Расширенный поиск
Закон Саратовской области от 31.10.2008 № 286-ЗСОПеречень мероприятий подпрограммы "Психические и наркологические расстройства" на 2009-2011 годы (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименования | Срок | Исполнители |Источники | Всего | В том числе: | Ожидаемые | | | мероприятий | испол-| |финансиро-| | | результаты | | | | нения | |вания | |--------------------------| | | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | год | год | год | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Повышение эффективности мероприятий по профилактике психических и наркологических расстройств | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Проведение | 2009- | министерст- |областной | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |обучение | | | выездных | 2011 | во | бюджет | | | | |около 40 | | | циклов | годы | здравоохра- | | | | | |человек в | | | усовершенство- | | нения | | | | | |год для | | | вания по | | области | | | | | |подготовки | | | суицидологии и | | | | | | | |высококвали- | | | психотерапии с | | | | | | | |фицированных | | | привлечением | | | | | | | |специалистов | | | специалистов | | | | | | | | | | | федеральных | | | | | | | | | | | центров | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1.2. | Приобретение | 2009- | министерст- |областной | 2000,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |совершенст- | | | оргтехники для | 2011 | во | бюджет | | | | |вование | | | осуществления | годы | здравоохра- | | | | | |мониторинга | | | мониторинга | | нения | | | | | |основных | | | психиатрической| | области | | | | | |статистичес- | | | и | | | | | | | |ких | | | наркологической| | | | | | | |показателей | | | заболеваемости | | | | | | | |распростра- | | | и создания | | | | | | | |ненности | | | баз данных для:| | | | | | | |наркологичес-| | | | | | | | | | |кой патологии| | | ГУЗ | | | | | 120,0 | 140,0 | 140,0 |для принятия | | | "Саратовская | | | | | | | |своевременных| | | областная | | | | | | | |управленчес- | | | психиатрическая| | | | | | | |ких решений | | | больница" | | | | | | | | | | | Святой Софии | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 60,0 | 70,0 | 70,0 | | | | "Саратовский | | | | | | | | | | | городской | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ "Вольский | | | | | 60,0 | 70,0 | 70,0 | | | | межрайонный | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 60,0 | 70,0 | 70,0 | | | | "Пугачевский | | | | | | | | | | | межрайонный | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 60,0 | 70,0 | 70,0 | | | | "Энгельсская | | | | | | | | | | | психиатрическая| | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 60,0 | 70,0 | 70,0 | | | | "Аткарская | | | | | | | | | | | психиатрическая| | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 60,0 | 70,0 | 70,0 | | | | "Балаковский | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 60,0 | 70,0 | 70,0 | | | | "Красноармейс- | | | | | | | | | | | кая областная | | | | | | | | | | | психиатрическая| | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 60,0 | 70,0 | 70,0 | | | | "Балашовский | | | | | | | | | | | межрайонный | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3. | Приобретение | 2009- | министерст- |областной | 800,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |раннее | | | современных | 2011 | во | бюджет | | | | |выявление | | | аппаратов для | годы | здравоохра- | | | | | |наркологи- | | | определения | | нения | | | | | |ческой | | | алкоголя в | | области | | | | | |патологии, | | | выдыхаемом | | | | | | | |повышение | | | воздухе в | | | | | | | |безопасности | | | целях | | | | | | | |дорожного | | | своевременного | | | | | | | |движения | | | выявления | | | | | | | | | | | наркологической| | | | | | | | | | | патологии для: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | - | - | 140,0 | | | | "Саратовская | | | | | | | | | | | областная | | | | | | | | | | | психиатрическая| | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | Святой Софии | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 50,0 | 40,0 | - | | | | "Аткарская | | | | | | | | | | | психиатрическая| | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | - | 40,0 | 60,0 | | | | "Энгельсская | | | | | | | | | | | психиатрическая| | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 32,0 | 60,0 | - | | | | "Балашовский | | | | | | | | | | | межрайонный | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 34,0 | 60,0 | - | | | | "Балаковский | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 34,0 | 60,0 | - | | | | "Пугачевский | | | | | | | | | | | межрайонный | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 50,0 | 40,0 | - | | | | "Саратовский | | | | | | | | | | | городской | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ "Вольский | | | | | - | - | 100,0 | | | | межрайонный | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |------+----------------+-------+-------------+----------+---------+--------+--------+--------+-------------| | 1.4. | Приобретение | 2009- | министерст- |областной | 1 700,0 | 400,0 | 400,0 | 900,0 |внедрение | | | автотранспорта | 2011 | во | бюджет | | | | |наиболее | | | для проведения | годы | здравоохра- | | | | | |эффективных | | | профилактичес- | | нения | | | | | |методов | | | ких | | области | | | | | |профилактики | | | мероприятий в | | | | | | | |наркологи- | | | районах | | | | | | | |ческих | | | области для: | | | | | | | |заболеваний, | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | |работы | | | ГУЗ | | | | | - | - | 500,0 |межведомст- | | | "Саратовская | | | | | | | |венных | | | областная | | | | | | | |выездных | | | психиатрическая| | | | | | | |бригад | | | больница" | | | | | | | | | | | Святой Софии | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | - | - | 400,0 | | | | ГУЗ | | | | | | | | | | | "Балашовский | | | | | | | | | | | межрайонный | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | - | 400,0 | - | | | | "Пугачевский | | | | | | | | | | | межрайонный | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 200,0 | - | - | | | | "Аткарская | | | | | | | | | | | психиатрическая| | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ "Вольский | | | | | 200,0 | - | - | | | | межрайонный | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |-----------------------+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------------| | Всего по разделу | областной бюджет - всего | 4800,0 | 1300,0 | 1500,0 | 2000,0 | | | | в том числе: | | | | | | | | министерство здравоохранения | | | | | | | | области | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Совершенствование технологии диагностики, лечения и реабилитации в специализированных | | учреждениях области | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Приобретение | 2009- | министерст- |областной | 19500,0 | 5500,0 | 6500,0 | 7500,0 |обеспечение | | | современных | 2011 | во | бюджет | | | | |не менее 10 | | | лекарственных | годы | здравоохра- | | | | | |тыс. больных | | | препаратов для | | нения | | | | | |психическими | | | амбулаторного | | области | | | | | |расстройст- | | | лечения | | | | | | | |вами. | | | больных, | | | | | | | |Повышение | | | страдающих | | | | | | | |эффективности| | | психическими | | | | | | | |лечения, | | | расстройствами | | | | | | | |соблюдение | | | (в том числе | | | | | | | |стандартов | | | пролонгирован- | | | | | | | |лечения | | | ные высокоэф- | | | | | | | |больных с | | | фективные | | | | | | | |психическими | | | лекарственные | | | | | | | |расстройст- | | | формы) | | | | | | | |вами с целью | | | | | | | | | | |снижения | | | | | | | | | | |сроков | | | | | | | | | | |временной | | | | | | | | | | |нетрудоспо- | | | | | | | | | | |собности и | | | | | | | | | | |улучшения | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | |жизни | | | | | | | | | | |пациентов | |------+----------------+-------+-------------+----------+---------+--------+--------+--------+-------------| | 2.2. | Приобретение | 2009- | министерст- |областной | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |обеспечение | | | современных | 2011 | во | бюджет | | | | |не менее | | | лекарственных | годы | здравоохра- | | | | | |1,5 тыс. | | | препаратов для | | нения | | | | | |больных | | | проведения | | области | | | | | |наркологи- | | | реабилитацион- | | | | | | | |ческими | | | ного этапа | | | | | | | |расстройст- | | | лечения | | | | | | | |вами. | | | больных, | | | | | | | |Повышение | | | страдающих нар-| | | | | | | |эффективности| | | кологическими | | | | | | | |реабилитации | | | расстройствами | | | | | | | |больных, | | | в амбулаторных | | | | | | | |страдающих | | | условиях | | | | | | | |наркологи- | | | | | | | | | | |ческими | | | | | | | | | | |расстройст- | | | | | | | | | | |вами, для | | | | | | | | | | |достижения | | | | | | | | | | |качественной | | | | | | | | | | |ремиссии | | | | | | | | | | |заболевания | |------+----------------+-------+-------------+----------+---------+--------+--------+--------+-------------| | 2.3. | Приобретение | 2009- | министерст- |областной | 7200,0 | 5500,0 | 1000,0 | 700,0 |повышение | | | современного | 2011 | во | бюджет | | | | |качества | | | диагностическо-| годы | здравоохра- | | | | | |оказания | | | го и лечебного | | нения | | | | | |медицинской | | | оборудования | | области | | | | | |помощи, | | | для | | | | | | | |раннее | | | специализиро- | | | | | | | |выявление | | | ванных | | | | | | | |заболеваний | | | учреждений | | | | | | | |у больных с | | | области: | | | | | | | |психическими | | | | | | | | | | |и наркологи- | | | ГУЗ | | | | | 5 050,0| 500,0 | - |ческими | | | "Саратовская | | | | | | | |расстройства-| | | областная | | | | | | | |ми и | | | психиатрическая| | | | | | | |повышение | | | больница" | | | | | | | |эффективности| | | Святой Софии | | | | | | | |лечения | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | - | 500,0 | - | | | | "Энгельсская | | | | | | | | | | | психиатрическая| | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 50,0 | - | 400,0 | | | | "Аткарская | | | | | | | | | | | психиатрическая| | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 50,0 | - | - | | | | "Пугачевский | | | | | | | | | | | межрайонный | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 300,0 | - | - | | | | "Балаковский | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | 50,0 | - | 300,0 | | | | "Балашовский | | | | | | | | | | | межрайонный | | | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | | | | | | гический | | | | | | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |------+----------------+-------+-------------+----------+---------+--------+--------+--------+-------------| | 2.4. | Приобретение | 2009- | министерст- |областной | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |совершенст- | | | расходных | 2011 | во | бюджет | | | | |вование | | | материалов для | годы | здравоохра- | | | | | |технологии | | | обеспечения | | нения | | | | | |аналитической| | | работы химико- | | области | | | | | |диагностики | | | токсикологи- | | | | | | | |психоактивных| | | ческой | | | | | | | |веществ | | | лаборатории | | | | | | | |для раннего | | | специализиро- | | | | | | | |выявления | | | ванной службы | | | | | | | |наркологи- | | | области, | | | | | | | |ческих | | | функционирующей| | | | | | | |заболеваний | | | на базе ГУЗ | | | | | | | | | | | "Саратовская | | | | | | | | | | | областная | | | | | | | | | | | психиатрическая| | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | Святой Софии | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |------+----------------+-------+-------------+----------+---------+--------+--------+--------+-------------| | 2.5. | Приобретение | 2009- | министерст- |областной | 2000,0 | 500,0 | 1000,0 | 500,0 |повышение | | | оборудования | 2011 | во | бюджет | | | | |эффективности| | | для оснащения | годы | здравоохра- | | | | | |реабилита- | | | вновь | | нения | | | | | |ционных | | | открываемого | | области | | | | | |мероприятий, | | | реабилитацион- | | | | | | | |увеличение | | | ного центра для| | | | | | | |доли | | | наркологических| | | | | | | |больных с | | | больных на | | | | | | | |ремиссией | | | базе: | | | | | | | |заболевания | | | | | | | | | | |не менее | | | ГУЗ | | | | | - | 500,0 | 500,0 |чем на 20 | | | "Энгельсская | | | | | | | |процентов | | | психиатрическая| | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | наркологический| | | | | 500,0 | 500,0 | - | | | | центр на базе | | | | | | | | | | | ГУЗ | | | | | | | | | | | "Саратовская | | | | | | | | | | | областная | | | | | | | | | | | психиатрическая| | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | Святой Софии | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | здравоохранения| | | | | | | | | | | Саратовской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |-----------------------+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------------| | Всего по разделу | областной бюджет - всего | 37700,0 | 14500,0| 11500,0| 11700,0| | | | в том числе: | | | | | | | | министерство здравоохранения | | | | | | | | области | | | | | | |-----------------------+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------------| | Всего по | областной бюджет - всего | 42500,00| 15800,0| 13000,0| 13700,0| | | подпрограмме | в том числе: | | | | | | | | министерство здравоохранения | | | | | | | | области | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем" на 2009-2011 годы областной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" Паспорт подпрограммы "Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем" на 2009-2011 годы областной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" ---------------------------------------------------------------------- |Наименование подпрограммы |- "Неотложные меры борьбы с | | |распространением инфекций, передаваемых| | |половым путем" на 2009-2011 годы | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Основание для разработки |- постановление Правительства | |подпрограммы |Российской Федерации от 10 мая 2007 | | |года N 280 "О федеральной целевой | | |программе "Предупреждение и борьба с | | |социально значимыми заболеваниями | | |(2007-2011 годы)"; | | |распоряжение Правительства Саратовской | | |области от 20 декабря 2007 года | | |N 1015-р "Об утверждении сводного | | |плана законопроектных работ органов | | |исполнительной власти области на 2008 | | |год"; | | |распоряжение Правительства Саратовской | | |области от 11 июня 2008 года N 201-Пр | | |"О разработке проекта областной целевой| | |программы "Предупреждение и борьба с | | |социально значимыми заболеваниями на | | |2009-2011 годы" | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Государственный заказчик и |- министерство здравоохранения области | |разработчик подпрограммы | | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Цель и задачи подпрограммы |- цель подпрограммы: | | |стабилизация эпидемиологической | | |ситуации по заболеваниям, передаваемым | | |половым путем; | | |задачи подпрограммы: | | |обеспечение эффективного лечения и | | |реабилитации больных в амбулаторных | | |условиях; | | |совершенствование системы | | |санитарно-просветительской работы среди| | |населения по профилактике инфекций, | | |передаваемых половым путем | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Сроки реализации |- 2009-2011 годы | |подпрограммы | | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Исполнители основных |министерство здравоохранения области | |мероприятий подпрограммы | | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Объем и источники исполнения|- общие затраты из областного бюджета | |подпрограммы |на реализацию мероприятий подпрограммы | | |– 8540,0 тыс. рублей, в том числе: | | |в 2009 году – 2290,0 тыс. рублей; | | |в 2010 году – 2850,0 тыс. рублей; | | |в 2011 году – 3400,0 тыс. рублей | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |- стабилизация эпидемической ситуации | |результаты реализации |по инфекциям, передаваемым половым | |подпрограммы |путем; | | |снижение показателей заболеваемости: | | |сифилисом – в 2009 году до 68,0 на 100 | | |тыс. населения, в 2010 году – до 66,0 | | |на 100 тыс. населения, в 2011 году – до| | |62,0 на 100 тыс. населения; | | |гонореей – в 2009 году до 37,0 на 100 | | |тыс. населения, в 2010 году – до 36,0 | | |на 100 тыс. населения, в 2011 году – до| | |35,0 на 100 тыс. населения | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Система организации контроля|- контроль за исполнением подпрограммы | |за исполнением подпрограммы |осуществляет министерство | | |здравоохранения области совместно с | | |министерством экономического развития | | |и торговли области | ---------------------------------------------------------------------- Перечень мероприятий подпрограммы "Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем" на 2009-2011 годы (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименования | Срок | Исполнители | Источники | Всего | В том числе: | Ожидаемые | | | мероприятий | испол-| | финансиро-| | | результаты | | | | нения | | вания | |-----------------------| | | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | год | год | год | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+-------------------+-------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------------| | 1. | Приобретение | 2009- | министерство | областной | 7500,0| 2000,0| 2500,0| 3000,0| обеспечение | | | лекарственных | 2011 | здравоохране-| бюджет | | | | | не менее 75 | | | препаратов для | годы | ния | | | | | | процентов | | | специфического, | | области | | | | | | больных | | | патогенетического,| | | | | | | | инфекциями, | | | симптоматического | | | | | | | | передаваемыми | | | лечения больных | | | | | | | | половым | | | инфекциями, | | | | | | | | путем, | | | передаваемыми | | | | | | | | амбулаторным | | | половым путем, и | | | | | | | | лечением | | | сопутствующих | | | | | | | | | | | заболеваний | | | | | | | | | |----+-------------------+-------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------------| | 2. | Выпуск | 2009- | министерство | областной | 1040,0| 290,0 | 350,0 | 400,0 | повышение | | | информационных | 2011 | здравоохране-| бюджет | | | | | уровня | | | бюллетеней, | годы | ния | | | | | | информирован- | | | методических | | области | | | | | | ности | | | рекомендаций, | | | | | | | | населения | | | информационных | | | | | | | | области о | | | материалов, | | | | | | | | мерах | | | печатной | | | | | | | | профилактики | | | продукции, | | | | | | | | инфекций, | | | направленных на | | | | | | | | передаваемых | | | профилактику | | | | | | | | половым | | | инфекций, | | | | | | | | путем, что | | | передаваемых | | | | | | | | улучшит | | | половым путем | | | | | | | | эпидемиологи- | | | | | | | | | | | ческую | | | | | | | | | | | ситуацию по | | | | | | | | | | | данным | | | | | | | | | | | инфекциям | |----+-------------------+-------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------------| | 3. | Организация и | 2009- | министерство | | - | - | - | - | повышение | | | проведение | 2011 | здравоохране-| областной | | | | | профессиональ-| | | мероприятий по | годы | ния | бюджет | | | | | ного уровня | | | повышению | | области | | | | | | медицинских | | | профессионального | | | | | | | | работников | | | уровня | | | | | | | | | | | медицинских | | | | | | | | | | | работников по | | | | | | | | | | | вопросам | | | | | | | | | | | эпидемиологии, | | | | | | | | | | | клиники, | | | | | | | | | | | диагностики, | | | | | | | | | | | профилактики | | | | | | | | | | | инфекций, | | | | | | | | | | | передаваемых | | | | | | | | | | | половым путем | | | | | | | | | |----+-------------------+-------+--------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------------| | 4. | Проведение | 2009- | министерство | областной | - | - | - | - | повышение | | | "круглых столов" | 2011 | здравоохране-| бюджет | | | | | уровня | | | для больных | годы | ния | | | | | | информирован- | | | инфекциями, | | области | | | | | | ности у | | | передаваемыми | | | | | | | | больных о | | | половым путем, | | | | | | | | мерах | | | на базе ГУЗ | | | | | | | | профилактики | | | "Саратовский | | | | | | | | распростране- | | | областной кожно- | | | | | | | | ния инфекций, | | | венерологический | | | | | | | | передаваемых | | | диспансер" | | | | | | | | половым путем | |------------------------+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+---------------| | Всего по подпрограмме | областной бюджет - всего | 8540,0| 2290,0| 2850,0| 3400,0| | | | в том числе: | | | | | | | | министерство здравоохранения | | | | | | | | области | 8540,0| 2290,0| 2850,0| 3400,0| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" на 2009-2011 годы областной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" Паспорт подпрограммы "Вакцинопрофилактика" на 2009-2011 годы областной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" ---------------------------------------------------------------------- |Наименование подпрограммы |- "Вакцинопрофилактика" на 2009-2011 | | |годы | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |Основание для разработки |- постановление Правительства | |подпрограммы |Российской Федерации от 10 мая 2007 | | |года N 280 "О федеральной целевой | | |программе "Предупреждение и борьба с | | |социально значимыми заболеваниями | | |(2007-2011 годы)"; | | |распоряжение Правительства Саратовской| | |области от 20 декабря 2007 года | | |N 1015-р "Об утверждении сводного | | |плана законопроектных работ органов | | |исполнительной власти области на 2008 | | |год"; | | |распоряжение Правительства Саратовской| | |области от 11 июня 2008 года N 201-Пр | | |"О разработке проекта областной | | |целевой программы "Предупреждение и | | |борьба с социально значимыми | | |заболеваниями на 2009-2011 годы" | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |Государственный заказчик и |- министерство здравоохранения области| |разработчик подпрограммы | | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |Цель и задачи подпрограммы |- цель подпрограммы: | | |стабилизация эпидемиологической | | |ситуации в области по управляемым | | |инфекционным заболеваниям и | | |обеспечение безопасности | | |иммунопрофилактики; | | |задачи подпрограммы: | | |развитие системы информирования | | |населения о мерах профилактики | | |инфекций; | | |организация и проведение | | |профилактических прививок подлежащим | | |контингентам населения; | | |подготовка медицинских работников по | | |вопросам специфической профилактики | | |инфекционных заболеваний | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |Сроки реализации подпрограммы|- 2009-2011 годы | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |Исполнители основных |- министерство здравоохранения области| |мероприятий подпрограммы | | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |Объем и источники исполнения |- общие затраты из областного бюджета | |подпрограммы |на реализацию мероприятий подпрограммы| | |– 4260,0 тыс. рублей, в том числе: | | |в 2009 году – 1300,0 тыс. рублей; | | |в 2010 году – 1420,0 тыс. рублей; | | |в 2011 году – 1540,0 тыс. рублей | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные результаты|- стабилизация эпидемиологической | |реализации подпрограммы |ситуации по управляемым средствами | | |специфической профилактики | | |инфекционным заболеваниям; | | |поддержание необходимого уровня охвата| | |населения области профилактическими | | |прививками против гриппа | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |Система организации контроля |- контроль за исполнением подпрограммы| |за исполнением подпрограммы |осуществляет министерство | | |здравоохранения области совместно с | | |министерством экономического развития | | |и торговли области | ---------------------------------------------------------------------- Перечень мероприятий подпрограммы "Вакцинопрофилактика" на 