Расширенный поиск
Постановление Думы города Сызрани Самарской области от 19.12.2001 № 61СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 декабря 2001 г. N 61 ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2001 ГОД. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. СЫЗРАНИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НА 2002 - 2004 ГОДЫ Рассмотрев, в соответствии со статьей 52 Устава г. Сызрани, представленные Администрацией города материалы, Сызранская городская Дума постановила: 1. Принять к сведению ожидаемые итоги социально - экономического развития города за 2001 год (Приложение N 2). 2. Одобрить прогноз социально - экономического развития г. Сызрани и основные направления экономической и социальной политики Администрации города на 2002 - 2004 годы (Приложение N 1). Глава города, председатель Сызранской городской Думы В.Г.ЯНИН Приложение N 1 к постановлению Сызранской городской Думы от 19 декабря 2001 г. N 61 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. СЫЗРАНИ НА 2002 - 2004 ГГ. Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития г. Сызрани на 2002 - 2004 годы Условия функционирования экономики г. Сызрани в 2002 - 2004 годы определяются тенденциями развития в предшествующий период, возможностями использования имеющегося производственного потенциала, эффективного использования социальной инфраструктуры, а также факторами, влияющими на экономическое развитие в прогнозируемом периоде. Прогноз базируется на сценарных условиях развития экономики Российской Федерации и Самарской области, скорректированных на особенности и внутренние возможности города, и учитывает намерения предприятий и организаций города по своему развитию. Прогноз на 2002 - 2004 годы разработан в двух вариантах по методике Минэкономразвития РФ. Первый вариант исходит из принципа консервативного прогноза, включающего в себя менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних условий. Второй вариант исходит из сценария возможности сохранения в целом действующих благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики города. Развитие промышленности При разработке прогноза были проанализированы прогнозные оценки развития более 25 крупных и средних предприятий города, представляющих все отрасли промышленности и производящих свыше 90% промышленной продукции. В среднесрочной перспективе (2002 - 2004 гг.) развитие промышленности города будет осуществляться, в основном, за счет дальнейшего развития кооперационных связей в различных отраслях и, прежде всего, в автомобилестроении. В прогнозируемом периоде будут создаваться условия для сохранения и расширения внутреннего спроса на выпускаемую продукцию на имеющихся производственных мощностях, увеличения инвестирования в основной капитал предприятий. Прогнозируется рост промышленного производства в целом по обоим вариантам прогноза. В целом за период 2002 - 2004 годы прирост производства составит 5,3% по первому варианту и 9,2% по второму варианту. Прогнозируемые темпы роста промышленного производства города позволят к 2004 году достичь 62% уровня 1990 года по первому варианту (по Самарской области - 85%) и свыше 64% - по второму варианту (по Самарской области - 90%). По первому варианту прогноза в 2002 году прогнозируется прирост промышленного производства по городу в целом на 1,9%. Рост объемов производства ожидается во всех отраслях промышленности, в том числе в нефтеперерабатывающей 1,2%, в химической и нефтехимической - 1,8%, машиностроении - 4,7%, в легкой промышленности на 3,5%, в пищевой промышленности на уровне текущего года. В последующие годы прогнозируется рост промышленного производства по городу в целом: в 2003 году - 1%, в 2004 - 2,4%. Спад производства ожидается в электроэнергетике - 3,2%. В целом за прогнозируемый период (до 2004 года) объем промышленного производства увеличится на 10,2% по сравнению с 2000 годом. По второму варианту в 2002 году возможен прирост промышленного производства на 3,3% за счет более благоприятной конъюнктуры на российском и мировом рынках, повышения платежеспособного спроса потребителей. Более высокими темпами в отличие от первого варианта будут развиваться химическая и нефтехимическая промышленность - 104,0%, машиностроение - 105,0%, нефтепереработка - 102,1%, промышленность строительных материалов - 105,0%, легкая промышленность - 104,0%. В других отраслях возможно сохранение производства на уровне 2001 года. За весь прогнозируемый период объем производства увеличится на 12,7% к уровню 2000 года. Структура промышленного производства за последние годы существенно меняется. Значительно растет доля ведущих отраслей промышленности - машиностроения с 16,3 в 1990 году до 43,6% в 2004 году и химической и нефтехимической промышленности с 21% до 36,8%. Машиностроительный комплекс в значительной мере изменил свой профиль в сторону автомобилестроения, доля которого в отрасли превышает 75%. Ведущим предприятием химической и нефтехимической отрасли (99% от общего объема) является "Пластик", в объеме которого 90% также составляют заказы АвтоВАЗа. Поэтому перспективы развития этих отраслей связаны с реализацией "Мероприятий по развитию сотрудничества промышленных предприятий Самарской области с ОАО "АвтоВАЗ" в 2001 - 2005 годах". Таким образом, именно эти отрасли могут дать дополнительный импульс промышленному производству города в среднесрочной перспективе. По первому варианту в 2002 году машиностроительной продукции прогнозируется произвести на 4,7% больше предыдущего года, в 2003 г. возможен прирост продукции машиностроения на 4%, в 2004 г. - на 5,3%. По второму варианту в машиностроительной отрасли прогнозируется ежегодное увеличение объемов производства в 2002 - 2004 годах на 5%,5,5%,6% соответственно. Рост физического объема производства в машиностроении возможен в основном за счет роста объема выпуска продукции на таких предприятиях, как ЗАО "РосЛада", ЗАО "Кардан", ОАО "Тяжмаш", ОАО "Нефтемаш". Основной проблемой развития предприятий машиностроительного комплекса является неплатежеспособность отечественных потребителей выпускаемой продукции. За последние годы резко сократились заказы ОАО "Тяжмаш" на производство основного технологического оборудования для базовых отраслей страны (энергетики, металлургии, угольной промышленности, стройиндустрии). В этой связи, определяющим значением для развития предприятия будет производство запасных частей. На ЗАО "РосЛада", где изготавливаются модели ВАЗ-2106 и ВАЗ-21093, программой развития предприятия, рассчитанной до 2005 года, предусматривается также создание своих окрасочных и сварочных производств. Ведется большая работа по модернизации автомобилей. В химической и нефтехимической отрасли прогнозируется рост объема производства в 2002 - 2004 годах к 2000 году на 9,6%. По второму варианту в химической и нефтехимической отрасли объемы производства в 2002 - 2004 годах возрастут по сравнению с 2000 годом на 15,2%. В топливной промышленности нефтепереработка составляет 99%. Объем услуг АО "СНПЗ" в общем объеме промышленного производства за последние годы имел тенденцию к снижению (с 43% в 1995 г. до 9,6% в текущем году). В текущем году впервые за последние 4 года наблюдается рост производства (по итогам 8 месяцев - 16,0%). На ОАО "СНПЗ" принята программа повышения качества нефтепродуктов, рассчитанная на 2001 - 2005 годы. Ее реализация направлена на улучшение экологических характеристик бензинов. В 2005 году 80% всей продукции ОАО "СНПЗ" должно стать экологически чистой и отвечать международным стандартам. Реалии текущего года: проведение инновационной политики НК "ЮКОС", ввод установки ЭЛОУ АВТ-6, модернизация других технологических объектов завода, а также расширение ассортимента выпускаемой продукции - позволяют строить более оптимистические прогнозы, поэтому по первому варианту прогнозируется рост в 2004 году к 2000 году на 6,7%. По второму варианту - на 8,9%. В деревообрабатывающей промышленности по первому варианту прогнозируется прирост производства в 2002 - 2004 годах в среднем по 1% ежегодно. По второму варианту - по 2%. В промышленности строительных материалов по первому варианту прогноза рост объемов производства по отрасли в 2002 г. - 2%, в 2003 г. - 1,5%, в 2004 - 2%. По второму по 5 - 5,8% ежегодно. В легкой промышленности прогнозируется по первому и второму вариантам прогноза рост 3 - 4% ежегодно. Основной проблемой развития предприятий перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса остается обеспечение сырьем, недостаток оборотных средств. Темпы роста предприятий перерабатывающей промышленности будут сдерживаться также ограниченными возможностями роста объемов производства животноводческой отрасли, низкого покупательского спроса населения. В этой связи развитие предприятий перерабатывающей промышленности ориентированно в перспективе на повышение потребительских качеств продовольственных товаров, улучшение товарного вида, сроков хранения и расширение ассортимента выпускаемой продукции. С учетом реалий текущего года по первому варианту в 2002 - 2004 годы в пищевой промышленности (включая мукомольно - крупяную) прогнозируется стабилизация производства на уровне текущего года, по второму варианту незначительное ежегодное повышение объемов производства на 1,5 - 2%. Малый бизнес На период 2002 - 2004 гг. в малом бизнесе прогнозируется увеличение количества малых предприятий в среднем на 100 предприятий в год. Предполагается, что в сложившихся условиях существует возможность дальнейшего увеличения объемов продукции (работ, услуг). По прогнозу дальнейшее развитие получат такие отрасли, как промышленность, сфера услуг и связь. При прогнозе также учитывается возможность быстрого и гибкого реагирования малых предприятий на изменение внешних факторов. С учетом вышеизложенного по первому варианту прогноза в 2002 году прогнозируется прирост объемов производства на 5,4%. Рост наблюдается во всех отраслях. В последующие годы прогнозируется прирост в 2003 г. - на 6,3% и в 2004 г. - на 5,2%. В целом за период увеличение объемов составит 17,8%. Численность работников на малых предприятиях будет увеличиваться ежегодно: в 2002 г. - на 3% по отношению к предыдущему году, в 2003 г. - 2%, в 2004 г. - на 1%. Рост среднесписочной численности по отношению к 2000 году составит 13%. По второму варианту, учитывая более благоприятные условия, в 2002 году прогнозируется прирост объемов производства на 9,8% по отношению к 2001 году, в последующие годы соответственно на 7,3% и на 6,7%. В целом за период 2002 - 2004 гг. рост объемов составит 25%. Численность работников на малых предприятиях за прогнозируемый период увеличится на 18,5%. В 2002 г. оно составит 10,6 тыс. человек, т. е. возрастет по сравнению с 2001 годом на 8%, в последующие годы соответственно на 2,8% и на 1%. Инвестиции В последние годы наблюдается активизация инвестиционной деятельности предприятий города. На активизацию инвестиционных процессов оказывают непосредственное влияние следующие факторы: улучшение финансовых результатов деятельности предприятий, снижение объемов неденежных расчетов, постепенное восстановление располагаемых денежных доходов населения, успешное исполнение городского бюджета. Улучшение инвестиционного климата путем создания благоприятных условий для инвесторов позволит предприятиям активнее вкладывать ресурсы в основной капитал, тем самым обеспечивая модернизацию, реконструкцию