Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП

                                    Приложение № 4
                                    к  Подпрограмме  7  «Защита  прав  
                                    потребителей   на   территории 
                                    Свердловской  области на 2011-2012 
                                    годы» областной целевой программы 
                                    «Безопасность   жизнедеятельности 
                                    населения  Свердловской  области» 
                                    на 2011-2015 годы

 Расходы на реализацию Подпрограммы 7 «Защита прав потребителей на
   территории Свердловской области на 2011-2012 годы» областной
    целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения
              Свердловской области» на 2011-2015 годы

       Государственный       заказчик-координатор -        департамент
административных органов Губернатора Свердловской области

|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————----|
|                          |Всего,   |в том числе                                        |
|                          |тыс.     |                                                   |
|                          |рублей   |                                                   |
|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————----|
|                          |         |1 год    |2 год    |3 год    |4 год    |5 год      |
|                          |         |реализаци|реализаци|реализаци|реализаци|реализации |
|                          |         |и        |и        |и        |и        |           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|                         I. Общие расходы на реализацию Программы                       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|Всего по Подпрограмме     |6210,9   |3015,0   |3195,9   |0,0      |0,0      |0,0        |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|в том числе за счет       |6210,9   |3015,0   |3195,9   |0,0      |0,0      |0,0        |
|средств: областного       |         |         |         |         |         |           |
|бюджета                   |         |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|федерального бюджета      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|местных бюджетов          |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|внебюджетных источников   |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|                                II. Капитальные вложения                                |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|Всего по Подпрограмме     |37,0     |37,0     |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|в том числе за счет       |37,0     |37,0     |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|средств: областного       |         |         |         |         |         |           |
|бюджета                   |         |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|федерального бюджета      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|местных бюджетов          |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|внебюджетных источников   |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|             III. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|Всего по Подпрограмме     |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|в том числе за счет       |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|средств: областного       |         |         |         |         |         |           |
|бюджета                   |         |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|федерального бюджета      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|местных бюджетов          |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|внебюджетных источников   |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|                                   IV. Прочие нужды                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|Всего по Подпрограмме     |6173,9   |2978,0   |3195,9   |0,0      |0,0      |0,0        |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|в том числе за счет       |6173,9   |2978,0   |3195,9   |0,0      |0,0      |0,0        |
|средств: областного       |         |         |         |         |         |           |
|бюджета                   |         |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|федерального бюджета      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|местных бюджетов          |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|внебюджетных источников   |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|                   V. Субсидии бюджетам муниципальных образований                       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|Всего по Подпрограмме из  |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0        |
|областного бюджета        |         |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|


                                 Приложение N 14
                                 к Постановлению Правительства
                                 Свердловской области
                                 от 27 мая 2011 г. N 614-ПП


                          ПОДПРОГРАММА VIII                           
        "ОСВЕЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ         
     НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ     
        СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2011 ГОД" ОБЛАСТНОЙ        
     ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ      
              СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ               

   (В редакции Постановления Правительства Свердловской области
                    от 27.05.2011 г. N 614-ПП)


       Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
       НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

       Подраздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

       В  соответствии  с  подпунктом  45   пункта   2   статьи   26.3
Федерального  закона  Российской  Федерации  от  6 октября 1999 года N
184-ФЗ    "Об    общих    принципах    организации     законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной власти
субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов  государственной
власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения,
осуществляемым  данными  органами  самостоятельно  за   счет   средств
бюджета  субъекта  Российской  Федерации  (за исключением субвенций из
федерального  бюджета),  относится  решение  вопросов  организации   и
осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по
гражданской  обороне,   защите   населения   и   территории   субъекта
Российской   Федерации,   включая  поддержку  в  состоянии  постоянной
готовности к использованию систем оповещения населения  об  опасности,
объектов   гражданской   обороны,   создание   и  содержание  в  целях
гражданской       обороны       запасов       материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств.
       К указанным запасам материально-технических средств относятся в
том числе и средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ).
       Порядок создания, освежения и содержания СИЗ определен Приказом
МЧС   России   от  21.12.2005  N  993  "Об  утверждении  Положения  об
организации обеспечения населения  средствами  индивидуальной  защиты"
(далее   -   Положение),  зарегистрированном  в  Министерстве  юстиции
Российской Федерации 19 января 2006 г. N 7384.
       Положением определены следующие основные требования, касающиеся
рассматриваемого вопроса:
       1. Накопление СИЗ осуществляется заблаговременно в мирное время
в  запасах  материально-технических,  продовольственных, медицинских и
иных  средств  и  резервах  материальных   ресурсов   для   ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  (далее - запасы (резервы)) федеральных органов
исполнительной  власти,  органов   исполнительной   власти   субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.
       2. Обеспечение населения СИЗ осуществляется:
       органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации -
работников  этих  органов  и  бюджетных  организаций, находящихся в их
ведении,  а  также   детей   дошкольного   возраста,   обучающихся   и
неработающего  населения,  проживающих  на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.
       3.  Обеспечению  СИЗ  в  военное  время   подлежит   население,
проживающее:
       на территориях, отнесенных к  группам  по  гражданской  обороне
(далее - ГО);
       в   населенных   пунктах   с   объектами    особой    важности,
железнодорожными  станциями  первой  и  второй  категорий и объектами,
отнесенными к категориям по ГО;
       на территориях в пределах границ зон возможного радиоактивного,
химического и биологического загрязнения (заражения).
       4.  Обеспечению  СИЗ  в  мирное   время   подлежит   население,
проживающее:
       на территориях в  пределах  границ  зон  защитных  мероприятий,
устанавливаемых  вокруг  комплекса  объектов по хранению и уничтожению
химического оружия;
       на  территориях  в  пределах  границ  зон  возможного  опасного
радиоактивного  загрязнения  (заражения)  при  авариях  на радиационно
опасных объектах (далее - РОО);
       на  территориях  в  пределах  границ  зон  возможного  опасного
химического  загрязнения  (заражения) при авариях на химически опасных
объектах;
       на территориях в пределах границ зон возможного  биологического
загрязнения (заражения) при авариях на биологически опасных объектах.
       5. Накопление  СИЗ  в  запасах  (резервах)  осуществляется  для
обеспечения  проведения мероприятий гражданской обороны (далее - ГО) и
защиты населения, проживающего на территориях и в населенных  пунктах,
указанных в пунктах 3 и 4:
       для детей - камеры защитные детские или противогазы из  расчета
на 100% от их общей численности;
       для неработающих пенсионеров и другого неработающего населения,
проживающих   на   территориях  в  границах  зон  возможного  опасного
радиоактивного загрязнения (заражения), - противогазы и респираторы из
расчета  на 100% от их общей численности, за пределами названных зон -
противогазы из расчета на 100% от их общей численности.
       Органы исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации
ежегодно  планируют  и  осуществляют  закупку СИЗ в запасы (резервы) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
       Анализ деятельности в этом направлении показывает:
       1)  в  период  с  1990  по  2005  годы   вопросам   поддержания
соответствующего  уровня  деятельности и дальнейшего совершенствования
работы по созданию и освежению СИЗ по объективным причинам финансового
и  экономического  характера должного внимания не уделялось. При этом,
подобная ситуация была характерна  для  всех  уровней  управления  (от
федерального  до  хозяйствующих  субъектов)  на  территории Российской
Федерации;
       2)  основные  усилия  в   течение   указанного   периода   были
сосредоточены  только  на  мероприятия  по  содержанию СИЗ (соблюдении
условий хранения и  их  сохранности,  мерах  по  продлению  сроков  их
содержания в запасах, в том числе свыше максимально установленного (25
лет), в  целях  достижения  результатов,  позволяющих  фактическое  их
использование населением при должной эффективности);
       3) с 2005 года наступил этап активизации деятельности  в  части
пополнения   и   освежения   запасов   СИЗ  (принятие  соответствующих
нормативных   правовых   актов   Российской   Федерации,   организация
действенного  многоуровневого  контроля  за выполнением мероприятий по
созданию, освежению и  содержанию  СИЗ).  Многие  субъекты  Российской
Федерации  приступили  к поэтапной реализации указанных мероприятий (в
том числе все субъекты Российской  Федерации  Уральского  федерального
округа).
       По оценке специалистов, а также с  учетом  объективного  мнения
органов,   осуществляющих   контроль  и  оценку  деятельности  в  этом
направлении, в настоящее  время  сложилась  ситуация,  не  позволяющая
Свердловской    области    продемонстрировать    необходимый   уровень
эффективности работы, что не отражает реальные возможности и имеющийся
финансовый потенциал по кардинальному изменению обстановки.
       Дальнейшая  пассивность  в  течение  двух  -  трех  лет   будет
способствовать  резкому снижению уровня запасов СИЗ (с 52% до 10 - 11%
от необходимой потребности), т.к. основные объемы СИЗ (43%) созданы  в
1987 - 1988 годах и сроки их хранения истекают в 2012 - 2013 годах.
       Это приведет:
       1) к  занятию  последних  позиций  среди  субъектов  Российской
Федерации по указанному направлению деятельности;
       2) к стабильной  долгосрочной  негативной  оценке  деятельности
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;
       3) к неспособности исполнить возложенные полномочия, касающиеся
защиты населения в мирное и военное время.
       Для изменения ситуации придется в течение 3 - 5 лет планировать
огромные  расходы  на  эти  нужды  в  размере  700  -  900 млн. рублей
ежегодно, что практически нереально.
       В  целях  выхода  из  сложившейся  ситуации,  повышения  уровня
обеспеченности   установленных   категорий   граждан   до  минимальных
положительных   показателей,   на   основе   всестороннего    анализа,
перспективного  прогноза  развития  социально-экономической ситуации в
Российской Федерации и на территории Свердловской области, проведенных
расчетов  был  определен оптимальный вариант дальнейшей деятельности -
разработка Подпрограммы "Освежение материально-технических запасов для
защиты  населения  на  территории Свердловской области от чрезвычайных
ситуаций  техногенного  характера  на  2011  год",  согласно   которой
возможно  приостановить  темпы снижения показателей обеспеченности СИЗ
(с  20  -  21%  ежегодно  в  течение  указанного  периода  в  условиях
отсутствия финансирования до 10 - 12% ежегодно при условии финансового
обеспечения мероприятий по освежению запасов СИЗ  в  общем  объеме  не
ниже  50,0  млн.  рублей  в  год),  и  освежить запасы СИЗ, отвечающие
современным требованиям, на 4,37 процента в 2011 году.

       Подраздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
       ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

       В  настоящее  время   мероприятия   по   формированию   резерва
материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных осуществляются в
основном  за  счет  средств  бюджета  Свердловской  области,   которые
выделяются  соответствующим  главным распорядителям средств областного
бюджета, в том числе  исполнительным  органам  государственной  власти
Свердловской области.
       С  учетом  вышеизложенных  проблемных   вопросов,   эффективное
взаимодействие  указанных  органов  не  может быть обеспечено только в
рамках основной деятельности.
       Очевиден факт привлечения  дополнительных  финансовых  средств,
направленных  на  достижение  конечного результата, - путем реализации
мероприятий по приобретению СИЗ оказать содействие в уменьшении темпов
снижения  уровня обеспеченности населения Свердловской области данными
средствами.
       Причем решение подобной проблемы возможно только путем целевого
направления финансовых средств на конкретные мероприятия.
       Выходом   из   создавшейся    ситуации    служат    мероприятия
программно-целевого  характера,  являющиеся  дополнительным комплексом
мер по оздоровлению ситуации в рассматриваемой сфере.
       Очевиден  сам  факт   привлечения   дополнительных   финансовых
средств,  направленных  на  приобретение материальных ресурсов с целью
дальнейшего  формирования  резервов  материальных   ресурсов.   Причем
решение  подобной  проблемы возможно только путем целевого направления
финансовых средств на конкретные мероприятия.
       Следовательно, применение программно-целевого подхода  является
единственно   возможным   способом   решения  задач,  направленных  на
достижение    качественных    результатов     деятельности     органов
исполнительной   власти   Свердловской   области,   органов   местного
самоуправления  муниципальных  образований  в  Свердловской   области,
территориальных  органов федеральных органов государственной власти по
обеспечению  населения  Свердловской  области  средствами  защиты  при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
       Применение  программно-целевого  метода   позволит   обеспечить
комплексное  урегулирование  наиболее  острых  и проблемных вопросов и
системное развитие рассматриваемой сферы на основе:
       определения целей, задач, состава  и  структуры  мероприятий  и
запланированных результатов;
       концентрации    ресурсов     по     реализации     мероприятий,
соответствующих приоритетным целям и задачам в рассматриваемой сфере;
       повышения эффективности государственного управления;
       повышения   результативности   использования   материальных   и
финансовых ресурсов.

       Подраздел 3. СЦЕНАРИИ ВОЗМОЖНОГО ХОДА
       РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

       На ход выполнения  и  эффективность  Подпрограммы  существенное
влияние  будет  оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего
характера.
       В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения
Подпрограммы: оптимистический, реалистический и пессимистический.
       Оптимистический сценарий предполагает, что:
       политическая обстановка в Российской Федерации  и  Свердловской
области стабильная;
       экономическая ситуация в Российской Федерации и в  Свердловской
области благоприятная;
       аварийность на промышленных объектах и транспорте  находится  в
пределах среднестатистических показателей;
       социальная напряженность в обществе относительно низкая.
       В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение
программных  мероприятий  в  срок  и  в  полном  объеме,  что позволит
достичь поставленной программной цели.
       При  реалистическом  (наиболее  вероятном)   сценарии   внешние
факторы соответствуют текущему моменту в политической, экономической и
социальной сферах общества.
       В  данном  случае  в  основном  существуют   удовлетворительные
условия  для успешной реализации Подпрограммы. В то же время отдельные
программные мероприятия могут быть выполнены  в  ограниченном  объеме,
что  может  привести  к  снижению  эффективности  этих  мероприятий  и
Подпрограммы в целом.
       Пессимистический сценарий предполагает наличие  неблагоприятных
внешних    факторов    для    осуществления    Подпрограммы:   дефицит
финансирования,  непопулярность  и  неприятие   населением   отдельных
мероприятий,  затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и
неэффективность действий органов власти,  а  также  силовых  структур.
Очевидно,  что в таких условиях Подпрограмма не может быть реализована
в полном объеме, а эффективность выполненной части будет невысокой.

       Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

       Целью Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по
обеспечению  защиты  населения  на  территории Свердловской области от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
       Основной задачей, решение которой предусмотрено  Подпрограммой,
является   повышение   уровня  обеспеченности  населения  Свердловской
области средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
       Для реализации задач Подпрограммы предусматривается:
       1) приобретение противогазов ГП-7;
       2) приобретение камер защитных детских КДЗ-6.
       Результаты выполнения Подпрограммы отражает  следующий  целевой
индикатор и показатель:
       повышение уровня обеспеченности населения Свердловской  области
средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
       Значения целевого индикатора и показателя, а также методика его
расчета представлены в приложении N 2 к Подпрограмме.
       Выполнение Подпрограммы начинается  с  1  января  2011  года  и
завершается 31 декабря 2011 года.
       Выполнение программы осуществляется в 1 этап (2011 год).

       Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

       1)  приобретение  не  менее   20   тысяч   противогазов   ГП-7.
Предполагаемый объем финансирования мероприятий - 48000 тыс. рублей;
       2) приобретение не менее  273  камер  защитных  детских  КДЗ-6.
Предполагаемый объем финансирования мероприятий - 2000 тыс. рублей.
       Предполагаемый объем финансового обеспечения этапа Подпрограммы
составляет - 50000 тыс. рублей.
       Мероприятия,  направленные  на   комплексное   решение   задач,
указанных  в  Подпрограмме,  осуществляются  в  соответствии  с Планом
мероприятий    по    выполнению    Подпрограммы    VIII     "Освежение
материально-технических  запасов  для  защиты  населения на территории
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций  техногенного  характера
на    2011    год"    областной    целевой   программы   "Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области" на 2011 - 2015 годы"
(Приложение N 3 к Подпрограмме).

       Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

       Реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается  осуществить
за счет финансирования из средств бюджета Свердловской области.
       Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы  составляет
50000 тыс. рублей, в том числе:
       в 2011 году - 50000 тыс. рублей.
       Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в приложении  N
4 к Подпрограмме.
       Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям
составляет:

       тыс. рублей
|———————————————————————————————————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|
|             Направления               |Всего  |2011   |2012  |2013  |2014  |2015  |
|                                       |       | год   |год   |год   |год   |год   |
|———————————————————————————————————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|
|                  1                    |  2    |  3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|———————————————————————————————————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|
|Капитальные вложения, в том числе      |    -  |    -  | -    | -    | -    | -    |
|по заказчикам:                         |       |       |      |      |      |      |
|———————————————————————————————————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|
|Научно-исследовательские и             |    -  |    -  | -    | -    | -    | -    |
|опытно-конструкторские работы,         |       |       |      |      |      |      |
|в том числе по заказчикам:             |       |       |      |      |      |      |
|———————————————————————————————————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|
|Прочие нужды, в том числе              |50000  |50000  | -    | -    | -    | -    |
|по заказчикам:                         |       |       |      |      |      |      |
|———————————————————————————————————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|
|Департамент общественной безопасности  |50000  |50000  | -    | -    | -    | -    |
|Свердловской области                   |       |       |      |      |      |      |
|———————————————————————————————————————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|

       Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

       Управление Подпрограммой возлагается на  заказчика-координатора
Программы   -   департамент   административных   органов   Губернатора
Свердловской области.
       Руководителем  Подпрограммы  является   директор   департамента
административных органов Губернатора Свердловской области.
       Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы возлагается на
заказчика-координатора  Подпрограммы  и  заказчиков  -  соисполнителей
мероприятий Подпрограммы.
       Заказчики   Подпрограммы   в   соответствии    с    действующим
законодательством  организуют  закупку  товаров,  выполнение  работ  и
оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы.
       Заказчики  и   исполнители   мероприятий   Подпрограммы   несут
ответственность   за   их  качественное  и  своевременное  выполнение,
рациональное использование финансовых средств и  ресурсов,  выделяемых
на ее реализацию.
       При   отсутствии   финансирования   мероприятий    Подпрограммы
заказчики    и   исполнители   по   согласованию   с   государственным
заказчиком-координатором вносят в Правительство  Свердловской  области
предложения  об изменении сроков их выполнения или снятии с контроля с
последующим утверждением Правительством Свердловской области.
       Заказчик-координатор Подпрограммы организует ведение отчетности
по реализации мероприятий Подпрограммы.
       Заказчики    первыми    представляют     заказчику-координатору
Подпрограммы  ежеквартальные отчеты о ходе работы с нарастающим итогом
к 10 числу месяца, следующего за отчетным.
       На  основе  данных,  представленных  заказчиками  Подпрограммы,
заказчик-координатор    Подпрограммы    осуществляет    подготовку   и
представление информации о ходе реализации Подпрограммы в соответствии
с  утвержденным  Порядком  разработки  и  реализации областных целевых
программ.

       Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
       ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

       Оценка эффективности реализации Подпрограммы  осуществляется  с
использованием значений следующего показателя:
       -  повышение  уровня  обеспеченности   населения   Свердловской
области  средствами  индивидуальной защиты органов дыхания на 4,37% от
потребного.
       Достижение запланированных значений указанного показателя будет
иметь   только  социальный  эффект  и  не  предусматривает  извлечения
экономической  выгоды  при   проведении   вышеуказанных   мероприятий,
поскольку  обеспечение  населения  Свердловской  области  необходимыми
средствами защиты оказывает влияние на  создание  необходимых  условий
для   эффективного  функционирования  государственных  органов  по  их
прямому предназначению.
       Реализация  Подпрограммы  не  влечет  за  собой   экологических
последствий.





                                 Приложение N 1
                                 к Подпрограмме VIII
                                 "Освежение материально-технических
                                 запасов для защиты населения
                                 на территории Свердловской области
                                 от чрезвычайных ситуаций
                                 техногенного характера на 2011 год"
                                 областной целевой программы
                                 "Безопасность жизнедеятельности
                                 населения Свердловской области"
                                 на 2011 - 2015 годы


                               ПАСПОРТ                                
     ПОДПРОГРАММЫ VIII "ОСВЕЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ     
       ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ        
     ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2011 ГОД"     
     ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ      
         НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ          

   (В редакции Постановления Правительства Свердловской области
                    от 27.05.2011 г. N 614-ПП)


|—————|—————————————————————————|———|——————————————————————————————————————————|
| 1.  |Наименование             |-  |"Освежение материально-технических        |
|     |подпрограммы             |   |запасов для защиты населения              |
|     |                         |   |на территории Свердловской области        |
|     |                         |   |от чрезвычайных ситуаций техногенного     |
|     |                         |   |характера на 2011 год"                    |
|     |                         |   |(далее - Подпрограмма)                    |
|—————|—————————————————————————|———|——————————————————————————————————————————|
| 2.  |Реквизиты нормативного   |-  |Постановление Правительства               |
|     |правового акта,          |   |Свердловской области от 29.07.2010        |
|     |утверждающего решение    |   |N 1133-ПП "О перечне областных            |
|     |о разработке областной   |   |государственных целевых программ,         |
|     |целевой программы,       |   |планируемых к финансированию за счет      |
|     |в которую входит         |   |средств областного бюджета в 2011 году"   |
|     |Подпрограмма             |   |                                          |
|—————|—————————————————————————|———|——————————————————————————————————————————|
| 3.  |Заказчик-координатор     |-  |департамент административных органов      |
|     |                         |   |Губернатора Свердловской области          |
|—————|—————————————————————————|———|——————————————————————————————————————————|
| 4.  |Заказчик                 |-  |Департамент общественной безопасности     |
|     |                         |   |Свердловской области                      |
|—————|—————————————————————————|———|——————————————————————————————————————————|
| 5.  |Цель и задачи            |-  |Цель Подпрограммы - осуществление         |
|     |Подпрограммы             |   |комплекса мер по обеспечению защиты       |
|     |                         |   |населения на территории                   |
|     |                         |   |Свердловской области от чрезвычайных      |
|     |                         |   |ситуаций техногенного характера           |
|     |                         |   |Задача Подпрограммы: повышение уровня     |
|     |                         |   |обеспеченности населения                  |
|     |                         |   |Свердловской области средствами           |
|     |                         |   |индивидуальной защиты органов дыхания     |
|—————|—————————————————————————|———|——————————————————————————————————————————|
| 6.  |Важнейшие целевые        |-  |Повышение уровня обеспеченности           |
|     |индикаторы и показатели  |   |населения Свердловской области            |
|     |                         |   |средствами индивидуальной защиты органов  |
|     |                         |   |дыхания от потребного                     |
|—————|—————————————————————————|———|——————————————————————————————————————————|
| 7.  |Сроки и этапы            |-  |Подпрограмма рассчитана на 1 год,         |
|     |реализации Подпрограммы  |   |ее выполнение предусмотрено в 1 этап      |
|     |                         |   |(2011 год)                                |
|—————|—————————————————————————|———|——————————————————————————————————————————|
| 8.  |Объемы и источники       |-  |Общий объем средств, направленный         |
|     |финансирования           |   |на реализацию мероприятий                 |
|     |Подпрограммы             |   |Подпрограммы, - 50000 тыс. рублей,        |
|     |                         |   |в том числе:                              |
|     |                         |   |в 2011 году - 50000 тыс. рублей.          |
|     |                         |   |Источник финансирования мероприятий       |
|     |                         |   |Подпрограммы - бюджет                     |
|     |                         |   |Свердловской области                      |
|—————|—————————————————————————|———|——————————————————————————————————————————|
| 9.  |Наличие субсидий         |-  |нет                                       |
|     |местным бюджетам         |   |                                          |
|     |на реализацию            |   |                                          |
|     |аналогичных целевых      |   |                                          |
|     |программ                 |   |                                          |
|—————|—————————————————————————|———|——————————————————————————————————————————|
|10.  |Ожидаемые конечные       |-  |В ходе выполнения мероприятий             |
|     |результаты реализации    |   |Подпрограммы планируется достичь          |
|     |Подпрограммы и           |   |социальных результатов <*>, выражающихся  |
|     |показатели               |   |в следующих показателях                   |
|     |социально-экономической  |   |социально-экономической эффективности:    |
|     |эффективности            |   |- повышение уровня обеспеченности         |
|     |                         |   |населения Свердловской области            |
|     |                         |   |средствами индивидуальной защиты органов  |
|     |                         |   |дыхания на 4,37% от потребного            |
|—————|—————————————————————————|———|——————————————————————————————————————————|

       --------------------------------
       <*> Достижение запланированных значений  указанного  показателя
будет  иметь  только социальный эффект и не предусматривает извлечения
экономической  выгоды  при   проведении   вышеуказанных   мероприятий,
поскольку  обеспечение  населения  Свердловской  области  необходимыми
средствами защиты оказывает влияние на  создание  необходимых  условий
для   эффективного  функционирования  государственных  органов  по  их
прямому предназначению.





                                 Приложение N 2
                                 к Подпрограмме VIII
                                 "Освежение материально-технических
                                 запасов для защиты населения
                                 на территории Свердловской области
                                 от чрезвычайных ситуаций
                                 техногенного характера на 2011 год"
                                 областной целевой программы
                                 "Безопасность жизнедеятельности
                                 населения Свердловской области"
                                 на 2011 - 2015 годы"


                        1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                         
     ПОДПРОГРАММЫ VIII "ОСВЕЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ     
       ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ        
     ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2011 ГОД"     
     ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ      
         НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ          

   (В редакции Постановления Правительства Свердловской области
                    от 27.05.2011 г. N 614-ПП)


|—————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————    |——————————————|
| N   | Наименование   | Единица   |  Значение    |      Промежуточные значения целевых показателей                | Справочно:   |
|п/п  |   целевого     |измерения  |  целевого    |                    (индикаторов)                               |  Базовое     |
|     |  показателя    |           | показателя   |                                                                |  значение    |
|     |                |           |(индикатора)  |                                                                |  целевого    |
|     |                |           | по итогам    |                                                                | показателя   |
|     |                |           | реализации   |                                                                |(индикатора)  |
|     |                |           | программы    |                                                                | на начало    |
|     |                |           |              |                                                                | реализации   |
|     |                |           |              |                                                                | программы    |
|—————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|     |                |           |              |По итогам   |По итогам   |По итогам   |По итогам   |По итогам   |              |
|     |                |           |              |1-го года   |2-го года   |3-го года   |4-го года   |5-го года   |              |
|     |                |           |              |реализации  |реализации  |реализации  |реализации  |реализации  |              |
|     |                |           |              |программы   |программы   |программы   |программы   |программы   |              |
|—————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 1   |      2         |    3      |     4        |    5       |    6       |    7       |    8       |    9       |     10       |
|—————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|1.   |Повышение       |процентов  |    4,37      |   4,37     |    -       |    -       |    -       |    -       |    0,0       |
|     |уровня          |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |обеспеченности  |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |населения       |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |Свердловской    |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |области         |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |средствами      |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |индивидуальной  |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |защиты органов  |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |дыхания         |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |от потребного   |           |              |            |            |            |            |            |              |
|—————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|


