Расширенный поиск
Постановление Правительства Свердловской области от 14.11.2003 № 702-ПППравительство Свердловской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Об итогах исполнения областного бюджета за девять месяцев 2003 года Рассмотрев информацию об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2003 года, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2003 года (приложения 1, 2, 3). 2. Министерству финансов Свердловской области (Се рова М.А.): 1) по итогам исполнения областного бюджета за девять месяцев 2003 года подготовить проект закона Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2003 год"; 2) обеспечить финансирование расходов областного бюджета по подразделу 1202 "Коммунальное хозяйство", предусмотренных Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60 ОЗ "Об областном бюджете на 2003 год" ("Областная газета" от 28. 12.2002 г. № 274277) на погашение кредиторской задолженности местных бюджетов по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство, образовавшейся по состоянию на 1 января 1999 года, в полном объеме; 3) принять меры по пропорциональному исполнению расходной части областного бюджета в 2003 году в соответствии с исполнением доходов областного бюджета. 3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.) принять меры для обеспечения бюджетных назначений 2003 года в части поступления платы за нормативные и сверхнормативные выбросы вредных веществ, размещение отходов. 4. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.) оказать содействие органам местного самоуправления в достижении прогнозных показателей розничного товарооборота в 2003 году, установленных распоряжением Правительства Свердловской области от 04.09.2003 г. № 879 РП "О прогнозе объема по обороту розничной торговли и налогу с продаж на 2003 год". 5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) рассмотреть на заседаниях комиссии по прибыльности предприятий и организаций реального сектора экономики Свердловской области и повышению собираемости налога на прибыль вопросы финансово-эко но ми ческого состояния открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Свердловэнерго", общества с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз" и Свердловской железной дороги филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в связи с не поступлением налога на прибыль по этим плательщикам. 6. Рекомендовать Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области (Добровольский С.Н.): 1) в срок до 21 ноября 2003 года представить в Правительство Свердловской области оценку ожидаемого поступления до конца 2003 года по доходным источникам в части областного бюджета, особое внимание уделить причинам отставания в поступлении доходов по налогу на прибыль; 2) проанализировать обоснованность предъявленных к возврату сумм переплат по налогу на прибыль, исчисленных налогоплательщиками по расчетам за 2002 год и девять месяцев 2003 года. 7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области: 1) обеспечить выполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 04. 09.2003 г. № 879 РП "О прогнозе объема по обороту розничной торговли и налогу с продаж на 2003 год"; 2) обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений, исчисленную в соответствии с федеральным и областным законодательством; 3) принять исчерпывающие меры к обеспечению своевременного возврата бюджетных ссуд, полученных из областного бюджета в 2003 году, пролонгированных ссуд 2002 го да и кредитов 2001 года; 4) обеспечить целевое направление средств областного бюджета, полученных на погашение кредиторской задолженности местных бюджетов предприятиям жилищно-ком му нального хозяйства, образовавшейся по состоянию на 1 января 1999 года, и осуществить меры, способствующие снижению кредиторской задолженности по жилищно-ком му нальному хозяйству и недопущению роста задолженности в 2003 году; 5) обеспечить подготовку проектов бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд ловской области, на 2004 год, руководствуясь положениями действующего бюджетного законодательства. 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П. Председатель Правительства Свердловской области А.П.Воробьев г. Екатеринбург 14 ноября 2003 года № 702-ПП Приложение 1 к постановлению Правительства Свердловской области от 14.11.2003 г. № 702 ПП Информация об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2003 года Доходы областного бюджета за девять месяцев 2003 го да исполнены в сумме 15941,7 млн. рублей, или 64,0 процента к годовым назначениям и 88,9 процента к плану девяти месяцев. Поступления налоговых и неналоговых доходов (без учета целевых бюджетных фондов) составили 11450,8 млн. рублей, или 65,7 процента к годовым назначениям и 92,2 про цента к плану девяти месяцев. В сравнении с соответствующим периодом 2002 года поступление собственных доходов областного бюджета возросло на 2012,2 млн. рублей. Основными доходными источниками налоговых поступлений областного бюджета за девять месяцев 2003 года являются: 1) налог на прибыль: фактическое исполнение составило 4035,6 млн. рублей, или 60,6 процента к годовым назначениям и 85,2 процента к плану девяти месяцев (удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов 35,2 процента). Недовыполнение плана девяти месяцев по налогу на прибыль составило 699,2 млн. рублей. Основной причиной низкого поступления доходов по этому источнику остается зачет и возврат переплаты в счет текущих платежей 2003 года (по оперативным данным на 1 октября 2003 года около 1000 млн. рублей), образовавшейся по итогам работы за 2002 год и 6 месяцев 2003 года у крупнейших налогоплательщиков; 2) налог на доходы физических лиц: фактическое исполнение составило 3413,1 млн. рублей, или 71,4 процента к годовым назначениям и 99,2 процента к плану девяти месяцев (удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов 29,8 процента); 3) налог с продаж: фактическое исполнение составило 514,5 млн. рублей, или 52,6 процента к годовым назначениям и 73,0 процента к плану девяти месяцев (удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов 4,5 процента). Предполагалось, что потери бюджета в связи с отменой единого налога на вмененный доход будут компенсированы за счет роста поступлений по налогу с продаж и по упрощенной системе налогообложения. Для решения этой задачи принято распоряжение Правительства Свердловской области от 04.09.2003 г. № 879 РП "О прогнозе объема по обороту розничной торговли и налогу с продаж на 2003 год", в котором главам муниципальных образований в Свердловской области рекомендовано обеспечить выполнение прогноза по обороту розничной торговли и налогу с продаж на 2003 год. Поступления девяти месяцев 2003 года показывают, что необходимых мер не принято. Наиболее низкое исполнение годового прогноза по итогам девяти месяцев 2003 года у муниципальных образований город Алапаевск, город Кушва, Камышловский район, Белоярский район, Пышминский район, Серовский район, город Верхняя Тура, поселок