Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1164-ПП

|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.9.  |к предыдущему году в текущих ценах|процентов |115,0–117,8|
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.10. |Темп роста объема инвестиций в    |процентов |120,0–123,0|
|       |основной капитал за счет всех     |          |           |
|       |источников финансирования в       |          |           |
|       |действующих ценах по кругу        |          |           |
|       |курируемых организаций 3)         |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.11. |Темп роста прибыли прибыльных     |процентов |105,0–110,0|
|       |организаций по кругу крупных и    |          |           |
|       |средних организаций               |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.12. |Снижение убытков убыточных        |процентов |на 1,0–5,0 |
|       |организаций по кругу крупных и    |          |           |
|       |средних организаций               |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.13. |Доля «убыточного сектора» по кругу|процентов | не более  |
|       |курируемых организаций            | от числа |   30,0    |
|       |                                  |крупных и |           |
|       |                                  | средних  |           |
|       |                                  |организа- |           |
|       |                                  |   ций    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.14. |Темп роста номинальной начисленной|процентов |118,4–123,0|
|       |заработной платы                  |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.15. |Сокращение задолженности по       |процентов | 5,0–10,0  |
|       |выплате заработной платы к уровню,|          |  ежеквар  |
|       |сложившемуся на 1 января 2006     |          |  тально   |
|       |года по кругу курируемых          |          |           |
|       |организаций                       |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.16. |Содействие в заключении           | процент- |рост на 1,0|
|       |коллективных договоров (рост      |   ных    |           |
|       |удельного веса работников,        | пунктов  |           |
|       |охваченных коллективными          |          |           |
|       |договорами) по кругу курируемых   |          |           |
|       |организаций 2)                    |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|       |Производство прочих               |          |           |
|       |неметаллических минеральных       |          |           |
|       |продуктов                         |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.17. |Темп роста объема отгруженных     |процентов |110,0–115,0|
|       |товаров собственного производства,|          |           |
|       |выполненных работ (услуг) полным  |          |           |
|       |кругом организаций в текущих ценах|          |           |
|       |к уровню предыдущего года         |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.18. |Темп роста объема инвестиций в    |процентов |120,0–123,0|
|       |основной капитал за счет всех     |          |           |
|       |источников финансирования в       |          |           |
|       |действующих ценах по кругу        |          |           |
|       |курируемых организаций 3)         |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.19. |Темп роста прибыли по кругу       |процентов |110,0–115,0|
|       |крупных и средних организаций     |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.20. |Снижение убытков по кругу крупных |процентов |на 1,0–5,0 |
|       |и средних организаций             |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.21. |Доля «убыточного сектора» по кругу|процентов | не более  |
|       |курируемых организаций            | от числа |   30,0    |
|       |                                  |крупных и |           |
|       |                                  | средних  |           |
|       |                                  |организа- |           |
|       |                                  |   ций    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.22. |Темп роста номинальной начисленной|процентов |118,4–123,0|
|       |заработной платы                  |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.23. |Сокращение задолженности по       |процентов | 5,0–10,0  |
|       |выплате заработной платы к уровню,|          |ежеквар-тал|
|       |сложившемуся на 1 января 2006     |          |    ьно    |
|       |года по кругу курируемых          |          |           |
|       |организаций                       |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.24. |Содействие в заключении           | процент- |рост на 1,0|
|       |коллективных договоров (рост      |   ных    |           |
|       |удельного веса работников,        | пунктов  |           |
|       |охваченных коллективными          |          |           |
|       |договорами) по кругу курируемых   |          |           |
|       |организаций 2)                    |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|       |Жилищно-коммунальное хозяйство    |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.25. |Уровень оплаты населением         |процентов |   100,0   |
