Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1485-ПП

       РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

       Планируемые муниципальными образованиями расходы на  выполнение
полномочий  в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий,  гражданской  обороны  не  могут  покрыть   потребностей   в
техническом  оснащении  ЕДДС  муниципальных  образований  в 2012 году.
Кроме того, разработка проекта внедрения  Системы  112  на  территории
Свердловской  области потребует централизованного выделения финансовых
средств.
       Очевиден факт привлечения  дополнительных  финансовых  средств,
направленных  на  достижение  конечного  результата - путем реализации
мероприятий по техническому оснащению оперативно-дежурных смен ЕДДС  и
разработки системного проекта внедрения "Системы 112".
       Причем  решение  стоящей  перед  Свердловской  областью  задачи
возможно  только  путем  целевого  направления  финансовых  средств на
конкретные мероприятия.
       Этим  решением   и   служат   мероприятия   программно-целевого
характера, являющиеся дополнительным комплексом мер по строительству в
Свердловской области системы антикризисного управления.
       Следовательно, применение программно-целевого подхода  является
единственно   возможным   способом   решения  задач,  направленных  на
достижение    качественных    результатов     деятельности     органов
исполнительной   власти   Свердловской   области,   органов   местного
самоуправления  муниципальных  образований  в  Свердловской   области,
территориальных  органов федеральных органов государственной власти по
созданию ЕДДС муниципальных образований и подготовке  к  развертыванию
на их базе "Системы 112".
       Применение  программно-целевого  метода   позволит   обеспечить
комплексное  урегулирование  наиболее  острых  и проблемных вопросов и
системное развитие рассматриваемой сферы на основе:
       определения целей, задач, состава  и  структуры  мероприятий  и
запланированных результатов;
       концентрации    ресурсов     по     реализации     мероприятий,
соответствующих приоритетным целям и задачам в рассматриваемой сфере;
       повышения эффективности государственного управления;
       повышения   результативности   использования   материальных   и
финансовых ресурсов.

       Подраздел 3. СЦЕНАРИИ ВОЗМОЖНОГО ХОДА
       РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

       На ход выполнения  и  эффективность  Подпрограммы  существенное
влияние  будет  оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего
характера.
       В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения
Подпрограммы: оптимистический, реалистический и пессимистический.
       Оптимистический сценарий предполагает, что:
       политическая обстановка в Российской Федерации  и  Свердловской
области стабильная;
       экономическая ситуация в Российской Федерации и в  Свердловской
области благоприятная;
       аварийность на промышленных объектах и транспорте  находится  в
пределах среднестатистических показателей;
       социальная напряженность в обществе относительно низкая.
       В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение
программных  мероприятий  в  срок  и  в  полном  объеме,  что позволит
достичь поставленной программной цели.
       При  реалистическом  (наиболее  вероятном)   сценарии   внешние
факторы соответствуют текущему моменту в политической, экономической и
социальной сферах общества.
       В  данном  случае  в  основном  существуют   удовлетворительные
условия  для успешной реализации Подпрограммы. В то же время отдельные
программные мероприятия могут быть выполнены  в  ограниченном  объеме,
что  может  привести  к  снижению  эффективности  этих  мероприятий  и
Подпрограммы в целом.
       Пессимистический сценарий предполагает наличие  неблагоприятных
внешних    факторов    для    осуществления    Подпрограммы:   дефицит
финансирования,  непопулярность  и  неприятие   населением   отдельных
мероприятий,  затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и
неэффективность действий органов власти,  а  также  силовых  структур.
Очевидно,  что в таких условиях Подпрограмма не может быть реализована
в полном объеме, а эффективность выполненной части будет невысокой.

       Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

       Целью Подпрограммы является создание сети технически оснащенных
Единых    дежурно-диспетчерских    служб   совершенствованию   системы
антикризисного управления на территории Свердловской области в  рамках
Единой    государственной    системы   предупреждения   и   ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
       Основной задачей, решение которой предусмотрено  Подпрограммой,
является  техническое  обеспечение  готовности  органов  повседневного
управления муниципальных  звеньев  Свердловской  областной  подсистемы
РСЧС к выполнению возложенных на них задач.
       Для реализации задач Подпрограммы предусматривается:
       1) приобретение вычислительной и оргтехники;
       2) приобретение средств связи;
       3) разработка  системного  проекта  внедрения  Системы  112  на
территории Свердловской области.
       Результаты выполнения Подпрограммы отражает  следующий  целевой
индикатор и показатель:
       повышение уровня технической обеспеченности оперативно-дежурных
смен  ЕДДС  муниципальных  образований  Свердловской области до 16% от
потребностей.
       Значения целевого индикатора и показателя, а также методика его
расчета представлены в приложении N 2 к Подпрограмме.
       Выполнение Подпрограммы начинается  с  1  января  2012  года  и
завершается 31 декабря 2012 года.
       Выполнение Программы осуществляется в 1 этап (2012 год).
       Материально-технические    средства    для    оснащения    ЕДДС
муниципальных    образований   в   дальнейшем   передаются   в   казну
муниципальных образований.

       Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

       1) приобретение комплектов оргтехники  для  оперативно-дежурной
смены  ЕДДС, комплектование средствами связи узлов связи ЕДДС - 5340,0
тыс. рублей;
       3) разработка  системного  проекта  внедрения  Системы  112  на
территории Свердловской области - 5000,0 тыс. рублей.
       Предполагаемый объем финансового обеспечения этапа Подпрограммы
составляет - 10340,0 тыс. рублей.
       Мероприятия,  направленные  на   комплексное   решение   задач,
указанных  в  Подпрограмме,  осуществляются  в  соответствии  с Планом
мероприятий   по   выполнению   Подпрограммы   VIII   "Подготовка    к
развертыванию на базе Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований  в  Свердловской  области  системы   обеспечения   вызовов
экстренных  оперативных  служб  через  единый  номер  "112"  областной
целевой   программы    "Безопасность    жизнедеятельности    населения
Свердловской  области"  на  2011  -  2015  годы"  (Приложение  N  3  к
Подпрограмме).

       Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

       Реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается  осуществить
за счет финансирования из средств бюджета Свердловской области.
       Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы  составляет
10340 тыс. рублей, в том числе:
       в 2012 году - 10340 тыс. рублей.
       Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в приложении  N
4 к Подпрограмме.
       Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям
составляет:


       тыс. рублей
|——————————————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|      Направления             |Всего   |2011 год    |2012 год    |2013 год    |2014 год    |2015 год    |
|——————————————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           1                  |  2     |   3        |   4        |   5        |   6        |   7        |
|——————————————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Капитальные вложения,         |5340    |   -        |  5340      |   -        |   -        |   -        |
|в том числе                   |        |            |            |            |            |            |
|по заказчикам:                |        |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Департамент общественной      |5340    |   -        |  5340      |   -        |   -        |   -        |
|безопасности                  |        |            |            |            |            |            |
|Свердловской области          |        |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Научно-исследовательские      |  -     |   -        |   -        |   -        |   -        |   -        |
|и опытно-конструкторские      |        |            |            |            |            |            |
|работы, в том числе           |        |            |            |            |            |            |
|по заказчикам:                |        |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Прочие нужды,                 |5000    |   -        |  5000      |   -        |   -        |   -        |
|в том числе                   |        |            |            |            |            |            |
|по заказчикам:                |        |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Департамент общественной      |5000    |   -        |  5000      |   -        |   -        |   -        |
|безопасности                  |        |            |            |            |            |            |
|Свердловской области          |        |            |            |            |            |            |
|——————————————————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|


       Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

       Управление Подпрограммой возлагается на  заказчика-координатора
Программы   -   Департамент   общественной  безопасности  Свердловской
области.
       Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы возлагается на
заказчика-координатора  Подпрограммы  и  заказчиков  -  соисполнителей
мероприятий Подпрограммы.
       Заказчики   Подпрограммы   в   соответствии    с    действующим
законодательством  организуют  закупку  товаров,  выполнение  работ  и
оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы.
       Заказчики  и   исполнители   мероприятий   Подпрограммы   несут
ответственность   за   их  качественное  и  своевременное  выполнение,
рациональное использование финансовых средств и  ресурсов,  выделяемых
на ее реализацию.
       При   отсутствии   финансирования   мероприятий    Подпрограммы
заказчики    и   исполнители   по   согласованию   с   государственным
заказчиком-координатором вносят в Правительство  Свердловской  области
предложения  об изменении сроков их выполнения или снятии с контроля с
последующим утверждением Правительством Свердловской области.
       Заказчик-координатор Подпрограммы организует ведение отчетности
по реализации мероприятий Подпрограммы.
       Заказчики    первыми    представляют     заказчику-координатору
Подпрограммы  ежеквартальные отчеты о ходе работы с нарастающим итогом
к 10 числу месяца, следующего за отчетным.
       На  основе  данных,  представленных  заказчиками  Подпрограммы,
заказчик-координатор    Подпрограммы    осуществляет    подготовку   и
представление информации о ходе реализации Подпрограммы в соответствии
с  утвержденным  Порядком  разработки  и  реализации областных целевых
программ.

       Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
       И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

       Оценка эффективности реализации Подпрограммы  осуществляется  с
использованием значений следующего показателя:
       повышение уровня технической обеспеченности оперативно-дежурных
смен  ЕДДС  муниципальных  образований  Свердловской  области до 6% от
потребностей.
       Достижение запланированных значений указанного показателя будет
иметь   только  социальный  эффект  и  не  предусматривает  извлечения
экономической  выгоды  при   проведении   вышеуказанных   мероприятий,
поскольку  обеспечение  населения  Свердловской  области  необходимыми
средствами защиты оказывает влияние на  создание  необходимых  условий
для   эффективного  функционирования  государственных  органов  по  их
прямому предназначению.
       Реализация  Подпрограммы  не  влечет  за  собой   экологических
последствий.





                                 Приложение N 1
                                 к Подпрограмме X
                                 "Материально-техническое обеспечение
                                 Единых дежурно-диспетчерских служб
                                 муниципальных образований
                                 в Свердловской области
                                 по единому номеру "112" в 2012 году"

                               ПАСПОРТ                                
         ПОДПРОГРАММЫ X "МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ          
     ЕДИНЫХ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ     
     В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В 2012 ГОДУ"      

  1. Наименование         - "Материально-техническое обеспечение Единых
    подпрограммы           дежурно-диспетчерских служб муниципальных
                           образований в Свердловской области по единому
                           номеру "112" в 2012 году" областной целевой
                           программы "Безопасность жизнедеятельности
                           населения Свердловской области"
                           на 2011 - 2015 годы (далее - Подпрограмма)

 2. Реквизиты            - Постановление Правительства
    нормативного           Свердловской области от 29.07.2010 N 1133-ПП
    правового акта,        "О Перечне областных государственных целевых
    утверждающего          программ, планируемых к финансированию за счет
    решение о разработке   средств областного бюджета в 2011 году"
    областной целевой
    программы, в которую
    входит Подпрограмма

 3. Заказчик-координатор - Департамент общественной безопасности
                           Свердловской области

 4. Заказчик             - Департамент общественной безопасности
                           Свердловской области

 5. Цель и задачи        - Цель Подпрограммы - осуществление комплекса мер
    Подпрограммы           по обеспечению защиты населения на территории
                           Свердловской области от чрезвычайных ситуаций
                           техногенного характера.
                           Задача Подпрограммы - техническое обеспечение
                           готовности органов повседневного управления
                           муниципальных звеньев Свердловской областной
                           подсистемы РСЧС к выполнению возложенных
                           на них задач.
                           Разработка системного проекта внедрения
                           Системы 112 на территории Свердловской области

