Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2012 № 64-ПП

                                 Приложение N 7
                                 к Порядку разработки и реализации
                                 областных целевых программ


                                         ПАСПОРТ
                                 ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА


    1. Наименование  инвестиционного проекта,  адрес  объекта
капитального
строительства, форма собственности
________________________________________
______________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________
_____
    2. Соответствие  цели  инвестиционного  проекта   задачам
программных
мероприятий,   решение   которой   обеспечивает   реализация
предлагаемого
инвестиционного проекта
___________________________________________________
    3. Срок реализации инвестиционного проекта
____________________________
    4. Сравнение   с   проектами-аналогами   производится    по
следующим
показателям:
    1) стоимость  1 кв. м  объекта капитального строительства в
соотношении
со   сметными   нормативами,   установленными  федеральным
государственным
учреждением   "Федеральный   центр   ценообразования   в
строительстве  и
промышленности  строительных  материалов",  а  также  региональным
органом
ценообразования _______________________________________;
    2) сметная  стоимость  работ  по землеустройству земельного
участка под
капитальное  строительство,  в  том  числе  стоимость  работ  по
инженерным
изысканиям,  топографии,  межевых  работ,  работ  по  постановке
земельного
участка   на  кадастровый  учет,  сумма  арендной  платы  за
использование
земельного  участка на период строительства. Затраты на участие в
торгах по
предоставлению земельного участка, млн. рублей
___________________________;
    3) ставки арендной платы  за использование земельного участка на
период
строительства или предполагаемая стоимость земельного участка
____________;
    5. Форма    реализации   инвестиционного    проекта
(строительство,
реконструкция  объекта капитального строительства, иные инвестиции в
объект
капитального строительства)
______________________________________________.
    6. Участники инвестиционного проекта
_________________________________.
    7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
__________
______________________________________________________________________
____.
                    (ссылка на подтверждающий документ)
    8. Наличие   положительного   заключения    государственной
экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий
_________________
______________________________________________________________________
____.
            (ссылка на документ, копия заключения прилагается)
    9. Сметная стоимость  объекта капитального строительства  по
заключению
государственной  экспертизы,  сметная  стоимость  проектной
документации и
инженерных  изысканий с учетом индекса изменения стоимости
строительства на
момент  реализации проекта  в ценах года его получения  или
предполагаемая
(предельная)  стоимость  объекта  капитального  строительства  в ценах
года
представления  паспорта  инвестиционного  проекта  (нужное
подчеркнуть)  с
указанием года ее определения - _______ г. ____________________ млн.
рублей
(включая  НДС/без  НДС  - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в
ценах
соответствующих  лет  ________________  млн. рублей, в том числе
затраты на
подготовку  проектной  документации (указываются в ценах года
представления
паспорта   инвестиционного   проекта,   а   также   рассчитанные   в
ценах
соответствующих лет): млн. рублей <1> ____________________________.
    10.  Подрядная  строительная  организация <2> (при внесении
изменений и
проведении конкурса):
    полное и сокращенное наименование юридического лица
___________________
    организационно-правовая форма юридического лица
_______________________
    сведения о местонахождении юридического лица
__________________________
    должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица
______________________
    11. Технологическая структура капитальных вложений:

|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|                                                |Сметная стоимость,              |
|                                                |включая НДС,                    |
|                                                |в текущих ценах <3> /           |
|                                                |в ценах соответствующих лет     |
|                                                |(млн. рублей)                   |
|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Сметная стоимость инвестиционного проекта       |                                |
|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|в том числе:                                    |                                |
|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|строительно-монтажные работы                    |                                |
|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|приобретение машин и оборудования               |                                |
|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|прочие затраты                                  |                                |
|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|

    12. Возможные риски инвестиционного проекта и меры  по их
нейтрализации
(системные, структурные риски)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________

Главный распорядитель
средств областного бюджета ____________________________
                          (фамилия, имя, отчество)

       Приложения:
       1. Копии титульных списков  стройки  -  в  отношении  объектов,
планируемых  к строительству, либо информация по конъюнктурному обзору
стройки, в  том  числе  акты  сверок  расчетов  на  начало  очередного
финансового года - в отношении строящихся объектов.
       2. Копии  положительных  заключений  государственных  экспертиз
проектной  документации  и  результатов инженерных изысканий в случае,
когда   градостроительным   законодательством   Российской   Федерации
предусмотрена обязательность ее проведения.
       3. Копии заключений о достоверности сметной и иной документации
на выполнение работ по землеустройству.
       4.  Копии  заключений  о  достоверности  сметной  стоимости  на
строительство  (реконструкцию)  объекта  муниципальной собственности и
эффективности  использования  бюджетных   средств,   направляемых   на
капитальные вложения.
       5. Копия разрешения на строительство.
       6. Копия задания на  проектирование  (в  случае  предоставления
средств  областного  бюджета  на  разработку (корректировку) проектной
документации).
       7. Копия свидетельства о допуске к видам работ, которые  влияют
на   безопасность   объектов   капитального   строительства  подрядной
строительной организации.
       8. Оригинал справки  со  сметными  нормативами,  установленными
федеральным    государственным    учреждением    "Федеральный    центр
ценообразования  в   строительстве   и   промышленности   строительных
материалов", а также региональным органом ценообразования.
       9.   Копии   свидетельств   о    государственной    регистрации
юридического  лица,  о  постановке  на  учет  в налоговый орган, кодов
статистики подрядной строительной организации.
       --------------------------------
       <1> Заполняется по инвестиционным  проектам,  предусматривающим
финансирование  подготовки  проектной  документации  за  счет  средств
областного бюджета.
       <2> С приложением копии свидетельства о допусках к видам работ,
которые  влияют  на  безопасность объектов капитального строительства,
выданного саморегулируемой организацией, внесенной  в  государственный
реестр саморегулируемых организаций.
       <3> В ценах  года  расчета  сметной  стоимости  (по  заключению
государственной  экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости
строительства   -   в   ценах   представления   настоящего    паспорта
инвестиционного проекта).