и расширение производства на новой технологической основе. В связи с принятием областной целевой программы энергосбережения в Самарской области на 2000 - 2005 годы будут задействованы механизмы реализации энергосберегающей политики. Вместе с тем, долгосрочное инвестирование продолжает сдерживаться дороговизной кредитных ресурсов, практически неиспользованным потенциалом в решении проблем повышения инвестиционной активности являются сбережения населения. Следует учесть и негативное влияние теневой экономики на инвестиционный климат. По предварительной оценке объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2001 г. по г. Сызрани составит 1254,6 млн. руб. Исходя из принципа консервативного прогноза, включающего в себя менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних факторов (по первому варианту), сумма средств, инвестированных в экономику города в 2002 г. прогнозируется на уровне 1529,4 млн. руб.,2003 г. - 1797,3 млн. руб.,2004 г. - 2114,7 млн. руб. При реализации второго варианта объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в 2002 г. на уровне 1544,7 млн. руб.,2003 г. - 1833,8 млн. руб.,2004 г. - 2198,4 млн. руб. В структуре инвестиций по источникам финансирования продолжается рост доли собственных средств предприятий:1999 г. - 73%,2000 г. - 86%,2001 г. - 87,7%. В связи с прогнозируемым достаточно высоким уровнем цен на нефть ожидается увеличение объема инвестиций в топливной промышленности. Необходимо отметить большое влияние, оказываемое на инвестиционную деятельность на территории города отраслевых вертикально - интегрированных компаний. В частности значительные средства НК "ЮКОС" направляются на реализацию мер по улучшению первичной переработки нефти на ОАО "Сызранский НПЗ". В мае месяца текущего года произведен пуск установки ЭЛОУ-АВТ-6, что позволяет добиться углубления переработки нефти, улучшения экологической обстановки. В 2001 г. на заводе планируется освоить 700 млн. руб. инвестиций в основной капитал,2002 г. - 365,9 млн. руб.,2003 г. - 413,4 млн. руб.,2004 г. - 458,9 млн. руб. В 2001 г. на предприятии также запланировано внедрение процесса легкого гидрокрекинга - реконструкция установки А-24/8С, в 2002 г. - завершение модернизации атмосферного блока к установке ЭЛОУ АВТ-6 (для улучшения качества переработки промежуточного продукта), в 2003 г. - реконструкция каталитического реформинга для выпуска высокооктановых бензинов и установки гидроочистки дизельного топлива (для выпуска экологически чистого дизельного топлива, отвечающего современным российским и зарубежным стандартам). Продолжится инвестиционное развитие в химической и нефтехимической промышленности. На ОАО "Пластик" проводится обширная программа по совершенствованию действующих производств, замене физически и морально устаревшего оборудования, в т. ч. для водной резки обивки дверей и крыш автомобилей. В 2001 г. планируется инвестировать в развитие основных средств 43 млн. руб.,2002 г. - 49 млн. руб.,2003 г. - 55 млн. руб.,2004 г. - 61 млн. руб. На 2001 - 2002 гг. намечен ввод в эксплуатацию лабораторного корпуса. На ОАО "Тяжмаш" также продолжится модернизация производства. В 2002 - 2003 г. предусмотрено внедрение перспективной технологии с учетом приобретения по лизингу прогрессивного станка с ЧПУ (SIGMA OPAL-220) для профильного шлифования зубчатых колес. Внедрение данного оборудования позволит снизить трудоемкость изготовления и себестоимость единицы изделия, повысить качество продукции. Большое внимание данное предприятие продолжает уделять развитию социальной сферы - в 2001 г. планируется завершение реконструкции жилого дома по ул. Шмидта (площадью 4732 кв. м). Всего в период 2001 - 2004 гг. на ОАО "Тяжмаш" планируется направить инвестиций в основной капитал в сумме 97,4 млн. руб., в т. ч. в 2001 г. - 20 млн.,2002 г. - 23 млн. руб.,2003 г. - 25,8 млн. руб.,2004 г. - 28,6 млн. руб. Другим не менее важным источником инвестиционных ресурсов будут являться средства областного и местного бюджетов. Доля бюджетных источников в общем объеме инвестиций будет расти в прогнозируемом периоде с 9,3% в 2000 г. до 9,6% в 2004 году. В первую очередь это объясняется произошедшей в 2001 году консолидацией средств территориального дорожного фонда в бюджете Самарской области. В рамках областной инвестиционной программы основными приоритетами будут жилищное строительство и образование. Вне зависимости от влияния внешних и внутренних факторов объем средств, выделяемых на развитие данных отраслей, будет определен с учетом выполнения установленных плановых заданий. Строительство и реконструкция образовательных учреждений будет осуществляться в рамках реформирования системы образования в Самарской области. В первую очередь приоритет будет отдан использованию незавершенного строительства. Жилищная политика Администрации города будет ориентирована как на нужды социально незащищенных групп населения, так и на решение жилищных проблем основной части неработающего населения, располагающего средними доходами и имеющими жилье. В прогнозируемом периоде продолжится переход от практики строительства жилья за счет средств бюджета и его бесплатного распределения к приобретению жилья на свободном рынке за счет собственных средств граждан и кредитов, предоставленных на эти цели населению. Администрацией области ставится задача сократить очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий в Самарской области в два раза в течение ближайших 4 лет. В настоящее время общее число семей, состоящих на учете для получения жилой площади в г. Сызрани, по состоянию на 01.01.2001 г. составляет 6727. Выделенные средства областного бюджета для приобретения или строительства жилья с целью его дальнейшего бесплатного предоставления сохранится только для следующих категорий граждан: инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Для ветеранов будет реализована программа строительства специализированного дома в Юго - Западном районе города. Предоставление жилья военнослужащим, вынужденным переселенцам будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Решить жилищные проблемы остальных нуждающихся предполагается в рамках программы ипотечного кредитования, в которой определены реальные механизмы привлечения средств населения города. В настоящее время отрабатывается схема, по которой Сызранский фонд жилья и ипотеки "Новый дом" наряду с выполнением городской ипотечной программы будет выполнять функции агента (представителя) Областного фонда жилья и ипотеки на территории г. Сызрани. Эта схема предварительно одобрена областным Департаментом по строительству. Для развития Областной программы ипотечного кредитования в г. Сызрани предлагается ежегодно выделять квоту средств Областного фонда на ипотечное кредитование жителей г. Сызрани. При выделении в 2002 г. квоты в сумме 12 млн. руб. можно будет обеспечить жильем 120 - 140 семей работников бюджетной сферы. В целом по городу до конца 2001 г. запланирован ввод в эксплуатацию следующих объектов, строительство которых осуществляется за счет средств областного и местного бюджета: - 2 очередь школы на 990 мест в Юго - Западном районе; - АТС в поселке Новокашпирском (3000 номеров); - здание УВД в Юго - Западном районе (60 сотрудников). В прогнозируемом периоде планируется ввести в эксплуатацию: а) в 2002 году: - трансформаторную подстанцию 35/6 кВ с разводящими сетями 6 кВ в поселке Новокашпирском; - пождепо в Юго - Западном районе (6 а/машин); - 1 очередь троллейбусного движения (21 км); - краеведческий музей (60 тыс. посещений в год); - здание военкомата г. Сызрани (100 работающих). б) в 2003 году: - 2 очередь троллейбусного движения (10 км); - мост через р. Крымза по ул. Интернациональной (43,2 п/м); - 1 очередь полигона по захоронению твердых бытовых отходов (277,5 тыс. м3 мусора в год). в) в 2004 году: - библиотека в центральной части города (300 тыс. формуляров); - здание УВД в центральной части города. Демография В прогнозируемом периоде численность населения по обоим вариантам будет снижаться, за счет естественной убыли населения и сокращения миграционного прироста. По первому варианту уровень рождаемости увеличится с 7,8 промилле в 2000 году до 8,2 промилле в 2002 году и 8,6 промилле в 2004 году. Предпосылкой к этому является складывающаяся положительная динамика возрастной структуры женщин детородного возраста. Численность молодых женщин в 2004 году возрастет на 2,1% по сравнению с 2000 годом. Ожидается, что уровень смертности начиная с 2001 года будет постепенно снижаться. В 2001 году общий коэффициент смертности составит 19,3 промилле, это на 2,5% ниже, чем в 2000 году, в 2004 году он составит 17,5 промилле. Среднегодовая численность постоянного населения города по первому варианту составит в 2004 году 178,3 тыс. человек. За 2002 - 2004 годы среднегодовая численность постоянного населения снизится на 2,8%. По второму варианту ожидается, что уровень рождаемости в 2004 году достигнет 8,8 промилле, против 7,8 промилле в 2000 году. Уровень смертности снизится с 19,8 промилле в 2000 году до 16,8 промилле в 2004 году. Среднегодовая численность постоянного населения города по второму варианту за 2002 - 2004 годы снизится на 2,6% и составит 178,5 тыс. человек. В общей численности постоянного населения доля населения моложе трудоспособного возраста по обоим вариантам сократится с 18,1% в 2000 г. до 17,2% в 2004 году. Доля пожилого возраста сократится с 23,4% в 2000 году до 22,8% в 2004 году. Занятость населения В прогнозируемом периоде ожидается улучшение ситуация в сфере занятости. Численность трудовых ресурсов в обоих вариантах будет расти. Это связано с вступлением в трудоспособный возраст молодежи конца 70-х начала 80-х годов, когда рождаемость еще была высокой. По первому варианту в 2004 году численность трудовых ресурсов составит 104,5 тыс. человек против 103,8 человек в 2000 году, по второму - 104,9 тыс. человек. По первому варианту начиная с 2001 года прогнозируется незначительный рост в сфере занятости. В 2002 году численность работающих останется на уровне 2001 года. В 2004 году она составит 76,8 тыс. человек, и возрастет относительно 2000 года на 0,7%. По второму варианту численность работающих в экономике будет расти на 0,5 - 0,6% ежегодно. В 2002 году она составит 77 тыс. человек, а в 2004 году - 77,8 тыс. человек. Численность занятых в 2004 году увеличится по сравнению с 2000 годом на 2%. Рост занятости ожидается во всех отраслях экономики. Прогнозируется рост числа работающих в сфере малого бизнеса. В прогнозируемом периоде ожидается снижение масштабов и уровня безработицы. Численность зарегистрированных безработных по первому варианту снизится с 1,3 тыс. человек в 2000 году до 0,9 тыс. человек в 2004 году, по второму варианту - до 0,8 тыс. человек в 2004 году. Уровень официальной безработицы к экономически активному населению снизится по первому варианту с 1,6% в 2000 году до 1,12% в 2004 году, по второму варианту - до 1%. В области занятости населения действия городской Администрации будут направлены на реализацию региональной программы содействия занятости населения и городских специальных программ содействия занятости населения: это организация общественных работ, организация трудоустройства граждан особо нуждающихся в защите, организация трудоустройства несовершеннолетних. Основная доля затрат (98%) на мероприятия занятости населения будут направлены из федерального