Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа Самара от 30.11.2009 № 1300

 


                АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 30 ноября 2009 г. N 1300


                ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
             ПРЕДПРИЯТИЮ ГОРОДА САМАРЫ "САМАРАВОДОКАНАЛ"
        НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД

     В соответствии с Федеральным законом  от 30.12.2004 N 210-ФЗ  "Об
основах регулирования  тарифов  организаций коммунального  комплекса",
постановлением  Правительства  РФ  от 14.07.2008  N  520  "Об  основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в  сфере деятельности  организаций коммунального  комплекса",
постановлением Главы городского округа Самара от 20.08.2007 N 621  "Об
утверждении временной  методики  регулирования тарифов  и надбавок  на
услуги  организаций  коммунального комплекса",  предельными  индексами
максимально возможного  изменения  установленных тарифов  на товары  и
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам
на   товары   и   услуги  организаций   коммунального   комплекса   по
муниципальным   образованиям   Самарской   области   на   2010    год,
постановлением Главы городского округа Самара от 09.04.2008 N 250  "Об
утверждении   методики    определения   критериев   доступности    для
потребителей  услуг  организаций  коммунального  комплекса",   Уставом
городского округа Самара, на основе метода установления  фиксированных
тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального   комплекса
постановляю:
     1. Согласовать    производственные    программы    муниципального
предприятия города  Самары  "Самараводоканал" (далее  -  МП г.  Самары
"Самараводоканал") в  сфере холодного  водоснабжения, водоотведения  и
очистки сточных вод согласно приложениям N 1, N 2.
     2. Установить с 1 января по 31 декабря 2010 г. тарифы на холодную
воду, водоотведение   и   очистку    сточных   вод   МП   г.    Самары
"Самараводоканал" согласно приложению N 3.
     3. Применять тарифы на холодную воду по пункту 2.1 приложения N 3
к юридическим   лицам,    приобретающим   холодную   воду,    конечным
потребителем   которой   является  население,   в   пределах   объемов
коммунальных услуг.
     4. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа
Самара от 20.11.2008  N 1022 "Об  установлении тарифов  муниципальному
предприятию  города   Самары  "Самараводоканал"   на  холодную   воду,
водоотведение и очистку сточных вод" с 1 января 2010 г.
     5. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете   "Самарская
Газета".
     6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить  на
первого заместителя Главы городского округа Самара Братчикова В.П.


     Глава
     городского округа                                      В.А.Тархов



                                                 Приложение N 1
                                         к Постановлению Администрации
                                             городского округа Самара
                                           от 30 ноября 2009 г. N 1300



                      ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
                МП Г. САМАРЫ "САМАРАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
                       ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

     Срок реализации программы - с 01.01.2010 по 31.12.2010.

       Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
           и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| N  | Показатели производственной программы              | Единица    | Величина   |
| п/п|                                                    | измерения  | показателя |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 1  | Объем выработки воды                               | тыс. куб. м| 262 169,0  |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 2  | Объем воды, используемой на технологические        | тыс. куб. м| 21 065,0   |
|    | нужды головных сооружений                          |            |            |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 3  | Объем пропущенной воды через очистные              | тыс. куб. м| 258 895,0  |
|    | сооружения                                         |            |            |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 4  | Объем отпуска в сеть                               | тыс. куб. м| 241 104,0  |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 4.1| Объем воды, используемой на технологические        | тыс. куб. м| 10 151,0   |
|    | нужды канализации, сетей, прочие хозяйственно-     |            |            |
|    | производственные нужды                             |            |            |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 5  | Объем потерь                                       | тыс. куб. м| 48 202,0   |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 6  | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть     | %          | 20,0       |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 7  | Объем реализации товаров и услуг, в том числе      | тыс. куб. м| 182 751,0  |
|    | по потребителям:                                   |            |            |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 7.1| - населению                                        | тыс. куб. м| 107 322,0  |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 7.2| - бюджетным потребителям                           | тыс. куб. м| 12 079,0   |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 7.3| - прочим потребителям                              | тыс. куб. м| 63 350,0   |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|


        Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
             деятельности в сфере холодного водоснабжения

|————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————————————————|
| N  | Наименование   | Срок  | Финан-  | Источники     | Ожидаемый эффект               |
| п/п|                | реа-  | совые   | финанси-      |                                |
|    |                | лиза- | потреб- | рования       |                                |
|    |                | ции   | ности,  |               |                                |
|    |                | меро- | тыс.    |               |                                |
|    |                | прия- | руб.    |               |                                |
|    |                | тия,  |         |               |                                |
|    |                | лет   |         |               |                                |
|    |                |       |         |               |————————————————————|————————|——|
|    |                |       |         |               | наименование       | тыс.   | %|
|    |                |       |         |               | показателя         | руб.   |  |
|————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|
| 1  | Реконструкция  | год   | 25000   | прибыль       | Замена изношенной  | 4577,7 |  |
|    | узлов          |       |         |               | запорной арматуры. |        |  |
|    | переключения   |       |         |               | Сокращение сроков  |        |  |
|    | зонного        |       |         |               | устранения         |        |  |
|    | водоснабжения  |       |         |               | повреждений.       |        |  |
|    |                |       |         |               | Снижение           |        |  |
|    |                |       |         |               | повреждений на     |        |  |
|    |                |       |         |               | сетях - 734,3 тыс. |        |  |
|    |                |       |         |               | куб. м. Повышение  |        |  |
|    |                |       |         |               | надежности         |        |  |
|    |                |       |         |               | функционирования   |        |  |
|    |                |       |         |               | сетей              |        |  |
|————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|
| 2  | Реконструкция  | год   | 87700   | амортизация   | Перекладка сетей с | 1101,1 |  |
|    | (перекладка)   |       |         | 39656 тыс.    | полным физическим  |        |  |
|    | сетей          |       |         | руб., прибыль | износом. Снижение  |        |  |
|    | водопровода    |       |         | 26044 тыс.    | количества утечек  |        |  |
|    |                |       |         | руб.,         | на ветхих          |        |  |
|    |                |       |         | себестоимость | водопроводных      |        |  |
|    |                |       |         | 22000 тыс.    | сетях. Снижение    |        |  |
|    |                |       |         | руб.          | потерь воды -      |        |  |
|    |                |       |         |               | 494,7 тыс. куб. м  |        |  |
|————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|
| 3  | Реконструкция  | год   | 8000    | прибыль       | Замена             | 66,2   |  |
|    | насосной       |       |         |               | оборудования с     |        |  |
|    | станции 2-го   |       |         |               | полным физическим  |        |  |
|    | подъема        |       |         |               | износом. Повышение |        |  |
|    | главного       |       |         |               | надежности         |        |  |
|    | водозабора п.  |       |         |               | функционирования   |        |  |
|    | Кр. Глинка     |       |         |               | технологического   |        |  |
|    |                |       |         |               | оборудования.      |        |  |
|    |                |       |         |               | Обеспечение        |        |  |
|    |                |       |         |               | водоснабжения и    |        |  |
|    |                |       |         |               | пожаротушения п.   |        |  |
|    |                |       |         |               | Кр. Глинка.        |        |  |
|    |                |       |         |               | Экономия           |        |  |
|    |                |       |         |               | электроэнергии за  |        |  |
|    |                |       |         |               | счет повышения кпд |        |  |
|    |                |       |         |               | оборудования -     |        |  |
|    |                |       |         |               | 237983 кВт/год     |        |  |
