Расширенный поиск

Постановление Правительства Пензенской области от 12.09.2016 № 470-пП

 

_____________________

 


Приложение № 4

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 12.09.2016 № 470-пП

 

 

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в мероприятия подпрограммы 5 «Государственное регулирование в сфере управления

капитальным строительством, транспортом, дорожным хозяйством и градостроительной политикой на территории

Пензенской области» приложения № 6.1. «Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программы

Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг

в Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к Программе

 

Подпрограмма 5 «Государственное регулирование в сфере управления капитальным строительством, транспортом, дорожным хозяйством и градостроительной политикой на территории Пензенской области»

Цель подпрограммы – проведение единой государственной политики в сфере градостроительной деятельности, дорожного хозяйства на территории Пензенской области

Задача подпрограммы: реализация и осуществление контроля за реализацией основных направлений государственной политики в сфере градостроительной деятельности, дорожного хозяйства на территории Пензенской области

5.1.

Основное мероприятие 5.1. «Реализация единой государственной политики в области архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области»

 

Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области

Итого

161 024,6

161 024,6

0,0

0,0

0,0

 

1., 3., 4., 5., 5.1.

2016

31 296,8

31 296,8

0,0

0,0

0,0

2017

30 053,7

30 053,7

0,0

0,0

0,0

2018

31 586,4

31 586,4

0,0

0,0

0,0

2019

33 197,3

33 197,3

0,0

0,0

0,0

2020

34 890,4

34 890,4

0,0

0,0

0,0

в том числе:

5.1.1.

Обеспечение реализации государственных программ по курируемым направлениям

Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области

Итого

161 024,6

161 024,6

0,0

0,0

0,0

Обеспечение 100,0 % достижения целевых показателей госпрограмм

1., 3., 4., 5., 5.1.

2016

31 296,8

31 296,8

0,0

0,0

0,0

2017

30 053,7

30 053,7

0,0

0,0

0,0

2018

31 586,4

31 586,4

0,0

0,0

0,0

2019

33 197,3

33 197,3

0,0

0,0

0,0

2020

34 890,4

34 890,4

0,0

0,0

0,0

5.1.2.

Информационно-разъяснительное сопровождение хода реализации программы

Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1., 3., 4., 5., 5.1.

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача подпрограммы: государственное регулирование в сфере управления капитальным строительством, капитальным ремонтом и дорожным хозяйством Пензенской области

5.2.

Основное мероприятие 5.2. «Мероприятия государственного регулирования в сфере управления капитальным строительством, капитальным ремонтом и дорожным хозяйством Пензенской области»

Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области

(ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области»)

Итого

250 134,2

250 134,2

0,0

0,0

0,0

 

1., 3., 4., 5., 5.2.

2016

47 283,7

47 283,7

0,0

0,0

0,0

2017

46 993,8

46 993,8

0,0

0,0

0,0

2018

49 390,5

49 390,5

0,0

0,0

0,0

2019

51 909,4

51 909,4

0,0

0,0

0,0

2020

54 556,8

54 556,8

0,0

0,0

0,0

в том числе:

5.2.1.

Разработка схем террито-риального планирования, градостроительных и техни-ческих регламентов, градо-строительное зонирование, планирование территорий

Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области

Итого

2 290,0

2 290,0

0,0

0,0

0,0

Разработка схем территориального планирования, 1 шт.

5.1.

2016

2 290,0

2 290,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.2.

Расходы на организацию обеспечения деятельности ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области»

ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области»

Итого

247 844,2

247 844,2

0,0

0,0

0,0

Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства и объектам дорожного хозяйства, стройки, реконструкции, содержания, капитального ремонта и ремонта автодорог,

72 шт.

1., 3., 4., 5., 5.1.

2016

44 993,7

44 993,7

0,0

0,0

0,0

2017

46 993,8

46 993,8

0,0

0,0

0,0

2018

49 390,5

49 390,5

0,0

0,0

0,0

2019

51 909,4

51 909,4

0,0

0,0

0,0

2020

54 556,8

54 556,8

0,0

0,0

0,0

Задача подпрограммы: обеспечение удовлетворения спроса населения Пензенской области в воздушных перевозках

5.3.

