Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Перми от 09.06.2011 № 273показателей конечного результата реализации долгосрочной целевой программы (Дополнена - Постановление Администрации г. Перми от 19.08.2013 г. N 656) |———|————————————————————————————————————————————————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————| | N |Наименование цели, задачи, показателя конечного | Ед. | Значения показателей конечного результата реализации Программы | | | результата реализации Программы (подпрограммы) | изм.| (подпрограммы) | | | | |———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————| | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год| 2014 год | 2015 год | | | | +-----------+----------+----------+---------+----------+----------+ | | | | факт | факт | факт | план | план | план | +---+------------------------------------------------+-----+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+ |1 |Цель. Повышение эффективности при производстве, передаче, распределении и потреблении энергетических ресурсов на | | |территории муниципального образования город Пермь | |———|————————————————————————————————————————————————|—————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————| | |Показатель конечного результата: | | | | | | | | | |доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), | % | 4,7 | 10,2 | 47,3 | 56,2 | 75,6 | 90,0 | | |расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | | |использованием приборов учета (в части | | | | | | | | | |многоквартирных домов - с использованием | | | | | | | | | |коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ,| | | | | | | | | |потребляемой на территории муниципального | | | | | | | | | |образования город Пермь (далее - МО) | | | | | | | | | |доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), | | 17,6 | 64,2 | 87,2 | 90,0 | 97,0 | 98,0 | | |расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | | |использованием приборов учета (в части | | | | | | | | | |многоквартирных домов - с использованием | | | | | | | | | |коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ,| | | | | | | | | |потребляемой на территории МО | | | | | | | | | |доля объема воды, расчеты за которую | | 31,5 | 56,1 | 83,7 | 90,0 | 96,0 | 97,0 | | |осуществляются с использованием приборов учета | | | | | | | | | |(в части многоквартирных домов - с | | | | | | | | | |использованием коллективных приборов учета), в | | | | | | | | | |общем объеме воды, потребляемой на территории | | | | | | | | | |МО | | | | | | | | | |доля объема природного газа, расчеты за который | | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 15,0 | 65 | 80,0 | | |осуществляются с использованием приборов учета | | | | | | | | | |(в части многоквартирных домов - с | | | | | | | | | |использованием индивидуальных и общих приборов | | | | | | | | | |учета), в общем объеме природного газа, | | | | | | | | | |потребляемого на территории МО | | | | | | | | +---+------------------------------------------------+-----+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+ |1.1|Задача. Создание в пределах компетенции муниципального образования непротиворечивой и сбалансированной нормативной | | |правовой базы, направленной на стимулирование энергосбережения и исключение необоснованного расходования первичных | | |топливно-энергетических ресурсов и всех видов топлива с повышением уровня компетенции населения и специалистов в | | |вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | |———|————————————————————————————————————————————————|—————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————| | |Показатель конечного результата: | | | | | | | | | |количество нормативных правовых актов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +---+------------------------------------------------+-----+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+ |2 |Цель. Снижение энергоемкости продукции и услуг, производимых на территории муниципального образования, не менее чем на | | |25% к уровню 2007 года | |———|————————————————————————————————————————————————|—————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————| | |Показатель конечного результата: | кг | | | | | | | | |динамика энергоемкости муниципального продукта |у.т./| 189,1 | 188,34 | 186,1 | 186,17 | 195,54 | 206,81 | | |муниципальных программ в области | тыс.| | | | | | | | |энергосбережения и повышения энергетической | руб.| | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | +---+------------------------------------------------+-----+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+ |2.1|Задача. Сокращение потерь при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой энергии | |———|————————————————————————————————————————————————|—————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————| | |Показатель конечного результата: | кВт/| -8800000,0|-8823219,6|-1458666,0|5905887,6|13270441,2|20634994,8| | |динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ| час.