|       |жилищно-коммунальных услуг        |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.26. |Объем газификации                 |    км    |  300–320  |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|4.26.1.|в том числе с привлечением средств|    км    |  130–135  |
|       |областного бюджета                |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.27. |Наличие в муниципальных           |процентов | 71,0–80,0 |
|       |образованиях схем комплексного    | от числа |           |
|       |газо- и теплоснабжения 1)         | муници-  |           |
|       |                                  | пальных  |           |
|       |                                  |образова- |           |
|       |                                  |   ний    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.28. |Прирост числа муниципальных       |процентов |не менее 40|
|       |образований, имеющих              |от общего |           |
|       |Энергетический паспорт            |  числа   |           |
|       |муниципального образования в      | муници-  |           |
|       |соответствии с приказом           | пальных  |           |
|       |Министерства строительства и      |образова- |           |
|       |жилищно-коммунального хозяйства   |   ний    |           |
|       |Свердловской области от 03.11.2005|          |           |
|       |г. № 93-а                         |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4.29. |Снижение соотношения прироста     | процент- |    на     |
|       |потребления топлива и             |   ных    |0,025–0,05 |
|       |электроэнергии и прироста         | пунктов  |           |
|       |материальной составляющей в       |          |           |
|       |коммунальных услугах              |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|  5.   | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ    |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5.1.  |Исполнение бюджетных обязательств |   тыс.   |     *     |
|       |(как главного распорядителя       |  рублей  |           |
|       |бюджетных средств), в пределах    |          |           |
|       |лимита бюджетных ассигнований, по |          |           |
|       |осуществлению расходов областного |          |           |
|       |бюджета (без учета бюджетных      |          |           |
|       |фондов) и контроль за             |          |           |
|       |расходованием бюджетных средств 1)|          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5.2.  |Обеспечение поступлений в         |   тыс.   |     *     |
|       |областной бюджет платы за         |  рублей  |           |
|       |негативное воздействие на         |          |           |
|       |окружающую среду                  |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5.3.  |Организация конкурсов на добычу   |конкурсов |    10     |
|       |общераспространенных полезных     |          |           |
|       |ископаемых                        |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5.4.  |Контроль за выполнением условий   | количе-  |    20     |
|       |недропользования по выданным      |   ство   |           |
|       |лицензиям на добычу               | проверок |           |
|       |общераспространенных полезных     |          |           |
|       |ископаемых                        |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5.5.  |Количество проверок предприятий – |  единиц  |    680    |
|       |природопользователей в части      |          |           |
|       |правильности расчетов и           |          |           |
|       |своевременности уплаты платежей за|          |           |
|       |негативное воздействие на         |          |           |
|       |окружающую среду, зачисляемых в   |          |           |
|       |областной бюджет                  |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5.6.  |Выполнение областных              |          |           |
|       |государственных целевых программ  |          |           |
|       |1):                               |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|5.6.1. |«Экология и природные ресурсы     |процентов |   100,0   |
|       |Свердловской области» на 2006 год | от плана |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5.7.  |Обеспечение прироста питьевых     |   куб.   |   3000    |
|       |подземных вод                     | метров в |           |
|       |                                  |  сутки   |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5.8.  |Объем инвестиций на               |   млн.   |   3200    |
|       |природоохранные мероприятия за    |  рублей  |           |
|       |счет всех источников              |          |           |
|       |финансирования                    |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5.9.  |Прирост численности населения,    |   тыс.   |    72     |
|       |обеспеченного питьевой водой      | человек  |           |
|       |стандартного качества 1)          |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5.10. |Количество обустроенных           |  единиц  |    220    |
|       |нецентрализованных источников     |          |           |
|       |питьевого водоснабжения (родников,|          |           |
|       |колодцев, самоизливающихся        |          |           |