Староуткинск. Неналоговые доходы выполнены в объеме 771,9 млн. рублей, или 59,3 процента к годовым назначениям и 80,5 про цента к плану девяти месяцев, в том числе доходы от имущества, находящегося в государственной собственности, или от деятельности государственных организаций составили 517,9 млн. рублей, или 60,3 процента к годовым назначениям и 80,9 процента к плану девяти месяцев, поступления от административных платежей и сборов составили 162,9 млн. рублей, или 63,4 процента к годовым назначениям и 90,6 про цента к плану девяти месяцев. В целевые бюджетные фонды поступило доходов в объеме 3292,9 млн. рублей, или 52,8 процента к годовым назначениям и 72,1 процента к плану девяти месяцев, в том числе в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области поступило 3226,5 млн. рублей, или 52,7 процента к годовым назначениям и 71,9 процента к плану девяти месяцев, в целевой бюджетный фонд Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов" поступило 66,4 млн. рублей, или 57,0 процента к годовым назначениям и 85,2 процента к плану девяти месяцев. Безвозмездные перечисления из федерального бюджета составили 1521,5 млн. рублей, или 121,4 процента к плану девяти месяцев. В полном объеме поступили средства из фонда компенсаций: на реализацию Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 145,9 млн. рублей, на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, 444,5 млн. рублей, на возмещение льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, 29,7 млн. рублей. Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2003 года № 52 ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" поступили в сумме 277,9 млн. рублей, или 89,8 процента к плану девяти месяцев. Кроме того, из фонда компенсаций поступило 22,2 млн. рублей на реализацию федеральных законов от 18 октября 1991 года № 1761 1 "О реабилитации жертв политических репрессий", от 15 января 1993 года № 4301 1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", от 9 января 1997 года № 5 ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы". Дотации на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, поступили в объеме годовых назначений 14,4 млн. рублей. На 10,7 млн. рублей больше запланированного поступило субвенций и субсидий на государственную поддержку дорожного хозяйства 323,5 млн. рублей. В то же время поступили не запланированные в бюджете 47 млн. рублей дотаций на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг; 57,7 млн. рублей на строительство метро в городе Екатеринбурге; 158,7 млн. рублей на реализацию федеральных целевых программ. Исполнение расходной части областного бюджета осуществлено в пределах поступивших в областной бюджет доходов. Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 15863 млн. рублей, или 63,6 процента к годовым назначениям и 88,5 процента к плану девяти месяцев. Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 4966 млн. рублей, или 63,2 процента к годовым назначениям и 88,8 процента к плану девяти месяцев. Расходы на образование исполнены в сумме 963,1 млн. рублей, или 63,2 процента к годовым назначениям и 88,2 про цента к плану девяти месяцев. Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 194,1 млн. рублей, или 54,3 процента к годовым назначениям и 81,3 процента к плану девяти месяцев. Расходы на здравоохранение и физическую культуру исполнены в сумме 2089,5 млн. рублей, или 66,2 процента к годовым назначениям и 92,9 процента к плану девяти месяцев. Ведомственные расходы на учреждения здравоохранения исполнены в сумме 1955,5 млн. рублей, или 68,1 процента к годовым назначениям и 94,6 процента к плану девяти месяцев. Исполнение бюджетных назначений по бесплатному обеспечению больных, страдающих социально значимыми заболеваниями, составило 167,2 млн. рублей, или 71,8 про цента к годовым назначениям и 98,5 процента к плану девяти месяцев. Исполнение бюджетных назначений по программе "Доступные лекарства" составило 264,7 млн. рублей, или 73,8 процента к годовым назначениям и 98,3 процента к плану девяти месяцев. Взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Свердловской области перечислены в объеме 523 млн. рублей, или 99,8 процента к плану девяти месяцев. Исполнение бюджетных назначений по подразделу "Фи зическая культура и спорт" составило 91,8 млн. рублей, или 81,1 процента к плану девяти месяцев, в том числе по командам и клубам мастеров 44,6 млн. рублей, или 89,1 процента к плану девяти месяцев. Расходы на социальную политику исполнены в сумме 1719,2 млн. рублей, или 60,9 процента к годовым назначениям и 85,5 процента к плану девяти месяцев. Ведомственные расходы на учреждения социального обеспечения исполнены в сумме 249,4 млн. рублей, или 61,1 процента к годовым назначениям и 86,2 процента к плану девяти месяцев. Расходы на мероприятия в области молодежной политики исполнены в сумме 6,9 млн. рублей, или 43,4 процента к годовым назначениям и 69 процентов к плану девяти месяцев. Расходы на реализацию областных и федеральных законов социальной направленности исполнены в сумме 948,6 млн. рублей, или 59,3 процента к годовым назначениям и 84 процента к плану девяти месяцев. Государственные пособия гражданам, имеющим детей, выплачены в сумме 419,5 млн. рублей, или 70,8 процента к годовым назначениям и 94,4 процента к плану девяти месяцев, из них 37 млн. рублей направлены на погашение кредиторской задолженности. Кроме того, за счет средств областного бюджета погашена кредиторская задолженность по пособиям гражданам, имеющим детей, в сумме 52,1 млн. рублей, или 74,1 процента к плану девяти месяцев. Объем финансирования областных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, без учета расходов, осуществляемых за счет средств целевых бюджетных фондов, определен на девять месяцев 2003 года в сумме 642,3 млн. рублей, исполнение составило 519,5 млн. рублей, или 57,7 процента к годовым назначениям и 80,9 про цента к плану девяти месяцев. Программы, финансируемые за счет средств целевых бюджетных фондов, исполнены в сумме 3143,1 млн. рублей, или 51,9 процента к годовым назначениям и 70,9 процента к плану девяти месяцев. На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства направлено бюджетных средств на сумму 936,1 млн. рублей, или 58,2 процента к годовым назначениям и 79,8 процента к плану девяти месяцев. На поддержку сельского хозяйства направлено 411 млн. рублей, или 72,9 процента к годовым назначениям и 73,4 процента к плану девяти месяцев. Из средств областного бюджета перечислено на погашение кредиторской задолженности по жилищно-комму наль ному хозяйству 129,4 млн. рублей, что составляет 99,6 про цента к плану девяти месяцев 2003 года. Дотации местным бюджетам из фонда финансовой помощи перечислены в сумме 2517,8 млн. рублей, что составляет 100 процентов к плану девяти месяцев и 69,3 процента к плану года. Субвенции местным бюджетам на осуществление расходов на выплату денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений из фонда финансовой