      2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ VIII       
        "ОСВЕЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ         
     НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ     
        СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2011 ГОД" ОБЛАСТНОЙ        
     ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ      
              СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ               

       Показатель  1.  Повышение   уровня   обеспеченности   населения
Свердловской  области средствами индивидуальной защиты органов дыхания
от потребного

       Планируемое   повышение   уровня    обеспеченности    населения
Свердловской  области средствами индивидуальной защиты органов дыхания
от потребного составит по итогам реализации в 2011 году 4,37%.
       Данный показатель сформирован исходя из следующего.
       100-процентное  обеспечение  средствами  индивидуальной  защиты
органов  дыхания  населения  Свердловской  области составляет - 540000
противогазов и  5  400  детских  защитных  камер  (на  основе  данных,
представленных   Главным   управлением   МЧС  России  по  Свердловской
области).
       Фактическое  приобретение  указанного  имущества  в  2011  году
составит:
       противогазов - 20 000 штук (3,7%),
       камер детских защитных - 273 штуки (5,05%).
       Средний процент по  данному  показателю  по  итогам  реализации
составит 4,37%.





                                 Приложение N 3
                                 к Подпрограмме VIII
                                 "Освежение материально-технических
                                 запасов для защиты населения
                                 на территории Свердловской области
                                 от чрезвычайных ситуаций техногенного
                                 характера" на 2011 год"
                                 областной целевой программы
                                 "Безопасность жизнедеятельности
                                 населения Свердловской области"
                                 на 2011 - 2015 годы


                                 ПЛАН                                 
        МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ VIII "ОСВЕЖЕНИЕ        
         МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ         
     НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ      
                 ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" НА 2011 ГОД                  

   (В редакции Постановления Правительства Свердловской области
                    от 27.05.2011 г. N 614-ПП)


|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————     |—————————————|
| N    |Наименование мероприятия   |   Срок      | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет             |Взаимосвязь  |
|п/п   |                           |выполнения   |   всех источников ресурсного обеспечения, тыс.               |с целями и   |
|      |                           |мероприятия  |                      рублей                                  | задачами    |
|      |                           |   (год)     |                                                              |  целевой    |
|      |                           |             |                                                              | программы   |
|      |                           |             |                                                              |  (номер     |
|      |                           |             |                                                              |  пункта     |
|      |                           |             |                                                              |цели; номер  |
|      |                           |             |                                                              |  строки     |
|      |                           |             |                                                              | целевого    |
|      |                           |             |                                                              |показателя)  |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|——————————————————— |—————————|—————————|———————————|—————————————|
|      |                           |             |Всего,   |областной бюджет    |феде-    |местный  |внебюд-    |             |
|      |                           |             | в том   |                    |ральный  |бюджет   |жетные     |             |
|      |                           |             | числе   |                    |бюджет   |         |источники  |             |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|      |                           |             |         | всего   | в том    |         |         |           |             |
|      |                           |             |         |         | числе    |         |         |           |             |
|      |                           |             |         |         |субсидии  |         |         |           |             |
|      |                           |             |         |         |местным   |         |         |           |             |
|      |                           |             |         |         |бюджетам  |         |         |           |             |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
| 1    |            2              |     3       |   4     |   5     |   6      |   7     |   8     |    9      |    10       |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|ВСЕГО по программе,               |2011         |50000,0  |50000,0  |   -      |   -     |   -     |    -      |     1       |
|в том числе                       |             |         |         |          |         |         |           |             |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|1.    |1-й год реализации         |2011         |50000,0  |50000,0  |   -      |   -     |   -     |    -      |     1       |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|Капитальные вложения,             |2011         |50000,0  |50000,0  |   -      |   -     |   -     |    -      |     1       |
|всего по программе,               |             |         |         |          |         |         |           |             |
|в том числе                       |             |         |         |          |         |         |           |             |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|1.    |1-й год реализации         |2011         |50000,0  |50000,0  |   -      |   -     |   -     |    -      |     1       |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|Научно-исследовательские и        |2011         |    0,0  |    0,0  |   -      |   -     |   -     |    -      |     -       |
|опытно-конструкторские работы,    |             |         |         |          |         |         |           |             |
|всего по программе                |             |         |         |          |         |         |           |             |
|————————————————————————————————— |—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|Прочие нужды,                     |2011         |    0,0  |    0,0  |   -      |   -     |   -     |    -      |     -       |
|всего по программе,               |             |         |         |          |         |         |           |             |
|в том числе                       |             |         |         |          |         |         |           |             |
|————————————————————————————————— |—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|      |    Подпрограмма 8 "Освежение материально-технических запасов для защиты населения на территории                      |
|      |         Свердловской области от чрезвычайных ситуаций техногенного характера" на 2011 год,                           |
|      |               заказчик - Департамент общественной безопасности Свердловской области                                  |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|      |Всего по подпрограмме 8/   |2011         |50000,0  |50000,0  |   -      |   -     |   -     |    -      |     1       |
|      |заказчик Департамент       |             |         |         |          |         |         |           |             |
|      |общественной безопасности  |             |         |         |          |         |         |           |             |
|      |Свердловской области       |             |         |         |          |         |         |           |             |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|                                         1. Капитальные вложения                                                             |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|      |Всего по разделу           |2011         |50000,0  |50000,0  |   -      |   -     |   -     |    -      |             |
|      |"Капитальные вложения":    |             |         |         |          |         |         |           |             |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|      |Объекты капитального строительства - нет                                                                              |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————        |
|      |Иные капитальные вложения                                                                                             |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|1.    |1-й год реализации         |2011         |50000,0  |50000,0  |   -      |   -     |   -     |    -      |     1       |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|1.1.  |Приобретение не менее 20   |2011         |48000,0  |48000,0  |   -      |   -     |   -     |    -      |     1       |
|      |тысяч противогазов ГП-7    |             |         |         |          |         |         |           |             |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|1.2.  |Приобретение не менее 273  |2011         | 2000,0  | 2000,0  |   -      |   -     |   -     |    -      |     1       |
|      |камер защитных детских     |             |         |         |          |         |         |           |             |
|      |КДЗ-6                      |             |         |         |          |         |         |           |             |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|                       2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы                                           |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|      |Всего по разделу           |2011         |    -    |    -    |   -      |   -     |   -     |    -      |     -       |
|      |"Научно-исследовательские  |             |         |         |          |         |         |           |             |
|      |и опытно-конструкторские   |             |         |         |          |         |         |           |             |
|      |работы":                   |             |         |         |          |         |         |           |             |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|                                             3. Прочие нужды                                                                 |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|      |Всего по разделу           |2011         |    -    |    -    |   -      |   -     |   -     |    -      |     -       |
|      |"Прочие нужды":            |             |         |         |          |         |         |           |             |
|——————|———————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|






                                 Приложение N 4
                                 к Подпрограмме VIII
                                 "Освежение материально-технических
                                 запасов для защиты населения
                                 Свердловской области
                                 от чрезвычайных ситуаций
                                 техногенного характера на 2011 год"
                                 областной целевой программы
                                 "Безопасность жизнедеятельности
                                 населения Свердловской области"
                                 на 2011 - 2015 годы


                               РАСХОДЫ                                
              НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ VIII "ОСВЕЖЕНИЕ              
         МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ         
     НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ      
        ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2011 ГОД" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ         
         ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ          
              СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ               

   (В редакции Постановления Правительства Свердловской области
                    от 27.05.2011 г. N 614-ПП)