 6. Важнейшие целевые    - Повышение уровня технической обеспеченности
    индикаторы и           оперативно-дежурных смен ЕДДС муниципальных
    показатели             образований Свердловской области
                           до 6% от потребностей

 7. Сроки и этапы        - Подпрограмма рассчитана на 1 год,
    реализации             ее выполнение предусмотрено в 1 этап
    Подпрограммы           (2012 год)

 8. Объемы и источники   - Общий объем средств, направленный
    финансирования         на реализацию мероприятий Подпрограммы, -
    Подпрограммы           10340 тыс. рублей, в том числе:
                           в 2012 году - 10340 тыс. рублей.
                           Источник финансирования мероприятий
                           Подпрограммы - бюджет Свердловской области

 9. Наличие субсидий     - нет
    местным бюджетам
    на реализацию
    аналогичных целевых
    программ

10. Ожидаемые конечные   - В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы
    результаты             планируется достичь социальных результатов <*>,
    реализации             выражающихся в следующих показателях
    Подпрограммы и         социально-экономической эффективности:
    показатели             - повышение уровня технической обеспеченности
    социально-             оперативно-дежурных смен ЕДДС муниципальных
    экономической          образований Свердловской области
    эффективности          до 6% от потребностей.
                           - анализ имеющейся телекоммуникационной
                           инфраструктуры и готовность к внедрению системы
                           112 на территории Свердловской области


       --------------------------------
       <*> Достижение запланированных значений  указанного  показателя
будет  иметь  только социальный эффект и не предусматривает извлечения
экономической  выгоды  при   проведении   вышеуказанных   мероприятий,
поскольку      повышение     уровня     технической     обеспеченности
оперативно-дежурных смен ЕДДС муниципальных  образований  Свердловской
области  и  анализ  имеющейся  телекоммуникационной  инфраструктуры  и
готовность к внедрению системы 112 на территории Свердловской  области
оказывает  влияние  на  создание  необходимых условий для эффективного
функционирования государственных органов по их прямому предназначению.





                                 Приложение N 2
                                 к Подпрограмме X
                                 "Материально-техническое обеспечение
                                 Единых дежурно-диспетчерских служб
                                 муниципальных образований
                                 в Свердловской области
                                 по единому номеру "112" в 2012 году"

       1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
       ПОДПРОГРАММЫ X "МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
       ЕДИНЫХ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
       В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В 2012 ГОДУ"

|—————|——————————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————----|——————————————|
| N   |    Наименование      | Единица   |  Значение    |      Промежуточные значения целевых показателей                | Справочно:   |
|п/п  |целевого показателя   |измерения  |  целевого    |                    (индикаторов)                               |  Базовое     |
|     |                      |           | показателя   |                                                                |  значение    |
|     |                      |           |(индикатора)  |                                                                |  целевого    |
|     |                      |           | по итогам    |                                                                | показателя   |
|     |                      |           | реализации   |                                                                |(индикатора)  |
|     |                      |           | программы    |                                                                | на начало    |
|     |                      |           |              |                                                                | реализации   |
|     |                      |           |              |                                                                | программы    |
|—————|——————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|     |                      |           |              |По итогам   |По итогам   |По итогам   |По итогам   |По итогам   |              |
|     |                      |           |              |1-го года   |2-го года   |3-го года   |4-го года   |5-го года   |              |
|     |                      |           |              |реализации  |реализации  |реализации  |реализации  |реализации  |              |
|     |                      |           |              |программы   |программы   |программы   |программы   |программы   |              |
|—————|——————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| 1   |         2            |    3      |     4        |    5       |    6       |    7       |    8       |    9       |     10       |
|—————|——————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|1.   |Повышение уровня      |процентов  |     6        |    6       |    -       |    -       |    -       |    -       |0,0           |
|     |технической           |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |обеспеченности        |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |оперативно-дежурных   |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |смен ЕДДС             |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |муниципальных         |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |образований           |           |              |            |            |            |            |            |              |
|     |Свердловской области  |           |              |            |            |            |            |            |              |
|—————|——————————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|