|       |скважин)                          |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5.11. |Объем использования отходов       |млн. тонн |    75     |
|       |производства и потребления        |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|  6.   |                 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ                   |
|       |                 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                    |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 6.1.  |Исполнение бюджетных обязательств |   тыс.   |     *     |
|       |(как главного распорядителя       |  рублей  |           |
|       |бюджетных средств) по             |          |           |
|       |осуществлению расходов областного |          |           |
|       |бюджета в соответствии с объемом  |          |           |
|       |выполненных работ и объемом       |          |           |
|       |поступающих доходов и контроль за |          |           |
|       |расходованием бюджетных средств 1)|          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 6.2.  |Исполнение доходной части         |   тыс.   |     *     |
|       |областного бюджета                |  рублей  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 6.3.  |Финансирование расходов областного|   тыс.   |     *     |
|       |бюджета в соответствии с          |  рублей  |           |
|       |бюджетными назначениями и объемом |          |           |
|       |поступающих доходов               |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 6.4.  |Предоставление из областного      |          |           |
|       |бюджета межбюджетных трансфертов  |          |           |
|       |местным бюджетам в соответствии с |          |           |
|       |объемом поступающих доходов:      |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|6.4.1. |в форме дотаций из областных      |   тыс.   |     *     |
|       |фондов финансовой поддержки       |  рублей  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|6.4.2. |в форме субвенций на реализацию   |   тыс.   |     *     |
|       |государственного стандарта общего |  рублей  |           |
|       |образования в муниципальных       |          |           |
|       |образовательных учреждениях       |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|6.4.3. | в форме субсидий на погашение    |   тыс.   |     *     |
|       |задолженности муниципальных       |  рублей  |           |
|       |бюджетных учреждений по           |          |           |
|       |начислениям на фонд оплаты труда  |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 6.5.  |Первоочередное исполнение         |   млн.   |     *     |
|       |платежных поручений главных       |  рублей  |           |
|       |распорядителей и получателей      |          |           |
|       |средств областного бюджета по     |          |           |
|       |выплате заработной платы          |          |           |
|       |работникам областных учреждений   |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 6.6.  |Контроль за расходованием средств |процентов |   100,0   |
|       |областного бюджета муниципальными | от плана |           |
|       |образованиями – получателями      |          |           |
|       |финансовой помощи из областного   |          |           |
|       |бюджета в соответствии с планом   |          |           |
|       |контрольно-экономической работы   |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|  7.   | МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ   |
|       |                 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                    |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 7.1.  |Исполнение бюджетных обязательств |   тыс.   |     *     |
|       |(как главного распорядителя       |  рублей  |           |
|       |бюджетных средств) по             |          |           |
|       |осуществлению расходов областного |          |           |
|       |бюджета в соответствии с объемом  |          |           |
|       |выполненных работ и объемом       |          |           |
|       |поступающих доходов и контроль за |          |           |
|       |расходованием бюджетных средств 1)|          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 7.2.  |Выполнение областных              |          |           |
|       |государственных целевых программ  |          |           |
|       |1):                               |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|7.2.1. |«Создание автоматизированной      |процентов |   100,0   |
|       |системы ведения государственного  | от плана |           |
|       |земельного кадастра и учета       |          |           |
|       |объектов недвижимости в           |          |           |
|       |Свердловской области» на 2003–2007|          |           |
|       |годы                              |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 7.3.  |Дивиденды по акциям, находящимся в|   тыс.   |    **     |
|       |собственности субъектов           |  рублей  |           |
|       |Российской Федерации              |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
  ** в соответствии с Программой управления государственной
  собственностью Свердловской области и приватизации
  государственного имущества Свердловской области на 2006 год
