Расширенный поиск

Постановление Правительства Курганской области от 11.12.2012 № 591

 

Целевые индикаторы:          доля  пациентов,  нуждающихся  в стационарной
                             психиатрической   помощи,   в   общем   числе
                             наблюдаемых пациентов (процент);
                             доля       пациентов,      нуждающихся      в
                             стационарзамещающих   видах   психиатрической
                             помощи,  в  общем числе наблюдаемых пациентов
                             (процент);
                             средняя  продолжительность лечения больного в
                             психиатрическом стационаре (день);
                             доля  повторных в течение года госпитализаций
                             в психиатрический стационар (процент)

 

Сроки и этапы реализации:    2013  -  2015  годы. Мероприятия подпрограммы
                             "Психические   расстройства"   реализуются  в
                             течение  всего  срока  действия  подпрограммы
                             "Психические расстройства"

 

Финансовое обеспечение:      объем       финансирования       подпрограммы
                             "Психические     расстройства"     составляет
                             11 729,0  тысячи  рублей   за   счет  средств
                             областного бюджета, в том числе по годам:
                             2013 год - 2 303,0 тысячи рублей;
                             2014 год - 4 550,0 тысячи рублей;
                             2015 год - 4 876,0 тысячи рублей

 

Ожидаемые конечные           снижение   доли   пациентов,   нуждающихся  в
результаты:                  стационарной  психиатрической помощи, в общем
                             числе наблюдаемых пациентов до 16,5 процента;
                             снижение   доли   пациентов,   нуждающихся  в
                             стационарзамещающих   видах   психиатрической
                             помощи,  в  общем числе наблюдаемых пациентов
                             до 6,5 процента;
                             снижение  средней  продолжительности  лечения
                             больного в психиатрическом стационаре до 66,6
                             дня;
                             снижение   доли   повторных  в  течение  года
                             госпитализаций в психиатрический стационар до
                             11,2 процента

 

               Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА
              РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
                    "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

 

     Заболеваемость  населения  психическими    расстройствами    и
расстройствами поведения  продолжает  расти,  в  основном  за  счет
непсихотических  форм,  увеличивается  количество  суицидов.  Число
пациентов, охваченных бригадными формами  оказания  психиатрической
помощи, невелико. Это свидетельствует о недостаточном использовании
в  психиатрической  практике  методов  психосоциальной  терапии   и
психосоциальной реабилитации.  Особенно остро эта проблема стоит  в
центральных  районных  больницах,  в  штате  которых    отсутствуют
медицинские психологи и социальные работники.
     Имеют  место  частые  госпитализации  и  длительное    лечение
пациентов в психиатрических стационарах.
     Необходимо  дальнейшее  внедрение  бригадных  форм    оказания
психиатрической помощи, развитие стационарзамещающих технологий,  а
также   совершенствование    методов    профилактики    психических
расстройств, в том числе и при оказании первичной медико-санитарной
помощи.

 

                     Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
              ПОДПРОГРАММЫ "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

 

     Целью  подпрограммы  "Психические    расстройства"    является
развитие комплексной системы профилактики, диагностики,  лечения  и
реабилитации при психических расстройствах.
     Задачами подпрограммы "Психические расстройства" являются:
     совершенствование    методов    профилактики       психических
расстройств,  разработка  и  реализация  обучающих  программ    для
населения по вопросам охраны психического здоровья  и  профилактики
суицидов;
     совершенствование методов диагностики  и  лечения  психических
расстройств, внедрение бригадных форм работы;
     внедрение  современных  методов  психосоциальной  терапии    и
психосоциальной реабилитации;
     укрепление  материально-технической    базы    государственных
учреждений здравоохранения Курганской области.
     Реализация подпрограммы "Психические расстройства"  рассчитана
на 2013 - 2015 годы.

 

                   Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
              ПОДПРОГРАММЫ "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

 

     Срок реализации подпрограммы "Психические расстройства" - 2013
- 2015 годы.

 

           Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
              ПОДПРОГРАММЫ "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

 

     Финансирование   подпрограммы    "Психические    расстройства"
осуществляется по следующим основным направлениям:
     обеспечение больных психическими заболеваниями  лекарственными
средствами;
     обеспечение   государственных    учреждений    здравоохранения
Курганской  области  современным  медицинским  и    технологическим
оборудованием, автотранспортом.

 

            Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ
             ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ПСИХИЧЕСКИЕ
                РАССТРОЙСТВА" ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

 

     Финансирование    мероприятий    подпрограммы     "Психические
расстройства" осуществляется за счет средств областного бюджета.
     Затраты на реализацию подпрограммы "Психические  расстройства"
составляют  11 729,0  тысячи  рублей  за  счет  средств  областного
бюджета, в том числе по годам:
     2013 год - 2 303,0 тысячи рублей;
     2014 год - 4 550,0 тысячи рублей;
     2015 год - 4 876,0 тысячи рублей.