2009-2011 годы (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименования | Срок | Исполнители | Источники | Всего | В том числе: | Ожидаемые | | | мероприятий | испол-| | финансиро-| | | результаты | | | | нения | | вания | |------------------------| | | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | год | год | год | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----+----------------+-------+--------------+-----------+--------+-------+-------+--------+----------------| | 1. |Подготовка к | 2009- |министерство | областной | | | | |повышение | | |публикации | 2011 |здравоохране- | бюджет | | | | |уровня инфор- | | |санитарно-про- | годы | ния области | | | | | |мированности | | |светительских | | | | | | | |населения | | |материалов | | | | | | | |о мерах | |----+----------------+-------+--------------+-----------+--------+-------+-------+--------|специфической | | 2. |Обеспечение | 2009- |министерство | областной | 660,0 | | 220,0 | 240,0 |профилактики | | |публикаций в | 2011 |здравоохране- | бюджет | | 200,0 | | |инфекционных | | |средствах | годы | ния области | | | | | |заболеваний; | | |массовой | | | | | | | |обеспечение | | |информации | | | | | | | |охвата про- | | |материалов по | | | | | | | |филактическими | | |вопросам имму- | | | | | | | |прививками | | |нопрофилактики | | | | | | | |детского | | |инфекционных | | | | | | | |населения не | | |заболеваний | | | | | | | |менее 95 | |----+----------------+-------+--------------+-----------+--------+-------+-------+--------|процентов | | 3. |Организация и | 2009- |министерство | областной | - | - | - | - | | | |проведение | 2011 |здравоохране- | бюджет | | | | | | | |научно-практи- | годы | ния области | | | | | | | | |ческих | | | | | | | | | | |конференций для | | | | | | | | | | |медицинских | | | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | | |по вопросам им- | | | | | | | | | | |мунопрофилактики| | | | | | | | | |----+----------------+-------+--------------+-----------+--------+-------+-------+--------| | | 4. |Проведение | 2009- |министерство | областной | - | - | - | - | | | |акций, | 2011 |здравоохране- | бюджет | | | | | | | |посвященных | годы | ния области | | | | | | | | |Европейской | | | | | | | | | | |неделе | | | | | | | | | | |иммунизации | | | | | | | | | |----+----------------+-------+--------------+-----------+--------+-------+-------+--------+----------------| | 5. |Приобретение | 2009- |министерство | областной | 3600,0 | 1100,0| 1200,0| 1300,0 |достижение | | |вакцины против | 2011 |здравоохране- | бюджет | | | | |уровня охвата | | |гриппа для | годы | ния области | | | | | |профилактичес- | | |проведения | | | | | | | |кими прививками | | |специфической | | | | | | | |против гриппа | | |профилактики | | | | | | | |до 18,4 | | |контингента из | | | | | | | |процента; | | |группы риска | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | |специфической | | | | | | | | | | |профилактики | | | | | | | | | | |гриппа | | | | | | | | | | |контингента, | | | | | | | | | | |не вошедшего в | | | | | | | | | | |перечень | | | | | | | | | | |подлежащих | | | | | | | | | | |иммунизации в | | | | | | | | | | |рамках | | | | | | | | | | |приоритетного | | | | | | | | | | |национального | | | | | | | | | | |Проекта | | | | | | | | | | |"Здоровье" | |---------------------+----------------------------------+--------+-------+-------+--------+----------------| | Всего по | областной бюджет - всего | 4260,0 | 1300,0| 1420,0| 1540,0 | | | подпрограмме | в том числе: | | | | | | | | министерство здравоохранения | | | | | | | | области | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подпрограмма "Артериальная гипертония" на 2009-2011 годы областной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" Паспорт подпрограммы "Артериальная гипертония" на 2009-2011 годы областной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" ---------------------------------------------------------------------- |Наименование подпрограммы |- "Артериальная гипертония" на | | |2009-2011 годы | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Основание для разработки |- постановление Правительства | |подпрограммы |Российской Федерации от 10 мая 2007 | | |года N 280 "О федеральной целевой | | |программе "Предупреждение и борьба с | | |социально значимыми заболеваниями | | |(2007-2011 годы)"; | | |распоряжение Правительства Саратовской | | |области от 20 декабря 2007 года | | |N 1015-р "Об утверждении сводного плана| | |законопроектных работ органов | | |исполнительной власти области на 2008 | | |год"; | | |распоряжение Правительства Саратовской | | |области от 11 июня 2008 года N 201-Пр | | |"О разработке проекта областной целевой| | |программы "Предупреждение и борьба с | | |социально значимыми заболеваниями на | | |2009-2011 годы" | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Государственный заказчик |- министерство здравоохранения области | |подпрограммы | | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Основной разработчик |- министерство здравоохранения области | |подпрограммы | | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Цель и задачи подпрограммы |- цель подпрограммы: | | |снижение числа заболеваний сосудистыми | | |расстройствами головного мозга | | |(цереброваскулярные болезни, включая | | |инсульт) вследствие артериальной | | |гипертонии и снижение смертности от ее | | |осложнений; | | |задачи подпрограммы: | | |создание эффективной системы | | |профилактики артериальной гипертонии в | | |группах риска; | | |разработка и внедрение современных | | |методов ранней диагностики, лечения | | |артериальной гипертонии и реабилитации | | |больных с ее осложнениями | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Сроки реализации |- 2009-2011 годы | |подпрограммы | | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Исполнители основных |- министерство здравоохранения области | |мероприятий подпрограммы | | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Объем и источники исполнения|- общие затраты из областного бюджета | |подпрограммы |на реализацию мероприятий подпрограммы | | |– 286800,0 тыс. рублей, в том числе: | | |в 2009 году – 109100,0 тыс. рублей; | | |в 2010 году – 120600,0 тыс. рублей; | | |в 2011 году – 57100,0 тыс. рублей | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |- снижение заболеваемости сосудистыми | |результаты реализации |расстройствами головного мозга | |подпрограммы |(цереброваскулярные болезни, включая | | |инсульт) вследствие артериальной | | |гипертонии до 5050,0 случая на 100 тыс.