Расширенный поиск

Закон Самарской области от 13.07.2006 № 97-ГД

   в    редакции    Закона    Самарской     области
  от 13.06.2007 г. N 44-ГД)
     

     ————————————————————
     <*> (Сноска    утратила    силу   -   Закон   Самарской   области
от 28.12.2007 г. N 162-ГД)

                                                           Таблица N 3

                   Система мероприятий Подпрограммы
                   областной значимости на 2007 год

|———|——————————————————————————|————————|———————————————————————————|
| N | Наименования мероприятия | Общий  | Источники финансирования  |
|п/п|                          | объем  |—————|———————|—————|———————|
|   |                          | финан- |сред-| сред- |сред-|внебюд-|
|   |                          |сирова- |ства | ства  |ства |жетные |
|   |                          |  ния   |феде-|област-|мест-|источ- |
|   |                          |(ориен- |раль-| ного  |ных  | ники  |
|   |                          |тировоч-|ного |бюджета|бюд- |       |
|   |                          |  ная   |бюд- |       |жетов|       |
|   |                          | стои-  |жета |       |     |       |
|   |                          |мость), |     |       |     |       |
|   |                          |  млн.  |     |       |     |       |
|   |                          | рублей |     |       |     |       |
|———|——————————————————————————|————————|—————|———————|—————|———————|
| 1 |Некоммерческие мероприятия|        |     |       |     |       |
|   |——————————————————————————|————————|—————|———————|—————|———————|
|   |Мониторинг                |    4,4 |     |   4,4 |     |       |
|   |топливно-энергетической   |        |     |       |     |       |
|   |безопасности     Самарской|        |     |       |     |       |
|   |области                   |        |     |       |     |       |
|———|——————————————————————————|————————|—————|———————|—————|———————|
| 2 |Коммерческие мероприятия  |        |     |       |     |       |
|   |——————————————————————————|————————|—————|———————|—————|———————|
|   |Разработка       установки|   41,84|     |  13,58|     |  28,26|
|   |по  утилизации   попутного|        |     |       |     |       |
|   |нефтяного     газа      на|        |     |       |     |       |
|   |месторождениях   Самарской|        |     |       |     |       |
|   |области                   |        |     |       |     |       |
|———|——————————————————————————|————————|—————|———————|—————|———————|

                                                           Таблица N 4

               Укрупненный состав основных мероприятий
             Подпрограммы на 2007 год (в ценах 2006 года)

|———|——————————————————|———————|———————————————————————————————————|
| N |   Наименование   | Общий |   Источники финансирования        |
|п/п|   мероприятия    | объем |—————|———————|—————|———————|———————|
|   |                  |финан- |сред-| сред- |сред-|внебюд-| Коли- |
|   |                  |сирова-|ства | ства  |ства |жетные |чество |
|   |                  |  ния  |феде-|област-|мест-|источ- | меро- |
|   |                  |(ориен-|раль-| ного  | ных | ники  |приятий|
|   |                  | тиро- |ного |бюджета|бюд- |       |       |
|   |                  |вочная |бюд- |       |жетов|       |       |
|   |                  | стои- |жета |       |     |       |       |
|   |                  |мость),|     |       |     |       |       |
|   |                  | млн.  |     |       |     |       |       |
|   |                  |рублей |     |       |     |       |       |
|———|——————————————————|———————|—————|———————|—————|———————|———————|
| 1 |Перевод   объектов|  15,56|     |   9,26|  2,9|    3,4|     19|
|   |с жидких и твердых|       |     |       |     |       |       |
|   |видов  топлива  на|       |     |       |     |       |       |
|   |газовое отопление |       |     |       |     |       |       |
|———|——————————————————|———————|—————|———————|—————|———————|———————|
| 2 |Проектирование,   |  34,06|     |  19,98|10,75|   3,33|     49|
|   |строительство    и|       |     |       |     |       |       |
|   |реконструкция     |       |     |       |     |       |       |
|   |газопроводов      |       |     |       |     |       |       |
|———|——————————————————|———————|—————|———————|—————|———————|———————|
| 3 |Перевод           |  46,83|  0,3|  17,97|     |  28,26|     32|
|   |на      автономное|       |     |       | 0,3 |       |       |
|   |теплоснабжение,   |       |     |       |     |       |       |
|   |реконструкция,    |       |     |       |     |       |       |
|   |демонтаж         и|       |     |       |     |       |       |
|   |строительство     |       |     |       |     |       |       |
|   |котельных         |       |     |       |     |       |       |
|———|——————————————————|———————|—————|———————|—————|———————|———————|
| 4 |Установка        и|  37,28|     |  37,28|     |       |     55|
|   |топливообеспечение|       |     |       |     |       |       |
|   |аварийных         |       |     |       |     |       |       |
|   |(резервных)       |       |     |       |     |       |       |
|   |источников        |       |     |       |     |       |       |
|   |электропитания    |       |     |       |     |       |       |
|   |(В редакции Закона|       |     |       |     |       |       |
|   |Самарской области |       |     |       |     |       |       |
|   |от 13.06.2007 г. N 44-ГД) |     |       |     |       |       |
|———|——————————————————|———————|—————|———————|—————|———————|———————|
|   |Итого             | 133,73|  0,3|  84,49|13,94|  35,0 |    155|
|———|——————————————————|———————|—————|———————|—————|———————|———————|

     Ориентировочные объемы финансирования программных мероприятий  за
счет средств областного бюджета в ценах 2006 года: в 2006 году - 0;  в
2007 году - 84,49  млн. рублей; в 2008 году  - 94,2303 млн. рублей;  в
2009 году - 27,13 млн. рублей; в 2010 году - 20,66 млн. рублей.     (В
редакции Закона Самарской области от 09.08.2007 г. N 75-ГД)
     Ориентировочные объемы   финансирования   мероприятий   из   иных
источников   финансирования   (в   ценах   2006   года,  млн.  рублей)
представлены в табл. N 5.

                                                         Таблица N 4.1

                  Объемы финансирования Подпрограммы
        на 2006 - 2010 годы за счет средств областного бюджета

|——————————————|—————————————————————|
| Сроки        | Средства            |
| реализации   | областного бюджета, |
| Подпрограммы | тыс. рублей         |
|——————————————|—————————————————————|
| 2007 г.      | 84490               |
|——————————————|—————————————————————|
| 2008 г.      | 94230,3             |
|——————————————|—————————————————————|
| 2009 г.      | 83273               |
|——————————————|—————————————————————|
| 2010 г.      | 20660               |
|——————————————|—————————————————————|
| Итого        | 282653,3            |
|——————————————|—————————————————————|
     (Таблица  N  4.1   дополнена    -    Закон   Самарской    области
от 10.07.2008 г. N 78-ГД)
                                                           Таблица N 5

|————————————|———————————————|————————|————————————|
|   Сроки    |   Средства,   |Средства|Внебюджетные|
| реализации |предусмотренные| местных|  средства  |
|Подпрограммы| федеральными  |бюджетов|            |
|            |   целевыми    |        |            |
|            |  программами  |        |            |
|————————————|———————————————|————————|————————————|
|2006 год    |               |        |            |
|————————————|———————————————|————————|————————————|
|2007 год    |            0,3|   13,94|        35,0|
|————————————|———————————————|————————|————————————|
|2008 год    |          19,87|   84,03|        87,5|
|————————————|———————————————|————————|————————————|
|2009 год    |          23,07|   91,23|       93,23|
|————————————|———————————————|————————|————————————|
|2010 год    |          27,27|   99,75|       99,88|
|————————————|———————————————|————————|————————————|
|Итого       |          70,51|288,95  |      315,61|
|————————————|———————————————|————————|————————————|

     Предположительная структура      финансирования       мероприятий
Подпрограммы  в  2007 году за счет средств областного бюджета (в ценах
2006 года) приведена в табл. N 6.