 

             Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
        РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

 

     Реализация подпрограммы "Психические расстройства" позволит:
     снизить  долю   пациентов,    нуждающихся    в    стационарной
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 16,5
процента;
     снизить  долю  пациентов,  нуждающихся  в  стационарзамещающих
видах психиатрической помощи, в общем числе  наблюдаемых  пациентов
до 6,5 процента;
     снизить  среднюю  продолжительность   лечения    больного    в
психиатрическом стационаре до 66,6 дня;
     снизить  долю  повторных  в  течение  года  госпитализаций   в
психиатрический стационар до 11,2 процента.

 

                 Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
              ПОДПРОГРАММЫ "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

 

     Перечень мероприятий подпрограммы "Психические расстройства" с
указанием   сроков    их    реализации,    исполнителей,    объемов
финансирования по источникам и годам приведен  в  приложении  10  к
Программе.

 

             Раздел VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

 

+---------------------------+----------+--------------------------------+
|   Наименование целевого   | Единица  |              Годы              |
|        индикатора         |измерения +--------+-------+-------+-------+
|                           |          |Базовое | 2013  | 2014  | 2015  |
|                           |          |значение|       |       |       |
|                           |          | (2011) |       |       |       |
+---------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+
|Доля пациентов, нуждающихся| процент  |  18,8  |  18   |  17   | 16,5  |
              стационарной|          |        |       |       |       |
|психиатрической  помощи,  в|          |        |       |       |       |
|общем   числе   наблюдаемых|          |        |       |       |       |
|пациентов                  |          |        |       |       |       |
+---------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+
|Доля пациентов, нуждающихся| процент  |   4    |  4,8  |  5,8  |  6,5  |
стационарзамещающих видах|          |        |       |       |       |
|психиатрической  помощи,  в|          |        |       |       |       |
|общем   числе   наблюдаемых|          |        |       |       |       |
|пациентов                  |          |        |       |       |       |
+---------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+
|Средняя   продолжительность|   день   |  66,6  | 64,1  |  62   |  59   |
|лечения     больного      в|          |        |       |       |       |
|психиатрическом стационаре |          |        |       |       |       |
+---------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+
|Доля  повторных  в  течение| процент  |  11,8  | 11,6  | 11,4  | 11,2  |
|года    госпитализаций    в|          |        |       |       |       |
|психиатрический стационар  |          |        |       |       |       |
+---------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+

 

 

 

 

 

                                                       Приложение 8
                                                к целевой Программе
                                                 Курганской области
                                         "Предупреждение и борьба с
                                                социально значимыми
                                                  заболеваниями" на
                                                   2013 - 2015 годы

 

 

              ПОДПРОГРАММА "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"

 

                              Паспорт
              подпрограммы "Артериальная гипертония"

 

Наименование:                подпрограмма "Артериальная гипертония"

 

Заказчик:                    Правительство Курганской области

 

Исполнитель-координатор:     Департамент     здравоохранения    Курганской
                             области

 

Разработчик:                 Департамент     здравоохранения    Курганской
                             области

 

Исполнители:                 Департамент     здравоохранения    Курганской
                             области,      государственные      учреждения
                             здравоохранения Курганской области

 

Цели и задачи:               целью  подпрограммы "Артериальная гипертония"
                             является     снижение    числа    заболеваний
                             сосудистыми  расстройствами  головного  мозга
                             (цереброваскулярные болезни, включая инсульт)
                             вследствие артериальной гипертонии и снижение
                             смертности от ее осложнений;
                             задачи       подпрограммы       "Артериальная
                             гипертония":
                             создание   эффективной  системы  профилактики
                             артериальной гипертонии в группах риска;
                             внедрение    современных    методов    ранней
                             диагностики,  лечения артериальной гипертонии
                             и реабилитация больных с ее осложнениями;
                             совершенствование  системы  подготовки врачей
                             по    вопросам    диагностики    и    лечения
                             артериальной гипертонии

 

Целевые индикаторы:          заболеваемость   сосудистыми   расстройствами
                             головного  мозга (цереброваскулярные болезни,
                             включая   инсульт)   вследствие  артериальной
                             гипертонии (случай на 100 тысяч населения);
                             смертность    от    сосудистых    расстройств
                             головного  мозга (цереброваскулярные болезни,
                             включая   инсульт)   вследствие  артериальной
                             гипертонии (случай на 100 тысяч населения);
                             смертность от болезней системы кровообращения
                             населения (случай на 100 тысяч населения);

 

Сроки и этапы реализации:    2013  -  2015  годы. Мероприятия подпрограммы
                             "Артериальная   гипертония"   реализуются   в
                             течение  всего  срока  действия  подпрограммы
                             "Артериальная гипертония"