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 7.4.  |Доходы от сдачи в аренду          |   тыс.   |    **     |
|       |имущества, находящегося в         |  рублей  |           |
|       |государственной собственности     |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 7.5.  |в том числе доходы от сдачи в     |   тыс.   |    **     |
|       |аренду памятников истории и       |  рублей  |           |
|       |культуры Свердловской области     |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 7.6.  |Перечисление части прибыли,       |   тыс.   |    **     |
|       |остающейся после уплаты налогов и |  рублей  |           |
|       |иных обязательных платежей        |          |           |
|       |государственных унитарных         |          |           |
|       |предприятий, созданных субъектами |          |           |
|       |Российской Федерации              |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 7.7.  |Поступления от продажи            |   тыс.   |    **     |
|       |государственного имущества        |  рублей  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 7.8.  |Темп роста выручки                |процентов |    ***    |
|       |подведомственных государственных  |          |           |
|       |унитарных предприятий Свердловской|          |           |
|       |области1)                         |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
   *** в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
   области от «Об утверждении плана финансово-хозяйственной
   деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской
   области на 2006 год»
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 7.9.  |Темп роста чистой прибыли (с      |процентов |    ***    |
|       |учетом убытков) подведомственных  |          |           |
|       |государственных унитарных         |          |           |
|       |предприятий Свердловской области  |          |           |
|       |1)                                |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 7.10. |Темп роста номинальной начисленной|процентов |    ***    |
|       |заработной платы к уровню         |          |           |
|       |среднемесячной заработной платы   |          |           |
|       |2005 года 1)                      |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|  8.   |МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ  |
|       |                 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                    |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8.1.  |Исполнение бюджетных обязательств |   тыс.   |     *     |
|       |(как главного распорядителя       |  рублей  |           |
|       |бюджетных средств) по             |          |           |
|       |осуществлению расходов областного |          |           |
|       |бюджета в соответствии с объемом  |          |           |
|       |выполненных работ и объемом       |          |           |
|       |поступающих доходов и контроль за |          |           |
|       |расходованием бюджетных средств 1)|          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8.2.  |Объем экспорта — всего            |   млн.   | 6740–7060 |
|       |                                  | долларов |           |
|       |                                  |   США    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8.3.  |к предыдущему году                |процентов |105,0–110,0|
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8.4.  |Объем импорта — всего             |   млн.   | 1682–1758 |
|       |                                  | долларов |           |
|       |                                  |   США    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8.5.  |к предыдущему году                |процентов |110,0–115,0|
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8.6.  |Экспорт металлов и изделий из них |   млн.   | 3454–3619 |
|       |                                  | долларов |           |
|       |                                  |   США    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8.7.  |Экспорт машин и оборудования      |   млн.   |  230–235  |
|       |                                  | долларов |           |
|       |                                  |   США    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8.8.  |Экспорт продукции химической      |   млн.   | 1110–1163 |
|       |промышленности                    | долларов |           |
|       |                                  |   США    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8.9.  |Экспорт древесины и изделий из нее|   млн.   |  114–122  |
|       |                                  | долларов |           |
|       |                                  |   США    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8.10. |Экспорт технологий (стоимость     |   млн.   |  1,3–1,4  |
|       |соглашений) 1)                    | долларов |           |
|       |                                  |   США    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8.11. |Импорт технологий (стоимость      |   млн.   |  1,0–1,1  |
|       |соглашений) 1)                    | долларов |           |
|       |                                  |   США    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|  9.   |  МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ И УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ    |