и областного бюджетов. Денежные доходы и расходы населения На основе прогнозируемого устойчивого роста экономики предусматривается укрепление тенденций роста реальных располагаемых доходов населения. По первому варианту годовые темпы роста номинальных доходов населения прогнозируются за 2002 год на уровне 18,4%, за 2003 год - 18,1%, за 2004 год - 20,8%. В целом за прогнозируемый период (2004 год к 2001 году) рост номинальных денежных доходов населения предполагается на 68,9%. По второму варианту - соответственно на 19,8%,18,9%,22% и за весь период - 73,8%. Реальные располагаемые доходы населения за весь прогнозируемый период (2004 год к 2001 году) увеличатся на 17,9% по первому варианту и на 30,3% - по второму варианту, в том числе в 2002 году - соответственно на 4% и 7%. Ожидаемые темпы роста промышленного производства дают основания предполагать в прогнозируемом периоде средние темпы роста реальной заработной платы по первому варианту - на 3% в год и по второму варианту - на 6,8%. Фонд оплаты труда может увеличиться в 2004 году по отношению к оценке 2001 года в 1,75 раза по первому варианту и в 1,81 раза - по второму варианту, в том числе в 2002 году - соответственно на 17,4%(составит 2272 млн. руб.) и на 19,6%(2314,6 млн. руб.). Прогнозируется восстановление роли заработной платы как основного источника доходов населения: доля фонды оплаты труда в общей сумме доходов населения возрастет с 52,8% по оценке в 2001 году до 54,6% по первому варианту и 55% - по второму варианту в 2004 году. Динамика социальных трансфертов (пенсии и пособия) принята в темпах роста фонда оплаты труда, превышающих темпы роста инфляции: за 2002 год рост составит по первому варианту на 20,4%, по второму варианту - 22,3%, в целом за прогнозируемый период (2004 год к оценке 2001 года) соответственно в 1,8 - 1,87 раза. Социальная поддержка населения будет основываться на принципе адресной направленности социальной помощи, сутью которой является сосредоточение городских ресурсов на удовлетворение потребностей наиболее нуждающейся части населения, тех, кто самостоятельно не в силах преодолеть трудную жизненную ситуацию (инвалиды, престарелые, одинокие, длительно безработные и некоторые другие). Оказание такой поддержки будет осуществляться в соответствии с законом Самарской области "О социальной помощи в Самарской области" и в соответствии с разрабатываемой в городе программы по социальной поддержке малоимущих граждан и отдельных категорий населения города с учетом возможностей городского бюджета. Так по проекту данной Программы на 2002 год на реализацию ее мероприятий требуется более 270 млн. рублей, в том числе из городского бюджета 220 млн. рублей. Продолжится реализация комплекса мер по медико - социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и обеспечения им доступной среды жизнедеятельности на 2001 - 2005 гг. Доходы от предпринимательской деятельности прогнозируются исходя из прогноза развития потребительского рынка товаров и услуг. Их доля в доходах населения в прогнозируемом периоде составит около 11%. В расходовании полученных доходов населения прогнозируется сохранение тенденции увеличения расходов на потребление, при снижении доли расходов населения на покупку товаров в пользу расходов на оплату услуг. В целом денежные расходы населения увеличатся против 2001 года по первому варианту на 17,8% - в 2002 году и на 54,7% - в 2004 году, по второму варианту - соответственно на 16,7% и 52,3%. Потребительский рынок Исходя из текущей ситуации и предлагаемой динамики развития сферы торговли, объемов и структуры потребительского спроса населения, индексов - дефляторов цен на товары оборот розничной торговли прогнозируется по первому варианту: в 2002 году - в сумме 2668,1 млн. руб. с приростом в физическом объеме к уровню 2001 года на 1,5%; в 2004 году - с индексом физического объема к уровню 2000 года на 12%. По второму варианту оборот розничной торговли прогнозируется: в 2002 году в сумме 2658,3 млн. руб. с приростом к 2001 году на 2,5%; в 2004 году - с приростом в физическом объеме к уровню 2000 года на 17%. Задачами Администрации города в сфере потребительского рынка на прогнозируемый период являются: реализация единой государственной политики в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, развитие взаимовыгодного торгово - экономического сотрудничества с регионами РФ, обеспечение насыщенности товарного рынка и сохранение единого торгового пространства, реализации мер защиты прав потребителей. Определяющими факторами функционирования рынка услуг на 2002 год будут конъюнктура потребительского спроса, динамика денежных доходов населения, цен и тарифов на услуги. Участие Администрации города в функционировании рынка услуг для населения будет выражаться в контроле за ценами на отдельные виды услуг для населения, в т. ч. жилищно - коммунального хозяйства, сертификации и лицензировании услуг, финансовой поддержке организаций и предпринимателей, оказывающих социально - значимые виды услуг. Прогнозируется дальнейшее расширение рынка платных социальных услуг (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт), развитие конкуренции за счет расширения номенклатуры, повышения качества, обеспечения норм безопасности предлагаемых услуг. В расчете прогнозируемых объемов услуг для населения заложены опережающие темпы роста тарифов на услуги против цен на товары, прирост объемов реализации платных услуг населению прогнозируется: по первому варианту в сумме: в 2002 году - 813 млн. руб. с приростом в 2001 году на 2%(в физическом объеме), индекс физического объема в 2004 году к 2000 году составит 115,9%. По второму варианту населению города будет реализовано платных услуг на сумму 810 млн. руб. с приростом к уровню 2001 года на 5%; в 2004 году индекс физического объема к 2000 году составит 126,4%. Пояснительная записка к балансу финансовых ресурсов по г. Сызрани Прогноз сводного баланса финансовых ресурсов г. Сызрани разработан в двух вариантах с учетом принятых в 2001 году отдельных глав Налогового кодекса РФ и введения их в действие с 01.01.2002 г., а также изменений в области бюджетной политики. Учтены следующие основные изменения налогового и бюджетного законодательства: - снижение ставки налога на прибыль с 35% до 24% и отменой всех налоговых льгот, - индексация ставок акцизов на 12%, - индексация ставок земельного налога и арендной платы, платежей за пользование лесным фондом на 12%, - передача нормативов в полном объеме в бюджет субъекта и индексация в 2,1 раза платы за пользование водными объектами, - зачисление всей суммы собранного на территории города налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет области, - отмена с 2002 г. отчислений на воспроизводство минерально - сырьевой базы, с 2003 г. - налога на пользование автомобильных дорог, с 2004 г. - налога с продаж. В 2002 году прогнозируется рост финансовых ресурсов на 18,2% по первому варианту и на 20,2% по второму варианту прогноза. В течение всего периода прогнозирования (2004 к 2001 г.) финансовые ресурсы увеличатся соответственно на 56,9% и 64,3% в зависимости от варианта прогноза. Важнейшим источником финансирования доходной части баланса финансовых ресурсов является прибыль. По оценке, за 2001 г. прибыль прибыльных предприятий города сложится в сумме 471,4 млн. руб., а с учетом средств, перечисляемых вертикально - интегрированными структурами на развитие дочерних предприятий (НК "ЮКОС" на развитие материально - технической базы ОАО "СНПЗ") - 1138,0 млн. руб. В 2002 г. рост прибыли составит в зависимости от варианта прогноза 121% и 123%. За весь анализируемый период прогнозируется увеличение прибыли на 64% по первому варианту и на 73% по второму варианту прогноза. На рост прибыли окажут влияние увеличение объемов производства, рост оптовых и потребительских цен, уменьшение доли убыточных предприятий и снижение сумм убытков. Для прибыли в структуре финансовых ресурсов, сформированных на территории города, увеличится с 26,5% в 2001 году до 27,7% в 2004 году по первому варианту и до 27,9% по второму варианту прогноза. Тенденция к росту сохранится и по налоговым доходам: по первому варианту прогноза они увеличатся на 17% в 2002 году и на 53,3% в 2004 году, по второму варианту - на 19% и 61,4% соответственно. Структура налоговых платежей существенно не изменится. Их доля в доходах сводного баланса финансовых ресурсов в 2001 году составляет 54,6%, этот показатель будет сохраняться на таком же уровне и в дальнейшем. Рост поступлений по налогу на добавленную стоимость составит 111% в 2002 году и 136,8% за весь прогнозируемый период. Он будет вызван ростом объемов производства, оптовых и потребительских цен. Прогноз поступлений произведен исходя из роста объемов подакцизной продукции и индексации ставок акцизов. В 2002 году рост акцизов составит 117% по первому варианту и 118% по второму варианту. В соответствии с ростом фонда оплаты труда увеличатся поступления налога на доходы физических лиц и единого социального налога. В 2002 году рост поступлений налога на доходы физических лиц и единого социального налога составит в зависимости от варианта прогноза 119,2% и 121,1%. За весь анализируемый период прогнозируется увеличение по данным налогам на 62,6% по первому варианту и на 65% по второму варианту. С 2001 года в федеральный бюджет перечисляется вся сумма собранного на территории города налога на добавленную стоимость,1% налога на доходы физических лиц, а также часть акцизов, налога на прибыль, платежей за пользование природными ресурсами, отчислений на воспроизводство минерально - сырьевой базы, неналоговых доходов и других платежей в соответствии с действующим бюджетным законодательством. С изменением налогового и бюджетного законодательства снижается доходная база города. Доля средств (сальдо), направленных с территории города в федеральный и областной бюджеты, в государственные внебюджетные фонды, составит в 2001 году 43,5%. В течение прогнозируемого периода сохранится тенденция роста данного показателя (в 2004 г. - 43,6 - 43,9%). На протяжении всего периода прогнозирования доля расходов предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, а также за счет амортизации, в общей сумме расходов сводного баланса финансовых ресурсов составит порядка 47 - 48%. Сохранится социальная направленность расходования финансовых ресурсов: доля расходов на социально - культурную сферу, финансируемых за счет бюджета, а также средств единого социального налога, составит в 2002 году 36% в общей сумме расходов и практически не изменится в течение всего прогнозируемого периода. На претерпит существенных изменений и структура остальных расходных статей сводного финансового баланса. В связи со снижением доли доходов, остающихся на территории города, баланс финансовых ресурсов спрогнозирован с ростом дефицита: если в 2002 г. по первому варианту дефицит прогнозируется 3,8% от доходов, по второму - 3,9%, то в 2004 г. он увеличится до 5,9% и 6,0% по вариантам соответственно. Прогноз социально - экономического развития г. Сызрани на 2002 - 2004 годы ------------------------------T-------------T------T------T-------------------------------------------------¬ ¦Показатели ¦ Единица ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ ¦ ¦ измерения +------+------+-----------------T---------------T---------------+ ¦ ¦ ¦2000 ¦2001 ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год +--------T--------+------T--------+------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вар. 1 ¦вар. 2 ¦вар. 1¦вар. 2 ¦вар. 1¦ вар. 2 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦ +-----------------------------T-------------T------T------T--------T--------T------T--------T------T--------+ ¦Продукция промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ и услуг) в оптовых ¦млн.