 

Финансовое обеспечение:      объем       финансирования       подпрограммы
                             "Артериальная гипертония" составляет 13 200,0
                             тысячи  рублей  за  счет  средств  областного
                             бюджета, в том числе по годам:
                             2013 год - 2 340,0 тысячи рублей;
                             2014 год - 4 660,0 тысячи рублей;
                             2015 год - 6 200,0 тысячи рублей

 

Ожидаемые конечные           снижение      заболеваемости      сосудистыми
результаты:                  расстройствами         головного        мозга
                             (цереброваскулярные болезни, включая инсульт)
                             вследствие  артериальной гипертонии до 3918,0
                             случая на 100 тысяч населения;
                             снижение смертности от сосудистых расстройств
                             головного  мозга (цереброваскулярные болезни,
                             включая   инсульт)   вследствие  артериальной
                             гипертонии  до  275,0  случая  на  100  тысяч
                             населения;
                             снижение   смертности   от  болезней  системы
                             кровообращения  до  735,0 случая на 100 тысяч
                             населения

 

               Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА
              РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
                     "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"

 

     В Курганской области ежегодно  регистрируется  более  8  тысяч
новых случаев артериальной гипертонии,  что  выше  среднероссийских
показателей,  более  9  тысяч  новых  случаев    цереброваскулярных
заболеваний (включая инсульты).
     Распространенность  артериальной  гипертонии   в    Курганской
области  составляет  9480,0  случая  на  100    тысяч    населения,
ишемической болезни сердца - 3560,0 случая на 100 тысяч  населения.
В  структуре  общей  смертности  смертность  от  болезней   системы
кровообращения занимает первое место.
     Ведущая роль в первичной профилактике,  ранней  диагностике  и
лечении неосложненных  форм  артериальной  гипертонии,  а  также  в
повышении санитарной  грамотности  населения  отводится  участковым
врачам-терапевтам в рамках первичной медико-санитарной помощи.
     Медицинская помощь больным  с  тяжелыми  осложненными  формами
артериальной   гипертонии    оказывается    в    специализированных
государственных  учреждениях  здравоохранения  Курганской   области
(специализированная кардиологическая медицинская помощь).
     Необходимо  совершенствование  материально-технической    базы
государственных  учреждений  здравоохранения  Курганской   области,
оказывающих  медицинскую  помощь    больным    сердечно-сосудистыми
заболеваниями,  обеспечение  контроля  за  выполнением  федеральных
стандартов  оказания  медицинской  помощи   больным    артериальной
гипертонией  и  цереброваскулярными  расстройствами,  разработка  и
внедрение современных схем и программ восстановительного лечения  и
реабилитации  больных  инсультом  и  острым  инфарктом    миокарда,
повышение квалификации врачей-специалистов.

 

                     Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
              ПОДПРОГРАММЫ "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"

 

     Целью подпрограммы "Артериальная гипертония" является снижение
числа  заболеваний  сосудистыми  расстройствами  головного    мозга
(цереброваскулярные   болезни,    включая    инсульт)    вследствие
артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений.
     Задачами подпрограммы "Артериальная гипертония" являются:
     создание  эффективной  системы    профилактики    артериальной
гипертонии в группах риска, включая совершенствование работы  "школ
здоровья";
     внедрение  современных  методов  ранней  диагностики,  лечения
артериальной гипертонии и реабилитация больных с ее осложнениями;
     совершенствование  системы  подготовки  врачей  по    вопросам
диагностики и лечения артериальной гипертонии.

 

                   Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
              ПОДПРОГРАММЫ "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"

 

     Срок реализации подпрограммы "Артериальная гипертония" -  2013
- 2015 годы.

 

           Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
              ПОДПРОГРАММЫ "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"

 

     Финансирование    подпрограммы    "Артериальная    гипертония"
осуществляется по следующим основным направлениям:
     приобретение для  государственных  учреждений  здравоохранения
Курганской области оборудования  и  расходных  материалов  с  целью
диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений;
     реализация  эффективной  системы  профилактики    артериальной
гипертонии и ее осложнений, включая  совершенствование  организации
работы  "школ  здоровья",  разработка,  издание  и  распространение
информационно-профилактических  материалов,  в  том  числе    через
средства массовой информации;
     повышение  квалификации  врачей  по  вопросам  диагностики   и
лечения артериальной гипертонии.

 

            Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ
             ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "АРТЕРИАЛЬНАЯ
                 ГИПЕРТОНИЯ" ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

 

     Финансирование    мероприятий    подпрограммы    "Артериальная
гипертония" осуществляется за счет средств областного бюджета.
     Затраты на реализацию мероприятий  подпрограммы  "Артериальная
гипертония" составляют 13  200,0  тысячи  рублей  за  счет  средств
областного бюджета, в том числе по годам:
     2013 год - 2 340,0 тысячи рублей;
     2014 год - 4 660,0 тысячи рублей;
     2015 год - 6 200,0 тысячи рублей.