|       |                        ОБЛАСТИ                          |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.1.  |Исполнение бюджетных обязательств |   тыс.   |     *     |
|       |(как главного распорядителя       |  рублей  |           |
|       |бюджетных средств) по             |          |           |
|       |осуществлению расходов областного |          |           |
|       |бюджета в соответствии с объемом  |          |           |
|       |выполненных работ и объемом       |          |           |
|       |поступающих доходов и контроль за |          |           |
|       |расходованием бюджетных средств 1)|          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.2.  |Оборот розничной торговли (во всех|  млрд.   |288,6–293,3|
|       |каналах реализации)               |  рублей  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.3.  |к предыдущему году в текущих ценах|процентов |125,9–129,1|
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.4.  |к предыдущему году в сопоставимых |процентов |116,0–118,0|
|       |ценах                             |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.5.  |Оборот общественного питания      |  млрд.   | 13,5–13,8 |
|       |                                  |  рублей  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.6.  |к предыдущему году в текущих ценах|процентов |114,4–117,0|
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.7.  |к предыдущему году в сопоставимых |процентов |107,0–109,3|
|       |ценах                             |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.8.  |Объем бытовых услуг               |  млрд.   |  6,6–6,8  |
|       |                                  |  рублей  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.9.  |к предыдущему году в текущих ценах|процентов |118,0–120,0|
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.10. |к предыдущему году в сопоставимых |процентов |104,0–105,0|
|       |ценах                             |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.11. |Темп роста прибыли прибыльных     |процентов |101,0–103,0|
|       |организаций по кругу крупных и    |          |           |
|       |средних организаций               |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.12. |Снижение убытков убыточных        |процентов |на 5,0–7,0 |
|       |организаций по кругу крупных и    |          |           |
|       |средних организаций               |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.13. |Доля «убыточного сектора» по кругу|процентов | не более  |
|       |крупных и средних организаций     | от числа |   25,0    |
|       |                                  |крупных и |           |
|       |                                  | средних  |           |
|       |                                  |организа- |           |
|       |                                  |   ций    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.14. |Соотношение темпов роста          |          |1,01–1,015 |
|       |инкассации торговой выручки и     |          |           |
|       |оборота розничной торговли 1)     |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.15. |Охват горячим питанием работающих |процентов | 56,0–57,0 |
|       |                                  | от общей |           |
|       |                                  | числен-  |           |
|       |                                  |  ности   |           |
|       |                                  |занятых на|           |
|       |                                  |  произ-  |           |
|       |                                  | водстве  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.16. |Темп роста номинальной начисленной|процентов |118,0–123,0|
|       |заработной платы                  |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9.17. |Содействие в заключении           | процент- |рост на 1,0|
|       |коллективных договоров (рост      |   ных    |           |
|       |удельного веса работников,        | пунктов  |           |
|       |охваченных коллективными          |          |           |
|       |договорами) 2)                    |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|  10.  |   МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ     |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 10.1. |Исполнение бюджетных обязательств |   тыс.   |     *     |
|       |(как главного распорядителя       |  рублей  |           |
|       |бюджетных средств) по             |          |           |
|       |осуществлению расходов областного |          |           |
|       |бюджета в соответствии с объемом  |          |           |
|       |выполненных работ и объемом       |          |           |
|       |поступающих доходов и контроль за |          |           |
|       |расходованием бюджетных средств 1)|          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 10.2. |Выполнение сетевого плана-графика |процентов |   100,0   |
|       |по реализации приоритетного       |          |           |
|       |национального проекта в сфере     |          |           |
|       |здравоохранения в Свердловской    |          |           |
|       |области1)                         |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|