                                                           Таблица N 6

|——————————————|——————————————|
|     Виды     |Финансирование|
| мероприятий  |из областного |
|              |   бюджета,   |
|              | млн. рублей  |
|——————————————|——————————————|
|Коммерческие  |         13,58|
|мероприятия   |              |
|——————————————|——————————————|
|Некоммерческие|         70,91|
|мероприятия   |              |
|——————————————|——————————————|
|Итого         |         84,49|
|——————————————|——————————————|

     Ориентировочная структура финансирования мероприятий Подпрограммы
в 2007 году из иных источников финансирования (в ценах 2006 года, млн.
рублей) представлена в табл. N 7.

                                                           Таблица N 7

|——————————————|———————————————|————————|————————————|
|     Виды     |   Средства,   |Средства|Внебюджетные|
| мероприятий  |предусмотренные|местных |  средства  |
|              | федеральными  |бюджетов|            |
|              |   целевыми    |        |            |
|              |  программами  |        |            |
|——————————————|———————————————|————————|————————————|
|Коммерческие  |               |        |       28,26|
|мероприятия   |               |        |            |
|——————————————|———————————————|————————|————————————|
|Некоммерческие|            0,3|   13,94|        6,74|
|мероприятия   |               |        |            |
|——————————————|———————————————|————————|————————————|
|Итого         |            0,3|   13,94|       35,0 |
|——————————————|———————————————|————————|————————————|

     В 2007 году ориентировочные объемы финансирования Подпрограммы (в
ценах 2006 года) за счет средств  областного  бюджета  составят  84,49
млн.  рублей,  из  них  бюджетный  инвестиционный  кредит - 13,58 млн.
рублей;  бюджетное финансирование на безвозвратной основе - 70,91 млн.
рублей.

      Объем финансирования и перечень мероприятий Подпрограммы,
     финансируемых за счет средств областного бюджета в 2008 году

     В  2008  году  в  рамках  реализации  мероприятий Подпрограммы на
финансирование  мероприятий  предусмотрены  средства в размере 94,2303
млн. рублей.
     В таблице  N  8   приведен  перечень  мероприятий   Подпрограммы,
финансируемых за счет средств областного бюджета в 2008 году.

                                                           Таблица N 8

                  Перечень мероприятий Подпрограммы,
     финансируемых за счет средств областного бюджета в 2008 году

|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  N | Наименование мероприятия                    | Объем            |
| п/п|                                             | финансирования,  |
|    |                                             | тыс. рублей      |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Городской округ Самара                      |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 1  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 31379,6          |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в государственном учреждении                |                  |
|    | здравоохранения Самарской области (далее    |                  |
|    | - ГУЗ СО) "Самарская областная              |                  |
|    | клиническая больница им. М.И. Калинина"     |                  |
|    | (ул. Ташкентская, д. 159)                   |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 2  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 4521,4           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в ГУЗ СО "Самарская психиатрическая         |                  |
|    | больница" (ул. Нагорная, д. 78)             |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 3  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 11506,1          |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в ГУЗ СО "Самарский областной               |                  |
|    | клинический госпиталь для ветеранов         |                  |
|    | войн" (ул. XXII Партсъезда, д. 43)          |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 4  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 1104             |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в ГУЗ СО "Самарский областной центр         |                  |
|    | по профилактике и борьбе со СПИДом и        |                  |
|    | инфекционными заболеваниями" (ул. Льва      |                  |
|    | Толстого, д. 142)                           |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 5  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 1403,8           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в государственном учреждении начального     |                  |
|    | профессионального образования               |                  |
|    | "Профессиональное училище N 11"             |                  |
|    | (ул. Гагарина, д. 36)                       |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 6  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 2133,4           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в государственном образовательном           |                  |
|    | учреждении для детей-сирот и детей,         |                  |
|    | оставшихся без попечения родителей, -       |                  |
|    | детском доме N 1 г. Самары (Московское      |                  |
|    | шоссе, 18 км, д. 8а)                        |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 7  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 2041,7           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в государственном образовательном           |                  |
|    | учреждении для детей-сирот и детей,         |                  |
|    | оставшихся без попечения родителей, -       |                  |
|    | специальном (коррекционном) детском доме    |                  |
|    | для детей-сирот и детей, оставшихся без     |                  |
|    | попечения родителей, с отклонениями         |                  |
|    | в развитии дошкольного и школьного          |                  |
|    | возраста г.о. Самара (ул. Мориса Тореза,    |                  |
|    | д. 8)                                       |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 8  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 655,5            |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в государственном учреждении среднего       |                  |
|    | профессионального образования "Самарский    |                  |
|    | техникум сервиса производственного          |                  |
|    | оборудования" (ул. Советской Армии,         |                  |
|    | д. 212)                                     |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Городской округ Тольятти                    |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 1  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 2313,2           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в ГУЗ СО "Тольяттинский наркологический     |                  |
|    | диспансер" (ул. Победы, д. 28)              |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 2  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 2772,4           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в ГУЗ СО "Тольяттинский                     |                  |
|    | противотуберкулезный диспансер"             |                  |
|    | (ул. Телеграфная, д. 34)                    |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 3  | Установка и топливообеспечение резервных    | 1418,8           |
|    | источников электропитания                   |                  |
|    | в государственном образовательном           |                  |
|    | учреждении для детей-сирот и детей,         |                  |
|    | оставшихся без попечения родителей, -       |                  |
|    | специальном (коррекционном) детском доме    |                  |
|    | для детей-сирот и детей, оставшихся без     |                  |
|    | попечения родителей, с отклонениями         |                  |
|    | в развитии V и VII видов N 6 "Ласточка"     |                  |
|    | г. Тольятти (ул. 50 лет Октября, д. 14)     |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 4  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 1362             |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в государственном образовательном           |                  |
|    | учреждении для детей-сирот и детей,         |                  |
|    | оставшихся без попечения родителей, -       |                  |
|    | детском доме "Милосердие" г. Тольятти       |                  |
|    | (ул. Октябрьская, д. 32)                    |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Городской округ Сызрань                     |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 1  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 1489,3           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в ГУЗ СО "Сызранский наркологический        |                  |
|    | диспансер" (ул. Карла Маркса, д. 106)       |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 2  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 99,9             |
|    | (резервных) источников электропитания в     |                  |
|    | ГУЗ СО "Сызранский психоневрологический     |                  |
|    | диспансер" (ул. Урицкого, д. 43)            |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 3  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 1828,8           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в государственном образовательном           |                  |
|    | учреждении для детей-сирот и детей,         |                  |
|    | оставшихся без попечения родителей, -       |                  |
|    | специальном (коррекционном) детском доме    |                  |
|    | для детей-сирот и детей, оставшихся без     |                  |
|    | попечения родителей, с отклонениями         |                  |
|    | в развитии (ул. Декабристов, д. 34)         |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Городской округ Новокуйбышевск              |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 1  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 3113,9           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в ГУЗ СО "Новокуйбышевский                  |                  |
|    | противотуберкулезный диспансер"             |                  |
|    | (ул. Клары Цеткин, д. 26)                   |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 2  | Установка и топливообеспечение аварийных    | 2426,3           |
|    | (резервных) источников электропитания в     |                  |
|    | ГУЗ СО "Новокуйбышевский наркологический    |                  |
|    | диспансер" (ул. Клары Цеткин, д. 24)        |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Городской округ Чапаевск                    |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Установка и топливообеспечение аварийных    | 2426,3           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в ГУЗ СО "Чапаевский городской              |                  |
|    | психоневрологический диспансер" (ул.        |                  |
|    | Медицинская, д. 3)                          |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Городской округ Отрадный                    |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Установка и топливообеспечение аварийных    | 3142,9           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в ГУЗ СО "Отрадненский городской            |                  |
|    | противотуберкулезный диспансер"             |                  |
|    | (ул. Советская, д. 8)                       |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Красноярский район                          |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Установка и топливообеспечение аварийных    | 2606,8           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в государственном специальном               |                  |
|    | образовательном учреждении для              |                  |
|    | обучающихся воспитанников с отклонениями    |                  |
|    | в развитии "Старобуянская школа-интернат    |                  |
|    | VIII вида" (с. Старый Буян)                 |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Городской округ Жигулевск                   |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Установка и топливообеспечение аварийных    | 1679,8           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в государственном специальном               |                  |
|    | (коррекционном) образовательном             |                  |
|    | учреждении для обучающихся воспитанников    |                  |
|    | с отклонениями в развитии -                 |                  |
|    | школе-интернате VII - VIII вида             |                  |
|    | (ул. Свободы, д. 9)                         |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Кинельский район                            |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Установка и топливообеспечение аварийных    | 2041,7           |
|    | (резервных) источников электропитания       |                  |
|    | в государственном образовательном           |                  |
|    | учреждении для детей-сирот и детей,         |                  |
|    | оставшихся без попечения родителей, -       |                  |
|    | детском доме N 9 (с. Богдановка, ул.        |                  |
|    | Конычева д. 23)                             |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Безенчукский район                          |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Проектирование и строительство              | 10762,7          |
|    | газопровода высокого давления от с.         |                  |
|    | Екатериновка до с. Владимировка для         |                  |
|    | газификации государственного учреждения     |                  |
|    | Самарской области "Владимировский           |                  |
|    | пансионат для инвалидов (дом-интернат       |                  |
|    | для психически больных)"                    |                  |
|    | (с. Владимировка, ул. Кооперативная,        |                  |
|    | д. 113)                                     |                  |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Итого                                       | 94230,3          |
|————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————|
     (Таблица    N    8    в   редакции   Закона   Самарской   области
от 10.07.2008 г. N 78-ГД)
     (Подраздел     дополнен     -     Закон     Самарской     области
от 09.08.2007 г. N 75-ГД)
      
