Расширенный поиск
Постановление Правительства Пензенской области от 12.09.2016 № 470-пП
Приложение № 4
к
постановлению Правительства
Пензенской области
от
12.09.2016 № 470-пП
И З М Е Н Е
Н И Я,
которые вносятся в
мероприятия подпрограммы 5 «Государственное регулирование в сфере управления
капитальным
строительством, транспортом, дорожным хозяйством и градостроительной
политикой на территории
Пензенской
области» приложения № 6.1. «Перечень основных мероприятий, мероприятий
государственной программы
Пензенской
области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,
обеспечение транспортных услуг
в Пензенской
области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к Программе
|
Подпрограмма 5
«Государственное регулирование в сфере управления капитальным строительством,
транспортом, дорожным хозяйством и градостроительной политикой на территории
Пензенской области»
|
Цель подпрограммы – проведение единой
государственной политики в сфере градостроительной деятельности, дорожного
хозяйства на территории Пензенской области
|
Задача подпрограммы: реализация и
осуществление контроля за реализацией основных направлений государственной
политики в сфере градостроительной деятельности, дорожного хозяйства на
территории Пензенской области
|
5.1.
|
Основное
мероприятие 5.1. «Реализация единой государственной политики в области архитектуры,
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области»
|
Министерство
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области
|
Итого
|
161 024,6
|
161 024,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1., 3., 4., 5.,
5.1.
|
2016
|
31 296,8
|
31 296,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
30 053,7
|
30 053,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
31 586,4
|
31 586,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
33 197,3
|
33 197,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
34 890,4
|
34 890,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
5.1.1.
|
Обеспечение реализации государственных
программ по курируемым направлениям
|
Министерство строительства, архитектуры и
дорожного хозяйства Пензенской области
|
Итого
|
161 024,6
|
161 024,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Обеспечение 100,0 % достижения целевых
показателей госпрограмм
|
1., 3., 4., 5.,
5.1.
|
2016
|
31 296,8
|
31 296,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
30 053,7
|
30 053,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
31 586,4
|
31 586,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
33 197,3
|
33 197,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
34 890,4
|
34 890,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.1.2.
|
Информационно-разъяснительное сопровождение
хода реализации программы
|
Министерство строительства, архитектуры и
дорожного хозяйства Пензенской области
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1., 3., 4., 5.,
5.1.
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Задача подпрограммы: государственное
регулирование в сфере управления капитальным строительством, капитальным
ремонтом и дорожным хозяйством Пензенской области
|
5.2.
|
Основное
мероприятие 5.2. «Мероприятия государственного регулирования в сфере управления
капитальным строительством, капитальным ремонтом и дорожным хозяйством
Пензенской области»
|
Министерство
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области
(ГКУ «Управление
строительства и дорожного хозяйства Пензенской области»)
|
Итого
|
250 134,2
|
250 134,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1., 3., 4., 5.,
5.2.
|
2016
|
47 283,7
|
47 283,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
46 993,8
|
46 993,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
49 390,5
|
49 390,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
51 909,4
|
51 909,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
54 556,8
|
54 556,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
5.2.1.
|
Разработка схем террито-риального
планирования, градостроительных и техни-ческих регламентов,
градо-строительное зонирование, планирование территорий
|
Министерство строительства, архитектуры и
дорожного хозяйства Пензенской области
|
Итого
|
2 290,0
|
2 290,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Разработка схем территориального
планирования, 1 шт.
|
5.1.
|
2016
|
2 290,0
|
2 290,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.2.2.
|
Расходы на организацию обеспечения
деятельности ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства
Пензенской области»
|
ГКУ «Управление
строительства и дорожного хозяйства Пензенской области»
|
Итого
|
247 844,2
|
247 844,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Осуществление
технического надзора по объектам капитального строительства и объектам
дорожного хозяйства, стройки, реконструкции, содержания, капитального ремонта
и ремонта автодорог,
72 шт.
|
1., 3., 4., 5.,
5.1.
|
2016
|
44 993,7
|
44 993,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
46 993,8
|
46 993,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
49 390,5
|
49 390,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
51 909,4
|
51 909,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
54 556,8
|
54 556,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Задача
подпрограммы: обеспечение удовлетворения спроса населения Пензенской области
в воздушных перевозках
|
5.3.