|10.3. |Финансирование приоритетного         | процентов |   100   |

|      |национального проекта «Здоровье»,    |           |         |

|      |всего                                |           |         |

(Введен   -   Постановление   Правительства   Свердловской  области

от 25.10.2006 № 898-ПП)

|——————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|      |в том числе                          |           |         |

|——————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|      |в I квартале                         |           |   10    |

|——————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|      |во II квартале                       |           |   15    |

|——————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|      |в III квартале                       |           |   40    |

|——————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|

|      |в IV квартале                        |           |   35    |

|——————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|

| 10.4. |Контрольные параметры мониторинга |          |           |
|       |по реализации приоритетных        |          |           |
|       |национальных проектов в           |          |           |
|       |Свердловской области              |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.4.1.|Подготовка и переподготовка врачей| человек  |    100    |
|       |общей практики, участковых        |          |           |
|       |терапевтов и педиатров1)          |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.4.2.|Средний срок ожидания оказания    |   дней   |  720–730  |
|       |высокотехнологичной медицинской   |          |           |
|       |помощи кардиохирургическими       |          |           |
|       |операциями 1)                     |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.4.3.|Охват иммунизацией населения в    |процентов |   90,0    |
|       |рамках национального календаря    | от общей |           |
|       |прививок 1)                       | числен-  |           |
|       |                                  |  ности   |           |
|       |                                  |населения |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.4.4.|Охват дополнительной              |процентов |    7,0    |
|       |диспансеризацией работающих       | от числа |           |
|       |                                  | работаю- |           |
|       |                                  |   щих    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 10.5  |Обеспеченность                    | посеще-  |   257,6   |
|       |амбулаторно-поликлиническими      |  ний в   |           |
|       |учреждениями 1)                   | смену на |           |
|       |                                  |  10000   |           |
|       |                                  |населения |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 10.6  |Обеспеченность населения врачами и| специа-  | 42,3–42,9 |
|       |средним медицинским персоналом 1) |листов на |           |
|       |                                  |  10000   |           |
|       |                                  |населения |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 10.7. |Выплата текущей заработной платы  |          |    1,0    |
|       |(с начислениями) в областных      |          |           |
|       |учреждениях здравоохранения       |          |           |
|       |(соотношение начисленной          |          |           |
|       |заработной платы к выплаченной    |          |           |
|       |заработной плате)                 |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 10.8. |Выполнение областной              |процентов |   100,0   |
|       |государственной целевой программы | от плана |           |
|       |«Совершенствование оказания       |          |           |
|       |медицинской помощи населению на   |          |           |
|       |территории Свердловской области»  |          |           |
|       |на 2005–2007 годы 1)              |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 10.9. |Охват населения диспансерным      |процентов | 20,0–23,0 |
|       |наблюдением1)                     | от общей |           |
|       |                                  | числен-  |           |
|       |                                  |  ности   |           |
|       |                                  |населения |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 10.10.|Уровень госпитализации 1)         | количе-  |  216–220  |
|       |                                  |   ство   |           |
|       |                                  | случаев  |           |
|       |                                  |госпитали-|           |
|       |                                  | зации на |           |
|       |                                  |   1000   |           |
|       |                                  | человек  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.11. |Оказание скорой медицинской помощи| количе-  |  318–320  |
|       |1)                                |   ство   |           |
|       |                                  |вызовов на|           |
|       |                                  |   1000   |           |
|       |                                  | человек  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.12. |Число посещений поликлиник одним  |  число   |  8,7–8,9  |
|       |жителем области 1)                | посеще-  |           |
|       |                                  |ний в год |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.13. |Доступность специализированной    |процентов |   97,0    |
|       |наркологической помощи населению  | от общей |           |
|       |(процент жителей области, имеющих | числен-  |           |
|       |возможность получить данный вид   |  ности   |           |
|       |амбулаторной медицинской помощи по|населения |           |
|       |месту жительства у врача          |          |           |
|       |психиатра-нарколога) 1)           |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.14. |Уровень удовлетворенности спроса  |процентов | 80,0–86,0 |
|       |на лекарственные средства по      |          |           |