       Государственный     заказчик-координатор     -      департамент
административных органов Губернатора Свердловской области

|——————————————|————————|——————————————————————————————————————————————————    |
|              |Всего,  |                     в том числе                      |
|              | тыс.   |                                                      |
|              |рублей  |                                                      |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|              |        |  1 год   |  2 год   |  3 год   |  4 год   |  5 год   |
|              |        |реализации|реализации|реализации|реализации|реализации|
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                   I. Общие расходы на реализацию Программы                   |
|                                                                              |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Всего         |50000,0 | 50000,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|по            |        |          |          |          |          |          |
|Подпрограмме  |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|в том числе   |50000,0 | 50000,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|за счет       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|средств:      |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|областного    |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджета       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|федерального  |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджета       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|местных       |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджетов      |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|внебюджетных  |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|источников    |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                           II. Капитальные вложения                           |
|                                                                              |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Всего         |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|по            |        |          |          |          |          |          |
|Подпрограмме  |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|в том числе   |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|за счет       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|средств:      |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|областного    |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджета       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|федерального  |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджета       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|местных       |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджетов      |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|внебюджетных  |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|источников    |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|        III. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы         |
|                                                                              |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Всего         |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|по            |        |          |          |          |          |          |
|Подпрограмме  |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|в том числе   |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|за счет       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|средств:      |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|областного    |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджета       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|федерального  |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджета       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|местных       |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджетов      |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|внебюджетных  |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|источников    |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                               IV. Прочие нужды                               |
|                                                                              |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Всего         |50000,0 | 50000,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|по            |        |          |          |          |          |          |
|Подпрограмме  |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|в том числе   |50000,0 | 50000,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|за счет       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|средств:      |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|областного    |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджета       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|федерального  |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджета       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|местных       |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджетов      |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|внебюджетных  |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|источников    |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                V. Субсидии бюджетам муниципальных образований                |
|                                                                              |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Всего         |    0,0 |     0,0  |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|              |        |          |          |          |          |          |
|по            |        |          |          |          |          |          |
|Подпрограмме  |        |          |          |          |          |          |
|из областного |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|бюджета       |        |          |          |          |          |          |
|              |        |          |          |          |          |          |
|——————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|





                                 Приложение N 15
                                 к Постановлению Правительства
                                 Свердловской области
                                 от 27 мая 2011 г. N 614-ПП


                           ПОДПРОГРАММА IX                            
     "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ     
        БЕЗОПАСНОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ         
         СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 ГОД ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ          
         ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ          
              СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ               

   (В редакции Постановления Правительства Свердловской области
                    от 27.05.2011 г. N 614-ПП)


       Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
       НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА

       Подраздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

       Предупреждение и ликвидация  болезней  животных  и  обеспечение
безопасности  животноводческой  продукции  -  одна  из  основных задач
каждого цивилизованного государства. Политика обеспечения безопасности
животноводческой     продукции     заняла     прочные     позиции    в
социально-экономических преобразованиях, происходящих  в  стране.  Она
осуществляется  в  тесной  взаимосвязи  с общим курсом экономических и
правовых реформ, развитием конкуренции и в  полной  мере  способствует
достижению стратегической цели - повышению уровня жизни населения.
       Построение правового государства требует не только формирования
соответствующей   законодательной   основы   в   данной  сфере,  но  и
обеспечение  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации   болезней
животных,  что,  в  свою  очередь,  предполагает  создание необходимых
условий для проведения диагностики, профилактики и лечения болезней.
       В сельском хозяйстве Свердловской области  происходят  глубокие
экономические   преобразования,   направленные   на   изменение   форм
хозяйствования,      дальнейшее       реформирование       сложившихся
организационно-экономических  структур.  Продолжают  создаваться новые
формы сельскохозяйственных  предприятий  на  базе  бывших  колхозов  и
совхозов,   меняется   структура  государственной  и  производственной
ветеринарной службы.  Многообразие  форм  собственности,  разнообразие
предприятий,    занимающихся    производством    продуктов   животного
происхождения, повышение продуктивности сельскохозяйственного скота  и
птицы требуют совершенствования ветеринарного обслуживания и повышения
эффективности деятельности ветеринарной службы.
       Состояние  ветеринарной  службы  имеет  огромное  значение  для
оценки социально-экономического состояния региона в целом.
       В такой ситуации необходим поиск и применение новых подходов  к
обеспечению   условий  для  ветеринарной  деятельности.  К  сожалению,
существующая материально-техническая  база  областных  государственных
учреждений  ветеринарии  в большинстве случаев не отвечает современным
требованиям ветеринарной медицины, что не дает проводить  качественную
диагностическую,   профилактическую,  лечебную  работу,  не  позволяет
внедрять новые методы диагностики и лечения.
       С  целью  предотвращения  возникновения  болезней  заразной   и
незаразной  этиологии,  нарушения  обмена веществ у высокопродуктивных
животных, поступления  на  потребительский  рынок  и  оборота  на  нем
некачественных   и   опасных   продуктов   животного  происхождения  и
предупреждения заболеваний  (отравлений),  связанных  с  употреблением
таких   продуктов,  возникает  необходимость  дополнения  существующей
системы  мониторинга  состояния  здоровья  животных  путем  проведения
лабораторных  исследований по биохимическим показателям, своевременных
и точных методов диагностики болезней.
       Необходимость      принятия      Подпрограммы       обусловлена
неудовлетворительной     материально-технической    базой    областных
государственных учреждений ветеринарии  Свердловской  области.  Сейчас
оказанием специализированной ветеринарной помощи занимаются в основном
крупные  областные  учреждения   и   частные   ветеринарные   клиники,
расположенные в Екатеринбурге.
       На   решение   указанных   проблем   направлены    мероприятия,
предусмотренные Подпрограммой.

       Подраздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
       ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

       В настоящее время мероприятия в сфере ветеринарии на территории
Свердловской   области  финансируются  за  счет  средств  федерального
бюджета (биопрепараты), областного бюджета  и  средств  полученных  от
предпринимательской   деятельности   (оказание   платных  ветеринарных
услуг).
       Ветеринарную деятельность в Свердловской  области  обеспечивает
система  органов,  состоящая  из  федеральных  органов  исполнительной
власти,  региональных   органов   исполнительной   власти,   областных
государственных ветеринарных учреждений, частных клиник.
       На федеральном уровне власти государственный контроль и  надзор
за  соблюдением  законодательства,  регулирующего  отношения  в  сфере
ветеринарии,  обеспечиваются   Управлением   Федеральной   службы   по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.
       На региональном уровне власти обеспечение ветеринарии возложено
на  исполнительный орган государственной власти Свердловской области в
пределах предоставленных полномочий: Министерство сельского  хозяйства
и продовольствия Свердловской области.
       В связи с принятием Федерального закона от 26 декабря 2008 года
N   294-ФЗ   "О   защите   прав   юридических   лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и  муниципального  контроля"  функции  контроля  (надзора)  областными
государственными учреждениями ветеринарии не исполняются.
       В  связи  с  изменением   законодательства,   когда   снижается
количество   проводимых   надзорными   органами  проверок,  необходимо
применение  новых  подходов  к  обеспечению  условий  для  обеспечения
предупреждения   и   ликвидации   болезней   животных   и  обеспечение
безопасности   животноводческой   продукции,   формирование    сильной
материально-технической  базы в учреждениях ветеринарии для проведения
животным оперативных и качественных диагностических, профилактических,
лечебных мероприятий.
       Решение указанных проблем  в  целях  обеспечения  ветеринарными
услугами   населения,   а  также  обеспечения  безопасности  продуктов
животноводства   возможно    в    рамках    реализации    Подпрограммы
"Предупреждение   и   ликвидация   болезней   животных  и  обеспечение
безопасности животноводческой продукции в Свердловской области на 2011
- 2012 годы".
       Подпрограмма   позволит   определить   конкретные   задачи   по
организации   ветеринарного   обслуживания   населения   в   увязке  с
социально-экономическим  развитием   региона,   расширит   доступность
квалифицированной  ветеринарной  помощи  для  населения,  снизит объем
некачественных ветеринарных услуг, опасных продуктов животноводства на
потребительском   рынке,  обозначит  роль  всех  составляющих  системы
ветеринарной службы, расширит  перечень  оказываемых  услуг,  позволит
проводить   научные   работы  по  проблемам  болезней  продуктивных  и
непродуктивных животных, используя имеющийся опыт.
       Реализация  комплекса  мероприятий,  предусмотренных  настоящей
Подпрограммой,  с  привлечением  средств  областного  бюджета позволит
решить  перечисленные  задачи  и  будет   способствовать   дальнейшему
повышению   уровня  предупреждения  болезней  животных  и  обеспечения
безопасности животноводческой продукции для защищенности  потребителей
и в определенной степени развитию экономики в области.
       Следовательно, применение программно-целевого подхода  является
единственно   возможным   способом   решения  задач,  направленных  на
достижение    качественных    результатов    деятельности    областных
государственных учреждений ветеринарии Свердловской области.
       Наличие программных  мероприятий,  направленных  на  укрепление
материально-технической  базы  учреждений,  позволит  выйти на высокий
уровень ветеринарного обслуживания населения региона, начиная  с  2011
года.
       С учетом изложенного, очевиден факт привлечения  дополнительных
финансовых средств, направленных на достижение конечного результата, -
путем  технического  развития  учреждения,  освоения   новых   методов
работы,   реализации   профилактических   мероприятий,  способствующих
снижению уровня правонарушений в сфере ветеринарии.
       Кроме того, возможен экономический эффект за  счет  активизации
работы  специалистов учреждения посредством освоения и внедрения новых
методов диагностики и лечения, профессионального роста.