                                 Приложение N 8
                                 к Порядку разработки и реализации
                                 областных целевых программ


                               МЕТОДИКА                               
      ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ      


       Глава 1. НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
       ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

       1. Методика экспертной оценки эффективности  областных  целевых
программ (далее - Методика) предназначена для оценки областных целевых
программ (далее  -  целевые  программы)  на  соответствие  требованиям
действующих   нормативных   правовых   актов   Свердловской   области,
параметрам Стратегии  социально-экономического  развития  Свердловской
области,  среднесрочной  программы  социально-экономического  развития
Свердловской области, основным стратегическим документам  Свердловской
области,  для  оценки  хода  выполнения целевых программ, деятельности
заказчиков  целевых  программ  по   обеспечению   достижения   целевых
показателей   целевых   программ,  для  оценки  эффективности  целевых
программ и их соответствия Порядку разработки и  реализации  областных
целевых программ.
       2. Результаты оценки действующих целевых программ  используются
для   их   ранжирования  по  интегральной  оценке  в  целях  повышения
объективности решений по  составу  целевых  программ,  предлагаемых  к
финансированию   за  счет  средств  областного  бюджета  на  очередной
финансовый год (на очередной финансовый  год  и  плановый  период),  и
распределения средств областного бюджета на целевые программы с учетом
хода их реализации.
       3. Рейтинговая оценка целевых программ проводится ежегодно  при
формировании  проекта  областного  бюджета на очередной финансовый год
(на очередной финансовый год и плановый период), внесении изменений  в
областной   бюджет.  По  результатам  рейтинговой  оценки  формируются
рекомендации по внесению изменений в целевые программы,  корректировке
выделяемых бюджетных средств и дальнейшей реализации целевых программ.

       Глава 2. СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

       4. Система критериев,  используемых  для  оценки  эффективности
целевых   программ,   включает   7   критериев  (Кi),  формируемых  из
подкритериев (kij) (прилагается).
       5. Для оценки целевых программ используются следующие критерии:
       К1    -    соответствие    целевой    программы     приоритетам
социально-экономического  развития Свердловской области и актуальность
целевых показателей целевой программы;
       К2 - адекватность комплекса мероприятий целевой  программы  для
достижения ее целей;
       К3  -  выполнение  плановых  объемов   финансирования   целевой
программы  и привлечение дополнительных средств для реализации целевой
программы;
       К4 - достижение целевых показателей целевой программы;
       К5 - выполнение мероприятий целевой программы;
       К6 - идентификация негативных внешних факторов и меры смягчения
воздействия негативных внешних факторов;
       К7 - интегральная оценка  эффективности  использования  средств
областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

       Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

       6. Степень  соответствия  целевой  программы  подкритериям  kij
оценивается  по  балльной  шкале. При этом присвоенная балльная оценка
аргументируется  соответствующими   функциональными   характеристиками
целевой   программы,   параметрами  и  показателями,  отражающими  ход
реализации целевой программы и деятельность заказчиков по  обеспечению
достижения целей и конечных результатов целевой программы.
       Максимальная  оценка  по  подкритериям  принимается  равной  10
баллам.
       7. Оценки по критериям Кi рассчитываются как сумма произведений
оценок по подкритериям kij и их весовых коэффициентов zij.
       8.   Интегральный   показатель   R   (результирующая    оценка)
формируется аналогичным образом с использованием весовых характеристик
Zij критериев Кi:

       R = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3 + К4 x Z4 + К5 x Z5 + К6 x Z6 +
К7 x Z7.

       9. Расчет экспертной  оценки  эффективности  целевой  программы
осуществляется по форме (прилагается).
       10. Рассчитанное значение экспертной  оценки  сопоставляется  с
приведенными  в  таблице  значениями  для  разработки  рекомендаций по
корректировке целевой программы.


Таблица


                               ЗНАЧЕНИЯ                               
      ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ      


|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Численное значение экспертной оценки               |Качественная характеристика     |
|эффективности областных целевых программ (R)       |целевых программ                |
|в баллах                                           |                                |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|8 <= R                                             |высокая                         |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|5,5 <= R < 8                                       |в целом адекватная              |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|3,5 <= R < 5,5                                     |удовлетворительная              |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|R < 3,5                                            |неудовлетворительная            |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|

       11.  В  случае  несоответствия  целевой  программы  приоритетам
социально-экономического   развития  Свердловской  области,  признания
целевых  показателей  целевой  программы  не  соответствующими   целям
развития  Свердловской области или не позволяющими измерить результаты
реализации  мероприятий  целевой  программы   Министерство   экономики
Свердловской  области  формирует  рекомендации  для внесения в целевую
программу в течение 1 месяца соответствующих изменений.

       Глава 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
       ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
       НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

       12.  Рекомендации  по  корректировке   финансирования   целевой
программы  на  очередной финансовый год (на очередной финансовый год и
плановый период)  формируются  в  соответствии  с  экспертной  оценкой
целевой программы.
       Предложения  по  корректировке  целевой  программы  формируются
следующим образом:
       если значение балльной интегральной оценки равно или  превышает
8  баллов  (эффективность реализации целевой программы оценивается как
"высокая"),  рекомендуется  обеспечить  полное  финансирование  данной
целевой программы в очередном финансовом году;
       если  значение  балльной  интегральной   оценки   находится   в
интервале   от  5,5  до  8  баллов  (эффективность  целевой  программы
оценивается как "в целом адекватная"), рекомендуется сохранить прежний
уровень   финансирования   данной   целевой   программы   в  очередном
финансовом году;
       если  значение  балльной  интегральной   оценки   находится   в
интервале  от  3,5  до  5,5  балла  (эффективность  целевой  программы
оценивается как "удовлетворительная"), рекомендуется сохранить уровень
финансирования  данной  целевой  программы в очередном финансовом году
при условии ее доработки в течение 1 месяца;
       если значение  балльной  интегральной  оценки  ниже  3,5  балла
(эффективность       целевой       программы      оценивается      как
"неудовлетворительная"), может быть рекомендовано досрочно  прекратить
реализацию данной целевой программы, либо провести ее доработку.
       13.  Критерии  настоящей  Методики  могут  использоваться   при
экспертизе  проектов  целевых  программ (в случае их доработки или при
разработке новых целевых программ).




                                 К Методике
                                 экспертной оценки эффективности
                                 областных целевых программ


                               КРИТЕРИИ                               
           ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ            


Таблица 1


                                ОЦЕНКА                                
             ПО КРИТЕРИЮ "СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ              
            ПРИОРИТЕТАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ             
                 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И АКТУАЛЬНОСТЬ                  
             ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ" (К1)              


       Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,2

|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|N      |Под-    |Весовой       |Формулировка      |Градации                    |Баллы    |
|стро-  |крите-  |коэффициент   |подкритерия       |                            |         |
|ки     |рий     |              |                  |                            |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|1      |2       |3             |4                 |5                           |6        |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|1.     |к1.1    |z1.1 = 0,5    |соответствие      |целевая программа           |10       |
|       |        |              |целевой           |полностью соответствует     |         |
|       |        |              |программы         |целям Стратегии             |         |
|       |        |              |целям Стратегии   |социально-экономического    |         |
|       |        |              |социально-        |развития                    |         |
|       |        |              |экономического    |Свердловской области,       |         |
|       |        |              |развития          |среднесрочной программе     |         |
|       |        |              |Свердловской      |социально-экономического    |         |
|       |        |              |области,          |развития                    |         |
|       |        |              |среднесрочной     |Свердловской области,       |         |
|       |        |              |программе         |полномочиям и функциям      |         |
|       |        |              |социально-        |исполнительного органа      |         |
|       |        |              |экономического    |государственной власти      |         |
|       |        |              |развития          |Свердловской области,       |         |
|       |        |              |Свердловской      |поручениям Губернатора      |         |
|       |        |              |области,          |Свердловской области;       |         |
|       |        |              |полномочиям и     |целевая программа решает    |         |
|       |        |              |функциям          |одну из приоритетных        |         |
|       |        |              |исполнительного   |задач, указанных            |         |
|       |        |              |органа            |в стратегических            |         |
|       |        |              |государственной   |документах                  |         |
|       |        |              |власти            |                            |         |
|       |        |              |Свердловской      |                            |         |
|       |        |              |области,          |                            |         |
|       |        |              |поручениям        |                            |         |
|       |        |              |Губернатора       |                            |         |
|       |        |              |Свердловской      |                            |         |
|       |        |              |области           |                            |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |проблемная область          |0        |
|       |        |              |                  |целевой программы           |         |
|       |        |              |                  |в данный момент             |         |
|       |        |              |                  |не соответствует целям      |         |
|       |        |              |                  |Стратегии                   |         |
|       |        |              |                  |социально-экономического    |         |
|       |        |              |                  |развития                    |         |
|       |        |              |                  |Свердловской области,       |         |
|       |        |              |                  |среднесрочной программе     |         |
|       |        |              |                  |социально-экономического    |         |
|       |        |              |                  |развития                    |         |
|       |        |              |                  |Свердловской области,       |         |
|       |        |              |                  |полномочиям и функциям      |         |
|       |        |              |                  |исполнительного органа      |         |
|       |        |              |                  |государственной власти      |         |
|       |        |              |                  |Свердловской области,       |         |
|       |        |              |                  |поручениям Губернатора      |         |
|       |        |              |                  |Свердловской области        |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|2.     |к1.2    |z1.2 = 0,5    |актуальность      |целевые показатели          |10       |
|       |        |              |целевых           |в полной мере позволяют     |         |
|       |        |              |показателей       |оценить ход реализации      |         |
|       |        |              |целевой           |целевой программы           |         |
|       |        |              |программы         |                            |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |целевые показатели          |5        |
|       |        |              |                  |менее точно и               |         |
|       |        |              |                  |непосредственно             |         |
|       |        |              |                  |позволяют оценить ход       |         |
|       |        |              |                  |реализации целевой          |         |
|       |        |              |                  |программы                   |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |целевые показатели          |2        |
|       |        |              |                  |с низкой точностью          |         |
|       |        |              |                  |позволяют измерить          |         |
|       |        |              |                  |результаты целевой          |         |
|       |        |              |                  |программы.                  |         |
|       |        |              |                  |На показатели               |         |
|       |        |              |                  |существенно влияют          |         |
|       |        |              |                  |факторы, не связанные       |         |
|       |        |              |                  |с реализацией               |         |
|       |        |              |                  |программных мероприятий     |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |целевые показатели          |0        |
|       |        |              |                  |не могут использоваться     |         |
|       |        |              |                  |для оценки эффективности    |         |
|       |        |              |                  |реализации                  |         |
|       |        |              |                  |целевой программы           |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|


Таблица 2

                                ОЦЕНКА                                
           ПО КРИТЕРИЮ "АДЕКВАТНОСТЬ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ            
           ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЕЕ ЦЕЛЕЙ" (К2)            


       Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,1

|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|N      |Под-    |Весовой       |Формулировка      |Градации                    |Баллы    |
|стро-  |крите-  |коэффициент   |подкритерия       |                            |         |
|ки     |рий     |              |                  |                            |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|1      |2       |3             |4                 |5                           |6        |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|1.     |к2.1    |z2.1 = 1      |адекватность      |комплекс мероприятий        |10       |
|       |        |              |комплекса         |целевой программы           |         |
|       |        |              |мероприятий       |полностью обеспечивает      |         |
|       |        |              |целевой           |достижение поставленных     |         |
|       |        |              |программы         |целей с точки зрения:       |         |
|       |        |              |для достижения    |охвата проблемной           |         |
|       |        |              |ее целей          |области мероприятиями       |         |
|       |        |              |                  |программы;                  |         |
|       |        |              |                  |эффективности               |         |
|       |        |              |                  |предложенных механизмов     |         |
|       |        |              |                  |для решения проблем,        |         |
|       |        |              |                  |на которые направлена       |         |
|       |        |              |                  |целевая программа;          |         |
|       |        |              |                  |соответствия сроков         |         |
|       |        |              |                  |реализации мероприятий и    |         |
|       |        |              |                  |этапов целевой программы    |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |комплекс мероприятий        |7        |
|       |        |              |                  |целевой программы           |         |
|       |        |              |                  |в основном обеспечивает     |         |
|       |        |              |                  |достижение поставленных     |         |
|       |        |              |                  |целей и соответствует       |         |
|       |        |              |                  |как минимум двум            |         |
|       |        |              |                  |из приведенных ниже         |         |
|       |        |              |                  |критериев:                  |         |
|       |        |              |                  |охват проблемной области    |         |
|       |        |              |                  |мероприятиями               |         |
|       |        |              |                  |целевой программы;          |         |
|       |        |              |                  |эффективность               |         |
|       |        |              |                  |предложенных механизмов     |         |
|       |        |              |                  |для решения проблем,        |         |
|       |        |              |                  |на которые направлена       |         |
|       |        |              |                  |целевая программа;          |         |
|       |        |              |                  |соответствие сроков         |         |
|       |        |              |                  |реализации мероприятий и    |         |
|       |        |              |                  |этапов целевой программы    |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |комплекс мероприятий        |3        |
|       |        |              |                  |целевой программы           |         |
|       |        |              |                  |частично обеспечивает       |         |
|       |        |              |                  |достижение поставленных     |         |
|       |        |              |                  |целей и частично            |         |
|       |        |              |                  |соответствует               |         |
|       |        |              |                  |как минимум двум            |         |
|       |        |              |                  |из приведенных ниже         |         |
|       |        |              |                  |критериев:                  |         |
|       |        |              |                  |охват проблемной области    |         |
|       |        |              |                  |мероприятиями               |         |
|       |        |              |                  |целевой программы;          |         |
|       |        |              |                  |эффективность               |         |
|       |        |              |                  |предложенных механизмов     |         |
|       |        |              |                  |для решения проблем,        |         |
|       |        |              |                  |на которые направлена       |         |
|       |        |              |                  |целевая программа;          |         |
|       |        |              |                  |соответствие сроков         |         |
|       |        |              |                  |реализации мероприятий и    |         |
|       |        |              |                  |этапов целевой программы    |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |комплекс мероприятий        |0        |
|       |        |              |                  |целевой программы           |         |
|       |        |              |                  |не обеспечивает             |         |
|       |        |              |                  |достижение                  |         |
|       |        |              |                  |поставленных целей          |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|


