Расширенный поиск

Закон Свердловской области от 14.03.1995 № 7-ОЗ

                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
            НА 1995 ГОД ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ            

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе                  |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование               |7674        |7674        |
|        |       |        |из облбюджета                |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|110     |110    |        |РАСХОДЫ:                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |15      |Государственные              |6957        |6957        |
|        |       |        |капитальные вложения         |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |30      |Государственная дотация      |717         |717         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                  НА 1995 ГОД ПО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ                  

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |1150        |1150        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|100     |134    |        |РАСХОДЫ:                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |15      |Государственные              |1150        |1150        |
|        |       |        |капитальные вложения         |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                      НА 1995 ГОД ПО АРХИТЕКТУРЕ                      

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |385         |255         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |РАСХОДЫ:                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |27      |Проектирование               |385         |255         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                 НА 1995 ГОД ПО КИНОВИДЕООБЪЕДИНЕНИЮ                  

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |2500        |2500        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|100     |136    |        |РАСХОДЫ:                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |30      |Государственная дотация      |2500        |2500        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                   НА 1995 ГОД ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ                   

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |17883       |17883       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|100     |142    |        |РАСХОДЫ:                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |31      |- операционные расходы       |17883       |17883       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                  НА 1995 ГОД ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И                  
                     МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                     

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |2202        |1496        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|100     |158    |        |РАСХОДЫ:                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |22023       |1496        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
      НА 1995 ГОД ПО КОРЕННОМУ УЛУЧШЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ ОПЫТНЫХ УЧАСТКОВ      
                       (НПО "СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ")                        

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |10518       |5250        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|100     |190    |        |РАСХОДЫ:                     |10518       |5250        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |31      |- операционные расходы       |10518       |5250        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
          НА 1995 ГОД ПО ПРОЧИМ РАСХОДАМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА          

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Финансирование из бюджета    |423613      |188367      |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|100     |199    |        |РАСХОДЫ:                     |423613      |188367      |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- компенсация удорожания     |50000       |14000       |
|        |       |        |стоимости жилых домов        |            |            |
|        |       |        |для ЖСК                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |40      |Возмещение разниц в ценах    |50000       |14000       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- тушение пожаров            |3877        |3877        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |3877        |3877        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |30      |- перевозка пассажиров,      |4622        |4265        |
|        |       |        |почты вертолетами и речн.    |            |            |
|        |       |        |транспортом в районах        |            |            |
|        |       |        |бездорожья                   |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |30      |- мероприятия                |            |            |
|        |       |        |на поддержку сельского       |365114      |166225      |
|        |       |        |хозяйства                    |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
               НА 1995 ГОД ПО ФОНДУ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ               

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |            |2848        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|100     |199    |        |РАСХОДЫ:                     |            |2848        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |            |2848        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|

                               ПЕРЕЧЕНЬ                               
                КОНВЕРСИОННЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ                 
             ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ             
                          ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА                           

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |60000       |30000       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|100     |199    |        |РАСХОДЫ:                     |60000       |30000       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |59 программ по товарам       |            |7750        |
|        |       |        |народного потребления        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |9 программ по сельскому      |            |3580        |
|        |       |        |хозяйству                    |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |19 программ по транспорту    |            |3360        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |9 программ по переработке    |            |800         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |13 программ                  |            |1060        |
|        |       |        |по фармацевтике              |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |70 программ по медицине      |            |6900        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |3 программы по нефтяному     |            |375         |
|        |       |        |комплексу                    |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |8 программ по экологии       |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |11 программ                  |            |1070        |
|        |       |        |по строительству             |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |10 программ по ЖКХ           |            |2920        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |20 программ по связи         |            |1495        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |12 программ по НИР и ОКР     |            |            |
|        |       |        |(наука)                      |            |690         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|

       Всего  45  предприятий  по  243  программам  на   общую   сумму
30000000000 руб.