       Подраздел 3. СЦЕНАРИИ ВОЗМОЖНОГО ХОДА
       РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

       На ход выполнения  и  эффективность  Подпрограммы  существенное
влияние  будет  оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего
характера.
       В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения
Подпрограммы: оптимистический, реалистический и пессимистический.
       Оптимистический  сценарий   предполагает,   что   экономическая
ситуация   в   Российской   Федерации   и   в   Свердловской   области
благоприятная.
       В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение
программных  мероприятий  в  срок  и  в  полном  объеме,  что позволит
достичь  поставленной  программной   цели:   завершить   реконструкцию
областного   государственного   учреждения  "Сухоложская  ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных".
       При  реалистическом  (наиболее  вероятном)   сценарии   внешние
факторы соответствуют текущему моменту в экономической сфере общества.
       В  данном  случае  в  основном  существуют   удовлетворительные
условия для успешной реализации Подпрограммы.
       Пессимистический сценарий предполагает наличие  неблагоприятных
внешних    факторов    для    осуществления    Подпрограммы:   дефицит
финансирования, затягивание сроков реализации  мероприятий.  Очевидно,
что  в  таких условиях Подпрограмма не может быть реализована в полном
объеме, а эффективность выполненной части будет невысокой.

       Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

       Целью  Подпрограммы  является   обеспечение   доступности   для
населения региона ветеринарных услуг и улучшение их качества.
       Основными    задачами,    решение     которых     предусмотрено
Подпрограммой, являются:
       1) обеспечение контроля за выпуском сырья и продукции животного
происхождения безопасных в ветеринарно-санитарном отношении;
       2)  обеспечение   эпизоотического   и   ветеринарно-санитарного
благополучия района;
       3) увеличение видов проводимых  лабораторных  исследований  при
клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных животных для
постановки и подтверждения диагноза;
       4)  профилактика,  предупреждение  и  ликвидация   заразных   и
массовых незаразных болезней животных.
       В  результате  реализации  Подпрограммы  должны  быть   созданы
условия   для   равного  доступа  каждого  гражданина  к  качественной
ветеринарной помощи.
       Для реализации задач Подпрограммы предусматривается:
       1) создание в помещениях  здания  клинической  лаборатории  для
проведения общего анализа, биохимии и других исследований;
       2)  оборудование  рентгенодиагностического   и   хирургического
кабинета;
       3) оборудование стационара (для реабилитации животных).
       Результаты выполнения Подпрограммы отражают  следующие  целевые
индикаторы и показатели:
       1) увеличение видов проводимых  лабораторных  исследований  при
клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных животных для
постановки и подтверждения диагноза не менее  чем  на  3  процента  по
отношению к предыдущему;
       2) увеличение количества  обследуемых  животных,  принадлежащих
физическим  и  юридическим  лицам,  до  10  процентов  по  отношению к
предыдущему году;
       3)  расширение  перечня  оказываемых   услуг   при   проведении
лечебно-профилактических мероприятий и диагностических исследований.
       Значения целевых индикаторов и показателей, а также методика их
расчета представлены в приложении N 2 к настоящей Подпрограмме.
       Выполнение Подпрограммы начинается в 2011 году и завершается 31
декабря 2011 года.
       Выполнение Подпрограммы осуществляется в один этап - в  течение
2011 года.

       Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

       В  ходе  реализации  Подпрограммы   осуществляется   завершение
реконструкции  здания ветеринарной станции с надстройкой второго этажа
(в соответствии проектно-сметной документации).  Предполагаемый  объем
финансирования мероприятия - 9287,1 тыс. рублей.
       Мероприятия,  направленные  на   комплексное   решение   задач,
указанных  в  Подпрограмме,  осуществляются  в  соответствии  с Планом
мероприятий  по  выполнению  Подпрограммы   VIII   "Предупреждение   и
ликвидация    болезней    животных    и    обеспечение    безопасности
животноводческой продукции на территории Свердловской области" на 2011
-    2012    годы    областной    целевой    программы   "Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области" на 2011 - 2015 годы"
(Приложение N 3 к настоящей Подпрограмме).

       Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

       Реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается  осуществить
за счет финансирования из средств бюджета Свердловской области.
       Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы  составляет
9287,1 тыс. рублей, в том числе:
       в 2011 году - 9287,1 тыс. рублей.

       Перечень  объектов  капитального  строительства  для  бюджетных
инвестиций   и  расходы  на  реализацию  Подпрограммы  представлены  в
приложениях N 4 и 5 к настоящей Подпрограмме.

|————————————————————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————|——————|
|           Направления              |Всего   | 2011   |2012  |2013  |2014  |2015  |
|                                    |        | год    |год   |год   |год   |год   |
|————————————————————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————|——————|
|Капитальные вложения,               |9287,1  |9287,1  | -    | -    | -    | -    |
|в том числе по заказчикам:          |        |        |      |      |      |      |
|————————————————————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————|——————|
|Правительство Свердловской области  |9287,1  |9287,1  | -    | -    | -    | -    |
|————————————————————————————————————|————————|————————|——————|——————|——————|——————|

       Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям
составляет: 9287,1 тыс. рублей.

       Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

       Управление Подпрограммой возлагается на  заказчика-координатора
Программы   -   департамент   административных   органов   Губернатора
Свердловской области.
       Руководителем  Подпрограммы  является   директор   департамента
административных органов Губернатора Свердловской области.
       Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы возлагается на
заказчика-координатора   Подпрограммы   и  заказчика  -  соисполнителя
мероприятий Подпрограммы.
       Заказчик   Подпрограммы   в    соответствии    с    действующим
законодательством  организует  закупку  товаров,  выполнение  работ  и
оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы.
       Заказчик   и   исполнители   мероприятий   Подпрограммы   несут
ответственность   за   их  качественное  и  своевременное  выполнение,
рациональное использование финансовых средств и  ресурсов,  выделяемых
на ее реализацию.
       При отсутствии финансирования мероприятий Подпрограммы заказчик
и  исполнители  по  согласованию  с  заказчиком-координатором вносят в
Правительство Свердловской области предложения об изменении сроков  их
выполнения  с  последующим  утверждением  Правительством  Свердловской
области.
       Заказчик-координатор Подпрограммы организует ведение отчетности
по реализации мероприятий Подпрограммы.
       Заказчик    первыми     представляет     заказчику-координатору
Подпрограммы  ежеквартальные отчеты о ходе работы с нарастающим итогом
к 10 числу месяца, следующего за отчетным.
       На  основе  данных,  представленных  заказчиком   Подпрограммы,
заказчик-координатор    Подпрограммы    осуществляет    подготовку   и
представление информации о ходе реализации Подпрограммы в соответствии
с  утвержденным  Порядком  разработки  и  реализации областных целевых
программ.

       Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
       ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

       Оценка эффективности реализации Подпрограммы  осуществляется  с
использованием значений следующих показателей:
       1) увеличение видов проводимых  лабораторных  исследований  при
клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных животных для
постановки и подтверждения диагноза не менее  чем  на  3  процента  по
отношению к предыдущему году;
       2)  ежегодное  увеличение  количества   обследуемых   животных,
принадлежащих  физическим  и  юридическим  лицам,  до  10 процентов по
отношению к предыдущему году;
       3)  расширение  перечня  оказываемых   услуг   при   проведении
лечебно-профилактических мероприятий и диагностических исследований.
       Достижение запланированных значений указанных показателей будет
иметь экономический и социальный эффект, поскольку:
       1)   повышение   количества    диагностических    исследований,
профилактических   и  лечебных  процедур,  проводимых  с  животными  и
расширение  перечня  оказываемых  услуг   населению   увеличит   доход
учреждения  "Сухоложская  ветеринарная  станция  по борьбе с болезнями
животных";
       2) снижение удельного веса выявленной патологии при  проведении
ветеринарно-санитарной     экспертизы    животноводческой    продукции
находящейся в обороте на продовольственном рынке  Сухоложского  района
будет    способствовать   безопасности   жизнедеятельности   населения
Свердловской области.
       Реализация  Подпрограммы  не  влечет  за  собой   экологических
последствий.