помощи муниципальным образованиям перечислены в сумме 32,5 млн. рублей, или 100 процентов к плану девяти месяцев и 74,9 процента к плану 2003 года. За девять месяцев 2003 года оказана финансовая помощь в виде ссуд бюджетам муниципальным образований на покрытие временных кассовых разрывов в сумме 1551,4 млн. рублей, в том числе для обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальной бюджетной сферы в сумме 616,1 млн. рублей. Задолженность бюджетов муниципальных образований перед областным бюджетом по предоставленным ссудам на 1 октября 2003 года составляет 707,7 млн. рублей, в том числе по ссудам на выплату заработной платы 147,6 млн. рублей. Задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы муниципальных образований по состоянию на 1 октября 2003 года отсутствует. По целевым бюджетным фондам исполнение составило 3222 млн. рублей, или 51,7 процента к годовым назначениям и 70,6 процента к плану девяти месяцев, из них: объем расходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области исполнен в сумме 3165,1 млн. рублей, или 51,7 процента к годовым назначениям и 70,5 про цента к плану девяти месяцев, объем расходов целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восста нов ление и охрана водных объектов" исполнен в сумме 56,9 млн. рублей, или 48,8 процента к годовым назначениям и 72,9 про цента к плану девяти месяцев. Государственный долг Свердловской области на 1 октября 2003 года составил 2176 млн. рублей, что на 17,2 процента меньше предельного объема, установленного Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60 ОЗ "Об областном бюджете на 2003 год" ("Областная газета" от 28.12.2002 г. № 274277). Прямой долг области по кредитным соглашениям и договорам составил 483 млн. рублей, задолженность по прогарантированным кредитам, полученным третьими лицами, составила 1693 млн. рублей и возросла с 1 января 2003 года на 45,2 процента за счет новых гарантий, предоставленных в основном муниципальным образованиям под обеспечение кредитов, полученных для расчетов за топливно-энерге ти чес кие ресурсы с открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго" и на приобретение медицинского оборудования. На покрытие временного кассового разрыва и на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду получены ссуды из федерального бюджета на сумму 300 млн. рублей. На погашение долговых обязательств по кредитам и ссудам за истекший период направлено 208,9 млн. рублей. Расходы на обслуживание государственного долга Свердловской области за девять месяцев 2003 года составили 12,4 млн. рублей, или 14,8 процента к годовому плану. Приложение 2 к постановлению Правительства Свердловской области от 14.11.2003 г. № 702 ПП Исполнение областного бюджета по доходам за девять месяцев 2003 года Но-ме Код Наименование группы, подгруппы, Сумма средств, Сумма средств, р статьи или подстатьи доходов предусмотренных поступивших стро- в областном в областной ки бюджете бюджет на 2003 год, за девять в тысячах месяцев рублей год девять в в тысячах процентах месяцев рублей к к году девяти меся-ц ам 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 131 18 11 458 55 10 678 78 66,2 93,2 4 6 7 2 1010000 Налоги на прибыль 11 443 08 8 175 866 7 463 356 65,2 91,3 8 3 1010100 Налог на прибыль организаций 6 663 966 4 734 870 4 035 647 60,6 85,2 4 1010200 Налог на доходы физических лиц 4 778 125 3 440 249 3 413 087 71,4 99,2 5 1010400 Налог на игорный бизнес 997 747 14 622 свыше свыше 100 100 6 1020000 Налоги на товары и услуги. 1 785 617 1 276 120 1 246 414 69,8 97,7 Лицензионные и регистрационные сборы 7 1020200 Акцизы по подакцизным товарам 800 800 566 875 728 337 91,0 128,5 (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации 8 1020201 Этиловый спирт-сырец из пищевого 37 539 24 401 24 931 66,4 102,2 сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой 9 1020203 Спиртосодержащие растворы 499 325 122 24,4 37,5 10 1020204 Водка, ликероводочные изделия 482 692 337 884 493 268 102,2 146,0 11 1020205 Коньяк, шампанское (вино 100 423 70 296 39 383 39,2 56,0 игристое), вино натуральное 12 1020206 Другие алкогольные напитки 15 348 10 744 43 284 свыше свыше 100 100 13 1020207 Пиво 164 299 123 225 112 478 68,5 91,3 14 1020208 Табачные изделия 11 110 15 1020209 Ювелирные изделия 3 760 16 1020240 Прочие товары (сырье) 1 17 1020400 Лицензионные и регистрационные 5 895 4 422 1 877 31,8 42,4 сборы 18 1020600 Налог на покупку иностранных 1 644 денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте 19 1020700 Налог с продаж 978 922 704 823 514 556 52,6 73,0 20 1030000 Налоги на совокупный доход 147 263 104 557 102 822 69,8 98,3 21 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с 147 263 104 557 104 111 70,7 99,6 применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства 22 1030200 Единый налог на вмененный доход -1 289 для определенных видов деятельности 23 1040000 Налоги на имущество 1 946 165 1 342 854 1 289 717 66,3 96,0 24 1040200 Налог на имущество предприятий 1 946 165 1 342 854 1 289 717 66,3 96,0 25 1050000 Платежи за пользование природными 809 051 559 159 556 580 68,8 99,5 ресурсами 26 1050100 Платежи за пользование недрами (в 1 000 779 3 296 свыше свыше части 100 100 сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашение задолженности прошлых лет) 27 1050300 Налог на добычу полезных 214 000 166 663 211 946 99,0 127,2 ископаемых 28 1050400 Платежи за пользование лесным 1 626 1 138 3 029 свыше свыше фондом 100 100 29 1050500 Плата за пользование водными 116 425 78 000 66 419 57,0 85,2 объектами 30 1050600 Плата за нормативные и 472 000 310 000 255 361 54,1 82,4 сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 31 1050700 Земельный налог 18 32 1050800 Плата за право пользования 3 000 1 800 419 14,0 23,3 объектами животного мира и водными биологическими ресурсами 33 1050900 Отчисления на воспроизводство 1 000 779 16 092 свыше свыше минерально-сырьевой 100 100 базы (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашение задолженности прошлых лет) 34 1404000 Прочие налоговые платежи и сборы 19 898 35 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 302 737 959 055 771 986 59,3 80,5 36 2010000 Доходы от имущества, находящегося 859 056 640 542 517 956 60,3 80,9 в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 37 2010100 Дивиденды по акциям, 7 000 5 250 9 472 135,3 180,4 принадлежащим Российской Федерации 38 2010200 Доходы от сдачи в аренду 803 110 602 334 439 982 54,8 73,0 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 39 2010202 Арендная плата за земли городов и 537 000 402 750 376 736 70,2 93,5 поселков 40 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду 266 110 199 584 63 246 23,8 31,7 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 41 2010300 Проценты, полученные от 8 116 6 087 2 909 35,8 47,8 размещения в банках и кредитных организациях, временно свободных средств бюджета 42 2010400 Проценты, полученные от 20 060 15 045 25 152 125,4 свыше