябинской области;

     реализация  мероприятий,  предусмотренных  пунктами  10,  11,  13

приложения 1 к подпрограмме, будет осуществляться за счет внебюджетных

средств Регионального отделения ДОСААФ России Челябинской области.

     Средства   областного   бюджета   на   реализацию    подпрограммы

предоставляются  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на

очередной финансовый год и плановый  период  в  областном  бюджете  на

указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных

объемов финансирования.

     Главное  управление  на  основе  анализа  выполнения  мероприятий

подпрограммы  и  оценки их эффективности в текущем году уточняет объем

средств, необходимых  для  финансирования  подпрограммы,  и  в  рамках

государственной  программы  представляет  в  установленном  порядке  в

Министерство  экономического  развития  Челябинской   области   реестр

расходных обязательств за счет средств областного бюджета.

     По истечении срока действия подпрограммы Главное  управление  при

необходимости   вносит   в   установленном   порядке  в  Правительство

Челябинской  области  предложения  о  разработке  новой   подпрограммы

допризывной   подготовки   молодежи   Челябинской   области  в  рамках

государственной  программы  "Обеспечение   общественного   порядка   и

противодействие преступности в Челябинской области".

     Соисполнители подпрограммы анализируют ход исполнения мероприятий

подпрограммы  по  своим  направлениям  деятельности  и  информируют  о

достигнутых результатах Главное управление в сроки до 20 февраля года,

следующего за отчетным.

     Годовой отчет о  ходе  реализации  подпрограммы  подготавливается

Главным  управлением  совместно  с  соисполнителями  до  1 марта года,

следующего за отчетным, и направляется в Минэкономразвития Челябинской

области.

 

       Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ      

 

     По итогам реализации первого этапа предполагается  к  концу  2014

года:

     повысить      качество      работы      регионального      центра

военно-патриотического  воспитания  и  подготовки  граждан  к  военной

службе;

     повысить эффективность  использования  объектов,  предназначенных

для  подготовки  граждан  к  военной  службе,  включая образовательные

учреждения, спортивные и спортивно-технические объекты;

     расширить перечень военно-учетных специальностей в соответствии с

потребностями Министерства обороны Российской Федерации;

     увеличить  объем  подготовки   специалистов   в   образовательных

учреждениях  Регионального отделения ДОСААФ России Челябинской области

с учетом имеющейся учебно-материальной базы до 7,5  тысячи  человек  в

год;

     повысить качество подготовки специалистов.

     По итогам реализации второго этапа предполагается  к  концу  2015

года:

     выполнение государственного задания по призыву граждан на военную

службу на 100 процентов;

     увеличение количества  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную

службу,  занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта,

до 35,5 процента от общего количества граждан, подлежащих  призыву  на

военную службу;

     увеличение количества  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную

службу,  имеющих  спортивный  разряд и (или) спортивное звание, до 7,5

процента от общей численности граждан, подлежащих призыву  на  военную

службу.

     Финансирование указанных расходов будет  осуществляться  за  счет

средств   бюджета  Челябинской  области,  а  также  иных  внебюджетных

средств.

 

        Перечень целевых индикативных показателей подпрограммы       

 

----T---------------------------------T--------T--------------------------¬

¦ N ¦           Показатели            ¦  2012  ¦   Динамика показателя    ¦

¦п/п¦                                 ¦  год   ¦        (проценты)        ¦

¦   ¦                                 ¦базовый +--------T--------T--------+

¦   ¦                                 ¦        ¦  2014  ¦  2015  ¦за весь ¦

¦   ¦                                 ¦        ¦  год   ¦  год   ¦ период ¦

+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦1. ¦Выполнение государственного      ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦ 100,0  ¦

¦   ¦задания по призыву граждан на    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦военную службу на 100 процентов  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦2. ¦Увеличение количества граждан,   ¦  28,0  ¦  31,5  ¦  35,5  ¦  7,5   ¦

¦   ¦подлежащих призыву               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦на военную службу, занимающихся  ¦ (5536/ ¦ (6341/ ¦ (7146/ ¦  1610  ¦

¦   ¦военно-прикладными и техническими¦ 20130) ¦ 20130) ¦ 20130) ¦        ¦

¦   ¦видами спорта, до 35,5 процента  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦от общего количества граждан,    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦подлежащих призыву               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦на военную службу                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+