| | |населения; | | |снижение смертности от сосудистых | | |расстройств головного мозга | | |(цереброваскулярные болезни, включая | | |инсульт) вследствие артериальной | | |гипертонии до 306,8 случая на 100 тыс. | | |населения | |————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Система организации контроля|- контроль за исполнением подпрограммы | |за исполнением подпрограммы |осуществляет министерство | | |здравоохранения области совместно с | | |министерством экономического развития | | |и торговли области | ---------------------------------------------------------------------- Перечень мероприятий подпрограммы "Артериальная гипертония" на 2009-2011 годы (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименования | Срок |Исполни- | Источники | Всего | В том числе: | Ожидаемые | | | мероприятий | испол-|тели | финансиро-| | | результаты | | | | нения | | вания | |----------------------------| | | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | год | год | год | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Повышение эффективности мероприятий по профилактике артериальной гипертонии | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.|Проведение | 2009- |министер- | областной | 800,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |увеличение до | | |санитарно-про- | 2011 |ство | бюджет | | | | |80 процентов | | |светительской | годы |здравоох- | | | | | |охвата | | |работы среди | |ранения | | | | | |населения | | |населения по | |области | | | | | |объективной | | |профилактике | | | | | | | |информацией о | | |артериальной | | | | | | | |влиянии на | | |гипертонии и ее| | | | | | | |здоровье | | |осложнений: | | | | | | | |негативных | | |публикация | | | | | | | |факторов и | | |статей; | | | | | | | |возможностях их| | |выступления в | | | | | | | |предупреждения | | |СМИ; | | | | | | | | | | |изготовление | | | | | | | | | | |буклетов, | | | | | | | | | | |смайлов, | | | | | | | | | | |социальная | | | | | | | | | | |реклама | | | | | | | | | |---------------------+------------------------------+---------+---------+---------+--------+---------------| | Всего по разделу | областной бюджет - | 800,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | | | | всего | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | министерство | | | | | | | | здравоохранения области | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Совершенствование и внедрение новых технологий диагностики и лечения артериальной | | гипертонии и ее осложенений в специализированных учреждениях области | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.|Приобретение | 2009- |министер- | областной | 205600,0| 100900,0| 82000,0 | 22700,0|увеличение | | |оборудования | 2011 |ство | бюджет | | | | |числа | | |для отделений | годы |здравоох- | | | | | |малоинвазивных | | |нейрососудисто-| |ранения | | | | | |оперативных | | |го профиля для | |области | | | | | |вмешательств | | |коррекции | | | | | | | |для лечения и | | |осложнений | | | | | | | |диагностики | | |артериальной | | | | | | | |осложнений | | |гипертонии | | | | | | | |артериальной | | | | | | | | | | |гипертонии до | | | | | | | | | | |50 в год, | | | | | | | | | | |снижение сроков| | | | | | | | | | |стационарного | | | | | | | | | | |лечения до 10 | | | | | | | | | | |дней | |-----+---------------+-------+----------+-----------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 2.2.|Оснащение ней- | 2009- |министер- | областной | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |внедрение | | |рохирургическо-| 2011 |ство | бюджет | | | | |оперативных | | |го отделения | годы |здравоох- | | | | | |вмешательств с | | |ГУЗ "Саратов- | |ранения | | | | | |осложнениями | | |ская областная | |области | | | | | |артериальной | | |клиническая | | | | | | | |гипертонии, в | | |больница" | | | | | | | |том числе | | |расходными | | | | | | | |эндоваскулярных| | |материалами | | | | | | | | | | |для проведения | | | | | | | | | | |оперативных | | | | | | | | | | |вмешательств | | | | | | | | | | |при осложнениях| | | | | | | | | | |артериальной | | | | | | | | | | |гипертонии | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+----------+-----------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 2.3.|Приобретение | 2010- |министер- | областной | 60600,0 | - | 30300,0 | 30300,0|повышение | | |медицинского | 2011 |ство | бюджет | | | | |уровня | | |оборудования | годы |здравоох- | | | | | |диагностики | | |для лечения | |ранения | | | | | |осложнений | | |острых наруше- | |области | | | | | |артериальной | | |ний мозгового | | | | | | | |гипертонии с | | |кровообращения | | | | | | | |целью | | |(инсультов) | | | | | | | |предотвращения | | |вследствие | | | | | | | |смертности и | | |артериальной | | | | | | | |летальности от | | |гипертонии | | | | | | | |данной | | | | | | | | | | |патологии | |-----+---------------+-------+----------+-----------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 2.4.|Приобретение | 2009- |министер- | областной | 6900,0 | 3300,0 | 3300,0 | 300,0 |повышение | | |аппаратов для | 2011 |ство | бюджет | | | | |качества | | |проведения | годы |здравоох- | | | | | |проведения | | |нейростимуляции| |ранения | | | | | |восстановитель-| | |при комплексном| |области | | | | | |ного лечения | | |лечении больных| | | | | | | |больных с | | |с осложнениями | | | | | | | |последствиями | | |артериальной | | | | | | | |осложнений | | |гипертонии | | | | | | | |артериальной | | | | | | | | | | |гипертонии | |-----+---------------+-------+----------+-----------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 2.5.