Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 20.09.2016 № 636
* -
по согласованию
** -
при условии участия.".
2.2. В подразделе 2.5
"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
государственной программы":
1) после абзаца
третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам)
|
%
|
2015 год
|
|
содержание
|
19,313
|
ремонт
|
17,266
|
кап.
ремонт
|
0,130
|
2016 год
|
|
содержание
|
19,186
|
ремонт
|
13,594
|
кап.
ремонт
|
0,857
|
2017 год
|
|
содержание
|
20,646
|
ремонт
|
23,207
|
кап.
ремонт
|
0,190
|
2018 год
|
|
содержание
|
20,844
|
ремонт
|
25,737
|
кап.
ремонт
|
0,549
|
2019 год
|
|
содержание
|
18,391
|
ремонт
|
11,723
|
кап.
ремонт
|
0,982
|
2020 год
|
|
содержание
|
18,368
|
ремонт
|
14,065
|
кап.
ремонт
|
0,986
|
2021 год
|
|
содержание
|
17,376
|
ремонт
|
14,957
|
кап.
ремонт
|
0,927
|
2022 год
|
|
содержание
|
16,454
|
ремонт
|
14,071
|
кап.
ремонт
|
0,873
|
";
2) позиции
"Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" таблицы
2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в
следующей редакции:
"
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них"
|
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным
показателям на 31 декабря отчетного года
|
%
|
29,88
|
28,32
|
28,02
|
28,53
|
29,05
|
29,57
|
30,10
|
30,63
|
31,15
|
31,67
|
2.
|
Доля отремонтированных автомобильных
дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
|
%
|
|
|
3,16
|
4,47
|
7,23
|
8,02
|
9,01
|
10,16
|
11,46
|
12,76
|
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Протяженность отремонтированных
автомобильных дорог (нарастающим итогом)
|
км
|
|
|
410,94
|
580,83
|
941,03
|
1 044,03
|
1 174,03
|
1 324,03
|
1 494,03
|
1 664,71
|
2.
|
Протяженность отремонтированных мостов
(нарастающим итогом)
|
п.м
|
|
|
436
|
461,00
|
461,00
|
646,25
|
796,25
|
951,25
|
1 111,25
|
1 276,25
|
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
|
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Темп роста ввода в эксплуатацию
автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
|
%
|
|
100,00
|
227,27
|
304,98
|
340,51
|
461,67
|
125,00
|
113,64
|
121,21
|
121,21
|
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Объемы ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
|
км
|
13,40
|
13,20
|
30,00
|
40,25
|
44,95
|
60,94
|
16,50
|
15,00
|
16,00
|
16,00
|
2.
|
Прирост введенных в эксплуатацию
автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим
итогом)
|
км
|
|
|
16,80
|
43,86
|
75,61
|
123,35
|
126,65
|
128,45
|
131,25
|
134,05
|
3.
|
Количество населенных пунктов,
обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог
общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
|
шт.
|
|
|
8,00
|
15,00
|
32,00
|
34,00
|
38,00
|
43,00
|
47,00
|
52,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
2.3. Подраздел 2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых
ресурсов
Таблица 3. Ресурсное
обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного
бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный
заказчик- координатор, соисполнитель
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Государственная программа
|
"Развитие транспортной системы
Нижегородской области"
|
Всего
|
10 150 558,1
|
12 293 367,0
|
11 985 511,0
|
10 357 977,0
|
11 405 720,0
|
11 473 583,0
|
11 473 583,0
|
11 473 583,0
|
90 613 882,1
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
9 519 728,1
|
10 350 867,0
|
10 043 011,0
|
10 043 011,0
|
10 171 846,0
|
10 171 846,0
|
10 171 846,0
|
10 171 846,0
|
80 644 001,1
|
|
|
министерство строительства
Нижегородской области
|
630 830,0
|
1 942 500,0
|
1 942 500,0
|
314 966,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
9 969 881,0
|
Подпрограмма 1
|
"Ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
|
Всего
|
4 005 632,4
|
4 778 711,0
|
5 420 069,9
|
6 008 543,8
|
4 618 200,4
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
40 694 349,3
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
4 005 632,4
|
4 778 711,0
|
5 420 069,9
|
6 008 543,8
|
4 618 200,4
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
40 694 349,3
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие транспортной инфраструктуры
Нижегородской области"
|
Всего
|
4 102 279,0
|
3 801 699,4
|
3 510 988,3
|
2 922 514,4
|
4 312 857,8
|
3 776 660,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
29 580 321,6
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
4 102 279,0
|
3 801 699,4
|
3 510 988,3
|
2 922 514,4
|
4 312 857,8
|
3 776 660,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
29 580 321,6
|
Подпрограмма 3
|
"Повышение безопасности дорожного
движения Нижегородской области"
|
Всего
|
259 551,1
|
718 628,9
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 493 520,0
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
259 551,1
|
718 628,9
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 493 520,0
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие скоростного внеуличного
транспорта в городе Нижнем Новгороде"
|
Всего
|
630 830,0
|
1 942 500,0
|
1 942 500,0
|
314 966,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
9 969 881,0
|
|
|
министерство строительства
Нижегородской области
|
630 830,0
|
1 942 500,0
|
1 942 500,0
|
314 966,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
9 969 881,0
|
Подпрограмма 5
|
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в транспортном комплексе"
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 6
|
"Обеспечение реализации
государственной программы"
|
Всего
|
1 143 265,6
|
47 119,1
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
1 442 085,9
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
1 143 265,6
|
47 119,1
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
1 442 085,9
|
Прочие мероприятия в рамках
государственной программы
|
Всего
|
9 000,0
|
1 004 708,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
7 433 724,2
|
Предоставление субсидии бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на
строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку
проектной документации объектов капитального строительства
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
9000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9000,0
|
Строительство совмещенного авто- и
железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу:
Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная
(кредиторская задолженность)
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 000,0