¦3. ¦Увеличение количества граждан,   ¦  6,0   ¦  7,0   ¦  7,5   ¦  1,5   ¦

¦   ¦подлежащих призыву на военную    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦службу, имеющих спортивный разряд¦ (1208/ ¦ (1409/ ¦ (1510/ ¦  302   ¦

¦   ¦и (или) спортивное звание,       ¦ 20130) ¦ 20130) ¦ 20130) ¦        ¦

¦   ¦до 7,5 процента от общей         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦численности граждан,             ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦подлежащих призыву               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦   ¦на военную службу                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

L---+---------------------------------+--------+--------+--------+---------

 

                 Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ                

                       ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ                      

 

     Обоснование  объемов   финансовых   ресурсов,   необходимых   для

реализации подпрограммы, изложено в приложении 2 к подпрограмме.

 

        Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ        

 

     Настоящая методика определяет принципы разработки  и  обоснования

результативности и эффективности подпрограммы.

     Под результатами  реализации  настоящей  подпрограммы  понимается

организация  системы  подготовки  подрастающего поколения к выполнению

конституционного долга, физическая и моральная  подготовка  граждан  к

несению    военной   службы,   формирование   системы   патриотических

мероприятий, что приведет к повышению мотивации молодежи  к  службе  в

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

     Под результативностью мероприятий подпрограммы в целом понимается

мера   соответствия   ожидаемых  результатов  реализации  подпрограммы

поставленной  цели.  Под  эффективностью   понимается   абсолютная   и

сравнительная    экономическая    выгодность    выполнения   комплекса

программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

     Оценка ожидаемых результатов реализации  подпрограммы  проводится

на  основании индикативных показателей. В качестве исходных данных для

проведения  оценки  эффективности  используются   официальные   данные

результата призыва на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

     Оценка показателей производится путем  сравнения  их  фактических

значений  с прогнозными значениями на текущий год и сравнения с годом,

предшествующим прогнозному.

     В   подпрограмме   для   оценки   эффективности   ее   реализации

используются следующие показатели:

     выполнение   государственного   задания   по   призыву    граждан

Челябинской области на военную службу на 100 процентов;

     увеличение количества  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную

службу,  занимающихся  военно-прикладными и техническими видами спорта

(в процентах от  общего  количества  граждан,  подлежащих  призыву  на

военную службу);

     увеличение количества  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную

службу,  имеющих  спортивный  разряд  и  (или)  спортивное  звание 

процентах от общей численности граждан, подлежащих призыву на  военную

службу).

     Значение индикативных показателей рассчитывается по формулам:

     1.  Выполнение  государственного  задания  по   призыву   граждан

Челябинской области на военную службу:

 

     A x 100

    ---------, где:

        B

 

     A - количество граждан, которых планируется призвать  на  военную

службу в текущем году;

     B - количество граждан, призванных на военную  службу  в  текущем

году.

     2. Количество граждан,  подлежащих  призыву  на  военную  службу,

занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта:

 

     A x 100

    ---------, где:

        B

 

     A - количество граждан, подлежащих  призыву  на  военную  службу,

занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта;

     B - общее  количество  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную

службу.

     3. Количество граждан,  подлежащих  призыву  на  военную  службу,

имеющих спортивное звание и (или) спортивный разряд:

 

     A x 100

    ---------, где:

        B

 

     A - количество граждан, подлежащих  призыву  на  военную  службу,

имеющих спортивное звание и (или) спортивный разряд;

     B - общее  количество  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную

службу.

 

 

 

                                   Приложение 1

                                   к подпрограмме

                                   "Допризывная подготовка молодежи

                                   в Челябинской области"

                                   на 2014 - 2015 годы

 

      (В редакции Постановления Правительства Челябинской области    

                       от 16.12.2014 № 685-1-П)                      

 

                               Система

                        мероприятий подпрограммы

                       

 


N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Срок исполнения

Источник финансирования

Объем финансирования, всего (тыс. рублей)

Финансовые затраты (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

Нормативное, правовое, информационное и методическое обеспечение подпрограммы

1.

Подготовка проекта постановления Губернатора Челябинской области "Об итогах подготовки граждан к военной службе"

Главное управление, военный комиссариат Челябинской области (по согласованию)

ежегодно

без финансирования

-

-

-

2.

Подготовка проекта постановления Губернатора Челябинской области "О проведении в 2014 - 2015 годах конкурса среди муниципальных образований Челябинской области на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу"

Главное управление

2014 год

без финансирования

-

-

-

3.