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                       НА 1995 ГОД ПО РАСХОДАМ                        
                   ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                   

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |1000        |1000        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|150     |       |        |РАСХОДЫ:                     |1000        |1000        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- расходы, связанные         |1000        |1000        |
|        |       |        |с выкупом валюты             |            |            |
|        |       |        |по квоте области             |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |1000        |1000        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
          НА 1995 ГОД ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И          
                  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ                  

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |266979      |235600      |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|200     |       |        |РАСХОДЫ:                     |266979      |235600      |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|200     |75     |        |ОБРАЗОВАНИЕ                  |252000      |222870      |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |56020       |52900       |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зарплату       |21947       |20631       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |37520       |24012       |
|        |       |        |расходы                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |4       |Командировочные и служеб.    |2144        |1372        |
|        |       |        |разъезды                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |8       |Стипендии                    |9016        |5770        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |9       |Расходы на питание           |69114       |52446       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |12      |Приобретение оборудован.     |15897       |10174       |
|        |       |        |и инвентаря                  |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |14      |Приобретение мягкого         |24800       |15872       |
|        |       |        |инвентаря и                  |            |            |
|        |       |        |обмундирования               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |16      |Капитальный ремонт           |3214        |2783        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |12328       |7890        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Расходы за счет средств      |-           |29000       |
|        |       |        |от сбора на нужды            |            |            |
|        |       |        |образовательных              |            |            |
|        |       |        |учреждений (п. 79)           |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|200     |56     |        |КУЛЬТУРА                     |5134        |4630        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |2218        |2218        |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |864         |864         |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |569         |            |
|        |       |        |расходы                      |            |569         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |8       |Стипендии                    |282         |282         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |9       |Расходы на питание           |92          |92          |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |12      |Приобретение инвентаря       |115         |115         |
|        |       |        |и оборудования               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |14      |Приобретение мягкого         |17          |17          |
|        |       |        |инвентаря и обмундиров.      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |16      |Капитальный ремонт           |719         |315         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |258         |158         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|200     |54     |        |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ              |4704        |2959        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |1464        |1264        |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |571         |493         |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |450         |300         |
|        |       |        |расходы                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |4       |Командировочные и служеб.    |35          |27          |
|        |       |        |разъезды                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |8       |Стипендии                    |348         |293         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |9       |Расходы на питание           |146         |114         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |12      |Приобретение оборудован.     |327         |152         |
|        |       |        |и инвентаря                  |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |14      |Приобретение мягкого         |27          |22          |
|        |       |        |инвентаря и обмундиров.      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |16      |Капитальный ремонт           |1264        |232         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |72          |62          |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|200     |199    |        |ПРОЧИЕ ВЕДОМСТВА И           |5141        |5141        |
|        |       |        |ОРГАНИЗАЦИИ                  |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |1436        |1436        |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |560         |560         |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |176         |176         |
|        |       |        |расходы                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |8       |Стипендии                    |125         |125         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |9       |Расходы на питание           |27          |27          |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |12      |Приобретение оборудован.     |23          |23          |
|        |       |        |и инвентаря                  |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |14      |Приобретение мягкого         |32          |32          |
|        |       |        |инвентаря и обмундиров.      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |2762        |2762        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                 НА 1995 ГОД ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ                  

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |36626       |35174       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|201     |       |        |РАСХОДЫ:                     |36626       |35174       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |            |            |
|        |       |        |(оплата труда)               |1615        |1615        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |630         |630         |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |            |            |
|        |       |        |расходы                      |1428        |1428        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |12      |Приобретение оборудован.     |            |            |
|        |       |        |и инвентаря                  |1560        |1560        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |16      |Капитальный ремонт           |6570        |6570        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе реставрация      |1606        |1606        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |424823      |23371       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                         НА 1995 ГОД ПО НАУКЕ                         

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Финансирование из бюджета    |8763        |7671        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|202     |       |        |РАСХОДЫ:                     |8763        |7671        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- средства на финансиров.    |            |            |
|        |       |        |научно-исследов. работ       |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |4721        |4671        |
|        |       |        |средства на содержание       |            |            |
|        |       |        |архивных учреждений          |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |4042        |3000        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                    НА 1995 ГОД ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ                    

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |345805      |202795      |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|203     |54     |        |РАСХОДЫ:                     |345805      |202795      |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |79403       |38353       |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |30969       |14956       |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |27546       |17022       |
|        |       |        |расходы                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |4       |Командировочные и служеб.    |942         |582         |
|        |       |        |разъезды                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |9       |Расходы на питание           |38846       |24005       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |10      |Приобретение медикаментов    |48735       |30116       |
|        |       |        |и перевязочных средств       |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |12      |Приобретение оборудован.     |44968       |27788       |
|        |       |        |и инвентаря                  |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |14      |Приобретение мягкого         |3767        |2328        |
|        |       |        |инвентаря и обмундиров.      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |16      |Капитальный ремонт           |32961       |20368       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |37668       |27277       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
             НА 1995 ГОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ              