|
Основное
мероприятие 5.3. «Организация приема и отправки пассажиров воздушным
транспортом, проведение технического обслуживания и ремонта наземной техники,
исполь-зуемой при обслуживании пассажиров и багажа,
проведение информационного обеспечения авиаперевозок пассажиров и багажа»
|
Министерство
промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации
Пензенской области
(ГБУ Пензенской
области «Аэропорт города Пензы»)
|
Итого
|
470 361,0
|
470 361,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.5., 5.3., 5.4.,
5.5.
|
2016
|
84 087,6
|
84 087,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
89 486,9
|
89 486,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
94 050,7
|
94 050,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
98 847,3
|
98 847,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
103 888,5
|
103 888,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе
|
5.3.1.
|
Выполнение
государственного задания
ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы»
по организации приема и отправки пассажиров авиационным транспортом
|
Министерство промыш-ленности, транспорта, инновационной политики и
информатизации Пензенской области
(ГБУ Пензенской
области «Аэропорт города Пензы»)
|
Итого
|
470 361,0
|
470 361,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество принятых
и отправленных пассажиров в 2016 году –
105 000 чел. С 2017 года ежегодное увеличение на 1 000 чел.
Проведение
технического обслуживания и ремонта наземной техники, используемой при
обслуживании пассажиров и багажа, 100,0 %.
Информационное
обеспечение авиаперевозок пассажиров и багажа, 100,0 %
|
2.5., 5.3., 5.4.,
5.5.
|
2016
|
84 087,6
|
84 087,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
89 486,9
|
89 486,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
94 050,7
|
94 050,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
98 847,3
|
98 847,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
103 888,5
|
103 888,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.2.
|
Информационное обеспечение авиаперевозок
пассажиров и багажа
|
Министерство
промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации
Пензенской области
(ГБУ Пензенской
области «Аэропорт города Пензы»)
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Информационное обеспечение авиаперевозок
пассажиров и багажа, 100,0 %
|
5.5.
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Всего по
подпрограмме 5 «Государственное регулирование в сфере управления капитальным
строительством, транспортом, дорожным хозяйством и градостроительной
политикой на территории Пензенской области»
|
Итого
|
881 519,8
|
881 319,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
162 668,1
|
162 668,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
166 534,4
|
166 534,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
175 027,6
|
175 027,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
183 954,0
|
183 954,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
193 335,7
|
193 335,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
_________________
Приложение № 5
к
постановлению Правительства
Пензенской области
от
12.09.2016 № 470-пП
И З М Е Н Е
Н И Я,
которые вносятся в
раздел «Всего по государственной программе» приложения № 6.1. «Перечень
основных мероприятий, мероприятий
государственной
программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры, обеспечение
транспортных услуг
в Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к Программе
|
Всего по
государственной программе:
|
Итого
|
31 150 391,8
|
29 404 503,2
|
1 262 520,3
|
483 368,3
|
0,0
|
|
|
2016
|
4 084 461,0
|
3 054 099,9
|
849 898,1
|
180 463,0
|
0,0
|
2017
|
3 834 424,3
|
3 146 637,9
|
412 622,2
|
275 164,2
|
0,0
|
2018
|
6 237 238,3
|
6 228 304,4
|
0,0
|
8 933,9
|
0,0
|
2019
|
8 700 998,7
|
8 691 743,2
|
0,0
|
9 255,5
|
0,0
|
2020
|
8 293 269,5
|
8 283 717,8
|
0,0
|
9 551,7
|
0,0
|
в том числе:
- по
мероприятиям, имеющим инновационную направленность:
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
- по другим мероприятиям:
|
Итого
|
31 150 391,8
|
29 404 503,2
|
1 262 520,3
|
483 368,3
|
0,0
|
|
|
2016
|
4 084 461,0
|
3 054 099,9
|
849 898,1
|
180 463,0
|
0,0
|
2017
|
3 834 424,3
|
3 146 637,9
|
412 622,2
|
275 164,2
|
0,0
|
2018
|
6 237 238,3
|
6 228 304,4
|
0,0
|
8 933,9
|
0,0
|
2019
|
8 700 998,7
|
8 691 743,2
|
0,0
|
9 255,5
|
0,0
|
2020
|
8 293 269,5
|
8 283 717,8
|
0,0
|
9 551,7
|
0,0
|
__________________
Читайте также
|