руб. ¦7632 ¦9909 ¦11832 ¦11996 ¦13831 ¦14246 ¦15717 ¦ 16339 ¦ ¦ценах (без НДС и акци- ¦в % к ¦108,0 ¦105,5 ¦101,9 ¦103,3 ¦ 101,0¦102,6 ¦102,4 ¦ 103,3 ¦ ¦зов) в целом ¦пред. г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергетика ¦млн.руб. ¦499 ¦561 ¦695 ¦718 ¦ 864 ¦919 ¦1090 ¦ 1160 ¦ ¦ ¦в % к ¦97,8 ¦94,9 ¦96,8 ¦100,0 ¦ 97,2¦100,0 ¦100,0 ¦100,3 ¦ ¦ ¦пред.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦топливная промышленность ¦млн.руб. ¦761 ¦955 ¦1044 ¦1064 ¦1173 ¦1207 ¦1295 ¦ 1337 ¦ ¦ ¦в % к ¦62,4 ¦107,3 ¦99,4 ¦101,3 ¦ 100,2¦102,2 ¦100,5 ¦ 100,7 ¦ ¦ ¦пред.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦из нее: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтеперерабатывающая ¦млн.руб. ¦739 ¦926 ¦1020 ¦1030 ¦1144 ¦1166 ¦1260 ¦ 1288 ¦ ¦ ¦в % к ¦62,2 ¦108,0 ¦101,2 ¦102,1 ¦ 101,0¦102,0 ¦102,1 ¦ 102,3 ¦ ¦ ¦пред.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦сланцевая ¦млн.руб. ¦22 ¦29 ¦24 ¦34 ¦ 29 ¦41 ¦35 ¦ 49 ¦ ¦ ¦в % к ¦68,9 ¦97,6 ¦66,2 ¦93,8 ¦ 98,2¦98,0 ¦100,0 ¦ 100,5 ¦ ¦ ¦пред.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦химическая и нефтехим. ¦млн.руб. ¦2876 ¦3926 ¦4636 ¦4736 ¦ 5244 ¦5506 ¦5776 ¦ 6155 ¦ ¦промышленность ¦в % к ¦110,4 ¦111,0 ¦101,8 ¦104,0 ¦ 101,0¦103,8 ¦102,0 ¦ 103,5 ¦ ¦ ¦пред.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦машиностроение ¦млн.руб. ¦3025 ¦4006 ¦4907 ¦4921 ¦ 5920 ¦5965 ¦6857 ¦ 6955 ¦ ¦ ¦в % к ¦136,7 ¦104,8 ¦104,7 ¦105,0 ¦ 104,0¦105,5 ¦105,3 ¦ 106,0 ¦ ¦ ¦пред.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦деревообрабатывающая ¦млн.руб. ¦24 ¦28 ¦32 ¦32,3 ¦ 36 ¦ 37,2 ¦40 ¦ 41,4 ¦ ¦ ¦в % к ¦93,7 ¦102,9 ¦101,1 ¦102,0 ¦ 100,5¦102,0 ¦101,1 ¦ 102,0 ¦ ¦ ¦пред.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦пром.стройматериалов ¦млн.руб. ¦45 ¦60 ¦75 ¦77 ¦ 89 ¦95 ¦103 ¦ 114 ¦ ¦ ¦ в % к ¦63,4 ¦109,2 ¦102,0 ¦105,0 ¦ 101,5¦105,3 ¦102,0 ¦ 105,8 ¦ ¦ ¦пред.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦легкая промышленность ¦млн.руб. ¦39 ¦45 ¦52,6 ¦52,9 ¦ 60,3 ¦61,1 ¦68,3 ¦ 70 ¦ ¦ ¦в % к ¦102,2 ¦103,0 ¦103,5 ¦104,0 ¦ 103,2¦104,0 ¦103,0 ¦ 104,2 ¦ ¦ ¦пред.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦пищевая промышленность, ¦млн.руб. ¦354 ¦319 ¦380 ¦384 ¦ 433 ¦444 ¦475 ¦ 494 ¦ ¦включая муком.-крупяную ¦в % к ¦78,5 ¦76,7 ¦100,0 ¦101,2 ¦ 100,0¦101,5 ¦100,6 ¦ 102,1 ¦ ¦ ¦пред.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦прочие отрасли ¦млн.руб. ¦ 9 ¦ 9 ¦10,4 ¦10,4 ¦ 11,8 ¦11,8 ¦13 ¦ 13 ¦ ¦ ¦в % к ¦92,1 ¦82,6 ¦100,0 ¦100,0 ¦ 100,0¦100,0 ¦100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦пред.г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов промышл. продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦электроэнергия ¦тыс.квт.час ¦814 ¦ 750 ¦730 ¦ 750 ¦720 ¦ 750 ¦ 720 ¦ 750 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦теплоэнергия ¦ млн. Гкл ¦1,666 ¦1,500 ¦1,450 ¦ 1,500 ¦1,400 ¦ 1,500 ¦1,400 ¦ 1,52 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦бензин автомобильный ¦ тыс.тонн ¦ 655 ¦700 ¦ 705 ¦ 715 ¦ 712 ¦ 730 ¦720 ¦ 745 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦топливо дизельное ¦ тыс.тонн ¦1098 ¦1204 ¦ 1220 ¦ 1230 ¦1232 ¦ 1255 ¦1240 ¦ 1280 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦мазут топочный ¦ тыс.тонн ¦ 1136 ¦1380 ¦1350 ¦ 1400 ¦ 1380 ¦ 1420 ¦1400 ¦ 1430 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦топливо для реактив.двиг. ¦ тыс. тонн ¦ 114 ¦ 159 ¦ 160 ¦ 165 ¦ 162 ¦ 168 ¦ 170 ¦ 175 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦сланец ¦ тыс.тонн ¦ 5 ¦ 1 ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦ 5 ¦ - ¦ 5 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦синтет. смолы и пластмассы ¦тыс.тонн ¦15,2 ¦16,8 ¦ 17 ¦ 17,5 ¦17,2 ¦ 17,8 ¦ 17,5 ¦ 18 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦турбины гидравлические ¦ шт. ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 8 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦мельницы всех видов ¦ шт. ¦ 22 ¦ 13 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 12 ¦ 6 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦котельные установки разл. ¦ шт. ¦ 290 ¦ 300 ¦ 305 ¦ 310 ¦ 310 ¦ 320 ¦ 313 ¦ 325 ¦ ¦модиф. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦автомобили легковые ¦ тыс.шт ¦31941 ¦39200 ¦40000 ¦40500 ¦41600 ¦42200 ¦43500 ¦ 44300 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦карданный вал в сборе ¦тыс. компл. ¦209,9 ¦296,6 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 380 ¦ 400 ¦ 420 ¦ 450 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦эмалин ¦ тонн ¦ 40 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 65 ¦ 62 ¦ 65 ¦ 66 ¦ 70 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦праймер ¦ тонн ¦ 242 ¦ 480 ¦ 480 ¦ 490 ¦ 485 ¦ 493 ¦ 490 ¦ 500 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦технич.моющие средства ¦ тонн ¦ 156 ¦ 100 ¦ 90 ¦ 110 ¦ 85 ¦ 120 ¦ 80 ¦ 130 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦обувь кож.детская ¦ тыс.пар ¦ 153 ¦ 188 ¦ 205 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 220 ¦ 220 ¦ 250 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦куртки ¦ тыс.шт. ¦ 106 ¦ 65 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 65 ¦ 90 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ¦ +-----------------------------T-------------T------T------T--------T--------T------T--------T------T--------+ ¦Производство продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерабатывающей пром. АПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦хлеб и хлебобулочные изделия ¦ тыс. тонн ¦ 14,4 ¦ 14,5 ¦ 14 ¦ 14,8 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 14 ¦ 15,2 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦колбасные изделия ¦тонн ¦1059 ¦1505 ¦ 1510 ¦ 1600 ¦1550 ¦ 1650 ¦ 1700¦ 1760 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦цельномолочная продукция ¦тонн ¦5299 ¦6130 ¦6150 ¦ 6500 ¦ 6200 ¦ 6700 ¦ 6300 ¦ 7000 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦масло животное ¦тонн ¦185 ¦175 ¦ 175 ¦ 180 ¦ 178 ¦ 190 ¦ 180 ¦ 200 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦сыр ¦тонн ¦123 ¦162 ¦ 165 ¦ 170 ¦ 165 ¦ 175 ¦ 168 ¦ 180 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦концентраты ¦тонн ¦795 ¦ 129 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦овощные консервы ¦туб. ¦4220 ¦ 435 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦кондитерские изделия ¦тонн ¦ 633 ¦ 146 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 155 ¦ 160 ¦ 158 ¦ 162 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦мука ¦тыс.тонн ¦41,9 ¦ 38 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 48 ¦ 42 ¦ 50 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦крупа ¦тонн ¦ 512 ¦ 117 ¦ 115 ¦ 120 ¦ 117 ¦ 123 ¦ 120 ¦ 125 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦ликеро - водочные изделия ¦тыс.дал ¦144 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 125 ¦ 120 ¦ 130 ¦ 120 ¦ 135 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦ МАЛЫЙ БИЗНЕС ¦ +-----------------------------T-------------T------T------T--------T--------T------T--------T------T--------+ ¦Объем продукции (работ, ус- ¦млн. руб. ¦1329,6¦1712,1¦2137,4 ¦2183 ¦ 2568 ¦ 2648 ¦2985,5¦3138,4 ¦ ¦луг), произведенный малыми ¦в % к п.г. ¦ 104,6¦ 105,7¦ 105,4 ¦109,5 ¦ 106,3¦ 107,3 ¦ 105,2¦ 106,7 ¦ ¦предприятиями всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦млн. руб. ¦584,7 ¦ 761,9¦ 920 ¦ 928,8 ¦1121,5¦ 1142,9 ¦1319,6¦ 1357,4 ¦ ¦ ¦в % к п.г. ¦103,7 ¦ 107,7¦ 103 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 107 ¦ 106 ¦ 107 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦строительство ¦млн. руб. ¦443,5 ¦ 563,5¦ 679,1 ¦ 685,7 ¦ 805,8¦ 821,3 ¦ 930,2¦ 966,3 ¦ ¦ ¦в % к п.г. ¦ 92 ¦ 105 ¦ 103 ¦ 104 ¦ 105 ¦ 106 ¦ 104 ¦ 106 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦транспорт и связь ¦млн. руб. ¦ 16,1 ¦ 22,5¦ 29,2 ¦ 29,7 ¦ 38,2 ¦ 39,6 ¦ 47,9 ¦ 51,9 ¦ ¦ ¦в % к п.г. ¦110 ¦ 115 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 112 ¦ 110 ¦ 115 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦торговля и общественное ¦млн. руб. ¦253,1 ¦ 321,6¦ 374,6 ¦ 440,5 ¦ 436,6¦ 518,3 ¦ 504,3¦ 610 ¦ ¦питание ¦в % к п.г. ¦106 ¦ 105 ¦ 104 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 106 ¦ 105 ¦ 107 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦сфера услуг ¦млн. руб. ¦ 90 ¦ 119,6¦ 147,8 ¦ 149,3 ¦ 182,9¦ 186,6 ¦ 216,9¦ 225,5 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦Среднесписочная численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦тыс.чел. ¦ 9,2 ¦ 9,8 ¦ 10,1 ¦ 10,6 ¦ 10,3 ¦ 10,9 ¦ 10,4¦ 11 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦в том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦тыс. чел. ¦ 2,9 ¦ 3,1 ¦ 3,2 ¦ 3,3 ¦ 3,3 ¦ 3,4 ¦ 3,23 ¦ 3,5 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦строительство ¦тыс. чел. ¦ 2,5 ¦ 2,65 ¦ 2,8 ¦ 2,85 ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦транспорт и связь ¦тыс. чел. ¦ 0,2 ¦ 0,4 ¦ 0,42 ¦ 0,46 ¦ 0,44 ¦ 0,47 ¦ 0,44 ¦ 0,5 ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦торговля и общественное ¦тыс. чел. ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,4 ¦ 2,3 ¦ 2,43 ¦ 2,3 ¦ 2,5 ¦ ¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------+ ¦сфера услуг ¦тыс. чел. ¦ 1,4 ¦ 1,35 ¦ 1,33 ¦ 1,35 ¦ 1,38 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ L-----------------------------+-------------+------+------+--------+--------+------+--------+------+--------- Инвестиции ------------------------------T----------T-------------T------T------------------------------------------------¬ ¦Показатели ¦ Единица ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ ¦ ¦ измерения+------T------+------+-----------------T---------------T--------------+ ¦ ¦ ¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год +--------T--------+------T--------+------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вар. 1 ¦вар. 2 ¦вар. 1¦вар. 2 ¦вар. 1¦ вар. 2¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦Объем инвестиций в (основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал) за счет всех ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦млн.руб. ¦337,2 ¦822,7 ¦1254,6¦1529,4 ¦ 1544,7 ¦1797,3¦ 1833,8 ¦2114,7¦2198,4 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦в % к предыдущему году в ¦ % ¦ 97,8 ¦178,1 ¦108,0 ¦ 106,0 ¦ 108,0 ¦ 104,0¦ 106,0 ¦ 106,0¦ 108,0 ¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦млн.руб. ¦241,9 ¦701,2 ¦1066,4¦1299,9 ¦1313,0 ¦1527,7¦1558,7 ¦1797,5¦1868,6 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦млн.руб. ¦95,3 ¦121,5 ¦188,2 ¦229,5 ¦ 231,7 ¦ 269,6¦ 275,1 ¦317,2 ¦329,8 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦Из общего объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансируемые из феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального бюджета ¦млн.руб. ¦15,7 ¦ 18,3 ¦ 20,2 ¦ 24,6 ¦ 24,9 ¦ 28,9¦ 29,5 ¦34,0 ¦35,4 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦по федеральной инвести- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционной программе ¦млн.