|————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|
| 4  | Модернизация   | год   | 22000   | прибыль       | Повышение          | 1171,5 |  |
|    | насосной       |       |         |               | надежности         |        |  |
|    | станции 3-го   |       |         |               | функционирования   |        |  |
|    | подъема НФС-2  |       |         |               | технологического   |        |  |
|    |                |       |         |               | оборудования.      |        |  |
|    |                |       |         |               | Экономия           |        |  |
|    |                |       |         |               | электроэнергии -   |        |  |
|    |                |       |         |               | 672651 кВт/год     |        |  |
|————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|
| 5  | Реконструкция  | год   | 22501   | амортизация   | Замена             | 1754,1 |  |
|    | насосных       |       |         |               | оборудования с     |        |  |
|    | станций        |       |         |               | полным физическим  |        |  |
|    | подкачки с     |       |         |               | износом. Экономия  |        |  |
|    | установкой ЧРП |       |         |               | электроэнергии -   |        |  |
|    |                |       |         |               | 450000 кВт/год.    |        |  |
|    |                |       |         |               | Повышение          |        |  |
|    |                |       |         |               | надежности         |        |  |
|    |                |       |         |               | функционирования   |        |  |
|    |                |       |         |               | технологического   |        |  |
|    |                |       |         |               | оборудования       |        |  |
|————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|
| 6  | Реконструкция  | год   | 22000   | прибыль       | Повышение          |        |  |
|    | котельной      |       |         |               | надежности         |        |  |
|    | НФС-II         |       |         |               | функционирования   |        |  |
|    |                |       |         |               | технологического   |        |  |
|    |                |       |         |               | оборудования.      |        |  |
|    |                |       |         |               | Замена             |        |  |
|    |                |       |         |               | оборудования, не   |        |  |
|    |                |       |         |               | соответствующего   |        |  |
|    |                |       |         |               | современным        |        |  |
|    |                |       |         |               | требованиям правил |        |  |
|    |                |       |         |               | технической        |        |  |
|    |                |       |         |               | эксплуатации       |        |  |
|————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|
| 7  | Реконструкция  | год   | 67905,3 | прибыль       | Повышение          |        |  |
|    | объектов и     |       |         |               | надежности         |        |  |
|    | оборудования   |       |         |               | технологического   |        |  |
|    | инженерной     |       |         |               | оборудования.      |        |  |
|    | инфраструктуры |       |         |               | Замена             |        |  |
|    |                |       |         |               | оборудования, не   |        |  |
|    |                |       |         |               | соответствующего   |        |  |
|    |                |       |         |               | современным        |        |  |
|    |                |       |         |               | требованиям правил |        |  |
|    |                |       |         |               | технической        |        |  |
|    |                |       |         |               | эксплуатации       |        |  |
|————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|
|    | Итого:         |       | 255106,3|               | Снижение потерь    | 8670,6 |  |
|    |                |       |         |               | воды - 1229 тыс.   |        |  |
|    |                |       |         |               | куб. м, экономия   |        |  |
|    |                |       |         |               | электроэнергии -   |        |  |
|    |                |       |         |               | 1360,63 тыс.       |        |  |
|    |                |       |         |               | кВт/год            |        |  |
|————|————————————————|———————|—————————|———————————————|————————————————————|————————|——|