предоставления 100 бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 43 2010600 Доходы от оказания услуг или 40 30 16 348 свыше свыше компенсации 100 100 затрат государства 44 2010800 Платежи от государственных и 15 000 7 500 19 093 127,3 свыше муниципальных 100 организаций 45 2010803 Перечисление части прибыли 15 000 7 500 19 093 127,3 свыше государственных 100 и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 46 2012000 Доходы от продажи оборудования, 220 165 2 064 свыше свыше транспортных 100 100 средств и других материальных ценностей 47 2013000 Средства от реализации 117 87 7 6,0 8,0 арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства 48 2015000 Платежи при пользовании недрами 1 200 900 1 744 145,3 193,8 49 2019000 Прочие поступления от имущества, 4 193 3 144 1 185 28,3 37,7 находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций 50 2040000 Доходы от продажи земли и 143 817 107 862 45 168 31,4 41,9 нематериальных активов 51 2060000 Административные платежи и сборы 256 952 179 867 162 972 63,4 90,6 52 2060100 Сборы, взимаемые Государственной 256 768 179 738 162 734 63,4 90,5 инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов) 53 2064000 Прочие платежи, взимаемые 184 129 238 129,3 184,5 государственными организациями за выполнение определенных функций 54 2070000 Штрафные санкции, возмещение 14 934 11 199 12 477 83,5 111,4 ущерба 55 2070200 Санкции за нарушение порядка 235 применения цен 56 2070300 Административные штрафы и иные 14 934 11 199 11 054 74,0 98,7 санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 57 2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, 1 188 виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей 58 2090000 Прочие неналоговые доходы 27 978 19 585 33 413 119,4 170,6 59 2090200 Прочие доходы 27 978 19 585 33 413 119,4 170,6 60 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1 671 067 1 253 301 1 521 526 91,1 121,4 61 3020000 От бюджетов других уровней 1 671 067 1 253 301 1 521 526 91,1 121,4 62 3020100 Дотации 14 383 10 788 61 395 свыше свыше 100 100 63 3020200 Субвенции 998 387 748 791 1 209 263 121,1 161,5 64 3020300 Средства, получаемые по взаимным 589 расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 65 3020500 Субсидии 658 297 493 722 250 279 38,0 50,7 66 3060000 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ -417 090 -312 817 -323 506 77,6 103,4 БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 67 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 6 234 987 4 564 889 3 292 904 52,8 72,1 68 4010200 Территориальные дорожные фонды 6 118 562 4 486 889 3 226 486 52,7 71,9 69 4010201 Налог на пользователей 3 006 448 2 254 836 1 479 137 49,2 65,6 автомобильных дорог 70 4010240 Прочие поступления 3 112 114 2 232 053 1 747 349 56,1 78,3 71 4200000 Целевые бюджетные фонды субъектов 116 425 78 000 66 418 57,0 85,2 Российской Федерации 72 4200001 Восстановление и охрана водных 116 425 78 000 66 418 57,0 85,2 объектов 73 8500000 ИТОГО ДОХОДОВ 24 922 88 17 922 98 15 941 69 64,0 88,9 5 4 7 Приложение 3 к постановлению Правительства Свердловской области от 14.11.2003 г. № 702 ПП Исполнение областного бюджета по расходам за девять месяцев 2003 года Но-ме Код Код Код Наименование раздела, Сумма средств, Сумма средств, р раз-д целе-в вида подраздела, предусмот-ренны направленных на стро- ела, ой рас-х целевой статьи, вида х расходы ки под-- статьи о-- расходов в областном по областному бюджете бюджету на 2003 год, в тыс. рублей раз-- дов год девять девять в процентах дела месяцев месяцев, к к в тыс. году девяти рублей меся-ц ам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1665844 1205929 965921 58,0 80,1 И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 2 0102 Функционирование 158459 110372 85502 54,0 77,5 законодательных (представительных) органов государственной власти 3 0102 021 Содержание главы 1533 1149 512 33,4 44,6 законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 4 0102 021 009 Денежное содержание главы 1533 1149 512 33,4 44,6 законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 5 0102 023 Содержание членов 17404 13053 12758 73,3 97,7 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 6 0102 023 032 Денежное содержание членов 17404 13053 12758 73,3 97,7 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 7 0102 025 Обеспечение деятельности 139522 96170 72232 51,8 75,1 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 8 0102 025 027 Денежное содержание 70650 52987 43297 61,3 81,7 аппарата 9 0102 025 029 Расходы на содержание 68872 43183 28935 42,0 67,0 аппарата 10 0103 Функционирование 1399413 1019577 814700 58,2 79,9 исполнительных органов государственной власти 11 0103 034 Содержание главы 4203 3152 2139 50,9 67,9 исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 12 0103 034 033 Денежное содержание главы 4203 3152 2139 50,9 67,9 исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 13 0103 036 Обеспечение деятельности 1395210 1016425 812561 58,2 79,9 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 14 0103 036 027 Денежное содержание 1090136 814007 679650 62,3 83,5 аппарата 15 0103 036 028 Представительские расходы 2000 1500 1298 64,9 86,5 16 0103 036 029 Расходы на содержание 303074 200918 131613 43,4 65,5 аппарата 17 0105 Прочие расходы на 34379 25110 23057 67,1 91,8 общегосударственное управление 18 0105 039 Расходы на 18633 13440 13449 72,2 100,1 общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) 19 0105 039 075 Содержание подведомственных 18633 13440 13449 72,2 100,1 структур 20 0105 041 Государственная поддержка 15746 11670 9608 61,0 82,3 архивной службы 21 0105 041 075 Содержание подведомственных 15746 11670 9608 61,0 82,3 структур 22 0107 Функционирование президента 73593 50870 42662 58,0 83,9 республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 23 0107 002 Содержание президента 1144 857 628 54,9 73,3 республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 24 0107 002 002 Денежное содержание 1144 857 628 54,9 73,3 президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 25 0107 004 Обеспечение деятельности 72449 50013 42034 58,0 84,0 президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 26 0107 004 027 Денежное содержание 34449 25836 22867 66,4 88,5 аппарата 27 0107 004 028 Представительские расходы 3000 2250 2120 70,7 94,2 28 0107 004 029 Расходы на содержание 35000 21927 17047 48,7 77,7 аппарата 29 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 187449 128387 92831 49,5 72,3 30 0201 Федеральная судебная 173105 117786 84657 48,9 71,9 система 31 0201 064 Обеспечение деятельности 173105 117786 84657 48,9 71,9 мировых судей 32 0201 064 027 Денежное содержание 74989 46495 23434 31,2 50,4 аппарата 33 0201 064 029 Расходы на содержание 98116 71291 61223 62,4 85,9 аппарата 34 0202 Судебная система субъектов 14344 10601 8174 57,0 77,1 Российской Федерации 35 0202 070 Содержание конституционных 6862 5149 3488 50,8 67,7 (устав-ных) судов