Таблица 3

                                ОЦЕНКА                                
       ПО КРИТЕРИЮ "ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ        
        ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ        
                ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ" (К3)                


       Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,2

|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|N      |Под-    |Весовой       |Формулировка       |Градации                    |Баллы    |
|стро-  |крите-  |коэффициент   |подкритерия        |                            |         |
|ки     |рий     |              |                   |                            |         |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|1      |2       |3             |4                  |5                           |6        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|1.     |к3.1    |z3.1 = 0,3    |отношение общего   |более 95 процентов          |10       |
|       |        |              |фактического       |                            |         |
|       |        |              |объема             |                            |         |
|       |        |              |финансирования     |                            |         |
|       |        |              |целевой            |                            |         |
|       |        |              |программы          |                            |         |
|       |        |              |за счет средств    |                            |         |
|       |        |              |областного         |                            |         |
|       |        |              |бюджета            |                            |         |
|       |        |              |за прошедший       |                            |         |
|       |        |              |период             |                            |         |
|       |        |              |к объему,          |                            |         |
|       |        |              |утвержденному      |                            |         |
|       |        |              |законом            |                            |         |
|       |        |              |Свердловской       |                            |         |
|       |        |              |области            |                            |         |
|       |        |              |об областном       |                            |         |
|       |        |              |бюджете            |                            |         |
|       |        |              |(по результатам    |                            |         |
|       |        |              |фактического       |                            |         |
|       |        |              |исполнения         |                            |         |
|       |        |              |целевой            |                            |         |
|       |        |              |программы          |                            |         |
|       |        |              |за предыдущий      |                            |         |
|       |        |              |год)               |                            |         |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 90 до 95 процентов       |8        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 80 до 90 процентов       |6        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 60 до 80 процентов       |4        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 40 до 60 процентов       |2        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |менее 40 процентов          |0        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|2.     |к3.2    |z3.2 = 0,3    |доля               |более 50 процентов          |10       |
|       |        |              |внебюджетных       |(для целевых программ,      |         |
|       |        |              |источников         |направленных на развитие    |         |
|       |        |              |в общем объеме     |реального сектора           |         |
|       |        |              |финансирования     |экономики);                 |         |
|       |        |              |целевой            |более 10 процентов          |         |
|       |        |              |программы          |(для целевых программ       |         |
|       |        |              |(по результатам    |социальной                  |         |
|       |        |              |фактического       |направленности)             |         |
|       |        |              |исполнения         |                            |         |
|       |        |              |целевой            |                            |         |
|       |        |              |программы          |                            |         |
|       |        |              |за предыдущий      |                            |         |
|       |        |              |год)               |                            |         |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 40 до 50 процентов       |8        |
|       |        |              |                   |(для целевых программ,      |         |
|       |        |              |                   |направленных на развитие    |         |
|       |        |              |                   |реального сектора           |         |
|       |        |              |                   |экономики);                 |         |
|       |        |              |                   |до 10 процентов             |         |
|       |        |              |                   |(для целевых программ       |         |
|       |        |              |                   |социальной                  |         |
|       |        |              |                   |направленности)             |         |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 30 до 40 процентов       |6        |
|       |        |              |                   |(для целевых программ,      |         |
|       |        |              |                   |направленных на развитие    |         |
|       |        |              |                   |реального сектора           |         |
|       |        |              |                   |экономики) <1>              |         |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 20 до 30 процентов       |4        |
|       |        |              |                   |(для целевых программ,      |         |
|       |        |              |                   |направленных на развитие    |         |
|       |        |              |                   |реального сектора           |         |
|       |        |              |                   |экономики)                  |         |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 10 до 20 процентов       |2        |
|       |        |              |                   |(для целевых программ,      |         |
|       |        |              |                   |направленных на развитие    |         |
|       |        |              |                   |реального сектора           |         |
|       |        |              |                   |экономики)                  |         |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |менее 10 процентов          |0        |
|       |        |              |                   |(для целевых программ,      |         |
|       |        |              |                   |направленных на развитие    |         |
|       |        |              |                   |реального сектора           |         |
|       |        |              |                   |экономики)                  |         |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|3.     |к3.3    |z3.3 = 0,2    |доля софинанси-    |более 30 процентов          |10       |
|       |        |              |рования            |                            |         |
|       |        |              |из федерального    |                            |         |
|       |        |              |бюджета            |                            |         |
|       |        |              |в общем объеме     |                            |         |
|       |        |              |финансирования     |                            |         |
|       |        |              |целевой            |                            |         |
|       |        |              |программы          |                            |         |
|       |        |              |(по результатам    |                            |         |
|       |        |              |фактического       |                            |         |
|       |        |              |исполнения         |                            |         |
|       |        |              |целевой            |                            |         |
|       |        |              |программы          |                            |         |
|       |        |              |за предыдущий      |                            |         |
|       |        |              |год)               |                            |         |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 20 до 30 процентов       |8        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 15 до 20 процентов       |6        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 10 до 15 процентов       |4        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 1 до 10 процентов        |2        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |отсутствует                 |0        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|4.     |к3.4    |z3.4 = 0,2    |доля софинанси-    |более 70 процентов          |10       |
|       |        |              |рования            |                            |         |
|       |        |              |из бюджетов        |                            |         |
|       |        |              |муниципальных      |                            |         |
|       |        |              |образований        |                            |         |
|       |        |              |в Свердловской     |                            |         |
|       |        |              |области            |                            |         |
|       |        |              |в общем объеме     |                            |         |
|       |        |              |финансирования     |                            |         |
|       |        |              |целевой            |                            |         |
|       |        |              |программы          |                            |         |
|       |        |              |(по результатам    |                            |         |
|       |        |              |фактического       |                            |         |
|       |        |              |исполнения         |                            |         |
|       |        |              |целевой            |                            |         |
|       |        |              |программы          |                            |         |
|       |        |              |за предыдущий      |                            |         |
|       |        |              |год)               |                            |         |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 50 до 70 процентов       |8        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 25 до 50 процентов       |6        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 10 до 25 процентов       |4        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |от 1 до 10 процентов        |2        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                   |отсутствует                 |0        |
|———————|————————|——————————————|———————————————————|————————————————————————————|—————————|

       --------------------------------
       <1> Для программ, направленных на развитие  реального  сектора;
при  отсутствии  внебюджетных  источников финансирования по программам
социальной направленности по  данному  критерию  оценка  составляет  6
баллов.