      Объем финансирования и перечень мероприятий Подпрограммы,
     финансируемых за счет средств областного бюджета в 2009 году
         
     В  2009  году  в  рамках  реализации  мероприятий Подпрограммы на
финансирование мероприятий предусмотрены средства в размере 83273 тыс.
рублей.
     В таблице  N  9   приведен  перечень  мероприятий   Подпрограммы,
финансируемых за счет средств областного бюджета в 2009 году.

                                                       Таблица N 9

                  Перечень мероприятий Подпрограммы,
     финансируемых за счет средств областного бюджета в 2009 году

|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  N | Наименование мероприятия                       | Объем            |
| п/п|                                                | финансирования,  |
|    |                                                | тыс. рублей      |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Городской округ Самара                         |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 1  | Установка и топливообеспечение аварийных       | 7773,7           |
|    | (резервных) источников электропитания          |                  |
|    | в государственном учреждении                   |                  |
|    | здравоохранения Самарской области (далее -     |                  |
|    | ГУЗ СО) "Самарская клиническая                 |                  |
|    | офтальмологическая больница им. Т.И.           |                  |
|    | Ерошевского" (ул. Ново-Садовая, д. 158)        |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 2  | Установка и топливообеспечение аварийных       | 2065,1           |
|    | (резервных) источников электропитания в ГУЗ    |                  |
|    | СО "Самарский областной                        |                  |
|    | кожно-венерологический диспансер"              |                  |
|    | (ул. Венцека, д. 35)                           |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 3  | Установка и топливообеспечение аварийных       | 7542             |
|    | (резервных) источников электропитания в ГУЗ    |                  |
|    | СО "Самарский областной наркологический        |                  |
|    | диспансер" (ул. Южное шоссе, д. 18)            |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 4  | Установка и топливообеспечение аварийных       | 3421,4           |
|    | (резервных) источников электропитания в ГУЗ    |                  |
|    | СО "Самарское областное бюро                   |                  |
|    | судебно-медицинской экспертизы"                |                  |
|    | (ул. Тухачевского, д. 51)                      |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 5  | Установка и топливообеспечение аварийных       | 742              |
|    | (резервных) источников электропитания в ГУЗ    |                  |
|    | СО "Самарский областной медицинский центр      |                  |
|    | медицинских резервов "Резерв"                  |                  |
|    | (ул. Самарская, д. 63)                         |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 6  | Установка и топливообеспечение аварийных       | 1286             |
|    | (резервных) источников электропитания в ГУЗ    |                  |
|    | СО "Самарская областная клиническая            |                  |
|    | стоматологическая поликлиника"                 |                  |
|    | (ул. Клиническая, д. 39)                       |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 7  | Установка и топливообеспечение аварийных       | 282,2            |
|    | (резервных) источников электропитания в ГУЗ    |                  |
|    | СО "Самарский областной центр медицины         |                  |
|    | катастроф" (ул. Полевая, д. 80)                |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 8  | Установка и топливообеспечение аварийных       | 12754,1          |
|    | (резервных) источников электропитания в ГУЗ    |                  |
|    | СО "Самарская областная станция переливания    |                  |
|    | крови" (ул. Ново-Садовая, д. 156)              |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 9  | Установка и топливообеспечение аварийных       | 5123,1           |
|    | (резервных) источников электропитания в ГУЗ    |                  |
|    | СО "Самарская областная туберкулезная          |                  |
|    | больница" (ул. Архитектурная, д. 184)          |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 10 | Проектирование, установка и                    | 11066,4          |
|    | топливообеспечение аварийных (резервных)       |                  |
|    | источников электропитания в ГУЗ СО             |                  |
|    | "Самарская психиатрическая больница".          |                  |
|    | Аварийный источник N 2 (ул. Нагорная,          |                  |
|    | д. 66)                                         |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 11 | Проектирование, установка и                    | 4297,8           |
|    | топливообеспечение аварийных (резервных)       |                  |
|    | источников электропитания в Самарском          |                  |
|    | областном детском санатории "Юность",          |                  |
|    | 3-е отделение (пос. Южный, д. 30)              |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 12 | Проектирование, установка и                    | 1357,2           |
|    | топливообеспечение аварийных (резервных)       |                  |
|    | источников электропитания в государственном    |                  |
|    | учреждении Самарской области (далее - ГУ       |                  |
|    | СО) "Самарский пансионат для ветеранов         |                  |
|    | труда и инвалидов" (8 просека)                 |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 13 | Проектирование, установка и                    | 972,7            |
|    | топливообеспечение аварийных (резервных)       |                  |
|    | источников электропитания в ГУ СО              |                  |
|    | "Самарский пансионат N 2 для                   |                  |
|    | детей-инвалидов (детский дом-интернат для      |                  |
|    | умственно отсталых детей)" (ул. Нагорная,      |                  |
|    | д. 15)                                         |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| 14 | Установка и топливообеспечение аварийных       | 743              |
|    | (резервных) источников электропитания          |                  |
|    | в государственном образовательном              |                  |
|    | учреждении среднего профессионального          |                  |
|    | образования "Самарский техникум                |                  |
|    | авиационного и промышленного оборудования"     |                  |
|    | (общежитие) (Старый переулок, д. 6)            |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Городской округ Отрадный                       |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Установка и топливообеспечение аварийных       | 2948,5           |
|    | (резервных) источников электропитания в        |                  |
|    | государственном образовательном учреждении     |                  |
|    | для детей-сирот и детей, оставшихся без        |                  |
|    | попечения родителей, - детском доме-школе      |                  |
|    | (ул. Жигулевская, д. 2а)                       |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Муниципальный район Камышлинский               |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Установка и топливообеспечение аварийных       | 2939,4           |
|    | (резервных) источников электропитания в ГОУ    |                  |
|    | для детей-сирот и детей, оставшихся без        |                  |
|    | попечения родителей, - специальной             |                  |
|    | (коррекционной) школе-интернате для            |                  |
|    | детей-сирот и детей, оставшихся без            |                  |
|    | попечения родителей, с отклонениями            |                  |
|    | в развитии с. Камышла (с. Камышла,             |                  |
|    | ул. Победы, д. 131)                            |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Муниципальный район Похвистневский             |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Установка и топливообеспечение аварийных       | 2649,3           |
|    | (резервных) источников электропитания          |                  |
|    | в государственном специальном                  |                  |
|    | (коррекционном) образовательном учреждении     |                  |
|    | для обучающихся воспитанников                  |                  |
|    | с отклонениями в развитии - школе-интернате    |                  |
|    | VIII вида (с. Малый Толкай)                    |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Муниципальный район Приволжский                |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Установка и топливообеспечение аварийных       | 2309,1           |
|    | (резервных) источников электропитания в        |                  |
|    | государственном специальном образовательном    |                  |
|    | учреждении для обучающихся воспитанников       |                  |
|    | с отклонениями в развитии "Обшаровская         |                  |
|    | школа-интернат VIII вида" (с. Обшаровка)       |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Муниципальный район Безенчукский               |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Строительство газопровода высокого давления    | 13000            |
|    | от с. Екатериновка до с. Владимировка для      |                  |
|    | газификации государственного учреждения        |                  |
|    | Самарской области "Владимировский пансионат    |                  |
|    | для инвалидов (дом-интернат для психически     |                  |
|    | больных)" (с. Владимировка,                    |                  |
|    | ул. Кооперативная, д. 113)                     |                  |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    | Итого                                          | 83273            |
|————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
      (Подраздел     дополнен     -     Закон     Самарской    области
от 10.07.2008 г. N 78-ГД)