Основное мероприятие 5.3. «Организация приема и отправки пассажиров воздушным транспортом, проведение технического обслуживания и ремонта наземной техники, исполь-зуемой при обслуживании пассажиров и багажа, проведение информационного обеспечения авиаперевозок пассажиров и багажа»

Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области

(ГБУ Пензенской области «Аэропорт города Пензы»)

Итого

470 361,0

470 361,0

0,0

0,0

0,0

 

2.5., 5.3., 5.4., 5.5.

2016

84 087,6

84 087,6

0,0

0,0

0,0

2017

89 486,9

89 486,9

0,0

0,0

0,0

2018

94 050,7

94 050,7

0,0

0,0

0,0

2019

98 847,3

98 847,3

0,0

0,0

0,0

2020

103 888,5

103 888,5

0,0

0,0

0,0

в том числе

5.3.1.

Выполнение

государственного задания

ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы»

по организации приема и отправки пассажиров авиационным транспортом

Министерство промыш-ленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области

(ГБУ Пензенской области «Аэропорт города Пензы»)

Итого

470 361,0

470 361,0

0,0

0,0

0,0

Количество принятых и отправленных пассажиров в 2016 году – 105 000 чел. С 2017 года ежегодное увеличение на 1 000 чел.

Проведение технического обслуживания и ремонта наземной техники, используемой при обслуживании пассажиров и багажа, 100,0 %.

Информационное обеспечение авиаперевозок пассажиров и багажа, 100,0 %

2.5., 5.3., 5.4., 5.5.

2016

84 087,6

84 087,6

0,0

0,0

0,0

2017

89 486,9

89 486,9

0,0

0,0

0,0

2018

94 050,7

94 050,7

0,0

0,0

0,0

2019

98 847,3

98 847,3

0,0

0,0

0,0

2020

103 888,5

103 888,5

0,0

0,0

0,0

5.3.2.

Информационное обеспечение авиаперевозок пассажиров и багажа

Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области

(ГБУ Пензенской области «Аэропорт города Пензы»)

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Информационное обеспечение авиаперевозок пассажиров и багажа, 100,0 %

5.5.

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 5 «Государственное регулирование в сфере управления капитальным строительством, транспортом, дорожным хозяйством и градостроительной политикой на территории Пензенской области»

Итого

881 519,8

881 319,8

0,0

0,0

0,0

 

 

2016

162 668,1

162 668,1

0,0

0,0

0,0

2017

166 534,4

166 534,4

0,0

0,0

0,0

2018

175 027,6

175 027,6

0,0

0,0

0,0

2019

183 954,0

183 954,0

0,0

0,0

0,0

2020

193 335,7

193 335,7

0,0

0,0

0,0

 

 

 

_________________


Приложение № 5

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 12.09.2016 № 470-пП

 

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в раздел «Всего по государственной программе» приложения № 6.1. «Перечень основных мероприятий, мероприятий

государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение

транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к Программе

 

Всего по государственной программе:

Итого

31 150 391,8

29 404 503,2

1 262 520,3

483 368,3

0,0

 

 

2016

4 084 461,0

3 054 099,9

849 898,1

180 463,0

0,0

2017

3 834 424,3

3 146 637,9

412 622,2

275 164,2

0,0

2018

6 237 238,3

6 228 304,4

0,0

8 933,9

0,0

2019

8 700 998,7

8 691 743,2

0,0

9 255,5

0,0

2020

8 293 269,5

8 283 717,8

0,0

9 551,7

0,0

 

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:

 

 

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

- по другим мероприятиям:

 

 

Итого

31 150 391,8

29 404 503,2

1 262 520,3

483 368,3

0,0

 

 

2016

4 084 461,0

3 054 099,9

849 898,1

180 463,0

0,0

2017

3 834 424,3

3 146 637,9

412 622,2

275 164,2

0,0

2018

6 237 238,3

6 228 304,4

0,0

8 933,9

0,0

2019

8 700 998,7

8 691 743,2

0,0

9 255,5

0,0

2020

8 293 269,5

8 283 717,8

0,0

9 551,7

0,0

 

 

__________________

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также