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |15330       |8000        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|204     |       |        |РАСХОДЫ:                     |15330       |8000        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |15330       |8000        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
             НА 1995 ГОД ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ             

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |576         |576         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|205     |       |        |РАСХОДЫ:                     |576         |576         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |30      |Государственная дотация      |576         |40          |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Ср-ва для опубликования      |            |536         |
|        |       |        |нормативных актов органов    |            |            |
|        |       |        |государственной власти       |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                НА 1995 ГОД ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ                

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |198123      |291893      |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|207     |       |        |РАСХОДЫ:                     |198123      |291893      |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |11781       |9946        |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |4593        |3879        |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |21180       |19974       |
|        |       |        |расходы                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |4       |Командировочные и служеб.    |28          |18          |
|        |       |        |разъезды                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |9       |Расходы на питание           |18160       |16365       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |10      |Приобретение медикаментов    |800         |748         |
|        |       |        |и перевязочных средств       |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |12      |Приобретение оборудован.     |1400        |849         |
|        |       |        |и инвентаря                  |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |14      |Приобретение мягкого         |2340        |1243        |
|        |       |        |инвентаря и обмундиров.      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |16      |Капитальный ремонт           |7041        |3860        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |130800      |235020      |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
              НА 1995 ГОД ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ               
                    В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                     

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |29500       |2500        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|206     |       |        |РАСХОДЫ:                     |29500       |2500        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |29500       |2500        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                НА 1995 ГОД ПО РАСХОДАМ НА СОДЕРЖАНИЕ                 
                    ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ                     

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|1       |2      |3       |4                            |5           |6           |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Финансирование из бюджета    |            |18305       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|210     |       |        |РАСХОДЫ:                     |            |18305       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |1      |        |Расходы на содержание        |            |3824        |
|        |       |        |Областной Думы               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |            |577         |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |            |199         |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |            |1328        |
|        |       |        |расходы                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |4       |Командировочные и служеб.    |            |120         |
|        |       |        |разъезды                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |12      |Приобретение и установка     |            |1600        |
|        |       |        |оборудования                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |20     |        |Расходы, связанные           |            |5452        |
|        |       |        |с обеспечением               |            |            |
|        |       |        |деятельности депутатов       |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |            |1027        |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |            |352         |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |            |2393        |
|        |       |        |расходы                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |4       |Командировочные и служеб.    |            |80          |
|        |       |        |разъезды                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |12      |Приобретение и установка     |            |1600        |
|        |       |        |оборудования                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Расходы на содержание        |            |            |
|        |       |        |администрации области        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |            |2217        |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |            |909         |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |            |5763        |
|        |       |        |расходы                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |4       |Командировочные и служеб.    |            |140         |
|        |       |        |разъезды                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                НА 1995 ГОД ПО РАСХОДАМ НА СОДЕРЖАНИЕ                 
                 ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ                  

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|1       |2      |3       |4                            |5           |6           |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Финансирование из бюджета    |            |15578       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|214     |       |        |РАСХОДЫ:                     |            |15578       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |6      |        |Расходы на содержание        |            |112         |
|        |       |        |пост. представительств       |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |            |40          |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |            |15          |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |            |52          |
|        |       |        |расходы                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |4       |Командировочные и служеб.    |            |5           |
|        |       |        |разъезды                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |10     |        |Расходы на содержание        |            |15466       |
|        |       |        |исполнительных органов       |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |            |6799        |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |            |2373        |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |            |5996        |
|        |       |        |расходы                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |4       |Командировочные и            |            |298         |
|        |       |        |служебные разъезды           |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
                НА 1995 ГОД ПО РАСХОДАМ НА СОДЕРЖАНИЕ                 
           ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ           

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование                 |Заявка      |Утверждено  |
|        |       |        |                             |учреждения  |по смете    |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|1       |2      |3       |4                            |5           |6           |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |ДОХОДЫ:                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Финансирование из бюджета    |85919       |65541       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|209     |       |        |РАСХОДЫ:                     |85919       |65541       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |7      |        |- расходы на содержание      |502         |460         |
|        |       |        |нотариальных контор          |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |280         |256         |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |109         |100         |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |3       |Канцелярские и хозяйств.     |110         |101         |
|        |       |        |расходы                      |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |4       |Командировочные и            |3           |3           |
|        |       |        |служебные разъезды           |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |40     |        |- содержание милиции         |85417       |            |
|        |       |        |общественной безопасности    |            |65081       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |Фонд заработной платы        |32085       |28638       |
|        |       |        |(оплата труда)               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |2       |Начисления на зараб.         |80          |68          |
|        |       |        |плату                        |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |52252       |36375       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                           БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА                            
           НА 1995 ГОД ПО РАЗНЫМ ВЫПЛАТАМ И ПРОЧИМ РАСХОДАМ           