           5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

     Результативность выполнения  мероприятий в сфере топливоснабжения
     характеризуется следующими показателями:
     степень обеспеченности   городов,   иных   населенных  пунктов  и
хозяйствующих субъектов топливными ресурсами;
     уровень обеспеченности    энергоисточников    Самарской   области
резервными топливными хозяйствами;
     согласованность развития    системы    обеспечения   потребителей
топливно-энергетических ресурсов с  потребностями  производственной  и
социальной сфер экономики области;
     степень вовлечения   и   эффективность   использования    местных
топливных  ресурсов  в  топливный  баланс населенных пунктов Самарской
области;
     переработка и   использование   попутного  и  природного  газа  в
качестве топлива для  автотранспорта,  мини-ТЭЦ,  в  котельных  и  для
бытовых нужд в близлежащих районах области;
     уровень топливно-энергетической безопасности Самарской области.
     Выполнение мероприятий   по   газоснабжению  населения,  объектов
соцкультбыта,  производственных  помещений,  переводу   котельных   на
газовое   топливо   повышает   качество  жизни  населения,  надежность
теплоснабжения и улучшает условия  труда  работников  и  экологическое
состояние территории.
     Использование местных  топливных  ресурсов,  попутного  нефтяного
газа  приводит  к увеличению энергобезопасности и повышению надежности
энергоснабжения населения и промышленных объектов,  увеличению рабочих
мест  на  3  -  15%,  снижению  тарифов на потребляемые энергоресурсы,
снижению дотационной нагрузки на местные бюджеты на 2 - 20%, повышению
инвестиционной привлекательности территории.
     Разработка термоакустических установок  по  утилизации  попутного
нефтяного газа, продажа сжиженного газа как на территории области, так
и  за  ее  пределами  приведет  к  росту  экономической  эффективности
промышленного   и  сельскохозяйственного  производства  на  территории
области и рентабельности энергопроизводств на 5 - 20% от существующего
уровня.



                                                   Приложение N 5
                                                к областной целевой
                                              энергетической программе
                                                  на 2006-2010 годы



                             ПОДПРОГРАММА
                      "РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
               В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
                        (далее - Подпрограмма)

     Мероприятия и  ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие малой
энергетики в Самарской области на  2006  -  2015  годы"  соответствуют
программным   мероприятиям  программы  "Развитие  малой  энергетики  в
Самарской области на 2006 - 2015  годы",  принятой  Законом  Самарской
области  "Об  утверждении  областной  целевой программы развития малой
энергетики в Самарской области на 2006 - 2015 годы"  от  27.12.2005  N
233-ГД.



                                                   Приложение N 6
                                                к областной целевой
                                              энергетической программе
                                                  на 2006-2010 годы



                               МЕТОДИКА
         МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
        МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
                         НА 2006 - 2010 ГОДЫ

                               Введение

     Методика многокритериальной   оценки   комплексной  эффективности
мероприятий областной целевой энергетической программы на 2006 -  2010
годы  (далее  -  Программа) предназначена для ранжировки и определения
порядка отбора мероприятий Программы  (далее  -  проектов)  на  основе
разработанной системы показателей результативности.
     Комплексная оценка    эффективности    проектов    осуществляется
научно-техническим советом при головном исполнителе Программы (далее -
НТС).
     Комплексная эффективность   проектов   характеризуется   системой
показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно
к   интересам   его   участников,   основными   из  которых  являются:
государство,  органы   государственной   власти   Самарской   области,
хозяйствующие субъекты.  В соответствии с Методическими рекомендациями
по  оценке  эффективности   инвестиционных   проектов,   утвержденными
Минэкономики  России,  Минфином России и Госстроем России 21 июня 1999
года,  при  оценивании  эффективности  реализации  проектов   возможно
использовать   следующие   основные  интегральные  группы  показателей
комплексной эффективности:
     показатели социальной  эффективности  (общественной  значимости и
полезности), отражающие социально-экономические последствия реализации
проекта для населения региона;
     показатели бюджетной    эффективности,     отражающие     влияние
результатов  осуществляемого  проекта  на  доходы  и  расходы бюджетов
различного уровня;
     показатели экономической        эффективности,       определяющие
результативность экономической деятельности как отношение  полученного
экономического эффекта (результата) к затратам, обусловившим получение
этого эффекта;
     показатели технологической       эффективности,      определяющие
качественные характеристики применяемых технологий;
     показатели организационной       эффективности,      определяющие
предпосылки успешной реализации проекта.
     При оценке  проектов  выделяются  абсолютные  показатели эффекта,
рассчитываемые  как  превышение  результатов  реализации  проекта  над
затратами,  и  относительные показатели эффективности,  рассчитываемые
исходя из полученного эффекта на единицу затраченных ресурсов.

          1. Основные принципы оценки эффективности проекта

     В основу оценки эффективности проекта положены следующие основные
принципы:
     моделирование денежных  потоков,  включающих  все   связанные   с
осуществлением  проекта  денежные  поступления  и расходы за расчетный
период;
     способы экспертной оценки;
     принцип положительности и максимума эффекта.
     При сравнении   альтернативных   проектов   предпочтение   должно
отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта.

             2. Общая схема оценки эффективности проекта

     Первым этапом проведения оценки  эффективности  проекта  является
процедура  экспертного оценивания общественной значимости и полезности
проекта до его включения в Программу.
     При неудовлетворительной  общественной  значимости  и  полезности
проект не рекомендуется к реализации.  Если же общественная значимость
и    общественная   полезность   проекта   оказываются   достаточными,
оценивается   его   бюджетная,   экономическая,   технологическая    и
организационная эффективность.
     При недостаточной   бюджетной   и   экономической   эффективности
общественно  значимого  и  общественно полезного проекта рекомендуется
рассмотреть  возможность  применения  различных  форм  его  поддержки,
которые  позволили бы повысить бюджетную и экономическую эффективность
проекта до приемлемого уровня.

                  3. Оценка социальной эффективности
            (общественной значимости и полезности) проекта