 

             Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
         РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"

 

     Реализация подпрограммы "Артериальная гипертония" позволит:
     снизить заболеваемость  сосудистыми  расстройствами  головного
мозга  (цереброваскулярные  болезни,  включая  инсульт)  вследствие
артериальной гипертонии до 3918,0 случая на 100 тысяч населения;
     снизить смертность от сосудистых расстройств  головного  мозга
(цереброваскулярные   болезни,    включая    инсульт)    вследствие
артериальной гипертонии до 275,0 случая на 100 тысяч населения;
     снизить смертность от болезней системы кровообращения до 735,0
случая на 100 тысяч населения.
     Социальная эффективность реализации  мероприятий  подпрограммы
"Артериальная  гипертония"  будет  выражена  в   снижении    уровня
заболеваемости  сердечно-сосудистыми    заболеваниями,    улучшении
качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового
потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения.

 

                 Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
              ПОДПРОГРАММЫ "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"

 

     Перечень мероприятий подпрограммы "Артериальная гипертония"  с
указанием   сроков    их    реализации,    исполнителей,    объемов
финансирования по источникам и годам приведен  в  приложении  10  к
Программе.

 

             Раздел VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

 

+---------------------------+----------+--------------------------------+
|   Наименование целевого   | Единица  |              Год               |
|        индикатора         |измерения +--------+-------+-------+-------+
|                           |          |Базовое | 2013  | 2014  | 2015  |
|                           |          |значение|       |       |       |
|                           |          | (2011) |       |       |       |
+---------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+
|Заболеваемость  сосудистыми|случай на |4 100,0 |4 085,0|3 978,0|3 918,0|
|расстройствами    головного|100 тысяч |        |       |       |       |
|мозга   (цереброваскулярные|населения |        |       |       |       |
|болезни,  включая  инсульт)|          |        |       |       |       |
|вследствие     артериальной|          |        |       |       |       |
|гипертонии                 |          |        |       |       |       |
+---------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+
|Смертность  от   сосудистых|случай на | 290,0  | 285,0 | 280,0 | 275,0 |
|расстройств головного мозга|100 тысяч |        |       |       |       |
|(цереброваскулярные        |населения |        |       |       |       |
|болезни,  включая  инсульт)|          |        |       |       |       |
|вследствие     артериальной|          |        |       |       |       |
|гипертонии                 |          |        |       |       |       |
+---------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+
|Смертность   от    болезней|случай на | 748,4  | 745,0 | 740,0 | 735,0 |
|системы кровообращения     |100 тысяч |        |       |       |       |
|                           |населения |        |       |       |       |
+---------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+

 

 

 

 

 

                                                       Приложение 9
                                                к целевой Программе
                                                 Курганской области
                                         "Предупреждение и борьба с
                                                социально значимыми
                                                  заболеваниями" на
                                                   2013 - 2015 годы

 

 

                ПОДПРОГРАММА "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

 

    (В редакции Постановления Правительства Курганской области

                      от 13.08.2013 г. N 374)

 

                              Паспорт
                подпрограммы "Вакцинопрофилактика"

 

Наименование:                подпрограмма "Вакцинопрофилактика"

 

Заказчик:                    Правительство Курганской области

 

Исполнитель-координатор:     Департамент     здравоохранения    Курганской
                             области

 

Разработчик:                 Департамент     здравоохранения    Курганской
                             области

 

Исполнитель:                 Департамент     здравоохранения    Курганской
                             области

 

Цели и задачи:               целями   подпрограммы   "Вакцинопрофилактика"
                             являются:   снижение   уровня  заболеваемости
                             инфекциями,      управляемыми      средствами
                             специфической профилактики;
                             снижение       вспышечной      заболеваемости
                             инфекционными   заболеваниями,   управляемыми
                             средствами   специфической   профилактики,  в
                             организованных детских коллективах;
                             задачи подпрограммы "Вакцинопрофилактика":
                             совершенствование     методов    профилактики
                             инфекций,        управляемых       средствами
                             специфической профилактики;
                             совершенствование      методов     проведения
                             профилактических    и    противоэпидемических
                             мероприятий

 

Целевые индикаторы:          уровень    охвата   детей   профилактическими
                             прививками  в  рамках национального календаря
                             профилактических прививок (процент);
                             уровень     охвата     взрослого    населения
                             профилактическими    прививками    в   рамках
                             национального    календаря   профилактических
                             прививок (процент)

 