| | | | | | | | |при ее передаче по распределительным сетям | | | | | | | | | |динамика изменения фактического объема потерь ТЭ|Гкал/| -1601,3 | -1545,71 | -1261,15 | -1065,03| -921,64 | -812,24 | | |при ее передаче | час.| | | | | | | +---+------------------------------------------------+------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+ |3 |Цель. Сокращение затрат бюджета муниципального образования на оплату услуг топливно-энергетического хозяйства и | | |достижение реальной экономии энергоресурсов за период 2011-2015 годов в натуральном выражении в объеме не менее 15% от | | |уровня 2009 года | |———|————————————————————————————————————————————————|—————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————| | |Показатель конечного результата: | | | | | | | | | |снижение доли бюджетных расходов в фактических | % | 40,3 | 39,8 | 38,4 | 37,7 | 36,8 | 36,31 | | |условиях | | | | | | | | +---+------------------------------------------------+------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+ |3.1|Задача. Снижение доли бюджетных расходов в оплате содержания и услуг топливно-энергетического хозяйства МО | |———|————————————————————————————————————————————————|—————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————| | |Показатель конечного результата: | | | | | | | | | |снижение доли бюджетных расходов в сопоставимых | % | 53,8 | 52,73 | 49,5 | 48,61 | 47,46 | 46,83 | | |условиях | | | | | | | | +---+------------------------------------------------+-----+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+ |4 |Цель. Улучшение качества жизни населения города | | | | | | | | | |Перми | | | | | | | | +---+------------------------------------------------+-----+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+ | |Показатель конечного результата: | | | | | | | | | |удельные расходы бюджета МО на предоставление | тыс.| 4,8 | 4,78 | 4,74 | 4,68 | 4,6 | 4,52 | | |социальной поддержки гражданам по оплате жилого |руб./| | | | | | | | |помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | чел.| | | | | | | +---+------------------------------------------------+-----+-----------+----------+----------+---------+----------+----------+ |4.1|Задача. Обеспечение населения и бизнеса всеми видами энергии и их доступность независимо от режимов работы энергосистемы| |———|————————————————————————————————————————————————|—————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————| | |Показатель конечного результата: | % | | | | | | | | |доля оснащения многоквартирных жилых домов | | | | | | | | | |приборами учета поставляемого энергоресурса: | | | | | | | | | |тепловой энергии | | 16,3 | 37,5 | 67,3 | 86,3 | 100 | 100 | | |ХВС | | 17,3 | 43,2 | 75,6 | 91,1 | 100 | 100 | | |ГВС | | 13,2 | 36,4 | 51,4 | 79,3 | 100 | 100 | | |газа | | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 1,7 | 25 | 90 | | |электроэнергии | | 27,4 | 45,7 | 53,1 | 75,8 | 100 | 100 | |———|————————————————————————————————————————————————|—————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————| Приложение к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Перми на период 2011-2015 гг." ПЛАН-ГРАФИК долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Перми на период 2011-2015 гг." на 2013 год (Дополнен - Постановление Администрации г. Перми от 19.08.2013 г. N 656) |———————|———————————————————————————————————————|————————|———————————|——————————————————————————————————|——————|————————| | N |Наименование цели, задачи, мероприятия |Исполни-| Срок | Показатель непосредственного |Источ-|Объем | | | по программе (подпрограмме)/объекта. |тель |реализации | результата |ник |финанси-| | | Место проведения/расположения (адрес) |меропри-| |———————————————————————|—————|————|финан-|рования | | | |ятия | | наименование | ед. |зна-|сиро- |(тыс. | | | | | | |изм. |че- |вания |руб.) | | | | | | | |ние | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |1 |Цель. Повышение эффективности при производстве, передаче, распределении и потреблении энергетических ресурсов | | |на территории муниципального образования город Пермь | +-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |1.1 |Задача. Создание в пределах компетенции муниципального образования непротиворечивой и сбалансированной | | |нормативной правовой базы, направленной на стимулирование энергосбережения и исключение необоснованного | | |расходования первичных топливно-энергетических ресурсов и всех видов топлива с повышением уровня компетенции | | |населения и специалистов в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | |———————|———————————————————————————————————————|————————|———————————|———————————————————————|—————|————|——————|————————| |1.1.1 |Информационное обеспечение мероприятий | ДЖКХ |30.12.2013 | доля жителей города, | % | 55 |бюджет| 1500 | | |по энергосбережению и повышению | | | обладающая знаниями и | | |города| | | |энергетической эффективности, | | | навыками | | |Перми | | | |определенных в качестве обязательных | | | энергосберегающего | | | | | | |федеральными законами и иными | | | поведения | | | | | | |нормативными правовыми актами | | | | | | | | | |Российской Федерации, формирование | | | | | | | | | |энергосберегающего поведения населения.