     Социальная эффективность  (общественная  значимость и полезность)
проекта - социально-экономические последствия реализации  проекта  для
общества в целом и населения Самарской области в частности.
     Оценка общественной значимости проекта осуществляется  экспертным
путем,  при  этом  определяется степень влияния последствий реализации
проекта на экономическую, социальную и экологическую ситуацию.
     Проведение комплексного  анализа социальной эффективности проекта
предполагает проведение оценки по четырем группам базовых индикаторов:
структура    занятости,    качество   жизни,   расходы   населения   и
социально-экономическое  положение  района   (территории)   реализации
проекта.
     Общественная полезность  проекта  оценивается  в   количественных
показателях, определяющих конечные показатели эффективности.
     В первой  группе  базовых   показателей   (структура   занятости)
конечными  локальными показателями эффективности являются:  количество
вновь создаваемых рабочих мест,  суммарные отчисления во  внебюджетные
фонды  и  сокращение  бюджетных  расходов  в результате создания новых
рабочих мест.
     Качество жизни  населения оценивается по направлениям:  повышение
уровня и улучшение социальных  условий  жизни,  улучшение  жилищных  и
социально-бытовых   условий,   изменение  (улучшение)  условий  труда,
повышение   качества   обеспечения   бесперебойного   энергоснабжения,
расширение   численности  населения,  имеющего  доступ  к  услугам  по
энергообеспечению, изменение экологического состояния территории.
     Важной составляющей оценки социальной эффективности является учет
структуры  расходов  населения.  Этот  показатель  определяется  через
изменение    стоимости    предоставляемых   услуг   по   использованию
энергетических    ресурсов.    Количественным    показателем    данной
составляющей социальной эффективности является степень влияния проекта
на процессы тарифообразования.
     Последней составляющей  процедуры оценки социальной эффективности
проекта   является   учет   инвестиционного   климата   муниципального
образования  (района),  в  рамках  которого  предполагается реализация
проекта.  Предполагается разделение муниципальных образований  на  три
группы в зависимости от их социально-экономического статуса:
     район-донор, имеющий     высокий      уровень      инвестиционной
привлекательности;
     район, имеющий поддержку в рамках  федеральной  или  региональной
программы;
     район с низким уровнем инвестиционной привлекательности.
     Комплексная оценка  социальных  результатов проекта предполагает,
что проект соответствует  социальным  нормам,  стандартам  и  условиям
соблюдения прав человека.
     Структура показателей  социальной  эффективности  проекта  и   их
целевые значения представлены в табл. N 1.

                                                           Таблица N 1

|————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|
| Группы базовых |           Показатели            |   Целевое   |
|  показателей   |социальной эффективности проекта |  значение   |
|                |                                 | показателя  |
|————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|
|Структура       |1. Количество  вновь  создаваемых|Максимизация |
|занятости       |рабочих мест                     |абсолютных   |
|                |—————————————————————————————————|значений     |
|                |2. Суммарные   начисления      на|             |
|                |заработную   плату    в    рамках|             |
|                |реализации проекта (отчисления во|             |
|                |внебюджетные фонды)              |             |
|                |—————————————————————————————————|             |
|                |3. Сокращение бюджетных  расходов|             |
|                |в  результате  трудоустройства  в|             |
|                |рамках  реализации  проекта  лиц,|             |
|                |зарегистрированных на бирже труда|             |
|                |(количество   созданных   рабочих|             |
|                |мест x мин.  ставка  з/пл.  x  12|             |
|                |мес.)                            |             |
|————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|
|Качество        |1. Повышение уровня  и  улучшение|Максимизация |
|жизни           |социальных     условий      жизни|значений     |
|                |населения                        |             |
|                |—————————————————————————————————|             |
|                |2.  Улучшение     жилищных      и|             |
|                |культурно-бытовых         условий|             |
|                |работников                       |             |
|                |—————————————————————————————————|             |
|                |3.  Изменение    условий    труда|             |
|                |работников                       |             |
|                |—————————————————————————————————|             |
|                |4. Изменение надежности снабжения|             |
|                |населения области  или  отдельных|             |
|                |населенных  пунктов  топливом   и|             |
|                |энергией                         |             |
|                |—————————————————————————————————|             |
|                |5. Изменение       экологического|             |
|                |состояния территории             |             |
|————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|
|Структура       |Влияние   проекта   на   процессы|Определение  |
|расходов        |тарифообразования                |степени      |
|населения       |                                 |влияния      |
|————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|
|Позиционирование|Характеристика    инвестиционного|Констатация  |
|района          |климата            муниципального|существующего|
|реализации      |образования  (района)  реализации|факта        |
|проекта         |проекта:                         |             |
|                |район-донор,   имеющий    высокий|             |
|                |уровень            инвестиционной|             |
|                |привлекательности;               |             |
|                |район,     развитие      которого|             |
|                |поддерживается  федеральной   или|             |
|                |региональной программой;         |             |
|                |район-реципиент,    не    имеющий|             |
|                |развитой           инвестиционной|             |
|                |инфраструктуры с  низким  уровнем|             |
|                |инвестиционной привлекательности |             |
|————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|

              4. Оценка бюджетной эффективности проекта

     Бюджетная эффективность   проекта   -   оценка   степени  влияния
результатов осуществляемого проекта на доходы и расходы бюджетов  всех
уровней.  В  качестве  основного  показателя  бюджетной  эффективности
принимается бюджетный эффект за определенный период  времени,  который
выражается  в  увеличении бюджетных доходов и (или) снижении бюджетных
расходов в результате реализации проекта.
     Показатели бюджетной  эффективности  рассчитываются  на основании
определения потока бюджетных средств.
     К притокам   (поступлениям)   средств   для   расчета   бюджетной
эффективности относятся:
     притоки от  налогов,  акцизов,  пошлин,  сборов  и  отчислений  в
государственные   внебюджетные   фонды,   установленные    действующим
законодательством;
     доходы от лицензирования,  конкурсов на разведку, строительство и
эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом;
     платежи в погашение кредитов, выданных из областного бюджета;
     платежи в   погашение   налоговых   кредитов  или  инвестиционных
налоговых кредитов;
     дивиденды по акциям и другим ценным бумагам, выпущенным в связи с
реализацией проекта.
     К оттокам бюджетных средств относятся:
     предоставление бюджетных  ресурсов  на  условиях  закрепления   в
государственной    собственности    акций    акционерного    общества,
создаваемого для осуществления проекта;
     предоставление бюджетных ресурсов в виде бюджетного кредита;
     предоставление бюджетных   средств   на   безвозмездной    основе
(субсидирование);
     бюджетные дотации,  связанные с проведением определенной  ценовой
политики    и    обеспечением   соблюдения   определенных   социальных
приоритетов.
     Приведенный список   притоков  и  оттоков  бюджетных  средств  не
является исчерпывающим и может пополняться в зависимости от конкретных
условий.
     К основным показателям бюджетной  эффективности  относятся:  доля
бюджетного  финансирования  в  общем объеме инвестиций,  срок возврата
бюджетных  средств,  снижение   бюджетной   нагрузки   по   содержанию
действующего   оборудования   и   субсидированию   населения,   чистый
дисконтированный доход бюджета, который определяется как разница между
притоками  и  оттоками  бюджетных средств с учетом дисконтирования,  и
индекс    доходности    инвестиций    бюджета    (отношение    чистого
дисконтированного дохода бюджета к величине инвестиций за счет средств
соответствующего бюджета).
     В основу  выбора  справедливой  ставки  дисконтирования  положено
существующее значение учетной  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации,  при  этом  если расчет показателей бюджетной эффективности
осуществляется   в   постоянных   ценах,   то   при   выборе    ставки
дисконтирования  требуется  учитывать  инфляционную составляющую.  При
использовании переменных цен  в  основу  определения  ставки  дисконта
полагается актуальная ставка рефинансирования.
     При определении бюджетной эффективности  следует  учитывать,  что
доходность ряда проектов может быть ниже среднеотраслевых показателей,
что само по себе не является основанием для признания данных  проектов
неудовлетворительными.
     Основные показатели бюджетной эффективности проекта и их  целевые
значения представлены в табл. N 2.