Таблица 4

                                ОЦЕНКА                                
             ПО КРИТЕРИЮ "ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ              
                       ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ" (К4)                        


       Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,2

|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|N      |Под-    |Весовой       |Формулировка      |Градации                    |Баллы    |
|стро-  |крите-  |коэффициент   |подкритерия       |                            |         |
|ки     |рий     |              |                  |                            |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|1      |2       |3             |4                 |5                           |6        |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|1.     |к4.1    |z4.1 = 1      |степень           |плановое значение           |10       |
|       |        |              |достижения        |целевых показателей         |         |
|       |        |              |целевых           |выполнено более чем         |         |
|       |        |              |показателей       |на 95 процентов.            |         |
|       |        |              |целевой           |В случае                    |         |
|       |        |              |программы         |недофинансирования          |         |
|       |        |              |                  |целевой программы           |         |
|       |        |              |                  |степень достижения          |         |
|       |        |              |                  |целевых показателей         |         |
|       |        |              |                  |пропорциональна             |         |
|       |        |              |                  |уровню финансирования.      |         |
|       |        |              |                  |Приведено обоснование       |         |
|       |        |              |                  |причин отклонений           |         |
|       |        |              |                  |фактических значений        |         |
|       |        |              |                  |показателей от плановых     |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |плановое значение           |8        |
|       |        |              |                  |целевых показателей         |         |
|       |        |              |                  |выполнено                   |         |
|       |        |              |                  |на 85 - 95 процентов.       |         |
|       |        |              |                  |В случае                    |         |
|       |        |              |                  |недофинансирования          |         |
|       |        |              |                  |степень достижения          |         |
|       |        |              |                  |целевых показателей ниже    |         |
|       |        |              |                  |уровня финансирования,      |         |
|       |        |              |                  |но не более чем             |         |
|       |        |              |                  |на 10 процентных пунктов    |         |
|       |        |              |                  |(например, при уровне       |         |
|       |        |              |                  |финансирования              |         |
|       |        |              |                  |80 процентов целевые        |         |
|       |        |              |                  |показатели достигнуты       |         |
|       |        |              |                  |как минимум                 |         |
|       |        |              |                  |на 70 процентов).           |         |
|       |        |              |                  |Приведено обоснование       |         |
|       |        |              |                  |причин отклонений           |         |
|       |        |              |                  |фактических значений        |         |
|       |        |              |                  |показателей от плановых     |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |плановое значение           |6        |
|       |        |              |                  |целевых показателей         |         |
|       |        |              |                  |выполнено                   |         |
|       |        |              |                  |на 75 - 85 процентов.       |         |
|       |        |              |                  |В случае                    |         |
|       |        |              |                  |недофинансирования          |         |
|       |        |              |                  |степень достижения          |         |
|       |        |              |                  |целевых показателей ниже    |         |
|       |        |              |                  |уровня финансирования,      |         |
|       |        |              |                  |но не более чем             |         |
|       |        |              |                  |на 15 процентных пунктов    |         |
|       |        |              |                  |(например, при уровне       |         |
|       |        |              |                  |финансирования              |         |
|       |        |              |                  |80 процентов целевые        |         |
|       |        |              |                  |показатели достигнуты       |         |
|       |        |              |                  |как минимум                 |         |
|       |        |              |                  |на 65 процентов).           |         |
|       |        |              |                  |Обоснование причин          |         |
|       |        |              |                  |отклонений фактических      |         |
|       |        |              |                  |значений показателей        |         |
|       |        |              |                  |от плановых                 |         |
|       |        |              |                  |приведено частично          |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |плановое значение           |4        |
|       |        |              |                  |целевых показателей         |         |
|       |        |              |                  |выполнено                   |         |
|       |        |              |                  |на 65 - 75 процентов.       |         |
|       |        |              |                  |В случае                    |         |
|       |        |              |                  |недофинансирования          |         |
|       |        |              |                  |степень достижения          |         |
|       |        |              |                  |целевых показателей ниже    |         |
|       |        |              |                  |уровня финансирования,      |         |
|       |        |              |                  |но не более чем             |         |
|       |        |              |                  |на 20 процентных пунктов    |         |
|       |        |              |                  |(например, при уровне       |         |
|       |        |              |                  |финансирования              |         |
|       |        |              |                  |80 процентов показатели     |         |
|       |        |              |                  |достигнуты как минимум      |         |
|       |        |              |                  |на 60 процентов).           |         |
|       |        |              |                  |Обоснование причин          |         |
|       |        |              |                  |отклонений фактических      |         |
|       |        |              |                  |значений показателей        |         |
|       |        |              |                  |от плановых приведено       |         |
|       |        |              |                  |частично или отсутствует    |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |плановое значение           |2        |
|       |        |              |                  |целевых показателей         |         |
|       |        |              |                  |выполнено                   |         |
|       |        |              |                  |на 50 - 65 процентов.       |         |
|       |        |              |                  |В случае                    |         |
|       |        |              |                  |недофинансирования          |         |
|       |        |              |                  |степень достижения          |         |
|       |        |              |                  |целевых показателей ниже    |         |
|       |        |              |                  |уровня финансирования,      |         |
|       |        |              |                  |но не более чем             |         |
|       |        |              |                  |на 40 процентных пунктов    |         |
|       |        |              |                  |(например, при уровне       |         |
|       |        |              |                  |финансирования              |         |
|       |        |              |                  |80 процентов целевые        |         |
|       |        |              |                  |показатели достигнуты       |         |
|       |        |              |                  |как минимум                 |         |
|       |        |              |                  |на 40 процентов).           |         |
|       |        |              |                  |Обоснование причин          |         |
|       |        |              |                  |отклонений фактических      |         |
|       |        |              |                  |значений показателей        |         |
|       |        |              |                  |от плановых приведено       |         |
|       |        |              |                  |частично или отсутствует    |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |плановое значение           |0        |
|       |        |              |                  |целевых показателей         |         |
|       |        |              |                  |выполнено менее чем         |         |
|       |        |              |                  |на 50 процентов.            |         |
|       |        |              |                  |В случае                    |         |
|       |        |              |                  |недофинансирования          |         |
|       |        |              |                  |степень достижения          |         |
|       |        |              |                  |целевых показателей         |         |
|       |        |              |                  |ниже уровня                 |         |
|       |        |              |                  |финансирования более чем    |         |
|       |        |              |                  |на 40 процентных пунктов    |         |
|       |        |              |                  |(например, при уровне       |         |
|       |        |              |                  |финансирования              |         |
|       |        |              |                  |80 процентов показатели     |         |
|       |        |              |                  |достигнуты меньше чем       |         |
|       |        |              |                  |на 40 процентов)            |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|


Таблица 5

                                ОЦЕНКА                                
     ПО КРИТЕРИЮ "ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ" (К5)      