руб. ¦15,7 ¦ 2,8 ¦ 6,0 ¦ 7,3 ¦ 7,4 ¦ 8,6 ¦ 8,8 ¦10,1 ¦10,5 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦финансируемые из средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного и местных бюджетов¦млн.руб. ¦35,5 ¦ 58,2 ¦100,2 ¦122,1 ¦123,4 ¦143,5 ¦146,5 ¦168,9 ¦175,6 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦финансируемые за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦млн.руб. ¦246,7 ¦709,0 ¦1100,2¦1341,1 ¦1354,6 ¦1576,1¦1608,1 ¦1854,5¦1927,8 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦из них прибыль ¦млн.руб. ¦129,1 ¦521,2 ¦ 850,8¦1037,2 ¦1047,5 ¦1218,9¦1243,6 ¦1434,1¦1490,9 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦амортизация ¦млн.руб. ¦117,6 ¦186,6 ¦ 247,9¦ 302,2 ¦ 305,2 ¦355,1 ¦362,3 ¦417,9 ¦ 434,3 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦прочие средства (выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации основных средств и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ млн.руб. ¦ ¦ 1,2 ¦ 1,5 ¦ 1,7 ¦ 1,9 ¦ 2,1 ¦ 2,3 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦заемные средства ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиты банков ¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦внебюджетные фонды ¦млн.руб. ¦7,5 ¦ 22,3 ¦ 12,9 ¦ 15,7 ¦ 15,8 ¦18,5 ¦18,9 ¦ 21,7 ¦ 22,6 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦средства акций ¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦другие источники ¦млн.руб. ¦31,8 ¦ 14,9 ¦21,1 ¦25,9 ¦ 26,0 ¦ 30,3 ¦ 30,8 ¦35,6 ¦ 37,0 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦Кроме того: Инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на охрану окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды за счет собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦млн.руб. ¦21,4 ¦194,4 ¦ 68,7 ¦ 83,7 ¦ 84,6 ¦ 98,4 ¦100,4 ¦115,8 ¦ 120,4 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦Ввод в действие новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих лет ¦млн.руб. ¦132,1 ¦ 296 ¦1006,0¦320,0 ¦ 323,0 ¦ 374,4¦ 381,9 ¦438,0 ¦ 451,0 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦Ликвидация основных фон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов по полной балансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦млн.руб. ¦5,3 ¦ 181,3¦225,6 ¦237,0 ¦ 225,9 ¦289,2 ¦265,6 ¦353,1 ¦ 312,5 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦Основные фонды по полной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансовой стоимости на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года всего ¦млн.руб. ¦1162,6¦1277,3¦2057,7¦2140,7 ¦ 2237,8 ¦2323,0¦2439,3 ¦2524,2¦ 2662,7¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦Ввод в действие важнейших ¦в соот. ¦ ¦103 ¦6 млн.¦21 км тролл.линий¦10 км. тролл. ¦300 тыс. ¦ ¦производственных мощностей ¦единиц. ¦ ¦п/м, ¦т/год ¦ 35,6 кВ ¦линий, ¦формуляров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦990 ¦ ¦ ¦277,5 тыс. м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------T--------+------T--------+------T-------+ ¦Строительство объек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦Ввод в эксплуатацию жилых ¦кв.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов за счет всех источни- ¦общ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков финансирования ¦пл. ¦25300 ¦7319 ¦20620 ¦40960 ¦ 41360 ¦48140 ¦ 49120 ¦56640 ¦58880 ¦ ¦в том числе, за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦средств федерального ¦кв.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦общ.пл. ¦5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦средств областного и местного¦кв.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦общ.пл. ¦2100 ¦4371 ¦ 4200 ¦ 5120 ¦ 5170 ¦6020 ¦ 6140 ¦7080 ¦ 7360 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦средств предприятий и ор- ¦кв.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ганизаций, долевые ¦общ.пл. ¦14700 ¦ 0 ¦13420 ¦ 32180 ¦ 32500 ¦37820 ¦ 38590 ¦44500 ¦ 46260 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦средств индивидуальных ¦кв.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦застройщиков ¦общ.пл. ¦3500 ¦2948 ¦ 3000 ¦ 3660 ¦ 3690 ¦4300 ¦ 4390 ¦5060 ¦ 5260 ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов социально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурной сферы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦дошкольных образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных учреждений ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦учреждений общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦больниц ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------+ ¦амбулаторно - поликлини- ¦пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческих учреждений ¦в см. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+----------+------+------+------+--------+--------+------+--------+------+-------- Демография ----------------------T-----------T-------T-------T-----------------------------------------------¬ ¦Показатели ¦ Единица ¦2000 г.¦2001 г.¦ Прогноз ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ +---------------T---------------T---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------T-------+------T--------+------T--------+ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка ¦вар.1 ¦вар.2 ¦вар.1 ¦вар.2 ¦вар.1 ¦ вар.2 ¦ +---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Среднегодовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного населения¦тыс.чел. ¦185 ¦183 ¦181,5 ¦181,6 ¦179,8 ¦179,9 ¦178,3 ¦178,5 ¦ ¦ ¦в % к пред.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦99,2 ¦99,1 ¦99,0 ¦99,0 ¦99,1 ¦99,1 ¦99,2 ¦99,2 ¦ +---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Общий коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рождаемости<*> ¦промилле ¦7,8 ¦7,9 ¦8,2 ¦8,3 ¦8,4 ¦8,5 ¦8,6 ¦8,8 ¦ ¦ ¦в % к пред.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦108,3 ¦101,3 ¦103,8 ¦105,1 ¦102,4 ¦102,4 ¦102,4 ¦103,5 ¦ +---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Общий коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности ¦промилле ¦19,8 ¦19,3 ¦19 ¦18,7 ¦18,6 ¦18,1 ¦17,5 ¦16,8 ¦ ¦ ¦в % к пред.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦113,1 ¦97,5 ¦98,4 ¦96,9 ¦97,9 ¦96,8 ¦94,1 ¦92,8 ¦ +---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Общий коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦естественного прирос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та/убыли ¦промилле ¦-12 ¦-11,5 ¦-10,9 ¦-10,5 ¦-10,2 ¦ -9,6 ¦ -8,9 ¦ -8 ¦ ¦ ¦в % к пред.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦116,5 ¦ 95,8 ¦ 94,8 ¦ 91,3 ¦ 93,6 ¦ 91,4 ¦87,3 ¦83,3 ¦ +---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Миграционный прирост ¦чел. ¦714 ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦180 ¦180 ¦160 ¦ ¦ ¦в % к пред.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦107,4 ¦28,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦88,9 ¦ L---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------- Занятость населения ---------------------------------T------------T-------T-------T----------------------------------------------¬ ¦Показатели ¦ Единица ¦2000 г.¦Оценка ¦ Прогноз ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦2001 г.+--------------T---------------T---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------+------T--------+------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вар.1 ¦вар.2 ¦вар.1 ¦вар.2 ¦вар.1 ¦ вар.2 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦X. Труд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦Численность трудовых ресурсов<*>¦тыс. человек¦ 103,8¦ 104,1 ¦ 104,3 ¦ 104,5¦ 104,4¦ 104,6 ¦ 104,5¦ 104,9 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦Численность занятых в экономике ¦тыс. человек¦ 76,3¦ 76,6 ¦ 76,6 ¦ 77 ¦ 76,7¦ 77,5 ¦ 76,8¦ 77,8 ¦ ¦(среднегодовая) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦в материальном производстве - ¦тыс. человек¦ 53,8¦ 53,9 ¦ 53,9 ¦ 54,1¦ 54,0¦ 54,3 ¦ 54,0¦ 54,4 ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦промышленность ¦тыс. человек¦ 25,3¦ 25,5 ¦ 25,5 ¦ 25,8¦ 25,6¦ 25,9 ¦ 25,8¦ 26,0 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦сельское хозяйство (включая ¦тыс. человек¦ 0,2¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2 ¦ 0,2¦ 0,2 ¦ ¦личное подсобное хозяйство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦транспорт ¦тыс. человек¦ 9,3¦ 9,4 ¦ 9,5 ¦ 9,6¦ 9,5¦ 9,5 ¦ 9,5¦ 9,6 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦связь ¦тыс. человек¦ 1,2¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ 1,5¦ 1,4¦ 1,5 ¦ 1,4¦ 1,5 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦строительство ¦тыс. человек¦ 4,0¦ 4,1 ¦ 4,1 ¦ 4,3¦ 4,2¦ 4,4 ¦ 4,3¦ 4,5 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦торговля и общественное питание ¦тыс. человек¦ 8,8¦ 8,9 ¦ 9,0 ¦ 9,1¦ 9,0¦ 9,4 ¦ 9,2¦ 9,3 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦другие отрасли ¦тыс. человек¦ 5,0¦ 4,5 ¦ 4,2 ¦ 3,6¦ 4,1¦ 3,4 ¦ 3,6¦ 3,3 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦в непроизводственной сфере - ¦тыс. человек¦ 22,5¦ 22,7 ¦ 22,7 ¦ 22,9¦ 22,8¦ 23,2 ¦ 22,8¦ 23,4 ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦жилищно - коммунальное ¦тыс. человек¦ 3,5¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,7¦ 3,7¦ 3,8 ¦ 3,7¦ 3,8 ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦непроизводственные виды ¦тыс. человек¦ 1,0¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,3¦ 1,2¦ 1,4 ¦ 1,3¦ 1,4 ¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦здравоохранение, физическая ¦тыс. человек¦ 5,8¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,8¦ 5,8¦ 5,8 ¦ 5,8¦ 5,8 ¦ ¦культура и спорт, социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦образование ¦тыс. человек¦ 6,0¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 6,1¦ 6,1¦ 6,1 ¦ 6,1¦ 6,1 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦культура и искусство ¦тыс. человек¦ 0,9¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,1 ¦ 1,1¦ 1,2 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦наука и научное обслуживание ¦тыс. человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦кредитование, финансы, ¦тыс. человек¦ 0,5¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,7¦ 0,6¦ 0,7 ¦ 0,7¦ 0,8 ¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦аппарат органов управления ¦тыс. человек¦ 1,6¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 1,6¦ 1,7¦ 1,6 ¦ 1,7¦ 1,6 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦другие отрасли ¦тыс. человек¦ 3,2¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7¦ 2,7¦ 2,7 ¦ 2,4¦ 2,7 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦Из численности занятых всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦на предприятиях и в организациях¦тыс. человек¦ 9,5¦ 9,0 ¦ 8,8 ¦ 9,0¦ 8,8¦ 9,0 ¦ 8,8¦ 9,0 ¦ ¦государственной формы собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦на предприятиях и в организациях¦тыс. человек¦ 16,7¦ 16,8 ¦ 16,8 ¦ 17 ¦ 16,8¦ 17,0 ¦ 16,8¦ 17,0 ¦ ¦муниципальной формы собственнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦в общественных объединениях и ¦тыс. человек¦ 0,2¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2 ¦ 