                                                           Таблица N 2

|———|—————————————————————————————————|————————————————————————|
| N |           Показатели            |    Целевое значение    |
|п/п| бюджетной эффективности проекта |       показателя       |
|———|—————————————————————————————————|————————————————————————|
| 1 |Доля  бюджетного   финансирования|Определяется масштабами |
|   |(по     уровням:     федеральный,|проекта                 |
|   |областной, местный)              |                        |
|———|—————————————————————————————————|————————————————————————|
| 2 |Срок возврата бюджетных средств  |Определяется масштабами |
|   |                                 |проекта                 |
|———|—————————————————————————————————|————————————————————————|
| 3 |Снижение  бюджетной  нагрузки  по|Максимизация            |
|   |содержанию           действующего|                        |
|   |оборудования   и   субсидированию|                        |
|   |населения                        |                        |
|———|—————————————————————————————————|————————————————————————|
| 4 |Чистый   дисконтированный   доход|Положительный           |
|   |бюджета                          |                        |
|———|—————————————————————————————————|————————————————————————|
| 5 |Индекс доходности бюджетных      |Больше 1                |
|   |инвестиций                       |                        |
|———|—————————————————————————————————|————————————————————————|

     5. Оценка экономической (коммерческой) эффективности проекта

     Экономическая (коммерческая)     эффективность     проекта      -
результативность  экономической деятельности,  определяемая отношением
полученного   экономического   эффекта   (результата)   к    затратам,
обусловившим получение этого эффекта.
     Основу оценки экономической (коммерческой) эффективности  проекта
составляют способы предварительного определения наилучшего варианта по
базовым финансово-экономическим показателям:
     суммарным затратам   на   реализацию  проекта  -  отток  денежных
средств;
     суммарным результатам  от  реализации  проекта  - приток денежных
средств;
     интегральному экономическому  эффекту  от  реализации  проекта  -
чистая текущая стоимость (Net Present Value - NPV);
     индексу доходности (Profitability Index - PI);
     внутренней норме доходности (Internal Rate of Return - IRR);
     сроку окупаемости проекта (Pay-Back Period - PBP);
     рентабельности проекта (Simple Rate of Return - SRR).
     Для оценки  интегрального  экономического эффекта (чистой текущей
стоимости)   от    реализации    проекта    рассчитывается    разность
дисконтированных  за  расчетный  период  времени  оценок результатов -
притока денежных средств (П) и затрат - оттока денежных средств (О).

    Интегральный  экономический  эффект  (Э   ) определяется  как
                                           инт
сумма   текущих  эффектов  за  весь  расчетный  период  с  учетом
дисконтирования или как превышение интегрального притока денежных
средств (П) над  интегральными  затратами  -  оттоком    денежных
средств (О), т.е.

                   T              1
    Э    = NPV =  SUM (П  - О )--------,
     инт         t = 0  t    t        t
                               (1 + Е)

    где П  - приток денежных средств в момент времени t;
         t
    О  - отток денежных средств в тот же момент времени;
     t

     Т - горизонт расчета (общее число временных периодов).
     Максимум чистой текущей стоимости выступает как один из важнейших
критериев   при  обосновании  проекта.  Он  обеспечивает  максимизацию
доходов собственников капитала в долгосрочном плане (за  экономический
срок жизни инвестиций).
     Индекс доходности   (ИД)   определяется   как   отношение   суммы
приведенных  эффектов (NPV) к сумме дисконтированных капиталовложений,
т.е.

           1    T        ,     1
    ИД = ----  SUM (П - О )--------,
           К  t = 0  t   t        t
                           (1 + Е)

где:

         T         1
    К = SUM x К --------,
       t = 0   t       t
                (1 + Е)

        ,
     а О  -  затраты  в  период времени t при условии,  что в них не
        t
входят капиталовложения.

     Если ИД > 1, проект эффективен, если ИД < 1 - неэффективен.

     При использовании  критерия  интегрального экономического эффекта
целесообразно учитывать некоторые ограничения, накладываемые рыночными
условиями  среды функционирования:  минимальный порог внутренней нормы
доходности (IRR   ), при   которой   величина   интегрального  эффекта
               min
обращается   в   нуль,  и  минимальный срок окупаемости инвестиционных
затрат (T   ).
         min
     Внутренняя   норма   доходности   (IRR)  -  норма дисконта (Е  ),
                                                                  вн
при   которой  интегральный   экономический  эффект  за  экономический
срок жизни инвестиций равен нулю, т.е.

      T                1
     SUM (П  - О )---------- = 0
   t = 0   t    t          t
                  (1 + Е  )
                        вн

     В случае когда IRR равен или больше  требуемой  инвестором  нормы
дохода  на  капитал,  инвестиции  в  данный проект оправданы,  и может
рассматриваться вопрос о принятии этого проекта.
     В противном случае инвестиции в данный проект нецелесообразны.
     Период возврата капитальных вложений  (PBP)  -  срок  окупаемости
представляет   собой   минимальный   временной   интервал   от  начала
осуществления  проекта,  за  пределами  которого  интегральный  эффект
становится неотрицательным.
     Оценка экономической эффективности проекта проводится  на  основе
показателя  рентабельности (SRR),  понимаемого как отношение прибыли к
капитальным вложениям,  а также по отношению к акционерному  капиталу.
     Этот показатель  рассчитывается  аналитически  для  каждого  года
реализации проекта и как среднегодовая величина (в том числе с  учетом
налогообложения).
     Основные показатели  экономической  эффективности  проекта  и  их
целевые значения представлены в табл. N 3.

                                                           Таблица N 3

|———|—————————————————|——————————————————————|
| N |   Показатели    |   Целевое значение   |
|п/п|  экономической  |     показателя       |
|   |  эффективности  |                      |
|   |     проекта     |                      |
|———|—————————————————|——————————————————————|
| 1 |Чистая    текущая|Положительная         |
|   |стоимость (NPV)  |                      |
|———|—————————————————|——————————————————————|
| 2 |Индекс доходности|Больше 1              |
|   |(PI)             |                      |
|———|—————————————————|——————————————————————|
| 3 |Внутренняя  норма|Больше    или    равно|
|   |доходности (IRR) |требуемой нормы дохода|
|   |                 |на капитал            |
|———|—————————————————|——————————————————————|
| 4 |Срок  окупаемости|Определяется          |
|   |проекта (РВР)    |масштабами проекта    |
|———|—————————————————|——————————————————————|
| 5 |Рентабельность   |Определяется на основе|
|   |(SRR)            |среднеотраслевых      |
|   |                 |значений              |
|———|—————————————————|——————————————————————|

           6. Оценка технологической эффективности проекта

     Технологическая эффективность   проекта   -   система   локальных
показателей  качества  производственной   деятельности,   определяемых
характеристиками применяемой базовой технологии.  В основу показателей
качества  положены  существующие  технологические  нормы   и   правила
применения соответствующей технологии при реализации проекта.
     Существенным аспектом     при     определении     технологической
эффективности   являются   характеристики  инновационной  составляющей
проекта  и  возможности  использования  отечественных   материалов   и
оборудования.
     Основные показатели технологической эффективности  проекта  и  их
целевые значения представлены в табл. N 4.

                                                           Таблица N 4

|———|————————————————————————————————|————————————|
| N |           Показатели           |   Целевое  |
|п/п|        технологической         |  значение  |
|   |     эффективности проекта      | показателя |
|———|————————————————————————————————|————————————|
| 1 |Доля отечественного оборудования|Максимизация|
|   |в  технологии  проекта  (процент|            |
|   |импортазамещения   при   наличии|            |
|   |аналогичных        отечественных|            |
|   |технологий)                     |            |
|———|————————————————————————————————|————————————|
| 2 |Степень   влияния   проекта   на|Констатация |
|   |другие отрасли и производства   |факта       |
|———|————————————————————————————————|————————————|
| 3 |Уровень            инновационной|Констатация |
|   |составляющей проекта            |факта       |
|———|————————————————————————————————|————————————|
| 4 |Соответствие       установленным|Констатация |
|   |экологическим    стандартам    и|факта       |
|   |нормам                          |            |
|———|————————————————————————————————|————————————|
| 5 |Сравнительные    технологические|            |
|   |характеристики                  |            |
|   |————————————————————————————————|————————————|
|   |В том числе:                    |            |
|   |————————————————————————————————|————————————|
|   |коэффициент полезного  действия |Максимизация|
|   |————————————————————————————————|————————————|
|   |показатели   удельного   расхода|Минимизация |
|   |топлива                         |            |
|   |————————————————————————————————|————————————|
|   |потери тепловой и электрической |Минимизация |
|   |энергии                         |            |
|———|————————————————————————————————|————————————|

           7. Оценка организационной эффективности проекта

     Организационная эффективность проекта - совокупность показателей,
характеризующих степень готовности проекта к практической реализации и
определяющих предпосылки успешного окончания проекта.
     Существенными показателями  в этом случае являются качественные и
количественные характеристики  человеческих  ресурсов,  требуемых  для
реализации    проекта,    наличие    подготовленной    технической   и
организационно-распорядительной документации.
     Основные показатели  организационной  эффективности  проекта и их
целевые значения представлены в табл. N 5.