|Приобретение | 2009- |министер- | областной | 3900,0 | 1700,0 | 1700,0 | 500,0 |обеспечение | | |медицинского | 2011 |ство | бюджет | | | | |качества | | |оборудования | годы |здравоох- | | | | | |реабилитации | | |и инвентаря | |ранения | | | | | |больных с | | |(мягкий | |области | | | | | |последствиями | | |инвентарь, | | | | | | | |осложнений | | |твердый | | | | | | | |артериальной | | |инвентарь, | | | | | | | |гипертонии в | | |средства | | | | | | | |стационарных | | |реабилитации, | | | | | | | |условиях, | | |тренажеры) для | | | | | | | |снижение на | | |проведения | | | | | | | |15-20 процентов| | |реабилитации | | | | | | | |последствий | | |больных с | | | | | | | |осложнений | | |инсультами | | | | | | | |артериальной | | |вследствие | | | | | | | |гипертонии | | |артериальной | | | | | | | | | | |гипертонии | | | | | | | | | |---------------------+------------------------------+---------+---------+---------+--------+---------------| | Всего по разделу | областной бюджет - всего | 286000,0| 108900,0| 120300,0| 56800,0| | | | в том числе: | | | | | | | | министерство | 286000,0| 108900,0| 120300,0| 56800,0| | | | здравоохранения области | | | | | | |---------------------+------------------------------+---------+---------+---------+--------+---------------| | Всего по | областной бюджет - всего | 286800,0| 109100,0| 120600,0| 57100,0| | | подпрограмме | в том числе: | | | | | | | | министерство | 286800,0| 109100,0| 120600,0| 57100,0| | | | здравоохранения области | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение к областной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" Предварительная оценка эффективности реализации Программы (целевые показатели, индикаторы) по подпрограмме "Сахарный диабет": ---------------------------------------------------------------------- | Целевые показатели (индикаторы) | Фактическое| Изменение значений | | оценки эффективности | значение | показателя по годам | | | показателя |---------------------| | | на момент | 2009 | 2010 | 2011 | | | разработки | год | год | год | | |подпрограммы| | | | |---------------------------------+------------+------+------+-------| | 1. Средняя продолжительность | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | | жизни мужчин, больных сахарным | | | | | | диабетом I типа (лет) | | | | | |---------------------------------+------------+------+------+-------| | 2. Средняя продолжительность | 59,0 | 59,1 | 59,2 | 59,3 | | жизни женщин, больных сахарным | | | | | | диабетом I типа (лет) | | | | | |---------------------------------+------------+------+------+-------| | 3. Средняя продолжительность | 69,0 | 69,1 | 69,2 | 69,3 | | жизни мужчин, больных сахарным | | | | | | диабетом II типа (лет) | | | | | |---------------------------------+------------+------+------+-------| | 4. Средняя продолжительность | 73,0 | 73,1 | 73,2 | 73,3 | | жизни женщин, больных сахарным | | | | | | диабетом II типа (лет) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- по подпрограмме "Онкология": ---------------------------------------------------------------------- | Целевые показатели (индикаторы) |Фактическое| Изменение значений | | оценки эффективности | значение | показателя по годам | | |показателя |----------------------| | | на момент | 2009 | 2010 | 2011 | | |разработки | год | год | год | | | программы | | | | |---------------------------------+-----------+-------+-------+------| | 1. Доля больных с визуальными | 85,2 | 85,4 | 85,6 | 85,8 | | локализациями злокачественных | | | | | | новообразований, выявленных на | | | | | | I и II стадиях заболевания, в | | | | | | общем числе больных с | | | | | | визуальными локализациями | | | | | | опухоли, впервые взятых на учет | | | | | | (процентов) | | | | | |---------------------------------+-----------+-------+-------+------| | 2. Доля умерших от | 29,1 | 29,0 | 28,7 | 28,4 | | злокачественных новообразований | | | | | | в течение года с момента | | | | | | установления диагноза в общем | | | | | | числе больных, впервые взятых | | | | | | на учет в предыдущем году | | | | | | (процентов) | | | | | |---------------------------------+-----------+-------+-------+------| | 3. Смертность от злокачественных| 197,1 | 197,0 | 196,8 | 196,6| | новообразований (на 100 тыс. | | | | | | населения) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- по подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД": ---------------------------------------------------------------------- | Целевые показатели (индикаторы) |Фактическое| Изменение значений | | оценки эффективности | значение | показателя по годам | | |показателя | | | | на момент |---------------------| | |разработки | 2009 | 2010 | 2011 | | |подпрограм-| год | год | год | | | мы | | | | |----------------------------------+-----------+------+------+-------| | 1. Снижение ежегодного прироста | 8,7 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | | заболеваемости ВИЧ/СПИДом | | | | | | (процентов) | | | | | |----------------------------------+-----------+------+------+-------| | 2. Охват диспансерным наблюдением| 81,0 | 83,0 | 86,0 | 89,0 | | ВИЧ-инфицированных больных | | | | | | (процентов) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- по подпрограмме "Неотложные меры борьбы с туберкулезом": ---------------------------------------------------------------------- | Целевые показатели (индикаторы) | Фактическое| Изменение значений | | оценки эффективности | значение | показателя по годам | | | показателя | | | | на момент |---------------------| | | разработки | 2009 | 2010 | 2011 | | |подпрограммы| год | год | год | |---------------------------------+------------+------+------+-------| | 1. Заболеваемость населения | 68,2 | 68,0 | 67,8 | 67,5 | | туберкулезом (на 100 тыс. | | | | | | населения) | | | | | |---------------------------------+------------+------+------+-------| | 2. Заболеваемость