Сроки и этапы реализации:    2013  -  2015  годы. Мероприятия подпрограммы
                             "Вакцинопрофилактика"  реализуются  в течение
                             всего     срока     действия     подпрограммы
                             "Вакцинопрофилактика"

 

Финансовое обеспечение:     объем       финансирования       подпрограммы

                            "Вакцинопрофилактика"   составляет   55 471,0

                            тысячи  рублей  за  счет  средств  областного

                            бюджета, в том числе по годам:

                            2013 год - 18 845,0 тысячи рублей;

                            2014 год - 17 441,0 тысячи рублей;

                            2015 год - 19 185,0 тысячи рублей
       редакции  Постановления  Правительства  Курганской области

от 13.08.2013 г. N 374)

 

Ожидаемые конечные           сохранение      уровня      охвата      детей
результаты:                  профилактическими    прививками    в   рамках
                             национального    календаря   профилактических
                             прививок не ниже 95,0 процента;
                             увеличение  уровня охвата взрослого населения
                             профилактическими    прививками    в   рамках
                             национального    календаря   профилактических
                             прививок до 92,0 процента;
                             снижение       вспышечной      заболеваемости
                             инфекционными   заболеваниями,   управляемыми
                             средствами     специфической     профилактики
                             (вирусный   гепатит   A,  ветряная  оспа),  в
                             организованных детских коллективах;
                             сохранение     заболеваемости     инфекциями,
                             управляемыми     средствами     специфической
                             профилактики,    на    уровне   спорадических
                             случаев;
                             снижение распространения вирусных гепатитов A
                             и B среди населения;
                             сохранение     заболеваемости     инфекциями,
                             управляемыми     средствами     специфической
                             профилактики на уровне спорадических случаев;
                             исключение  случаев  заболевания  инфекциями,
                             управляемыми   средствами  иммунопрофилактики
                             (туляремией,     бруцеллезом,     бешенством,
                             столбняком, корью)

 

           Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
       КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

 

     В Курганской области сохраняются высокие показатели привитости
детского  населения  против  инфекций,    управляемых    средствами
специфической профилактики: против дифтерии и коклюша дети  привиты
на 99,8 процента, против полиомиелита - на  99,6  процента,  против
кори - на 99,8 процента, против эпидемического паротита -  на  99,4
процента, против гепатита В - на 99,6 процента.
     Благодаря проведению вакцинации населения в Курганской области
не  регистрируются  случаи  заболевания    полиомиелитом,    корью,
столбняком,  на  единичном  уровне  регистрируется   заболеваемость
дифтерией, краснухой.
     Но  сохраняется    эпидемиологическая    настороженность    по
заболеваемости такими инфекциями, как вирусный гепатит A,  ветряная
оспа, клещевой энцефалит и некоторые другие.
     Регистрируется  групповая    и    вспышечная    заболеваемость
инфекциями,   управляемыми    средствами    иммунопрофилактики    в
организованных  детских  коллективах,  в  том  числе  и    закрытых
(ветряная оспа, вирусный гепатит A).
     Ежегодно 0,5 -  1,2  процента  детей  первого  года  жизни  не
вакцинируются против коклюша из-за противопоказаний  к  иммунизации
вакциной с цельноклеточным коклюшным компонентом.  Для  обеспечения
специфической защиты от коклюша данной категории детей  применяется
вакцина трехкомпонентная бесклеточная против коклюша,  столбняка  и
дифтерии.
     Требуется развитие системы информирования  населения  о  мерах
предупреждения  распространения  инфекций,  управляемых  средствами
специфической профилактики, повышение уровня привитости населения и
качества проводимых прививок.

 

                     Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
                ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

 

     Целями подпрограммы "Вакцинопрофилактика" являются:
     снижение  уровня  заболеваемости   инфекциями,    управляемыми
средствами специфической профилактики;
     снижение    вспышечной     заболеваемости        инфекционными
заболеваниями, управляемыми средствами специфической  профилактики,
в организованных детских коллективах.
     Задачами подпрограммы "Вакцинопрофилактика" являются:
     совершенствование методов профилактики  инфекций,  управляемых
средствами специфической профилактики;
     совершенствование  методов  проведения   профилактических    и
противоэпидемических мероприятий.
     Реализация подпрограммы  "Вакцинопрофилактика"  рассчитана  на
2013 - 2015 годы.

 

                   Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
                ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

 

     Срок реализации подпрограммы "Вакцинопрофилактика"  -  2013  -
2015 годы.

 

                 Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
          ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

 

     Финансирование       подпрограммы        "Вакцинопрофилактика"
осуществляется по следующему основному направлению:
     приобретение иммунобиологических препаратов, оборудования  для
хранения  вакцин  и  оборудования  для  диагностики    и    лечения
инфекционных заболеваний.

 

             Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ

         ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

                       ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

 

     Финансирование мероприятий подпрограммы  "Вакцинопрофилактика"

осуществляется за счет средств областного бюджета.

