Расширенный поиск

Постановление Губернатора Тюменской области от 03.03.2003 № 61

|      |условий договоров, возмещение         |    |    |    |    |    |
|      |причиненных организацией убытков      |    |    |    |    |    |
|      |                                      |    |    |    |    |    |
|——————|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|
|22502 |выявленные убытки прошлых лет         |    |    |    |    |    |
|——————|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|
|22503 |суммы дебиторской задолженности, в    |    |    |    |    |    |
|      |отношении которой истек срок исковой  |    |    |    |    |    |
|      |давности, и прочие долги, нереальные  |    |    |    |    |    |
|      |для взыскания                         |    |    |    |    |    |
|      |                                      |    |    |    |    |    |
|——————|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|
|      |Непредвиденные расходы                |    |    |    |    |    |
|——————|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|
|22600 |Затраты на оплату труда               |    |    |    |    |    |
|——————|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|
|22700 |Расчеты с бюджетом                    |    |    |    |    |    |
|——————|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|
|22701 |отчисления от прибыли в областной     |    |    |    |    |    |
|      |бюджет                                |    |    |    |    |    |
|      |                                      |    |    |    |    |    |
|——————|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|
|22800 |Выплаты по кредитам и займам          |    |    |    |    |    |
|——————|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|
|30000 |ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА            |    |    |    |    |    |
|——————|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|
|31000 |Остатки средств на счетах на конец    |    |    |    |    |    |
|      |периода                               |    |    |    |    |    |
|      |                                      |    |    |    |    |    |
|——————|——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|

 

          Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
                       на планируемый период

 

      1. Показатели экономической эффективности деятельности
      _______________________________________________________
                    (наименование предприятия)
                    на ____________________ год
                       (планируемый период)

 

                                                      (тыс. рублей)
|———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|   |                         |I       |II      |III     |IV      а  |
|   |                         |квартал |квартал |квартал |квартал |год |
|———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|1  |Выручка (нетто) от       |        |        |        |        |    |
|   |продажи товаров,         |        |        |        |        |    |
|   |продукции, работ, услуг  |        |        |        |        |    |
|   |(за вычетом налога на    |        |        |        |        |    |
|   |добавленную              |        |        |        |        |    |
|   |стоимость,    акцизов и  |        |        |        |        |    |
|   |других                   |        |        |        |        |    |
|   |обязательных платежей)   |        |        |        |        |    |
|———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|2  |Чистая прибыль (убыток)  |        |        |        |        |    |
|———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|3  |Чистые активы            |        |        |        |        |    |
|———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|4  |Часть прибыли, подлежащая|        |        |        |        |    |
|   |перечислению в областной |        |        |        |        |    |
|   |бюджет <*>               |        |        |        |        |    |
|   |                         |        |        |        |        |    |
|———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|

 

    --------------------------------
    <*>  Указывается  часть чистой прибыли предприятия, планируемая
к  перечислению  в  областной  бюджет  в планируемом году по итогам
деятельности  предприятия  за  предшествующий  год  за  пользование
государственным имуществом.

 

             2. Дополнительные показатели деятельности
      _______________________________________________________
                    (наименование предприятия)
                    на ____________________ год
                       (планируемый период)
                                                      (тыс. рублей)
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|    |                        |I       |II      |III     |IV      а  |
|    |                        |квартал |квартал |квартал |квартал |год |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|1   |Объем производства в    |        |        |        |        |    |
|    |натуральном выражении   |        |        |        |        |    |
|    |по основным видам       |        |        |        |        |    |
|    |деятельности            |        |        |        |        |    |
|    |                        |        |        |        |        |    |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|1.1 |                        |        |        |        |        |    |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|1.2 |                        |        |        |        |        |    |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|1.3 |                        |        |        |        |        |    |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|1.4 |                        |        |        |        |        |    |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|1.5 |                        |        |        |        |        |    |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|1.6 |Объем подрядных работ к |        |        |        |        |    |
|    |общему объему подрядных |        |        |        |        |    |
|    |работ, выполняемых за   |        |        |        |        |    |
|    |счет:                   |        |        |        |        |    |
|    |- федерального          |        |        |        |        |    |
|    |бюджета;  - областного  |        |        |        |        |    |
|    |бюджета;    - местного  |        |        |        |        |    |
|    |бюджета                 |        |        |        |        |    |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|2   |Среднесписочная         |        |        |        |        |    |
|    |численность (человек)   |        |        |        |        |    |
|    |                        |        |        |        |        |    |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|3   |Среднемесячная          |        |        |        |        |    |
|    |заработная плата        |        |        |        |        |    |
|    |(рублей)                |        |        |        |        |    |
|    |                        |        |        |        |        |    |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|4   |Затраты на социальное   |        |        |        |        |    |
|    |обеспечение и           |        |        |        |        |    |
|    |здравоохранение (тыс.   |        |        |        |        |    |
|    |рублей)                 |        |        |        |        |    |
|    |                        |        |        |        |        |    |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|
|5   |Затраты на реализацию   |        |        |        |        |    |
|    |экологических программ  |        |        |        |        |    |
|    |(тыс. рублей)           |        |        |        |        |    |
|    |                        |        |        |        |        |    |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————|

 

               3. Прогноз показателей экономической
                    эффективности деятельности
      _______________________________________________________
                    (наименование предприятия)
           на ____________________________________ годы
               (два года, следующих за планируемым)

 