0,2¦ 0,2 ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦на предприятиях и в организациях¦тыс. человек¦ 27,9¦ 25,9 ¦ 25,4 ¦ 25,6¦ 25,0¦ 25,1 ¦ 25,0¦ 25,2 ¦ ¦со смешанной формой собственнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦на предприятиях с иностранным ¦тыс. человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦в частном секторе - всего ¦тыс. человек¦ 23 ¦ 24,7 ¦ 25,4 ¦ 25,5¦ 25,9 ¦ 26,2 ¦ 26,0¦ 26,4 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦в крестьянских (фермерских) ¦тыс. человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйствах (включая наемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦в частных предприятиях ¦тыс. человек¦ 13,7¦ 14,5 ¦ 15,7 ¦ 15,7¦ 15,7¦ 16,1 ¦ 15,8¦ 16,1 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦индивидуальным трудом и по ¦тыс. человек¦ 9,3¦ 9,5 ¦ 9,7 ¦ 9,8¦ 10,2¦ 10,1 ¦ 10,2¦ 10,3 ¦ ¦найму у отдельных граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦в домашнем хозяйстве (включая ¦тыс. человек¦ 15,3¦ 15,9 ¦ 16,0 ¦ 16,1¦ 16,1¦ 16,0 ¦ 16,3¦ 16,3 ¦ ¦личное подсобное хозяйство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦Учащиеся (с отрывом от произ- ¦тыс. человек¦ 7,7¦ 7,8 ¦ 7,9 ¦ 7,9¦ 7,9¦ 7,9 ¦ 7,9¦ 7,9 ¦ ¦водства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦Лица в трудоспособном возрасте, ¦тыс. человек¦ 4,1¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,5¦ 3,7¦ 3,1 ¦ 3,5¦ 2,9 ¦ ¦не занятые трудовой деятель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ностью и учебой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦Численность безработных, ¦тыс. человек¦ 1,3¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,8 ¦ 0,9¦ 0,8 ¦ ¦зарегистрированных в службах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦Уровень безработицы <**> ¦ % к ЭАН ¦ 1,6¦ 1,4 ¦ 1,24¦ 1,12¦ 1,12¦ 1,0 ¦ 1,12 ¦ 1,0 ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦Количество вновь созданных ¦ мест ¦ 650 ¦ 300 ¦ 250 ¦ 280 ¦ 260 ¦ 300 ¦ 290 ¦ 320 ¦ ¦рабочих мест<***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сфере материального производ- ¦ мест ¦ 467 ¦ 150 ¦ 190 ¦ 215 ¦ 190 ¦ 210 ¦ 200 ¦ 220 ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------+ ¦в непроизводственной сфере ¦ мест ¦ 183 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 65 ¦ 70 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 100 ¦ L--------------------------------+------------+-------+-------+-------+------+------+--------+------+--------- Показатели отраслей социальной сферы, предоставляемые для разработки прогноза социально - экономического развития Самарской области на 2002 год и на период до 2004 года Город Сызрань --------------------------------T----------T-------T-------T-----------------------------------------------¬ ¦Показатели ¦ Единица ¦2000 г.¦Оценка ¦ Прогноз ¦ ¦ ¦ измерения¦ ¦2001 г.+---------------T---------------T---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+------T--------+------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вар.1 ¦вар.2 ¦вар.1 ¦вар.2 ¦вар.1 ¦ вар.2 ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Образование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Численность детей в учреждениях¦человек ¦ 5792 ¦ 5600 ¦ 5500 ¦ 5500 ¦ 5220 ¦ 5220 ¦ 5148 ¦ 5148 ¦ ¦дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Численность учащихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦общего образования ¦человек ¦ 23947 ¦ 22248 ¦ 21700 ¦ 22000 ¦ 21100¦ 21500 ¦ 21000¦ 21200 ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦начального профессионального ¦человек ¦ 2892 ¦ 3187 ¦ 3177 ¦ 3177 ¦ 3144 ¦ 3144 ¦ 3050 ¦ 3050 ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦среднего профессионального ¦человек ¦ 4169 ¦ 3952 ¦ 3873 ¦ 3923 ¦ 3752 ¦ 3752 ¦ 3778 ¦ 3778 ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦высшего профессионального ¦человек ¦ 1881 ¦ 1804 ¦ 2102 ¦ 2108 ¦ 2290 ¦ 2297 ¦ 2362 ¦ 2362 ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Выпуск специалистов учреждения-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦среднего профессионального ¦человек ¦ 1424 ¦ 1357 ¦ 1028 ¦ 1048 ¦ 958 ¦ 958 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦высшего профессионального ¦человек ¦ 155 ¦ 172 ¦ 285 ¦ 289 ¦ 365 ¦ 370 ¦ 390 ¦ 390 ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Обеспеченность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Учреждениями дошкольного ¦мест на ¦ 673,9 ¦ 623,8¦ 651,6 ¦ 640,9 ¦ 677,9¦ 658,9 ¦ 733,0¦ 689,9 ¦ ¦образования ¦1000 детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошк. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Количество обучающихся в первую¦ % ¦ 79 ¦ 81 ¦ 82,4 ¦ 82,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смену в дневных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего образования в % к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числу обучающихся в этих учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦город<*> ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦село<*> ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Численность детей дошкольного ¦человек ¦ 9466 ¦ 9400 ¦ 9000 ¦ 9150 ¦ 8650 ¦ 8900 ¦ 8000 ¦ 8500 ¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Численность детей школьного ¦человек ¦28900 ¦28400 ¦ 27900 ¦ 28000 ¦27500 ¦ 27700 ¦27000 ¦ 27500 ¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Количество мест в учреждениях ¦мест ¦15878 ¦ 15878 ¦15878 ¦ 15878 ¦ 15878¦ 15878 ¦15878 ¦ 15878 ¦ ¦общего образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Обеспеченность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Больничными койками ¦коек на 10¦ 83,6 ¦ 81,0 ¦ 81,8 ¦ 81,8 ¦ 82,6 ¦ 82,5 ¦ 83,3 ¦ 83,2 ¦ ¦ ¦тыс.насел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦в том числе койками: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интенсивного лечения ¦коек на 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.насел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦восстановительного лечения ¦коек на 10¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦тыс.насел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦для лечения хронических ¦коек на 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных ¦тыс.насел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦медико - социальной помощи ¦коек на 10¦ 2,16 ¦ 2,45 ¦ 2,48 ¦ 2,48 ¦ 2,50 ¦ 2,50 ¦ 2,52 ¦ 2,52 ¦ ¦ ¦тыс.насел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦стационаров дневного пребывания¦коек на 10¦ 1,1 ¦ 0,27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.насел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Амбулаторно - поликлиническими ¦посещений ¦ 268,2¦ 270,5 ¦ 273,3 ¦ 273,2 ¦ 275,9¦ 275,8 ¦ 278,2¦ 277,9 ¦ ¦учреждениями ¦в смену на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦дневными стационарами <*> ¦посещений ¦ 0,4¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в смену на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦фельдшерско - акушерскими ¦посещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктами<*> ¦в смену на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Врачами ¦чел. на 10¦ 41,5 ¦ 41,8 ¦ 42,8 ¦ 42,8 ¦ 43,2 ¦ 43,2 ¦ 43,6 ¦ 43,5 ¦ ¦ ¦тыс.насел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦врачами общей практики (семей- ¦чел. на 10¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ ¦ными врачами) ¦тыс.насел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Средним медицинским персоналом ¦чел. на 10¦138,1 ¦ 139,3 ¦140,7 ¦140,6 ¦142,0 ¦ 142,0 ¦143,2 ¦143,1 ¦ ¦ ¦тыс.насел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Количество больничных коек ¦коек ¦ 1547 ¦ 1485 ¦ 1485 ¦ 1485 ¦ 1485 ¦ 1485 ¦ 1485 ¦ 1485 ¦ ¦(на конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦интенсивного лечения ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦восстановительного лечения ¦коек ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦для лечения хронических больных¦коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦медико - социальной помощи ¦коек ¦ 40 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦стационаров дневного пребывания¦коек ¦ 20 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Мощность фельдшерско - акушер- ¦посещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ских пунктов ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Мощность дневных стационаров ¦посещений ¦ 190,0 ¦ 219,0 ¦ 219,0 ¦ 219,0¦ 219,0¦ 219,0 ¦219,0 ¦ 219,0 ¦ ¦при амбулаторно - поликлиничес-¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ких учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Численность врачей общей прак- ¦человек ¦ 20 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦тики (семейные врачи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Социальное обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Обеспеченность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарными учреждениями ¦мест на 10¦ 43,8 ¦ 44,1 ¦ 44,5 ¦ 44,5 ¦ 44,8 ¦ 44,8 ¦ 45,1 ¦ 45 ¦ ¦социального обслуживания ¦тыс. насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦престарелых и инвалидов (взрос-¦ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лых и детей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Обеспеченность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Общедоступными библиотеками<*> ¦учрежд. на¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Клубными учреждениями<*> ¦учрежд. на¦ 0,54 ¦ 0,54 ¦ 0,54 ¦ 0,54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------+ ¦Население (среднегодовое) ¦тыс. чел. ¦ 185 ¦ 183,4 ¦ 181,5 ¦ 181,6 ¦ 179,8¦ 179,9 ¦ 178,3¦ 178,5 ¦ L-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+--------+------+--------- ----------------------------- <*> показатели, не предоставляемые на 2003 - 2004 гг. Баланс денежных доходов и расходов населения -------------------------------------T---------T-------T-------T---------------T--------------------------------T------------------------------¬ ¦Наименование показателя ¦ ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г. прогноз¦Темпы роста в % ¦ Удельный вес в доходах ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка +-------T-------+---------T-------T--------------+-------T-------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вар.1 ¦вар.2 ¦2000 г. ¦2001 г.¦2001 г. к 2002¦2000 г.¦2001 г.¦2001 г. к 2002¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка ¦году ¦отчет ¦оценка ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------+ ¦ +-------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 вар.¦2 вар. ¦ ¦ ¦1 вар. ¦2 вар.¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Доходы от предпринимательской ¦млн. руб.¦316,3 ¦407 ¦484,3 ¦480,0 ¦109,1% ¦128,7% ¦119,0%¦117,9% ¦12,2% ¦11,1% ¦11,2% ¦10,9% ¦ ¦деятельности (с 1998 г.)<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Оплата труда ¦млн. руб.¦1283 ¦1935 ¦2272 ¦2314,6 ¦136,2% ¦150,8% ¦117,4%¦119,6% ¦49,6% ¦52,8% ¦52,4% ¦52,7% ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Доходы рабочих и служащих от пред- ¦млн. руб.¦ 64 ¦ 75 ¦ 103,3 ¦ 103 ¦106,5% ¦117,2% ¦137,7%¦137,3% ¦ 2,5% ¦ 2,0% ¦ 2,4% ¦ 2,3% ¦ ¦приятий и организаций, кроме оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Социальные трансферты ¦млн. руб.