субъектов Российской Федерации 36 0202 070 036 Денежное содержание 6862 5149 3488 50,8 67,7 председателей и членов конституционных судов субъектов Российской Федерации 37 0202 071 Обеспечение деятельности 7482 5452 4686 62,6 86,0 конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации 38 0202 071 027 Денежное содержание 6293 4716 3078 48,9 65,3 аппарата 39 0202 071 029 Расходы на содержание 1189 736 1608 135,2 218,5 аппарата 40 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 1609239 1172386 936067 58,2 79,8 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 41 0501 Органы внутренних дел 1337427 984603 783397 58,6 79,6 42 0501 601 Обеспечение личного состава 1337427 984603 783397 58,6 79,6 войск (сил) 43 0501 601 075 Содержание подведомственных 1337427 984603 783397 58,6 79,6 структур 44 0509 Государственная 271054 187230 152279 56,2 81,3 противопожарная служба 45 0509 601 Обеспечение личного состава 271054 187230 152279 56,2 81,3 войск (сил) 46 0509 601 075 Содержание подведомственных 271054 187230 152279 56,2 81,3 структур 47 0510 Органы юстиции 758 553 391 51,6 70,7 48 0510 062 Поддержка государственных 758 553 391 51,6 70,7 нотариальных контор 49 0510 062 160 Содержание нотариальных 758 553 391 51,6 70,7 контор 50 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 57234 33597 15550 27,2 46,3 ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 51 0602 Разработка перспективных 57234 33597 15550 27,2 46,3 технологий и приоритетных направлений научно-тех-нического прогресса 52 0602 281 НИОКР 57234 33597 15550 27,2 46,3 53 0602 281 216 Другие НИОКР 48204 28007 13684 28,4 48,9 54 0602 281 253 Осуществление специальных 9030 5590 1866 20,7 33,4 программ 55 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 669544 494293 429132 64,1 86,8 И СТРОИТЕЛЬСТВО 56 0701 Топливно-энергетический 31365 18762 21000 67,0 111,9 комплекс 57 0701 293 Государственная поддержка 31365 18762 21000 67,0 111,9 энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации 58 0701 293 441 Субсидии на услуги, 31365 18762 21000 67,0 111,9 предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 59 0707 Строительство, архитектура 548179 405531 351264 64,1 86,6 60 0707 313 Государственные капитальные 474034 359636 316436 66,8 88,0 вложения 61 0707 313 198 Государственные капитальные 25500 13430 4914 19,3 36,6 вложения на возвратной основе 62 0707 313 253 Осуществление специальных 448534 346206 311522 69,5 90,0 программ 63 0707 314 Государственная поддержка 74145 45895 31653 42,7 69,0 строительства 64 0707 314 397 Прочие расходы, не 74145 45895 31653 42,7 69,0 отнесенные к другим видам расходов 65 0707 476 Средства федерального 0 0 3175 бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ 66 0707 476 559 Субсидии на реализацию 0 3175 федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета 67 0709 Воспроизводство 90000 70000 56868 63,2 81,2 минерально-сырьевой базы 68 0709 475 Финансирование 90000 70000 56868 63,2 81,2 геолого-разведочных работ 69 0709 475 410 Геолого-разведочные работы 90000 70000 56868 63,2 81,2 70 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 563893 560233 410964 72,9 73,4 И РЫБОЛОВСТВО 71 0801 Сельскохозяйственное 475716 349423 281389 59,2 80,5 производство 72 0801 340 Государственная поддержка 152228 109857 95670 62,8 87,1 программ и мероприятий по развитию животноводства 73 0801 340 210 Субсидии на 141528 102257 89534 63,3 87,6 животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации 74 0801 340 290 Целевые субсидии и 10700 7600 6136 57,3 80,7 субвенции 75 0801 341 Государственная поддержка 107707 75420 68220 63,3 90,5 программ и мероприятий по развитию растениеводства 76 0801 341 290 Целевые субсидии и 107707 75420 68220 63,3 90,5 субвенции 77 0801 342 Прочие расходы в области 50720 51280 33635 66,3 65,6 сельского хозяйства 78 0801 342 214 Финансирование расходов на 33160 39160 25959 78,3 66,3 приобретение отечественной техники и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга, в том числе с направлением указанных средств в уставные капиталы лизинговых компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, или лизинговых компаний, созданных организациями, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству 79 0801 342 215 Субсидии на отопление 9360 6400 2918 31,2 45,6 жилого фонда и теплиц 80 0801 342 285 Содержание объектов 7000 4850 4097 58,5 84,5 социально-куль-турной сферы 81 0801 342 290 Целевые субсидии и 156 субвенции 82 0801 342 397 Прочие расходы, не 1200 870 505 42,1 58,0 отнесенные к другим видам расходов 83 0801 343 Государственная поддержка 5209 10080 8095 155,4 80,3 развития фермерства 84 0801 343 211 Кредитование сезонных 5209 10080 8095 155,4 80,3 затрат в сельском хозяйстве 85 0801 345 Государственная поддержка 109852 70786 59903 54,5 84,6 мероприятий по коренному улучшению земель 86 0801 345 212 Мероприятия по улучшению 109852 70786 59903 54,5 84,6 землеустройства и землепользования 87 0801 515 Прочие расходы, не 50000 32000 15866 31,7 49,6 отнесенные к другим целевым статьям 88 0801 515 463 Субсидирование процентных 50000 32000 15866 31,7 49,6 ставок по привлеченным кредитам 89 0802 Земельные ресурсы 75049 53349 39788 53,0 74,6 90 0802 344 Мероприятия по улучшению 38117 30366 23965 62,9 78,9 землеустройства и землепользования 91 0802 344 397 Прочие расходы, не 38117 30366 23965 62,9 78,9 отнесенные к другим видам расходов 92 0802 396 Осуществление специальных 36932 22983 15823 42,8 68,8 программ 93 0802 396 253 Осуществление специальных 36932 22983 15823 42,8 68,8 программ 94 0803 Заготовка и хранение 0 148751 86306 58,0 сельскохозяйственной продукции 95 0803 348 Формирование региональных 0 148751 86306 58,0 продовольственных фондов 96 0803 348 229 Расходы по формированию 0 148751 86306 58,0 региональных продовольственных фондов 97 0804 Рыболовное хозяйство 2293 1690 219 9,6 13,0 98 0804 396 Осуществление специальных 2293 1690 219 9,6 13,0 программ 99 0804 396 253 Осуществление специальных 2293 1690 219 9,6 13,0 программ 100 0805 Прочие мероприятия в 10835 7020 3262 30,1 46,5 области сельского хозяйства 101 0805 342 Прочие расходы в области 10835 7020 3262 30,1 46,5 сельского хозяйства 102 0805 342 075 Содержание подведомственных 0 структур 103 0805 342 397 Прочие расходы, не 10835 7020 3262 30,1 46,5 отнесенные к другим видам расходов 104 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 525226 333670 227280 43,3 68,1 СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 105 0901 Водные ресурсы 27344 20583 10963 40,1 53,3 106 0901 360 Финансирование мероприятий 27344 20583 10963 40,1 53,3 по регулированию, использованию и охране водных ресурсов 107 0901 360 407 Субсидии на природоохранные 27344 20583 10963 40,1 53,3 мероприятия 108 0902 Лесные ресурсы 168628 125686 94728 56,2 75,4 109 0902 361 Финансирование лесоохранных 168628 125686 94728 56,2 75,4 и лесовосстановительных мероприятий 110 0902 361 223 Финансирование лесоохранных 159995 117053 