                                 млн. руб.
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|Раздел  |Глава  |Статья  |Наименование учреждения      |Заявка      |Утверждено  |
|по      |       |        |                             |            |            |
|смете   |       |        |                             |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |1       |ДОХОДЫ:                      |63348       |74059       |
|        |       |        |Финансирование из бюджета    |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|222     |       |        |РАСХОДЫ:                     |63348       |74059       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |в том числе:                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- подразделения              |16823       |12487       |
|        |       |        |дорожно-патрульной службы    |            |            |
|        |       |        |и дорожного надзора          |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |16823       |12487       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- расходы на гражданскую     |2740        |2028        |
|        |       |        |оборону, чрезвычайные        |            |            |
|        |       |        |ситуации и ликвидацию        |            |            |
|        |       |        |последствий стихийных        |            |            |
|        |       |        |бедствий                     |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |2740        |2028        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- пожарная охрана            |18947       |18947       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |18947       |18947       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- содержание адресно -       |632         |632         |
|        |       |        |справочного бюро             |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |632         |632         |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- инспекции по делам         |7708        |5312        |
|        |       |        |несовершеннолетних           |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |7708        |5312        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- приемники-распределит.     |2633        |2133        |
|        |       |        |для несовершеннолетних       |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |2633        |2133        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- спецприемники -            |2909        |2409        |
|        |       |        |распределители               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |2909        |2409        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |Прочие расходы               |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |10956       |10756       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- фонд                       |6000        |6000        |
|        |       |        |предпринимательской          |            |            |
|        |       |        |деятельности                 |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |6000        |6000        |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |        |- программа "Укрепление      |13355       |13355       |
|        |       |        |правопорядка"                |            |            |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|
|        |       |18      |Прочие расходы               |13355       |13355       |
|————————|———————|————————|—————————————————————————————|————————————|————————————|



                             РАСШИФРОВКА                              
              РАСХОДОВ ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ НА 1995 ГОД              
                      ПО СТАТЬЕ "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"                      

                                 млн. руб.
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|ВСЕГО                                                                 |74059  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|1. Подразделения дорожно-патрульной службы и дорожного                |12487  |
|надзора ГАИ                                                           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|2. Расходы на гражданскую оборону, чрезвычайные ситуации и            |2028   |
|ликвидацию последствий стихийных бедствий                             |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|3. Пожарная охрана                                                    |18947  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|4. Содержание адресно-справочного бюро                                |632    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|5. Инспекции по делам несовершеннолетних                              |5312   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|6. Приемники-распределители для несовершеннолетних                    |2133   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|7. Спецприемники-распределители для бродяг                            |2409   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|8. Облвоенкомат                                                       |1486   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|9. Среднеуральское УВД на транспорте                                  |1034   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|10. Содержание спецобъекта администрации                              |1100   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|11. Санаторий-профилакторий администрации                             |300    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|12. Ассигнования на оплату труда информационно-вычислительных         |1000   |
|работ                                                                 |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|13. Фонд содействия предпринимательству                               |6000   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|14. Лаборатория общественного питания                                 |49     |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|15. Расходы учреждений, выполняющих функции управления                |373    |
|по договору                                                           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|в том числе:                                                          |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|АО "Свердловскавтотранс"                                              |177    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|АО Облжилкомхоз                                                       |196    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|16. Областной Дом приезжих                                            |850    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|17. Управление Дома Советов (приобретение лифтов)                     |1593   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|18. Управление "Свердловсккурорт"                                     |167    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|19. Фонд развития Технополиса "Заречный"                              |2000   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|20. Программа "Укрепление правопорядка"                               |13355  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|21. РОСТО                                                             |804    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|




                                 Приложения 7
                                 к Областному закону
                                 "Об областном бюджете на 1995 год"

                               МЕТОДИКА                               
                     РАСЧЕТА БЮДЖЕТОВ НА 1995 ГОД                     

       В соответствии со статьей  7  Областного  закона  "О  бюджетном
процессе   в   Свердловской   области"   настоящая  Методика  является
неотъемлемой   частью   бюджетного   послания   главы   администрации,
представляемого в областную Думу до начала нового финансового года.
       Расчет  местных  бюджетов  начинается  с  определения   доходов
консолидированного бюджета области.