¦669,8 ¦950 ¦1143,6 ¦1161,7 ¦165,4% ¦141,8% ¦120,4%¦122,3% ¦25,9% ¦25,9% ¦26,4% ¦26,5% ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Пенсии, пособия и социальная помощь ¦млн. руб.¦664,6 ¦943,9 ¦1136,4 ¦1154 ¦166,2% ¦142,0% ¦120,4%¦122,3% ¦25,7% ¦25,8% ¦26,2% ¦26,3% ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Стипендии ¦млн. руб.¦1,7 ¦2,1 ¦2,5 ¦2,5 ¦106,3% ¦123,5% ¦119,0%¦119,0% ¦0,1% ¦0,1% ¦0,1% ¦0,1% ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Доходы населения от собственности ¦млн. руб.¦102,2 ¦105 ¦125 ¦127 ¦110,6% ¦102,7% ¦119,0%¦121,0% ¦4,0% ¦2,9% ¦2,9% ¦2,9% ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Доходы от продажи иностранной ¦млн. руб.¦118,7 ¦154 ¦170 ¦165 ¦143,9% ¦129,7% ¦110,4%¦107,1% ¦4,6% ¦4,2% ¦3,9% ¦3,8% ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Деньги, полученные по переводам ¦ ¦ 5,1 ¦ 8,7 ¦ 9 ¦ 8,9 ¦115,9% ¦170,6% ¦103,4%¦102,3% ¦ 0,2% ¦ 0,2% ¦ 0,2% ¦ 0,2% ¦ ¦(за вычетом переведенных и внесенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумм) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Другие доходы ¦млн. руб.¦26 ¦27 ¦30 ¦28 ¦ 86,7% ¦103,8% ¦111,1%¦103,7% ¦1,0% ¦0,7% ¦0,7% ¦0,6% ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Всего денежных доходов ¦млн. руб.¦2585,1 ¦3661,7 ¦4337,2 ¦4388,2 ¦135,6% ¦141,6% ¦118,4%¦119,8% ¦100,0% ¦100,0% ¦100,0% ¦100,0%¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Превышение расходов над доходами ¦млн. руб.¦609,8 ¦414,5 ¦464,8 ¦369 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24% ¦11% ¦11% ¦8% ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Баланс ¦млн. руб.¦3194,9 ¦4076,2 ¦4802 ¦4757,2 ¦128,2% ¦127,6% ¦117,8%¦116,7% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Расходы ¦ ¦3162,3 ¦4047,4 ¦4769,2 ¦4725 ¦127,2% ¦128,0% ¦117,8%¦116,7% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Покупка товаров и оплата услуг ¦млн. руб.¦2427,1 ¦3111,8 ¦3697,2 ¦3680 ¦130,3% ¦128,2% ¦118,8%¦118,3% ¦ 93,9% ¦ 85,0% ¦ 85,2% ¦ 83,9%¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Покупка товаров ¦млн. руб.¦1942,5 ¦2474,2 ¦2884,2 ¦2870 ¦130,6% ¦127,4% ¦116,6%¦116,0% ¦ 75,1% ¦67,6% ¦66,5% ¦65,4% ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Оплата услуг и другие расходы ¦млн. руб.¦484,6 ¦637,6 ¦813 ¦810 ¦129,2% ¦131,6% ¦127,5%¦127,0% ¦18,7% ¦17,4% ¦18,7% ¦18,5% ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Обязательные платежи и разнообразные¦млн. руб.¦183 ¦276 ¦324 ¦330 ¦134,7% ¦150,8% ¦117,4%¦119,6% ¦7,1% ¦7,5% ¦7,5% ¦7,5% ¦ ¦взносы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Сбережения во вкладах и ценных бума-¦млн. руб.¦193,5 ¦211 ¦253 ¦250 ¦131,8% ¦109,0% ¦119,9%¦118,8% ¦7,5% ¦5,8% ¦5,8% ¦5,7% ¦ ¦гах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Расходы на покупку недвижимости ¦млн. руб.¦44 ¦53 ¦60,4 ¦58,1 ¦67,7% ¦120,5% ¦114,0%¦109,6% ¦1,7% ¦1,4% ¦1,4% ¦1,3% ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Расходы на приобретение ¦млн. руб.¦331 ¦410 ¦451 ¦423 ¦118,6% ¦123,9% ¦110,0%¦103,2% ¦12,8% ¦11,2% ¦10,4% ¦ 9,6% ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Изменение задолженности по кредитам ¦млн. руб.¦16,3 ¦14,4 ¦16,4 ¦16,1 ¦493,9% ¦88,3% ¦113,9%¦111,8% ¦0,6% ¦0,4% ¦0,4% ¦0,4% ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Деньги, отосланные по переводам ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за вычетом полученных сумм) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Всего денежных расходов и сбережений¦млн. руб.¦3194,9 ¦4076,2 ¦4802,0 ¦4757,2 ¦128,2% ¦127,6% ¦117,8%¦116,7% ¦100,0% ¦100,0% ¦100,0% ¦100,0%¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ Баланс ¦млн. руб.¦3194,9 ¦4076,2 ¦4802,0 ¦4757,2 ¦128,2% ¦127,6% ¦117,8%¦116,7% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Сводный индекс потребительских цен ¦ % ¦121,33 ¦ 122 ¦ 114 ¦ 112 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Реальное содержание денежных доходов¦ % ¦111,8 ¦ 116,1 ¦ 103,9 ¦ 107,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦Реальное содержание оплаты труда ¦ % ¦112,3 ¦ 123,6 ¦ 103,0 ¦ 106,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------- -------------------------------T---------T-------T-------T------------------------------------------¬ ¦Наименование показателя ¦ ¦2000 г.¦2001 г.¦ прогноз ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка +-------------T-------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. ¦2003 г. ¦2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T------+------T------+-------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 вар.¦2 вар.¦1 вар.¦2 вар.¦1 вар. ¦2 вар.¦ +------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+ ¦Оплата труда ¦млн. руб.¦ 1283 ¦ 1935 ¦ 2272 ¦2314,6¦2747 ¦2801 ¦ 3379 ¦ 3501 ¦ +------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+ ¦Всего денежных доходов ¦млн. руб.¦ 2585 ¦3661,7 ¦4337,2¦4388,2¦5124,0¦5219,0¦6189,0 ¦6365,0¦ +------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+ ¦Покупка товаров и оплата ¦млн. руб.¦2427,1 ¦3111,8 ¦3697,2¦3680 ¦4291,3¦4236,3¦4915,3 ¦4817 ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Покупка товаров ¦млн. руб.¦1942,5 ¦2474,2 ¦2884,2¦2870 ¦3269,7¦3244,6¦3693,5 ¦3660 ¦ +------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+ ¦Оплата услуг и другие ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦484,6 ¦637,6 ¦813 ¦810 ¦1021,6¦991,7 ¦1221,8 ¦1157 ¦ +------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+ ¦Всего денежных расходов ¦млн. руб.¦3194,9 ¦4076,2 ¦4802,0¦4757,2¦5531,0¦5464,0¦6306,0 ¦6208,0¦ ¦и сбережений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+ ¦Сводный индекс потребительских¦ % ¦ 121,33¦ 122 ¦114 ¦ 112 ¦ 113 ¦ 110 ¦ 111 ¦ 108 ¦ ¦цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+ ¦Реальное содержание денежных ¦ % ¦ 111,8 ¦ 116,1 ¦103,9 ¦ 107,0¦ 104,5¦108,1 ¦ 108,8 ¦ 112,9¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------+ ¦Реальное содержание оплаты ¦ % ¦ 112,3 ¦ 123,6 ¦103,0 ¦ 106,8¦ 107,0¦110,0 ¦ 110,8 ¦ 115,7¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------+-------+------- -------------------------------T-------------------------------------------------T-----------------------------------------------------¬ ¦Наименование показателя ¦ Темпы роста, % ¦ Удельный вес в доходах, в % ¦ ¦ +-------T-------------T-------------T-------------+-----T-----T-------------T-------------T-------------+ ¦ ¦2001 г.¦2002 к 2001 ¦2003 к 2002 ¦2004 к 2003 ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦ ¦ ¦к 2000 +------T------+------T------+------T------+ ¦ +------T------+------T------+------T------+ ¦ ¦ ¦вар. 1¦вар. 2¦вар. 1¦вар. 2¦вар. 1¦вар. 2¦ ¦ ¦вар. 1¦вар. 2¦вар. 1¦вар. 2¦вар. 1¦вар. 2¦ +------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+ ¦Оплата труда ¦105,8 ¦117,4 ¦119,6 ¦120,9 ¦121,0 ¦123,0 ¦125,0 ¦49,6 ¦52,8 ¦ 52,4 ¦ 52,7 ¦ 53,6 ¦ 53,7 ¦54,6 ¦55,0 ¦ +------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+ ¦Всего денежных доходов ¦141,6 ¦118,4 ¦119,8 ¦118,1 ¦118,9 ¦120,8 ¦122,0 ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦ +------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+ ¦Покупка товаров и оплата услуг¦128,2 ¦118,8 ¦118,3 ¦116,1 ¦115,1 ¦114,5 ¦113,7 ¦93,9 ¦85,0 ¦85,2 ¦83,9 ¦83,7 ¦81,2 ¦79,4 ¦75,7 ¦ +------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Покупка товаров ¦127,4 ¦116,6 ¦116,0 ¦113,4 ¦113,1 ¦113,0 ¦112,8 ¦75,1 ¦67,6 ¦66,5 ¦65,4 ¦63,8 ¦62,2 ¦59,7 ¦57,5 ¦ +------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+ ¦Оплата услуг и другие расходы ¦131,6 ¦127,5 ¦127,0 ¦125,7 ¦122,4 ¦119,6 ¦116,7 ¦18,7 ¦17,4 ¦18,7 ¦18,5 ¦19,9 ¦19,0 ¦19,7 ¦18,2 ¦ +------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+ ¦Всего денежных расходов и ¦127,6 ¦117,8 ¦116,7 ¦115,2 ¦114,9 ¦114,0 ¦113,6 ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦100% ¦ ¦сбережений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+------+------+------+------- ----------------------------T-----------T------T------T-----------------------------------------¬ ¦ ¦Единица ¦2000 ¦2001 ¦ ¦ ¦ ¦измерения +------+------+-------------T-------------T-------------+ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T------+------T------+------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вар. 1¦вар. 2¦вар. 1¦вар. 2¦вар. 1¦вар. 2¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦XII. Потребительский рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Оборот розничной торговли ¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦1865,1¦2347,0¦2668,1¦2658,3¦3035,6¦3013,4¦3439,3¦3417,2¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦108,3 ¦104,5 ¦101,5 ¦102,5 ¦102,5 ¦104 ¦103 ¦105 ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индекс цен ¦121,6 ¦120,4 ¦112 ¦110,5 ¦111 ¦109 ¦110 ¦108 ¦ ¦ ¦на товары в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% к пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Объем платных услуг ¦млн. руб. в¦484,6 ¦637,6 ¦813,0 ¦810,0 ¦1021,6¦991,7 ¦1221,8¦1157 ¦ ¦населению ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦107,8 ¦106,1 ¦102,0 ¦105,0 ¦103,0 ¦106,0 ¦104,0 ¦107,0 ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индекс цен ¦119,9 ¦124,0 ¦125,5 ¦121,0 ¦122,0 ¦115,5 ¦115,0 ¦109,0 ¦ ¦ ¦на товары в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% к пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> бытовые услуги ¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦ 86,5 ¦113,8 ¦146,5 ¦142,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦105,2 ¦102,0 ¦103,0 ¦103,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> услуги пассажирского ¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветстующих ¦43,3 ¦56,0 ¦70,7 ¦69,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦ 82,7 ¦100,3 ¦101,0 ¦102,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> услуги связи ¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветстующих ¦54,1 ¦ 71,9 ¦103,5 ¦101,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦101,1 ¦103,0 ¦115,2 ¦116,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> жилищные услуги ¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦25,4 ¦32,8 ¦41,0 ¦40,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦ 78,0 ¦100,1 ¦100,0 ¦101,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> коммунальные услуги ¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦149,4 ¦198,5 ¦258,0 ¦252,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦124,4 ¦103,0 ¦104,0 ¦105,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> услуги учреждений ¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦ 5,3 ¦ 6,7 ¦8,4 ¦8,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦ 95,6 ¦ 98,0 ¦100,2 ¦101,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> туристско - экскурсион-¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные услуги ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦7,9 ¦10,2 ¦12,7 ¦12,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦ 63,7 ¦100,1 ¦100,0 ¦101,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> услуги физической куль-¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры и спорта ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦0,2 ¦0,23 ¦0,29 ¦0,28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦в 2,5 ¦105,0 ¦101,0 ¦102,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> медицинские услуги ¦млн.