туберкулезом | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | | детей (на 100 тыс. детей) | | | | | |---------------------------------+------------+------+------+-------| | 3. Показатель смертности | 16,9 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | | населения от активного | | | | | | туберкулеза (на 100 тыс. | | | | | | населения) | | | | | |---------------------------------+------------+------+------+-------| | 4. Уровень излечения впервые | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | | выявленных больных туберкулезом | | | | | | по критерию прекращения | | | | | | бактериовыделения (процентов) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- по подпрограмме "Психические и наркологические расстройства": ---------------------------------------------------------------------- | Целевые показатели |Фактическое| Изменение значений | | (индикаторы) оценки | значение | показателя по годам | | эффективности |показателя |--------------------------| | | на момент | 2009 | 2010 | 2011 | | |разработки | год | год | год | | | программы | | | | |-----------------------------+-----------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------+-----------+--------+--------+--------| | 1. Доля пациентов, | 38,9 | 39,0 | 39,5 | 41,0 | | охваченных бригадными | | | | | | формами оказания | | | | | | психиатрической помощи, в | | | | | | общем числе наблюдаемых | | | | | | пациентов (процентов) | | | | | |-----------------------------+-----------+--------+--------+--------| | 2. Доля пациентов, | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | | нуждающихся в стационарной | | | | | | психиатрической помощи, в | | | | | | общем числе наблюдаемых | | | | | | пациентов (процентов) | | | | | |-----------------------------+-----------+--------+--------+--------| | 3. Доля повторных в течение | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | | года госпитализаций в | | | | | | психиатрический стационар | | | | | | (процентов) | | | | | |-----------------------------+-----------+--------+--------+--------| | 4. Средняя | 96,8 | 80,0 | 75,0 | 73,9 | | продолжительность лечения | | | | | | больного в психиатрическом | | | | | | стационаре (к/дни) | | | | | |-----------------------------+-----------+--------+--------+--------| | 5. Выявляемость потребителей| 177,1 | 178,5 | 180,1 | 181,6 | | психоактивных веществ | | | | | | (алкоголь, наркотики и | | | | | | другие психоактивные | | | | | | вещества) (на 100 тыс. | | | | | | населения) | | | | | |-----------------------------+-----------+--------+--------+--------| | 6. Уровень наркологической | 1753,5 | 1752,6 | 1750,7 | 1748,2 | | пораженности населения (на | | | | | | 100 тыс. населения) | | | | | |-----------------------------+-----------+--------+--------+--------| | 7. Доля наркологических | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | | больных, прошедших лечение | | | | | | и реабилитацию, длительность| | | | | | ремиссии у которых | | | | | | составляет не менее трех лет| | | | | | (процентов) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- по подпрограмме "Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем": ---------------------------------------------------------------------- | Целевые показатели | Фактическое | Изменение значений | | (индикаторы) оценки | значение | показателя по годам | | эффективности | показателя | | | | на момент |----------------------| | | разработки | 2009 | 2010 | 2011 | | | подпрограммы| год | год | год | |-------------------------------+-------------+-------+------+-------| | 1. Заболеваемость сифилисом | 69,4 | 68,0 | 66,0 | 62,0 | | (на 100 тыс. населения) | | | | | |-------------------------------+-------------+-------+------+-------| | 2. Заболеваемость гонореей | 37,0 | 37,0 | 36,0 | 35,0 | | (на 100 тыс. населения) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- по подпрограмме "Вакцинопрофилактика": ---------------------------------------------------------------------- | Целевые показатели |Фактическое | Изменение значений | | (индикаторы) оценки | значение | показателя по годам | | эффективности | показателя | | | | на момент |-----------------------| | | разработки | 2009 | 2010 | 2011 | | |подпрограммы| год | год | год | |-------------------------------+------------+-------+-------+-------| | 1. Уровень охвата | 18,1 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | | профилактическими прививками | | | | | | против гриппа населения | | | | | | области (процентов) | | | | | |-------------------------------+------------+-------+-------+-------| | 2. Охват профилактическими | 98,4 | не | не | не | | прививками детского населения | | менее | менее | менее | | (процентов) | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |-------------------------------+------------+-------+-------+-------| | 3. Регистрация случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | | врожденной краснухи, | | | | | | полиомиелита | | | | | ---------------------------------------------------------------------- по подпрограмме "Артериальная гипертония": ---------------------------------------------------------------------- | Целевые показатели |Фактическое| Изменение значений | | (индикаторы) оценки | значение | показателя по годам | | эффективности |показателя |--------------------------| | | на момент | 2009 | 2010 | 2011 | | |разработки | год | год | год | | | программы | | | | |-----------------------------+-----------+--------+--------+--------| | 1. Заболеваемость | 5090,0 | 5090,0 | 5070,0 | 5050,0 | | цереброваскулярными | | | | | | болезнями, включая инсульт, | | | | | | вследствие артериальной | | | | | | гипертонии (на 100 тыс. | | | | | | населения) | | | | | |-----------------------------+-----------+--------+--------+--------| | 2. Смертность от | 313,9 | 313,8 | 310,3 | 306,8 | | цереброваскулярных болезней,| | | | | | включая инсульт, вследствие | | | | | | артериальной гипертонии (на | | | | | | 100 тыс. населения) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|