Расширенный поиск
Постановление Правительства Белгородской области от 23.06.2014 № 223-пп
Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение эффективности и
качества
услуг в сфере социального
обслуживания
населения Белгородской области
(2013 - 2018 годы)"
Показатели нормативов
региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации:
Белгородская область
Категория работников:
Социальные работники
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г. - 2016 г.
|
2014 г. - 2018 г.
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника
отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом
региональной специфики
|
X
|
9,7
|
10,2
|
11,9
|
12,3
|
12,7
|
13,1
|
126,8
|
135,1
|
2.
|
Число получателей услуг, чел.
|
X
|
18 094
|
18 767
|
21 429
|
22 120
|
22 839
|
23 557
|
122,3
|
130,2
|
3.
|
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
|
2 057
|
1 874
|
1 847
|
1 803
|
1 803
|
1 803
|
1 803
|
96,2
|
96,2
|
4.
|
Численность населения Белгородской области, чел.
|
1 538 529
|
1 542 546
|
1 550 305
|
1 555 798
|
1 560 836
|
1 565 433
|
1 569 605
|
101,2
|
101,8
|
5.
|
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной
категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской
Федерации:
|
|
6.
|
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,
процентов
|
X
|
47,5
|
58,0
|
68,5
|
79,0
|
89,5
|
100,0
|
X
|
X
|
7.
|
По Белгородской области, процентов
|
X
|
59,0
|
59,0
|
68,5
|
79,0
|
100,0
|
100,0
|
X
|
X
|
8.
|
Средняя заработная плата работников по Белгородской
области, руб.
|
20 002,0
|
22 220,6
|
23 168,0
|
24 555,0
|
26 059,0
|
27 749,0
|
29 673,0
|
117,3
|
134,2
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
111,1
|
104,3
|
106,0
|
106,1
|
106,5
|
106,9
|
X
|
X
|
10.
|
Среднемесячная заработная плата социальных работников,
руб.
|
10 275
|
13 104,6
|
13 669,1
|
16 820,2
|
20 586,6
|
27 749
|
29 673,0
|
157,1
|
226,4
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
127,5
|
104,3
|
123,1
|
122,4
|
134,8
|
106,9
|
X
|
X
|
12.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде
заработной платы по отдельной категории работников, процентов
|
X
|
5,10
|
5,10
|
5,10
|
5,10
|
5,10
|
5,10
|
X
|
X
|
13.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
X
|
X
|
14.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
330,2
|
383,7
|
394,5
|
473,8
|
579,9
|
781,7
|
835,9
|
1 448,2
|
3 065,8
|
15.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.,
млн. рублей
|
X
|
53,5 <*>
|
10,8
|
90,1
|
196,2
|
398,0
|
452,2
|
297,1
|
1 258,1
|
|
В том числе:
|
|
16.
|
За счет средств консолидированного бюджета Белгородской
области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
|
X
|
50,8
|
10,2
|
85,5
|
186,2
|
377,7
|
429,1
|
282,0
|
1 088,8
|
17.
|
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий
по оптимизации (млн. руб.), из них:
|
X
|
1,0
|
10,2
|
46,8
|
67,5
|
96,4
|
108,9
|
124,5
|
329,8
|
18.
|
От реструктуризации сети, млн. рублей
|
X
|
0,2
|
0,3
|
2,1
|
2,8
|
3,6
|
5,0
|
5,2
|
13,8
|
19.
|
От оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
X
|
0,7
|
9,8
|
43,7
|
62,4
|
90,3
|
100,8
|
115,9
|
307,0
|
19.1.
|
Объем средств от оптимизации за счет сокращения
численности социальных работников, млн. рублей
|
X
|
37,5
|
5,8
|
18,7
|
22,8
|
32,5
|
36,3
|
47,3
|
116,1
|
19.2.
|
Объем средств от оптимизации за счет сокращения
численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
4,0
|
25,0
|
39,6
|
57,8
|
64,5
|
68,6
|
190,9
|
20.
|
От сокращения и оптимизации расходов на содержание
учреждений, млн. рублей
|
X
|
0,1
|
0,1
|
1,0
|
2,3
|
2,5
|
3,1
|
3,4
|
9,0
|
21.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн.
рублей
|
X
|
2,7
|
0,5
|
4,6
|
10,0
|
20,3
|
23,1
|
15,2
|
58,5
|
22.
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий
год, млн. рублей
|
X
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение
оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + 21 + 22)
|
X
|
53,5
|
10,8
|
90,1
|
196,2
|
398,0
|
452,2
|
297,1
|
1 147,3
|
24.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 17 /
стр. 15 * 100%)
|
X
|
1,8
|
100,0
|
51,9
|
34,4
|
24,2
|
24,1
|
41,9
|
26,2
|
25.
|
Среднесписочная численность иных работников, чел.
<**>
|
X
|
3 981,0
|
3 929,0
|
3 878,0
|
3 827,0
|
3 782,0
|
3 782,0
|
96,1
|
95,0
|
26.
|
Среднесписочная численность работников учреждений
социального обслуживания, чел. <**>
|
X
|
5 855,0
|
5 776,0
|
5 681,0
|
5 630,0
|
5 585,0
|
5 585,0
|
96,2
|
95,4
|
--------------------------------
<*> - прирост фонда
оплаты труда с начислениями к 2012 году
<**> - темп роста
2018, 2016 годов к 2013 году
Читайте также
|