       2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
       ПОДПРОГРАММЫ X "МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
       ЕДИНЫХ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
       В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В 2012 ГОДУ"

       Показатель  1.  Повышение  уровня  технической   обеспеченности
оперативно-дежурных  смен  ЕДДС муниципальных образований Свердловской
области.

       Планируемое   повышение   уровня   технической   обеспеченности
оперативно-дежурных  смен  ЕДДС муниципальных образований Свердловской
области от потребностей составит по итогам реализации в 2012 году 6%.
       Данный показатель сформирован исходя из следующего.
       Для     100     процентной      технической      обеспеченности
оперативно-дежурных  смен  ЕДДС муниципальных образований Свердловской
области  необходимо   -   69   комплектов   технического   обеспечения
оперативно-дежурных  смен  ЕДДС муниципальных образований Свердловской
области (в соответствии с рекомендациями МЧС России)  на  общую  сумму
193200 тыс. рублей.
       Фактическое приобретение  комплектов  технического  обеспечения
оперативно-дежурных  смен  ЕДДС муниципальных образований Свердловской
области в 2012 году составит - 10340 тыс. рублей.
       Процент по данному показателю по итогам реализации составит 6%.





                                 Приложение N 3
                                 к подпрограмме
                                 "Материально-техническое обеспечение
                                 Единых дежурно-диспетчерских служб
                                 муниципальных образований
                                 в Свердловской области
                                 по единому номеру "112" в 2012 году"
                                 областной целевой программы
                                 "Безопасность жизнедеятельности
                                 населения Свердловской области"
                                 на 2011 - 2015 годы


                                 ПЛАН                                 
                МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ                
                 "МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                 
     ЕДИНЫХ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ     
     В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В 2012 ГОДУ"      
              ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ               
          ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"           
                         НА 2011 - 2015 ГОДЫ                          