     Заместитель Главы
     городского округа -
     руководитель Департамента
     городского хозяйства и
     экологии Администрации
     городского округа Самара                                К.А.Шухов



                                                  Приложение N 2
                                         к Постановлению Администрации
                                            городского округа Самара
                                          от 30 ноября 2009 г. N 1300



                      ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
                МП Г. САМАРЫ "САМАРАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
                 ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

       Срок реализации программы - с 01.01.2010 по 31.12.2010.

       Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
     и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| N  | Показатели производственной программы              | Единица    | величина   |
| п/п|                                                    | измерения  | показателя |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 1  | Объем отведенных стоков, пропущенный через         | тыс. куб. м| 230 000,0  |
|    | очистные сооружения                                |            |            |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 2  | Объем реализации товаров и услуг, в том числе      | тыс. куб. м| 177 440,0  |
|    | по потребителям:                                   |            |            |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 2.1| - населению                                        | тыс. куб. м| 128 438,0  |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 2.2| - бюджетным потребителям                           | тыс. куб. м| 15 156,0   |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| 2.3| - прочим потребителям                              | тыс. куб. м| 33 846,0   |
|————|————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|

        Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
       деятельности в сфере водоотведения и очистки сточных вод

|————|——————————————————|————————|————————|————————————|————————————————————————————|
| N  | Наименование     | Срок   | Финан- | Источники  | Ожидаемый эффект           |
| п/п| мероприятия      | реали- | совые  | финанси-   |                            |
|    |                  | зации  | потреб-| рования    |                            |
|    |                  | меро-  | ности, |            |                            |
|    |                  | прия-  | тыс.   |            |                            |
|    |                  | тия,   | руб.   |            |                            |
|    |                  | лет    |        |            |                            |
|    |                  |        |        |            |——————————————————|—————|———|
|    |                  |        |        |            | наименование     | тыс.| % |
|    |                  |        |        |            | показателя       | руб.|   |
|————|——————————————————|————————|————————|————————————|——————————————————|—————|———|
| 1  | Главный          | год    | 56034,8| Амортизация| Предотвращение   |     |   |
|    | Безымянский      |        |        | - 37043    | экологического   |     |   |
|    | коллектор от     |        |        | тыс. руб., | загрязнения,     |     |   |
|    | КК-200А до       |        |        | прибыль -  | замена           |     |   |
|    | КК-201           |        |        | 18991,8    | оборудования с   |     |   |
|    | (канализационный |        |        | тыс. руб.  | полным физ.      |     |   |
|    | коллектор)       |        |        |            | износом,         |     |   |
|    |                  |        |        |            | повышение        |     |   |
|    |                  |        |        |            | надежности       |     |   |
|    |                  |        |        |            | технологического |     |   |
|    |                  |        |        |            | оборудования     |     |   |
|————|——————————————————|————————|————————|————————————|——————————————————|—————|———|
|    | Итого            |        | 56034,8|            |                  |     |   |
|————|——————————————————|————————|————————|————————————|——————————————————|—————|———|


     Заместитель Главы
     городского округа -
     руководитель Департамента
     городского хозяйства и
     экологии Администрации
     городского округа Самара                                К.А.Шухов



                                                  Приложение N 3
                                         к Постановлению Администрации
                                             городского округа Самара
                                           от 30 ноября 2009 г. N 1300



                                ТАРИФЫ
        НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД
                    МП Г. САМАРЫ "САМАРАВОДОКАНАЛ"

|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| Вид услуг                                              | Единица    | Величина   |
|                                                        | измерения  | показателя |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| Холодная вода                                          |            |            |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| Тарифы на холодную воду (без НДС)                      |            |            |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| Граждане и жилищно-коммунальные предприятия - на       | руб./куб. м| 10,12      |
| объемы, отпускаемые населению на коммунальные          |            |            |
| нужды, не связанные с предпринимательской              |            |            |
| деятельностью                                          |            |            |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| Бюджетные учреждения, коммерческие организации и       | руб./куб. м| 14,95      |
| прочие потребители                                     |            |            |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| Водоотведение и очистка сточных вод                    |            |            |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| Тариф на водоотведение и очистку сточных вод (без      | руб./куб. м| 4,76       |
| НДС)                                                   |            |            |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
     
     Примечание. Установленные данным приложением  тарифы на 2010  год
соответствуют критериям доступности, определенным постановлением Главы
городского округа Самара от 09.04.2008 N 250 "Об утверждении  методики
определения критериев доступности  для потребителей услуг  организаций
коммунального комплекса".


     Заместитель Главы
     городского округа -
     руководитель Департамента
     экономического развития Администрации
     городского округа Самара                            Ю.А.Молчанова

Информация по документу
Читайте также