Расширенный поиск

Постановление Правительства Белгородской области от 23.06.2014 № 223-пп

 

 

 

 

 

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества

услуг в сфере социального обслуживания

населения Белгородской области

(2013 - 2018 годы)"

 

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

 

Субъект Российской Федерации: Белгородская область

Категория работников: Социальные работники

 

N п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики

X

9,7

10,2

11,9

12,3

12,7

13,1

126,8

135,1

2.

Число получателей услуг, чел.

X

18 094

18 767

21 429

22 120

22 839

23 557

122,3

130,2

3.

Среднесписочная численность социальных работников, чел.

2 057

1 874

1 847

1 803

1 803

1 803

1 803

96,2

96,2

4.

Численность населения Белгородской области, чел.

1 538 529

1 542 546

1 550 305

1 555 798

1 560 836

1 565 433

1 569 605

101,2

101,8

5.

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

 

6.

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов

X

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

X

X

7.

По Белгородской области, процентов

X

59,0

59,0

68,5

79,0

100,0

100,0

X

X

8.

Средняя заработная плата работников по Белгородской области, руб.

20 002,0

22 220,6

23 168,0

24 555,0

26 059,0

27 749,0

29 673,0

117,3

134,2

9.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

111,1

104,3

106,0

106,1

106,5

106,9

X

X

10.

Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.

10 275

13 104,6

13 669,1

16 820,2

20 586,6

27 749

29 673,0

157,1

226,4

11.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

127,5

104,3

123,1

122,4

134,8

106,9

X

X

12.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов

X

5,10

5,10

5,10

5,10

5,10

5,10

X

X

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

14.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

330,2

383,7

394,5

473,8

579,9

781,7

835,9

1 448,2

3 065,8

15.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей

X

53,5 <*>

10,8

90,1

196,2

398,0

452,2

297,1

1 258,1

 

В том числе:

 

16.

За счет средств консолидированного бюджета Белгородской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

X

50,8

10,2

85,5

186,2

377,7

429,1

282,0

1 088,8

17.

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:

X

1,0

10,2

46,8

67,5

96,4

108,9

124,5

329,8

18.

От реструктуризации сети, млн. рублей

X

0,2

0,3

2,1

2,8

3,6

5,0

5,2

13,8

19.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

X

0,7

9,8

43,7

62,4

90,3

100,8

115,9

307,0

19.1.

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей

X

37,5

5,8

18,7

22,8

32,5

36,3

47,3

116,1

19.2.

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей

X

0,0

4,0

25,0

39,6

57,8

64,5

68,6

190,9

20.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

0,1

0,1

1,0

2,3

2,5

3,1

3,4

9,0

21.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

2,7

0,5

4,6

10,0

20,3

23,1

15,2

58,5

22.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + 21 + 22)

X

53,5

10,8

90,1

196,2

398,0

452,2

297,1

1 147,3

24.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 17 / стр. 15 * 100%)

X

1,8

100,0

51,9

34,4

24,2

24,1

41,9

26,2

25.

Среднесписочная численность иных работников, чел. <**>

X

3 981,0

3 929,0

3 878,0

3 827,0

3 782,0

3 782,0

96,1

95,0

26.

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**>

X

5 855,0

5 776,0

5 681,0

5 630,0

5 585,0

5 585,0

96,2

95,4

 

--------------------------------

<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

<**> - темп роста 2018, 2016 годов к 2013 году

 

 

 


Информация по документу
Читайте также