       Весовой коэффициент критерия Z5 = 0,05

|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|N      |Под-    |Весовой       |Формулировка      |Градации                    |Баллы    |
|стро-  |крите-  |коэффициент   |подкритерия       |                            |         |
|ки     |рий     |              |                  |                            |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|1      |2       |3             |4                 |5                           |6        |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|1.     |к5.1    |z5.1 = 1      |степень           |в отчетном году             |10       |
|       |        |              |выполнения        |выполнено более             |         |
|       |        |              |мероприятий       |95 процентов мероприятий    |         |
|       |        |              |целевой           |целевой программы.          |         |
|       |        |              |программы         |В случае                    |         |
|       |        |              |в отчетном году   |недофинансирования          |         |
|       |        |              |                  |степень выполнения          |         |
|       |        |              |                  |мероприятий целевой         |         |
|       |        |              |                  |программы                   |         |
|       |        |              |                  |пропорциональна             |         |
|       |        |              |                  |уровню финансирования       |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |в отчетном году             |8        |
|       |        |              |                  |выполнено более             |         |
|       |        |              |                  |90 процентов мероприятий    |         |
|       |        |              |                  |целевой программы.          |         |
|       |        |              |                  |В случае                    |         |
|       |        |              |                  |недофинансирования          |         |
|       |        |              |                  |степень выполнения          |         |
|       |        |              |                  |мероприятий ниже уровня     |         |
|       |        |              |                  |финансирования,             |         |
|       |        |              |                  |но не более чем             |         |
|       |        |              |                  |на 5 процентных пунктов     |         |
|       |        |              |                  |(например, при уровне       |         |
|       |        |              |                  |финансирования              |         |
|       |        |              |                  |80 процентов степень        |         |
|       |        |              |                  |выполнения мероприятий      |         |
|       |        |              |                  |целевой программы           |         |
|       |        |              |                  |составляет                  |         |
|       |        |              |                  |не менее 75 процентов)      |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |в отчетном году             |6        |
|       |        |              |                  |выполнено более             |         |
|       |        |              |                  |80 процентов мероприятий    |         |
|       |        |              |                  |целевой программы.          |         |
|       |        |              |                  |В случае                    |         |
|       |        |              |                  |недофинансирования          |         |
|       |        |              |                  |степень выполнения          |         |
|       |        |              |                  |мероприятий ниже уровня     |         |
|       |        |              |                  |финансирования,             |         |
|       |        |              |                  |но не более чем             |         |
|       |        |              |                  |на 15 процентных пунктов    |         |
|       |        |              |                  |(например, при уровне       |         |
|       |        |              |                  |финансирования              |         |
|       |        |              |                  |80 процентов степень        |         |
|       |        |              |                  |выполнения мероприятий      |         |
|       |        |              |                  |целевой программы           |         |
|       |        |              |                  |составляет                  |         |
|       |        |              |                  |не менее 65 процентов)      |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |в отчетном году             |4        |
|       |        |              |                  |выполнено более             |         |
|       |        |              |                  |70 процентов мероприятий    |         |
|       |        |              |                  |целевой программы.          |         |
|       |        |              |                  |В случае                    |         |
|       |        |              |                  |недофинансирования          |         |
|       |        |              |                  |степень выполнения          |         |
|       |        |              |                  |мероприятий ниже уровня     |         |
|       |        |              |                  |финансирования,             |         |
|       |        |              |                  |но не более чем             |         |
|       |        |              |                  |на 25 процентных пунктов    |         |
|       |        |              |                  |(например, при уровне       |         |
|       |        |              |                  |финансирования              |         |
|       |        |              |                  |80 процентов степень        |         |
|       |        |              |                  |выполнения мероприятий      |         |
|       |        |              |                  |целевой программы           |         |
|       |        |              |                  |составляет                  |         |
|       |        |              |                  |не менее 55 процентов)      |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |в отчетном году             |2        |
|       |        |              |                  |выполнено более             |         |
|       |        |              |                  |60 процентов мероприятий    |         |
|       |        |              |                  |целевой программы.          |         |
|       |        |              |                  |В случае                    |         |
|       |        |              |                  |недофинансирования          |         |
|       |        |              |                  |степень выполнения          |         |
|       |        |              |                  |мероприятий ниже уровня     |         |
|       |        |              |                  |финансирования,             |         |
|       |        |              |                  |но не более чем             |         |
|       |        |              |                  |на 35 процентных пунктов    |         |
|       |        |              |                  |(например, при уровне       |         |
|       |        |              |                  |финансирования              |         |
|       |        |              |                  |80 процентов степень        |         |
|       |        |              |                  |выполнения мероприятий      |         |
|       |        |              |                  |целевой программы           |         |
|       |        |              |                  |составляет                  |         |
|       |        |              |                  |не менее 45 процентов)      |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |в отчетном году             |0        |
|       |        |              |                  |выполнено менее             |         |
|       |        |              |                  |60 процентов мероприятий    |         |
|       |        |              |                  |целевой программы.          |         |
|       |        |              |                  |В случае                    |         |
|       |        |              |                  |недофинансирования          |         |
|       |        |              |                  |степень выполнения          |         |
|       |        |              |                  |мероприятий ниже уровня     |         |
|       |        |              |                  |финансирования более чем    |         |
|       |        |              |                  |на 35 процентных пунктов    |         |
|       |        |              |                  |(например, при уровне       |         |
|       |        |              |                  |финансирования              |         |
|       |        |              |                  |80 процентов степень        |         |
|       |        |              |                  |выполнения мероприятий      |         |
|       |        |              |                  |составляет                  |         |
|       |        |              |                  |менее 45 процентов)         |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|


Таблица 6

                                ОЦЕНКА                                
        ПО КРИТЕРИЮ "ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ        
                     И МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ                     
                  НЕГАТИВНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ" (К6)                   


       Весовой коэффициент критерия Z6 = 0,05

|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|N      |Под-    |Весовой       |Формулировка      |Градации                    |Баллы    |
|стро-  |крите-  |коэффициент   |подкритерия       |                            |         |
|ки     |рий     |              |                  |                            |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|1.     |к6.1    |z6.1 = 0,5    |идентификация     |в целевой программе         |10       |
|       |        |              |негативных        |уделяется внимание          |         |
|       |        |              |внешних           |идентификации негативных    |         |
|       |        |              |факторов          |внешних факторов            |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |в целевой программе         |0        |
|       |        |              |                  |не уделяется внимание       |         |
|       |        |              |                  |идентификации негативных    |         |
|       |        |              |                  |внешних факторов            |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|2.     |к6.2    |z6.2 = 0,5    |смягчение         |заказчик                    |10       |
|       |        |              |воздействия       |(заказчик-координатор)      |         |
|       |        |              |негативных        |целевой программы           |         |
|       |        |              |внешних           |предлагает и                |         |
|       |        |              |факторов          |осуществляет меры,          |         |
|       |        |              |на ход            |смягчающие воздействие      |         |
|       |        |              |реализации        |негативных внешних          |         |
|       |        |              |целевой           |факторов                    |         |
|       |        |              |программы         |                            |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|
|       |        |              |                  |заказчик                    |0        |
|       |        |              |                  |(заказчик-координатор)      |         |
|       |        |              |                  |целевой программы           |         |
|       |        |              |                  |не предлагает и             |         |
|       |        |              |                  |не осуществляет мер,        |         |
|       |        |              |                  |смягчающих воздействие      |         |
|       |        |              |                  |негативных внешних          |         |
|       |        |              |                  |факторов                    |         |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|————————————————————————————|—————————|