     Затраты  на  реализацию  подпрограммы    "Вакцинопрофилактика"

составляют 55  471,0  тысячи  рублей  за  счет  средств  областного

бюджета, в том числе по годам:

     2013 год - 18 845,0 тысячи рублей;

     2014 год - 17 441,0 тысячи рублей;

     2015 год - 19 185,0 тысячи рублей.
     (Раздел  в  редакции  Постановления  Правительства  Курганской

области от 13.08.2013 г. N 374)

 

             Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
           РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

 

     Реализация подпрограммы "Вакцинопрофилактика" позволит:
     сохранить уровень охвата детей профилактическими прививками  в
рамках национального календаря профилактических  прививок  не  ниже
95,0 процента;
     сохранить уровень охвата взрослого населения профилактическими
прививками  в  рамках  национального  календаря    профилактических
прививок не ниже 92,0 процента;
     снизить вспышечную заболеваемость инфекционными заболеваниями,
управляемыми  средствами  специфической   профилактики    (вирусный
гепатит А, ветряная оспа), в организованных детских коллективах;
     снизить  распространение  вирусных  гепатитов  А  и  В   среди
населения;
     сохранить заболеваемость инфекциями,  управляемыми  средствами
специфической профилактики на уровне спорадических случаев;
     исключить  случаи   заболевания    инфекциями,    управляемыми
средствами иммунопрофилактики (туляремией, бруцеллезом, бешенством,
столбняком, корью).
     Социальный  эффект  от  реализации  мероприятий   подпрограммы
"Вакцинопрофилактика"  будет  выражен   в    снижении    социальной
напряженности  в  обществе  вследствие    угрозы    распространения
инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

 

                 Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
                ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

 

     Перечень  мероприятий  подпрограммы  "Вакцинопрофилактика"   с
указанием   сроков    их    реализации,    исполнителей,    объемов
финансирования по источникам и годам приведен  в  приложении  10  к
Программе.

 

             Раздел VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

 

+---------------------------+----------+--------------------------------+
|   Наименование целевого   | Единица  |              Год               |
|        индикатора         |измерения +--------+-------+-------+-------+
|                           |          |Базовое | 2013  | 2014  | 2015  |
|                           |          |значение|       |       |       |
|                           |          | (2011) |       |       |       |
+---------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+
|Уровень    охвата     детей| процент  |   95   |  95   |  95   |  95   |
|профилактическими          |          |        |       |       |       |
|прививками     в     рамках|          |        |       |       |       |
|национального     календаря|          |        |       |       |       |
|профилактических прививок  |          |        |       |       |       |
+---------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+
|Уровень  охвата   взрослого| процент  |   92   |  92   |  92   |  92   |
|населения профилактическими|          |        |       |       |       |
|прививками     в     рамках|          |        |       |       |       |
|национального     календаря|          |        |       |       |       |
|профилактических прививок  |          |        |       |       |       |
+---------------------------+----------+--------+-------+-------+-------+

 

 

 

 

 

                                                      Приложение 10
                                                к целевой Программе
                                                 Курганской области
                                         "Предупреждение и борьба с
                                                социально значимыми
                                                  заболеваниями" на
                                                   2013 - 2015 годы

 

 

                             ПЕРЕЧЕНЬ
             МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ
           ОБЛАСТИ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО
           ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

 

    (В редакции Постановления Правительства Курганской области

                      от 13.08.2013 г. N 374)

 