                                 Приложение N 1
                                 к Подпрограмме IX "Предупреждение
                                 и ликвидация болезней животных
                                 и обеспечение безопасности
                                 животноводческой продукции
                                 на территории Свердловской области"
                                 на 2011 год областной целевой
                                 программы
                                 "Безопасность жизнедеятельности
                                 населения Свердловской области"
                                 на 2011 - 2015 годы


                               ПАСПОРТ                                
        ПОДПРОГРАММЫ IX "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ         
         ЖИВОТНЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ         
      ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 ГОД       
     ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ      
         НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ          

   (В редакции Постановления Правительства Свердловской области
                    от 27.05.2011 г. N 614-ПП)


|—————|——————————————————————|———|—————————————————————————————————————————————|
|1.   |Наименование          |-  |"Предупреждение и ликвидация болезней        |
|     |подпрограммы          |   |животных и обеспечение безопасности          |
|     |                      |   |животноводческой продукции на территории     |
|     |                      |   |Свердловской области" на 2011 год            |
|     |                      |   |(далее - Подпрограмма)                       |
|—————|——————————————————————|———|—————————————————————————————————————————————|
|2.   |Реквизиты             |-  |Постановление Правительства                  |
|     |нормативного          |   |Свердловской области от 29.07.2010           |
|     |правового акта,       |   |N 1133-ПП "О Перечне областных               |
|     |утверждающего         |   |государственных целевых программ,            |
|     |решение о разработке  |   |планируемых к финансированию за счет         |
|     |областной целевой     |   |средств областного бюджета в 2011 году"      |
|     |программы,            |   |("Областная газета", 2010, 6 августа,        |
|     |в которую входит      |   |N 281-282) с изменениями, внесенными         |
|     |Подпрограмма          |   |Постановлениями Правительства                |
|     |                      |   |Свердловской области от 07.09.2010           |
|     |                      |   |N 1292-ПП ("Областная газета", 2010,         |
|     |                      |   |17 сентября, N 334-335), от 07.09.2010       |
|     |                      |   |N 1296-ПП ("Областная газета", 2010,         |
|     |                      |   |17 сентября, N 334-335), от 25.11.2010       |
|     |                      |   |N 1694-ПП ("Областная газета", 2010,         |
|     |                      |   |3 декабря, N 439-440)                        |
|—————|——————————————————————|———|—————————————————————————————————————————————|
|3.   |Заказчик-координатор  |-  |департамент административных органов         |
|     |                      |   |Губернатора Свердловской области             |
|—————|——————————————————————|———|—————————————————————————————————————————————|
|4.   |Заказчик              |-  |Министерство сельского хозяйства и           |
|     |                      |   |продовольствия Свердловской области          |
|—————|——————————————————————|———|—————————————————————————————————————————————|
|5.   |Цель и задачи         |-  |цель Подпрограммы - повышение эффективности  |
|     |Подпрограммы          |   |и качества предоставляемых государственных   |
|     |                      |   |услуг в сфере ветеринарии.                   |
|     |                      |   |Задачи Подпрограммы:                         |
|     |                      |   |1) обеспечение контроля за выпуском сырья и  |
|     |                      |   |продукции животного происхождения            |
|     |                      |   |безопасных в ветеринарно-санитарном          |
|     |                      |   |отношении;                                   |
|     |                      |   |2) обеспечение эпизоотического и             |
|     |                      |   |ветеринарно-санитарного благополучия         |
|     |                      |   |района;                                      |
|     |                      |   |3) увеличение видов проводимых лабораторных  |
|     |                      |   |исследований при клиническом осмотре         |
|     |                      |   |непродуктивных и сельскохозяйственных        |
|     |                      |   |животных для постановки и подтверждения      |
|     |                      |   |диагноза;                                    |
|     |                      |   |4) профилактика, предупреждение и            |
|     |                      |   |ликвидация заразных и массовых незаразных    |
|     |                      |   |болезней животных                            |
|—————|——————————————————————|———|—————————————————————————————————————————————|
|6.   |Важнейшие целевые     |-  |1) увеличение видов проводимых лабораторных  |
|     |индикаторы и          |   |исследований при клиническом осмотре         |
|     |показатели            |   |непродуктивных и сельскохозяйственных        |
|     |                      |   |животных для постановки и подтверждения      |
|     |                      |   |диагноза не менее чем на 3 процента          |
|     |                      |   |по отношению к предыдущему году;             |
|     |                      |   |2) ежегодное увеличение количества           |
|     |                      |   |обследуемых животных, принадлежащих          |
|     |                      |   |физическим и юридическим лицам, до 10        |
|     |                      |   |процентов по отношению к предыдущему;        |
|     |                      |   |3) расширение перечня предоставляемых услуг  |
|     |                      |   |при проведении лечебно-профилактических      |
|     |                      |   |мероприятий и диагностических исследований   |
|—————|——————————————————————|———|—————————————————————————————————————————————|
|7.   |Сроки и этапы         |-  |Подпрограмма рассчитана на 1 год,            |
|     |реализации            |   |ее выполнение предусмотрено в 2011 году      |
|     |Подпрограммы          |   |                                             |
|—————|——————————————————————|———|—————————————————————————————————————————————|
|8.   |Объемы и источники    |-  |общий объем средств, направленный            |
|     |финансирования        |   |на реализацию мероприятий Подпрограммы -     |
|     |Подпрограммы          |   |9287,1 тыс. рублей, в том числе:             |
|     |                      |   |в 2011 году - 9287,1 тыс. рублей.            |
|     |                      |   |Источник финансирования мероприятий          |
|     |                      |   |Подпрограммы - бюджет Свердловской области   |
|—————|——————————————————————|———|—————————————————————————————————————————————|
|9.   |Наличие субсидий      |-  |нет                                          |
|     |местным бюджетам      |   |                                             |
|     |на реализацию         |   |                                             |
|     |аналогичных целевых   |   |                                             |
|     |программ              |   |                                             |
|—————|——————————————————————|———|—————————————————————————————————————————————|
|10.  |Ожидаемые конечные    |-  |в ходе выполнения мероприятий Подпрограммы   |
|     |результаты            |   |планируется достичь социальных результатов   |
|     |реализации            |   |<*>, выражающихся в следующих показателях    |
|     |Подпрограммы и        |   |социально-экономической эффективности:       |
|     |показатели            |   |1) увеличение видов проводимых лабораторных  |
|     |социально-            |   |исследований при клиническом осмотре         |
|     |экономической         |   |непродуктивных и сельскохозяйственных        |
|     |эффективности         |   |животных для постановки и подтверждения      |
|     |                      |   |диагноза не менее чем на 3 процента          |
|     |                      |   |по отношению к предыдущему году;             |
|     |                      |   |2) ежегодное увеличение количества           |
|     |                      |   |обследуемых животных, принадлежащих          |
|     |                      |   |физическим и юридическим лицам, до 10        |
|     |                      |   |процентов по отношению к предыдущему году;   |
|     |                      |   |3) расширение перечня предоставляемых услуг  |
|     |                      |   |при проведении лечебно-профилактических      |
|     |                      |   |мероприятий и диагностических исследований   |
|—————|——————————————————————|———|—————————————————————————————————————————————|

       --------------------------------
       <*> Достижение запланированного значения указанного  показателя
будет  иметь  только социальный эффект и не предусматривает извлечения
экономической  выгоды  при   проведении   вышеуказанных   мероприятий,
поскольку  снижение удельного веса выявленной патологии при проведении
ветеринарно-санитарной    экспертизы    животноводческой     продукции
находящейся  в  обороте на продовольственном рынке Сухоложского района
обеспечивает безопасность жизнедеятельности населения.





                                 Приложение N 2
                                 к Подпрограмме IX "Предупреждение
                                 и ликвидация болезней животных
                                 и обеспечение безопасности
                                 животноводческой продукции
                                 на территории Свердловской области"
                                 на 2011 год областной целевой
                                 программы
                                 "Безопасность жизнедеятельности
                                 населения Свердловской области"
                                 на 2011 - 2015 годы


                        1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                         
        ПОДПРОГРАММЫ IX "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ         
         ЖИВОТНЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ         
      ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 ГОД       
     ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ      
         НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ          

   (В редакции Постановления Правительства Свердловской области
                    от 27.05.2011 г. N 614-ПП)

|————|——————————————————|—————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————      |————————————|
| N  |    Наименование  | Единица |  Значение  |    Промежуточные значения целевых показателей                  | Справочно: |
|п/п |                  |измерения|  целевого  |(индикаторы)                                                    |  базовое   |
|    |целевого          |         | показателя |                                                                |  значение  |
|    |показателя        |         |(индикатора)|                                                                |  целевого  |
|    |                  |         | по итогам  |                                                                | показателя |
|    |                  |         | реализации |                                                                |(индикатора)|
|    |                  |         |подпрограммы|                                                                | на начало  |
|    |                  |         |            |                                                                | реализации |
|    |                  |         |            |                                                                |подпрограммы|
|————|——————————————————|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    |                  |         |            | по итогам  | по итогам  | по итогам  | по итогам  | по итогам  |            |
|    |                  |         |            | 1-го года  | 2-го года  | 3-го года  | 4-го года  | 5-го года  |            |
|    |                  |         |            | реализации | реализации | реализации | реализации | реализации |            |
|    |                  |         |            |подпрограммы|подпрограммы|подпрограммы|подпрограммы|подпрограммы|            |
|————|——————————————————|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1  |         2        |    3    |     4      |     5      |     6      |     7      |     8      |     9      |     10     |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|————|——————————————————|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1. |Увеличение видов  |процентов|      20    |      20    |            |            |            |            |      17    |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |проводимых        |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |лабораторных      |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |исследований      |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |при клиническом   |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |осмотре           |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |непродуктивных и  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |сельскохозяйственн|         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |ых                |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |животных          |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |для постановки и  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |подтверждения     |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |диагноза не менее |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |чем на 3 процента |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |по отношению      |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |к предыдущему году|         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|————|——————————————————|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 2. |Увеличение        |голов    |    6027    |    6027    |            |            |            |            |    5479    |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |количества        |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |обследуемых       |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |животных,         |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |принадлежащих     |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |физическим и      |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |юридическим лицам |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|————|——————————————————|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| 3. |Расширение перечня|видов    |      54    |      54    |            |            |            |            |      52    |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |предоставляемых   |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |услуг при         |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |проведении        |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |лечебно-          |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |профилактических  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |мероприятий и     |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |диагностических   |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |исследований      |         |            |            |            |            |            |            |            |
|    |                  |         |            |            |            |            |            |            |            |
|————|——————————————————|—————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|