                                                                      
------T---------------------------T-----------T--------------------------------------------------T-----------¬
¦  N  ¦       Наименование        ¦   Срок    ¦ Объем расходов на выполнение мероприятия за счет ¦Взаимосвязь¦
¦ п/п ¦        мероприятия        ¦выполнения ¦     всех источников ресурсного обеспечения,      ¦ с целями  ¦
¦     ¦                           ¦мероприятия¦                   тыс. рублей                    ¦и задачами ¦
¦     ¦                           ¦   (год)   +-------T----------------T-------T-------T---------+  целевой  ¦
¦     ¦                           ¦           ¦Всего, ¦областной бюджет¦феде-  ¦местный¦вне-     ¦ программы ¦
¦     ¦                           ¦           ¦ в том +-------T--------+ральный¦бюджет ¦бюджетные¦  (номер   ¦
¦     ¦                           ¦           ¦ числе ¦ всего ¦ в том  ¦бюджет ¦       ¦источники¦  пункта   ¦
¦     ¦                           ¦           ¦       ¦       ¦ числе  ¦       ¦       ¦         ¦цели; номер¦
¦     ¦                           ¦           ¦       ¦       ¦субсидии¦       ¦       ¦         ¦  строки   ¦
¦     ¦                           ¦           ¦       ¦       ¦местным ¦       ¦       ¦         ¦ целевого  ¦
¦     ¦                           ¦           ¦       ¦       ¦бюджетам¦       ¦       ¦         ¦показателя)¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦  1  ¦             2             ¦     3     ¦   4   ¦   5   ¦   6    ¦   7   ¦   8   ¦    9    ¦    10     ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦XI.  ¦       Подпрограмма 11 "МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНЫХ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ        ¦
¦     ¦        МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В 2012 ГОДУ",        ¦
¦     ¦                ЗАКАЗЧИК - ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                 ¦
+-----+---------------------------T-----------T-------T-------T--------T-------T-------T---------T-----------+
¦ВСЕГО по программе,              ¦2012       ¦10340,0¦10340,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦в том числе                      ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----T---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦     ¦       Подпрограмма 11 "Материально-техническое обеспечение Единых дежурно-диспетчерских служб        ¦
¦     ¦        муниципальных образований в Свердловской области по единому номеру "112" в 2012 году",        ¦
¦     ¦                заказчик - Департамент общественной безопасности Свердловской области                 ¦
+-----+---------------------------T-----------T-------T-------T--------T-------T-------T---------T-----------+
¦     ¦Всего по подпрограмме 11/  ¦2012       ¦10340,0¦10340,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦     ¦заказчик Департамент       ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦общественной безопасности  ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦Свердловской области       ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦                                          1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                           ¦
+-----T---------------------------T-----------T-------T-------T--------T-------T-------T---------T-----------+
¦     ¦Всего по разделу           ¦2012       ¦ 5340,0¦ 5340,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦     ¦"Капитальные вложения":    ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦     ¦Объекты капитального строительства - нет                                                              ¦
+-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦     ¦Иные капитальные вложения                                                                             ¦
+-----+---------------------------T-----------T-------T-------T--------T-------T-------T---------T-----------+
¦1.   ¦1-й год реализации         ¦2012       ¦ 5340,0¦ 5340,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦1.1. ¦Приобретение не менее 20   ¦2012       ¦ 1010,0¦ 1010,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦     ¦персональных компьютеров   ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦с возможностью подключения ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦двух мониторов в комплекте ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦(компьютер, два монитора,  ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦предустановленное ПО       ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦(офисный, антивирусный     ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦(с сетевым экраном) пакет, ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦архиватор, почтовый клиент,¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦клиентское программное     ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦обеспечение для обработки  ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦векторной и растровой      ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦графики, обработки аудио,  ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦видео и обработки          ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦геоинформационных систем), ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦клавиатура, манипулятор,   ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦удлинитель на 5 розеток)   ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦1.2. ¦Приобретение не менее      ¦2012       ¦  100,0¦  100,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦     ¦1 персонального компьютера ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦с ПО для обеспечения работы¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦единой радиосети           ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦1.3. ¦Приобретение не менее      ¦2012       ¦  500,0¦  500,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦     ¦20 многофункциональных     ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦устройство                 ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦принтер/сканер/копир       ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦(лазерные)                 ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦1.4. ¦Приобретение не менее      ¦2012       ¦  108,0¦  108,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦     ¦40 блоков бесперебойного   ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦питания                    ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦1.5. ¦Приобретение не менее      ¦2012       ¦  180,0¦  180,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦     ¦20 факсимильных аппаратов  ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦1.6. ¦Приобретение не менее      ¦2012       ¦ 2641,8¦ 2641,8¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦     ¦11 стационарных            ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦радиокомплектов УКВ        ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦диапазона в комплекте      ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦(ретранслятор 136 - 174 мГц¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦45 Вт, поддерживающая виды ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦модуляции 8K5F3E, 16K0F3E, ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦7K60FXE, блок питания      ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦с АКБ, антенна базовая,    ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦мачта антенная             ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦телескопическая - 16 м,    ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦грозоразрядник,            ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦кабель 50 Ом 9 мм - 50 м,  ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦комплекты герметизации,    ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦монтажный и разъемов,      ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦ПО для работы              ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦в единой сети)             ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦1.7. ¦Приобретение не менее      ¦2012       ¦  780,0¦  780,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦     ¦20 систем отображения      ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦информации                 ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦(Телевизор + видео)        ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦1.10.¦Приобретение не менее      ¦2012       ¦   20,2¦   20,2¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦     ¦20 Часов местного,         ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦московского и              ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦оперативного времени       ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦                        2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ                         ¦
+-----T---------------------------T-----------T-------T-------T--------T-------T-------T---------T-----------+
¦     ¦Всего по разделу           ¦2012       ¦    -  ¦    -  ¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦-          ¦
¦     ¦"Научно-исследовательские  ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦и опытно-конструкторские   ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦работы":                   ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦                                              3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ                                               ¦
+-----T---------------------------T-----------T-------T-------T--------T-------T-------T---------T-----------+
¦     ¦Всего по разделу           ¦2012       ¦ 5000,0¦ 5000,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦     ¦"Прочие нужды":            ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
+-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+-----------+
¦     ¦Разработка системного      ¦2012       ¦ 5000,0¦ 5000,0¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦    -    ¦27         ¦
¦     ¦проекта внедрения          ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦Системы 112 на территории  ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
¦     ¦Свердловской области       ¦           ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
L-----+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+------------