+---+----------------------+----+---------------------------------------+-----------------+
| N |     Наименование     |Срок| Объем финансирования за счет средств  |   Исполнитель   |
|п/п|     мероприятия      | и  |     областного бюджета по годам,      |                 |
|   |                      |реа-|             тысяч рублей              |                 |
|   |                      |ли- +---------+---------+---------+---------+                 |
|   |                      |за- |  Всего  |2013 год |2014 год |2015 год |                 |
|   |                      |ции |         |         |         |         |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|                            1. Подпрограмма "Сахарный диабет"                            |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|1) |обеспечение    больных|2013|149 877,0|46 377,0 |50 000,0 |53 500,0 |   Департамент   |
|   |сахарным и  несахарным| -  |         |         |         |         | здравоохранения |
|   |диабетом              |2015|         |         |         |         |   Курганской    |
|   |лекарственными        |годы|         |         |         |         |области (далее - |
|   |средствами, средствами|    |         |         |         |         |      ДЗО),      |
|   |самоконтроля         и|    |         |         |         |         | государственные |
|   |расходными материалами|    |         |         |         |         |   учреждения    |
|   |                      |    |         |         |         |         | здравоохранения |
|   |                      |    |         |         |         |         |   Курганской    |
|   |                      |    |         |         |         |         |области (далее - |
|   |                      |    |         |         |         |         |       УЗ)       |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|2) |реализация   обучающих|2013|    -    |    -    |    -    |    -    |     ДЗО, УЗ     |
|   |программ  для  больных| -  |         |         |         |         |                 |
|   |сахарным  диабетом  по|2015|         |         |         |         |                 |
|   |вопросам  профилактики|годы|         |         |         |         |                 |
|     лечения   сахарного|    |         |         |         |         |                 |
|   |диабета               |    |         |         |         |         |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|   |итого:                |    |149 877,0|46 377,0 |50 000,0 |53 500,0 |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|                              2. Подпрограмма "Туберкулез"                               |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|1) |проведение   проектно-|2013|15 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 |     ДЗО, УЗ     |
|   |изыскательных,        | -  |         |         |         |         |                 |
|   |общестроительных работ|2015|         |         |         |         |                 |
|   |в зданиях и помещениях|годы|         |         |         |         |                 |
|   |государственных       |    |         |         |         |         |                 |
|   |учреждений            |    |         |         |         |         |                 |
|   |здравоохранения       |    |         |         |         |         |                 |
|   |Курганской    области,|    |         |         |         |         |                 |
|   |оказывающих           |    |         |         |         |         |                 |
|   |противотуберкулезную  |    |         |         |         |         |                 |
|   |медицинскую помощь    |    |         |         |         |         |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|2) |приобретение       для|2013|12 700,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 700,0 |     ДЗО, УЗ     |
|   |государственных       | -  |         |         |         |         |                 |
|   |учреждений            |2015|         |         |         |         |                 |
|   |здравоохранения       |годы|         |         |         |         |                 |
|   |Курганской     области|    |         |         |         |         |                 |
|   |автотранспорта       и|    |         |         |         |         |                 |
|   |оборудования       для|    |         |         |         |         |                 |
|   |диагностики и  лечения|    |         |         |         |         |                 |
|   |туберкулеза           |    |         |         |         |         |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|3) |просвещение  населения|2013|    -    |    -    |    -    |    -    |     ДЗО, УЗ     |
|           необходимости| -  |         |         |         |         |                 |
|   |профилактического     |2015|         |         |         |         |                 |
|   |обследования        на|годы|         |         |         |         |                 |
|   |туберкулез            |    |         |         |         |         |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|4) |микробиологическое    |2013|  400,0  |    -    |  200,0  |  200,0  |     ДЗО, УЗ     |
|   |обследование пациентов| -  |         |         |         |         |                 |
|   |учреждений  социальной|2015|         |         |         |         |                 |
|   |защиты  населения,   в|годы|         |         |         |         |                 |
|   |том  числе   детей   и|    |         |         |         |         |                 |
|   |подростков,    больных|    |         |         |         |         |                 |
|   |хроническими          |    |         |         |         |         |                 |
|   |неспецифическими      |    |         |         |         |         |                 |
|   |заболеваниями легких и|    |         |         |         |         |                 |
|   |мочевыводящих путей   |    |         |         |         |         |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|5) |проведение            |2013|12 540,0 | 3 800,0 | 4 240,0 | 4 500,0 |     ДЗО, УЗ     |
|   |заключительной        | -  |         |         |         |         |                 |
|   |(камерной) дезинфекции|2015|         |         |         |         |                 |
|   |в очагах инфекции     |годы|         |         |         |         |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|6) |обеспечение   больных,|2013|60 000,0 |15 000,0 |20 000,0 |25 000,0 |     ДЗО, УЗ     |
|   |страдающих            | -  |         |         |         |         |                 |
|   |туберкулезом, и лиц из|2015|         |         |         |         |                 |
|   |групп      повышенного|годы|         |         |         |         |                 |
|   |риска         развития|    |         |         |         |         |                 |
|   |заболевания           |    |         |         |         |         |                 |
|   |(химиопрофилактика)   |    |         |         |         |         |                 |
|   |противотуберкулезным и|    |         |         |         |         |                 |
|   |лекарственными        |    |         |         |         |         |                 |
|   |средствами, средствами|    |         |         |         |         |                 |
|   |патогенетического     |    |         |         |         |         |                 |
|   |лечения  и  расходными|    |         |         |         |         |                 |