                             2. МЕТОДИКА                              
     РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ IX "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ      
      И ЛИКВИДАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ       
               ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ               
         СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 ГОД ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ          
         ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ          
              СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ               

       Показатель  1.   Увеличение   видов   проводимых   лабораторных
исследований     при     клиническом    осмотре    непродуктивных    и
сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения диагноза

       Планируемое   увеличение    видов    проводимых    лабораторных
исследований     при     клиническом    осмотре    непродуктивных    и
сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения  диагноза
не менее чем на 3 процента по отношению к предыдущему году.
       За основу указанного  показателя  взяты  статистические  данные
Лаборатории   ветеринарно-санитарной  экспертизы  рынка,  по  динамике
удельного     веса     выявленной     патологии     при     проведении
ветеринарно-санитарной    экспертизы    животноводческой    продукции,
находящейся в обороте на продовольственном рынке  Сухоложского  района
за период 2009 - 2010 годов (в 2009 году зарегистрировано 20 процентов
выявленных патологий незаразных заболеваний крупного рогатого скота  и
34  процента  патологий  незаразных  заболеваний  свиней,  в 2010 году
зарегистрировано 17 процентов и 31 процент соответственно,  уменьшение
- на 3 процента).
       Для   расчета   данного   показателя    будут    использоваться
статистические  данные  Лаборатории  ветеринарно-санитарной экспертизы
рынка, по динамике удельного веса выявленной патологии при  проведении
ветеринарно-санитарной    экспертизы    животноводческой    продукции,
находящейся в обороте на продовольственном рынке  Сухоложского  района
по результатам проведения ветеринарно-санитарной экспертизы ежегодно.

       Показатель  2.  Увеличение  количества  обследуемых   животных,
принадлежащих физическим и юридическим лицам

       Планируемое   повышение   количества   обследуемых    животных,
принадлежащих   физическим  и  юридическим  лицам  -  ежегодно  до  10
процентов по отношению к предыдущему году.
       Динамика    повышения    количества    обследуемых    животных,
принадлежащих населению, согласно данным ветеринарной лечебницы в 2008
году - 4433 головы, в 2009 году - 4487  голов,  в  2010  году  -  5479
голов.   Количество   обследуемых   животных   увеличивается  за  счет
маркетинговых мероприятий и информированности населения.
       Исходя из анализа данных ветеринарной лечебницы, прогнозируемый
уровень  количества  обслуживаемых  владельцев  животных  при  наличии
дополнительных   площадей   и   дополнительного   оборудования   будет
увеличиваться до 10 процентов ежегодно.
       Для расчета данного показателя будут использоваться ежемесячные
данные программного обеспечения работы ветеринарной лечебницы.

       Показатель 3.  Расширение  перечня  предоставляемых  услуг  при
проведении   лечебно-профилактических  мероприятий  и  диагностических
исследований

       Планируемое   увеличение    перечня    видов    предоставляемых
ветеринарных  услуг исходя из наличия набора необходимого оборудования
для  оказания  соответствующей  услуги  (приобретение   биохимического
анализатора,  центрифуги  -  услуга  "биохимический  анализ  крови"  и
другие, приобретение и размещение  рентгеновского  аппарата  -  услуги
"рентгенография органов"; "рентгенодиагностика" и другие).
       В соответствии с предельными тарифами на  платные  ветеринарные
услуги  в  разделе  "Лечебная  деятельность"  специалисты ветеринарной
лечебницы оказывают 52 вида  услуг  из  56.  Кроме  этого  планируется
внедрить  услуги,  не  указанные  в  предельных  тарифах.  Для расчета
данного показателя будут использоваться ежемесячные  данные  о  работе
ветеринарной  лечебницы  с  момента  внедрения  нового  вида  услуг по
количеству оказанных услуг каждого вида.





                                 Приложение N 3
                                 к Подпрограмме IX "Предупреждение
                                 и ликвидация болезней животных
                                 и обеспечение безопасности
                                 животноводческой продукции
                                 на территории Свердловской области"
                                 на 2011 год областной целевой
                                 программы
                                 "Безопасность жизнедеятельности
                                 населения Свердловской области"
                                 на 2011 - 2015 годы


                                 ПЛАН                                 
      МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ IX "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ       
      И ЛИКВИДАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ       
               ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ               
         СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 ГОД ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ          
         ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ          
              СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ               


   (В редакции Постановления Правительства Свердловской области
                    от 27.05.2011 г. N 614-ПП)

|————————|——————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————     |—————————————|
|  N     |  Наименование    |   Срок      |Объем расходов на выполнение мероприятия за счет            |Взаимосвязь  |
|строки  |  мероприятия     |выполнения   |    всех источников ресурсного обеспечения,                 |с целями и   |
|        |                  |мероприятия  |                  тыс. рублей                               | задачами    |
|        |                  |   (год)     |                                                            |  целевой    |
|        |                  |             |                                                            | программы   |
|        |                  |             |                                                            |  (номер     |
|        |                  |             |                                                            |  пункта     |
|        |                  |             |                                                            |цели; номер  |
|        |                  |             |                                                            |  строки     |
|        |                  |             |                                                            | целевого    |
|        |                  |             |                                                            |показателя)  |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|—————————————————— |—————————|—————————|———————————|—————————————|
|        |                  |             |Всего,  |   областной       |феде-    |местный  |внебюд-    |             |
|        |                  |             |в том   |    бюджет         |ральный  |бюджет   |жетные     |             |
|        |                  |             |числе   |                   |бюджет   |         |источники  |             |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|        |                  |             |        |всего   | в том    |         |         |           |             |
|        |                  |             |        |        | числе    |         |         |           |             |
|        |                  |             |        |        |субсидии  |         |         |           |             |
|        |                  |             |        |        |местным   |         |         |           |             |
|        |                  |             |        |        |бюджетам  |         |         |           |             |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|  1     |       2          |     3       |  4     |  5     |   6      |   7     |   8     |    9      |    10       |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|1.      |Всего             |2011         |9287,1  |9287,1  |   -      |   -     |   -     |    -      |1, 2, 3      |
|        |по подпрограмме,  |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |в том числе       |             |        |        |          |         |         |           |             |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|2.      |1-й год           |2011         |9287,1  |9287,0  |   -      |   -     |   -     |    -      |1, 2, 3      |
|        |реализации        |             |        |        |          |         |         |           |             |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|3.      |                  |             |        |        |   -      |   -     |   -     |    -      |1, 2, 3      |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|4.      |Капитальные       |2011         |9287,1  |9287,1  |   -      |   -     |   -     |    -      |1, 2, 3      |
|        |вложения, всего   |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |по подпрограмме,  |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |в том числе       |             |        |        |          |         |         |           |             |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|5.      |1-й год           |2011         |9287,1  |9287,1  |   -      |   -     |   -     |    -      |1, 2, 3      |
|        |реализации        |             |        |        |          |         |         |           |             |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|6.      |Всего             |2011         |9287,1  |9287,1  |   -      |   -     |   -     |    -      |1, 2, 3      |
|        |по подпрограмме   |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |8/заказчик        |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |Министерство      |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |сельского         |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |хозяйства и       |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |продовольствия    |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |Свердловской      |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |области           |             |        |        |          |         |         |           |             |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|7.      |Всего по разделу  |2011         |9287,1  |9287,1  |   -      |   -     |   -     |    -      |     -       |
|        |"Капитальные      |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |вложения":        |             |        |        |          |         |         |           |             |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|8.      |Объект 1 -        |2011         |9287,1  |9287,1  |   -      |   -     |   -     |    -      |     -       |
|        |Областная         |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |собственность     |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |завершение        |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |реконструкции     |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |здания            |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |областного        |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |государственного  |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |учреждения        |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |"Сухоложская      |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |ветеринарная      |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |станция           |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |по борьбе         |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |с болезнями       |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |животных"         |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |с надстройкой     |             |        |        |          |         |         |           |             |
|        |второго этажа     |             |        |        |          |         |         |           |             |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|
|9.      |1-й год           |2011         |9287,1  |9287,1  |          |         |         |           |     -       |
|        |реализации        |             |        |        |          |         |         |           |             |
|————————|——————————————————|—————————————|————————|————————|——————————|—————————|—————————|———————————|—————————————|






Информация по документу
Читайте также