       1. Порядок расчета доходов консолидированного бюджета области

       Комитетом  по  экономике  на  основе  прогноза  на   1995   год
определился  сводный  финансовый баланс, макроэкономические показатели
доходов и расходов Свердловской области.
       Отдел доходов финансового управления, исходя из  прогнозируемой
комитетом  по экономике вновь создаваемой стоимости товаров и услуг на
территории  области  с  учетом  налогового   законодательства   РФ   и
ожидаемого  исполнения бюджета области в 1994 году, осуществил расчеты
налоговых поступлений в 1995 году.
       Прогнозируемые доходы  консолидированного  бюджета  области  на
1995 год составили 4 трлн. 534 млрд. 978 млн. рублей.

       2. Определение расчетного объема доходов областного бюджета

       Финансовое  управление  после  рассмотрения  бюджетных  смет  и
программ  областных отделов и управлений, расчетов по местным бюджетам
определило расчетный объем доходов областного бюджета, направляемый:
       - на содержание областных бюджетных  учреждений,  обслуживающих
все население области;
       - на финансирование областных программ;
       - на финансирование областного хозяйства;
       - на поддержку сельского хозяйства;
       -  на  финансирование  капитальных  вложений   по   области   и
конверсионные мероприятия;
       - на содержание профтехучилищ;
       - на финансовую поддержку  (дотации)  территорий  -  363  млрд.
рублей (на основе данных городов и районов).
       Всего расчетный объем доходов областного бюджета  на  1995  год
составил 1 трлн. 348 млрд. 807 млн. рублей.

       3. Определение среднеобластной бюджетной обеспеченности

       Согласно п. 16 статьи 1 Областного закона "О бюджетном процессе
в  Свердловской области" под среднеобластной бюджетной обеспеченностью
понимается  сумма  денежных  средств   в   консолидированном   бюджете
области, приходящихся на одного жителя Свердловской области.
       Бюджетная обеспеченность определяется по формуле:
                  Дк - До
             Бо = -------,   где Бо   -   бюджетная  обеспеченность  1
жителя
                    Жо

           области,  Дк  -  прогнозируемые  доходы  консолидированного
бюджета
       области   на   1995   год,   До   -   расчетный  объем  доходов
областного
       бюджета на 1995 год, Жо - численность населения области,

                   (4534 - 1.779) - 1349 млрд. руб.
       тогда Бо  =  ---------------------------------  =  360000  руб.
(расчетный).
                        4 млн. 680 тыс. чел.

       Для районов  области  с  малой  численностью  населения  принят
увеличенный норматив бюджетной обеспеченности:
       - с числом жителей до 25 тыс. чел. - на 100 проц.;
       - с числом жителей от 26 до 35 тыс. чел. - на 50 проц.;
       - с числом жителей от 36 до 40 тыс. чел. - на 20 проц.

       4. Определение расчетного объема  доходов  бюджетов  городов  и
районов, исходя из бюджетной обеспеченности

       Бто = Бо - Жт (Кс - Кр),
       где Бто - объем доходов бюджета территорий, исходя из бюджетной
обеспеченности;
       Бо - бюджетная  обеспеченность  по  доходам  на  одного  жителя
области;
       Жт - число жителей территории;
       Кс - коэффициент содержания социальной сети;
       Кр - коэффициент развития территории.
       Параметр  Кс  -  коэффициент  содержания  сети  определялся  по
исходной  базе  на  1  января  1994  года на основе средних нормативов
минимально необходимых расходов по детсадам, школам, больницам и  др.,
утвержденных федеральными органами.
       В расчетах значение Кс колеблется в диапазоне  от  0,7  до  1,3
(минимум  и  максимум  к объему сети в области). Кроме того, исходя из
объема расходов на принятый жилфонд,  определяется  размер  увеличения
объема бюджета на народное хозяйство.