рую. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦13,3 ¦17,1 ¦21,6 ¦21,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦182,5 ¦100,0 ¦101,0 ¦102,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> санаторно - оздорови- ¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельные услуги ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦36,4 ¦47,0 ¦58,7 ¦57,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦278,9 ¦100,0 ¦100,0 ¦101,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> ветеринарные услуги ¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦2,5 ¦3,3 ¦4,1 ¦3,97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦112,3 ¦102,3 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> услуги правового ¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦2,4 ¦2,6 ¦2,9 ¦2,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦ 68,6 ¦ 84,0 ¦89,2 ¦90,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> услуги в системе ¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦22,1 ¦29,1 ¦37,5 ¦36,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦120,3 ¦102,0 ¦103,0 ¦104,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦<*> прочие виды платных ¦млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ценах соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствующих¦35,8 ¦48,4 ¦47,1 ¦62,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к пред.¦66,5 ¦58,7 ¦77,9 ¦105,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------- ----------------------------- <*> показатели на 2003 - 2004 гг. не представляются Прогноз сводного финансового баланса г. Сызрани на 2002 - 2004 годы ----------------------------T----------T-------T--------T-----------------------------------------------------¬ ¦Показатели ¦Единица ¦отчет ¦оценка ¦ Прогноз ¦ ¦ ¦измерения +-------+--------+-----------------T-----------------T-----------------+ ¦ ¦ ¦2000 ¦2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год +--------T--------+--------T--------+--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вар. 1 ¦вар. 2 ¦вар. 1 ¦вар. 2 ¦вар. 1 ¦вар. 2 ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прибыль (убыток) - сальдо ¦млн. руб. ¦ 478,80¦902,30 ¦1091,78 ¦1109,83 ¦1299,22 ¦1342,89 ¦1481,11 ¦1557,7 ¦ ¦ ¦в % к пре-¦ ¦188,45 ¦ 121,00 ¦ 123,00 ¦ 119,00 ¦ 121,00 ¦ 114,00 ¦ 116,00 ¦ ¦ ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль прибыльных предпри-¦млн. руб. ¦ 559,60¦1138,00 ¦1376,98 ¦1399,74 ¦1638,61 ¦1693,69 ¦1868,01 ¦1964,6 ¦ ¦ятий<*> (в т.ч. средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисляемые от вертикаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но - интегрированных струк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тур) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Амортизационные отчисления ¦млн. руб. ¦ 162,50¦166,00 ¦ 200,86 ¦ 204,18 ¦ 239,02 ¦ 247,06 ¦ 272,49 ¦ 286,5 ¦ ¦ ¦в % к пре-¦ ¦102,15 ¦ 121,00 ¦ 123,00 ¦ 119,00 ¦ 121,00 ¦ 114,00 ¦ 116,00 ¦ ¦ ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Налоговые доходы (без нало-¦млн. руб. ¦1141,40¦2351,30 ¦2751,02 ¦2798,05 ¦3218,69 ¦3329,68 ¦3604,94 ¦3795,8 ¦ ¦га на прибыль) ¦в % к пре-¦ ¦206,00 ¦ 117,00 ¦ 119,00 ¦ 117,00 ¦ 119,00 ¦ 112,00 ¦ 114,00 ¦ ¦ ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Налог на добавленную ¦ млн. руб.¦ 339,60¦ 551,80 ¦ 612,50 ¦ 623,53 ¦ 692,12 ¦ 704,59 ¦ 782,10 ¦ 796,3 ¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Акцизы ¦ млн. руб.¦ 361,40¦1114,00 ¦1303,38 ¦1314,52 ¦1498,89 ¦1498,55 ¦1723,72 ¦1708,3 ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Налог на доходы физических ¦ млн. руб.¦ 146,60¦ 238,00 ¦ 283,70 ¦ 288,22 ¦ 336,18 ¦ 340,39 ¦ 386,94 ¦ 392,8 ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Неналоговые доходы ¦ млн. руб.¦ 22,40¦ 24,40 ¦ 29,52 ¦ 30,01 ¦ 35,13 ¦ 36,31 ¦ 40,05 ¦ 42,3 ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Средства целевых бюджетных ¦ млн. руб.¦ 166,80¦ 88,00 ¦ 90,00 ¦ 91,00 ¦ 93,00 ¦ 94,00 ¦ 95,00 ¦ 96,0 ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Средства единого социально-¦ млн. руб.¦ 556,70¦ 525,30 ¦ 626,16 ¦ 636,14 ¦ 742,00 ¦ 751,28 ¦ 854,04 ¦ 866,9 ¦ ¦го налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие налоги, сборы и пош-¦ млн. руб.¦ 293,80¦ 295,50 ¦ 341,62 ¦ 359,56 ¦ 475,08 ¦ 565,92 ¦ 532,18 ¦ 716,4 ¦ ¦лины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Итого доходов ¦млн. руб. ¦2528,60¦4293,00 ¦5074,54 ¦5159,12 ¦5966,45 ¦6152,01 ¦6734,53 ¦7052,1 ¦ ¦ ¦в % к пре-¦ ¦169,78 ¦ 118,21 ¦ 120,18 ¦ 117,58 ¦ 119,25 ¦ 112,87 ¦ 114,60 ¦ ¦ ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Сальдо финансовых взаимоот-¦ млн. руб.¦-663,90¦-1866,70¦-2222,65¦-2261,98¦-2607,50¦-2698,60¦-2938,64¦-3094,00¦ ¦ношений с другими уровнями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Средства, перечисляемые: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в федеральный бюджет ¦млн. руб. ¦ 731,80¦1366,30 ¦1553,70 ¦1583,38 ¦1829,30 ¦1904,77 ¦2076,67 ¦2210,40 ¦ ¦ ¦в % к пре-¦ ¦186,70 ¦ 113,72 ¦ 115,89 ¦ 117,74 ¦ 120,30 ¦ 113,52 ¦ 116,05 ¦ ¦ ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦в государственные внебюд- ¦млн. руб. ¦ 434,10¦ 472,00 ¦ 562,62 ¦ 571,59 ¦ 666,71 ¦ 675,05 ¦ 767,38 ¦ 779,01 ¦ ¦жетные фонды ¦в % к пре-¦ ¦108,73 ¦ 119,20 ¦ 121,10 ¦ 118,50 ¦ 118,10 ¦ 115,10 ¦ 115,40 ¦ ¦ ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦в областной бюджет ¦млн. руб. ¦ 283,90¦ 821,00 ¦ 991,92 ¦1005,05 ¦1150,74 ¦1174,26 ¦1289,38 ¦1325,27 ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Средства, получаемые: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из федерального бюджета ¦млн. руб. ¦ 18,30¦ 20,20 ¦ 24,62 ¦ 24,87 ¦ 28,94 ¦ 29,53 ¦ 34,05 ¦ 35,40 ¦ ¦ ¦в % к пре-¦ ¦110,38 ¦ 121,90 ¦ 123,12 ¦ 117,52 ¦ 118,72 ¦ 117,66 ¦ 119,88 ¦ ¦ ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦из государственных внебюд- ¦млн. руб. ¦ 618,30¦ 595,00 ¦ 709,24 ¦ 720,55 ¦ 840,45 ¦ 850,96 ¦ 967,36 ¦ 982,01 ¦ ¦жетных фондов ¦в % к пре-¦ ¦ 96,23 ¦ 119,20 ¦ 121,10 ¦ 118,50 ¦ 118,10 ¦ 115,10 ¦ 115,40 ¦ ¦ ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦из областного бюджета ¦млн. руб. ¦ 149,30¦ 177,40 ¦ 151,73 ¦ 152,62 ¦ 169,86 ¦ 175,00 ¦ 193,38 ¦ 203,27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Всего доходов ¦млн. руб. ¦1864,70¦2426,30 ¦2851,89 ¦2897,13 ¦3358,96 ¦3453,42 ¦3795,88 ¦3958,19 ¦ ¦ ¦в % к пре-¦ ¦130,12 ¦ 117,54 ¦ 119,41 ¦ 117,78 ¦ 119,20 ¦ 113,01 ¦ 114,62 ¦ ¦ ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы предприятий за ¦млн. руб. ¦ 571,10¦1139,00 ¦1412,43 ¦1435,77 ¦1680,79 ¦1737,28 ¦1916,10 ¦2026,86 ¦ ¦счет прибыли, остающейся в ¦в % к пре-¦ ¦199,44 ¦ 124,01 ¦ 126,06 ¦ 119,00 ¦ 121,00 ¦ 114,00 ¦ 116,67 ¦ ¦их распоряжении после упла-¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ты налога, а также за счет ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Затраты на государственные ¦млн. руб. ¦ 76,50¦ 120,40 ¦ 146,77 ¦ 148,24 ¦ 172,48 ¦ 175,99 ¦ 202,94 ¦ 210,97 ¦ ¦инвестиции ¦в % к пре-¦ ¦157,39 ¦ 121,90 ¦ 123,12 ¦ 117,52 ¦ 118,72 ¦ 117,66 ¦ 119,88 ¦ ¦ ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств федерального бюдже-¦млн. руб. ¦ 18,30 ¦ 20,20 ¦ 24,62 ¦ 24,87 ¦ 28,94 ¦ 29,53 ¦ 34,05 ¦ 35,40 ¦ ¦та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦средств бюджетов субъектов ¦млн. руб. ¦ 58,20 ¦100,20 ¦ 122,14 ¦ 123,37 ¦143,54 ¦146,46 ¦ 168,89 ¦ 175,58 ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Государственные дотации, ¦млн. руб. ¦ 232,30¦ 222,80 ¦ 269,59 ¦ 274,04 ¦ 320,81 ¦ 331,59 ¦ 365,72 ¦ 384,65 ¦ ¦субсидии, субвенции ¦в % к пре-¦ ¦ 95,91 ¦ 121,00 ¦ 123,00 ¦ 119,00 ¦ 121,00 ¦ 114,00 ¦ 116,00 ¦ ¦ ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Расходы на социально - ¦млн. руб. ¦ 872,60¦ 867,40 ¦1035,89 ¦1052,48 ¦1228,19 ¦1246,85 ¦1411,93 ¦1439,83 ¦ ¦культурную сферу, финанси- ¦в % к пре-¦ ¦ 99,40 ¦ 119,42 ¦ 121,34 ¦ 118,56 ¦ 118,47 ¦ 114,96 ¦ 115,48 ¦ ¦руемые за счет бюджета, ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также средств единого ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦<*> образование ¦млн. руб. ¦ 55,00 ¦ 63,30 ¦ 76,59 ¦ 77,86 ¦ 91,15 ¦ 94,21 ¦ 103,91 ¦ 109,28 ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦<*> здравоохранение, физи- ¦млн. руб. ¦ 28,80 ¦ 18,80 ¦ 22,75 ¦ 23,12 ¦ 27,07 ¦ 27,98 ¦ 30,86 ¦ 32,46 ¦ ¦ческая культура и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦<*> культура, искусство, ¦млн. руб. ¦ 24,00 ¦ 23,70 ¦ 28,68 ¦ 29,15 ¦ 34,13 ¦ 35,27 ¦ 38,90 ¦ 40,92 ¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦<*> средства массовой ин- ¦млн. руб. ¦ 2,60 ¦ 2,60 ¦ 3,15 ¦ 3,20 ¦ 3,74 ¦ 3,87 ¦ 4,27 ¦ 4,49 ¦ ¦формации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦<*> социальной политики ¦млн. руб. ¦762,20 ¦759,00 ¦ 904,73 ¦919,15 ¦1072,10 ¦1085,51 ¦1233,99 ¦1252,68 ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> пенсионное обеспечение ¦млн. руб. ¦436,90 ¦514,40 ¦ 613,16 ¦622,94 ¦726,60 ¦735,69 ¦ 836,32 ¦ 848,99 ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦<*> государственные пособия¦млн. руб. ¦ 25,70 ¦ 29,60 ¦ 35,28 ¦ 35,85 ¦ 41,81 ¦ 42,33 ¦ 48,12 ¦ 48,85 ¦ ¦и компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦<*> социальное страхование ¦млн. руб. ¦ 93,40 ¦100,00 ¦ 119,20 ¦121,10 ¦141,25 ¦143,02 ¦ 162,58 ¦ 165,04 ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦<*> медицинское страхование¦млн. руб. ¦155,40 ¦100,00 ¦ 119,20 ¦121,10 ¦141,25 ¦143,02 ¦ 162,58 ¦ 165,04 ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦<*> обеспечение занятости ¦млн. руб. ¦ 28,90 ¦ 15,00 ¦ 17,88 ¦ 18,17 ¦ 21,19 ¦ 21,45 ¦ 24,39 ¦ 24,76 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Расходы на научные исследо-¦млн. руб. ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦вания и разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Расходы за счет средств це-¦млн. руб. ¦31,00 ¦ 17,90 ¦ 25,00 ¦27,00 ¦ 27,00 ¦ 32,00 ¦ 35,00 ¦ 40,00 ¦ ¦левых бюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Расходы на содержание пра- ¦млн. руб. ¦ 2,30 ¦ 1,00 ¦ 1,19 ¦ 1,21 ¦ 1,41 ¦ 1,43 ¦ 1,63 ¦ 1,65 ¦ ¦воохранительных органов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦судебную власть (без капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Расходы на содержание ор- ¦млн. руб. ¦25,60 ¦ 29,40 ¦ 35,04 ¦35,60 ¦ 41,53 ¦ 42,05 ¦ 47,80 ¦ 48,52 ¦ ¦ганов государственной влас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти (без капитальных вложе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Погашение долгосрочных ¦млн. руб. ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие расходы ¦млн. руб. ¦38,60 ¦33,00 ¦33,00 ¦35,00 ¦ 35,00 ¦ 40,00 ¦ 40,00 ¦ 45,00 ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Всего расходов ¦млн. руб. ¦1850,00¦2430,90 ¦2958,91 ¦3009,35 ¦3507,21 ¦3607,18 ¦4021,12 ¦4197,48 ¦ ¦ ¦в % к пре-¦ ¦131,40 ¦ 121,72 ¦ 123,80 ¦ 118,53 ¦ 119,87 ¦ 114,65 ¦ 116,36 ¦ ¦ ¦дыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Превышение доходов над ¦млн. руб. ¦ 14,70 ¦ -4,60 ¦-107,02 ¦ -112,21¦-148,25 ¦-153,77 ¦-225,23 ¦ -239,29¦ ¦расходами(+) или расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦над доходами(-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Дефицит ¦ % ¦ ¦ 0,2 ¦ 3,8 ¦ 3,9 ¦ 4,4 ¦ 4,5 ¦ 5,9 ¦ 6,0 ¦ L---------------------------+----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|