|       |категориям граждан, подлежащим    |          |           |
|       |социальной поддержке за счет      |          |           |
|       |средств областного бюджета 1)     |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.15. |Смертность в трудоспособном       | случаев  |    8,7    |
|       |возрасте на 1000 человек 2)       |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.16. |Смертность от травм и отравлений  | случаев  |  2,7–3,0  |
|       |на 1000 человек трудоспособного   |          |           |
|       |населения  )                      |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
5) здесь и далее — данные представляются со сдвигом на квартал
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.17. |Коэффициент младенческой          |случаев на| 10,3–10,4 |
|       |смертности 5)                     |   1000   |           |
|       |                                  |родившихся|           |
|       |                                  |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.18. |Охват работников коллективными    |процентов | 88,0–88,5 |
|       |договорами (удельный вес          |    от    |           |
|       |работников, охваченных            |среднеспи-|           |
|       |коллективными договорами) 2)      |  сочной  |           |
|       |                                  |численно- |           |
|       |                                  |   сти    |           |
|       |                                  | работаю- |           |
|       |                                  |   щих    |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.19. |Организация просветительской и    |  число   |    1–2    |
|       |информационной работы о           |семинаров |           |
|       |возможностях и преимуществах      |   для    |           |
|       |добровольного медицинского        |руководи- |           |
|       |страхования работников            |   телей  |           |
|       |промышленных предприятий          |предприя- |           |
|       |                                  |    тий   |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.20. |Прирост числа курируемых          |процентов |   20,0    |
|       |учреждений (зданий), оснащенных   |          |           |
|       |приборами учета расхода тепловой и|          |           |
|       |электрической энергии, горячего и |          |           |
|       |холодного водоснабжения 1)        |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|10.21. |Снижение количества               |процентов |  на 50,0  |
|       |государственных учреждений,       |          |           |
|       |финансируемых через Министерство  |          |           |
|       |здравоохранения Свердловской      |          |           |
|       |области, работники которых        |          |           |
|       |получают заработную плату ниже    |          |           |
|       |прожиточного минимума             |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|  11.  | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ   |
|       |                        ОБЛАСТИ                          |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 11.1. |Исполнение бюджетных обязательств |   тыс.   |     *     |
|       |(как главного распорядителя       |  рублей  |           |
|       |бюджетных средств) по             |          |           |
|       |осуществлению расходов областного |          |           |
|       |бюджета в соответствии с объемом  |          |           |
|       |выполненных работ и объемом       |          |           |
|       |поступающих доходов и контроль за |          |           |
|       |расходованием бюджетных средств 1)|          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 11.2. |Исполнение федеральных законов и  |   тыс.   |     *     |
|       |законов Свердловской области      |  рублей  |           |
|       |социальной направленности         |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 11.3. |Выплата текущей заработной платы  |          |    1,0    |
|       |(с начислениями) в областных      |          |           |
|       |учреждениях социальной защиты     |          |           |
|       |населения (соотношение начисленной|          |           |
|       |заработной платы к выплаченной    |          |           |
|       |заработной плате)                 |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 11.4. |Выполнение областных              |          |           |
|       |государственных целевых программ  |          |           |
|       |1):                               |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|11.4.1.|«Развитие учреждений социальной   |процентов |   100,0   |
|       |защиты и неотложные меры          | от плана |           |
|       |социальной поддержки населения    |          |           |
|       |Свердловской области» на 2006 год |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|11.4.2.|«Социальная защита граждан,       |процентов |   100,0   |
|       |проживающих на территории         | от плана |           |
|       |Свердловской области, ставших     |          |           |
|       |инвалидами вследствие увечья      |          |           |
|       |(ранения, травмы, контузии) или   |          |           |
|       |заболевания, полученных в период  |          |           |
|       |прохождения ими военной службы, и |          |           |
|       |членов их семей» на 2005–2008 годы|          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|11.4.3.|«Социальная поддержка семьи с     |процентов |   100,0   |
|       |детьми и защита прав детей в      | от плана |           |
|       |Свердловской области» на 2006–2008|          |           |
|       |годы                              |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 11.5. |Плановое количество койко-мест —  |койко-мест|   7952    |
|       |всего                             |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 11.6. |Обеспеченность домами-интернатами |мест на 10| 18,0–18,1 |
|       |для престарелых и инвалидов и     |   тыс.   |           |
|       |детей-инвалидов — всего           | жителей  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 11.7. |Численность безнадзорных детей,   | человек  |   5900    |