|   |материалами        для|    |         |         |         |         |                 |
|   |проведения медицинской|    |         |         |         |         |                 |
|   |диагностики;          |    |         |         |         |         |                 |
|   |лечение               |    |         |         |         |         |                 |
|   |поствакцинальных      |    |         |         |         |         |                 |
|   |осложнений            |    |         |         |         |         |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|7) |проведение мероприятий|2013| 5 200,0 | 1 200,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |     ДЗО, УЗ     |
|   |по        формированию| -  |         |         |         |         |                 |
|   |устойчивой            |2015|         |         |         |         |                 |
|   |приверженности       к|годы|         |         |         |         |                 |
|   |лечению   у   больных,|    |         |         |         |         |                 |
|   |страдающих    активной|    |         |         |         |         |                 |
|   |формой    туберкулеза,|    |         |         |         |         |                 |
|   |проходящих            |    |         |         |         |         |                 |
|   |контролируемое        |    |         |         |         |         |                 |
|   |амбулаторное лечение и|    |         |         |         |         |                 |
|   |имеющих   доход   ниже|    |         |         |         |         |                 |
|   |прожиточного минимума |    |         |         |         |         |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|   |итого:                |    |105 840,0|28 000,0 |35 440,0 |42 400,0 |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|                             3. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"                              |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|1) |организация          и|2013|    -    |    -    |    -    |    -    |     ДЗО, УЗ     |
|   |проведение    массовых| -  |         |         |         |         |                 |
|   |мероприятий         по|2015|         |         |         |         |                 |
|   |выявлению заболевания,|годы|         |         |         |         |                 |
|   |вызываемого    вирусом|    |         |         |         |         |                 |
|   |иммунодефицита        |    |         |         |         |         |                 |
|   |человека         (ВИЧ-|    |         |         |         |         |                 |
|   |инфекции),     включая|    |         |         |         |         |                 |
|   |беременных     женщин,|    |         |         |         |         |                 |
|   |детей  и   подростков,|    |         |         |         |         |                 |
|   |оказание              |    |         |         |         |         |                 |
|   |профилактической,     |    |         |         |         |         |                 |
|   |лечебно-              |    |         |         |         |         |                 |
|   |диагностической      и|    |         |         |         |         |                 |
|   |консультативной помощи|    |         |         |         |         |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+
|2) |развитие       системы|2013|  400,0  |    -    |  200,0  |  200,0  |     ДЗО, УЗ     |
|   |информирования        | -  |         |         |         |         |                 |
|   |населения   о    мерах|2015|         |         |         |         |                 |
|   |профилактики          |годы|         |         |         |         |                 |
|   |распространения   ВИЧ-|    |         |         |         |         |                 |
|   |инфекции, в том числе:|    |         |         |         |         |                 |
|   |разработка, издание  и|    |         |         |         |         |                 |
|   |распространение       |    |         |         |         |         |                 |
|   |социальной рекламы (на|    |         |         |         |         |                 |
|   |телевидении,         в|    |         |         |         |         |                 |
|   |транспорте,    уличные|    |         |         |         |         |                 |
|   |рекламные        щиты,|    |         |         |         |         |                 |
|   |электронные   средства|    |         |         |         |         |                 |
|   |массовой информации); |    |         |         |         |         |                 |
|   |разработка, издание  и|    |         |         |         |         |                 |
|   |распространение       |    |         |         |         |         |                 |
|   |информационно-        |    |         |         |         |         |                 |
|   |профилактических      |    |         |         |         |         |                 |
|   |материалов         для|    |         |         |         |         |                 |
|   |различных        групп|    |         |         |         |         |                 |
|   |населения;            |    |         |         |         |         |                 |
|   |создание и  трансляция|    |         |         |         |         |                 |
|   |по  каналам  теле-   и|    |         |         |         |         |                 |
|   |радиовещания          |    |         |         |         |         |                 |
|   |Курганской     области|    |         |         |         |         |                 |
|   |тематических   передач|    |         |         |         |         |                 |
|   |по            вопросам|    |         |         |         |         |                 |
|   |профилактики      ВИЧ-|    |         |         |         |         |                 |
|   |инфекции;             |    |         |         |         |         |                 |
|   |проведение  семинаров,|    |         |         |         |         |                 |
|   |конкурса  рисунков   и|    |         |         |         |         |                 |
|   |литературных          |    |         |         |         |         |                 |
|   |произведений, массовых|    |         |         |         |         |                 |
|   |мероприятий           |    |         |         |         |         |                 |
+---+----------------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------------+

|3) |приобретение          |2013|21 549,0 | 5 549,0 | 7 000,0 | 9 000,0 |     ДЗО, УЗ     |

|   |диагностических  тест-| -  |         |         |         |         |                 |

|   |систем   и   расходных|2015|         |         |         |         |                 |

|   |материалов         для|годы|         |         |         |         |                 |

|   |диагностики           |    |         |         |         |         |                 |

|   |ВИЧ-инфекции,         |    |         |         |         |         |                 |

|   |вторичных заболеваний,|    |         |         |         |         |                 |

|   |мониторинга           |    |         |         |         |         |                 |

|   |эффективности лечения;|    |         |         |         |         |                 |

|   |обеспечение           |    |         |         |         |         |                 |


Информация по документу
Читайте также