                                                      (тыс. рублей)
|———|—————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|   |                             |___________ год |___________ год |
|   |                             |(год, следующий |(второй год,    |
|   |                             |за планируемым) |следующий    за |
|   |                             |                |планируемым)    |
|———|—————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|1  |Выручка (нетто) от продажи   |                |                |
|   |товаров, продукции, работ,   |                |                |
|   |услуг (за вычетом налога на  |                |                |
|   |добавленную стоимость,       |                |                |
|   |акцизов и других             |                |                |
|   |обязательных платежей)       |                |                |
|   |                             |                |                |
|———|—————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|2  |Чистая прибыль (убыток)      |                |                |
|———|—————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|3  |Чистые активы                |                |                |
|———|—————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|4  |Часть прибыли, подлежащая    |                |                |
|   |перечислению в областной     |                |                |
|   |бюджет <*>                   |                |                |
|   |                             |                |                |
|———|—————————————————————————————|————————————————|————————————————|

 

    --------------------------------
    <*>  Указывается  часть чистой прибыли предприятия, планируемая
к   перечислению  в  областной  бюджет  в  данном  году  по  итогам
деятельности предприятия за предшествующий год.

 

    Примечания.
    1.  (Исключен  -  Постановление Правительства Тюменской области
от 30.11.2012 № 503-п)
    2.  Значения  плановых  показателей  указываются  поквартально,
нарастающим итогом.
    3.     Прогноз    показателей    экономической    эффективности
деятельности  предприятия  на  два  года, следующих за планируемым,
определяется  исходя  из  ожидаемого эффекта реализации мероприятий
программы,  а  также  прогнозов  социально-экономического  развития
страны и области.

 

 

 

    Приложение 2
    к постановлению
    Губернатора Тюменской области
    от 3 марта 2003 г. N 61

 

    Утверждены
    постановлением
    Губернатора Тюменской области
    от _____________ 2002 N ________

 

 

                              ПРАВИЛА
                 РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ
               ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕЙ
           ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ
               ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
                         ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

     (В редакции Постановлений Правительства Тюменской области     

             от 11.08.2008 № 230-п; от 30.11.2012 № 503-п;

             от 27.05.2013 № 186-п)

 

    1.   Руководитель   государственного   унитарного   предприятия
Тюменской   области   ежегодно,   до  1  августа,  представляет  на
рассмотрение  в  орган  исполнительной  власти области,  в  ведении
которого     находится      предприятие    (далее    соответственно

именуются   -  орган  исполнительной  власти области, предприятие),
проект   программы   деятельности   предприятия  на следующий  год,
разработанной   по   установленной   форме  и представляющей  собой
комплекс  мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам
финансирования.    редакции Постановления Правительства Тюменской
области от 11.08.2008 № 230-п)
    Мероприятия  программы  должны  отражать  основные  направления
деятельности   в   планируемом   периоде   по   достижению   целей,
определенных   уставом,   решениями  органов  исполнительной власти

области.  Вместе с проектом   программы   представляется   технико-
экономическое  обоснование  планируемых мероприятий, затрат  на  их
реализацию,  а  также  ожидаемого  эффекта  от  их  выполнения.  
редакции     Постановления    Правительства    Тюменской    области
от 11.08.2008 № 230-п)
    2.    Орган  исполнительной  власти области, рассмотрев  проект
программы деятельности предприятия на следующий  год  и  внеся  при
необходимости в  него  корректировки,  до  1  октября  представляет
проект   в Департамент имущественных отношений Тюменской области на
утверждение.    редакции  Постановления  Правительства  Тюменской
области от 11.08.2008 № 230-п)
    3.  Департамент  имущественных отношений Тюменской области до 1
декабря    утверждает   программы   деятельности   предприятия   на
следующий год.
    4.  Руководитель  предприятия  ежегодно,  до 1 апреля, вместе с
отчетом  о  деятельности  предприятия за прошедший год представляет
в    Департамент    имущественных   отношений   Тюменской   области
предложения    по   уточнению   размера   части   чистой   прибыли,
планируемой  перечислению  в  областной  бюджет  в  текущем году, а
также   при  необходимости  предложения  по  уточнению  показателей
деятельности  предприятия,  предусмотренных программой деятельности
предприятия на текущий год.
    5.   Часть  чистой   прибыли  предприятия  за  предыдущий  год,

предлагаемая  к  перечислению  в  областной  бюджет в текущем году,

определяется  органом  исполнительной  власти  области на основании

данных    годовой    бухгалтерской    отчетности   предприятия   за

предшествующий  год,  норматива  отчислений,  утверждаемого законом

Тюменской  области  об областном бюджете на текущий финансовый год,

и  утвержденной  программы  деятельности предприятия и не позднее 1

мая   направляется  на  рассмотрение  в  департамент  имущественных

отношений    Тюменской    области.       редакции   Постановления

Правительства Тюменской области от 27.05.2013 № 186-п)

    6.   Подготовка   решений,   предусмотренных  пунктами  2  и  5
настоящих    Правил,   осуществляется   балансовой   комиссией   по
рассмотрению деятельности государственных унитарных предприятий. 
редакции     Постановления    Правительства    Тюменской    области
от 30.11.2012 № 503-п)
    7.  (Исключен  -  Постановление Правительства Тюменской области
от 27.05.2013 № 186-п)
    8.   Контроль   за  перечислением  в  областной  бюджет  части

прибыли  предприятия  осуществляется  органом исполнительной власти

области   и   департаментом   имущественных   отношений   Тюменской

области.  (В редакции Постановления Правительства Тюменской области

от 27.05.2013 № 186-п)


Информация по документу
Читайте также