|       |помещенных в стационарные         |          |           |
|       |отделения учреждений социального  |          |           |
|       |обслуживания семьи и детей        |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 11.8. |Охват работников коллективными    |процентов | 88,0–88,5 |
|       |договорами (удельный вес          |    от    |           |
|       |работников, охваченных            |среднеспи-|           |
|       |коллективными договорами) 2)      |  сочной  |           |
|       |                                  |численнос-|           |
|       |                                  |    ти    |           |
|       |                                  |работающих|           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 11.9. |Увеличение количества             |процентов |на 3,0–5,0 |
|       |несовершеннолетних, проживающих в |к предыду-|           |
|       |семьях, находящихся в социально   |щему году |           |
|       |опасном положении, прошедших      |          |           |
|       |реабилитацию в учреждениях        |          |           |
|       |социального обслуживания семьи и  |          |           |
|       |детей 1)                          |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|11.10. |Снижение количества               |процентов |  на 50,0  |
|       |государственных учреждений,       |          |           |
|       |финансируемых через Министерство  |          |           |
|       |социальной защиты населения       |          |           |
|       |Свердловской области, работники   |          |           |
|       |которых получают заработную плату |          |           |
|       |ниже прожиточного минимума        |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|  12.  |                 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ                   |
|       |                 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                    |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 12.1. |Исполнение бюджетных обязательств |   тыс.   |     *     |
|       |(как главного распорядителя       |  рублей  |           |
|       |бюджетных средств) по             |          |           |
|       |осуществлению расходов областного |          |           |
|       |бюджета в соответствии с объемом  |          |           |
|       |выполненных работ и объемом       |          |           |
|       |поступающих доходов и контроль за |          |           |
|       |расходованием бюджетных средств 1)|          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 12.2. |Выплата текущей заработной платы  |          |    1,0    |
|       |(с начислениями) в областных      |          |           |
|       |учреждениях культуры (соотношение |          |           |
|       |начисленной заработной платы к    |          |           |
|       |выплаченной заработной плате)     |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 12.3. |Выполнение областных              |          |           |
|       |государственных целевых программ  |          |           |
|       |1):                               |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|12.3.1.|«Обеспечение развития деятельности|процентов |   100,0   |
|       |областных государственных         | от плана |           |
|       |учреждений культуры Свердловской  |          |           |
|       |области» на 2006–2008 годы        |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|12.3.2.|«Развитие культуры и искусства на |процентов |   100,0   |
|       |территории Свердловской области»  | от плана |           |
|       |на 2006 год                       |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 12.4. |Количество спектаклей и концертов |  единиц  | 4950–5000 |
|       |(театров, концертных организаций) |          |           |
|       |1)                                |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 12.5. |Количество зрителей на спектаклях,|   тыс.   | 1500–1550 |
|       |концертах 1)                      | человек  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 12.6. |Количество выставок, музеев в     |  единиц  | 950–1000  |
|       |области 1)                        |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 12.7. |Количество посетителей музеев     |   тыс.   | 1405–1450 |
|       |(выставок) 1)                     | человек  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 12.8. |Количество действующих клубных    |  единиц  | 6000–6100 |
|       |формирований 1)                   |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
| 12.9. |Количество участников клубных     |   тыс.   |  120–122  |
|       |формирований 1)                   | человек  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|12.10. |Количество читателей муниципальных|   тыс.   | 1250–1300 |
|       |и областных библиотек 1)          | человек  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|12.11. |Количество работающих             |  единиц  |  100–105  |
|       |киновидеоустановок 1)             |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|12.12. |Количество зрителей в кинотеатрах |   тыс.   |  800–850  |
|       |(на киносеансах) 1)               | человек  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|12.13. |Количество работающих передвижных |  единиц  |    24     |
|       |видеоустановок, осуществляющих    |          |           |
|       |кинообслуживание сельского        |          |           |
|       |населения 1)                      |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|12.14. |Количество зрителей на            |   тыс.   |    55     |
|       |киносеансах1)                     | человек  |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|
|12.15. |Количество музыкальных,           |  единиц  |    0,3    |
|       |художественных, хореографических  |          |           |
|       |школ и школ искусств на 1000 детей|          |           |
|       |1)                                |          |           |
|———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————|


Информация по документу
Читайте также