|
Содержание и обеспечение деятельности
учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской
области
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
0,0
|
1 004 708,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
7 424 724,2
|
Таблица 4. Прогнозная оценка
расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
|
Наименование мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Государственная
программа
|
"Развитие
транспортной системы Нижегородской области "
|
Всего
|
16 037 963,9
|
21 392 397,0
|
16 876 264,7
|
10 684 328,9
|
12 846 761,8
|
12 992 902,5
|
12 780 335,5
|
12 780 335,5
|
116 391 289,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
10 150 558,1
|
12 293 367,0
|
11 985 511,0
|
10 357 977,0
|
11 405 720,0
|
11 473 583,0
|
11 473 583,0
|
11 473 583,0
|
90 613 882,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
158 855,8
|
263 512,8
|
112 410,4
|
211 072,4
|
1 439 821,8
|
1 518 099,5
|
1 305 532,5
|
1 305 532,5
|
6 314 837,7
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
5 722 289,1
|
8 831 502,1
|
4 774 952,8
|
111 721,6
|
|
|
|
|
19 440 465,7
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
6 260,9
|
4 015,0
|
3 390,5
|
3 557,9
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
22 104,3
|
Подпрограмма 1
|
"Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них"
|
Всего
|
4 014 545,4
|
5 030 692,4
|
5 425 257,4
|
6 008 543,8
|
4 618 200,4
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
40 960 431,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 005 632,4
|
4 778 711,0
|
5 420 069,9
|
6 008 543,8
|
4 618 200,4
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
40 694 349,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
8 913,0
|
149 816,6
|
5 187,5
|
|
|
|
|
|
163 917,1
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
102 164,9
|
0,0
|
|
|
|
|
|
102 164,9
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.1
|
Выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
2 308 566,0
|
2 410 002,4
|
2 775 432,6
|
2 940 647,3
|
3 083 358,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
23 275 206,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 308 566,0
|
2 410 002,4
|
2 775 432,6
|
2 940 647,3
|
3 083 358,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
23 275 206,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.2
|
Выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
1 426 642,0
|
1 450 552,0
|
2 140 346,5
|
2 661 234,2
|
1 196 248,4
|
1 540 467,3
|
1 740 467,3
|
1 740 467,3
|
13 896 425,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 426 642,0
|
1 348 387,1
|
2 140 346,5
|
2 661 234,2
|
1 196 248,4
|
1 540 467,3
|
1 740 467,3
|
1 740 467,3
|
13 794 260,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
102 164,9
|
0,0
|
|
|
|
|
|
102 164,9
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3
|
Выполнение работ по
повышению безопасности дорожного движения
|
Всего
|
252 778,8
|
288 325,0
|
297 099,0
|
313 736,5
|
338 594,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
2 575 123,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
252 778,8
|
288 325,0
|
297 099,0
|
313 736,5
|
338 594,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
2 575 123,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.4
|
Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
|
Всего
|
26 558,6
|
801 397,3
|
129 687,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
957 643,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
17 645,6
|
656 744,3
|
124 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
798 889,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
8 913,0
|
144 653,0
|
5 187,5
|
|
|
|
|
|
158 753,5
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.5
|
Выполнение работ по обеспечению транспортной
безопасности
|
Всего
|
0,0
|
63 203,9
|
82 691,8
|
92 925,8
|
|
|
|
|
238 821,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
63 203,9
|
82 691,8
|
92 925,8
|
|
|
|
|
238 821,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.6
|
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
|
Всего
|
0,0
|
17 211,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
17 211,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
12 048,3
|
0,0
|
|
|
|
|
|
12 048,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
5 163,6
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5 163,6
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие
транспортной инфраструктуры
Нижегородской области"
|
Всего
|
7 467 654,0
|
10 851 099,4
|
5 902 138,2
|
3 113 134,4
|
4 514 343,1
|
3 989 227,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
42 990 918,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 102 279,0
|
3 801 699,4
|
3 510 988,3
|
2 922 514,4
|
4 312 857,8
|
3 776 660,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
29 580 321,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
135 491,4
|
7 836,4
|
1 111,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
0,0
|
0,0
|
749 111,1
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
3 229 883,6
|
7 041 563,6
|
2 390 038,9
|
|
|
|
|
|
12 661 486,1
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1
|
Проектирование, строительство
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
6 253 697,7
|
6 517 474,7
|
3 140 672,4
|
1 160 435,7
|
3 601 372,5
|
3 044 093,9
|
3 056 660,9
|
3 056 660,9
|
29 831 068,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
3 124 617,8
|
2 554 599,7
|
2 049 925,7
|
1 160 435,7
|
3 601 372,5
|
3 044 093,9
|
3 056 660,9
|
3 056 660,9
|
21 648 367,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
3 129 074,9
|
3 962 875,0
|
1 090 746,7
|
|
|
|
|
|
8 182 696,6
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2
|
Проектирование,
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования,
направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования по дорогам с твердым покрытием
|
Всего
|
555 038,7
|
573 038,4
|
594 426,2
|
1 124 970,4
|
510 000,0
|
520 000,0
|
520 000,0
|
520 000,0
|
4 917 473,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
454 230,0
|
573 038,4
|
594 426,2
|
1 124 970,4
|
510 000,0
|
520 000,0
|
520 000,0
|
520 000,0
|
4 816 665,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
100 808,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
100 808,7
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3
|
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской
области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного
транспорта
|
Всего
|
619 207,5
|
523 188,8
|
111 102,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 253 498,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
483 716,1
|
515 352,4
|
109 991,0
|
0,0
|
|
|
|
|
1 109 059,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
135 491,4
|
7 836,4
|
1 111,0
|
0,0
|
|
|
|
|
144 438,8
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.4
|
Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
381 240,0
|
402 970,6
|
425 134,0
|
|
|
1 209 344,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
|
|
604 672,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
|
|
604 672,3
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.5
|
Проектирование,
строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата
мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году
|
Всего
|
39 715,1
|
2 848 904,3
|
1 772 240,4
|
446 488,3
|
|
|
|
|
5 107 348,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
39 715,1
|
138 347,0
|
756 645,4
|
446 488,3
|
|
|
|
|
1 381 195,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
2 710 557,3
|
1 015 595,0
|
0,0
|
|
|
|
|
3 726 152,3
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.6
|
Строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции
|
Всего
|
0,0
|
38 493,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
38 493,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
20 361,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
20 361,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
18 131,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
18 131,3
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.7
|
Представление иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской
области объектов дорожного хозяйства
|
Всего
|
0,0
|
350 000,0
|
283 697,2
|
0,0
|
|
|
|
|
633 697,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
350 000,0
|
283 697,2
|
0,0
|
|
|
|
|
633 697,2
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 3
|
"Повышение
безопасности дорожного движения Нижегородской области"
|
Всего
|
379 888,0
|
835 538,5
|
116 816,5
|
116 816,5
|
134 517,5
|
133 850,5
|
133 850,5
|
133 850,5
|
1 985 128,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
259 551,1
|
718 628,9
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 493 520,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
4 100,5
|
3 622,8
|
3 874,9
|
3 874,9
|
4 462,5
|
3 795,5
|
3 795,5
|
3 795,5
|
31 322,1
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
115 016,4
|
112 066,8
|
111 721,6
|
111 721,6
|
|
|
|
|
450 526,4
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
9 760,0
|
Основное мероприятие 3.1
|
Создание системы пропаганды
с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере
дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах
|
Всего
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
255,9
|
|
|
|
|
2 508,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
255,9
|
467,5
|
329,5
|
329,5
|
329,5
|
2 508,1
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.2
|
Содержание сегмента
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
|
Всего
|
127 446,0
|
161 736,1
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
804 522,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
127 446,0
|
161 736,1
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
804 522,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.3
|
Организация работы
передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного
движения
|
Всего
|
54 823,3
|
75 327,7
|
0,0
|
|
|
|
|
|
130 151,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
54 823,3
|
75 327,7
|
0,0
|
|
|
|
|
|
130 151,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.4
|
Ремонт и техническое
обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил
дорожного движения "Крис- П"
|
Всего
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
10 348,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
10 348,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.5
|
Установка и содержание
объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения,
входящих в состав аппаратно -
программного комплекса "Безопасный город"
|
Всего
|
29 315,2
|
404 817,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
434 132,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 315,2
|
404 817,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
434 132,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.6
|
Повышение требований к подготовке
водителей на получение
права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
|
Всего
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
9 760,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
9 760,0
|
Основное мероприятие 3.7
|
Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов
|
Всего
|
118 953,4
|
115 312,8
|
115 340,6
|
115 340,6
|
3 995,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
479 340,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 937,0
|
3 246,0
|
3 619,0
|
3 619,0
|
3 995,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
28 814,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
115 016,4
|
112 066,8
|
111 721,6
|
111 721,6
|
|
|
|
|
450 526,4
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.8
|
Установка объектов
автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав
аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках
инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования,
внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" на территории
Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)
|
Всего
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
29 530,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
29 530,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.9
|
Содержание системы
оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей
и прохождения транспорта на территории г. Бор
Нижегородской области
|
Всего
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
700,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
700,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.10
|
Установка комплексов
автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
|
Всего
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4 521,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4 521,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.11
|
Приобретение и оснащение
автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
|
Всего
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4 118,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4 118,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.12
|
Содержание автомобилей и
комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
|
Всего
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
1 055,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
1 055,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.13
|
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
|
Всего
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
2 868,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
2 868,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.14
|
Развитие современной
системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.15
|
Модернизация системы
оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения
транспорта на территории г. Бор Нижегородской
области
|
Всего
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
|
|
|
|
|
15 531,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
|
|
|
|
|
15 531,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.16
|
Проектирование, создание и
техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава
транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных
транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими
стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
Нижегородской области
|
Всего
|
0,0
|
56 042,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
56 042,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
56 042,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
56 042,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие скоростного
внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
|
Всего
|
3 014 736,6
|
3 620 443,9
|
4 317 929,3
|
331 543,5
|
2 467 748,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
21 562 823,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
630 830,0
|
1 942 500,0
|
1 942 500,0
|
314 966,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
9 969 881,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 517,5
|
102 237,0
|
102 237,0
|
16 577,5
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
5 366 654,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
2 377 389,1
|
1 575 706,9
|
2 273 192,3
|
0,0
|
|
|
|
|
6 226 288,3
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.1
|
Продление линий
метрополитена в городе Нижний Новгород
|
Всего
|
3 014 736,6
|
3 620 443,9
|
4 317 929,3
|
331 543,5
|
2 467 748,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
21 562 823,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
630 830,0
|
1 942 500,0
|
1 942 500,0
|
314 966,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
9 969 881,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 517,5
|
102 237,0
|
102 237,0
|
16 577,5
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
5 366 654,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
2 377 389,1
|
1 575 706,9
|
2 273 192,3
|
0,0
|
|
|
|
|
6 226 288,3
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 5
|
"Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
|
Всего
|
5 040,9
|
2 795,0
|
2 170,5
|
2 337,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12 344,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
5 040,9
|
2 795,0
|
2 170,5
|
2 337,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12 344,3
|
Основное мероприятие 5.1
|
Перевод автобусов на
использование газомоторного топлива для предприятий и организаций
пассажирского автотранспорта Нижегородской области
|
Всего
|
234,0
|
208,0
|
208,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
676,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
234,0
|
208,0
|
208,0
|
26,0
|
|
|
|
|
676,0
|
Основное мероприятие 5.2
|
Реконструкция объектов
транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
|
Всего
|
3 493,0
|
1 558,6
|
1 628,6
|
178,0
|
|
|
|
|
6 858,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
3 493,0
|
1 558,6
|
1 628,6
|
178,0
|
|
|
|
|
6 858,2
|
Основное мероприятие 5.3
|
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры,
административных зданиях и производственных базах
|
Всего
|
1 313,9
|
1 028,4
|
333,9
|
2 133,9
|
|
|
|
|
4 810,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
1 313,9
|
1 028,4
|
333,9
|
2 133,9
|
|
|
|
|
4 810,1
|
Подпрограмма 6
|
"Обеспечение
реализации государственной Программы"
|
Всего
|
1 143 265,6
|
47 119,1
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
1 442 085,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 143 265,6
|
47 119,1
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
41 950,2
|
1 442 085,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Прочие мероприятия в рамках
государственной программы
|
Всего
|
12 833,4
|
1 004 708,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
7 437 557,6
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
1 004 708,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
7 433 724,2
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
3 833,4
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1.
|
Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на
строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку
проектной документации объектов капитального строительства
|
Всего
|
12 833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
12 833,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
9 000,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
3 833,4
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1.1
|
Строительство совмещенного
авто- и
железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу:
Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная
(кредиторская задолженность)
|
Всего
|
12 833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
12 833,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
9 000,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
3 833,4
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
2
|
Содержание и обеспечение
деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством
Нижегородской области
|
Всего
|
0,0
|
1 004 708,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
7 424 724,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
1 004 708,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
1 070 002,6
|
7 424 724,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|