                                                           Таблица N 5

|———|———————————————————————————|——————————————————|
| N |    Базовые показатели     | Целевое значение |
|п/п|      организационной      |    показателя    |
|   |   эффективности проекта   |                  |
|———|———————————————————————————|——————————————————|
|1  |Уровень        квалификации|Констатация  факта|
|   |административного аппарата |на          основе|
|   |                           |экспертной оценки |
|———|———————————————————————————|——————————————————|
|2  |Наличие     подготовленного|Констатация  факта|
|   |производственного персонала|на          основе|
|   |                           |экспертной оценки |
|———|———————————————————————————|——————————————————|
|3  |Степень          проработки|                  |
|   |проектной документации:    |                  |
|   |———————————————————————————|——————————————————|
|   |наличие  рабочего  проекта,|Констатация факта |
|   |проектно-сметной           |                  |
|   |документации,  бизнес-плана|                  |
|   |или  технико-экономического|                  |
|   |обоснования,     прошедшего|                  |
|   |соответствующие            |                  |
|   |экспертизы                 |                  |
|   |———————————————————————————|——————————————————|
|   |наличие       бизнес-плана,|Констатация факта |
|   |содержащего все необходимые|                  |
|   |экономические показатели   |                  |
|   |———————————————————————————|——————————————————|
|   |наличие проекта намерений с|Констатация факта |
|   |предварительным            |                  |
|   |технико-экономическим      |                  |
|   |обоснованием  без   расчета|                  |
|   |необходимых  экономических |                  |
|   |показателей                |                  |
|———|———————————————————————————|——————————————————|

     Сформулированные ранее в разделах 3 - 7 данной методики локальные
показатели   оценки  эффективности  по  соответствующим  группам  дают
возможность  нахождения  интегральных   показателей   для   проведения
объективного  сопоставления множества проектов с целью их ранжировки и
определения приоритетов.

                     8. Механизм отбора проектов
                на основе показателей результативности

     Процедуры оценки   эффективности  проектов  основаны  на  системе
интегральных (групповых)  и  локальных  индикаторов  результативности,
объединенных в пять базовых групп: социальной эффективности, бюджетной
эффективности,   экономической   эффективности,   технологической    и
организационной эффективности.
     Каждая из  базовых   групп   оценки   комплексной   эффективности
предполагает   наличие   локальных   критериев   результативности  как
количественных,  так и качественных,  на основе  которых  производится
оценивание конкретных проектов. В ходе формирования заявок
уточняется адаптивная шкала оценки количественных показателей проектов.
     Максимальная суммарная  оценка  эффективности по адаптивной шкале
составляет 100 баллов,  при этом количество баллов делится поровну (по
50 баллов) для качественных и количественных оценок.
     Нормы значений вклада количественных показателей  устанавливаются
НТС  в  процессе  реализации  Программы  по определенным для каждой из
категории  показателей   граничным   значениям   исходя   из   анализа
предоставленных количественных оценок параметров по проектам.
     Базовым принципом определения  баллов  количественных  параметров
является  равномерное  распределение  значений  баллов  в интервале от
максимальных до минимальных оценок  в  соответствии  с  представляемой
совокупностью заявок.
     Для каждого проекта экспертным  методом  определяется  совокупный
балл.   При  этом  все  проекты  распределяются  по  трем  группам,  в
зависимости от количества набранных баллов:
     100 - 70 баллов - мероприятия первой группы;
     69 - 50 баллов - мероприятия второй группы;
     менее 50 баллов - мероприятия третьей группы.
     Представленная таким  образом  ранжировка   проектов   определяет
предпосылки   нахождения  приоритетов  и  отбора  мероприятий  для  их
реализации в рамках Программы.
     Структура базовых  показателей эффективности проекта и адаптивная
шкала оценки проектов представлены в табл. N 6.