                                 Приложение N 4
                                 к Подпрограмме X
                                 "Материально-техническое обеспечение
                                 Единых дежурно-диспетчерских служб
                                 муниципальных образований
                                 в Свердловской области
                                 по единому номеру "112" в 2012 году"
                                 областной целевой программы
                                 "Безопасность жизнедеятельности
                                 населения Свердловской области"
                                 на 2011 - 2015 годы

                               РАСХОДЫ                                
         НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ          
            ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНЫХ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ            
           МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ           
        ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В 2012 ГОДУ" ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ        
         ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ          
              СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ               

       Заказчик-координатор -  Департамент  общественной  безопасности
Свердловской области

|————————————————————|———————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————-----|
|                    |Всего,     |                     в том числе                                          |
|                    | тыс.      |                                                                          |
|                    |рублей     |                                                                          |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                    |           |  1 год       |  2 год       |  3 год       |  4 год       |  5 год       |
|                    |           |реализации    |реализации    |реализации    |реализации    |реализации    |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|       1            |   2       |    3         |    4         |    5         |    6         |    7         |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                   I. ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ                                                |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Всего               |10340,0    |   0,0        | 10340,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|по Подпрограмме     |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе         |10340,0    |   0,0        | 10340,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|за счет             |           |              |              |              |              |              |
|средств:            |           |              |              |              |              |              |
|областного          |           |              |              |              |              |              |
|бюджета             |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|федерального        |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|бюджета             |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|местных             |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|бюджетов            |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|внебюджетных        |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|источников          |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                           II. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                                        |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Всего               | 5340,0    |   0,0        |  5340,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|по Подпрограмме     |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе         | 5340,0    |   0,0        |  5340,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|за счет             |           |              |              |              |              |              |
|средств:            |           |              |              |              |              |              |
|областного          |           |              |              |              |              |              |
|бюджета             |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|федерального        |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|бюджета             |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|местных             |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|бюджетов            |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|внебюджетных        |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|источников          |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|        III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ                                      |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Всего               |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|по Подпрограмме     |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе         |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|за счет             |           |              |              |              |              |              |
|средств:            |           |              |              |              |              |              |
|областного          |           |              |              |              |              |              |
|бюджета             |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|федерального        |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|бюджета             |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|местных             |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|бюджетов            |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|внебюджетных        |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|источников          |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                               IV. ПРОЧИЕ НУЖДЫ                                                            |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Всего               | 5000,0    |   0,0        |  5000,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|по Подпрограмме     |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|в том числе         | 5000,0    |   0,0        |  5000,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|за счет             |           |              |              |              |              |              |
|средств:            |           |              |              |              |              |              |
|областного          |           |              |              |              |              |              |
|бюджета             |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|федерального        |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|бюджета             |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|местных             |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|бюджетов            |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|внебюджетных        |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|источников          |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                V. СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ                                             |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|Всего               |    0,0    |   0,0        |     0,0      |   0,0        |   0,0        |   0,0        |
|по Подпрограмме     |           |              |              |              |              |              |
|из областного       |           |              |              |              |              |              |
|бюджета             |           |              |              |              |              |              |
|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|



     


Информация по документу
Читайте также