88190 55,1 75,3 и лесовосстановительных мероприятий 111 0902 361 227 Финансирование мероприятий 8633 8633 6538 75,7 75,7 по тушению лесных пожаров 112 0903 Охрана окружающей природной 312700 175410 110886 35,5 63,2 среды, животного и растительного мира 113 0903 362 Финансирование мероприятий 312700 175410 110886 35,5 63,2 в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 114 0903 362 253 Осуществление специальных 93230 53907 41203 44,2 76,4 программ 115 0903 362 290 Целевые субсидии и 219470 121503 69683 31,8 57,4 субвенции 116 0904 Гидрометеорология 6941 4945 4462 64,3 90,2 117 0904 363 Финансирование расходов на 6941 4945 4462 64,3 90,2 ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды 118 0904 363 075 Содержание подведомственных 6941 4945 4462 64,3 90,2 структур 119 0906 Прочие расходы в области 9613 7046 6241 64,9 88,6 охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 120 0906 362 Финансирование мероприятий 9613 7046 6241 64,9 88,6 в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 121 0906 362 075 Содержание подведомственных 9613 7046 6241 64,9 88,6 структур 122 1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ 11415 7385 65871 св. св. И ИНФОРМАТИКА 100 100 123 1002 Железнодорожный транспорт 60000 124 1002 370 Государственная поддержка 60000 железнодорожного транспорта 125 1002 370 290 Целевые субсидии и 60000 субвенции 126 1005 Прочие виды транспорта 8675 5612 4986 57,5 88,8 127 1005 515 Прочие расходы, не 8675 5612 4986 57,5 88,8 отнесенные к другим целевым статьям 128 1005 515 397 Прочие расходы, не 8675 5612 4986 57,5 88,8 отнесенные к другим видам расходов 129 1006 Связь 2740 1773 885 32,3 49,9 130 1006 377 Государственная поддержка 2740 1773 885 32,3 49,9 почтовой связи 131 1006 377 290 Целевые субсидии и 2740 1773 885 32,3 49,9 субвенции 132 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 1650 975 732 44,4 75,1 ИНФРАСТРУКТУРЫ 133 1102 Прочие мероприятия по 1650 975 732 44,4 75,1 развитию рыночной инфраструктуры 134 1002 515 Прочие расходы, не 1650 975 732 44,4 75,1 отнесенные к другим целевым статьям 135 1102 515 253 Осуществление специальных 1650 975 732 44,4 75,1 программ 136 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 596137 439397 129368 21,7 29,4 ХОЗЯЙСТВО 137 1201 Жилищное хозяйство 412735 309549 0 0,0 0,0 138 1201 310 Государственная поддержка 412735 309549 0 0,0 0,0 жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 139 1201 310 290 Целевые субсидии и 412735 309549 0,0 0,0 субвенции 140 1202 Коммунальное хозяйство 183402 129848 129368 70,5 99,6 141 1202 311 Государственная поддержка 183402 129848 129368 70,5 99,6 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 142 1202 311 440 Субсидии на услуги, 183402 129848 129368 70,5 99,6 оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 143 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 95303 69808 56616 59,4 81,1 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 144 1302 Предупреждение и ликвидация 95303 69808 56616 59,4 81,1 последствий чрезвычайных ситуаций 145 1302 399 Целевой финансовый резерв 13544 9700 7622 56,3 78,6 для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 146 1302 399 254 Целевой финансовый резерв 13544 9700 7622 56,3 78,6 147 1302 601 Обеспечение личного состава 81759 60108 48994 59,9 81,5 войск (сил) 148 1302 601 075 Содержание подведомственных 81759 60108 48994 59,9 81,5 структур 149 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1522898 1092355 963139 63,2 88,2 150 1401 Дошкольное образование 4115 3085 2110 51,3 68,4 151 1401 400 Ведомственные расходы на 4115 3085 2110 51,3 68,4 дошкольное образование 152 1401 400 259 Детские дошкольные 4115 3085 2110 51,3 68,4 учреждения 153 1402 Общее образование 222378 158516 157976 71,0 99,7 154 1402 401 Ведомственные расходы на 222378 158516 157976 71,0 99,7 общее образование 155 1402 401 260 Школы-детские сады, школы 23951 17333 16071 67,1 92,7 начальные, неполные средние и средние 156 1402 401 261 Специальные школы 8514 5132 0 0,0 0,0 157 1402 401 262 Вечерние и заочные средние 7154 5821 5559 77,7 95,5 образовательные школы 158 1402 401 263 Школы-интернаты 23592 16737 16288 69,0 97,3 159 1402 401 264 Учреждения по внешкольной 57847 40860 52818 91,3 129,3 работе с детьми 160 1402 401 265 Детские дома 101320 72633 67240 66,4 92,6 161 1403 Начальное профессиональное 835160 568655 474899 56,9 83,5 образование 162 1403 402 Ведомственные расходы на 835160 568655 474899 56,9 83,5 начальное профессиональное образование 163 1403 402 266 Профессионально-технические 819827 555324 462586 56,4 83,3 училища 164 1403 402 267 Специальные 15333 13331 12313 80,3 92,4 профессионально-техни-ческие училища 165 1404 Среднее профессиональное 178856 125230 119099 66,6 95,1 образование 166 1404 403 Ведомственные расходы на 178856 125230 119099 66,6 95,1 среднее профессиональное образование 167 1404 403 268 Средние специальные учебные 178856 125230 119099 66,6 95,1 заведения 168 1405 Переподготовка и повышение 46627 30591 31313 67,2 102,4 квалификации 169 1405 404 Ведомственные расходы на 46627 30591 31313 67,2 102,4 переподготовку и повышение квалификации 170 1405 404 269 Институты повышения 33435 22212 25490 76,2 114,8 квалификации 171 1405 404 270 Учебные заведения и курсы 13192 8379 5823 44,1 69,5 по переподготовке кадров 172 1407 Прочие расходы в области 235762 206278 177742 75,4 86,2 образования 173 1407 407 Прочие ведомственные 235762 206278 177742 75,4 86,2 расходы в области образования 174 1407 407 253 Осуществление специальных 17100 12100 10652 62,3 88,0 программ 175 1407 407 272 Прочие учреждения и 187664 163180 136370 72,7 83,6 мероприятия в области образования 176 1407 407 319 Финансирование мероприятий 30998 30998 30720 99,1 99,1 по организации оздоровительной кампании детей и подростков 177 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО 357683 238651 194117 54,3 81,3 И КИНЕМАТОГРАФИЯ 178 1501 Культура и искусство 357683 238651 194117 54,3 81,3 179 1501 410 Ведомственные расходы на 102240 69097 57006 55,8 82,5 культуру и искусство 180 1501 410 280 Дворцы и дома культуры, 3110 2015 1286 41,4 63,8 другие учреждения клубного типа 181 1501 410 283 Музеи и постоянные выставки 48468 32642 26942 55,6 82,5 182 1501 410 284 Библиотеки 50662 34440 28778 56,8 83,6 183 1501 411 Государственная поддержка 128989 87903 76926 59,6 87,5 театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 184 1501 411 281 Театры, концертные 128989 87903 76926 59,6 87,5 организации и другие организации исполнительских искусств 185 1501 412 Прочие ведомственные 126454 81651 60185 47,6 73,7 расходы в области культуры и искусства 186 1501 412 253 Осуществление специальных 24500 16100 13991 57,1 86,9 программ 187 1501 412 287 Прочие учреждения и 101954 65551 46194 45,3 70,5 мероприятия в области культуры и искусства 188 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 67261 48919 45989 68,4 94,0 ИНФОРМАЦИИ 189 1601 Телевидение и радиовещание 