Разработка плана мероприятий допризывной подготовки молодежи в образовательных учреждениях и структурных подразделениях Регионального отделения ДОСААФ России Челябинской области

Главное управление, Региональное отделение ДОСААФ России Челябинской области (по согласованию)

ежегодно

без финансирования

-

-

-

4.

Мониторинг наличия кабинетов ОБЖ <*>, БЖД <*> и состояния учебно-материальной базы в образовательных организациях Челябинской области

Минобрнауки

ежегодно

без финансирования

-

-

-

5.

Предоставление субсидий на иные цели государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Областной Центр дополнительного образования детей" для приобретения учебно-методических пособий, оборудования и мебели для регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе

Минобрнауки

2014 год

областной бюджет

250,0

250,0

-

6.

Учебно-методические сборы с преподавателями ОБЖ и БЖД

Минобрнауки, Военный комиссариат Челябинской области (по согласованию)

ежегодно

без финансирования

-

-

-

7.

"Круглый стол" с участием представителей Общественной палаты Челябинской области, родительского комитета при военном комиссариате Челябинской области и других общественных и ветеранских организаций по вопросам подготовки молодежи к службе в армии

Главное управление, военный комиссариат Челябинской области (по согласованию)

ежегодно

без финансирования

-

-

-

8.

Освещение в средствах массовой информации и Интернете передового опыта подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

Главное управление

ежегодно

без финансирования

-

-

-

 

Итого по разделу

 

 

 

250,0

250,0

-

 

в том числе:

 

 

 

-

-

-

 

областной бюджет

 

 

 

250,0

250,0

-

 

внебюджетные средства

 

 

-

-

-

Военно-патриотическое воспитание

9.

Проведение социально-патриотической акции "День призывника" в муниципальных образованиях Челябинской области

Главное управление, военный комиссариат Челябинской области (по согласованию)

один раз в полугодие

без финансирования

-

-

-

10.

Проведение спартакиады "Будущий воин" в образовательных организациях Регионального отделения ДОСААФ России Челябинской области

Главное управление, Региональное отделение ДОСААФ России Челябинской области (по согласованию)

ежегодно

внебюджетные средства

100,0

50,0

50,0

11.

Организация выставок, экспозиций музеев и других мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России

Главное управление, Региональное отделение ДОСААФ России Челябинской области (по согласованию)

ежегодно

внебюджетные средства

100,0

50,0

50,0

12.

Проведение дней "открытых дверей" в воинских частях, дислоцированных на территории Челябинской области

Главное управление

ежегодно

без финансирования

-

-

-

13.

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и другим дням воинской славы и памятным датам России, профессиональным праздникам и памятным дням Вооруженных Сил Российской Федерации

Главное управление, Региональное отделение ДОСААФ России Челябинской области (по согласованию)

ежегодно

внебюджетные средства

300,0

150,0

150,0

14.

Совершенствование работы регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Областной Центр дополнительного образования детей"

Минобрнауки

ежегодно

без финансирования

-

-

-

15.

Проведение военно-спортивных игр

Минобрнауки

ежегодно

без финансирования

-

-

-

16.

Проведение военно-патриотических мероприятий во взаимодействии с правоохранительными и военными органами Челябинской области (День защитника Отечества; День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; мероприятия по проведению дней воинской славы России, памятных дат России, профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации с участием представителей органов исполнительной власти Челябинской области)

Главное управление

ежегодно

без финансирования

-

-

-

17.

Проведение в 2014 - 2015 годах конкурса среди муниципальных образований Челябинской области на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу в порядке, установленном Губернатором Челябинской области

Главное управление

2014 - 2015 годы

областной бюджет

650,0

650,0

-

 

Итого по разделу

 

 

 

1150,0

900,0

250,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

650,0

650,0

-

 

внебюджетные средства

 

 

 

500,0

250,0

250,0

Развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта

18.

Организация и проведение областных, всероссийских, международных соревнований и мероприятий, командирование участников на всероссийские и международные соревнования и мероприятия по техническим и военно-прикладным видам спорта среди различных возрастных групп населения в соответствии с единым календарным планом, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области

Минспорт

2014 - 2015 годы

областной бюджет

1300,0

1100,0

200,0

 

Итого по разделу

 

 

 

1300,0

1100,0

200,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

1300,0

1100,0

200,0

 

Всего по подпрограмме

 

 

 

2700,0

2250,0

450,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

2200,0

2000,0

200,0

 

внебюджетные средства

 

 

 

500,0

250,0

250,0


Информация по документу
Читайте также