       5. Определение объема бюджета  городов  и  районов,  исходя  из
налоговой базы

       Бтн = Дз + Др

       где  Бтн  -  объем  доходов  бюджетов  территорий,  исходя   из
нало-говой базы;
       Дз - объем закрепленных доходов территорий;
       Др - объем регулирующих доходов.
       Согласно действующему налоговому  законодательству  к  основным
источникам закрепленных доходов территорий относятся:
       - доход от налога на землю;
       - платежи за недра;
       - плата за природные ресурсы;
       - налог на имущество предприятий;
       - госпошлина;
       - лесной доход;
       - отчисления от фонда оплаты труда.
       Как    правило,    доля    закрепленных    доходов     (уровень
самостоятельности  бюджетов)  в  общем  объеме  доходов  территории  в
настоящее время составляет 20 - 30 процентов.
       Основная часть доходов территории обеспечивается  регулирующими
источниками:
       - налог на прибыль с юридических лиц;
       - подоходный налог с физических лиц;
       - налог на добавленную стоимость.
       При расчете принято 100 процентов подоходного налога передать в
территории,   норматив  НДС  для  территорий  предлагается  установить
недифференцированным в размере 5 проц., а норматив налога  на  прибыль
рассматривать в качестве одной переменной величины.

       6. Расчет нормативов отчислений по налогу на прибыль

       В Законе Российской Федерации "О местном  самоуправлении"  (ст.
44.3)  указано,  что "нормативы отчислений в бюджеты городов и районов
устанавливаются представительным органом вышестоящего территориального
уровня,  исходя  из  средней  величины  бюджетной  обеспеченности  (по
доходам) на одного жителя по данному региону  (области),  а  также  из
сложившихся   уровней  развитий  социальной  инфраструктуры  (сети)  и
перспектив  развития  соответствующих  административно-территориальных
единиц".
       В    основу    определения    нормативов    положен     принцип
сбалансированности бюджетов по доходам, т.е. рассчитанных по бюджетной
обеспеченности территорий и по их налоговой базе (без дотаций):

       Бто = Бтн

       Исходя из  этого  принципа,  максимальную  величину  налога  на
прибыль  22  проц.  предлагается установить тем территориям, в которых
расчетный объем  закрепленных  и  регулирующих  доходов  не  покрывает
защищенных статей расходов.
       Тем территориям, в которых даже максимальных нормативов  налога
на  прибыль  недостаточно для покрытия расходов по защищенным статьям,
предусматривается финансовая  помощь  из  областного  бюджета  в  виде
дотаций. Число дотируемых территорий составляет 32.
       Расчетные объемы бюджетов рассмотрены в процессе согласования с
городами и районами в IV квартале 1994 года в финансовом управлении.
       Результаты   расчетов   бюджетной   обеспеченности,   нормативы
отчислений и суммы дотаций территориям приведены в приложениях.





                                 Приложение 8
                                 к Областному закону
                                 "Об областном бюджете на 1995 год"

                                 МЕРЫ                                 
          ПО ПОКРЫТИЮ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 1995 ГОДА           