30000 22023 21220 70,7 96,4 190 1601 420 Государственная поддержка 30000 22023 21220 70,7 96,4 государственных телерадиокомпаний 191 1601 420 290 Целевые субсидии и 30000 22023 21220 70,7 96,4 субвенции 192 1602 Периодическая печать и 37261 26896 24769 66,5 92,1 издательства 193 1602 423 Государственная поддержка 37261 26896 24769 66,5 92,1 периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти 194 1602 423 290 Целевые субсидии и 37261 26896 24769 66,5 92,1 субвенции 195 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3155768 2249351 2089540 66,2 92,9 И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 196 1701 Здравоохранение 2956727 2121833 1991008 67,3 93,8 197 1701 396 Осуществление специальных 85986 54180 35533 41,3 65,6 программ 198 1701 396 253 Осуществление специальных 85986 54180 35533 41,3 65,6 программ 199 1701 430 Ведомственные расходы на 2870741 2067653 1955475 68,1 94,6 здравоохранение 200 1701 430 300 Больницы, родильные дома, 1537337 1106950 1021006 66,4 92,2 клиники, госпитали 201 1701 430 301 Поликлиники, амбулатории, 15572 10873 9826 63,1 90,4 диагностические центры 202 1701 430 303 Станции переливания крови 23472 16724 15691 66,8 93,8 203 1701 430 306 Санатории для больных 10145 7185 6550 64,6 91,2 туберкулезом 204 1701 430 310 Прочие учреждения и 545400 402101 379438 69,6 94,4 мероприятия в области здравоохранения 205 1701 430 316 Средства бюджета на 738815 523820 522964 70,8 99,8 обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 206 1702 Санитарно-эпидемиологический 18991 14330 6758 35,6 47,2 надзор 207 1702 432 Ведомственные расходы на 18991 14330 6758 35,6 47,2 санитарно-эпидемиологический надзор 208 1702 432 309 Дезинфекционные станции 242 242 242 100,0 100,0 209 1702 432 311 Центры государственного 6516 6516 6516 100,0 100,0 санитарно-эпидемиологическог о надзора 210 1702 432 312 Мероприятия по борьбе с 12233 7572 0 0,0 0,0 эпидемиями 211 1703 Физическая культура и спорт 180050 113188 91774 51,0 81,1 212 1703 433 Финансирование части 80000 50000 44558 55,7 89,1 расходов на содержание спортивных команд 213 1703 433 314 Прочие учреждения и 80000 50000 44558 55,7 89,1 мероприятия в области физической культуры и спорта 214 1703 434 Ведомственные расходы на 100050 63188 47216 47,2 74,7 физическую культуру и спорт 215 1703 434 075 Содержание подведомственных 30152 18296 14911 49,5 81,5 структур 216 1703 434 253 Осуществление специальных 11810 6500 5110 43,3 78,6 программ 217 1703 434 314 Прочие учреждения и 58088 38392 27195 46,8 70,8 мероприятия в области физической культуры и спорта 218 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2822734 2010738 1719237 60,9 85,5 219 1801 Учреждения социального 408071 289165 249379 61,1 86,2 обеспечения и службы занятости 220 1801 440 Ведомственные расходы в 408071 289165 249379 61,1 86,2 области социального обеспечения 221 1801 440 320 Дома-интернаты для 358263 254716 217724 60,8 85,5 престарелых и инвалидов 222 1801 440 321 Учреждения по обучению 6416 4356 3853 60,1 88,5 инвалидов 223 1801 440 323 Прочие учреждения и 43392 30093 27802 64,1 92,4 мероприятия в области социальной политики 224 1802 Социальная помощь 166347 107869 100817 60,6 93,5 225 1802 440 Ведомственные расходы в 15356 9991 7899 51,4 79,1 области социального обеспечения 226 1802 440 322 Пособия и социальная помощь 15356 9991 7899 51,4 79,1 227 1802 442 Выплата пенсий и пособий 150991 97878 92918 61,5 94,9 другим категориям граждан 228 1802 442 322 Пособия и социальная помощь 150991 97878 92918 61,5 94,9 229 1803 Молодежная политика 15910 10009 6902 43,4 69,0 230 1803 446 Государственная поддержка в 15910 10009 6902 43,4 69,0 области молодежной политики 231 1803 446 253 Осуществление специальных 1996 1235 656 32,9 53,1 программ 232 1803 446 323 Прочие учреждения и 13914 8774 6246 44,9 71,2 мероприятия в области социальной политики 233 1806 Прочие мероприятия в 1539689 1088858 890577 57,8 81,8 области социальной политики 234 1806 396 Осуществление специальных 45000 27860 9613 21,4 34,5 программ 235 1806 396 253 Осуществление специальных 45000 27860 9613 21,4 34,5 программ 236 1806 445 Прочие ведомственные 175 расходы в области социальной политики 237 1806 445 323 Прочие учреждения и 175 мероприятия в области социальной политики 238 1806 484 Расходы на реализацию 60333 39044 35819 59,4 91,7 льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 239 1806 484 327 Расходы на изготовление и 15683 10167 8970 57,2 88,2 ремонт протезно-ортопедических изделий 240 1806 489 328 Расходы на обеспечение 44650 28877 24185 54,2 83,8 инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 241 1806 484 345 Расходы на оплату 2664 жилищно-комму-нальных услуг ветеранам и инвалидам 242 1806 489 Фонд компенсаций 234142 175605 150289 64,2 85,6 243 1806 489 327 Расходы на изготовление и 10310 7733 7726 74,9 99,9 ремонт протезно-ортопедических изделий 244 1806 489 328 Расходы на обеспечение 24307 18230 15456 63,6 84,8 инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 245 1806 489 329 Расходы на 3010 2257 1958 65,0 86,8 санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 246 1806 489 333 Расходы на оплату проезда 101718 76289 71196 70,0 93,3 ветеранов и инвалидов 247 1806 489 334 Расходы на оплату установки 12191 9143 9120 74,8 99,7 телефона ветеранам и инвалидам и его использование 248 1806 489 347 Компенсация инвалидам 376 282 282 75,0 100,0 расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 249 1806 489 348 Расходы на обеспечение 22576 16932 15659 69,4 92,5 лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 250 1806 489 397 Прочие расходы, не 19995 14995 13418 67,1 89,5 отнесенные к другим видам расходов 251 1806 489 558 Расходы бюджетов субъектов 39659 29744 15474 39,0 52,0 Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 252 1806 498 Расходы на реализацию 1057271 746534 623534 59,0 83,5 льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации 253 1806 489 329 Расходы на 4213 2731 2465 58,5 90,3 санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 254 1806 498 333 Расходы на оплату проезда 278072 193172 180731 65,0 93,6 ветеранов и инвалидов 255 1806 498 345 Расходы на оплату 444530 312505 264695 59,5 84,7 жилищно-комму-нальных услуг ветеранам и инвалидам 256 1806 498 346 Расходы на приобретение и 7513 5281 3995 53,2 75,6 доставку топлива ветеранам и инвалидам 257 1806 498 347 Компенсация инвалидам 3742 2425 2231 59,6 92,0 расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 258 1806 498 348 Расходы на обеспечение 18148 13611 9843 54,2 72,3 лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 259 1806 498 397 Прочие расходы, не 301053 216809 159574 53,0 73,6 отнесенные к другим видам расходов 260 1806 515 Прочие расходы, не 142943 99815 71147 49,8 71,3 отнесенные к другим целевым статьям 261 1806 515 397 Прочие расходы, не 142943 99815 71147 49,8 71,3 отнесенные к другим видам расходов 262 1807 Государственные пособия 692717 514837 471562 