Таблица 7


                                ОЦЕНКА                                
            ПО КРИТЕРИЮ "ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ            
               ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА               
             НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА" (К7)              


       Весовой коэффициент критерия Z7 = 0,2

|———————|————————|——————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————|
|N      |Под-    |Весовой       |Формулировка      |Система балльных оценок              |
|стро-  |крите-  |коэффициент   |подкритерия       |                                     |
|ки     |рий     |              |                  |                                     |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————|
|1.     |к7.1    |z7.1 = 1      |интегральная      |среднее арифметическое значение      |
|       |        |              |оценка            |интегральных оценок                  |
|       |        |              |эффективности     |эффективности использования          |
|       |        |              |использования     |средств областного бюджета           |
|       |        |              |средств           |по каждому инвестиционному           |
|       |        |              |областного        |проекту (рассчитывается              |
|       |        |              |бюджета           |в соответствии с методикой           |
|       |        |              |на реализацию     |оценки инвестиционных проектов       |
|       |        |              |инвестиционного   |на предмет эффективности             |
|       |        |              |проекта           |использования средств                |
|       |        |              |                  |областного бюджета, направляемых     |
|       |        |              |                  |на капитальные вложения)             |
|———————|————————|——————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————|


Форма
                                 К Методике экспертной оценки
                                 эффективности областных целевых
                                 программ


                                РАСЧЕТ                                
     ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ      

Наименование областной целевой программы: ____________________________

|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|N      |Наименование критерия      |Наименование подкритерия           |Весовой  |Баллы  |Оценка    |Приме-  |
|стро-  |(Ki)                       |                                   |коэффи-  |       |по        |чание   |
|ки     |                           |                                   |циент    |       |критерию  |        |
|       |                           |                                   |(Zij)    |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|1      |2                          |3                                  |4        |5      |6         |7       |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|1.     |K1. Соответствие           |                                   |0,2      |X      |          |        |
|       |целевой программы          |                                   |         |       |          |        |
|       |приоритетам социально-     |                                   |         |       |          |        |
|       |экономического развития    |                                   |         |       |          |        |
|       |Свердловской области и     |                                   |         |       |          |        |
|       |актуальность               |                                   |         |       |          |        |
|       |целевых показателей        |                                   |         |       |          |        |
|       |целевой программы          |                                   |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|2.     |                           |соответствие целевой программы     |0,5      |       |X         |        |
|       |                           |целям Стратегии                    |         |       |          |        |
|       |                           |социально-экономического           |         |       |          |        |
|       |                           |развития Свердловской области,     |         |       |          |        |
|       |                           |среднесрочной программе            |         |       |          |        |
|       |                           |социально-экономического           |         |       |          |        |
|       |                           |развития Свердловской области,     |         |       |          |        |
|       |                           |полномочиям и функциям             |         |       |          |        |
|       |                           |исполнительного органа             |         |       |          |        |
|       |                           |государственной власти             |         |       |          |        |
|       |                           |Свердловской области,              |         |       |          |        |
|       |                           |поручениям Губернатора             |         |       |          |        |
|       |                           |Свердловской области               |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|3.     |                           |актуальность целевых               |0,5      |       |X         |        |
|       |                           |показателей целевой программы      |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|4.     |K2. Адекватность           |                                   |0,1      |X      |          |        |
|       |комплекса мероприятий      |                                   |         |       |          |        |
|       |целевой программы          |                                   |         |       |          |        |
|       |для достижения ее целей    |                                   |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|5.     |                           |адекватность комплекса             |1        |       |X         |        |
|       |                           |мероприятий целевой программы      |         |       |          |        |
|       |                           |для достижения ее целей            |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|6.     |К3. Выполнение             |                                   |0,2      |X      |          |        |
|       |плановых объемов           |                                   |         |       |          |        |
|       |финансирования             |                                   |         |       |          |        |
|       |целевой программы и        |                                   |         |       |          |        |
|       |привлечение                |                                   |         |       |          |        |
|       |дополнительных средств     |                                   |         |       |          |        |
|       |для реализации             |                                   |         |       |          |        |
|       |целевой программы          |                                   |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|7.     |                           |отношение общего фактического      |0,3      |       |          |        |
|       |                           |объема финансирования              |         |       |          |        |
|       |                           |целевой программы за счет          |         |       |          |        |
|       |                           |средств областного бюджета         |         |       |          |        |
|       |                           |за прошедший период к объему,      |         |       |          |        |
|       |                           |утвержденному законом              |         |       |          |        |
|       |                           |Свердловской области               |         |       |          |        |
|       |                           |об областном бюджете               |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|8.     |                           |доля внебюджетных источников       |0,3      |       |X         |        |
|       |                           |в общем объеме финансирования      |         |       |          |        |
|       |                           |целевой программы                  |         |       |          |        |
|       |                           |(по результатам фактического       |         |       |          |        |
|       |                           |исполнения целевой программы       |         |       |          |        |
|       |                           |за предыдущий год)                 |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|9.     |                           |доля софинансирования              |0,2      |       |X         |        |
|       |                           |из федерального бюджета            |         |       |          |        |
|       |                           |в общем объеме финансирования      |         |       |          |        |
|       |                           |целевой программы                  |         |       |          |        |
|       |                           |(по результатам фактического       |         |       |          |        |
|       |                           |исполнения целевой программы       |         |       |          |        |
|       |                           |за предыдущий год)                 |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|10.    |                           |доля софинансирования              |0,2      |       |X         |        |
|       |                           |из бюджетов                        |         |       |          |        |
|       |                           |муниципальных образований          |         |       |          |        |
|       |                           |в Свердловской области             |         |       |          |        |
|       |                           |в общем объеме финансирования      |         |       |          |        |
|       |                           |целевой программы                  |         |       |          |        |
|       |                           |(по результатам фактического       |         |       |          |        |
|       |                           |исполнения целевой программы       |         |       |          |        |
|       |                           |за предыдущий год)                 |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|11.    |К4. Достижение             |                                   |0,2      |X      |          |        |
|       |целевых показателей        |                                   |         |       |          |        |
|       |целевой программы          |                                   |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|12.    |                           |степень достижения целевых         |1        |       |X         |        |
|       |                           |показателей целевой программы      |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|13.    |К5. Выполнение             |                                   |0,05     |X      |          |        |
|       |мероприятий                |                                   |         |       |          |        |
|       |целевой программы          |                                   |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|14.    |                           |степень выполнения мероприятий     |1        |       |X         |        |
|       |                           |целевой программы                  |         |       |          |        |
|       |                           |в отчетном году                    |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|15.    |K6. Идентификация          |                                   |0,05     |X      |          |        |
|       |негативных внешних         |                                   |         |       |          |        |
|       |факторов и меры            |                                   |         |       |          |        |
|       |смягчения воздействия      |                                   |         |       |          |        |
|       |негативных внешних         |                                   |         |       |          |        |
|       |факторов                   |                                   |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|16.    |                           |идентификация                      |0,5      |       |X         |        |
|       |                           |негативных внешних факторов        |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|17.    |                           |смягчение воздействия              |0,5      |       |X         |        |
|       |                           |негативных внешних факторов        |         |       |          |        |
|       |                           |на ход реализации                  |         |       |          |        |
|       |                           |целевой программы                  |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|18.    |К7. Интегральная оценка    |                                   |0,20     |X      |          |        |
|       |эффективности              |                                   |         |       |          |        |
|       |использования средств      |                                   |         |       |          |        |
|       |областного бюджета         |                                   |         |       |          |        |
|       |на реализацию              |                                   |         |       |          |        |
|       |инвестиционного проекта    |                                   |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|19.    |                           |среднее арифметическое             |1        |       |X         |        |
|       |                           |значение интегральных оценок       |         |       |          |        |
|       |                           |эффективности использования        |         |       |          |        |
|       |                           |средств областного бюджета         |         |       |          |        |
|       |                           |по каждому инвестиционному         |         |       |          |        |
|       |                           |проекту целевой программы          |         |       |          |        |
|       |                           |(рассчитывается в соответствии     |         |       |          |        |
|       |                           |с методикой, прилагаемой           |         |       |          |        |
|       |                           |к Порядку разработки и             |         |       |          |        |
|       |                           |реализации областных               |         |       |          |        |
|       |                           |целевых программ)                  |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|
|20.    |                           |ИТОГО                              |         |       |          |        |
|———————|———————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————|———————|——————————|————————|