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|N    |Перечень мероприятий                                             |Сумма  |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|1    |В 1 полугодии провести проверку расходования средств,            |100    |
|     |полученных от приватизации, а также доходов, полученных          |       |
|     |в виде процентов банка от хранения названных средств             |       |
|     |на специальном счете                                             |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|2    |Ежеквартально проводить проверки предприятий, организаций        |500    |
|     |по вопросам своевременного и полного начисления в бюджет         |       |
|     |области сбора от реализации алкогольных напитков                 |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|3    |Ежеквартально проводить сверку в Госналогслужбе РФ сумм,         |42     |
|     |перечисленных предприятиями Свердловской области и               |       |
|     |зачисленных на единый балансовый валютный счет                   |       |
|     |Госналогслужбы РФ. В этих же целях производить работу            |       |
|     |с коммерческими банками о подтверждении перечислений             |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|4    |В I и III кварталах 1995 года организовать и провести            |200    |
|     |проверку правильности использования бюджетных ссуд,              |       |
|     |выданных городам и районам на топливо                            |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|5    |Организовать и провести проверки целевого использования          |150    |
|     |кредитных ресурсов, выделенных промышленным предприятиям         |       |
|     |на конверсию                                                     |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|6    |Проанализировать состояние работы и экономические                |38     |
|     |результаты постепенного перехода населения к полной              |       |
|     |оплате стоимости жилья и коммунальных услуг                      |       |
|     |в соответствии с Постановлением Правительства РФ                 |       |
|     |от 22.09.93 N 935 "О переходе на новую систему оплаты            |       |
|     |жилья и коммунальных услуг". По результатам анализа              |       |
|     |внести предложения Правительству области                         |       |
|     |по совершенствованию системы оплаты жилья и коммунальных         |       |
|     |услуг в Свердловской области                                     |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|7    |Проверить эффективность использования бюджетного                 |5      |
|     |финансирования, выделяемого авиапредприятию на покрытие          |       |
|     |убытков по перевозке почты                                       |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|8    |Проверить эффективность и целевое использование средств,         |10     |
|     |выделенных в 1994 году на финансирование госкапвложений и        |       |
|     |на возмещение удорожания стоимости кооперативного                |       |
|     |строительства                                                    |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|9    |Провести анализ показателей топливно-сбытовых организаций        |-      |
|     |по обеспечению топливом населения области и выйти                |       |
|     |с предложением на Правительство области по улучшению             |       |
|     |работы топливно-сбытовых организаций с населением,               |       |
|     |в том числе сельским                                             |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|10   |Провести проверки работы администраций 4-х городов,              |12     |
|     |районов, финансируемых из областного бюджета,                    |       |
|     |с предприятиями муниципальной собственности по контролю          |       |
|     |за состоянием в последних учета и отчетности                     |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|11   |В I и II кварталах 1995 года организовать проверку               |200    |
|     |выплаты дотации на сельскохозяйственную продукцию.               |       |
|     |По результатам проверок внести предложения по уточнению          |       |
|     |сумм дотаций                                                     |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|12   |Организовать проверку правильности использования средств,        |       |
|     |выделяемых на коренное улучшение земель                          |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|13   |Организовать проверку эффективности использования                |20     |
|     |бюджетных средств на эксплуатационные мероприятия                |       |
|     |в организациях "Свердловскремводхоз"                             |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|14   |Организовать проверку целевого использования кредитов,           |118    |
|     |выделенных на закуп зерна и муки                                 |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|15   |Организовать проверку целевого использования ссуд,               |       |
|     |выделенных на закуп плодоовощной продукции                       |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|16   |Организовать проверку правильности планирования и                |800    |
|     |расходования средств по сметам                                   |       |
|     |профессионально-технических училищ                               |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|17   |Организовать проверку правильности планирования и                |1700   |
|     |расходования средств по учреждениям здравоохранения,             |       |
|     |культуры и социального обеспечения, состоящим                    |       |
|     |на областном бюджете                                             |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|18   |Квартальная сверка расчетов по налогу на прибыль                 |500    |
|     |по правильности применения утвержденных нормативов               |       |
|     |банками по всем городам и районам в 1995 году                    |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|19   |Организовать проверку правильности и своевременности             |-      |
|     |выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений         |       |
|     |области за I полугодие 1995 года                                 |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|20   |Направить на покрытие дефицита областного бюджета:               |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|     |- средства, полученные от выпуска государственных ценных         |11400  |
|     |бумаг со среднесрочным периодом обращения                        |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|     |- постепенное сокращение дотационных расходов бюджета            |800    |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|     |- сверхплановые остатки отраслевых внебюджетных фондов           |1000   |
|     |областного подчинения                                            |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|     |ИТОГО                                                            |17595  |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|21   |Провести зачет сверхнормативных остатков                         |1800   |
|     |товарно-материальных ценностей и превышения                      |       |
|     |дебиторско-кредиторской задолженности по бюджетным               |       |
|     |учреждениям по годовым отчетам за 1994 год                       |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|22   |Провести сверку правильности зачисления поступивших              |12000  |
|     |средств в облбюджет по налогу на прибыль, НДС с налоговой        |       |
|     |службой и казначейством области за 1994 год, I полугодие         |       |
|     |и 9 месяцев 1995 года                                            |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|23   |Внести предложения в Правительство области по вопросу            |1405   |
|     |о частичном 30-процентном зачислении средств в доходы            |       |
|     |областного бюджета от излишних и завышенных ассигнований,        |       |
|     |установленных финансовыми работниками и КРУ                      |       |
|     |при проведении комплексных ревизий и проверок                    |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|     |ВСЕГО                                                            |32800  |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|24   |Организовать работу с Минфином и Правительством РФ               |       |
|     |по увеличению регулирующих доходных источников,                  |       |
|     |позволяющих обеспечить получение средств в объеме                |       |
|     |558,3 млрд. руб.                                                 |       |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|

Информация по документу
Читайте также