68,1 91,6 гражданам, имеющим детей 263 1807 452 Государственные пособия 100000 70300 52083 52,1 74,1 на детей 264 1807 452 324 Выплаты государственного 100000 70300 52083 52,1 74,1 ежемесячного пособия на ребенка 265 1807 489 Фонд компенсаций 592717 444537 419479 70,8 94,4 266 1807 489 470 Субвенции на реализацию 592717 444537 419479 70,8 94,4 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 267 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ 84000 13036 12432 14,8 95,4 ГОСУДАРСТВЕН-НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 268 1901 Обслуживание 84000 13036 12432 14,8 95,4 государственного и муниципального внутреннего долга 269 1901 460 Процентные платежи по 84000 13036 12432 14,8 95,4 государственному внутреннему долгу 270 1901 460 330 Выплаты процентов по 84000 13036 12432 14,8 95,4 государственному долгу 271 2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ 3691737 2561083 3110925 84,3 121,5 ДРУГИХ УРОВНЕЙ 272 2101 Финансовая помощь бюджетам 3691737 2561083 2915154 79,0 113,8 других уровней 273 2101 352 Фонд софинансирования 47012 социальных расходов 274 2101 352 365 Дотации бюджетам субъектов 47012 Российской Федерации на частичное возмещение расходов по представлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг 275 2101 481 Региональный фонд 3634027 2517801 2517805 69,3 100,0 финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации 276 2101 481 445 Дотации на выравнивание 3634027 2517801 2517805 69,3 100,0 уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 277 2101 483 Средства, передаваемые по 9889 взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти 278 21 483 358 Средства, передаваемые для 9300 компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти других уровней 279 21 483 392 Резервный фонд 589 Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 280 2101 485 Дотации и субвенции 57710 43282 38616 66,9 89,2 281 2101 485 290 Целевые субсидии и 43327 32495 32397 74,8 99,7 субвенции 282 2101 485 459 Другие дотации 14383 10787 6219 43,2 57,7 283 2101 489 Фонд компенсаций 300123 284 2101 489 367 Субвенции и субсидии 300123 бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов 285 2101 498 Расходы на реализацию 0 0 0 льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации 286 2101 498 367 Субвенции и субсидии 0 0 0 бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов 287 2101 640 Федеральная целевая 1000 программа "Дети России" на 20032006 годы 288 2101 640 727 Подпрограмма "Профилактика 1000 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 289 2101 655 Федеральная целевая 709 программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" 290 2101 655 397 Прочие расходы, не 709 отнесенные к другим видам расходов 291 2103 Мероприятия в области 0 0 195771 регионального развития 292 2103 313 Государственные капитальные 116991 вложения 293 2103 313 198 Государственные капитальные 116991 вложения 294 2103 476 Средства федерального 0 0 0 развития на реализацию государственных инвестиционных программ 295 2103 476 559 Субсидии на реализацию 0 федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета 296 2103 633 Федеральная целевая 46150 программа "Жилище" на 20022010 годы 297 2103 633 753 Подпрограмма "Обеспечение 1500 жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" 298 2103 633 756 Подпрограмма "Переселение 44200 граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" 299 2103 633 761 Мероприятия по реализации 450 Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 300 2103 640 Федеральная целевая 19000 программа "Дети России" на 20032006 годы 301 2103 640 733 Подпрограмма "Дети-сироты" 10000 302 2103 640 820 Подпрограмма "Здоровый 9000 ребенок" 303 2103 648 Федеральная целевая 2350 программа "Экология и природные ресурсы России (20022010 годы)" 304 2103 648 787 Подпрограмма "Регулирование 2350 качества окружающей природной среды" 305 2103 655 Федеральная целевая 11280 программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" 306 2103 655 798 Подпрограмма "Преодоление 11280 последствий аварии на производственном объединении "Маяк" 307 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1002883 697802 1175592 117,2 168,5 308 3001 Резервные фонды 75600 52839 67058 88,7 126,9 309 3001 510 Резервные фонды 75600 52839 67058 88,7 126,9 310 3001 510 435 Резервные фонды 75600 52839 67058 88,7 126,9 исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления 311 3002 Проведение выборов и 161816 153248 137048 84,7 89,4 референдумов 312 3002 294 Содержание членов 1685 1263 1390 82,5 110,0 избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий 313 3002 294 027 Денежное содержание 1685 1263 1390 82,5 110,0 аппарата 314 3002 295 Обеспечение деятельности 28592 20446 14368 50,3 70,3 избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий 315 3002 295 027 Денежное содержание 20974 15730 11206 53,4 71,2 аппарата 316 3002 295 029 Расходы на содержание 7618 4716 3162 41,5 67,0 аппарата 317 3002 511 Расходы на проведение 131539 131539 121290 92,2 92,2 выборов и референдумов 318 3002 511 394 Выборы в органы 131539 131539 121290 92,2 92,2 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 319 3003 Бюджетные кредиты 80800 39309 572921 709,1 1457,5 (бюджетные ссуды) 320 3003 514 Бюджетные кредиты 80800 39309 572921 709,1 св. (бюджетные 100 ссуды) 321 3003 514 357 Бюджетные кредиты из 80800 39309 572921 709,1 св. бюджетов 100 субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам 322 3004 Прочие расходы, не 684667 452406 398565 58,2 88,1 отнесенные к другим подразделам 323 3004 396 Осуществление специальных 712 136 250 35,1 183,8 программ 324 3004 396 253 Осуществление специальных 712 136 250 35,1 183,8 программ 325 3004 515 Прочие расходы, не 683955 452270 398315 58,2 88,1 отнесенные к другим целевым статьям 326 3004 515 253 Осуществление специальных 32425 23902 15471 47,7 64,7 программ 327 3004 515 397 Прочие расходы, не 651530 428368 382844 58,8 89,4 отнесенные к другим видам расходов 328 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 6234987 4564989 3222012 51,7 70,6 329 3111 Территориальные дорожные 6118562 4486989 3165146 51,7 70,5 фонды 330 3111 520 Расходы за счет целевого 6118562 4486989 3165146 51,7 70,5 фонда, консолидируемого в бюджете 331 3111 520 253 Осуществление специальных 5938562 4355854 3086600 52,0 70,9 программ 332 3111 520 397 Прочие расходы, не 180000 131135 78546 43,6 59,9 отнесенные к другим видам расходов 333 3130 Целевые бюджетные фонды 116425 78000 56866 48,8 72,9 субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) 334 3130 520 Расходы за счет целевого 116425 78000 56866 48,8 72,9 фонда, консолидируемого в бюджете 335 3130 520 253 Осуществление специальных 113875 75925 56495 49,6 74,4 программ 336 3130 520 397 Прочие расходы, не 2550 2075 371 14,5 17,9 отнесенные к другим видам расходов 337 Всего расходов 24922885 17922984 15863315 63,6 88,5 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|