                                                           Таблица N 6

|———|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|—————————————————————|
| N | Интегральные  |     Объект     |   Группы основных   |    Локальные показатели    |  Баллы адаптивной   |
|п/п| группы оценки |   оценивания   |     показателей     |       эффективности        | шкалы сопоставления |
|   |  комплексной  |                |                     |                            |——————————————|——————|
|   | эффективности |                |                     |                            |    Баллы     |Сумма |
|   |    проекта    |                |                     |                            |по показателям|баллов|
|———|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
| 1 |Показатели     |Социально-      |А. Структура         |Количество вновь создаваемых|Количественно |     9|
|   |социальной     |экономические   |занятости            |рабочих мест                |определены    |      |
|   |эффективности  |последствия от  |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |реализации      |                     |Суммарные   начисления    на|              |      |
|   |               |проекта      для|                     |заработную  плату  в  рамках|              |      |
|   |               |общества в целом|                     |реализации           проекта|              |      |
|   |               |и      населения|                     |(отчисления во  внебюджетные|              |      |
|   |               |региона        в|                     |фонды)                      |              |      |
|   |               |частности       |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Сокращение         бюджетных|              |      |
|   |               |                |                     |расходов    в     результате|              |      |
|   |               |                |                     |трудоустройства   в   рамках|              |      |
|   |               |                |                     |реализации   проекта    лиц,|              |      |
|   |               |                |                     |зарегистрированных на  бирже|              |      |
|   |               |                |                     |труда (количество  созданных|              |      |
|   |               |                |                     |рабочих мест x  мин.  ставка|              |      |
|   |               |                |                     |з/пл. x 12 мес.)            |              |      |
|   |               |                |—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |В. Качество жизни    |Повышение уровня и улучшение|             2|    11|
|   |               |                |                     |социальных   условий   жизни|              |      |
|   |               |                |                     |населения                   |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Улучшение     жилищных     и|             2|      |
|   |               |                |                     |культурно-бытовых    условий|              |      |
|   |               |                |                     |работников                  |              |      |
|   |               |                |                     |                            |              |      |
|   |               |                |                     |                            |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Изменение   условий    труда|             2|      |
|   |               |                |                     |работников                  |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Изменение         надежности|             3|      |
|   |               |                |                     |снабжения населения  области|              |      |
|   |               |                |                     |или   отдельных   населенных|              |      |
|   |               |                |                     |пунктов топливом и энергией |              |      |
|   |               |                |                     |                            |              |      |
|   |               |                |                     |                            |              |      |
|   |               |                |                     |                            |              |      |
|   |               |                |                     |                            |              |      |
|   |               |                |                     |                            |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Изменение     экологического|             2|      |
|   |               |                |                     |состояния территории        |              |      |
|   |               |                |—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |С. Структура расходов|Влияние проекта на  процессы|              |     5|
|   |               |                |населения            |тарифообразования:          |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |высокое                     |             5|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |среднее                     |             2|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |низкое                      |             1|      |
|   |               |                |—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |D.   Позиционирование|Характеристика              |              |     5|
|   |               |                |района     реализации|инвестиционного      климата|              |      |
|   |               |                |проекта              |муниципального   образования|              |      |
|   |               |                |                     |(района) реализации проекта:|              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |район-донор, имеющий высокий|             5|      |
|   |               |                |                     |уровень       инвестиционной|              |      |
|   |               |                |                     |привлекательности           |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |район,   развитие   которого|             2|      |
|   |               |                |                     |поддерживается   федеральной|              |      |
|   |               |                |                     |или региональной программой |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |район-реципиент, не  имеющий|             0|      |
|   |               |                |                     |развитой      инвестиционной|              |      |
|   |               |                |                     |инфраструктуры,   с   низким|              |      |
|   |               |                |                     |уровнем       инвестиционной|              |      |
|   |               |                |                     |привлекательности           |              |      |
|———|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
|Итого по пункту 1  |                |                     |                            |              |    30|
|———|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
| 2 |Показатели     |Финансовые      |Экономические        |Доля              бюджетного|Количественно |    15|
|   |бюджетной      |последствия     |последствия          |финансирования    в    общем|определены    |      |
|   |эффективности  |осуществления   |реализации    проекта|объема инвестиций           |              |      |
|   |               |проекта для     |для          бюджетов|————————————————————————————|              |      |
|   |               |федерального,   |(федерального,       |Срок   возврата    бюджетных|              |      |
|   |               |областного     и|областного, местного)|средств                     |              |      |
|   |               |местного        |                     |————————————————————————————|              |      |
|   |               |бюджетов        |                     |Снижение бюджетной  нагрузки|              |      |
|   |               |                |                     |по  содержанию  действующего|              |      |
|   |               |                |                     |оборудования               и|              |      |
|   |               |                |                     |субсидированию населения    |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Чистый      дисконтированный|              |      |
|   |               |                |                     |доход      бюджета      (для|              |      |
|   |               |                |                     |федерального,  областного  и|              |      |
|   |               |                |                     |местного бюджетов)          |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Индекс доходности бюджетных |              |      |
|   |               |                |                     |инвестиций                  |              |      |
|———|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
|Итого по пункту 2  |                |                     |                            |              |    15|
|———|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
| 3 |Показатели     |Финансовые      |Экономические        |Чистый      дисконтированный|Количественно |    15|
|   |экономической  |последствия     |последствия участия  |доход (NPV)                 |определены    |      |
|   |эффективности  |реализации      |в             проекте|————————————————————————————|              |      |
|   |               |проекта для  его|(стандартные         |Индекс доходности (PI)      |              |      |
|   |               |непосредственных|показатели         по|————————————————————————————|              |      |
|   |               |участников      |методологии ЮНИДО)   |Внутренняя норма  доходности|              |      |
|   |               |(включая        |                     |(IRR)                       |              |      |
|   |               |государство     |                     |————————————————————————————|              |      |
|   |               |как    участника|                     |Срок окупаемости (PBP)      |              |      |
|   |               |проекта)        |                     |————————————————————————————|              |      |
|   |               |                |                     |Рентабельность (SRR)        |              |      |
|———|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
|Итого по пункту 3  |                |                     |                            |              |    15|
|———|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
| 4 |Показатели     |Базовая         |Характеристики       |Доля          отечественного|Количественно |     5|
|   |технологической|технология      |применяемой          |оборудования  в   технологии|определены    |      |
|   |эффективности  |                |технологии    и    ее|проекта             (процент|              |      |
|   |               |                |инновационной        |импортзамещения при  наличии|              |      |
|   |               |                |составляющей         |аналогичных    отечественных|              |      |
|   |               |                |                     |технологий)                 |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Степень влияния  проекта  на|              |     3|
|   |               |                |                     |другие       отрасли       и|              |      |
|   |               |                |                     |производства:               |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |высокая                     |             3|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |средняя                     |             1|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |низкая                      |             0|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Уровень        инновационной|              |     3|
|   |               |                |                     |составляющей проекта:       |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |высокий                     |             3|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |средний                     |             1|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |низкий                      |             0|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Степень         соответствия|              |     3|
|   |               |                |                     |установленным экологическим |              |      |
|   |               |                |                     |стандартам и нормам         |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |высокая                     |             3|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |средняя                     |             1|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |низкая                      |             0|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Сравнительные               |Количественно |     6|
|   |               |                |                     |технологические             |определены    |      |
|   |               |                |                     |характеристики              |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |В том числе:                |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |коэффициент        полезного|              |      |
|   |               |                |                     |действия;                   |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |показатели удельного расхода|              |      |
|   |               |                |                     |топлива;                    |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |потери      тепловой       и|              |      |
|   |               |                |                     |электрической энергии       |              |      |
|———|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
|Итого по пункту 4  |                |                     |                            |              |    20|
|———|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
| 5 |Показатели     |Предпосылки     |Показатели           |Уровень         квалификации|              |     5|
|   |организационной|практической    |готовности проекта  к|административного аппарата: |              |      |
|   |эффективности  |реализации      |реализации           |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |проекта         |                     |высокий                     |             5|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |средний                     |             2|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |низкий                      |             0|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Наличие      подготовленного|              |     5|
|   |               |                |                     |производственного персонала:|              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |да                          |             5|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |нет                         |             0|      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |Степень проработки проектной|              |    10|
|   |               |                |                     |документации:               |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |наличие  рабочего   проекта,|            10|      |
|   |               |                |                     |проектно-сметной            |              |      |
|   |               |                |                     |документации,   бизнес-плана|              |      |
|   |               |                |                     |или   технико-экономического|              |      |
|   |               |                |                     |обоснования,      прошедшего|              |      |
|   |               |                |                     |соответствующие экспертизы  |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |наличие бизнес-плана,       |             4|      |
|   |               |                |                     |содержащего все  необходимые|              |      |
|   |               |                |                     |экономические показатели    |              |      |
|   |               |                |                     |————————————————————————————|——————————————|——————|
|   |               |                |                     |наличие проекта намерений   |             1|      |
|   |               |                |                     |с предварительным           |              |      |
|   |               |                |                     |технико-экономическим       |              |      |
|   |               |                |                     |обоснованием   без   расчета|              |      |
|   |               |                |                     |необходимых    экономических|              |      |
|   |               |                |                     |показателей                 |              |      |
|———|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
|Итого по пункту 5  |                |                     |                            |              |    20|
|———————————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
|Всего              |                |                     |                            |              |    50|
|по     качественным|                |                     |                            |              |      |
|показателям        |                |                     |                            |              |      |
|———————————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
|Всего              |                |                     |                            |              |    50|
|по   количественным|                |                     |                            |              |      |
|показателям        |                |                     |                            |              |      |
|———————————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|
|Итого              |                |                     |                            |              |   100|
|———————————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————|



                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
                                    к областной целевой энергетической
                                        программе на 2006-2010 годы

                               
                               ПОРЯДОК
   ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ,
  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
              ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ НА 2006-2010 ГОДЫ

    (В редакции Закона Самарской области от 10.07.2008 г. N 78-ГД)

     1. Настоящий Порядок определяет механизм  предоставления в рамках
реализации  мероприятий  областной целевой энергетической программы на
2006  -  2010  годы субсидий местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты
капитального  строительства  муниципальной  собственности, возникающих
при   выполнении   органами   местного  самоуправления  полномочий  по
организации  в  границах  соответствующего  муниципального образования
Самарской области теплоснабжения и электроснабжения населения (далее -
Субсидии). (В       редакции       Закона       Самарской      области
от 10.07.2008 г. N 78-ГД)
     Субсидии предоставляются   бюджетам  муниципальных   образований,
соответствующих утвержденным  настоящим Порядком  критериям отбора,  в
размере не более 95 процентов от общего объема финансирования.
     Субсидии предоставляются   местным   бюджетам   при    соблюдении
следующих условий:
     заключение соглашения   между  министерством   промышленности   и
энергетики  Самарской  области  и  органами  местного   самоуправления
соответствующего муниципального образования Самарской области (далее -
соглашение)    в    соответствии    с    требованиями     действующего
законодательства;
     наличие подтверждения  финансирования  соответствующих  расходных
обязательств из местного бюджета.
     2. Отбор  муниципальных  образований Самарской  области  в  целях
предоставления Субсидий осуществляется по следующим критериям:
     наличие муниципального  правового   акта  либо  наличие   местной
(муниципальной)  программы   развития  энергетики,   предусматривающих
необходимый объем  бюджетных ассигнований  на осуществление  бюджетных
инвестиций   в   объекты  капитального   строительства   муниципальной
собственности  в  форме  капитальных  вложений  в  основные   средства
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий;
     степень готовности  объекта   к   проведению  капитальных   работ
(проведение энергоаудита, составление энергетического паспорта и (или)
наличие проектно-сметной документации);
     социальная значимость    объекта   и    соответствие    критериям
приоритетности,    определяемым   научно-техническим    советом    при
министерстве промышленности и энергетики Самарской области.
     3. Органы местного  самоуправления соответствующих  муниципальных
образований   в   Самарской  области   представляют   в   министерство
промышленности   и   энергетики  Самарской   области   отчетность   об
использовании  субсидий  в   порядке,  сроки   и  по  форме,   которые
определяются  министерством  промышленности  и  энергетики   Самарской
области.
     (Порядок      дополнен      -     Закон     Самарской     области
от 28.12.2007 г. N 162-ГД)

Информация по документу
Читайте также