                                 Приложение N 9
                                 к Порядку разработки и реализации
                                 областных целевых программ


                                ОТЧЕТ                                 
            О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ             
              "наименование областной целевой программы"              

Форма 1

                            ФИНАНСИРОВАНИЕ                            
               МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ                
                  (ежеквартально нарастающим итогом)                  

              за период _______________________________               

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----------------|
|N       |Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)                                   |
|строки  |                                                                                                                                      |
|————————|——————————————————————--——|———————————————————————--—|———————————————————————--—|——————————————————————--——|——————————————————————--——|
|        |Всего, в том числе        |областной бюджет          |федеральный бюджет        |местный бюджет            |внебюджетные              |
|        |                          |                          |                          |                          |источники                 |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |план  |факт  |процент     |план  |факт  |процент     |план  |факт  |процент     |план  |факт  |процент     |план  |факт  |процент     |
|        |      |      |выполнения  |      |      |выполнения  |      |      |выполнения  |      |      |выполнения  |      |      |выполнения  |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |1     |2     |3           |4     |5     |6           |7     |8     |9           |10    |11    |12          |13    |14    |15          |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |ВСЕГО ПО ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ:                                                                                                 |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |...   |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |Капитальные вложения                                                                                                                  |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |...   |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы                                                                              |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |...   |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |Прочие нужды                                                                                                                          |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |...   |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:                                                                                                              |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |...   |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |Капитальные вложения                                                                                                                  |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |...   |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы                                                                              |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |...   |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |Прочие нужды                                                                                                                          |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |...   |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:                                                                                                              |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |...   |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |Капитальные вложения                                                                                                                  |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |...   |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы                                                                              |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |...   |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |Прочие нужды                                                                                                                          |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|        |...   |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|


Форма 2


                    ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ                    
                  (ежеквартально нарастающим итогом)                  


                  за период _______________________                   

|————————————|————————————————————|———————————|———————————————————————————————————————---|
|N строки    |Наименование        |Единица    |Значение целевого показателя              |
|целевого    |целевого            |измерения  |                                          |
|показателя  |показателя          |           |                                          |
|————————————|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|————————————|
|            |                    |           |планируемое   |фактическое   |процент     |
|            |                    |           |на текущий    |за отчетный   |выполнения  |
|            |                    |           |год           |период        |            |
|————————————|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|————————————|
|1           |2                   |3          |4             |5             |6           |
|————————————|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|————————————|
|1...        |                    |           |              |              |            |
|————————————|————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|————————————|



Форма 3

                     ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ                     
                  (ежеквартально нарастающим итогом)                  

                   за период ______________________                   

|——————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————-|——————————————|
|N строки      |Наименование            |Финансирование мероприятий -      |Фактическое   |
|мероприятия   |плановых мероприятий    |всего и с выделением              |исполнение    |
|              |                        |источников финансирования         |плановых      |
|              |                        |(тыс. рублей)                     |мероприятий   |
|              |                        |                                  |в отчетном    |
|              |                        |                                  |периоде,      |
|              |                        |                                  |примечания    |
|——————————————|————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————|
|              |                        |планируемое     |фактическое      |              |
|              |                        |на текущий      |за отчетный      |              |
|              |                        |год             |период           |              |
|——————————————|————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————|
|1             |2                       |3               |4                |5             |
|——————————————|————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————|
|1...          |                        |                |                 |              |
|——————————————|————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————————|



Форма 4


                            ФИНАНСИРОВАНИЕ                            
                 ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА                  
            ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ            
                  (ежеквартально нарастающим итогом)                  

              за период _______________________________               

                                 тыс. рублей

|———————————————|———————————————————————--—|———————————————————————--—|———————————————————————--—|———————————————————————--—|——————————————————————--——|
|Наименование   |Всего, в том числе        |областной бюджет          |федеральный бюджет        |местный бюджет            |внебюджетные              |
|объектов       |                          |                          |                          |                          |источники                 |
|———————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|               |план  |факт  |процент     |план  |факт  |процент     |план  |факт  |процент     |план  |факт  |процент     |план  |факт  |процент     |
|               |      |      |выполнения  |      |      |выполнения  |      |      |выполнения  |      |      |выполнения  |      |      |выполнения  |
|———————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|1              |2     |3     |4           |5     |6     |7           |8     |9     |10          |11    |12    |13          |14    |15    |16          |
|———————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                                   |
|———————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|               |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|———————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|Объект 1       |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|———————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|Объект 2       |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|———————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|
|...            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |      |      |            |
|———————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|——————|——————|————————————|


Информация по документу
Читайте также