| | | | | | | | | |Информирование и обучение руководителей| | | | | | | | | |муниципальных бюджетных учреждений, | | | | | | | | | |управляющих многоквартирными домами | | | | | | | | | |организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК практике | | | | | | | | | |проведения мероприятий по | | | | | | | | | |энергосбережению | | | | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |1.1.1.1|Проведение информационно-методических | ДЖКХ |30.12.2013 | численность |чел./|90/3|бюджет| 200 | | |семинаров с ответственными за | | | специалистов в области| ед. | |города| | | |энергосбережение должностными лицами | | | энергосбережения и | | |Перми | | | |муниципальных бюджетных учреждений, | | | энергетической | | | | | | |управляющих многоквартирными домами | | | эффективности, | | | | | | |организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК | | | прошедших обучение, в | | | | | | | | | | том числе по вопросам | | | | | | | | | | проведения | | | | | | | | | | энергетических | | | | | | | | | | обследований, | | | | | | | | | |подготовки и реализации| | | | | | | | | | энергосервисных | | | | | | | | | | договоров (контрактов)| | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |1.1.1.2|Теоретические и практические | ДЖКХ |30.12.2013 |количество консультаций| ед. |105 |бюджет| 100 | | |консультации по проблемам | | | | | |города| | | |энергосбережения физических и | | | | | |Перми | | | |юридических лиц | | | | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |1.1.1.3|Изучение, обобщение и распространение | ДЖКХ |30.12.2013 | количество практик | ед. | 3 |бюджет| 200 | | |лучших практик энергосбережения | | | (опытов) | | |города| | | | | | | энергосбережения | | |Перми | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |1.1.1.4|Подготовка демонстрационных | ДЖКХ |30.12.2013 | презентации с | ед. | 1 |бюджет| 200 | | |(презентационных) и справочных | | | пояснительными, | | |города| | | |материалов для участия в | | | аналитическими и | | |Перми | | | |специализированных выставочных и | | |справочными материалами| | | | | | |представительных мероприятиях | | | | | | | | | |(экспертные группы, советы, круглые | | | | | | | | | |столы, конференции, тематические | | | | | | | | | |выставки и т.д.) | | | | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |1.1.1.5|Осуществление контроля за | ДЖКХ |30.12.2013 |количество мониторингов| ед. | 1 |бюджет| 100 | | |информированием собственников помещений| | |с охватом не менее 30% | | |города| | | |о мероприятиях по энергосбережению со | | | управляющих | | |Перми | | | |стороны управляющих многоквартирными | | |многоквартирными домами| | | | | | |домами организаций | | |организаций, 5% - ТСЖ, | | | | | | | | | | ЖСК и ЖК | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |1.1.1.6|Выпуск материалов в электронных и | ДЖКХ |30.12.2013 | количество | ед. | 12 |бюджет| 600 | | |печатных средствах массовой информации,| | | информационных | | |города| | | |сети Интернет, направленных на | | | материалов | | |Перми | | | |формирование энергосберегающего | | | | | | | | | |поведения жителей города, пропаганду | | | | | | | | | |передовых опытов энергосбережения | | | | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |1.1.1.7|Проведение конкурса на лучшую | ДЖКХ |30.12.2013 | количество проведенных| ед. | 1 |бюджет| 100 | | |управляющую многоквартирными домами | | |муниципальных конкурсов| | |города| | | |организацию в области энергосбережения | | | по энергосбережению и | | |Перми | | | |и энергоэффективности по | | | повышению | | | | | | |энергосбережению и повышению | | | энергетической | | | | | | |энергетической эффективности | | | эффективности | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |1.1.4.1|Предоставление поддержки организациям, | ДЖКХ |30.12.2013 | объем бюджетных |тыс. | |бюджет| 2972,4 | | |осуществляющим деятельность по | | | средств, направленных |руб. | |города| | | |установке, замене, эксплуатации | | | на предоставление | | |Перми | | | |приборов учета используемых | | |поддержки организациям,| | | | | | |энергетических ресурсов, в соответствии| | | осуществляющим | | | | | | |с законодательством Российской | | | деятельность по | | | | | | |Федерации об энергосбережении и | | | установке, замене, | | | | | | |повышении энергетической эффективности | | | эксплуатации приборов | | | | | | |в порядке, установленном бюджетным | | | учета используемых | | | | | | |законодательством Российской Федерации.| | | энергетических | | | | | | |Содействие разработке и установке | | | ресурсов, в | | | | | | |автоматизированных систем коммерческого| | | соответствии с | | | | | | |учета электроэнергии. Информационная и | | | законодательством | | | | | | |образовательная поддержка деятельности | | |Российской Федерации об| | | | | | |в области энергосбережения и повышения | | | энергосбережении и | | | | | | |энергетической эффективности. Оказание | | | повышении | | | | | | |консалтинговых услуг на безвозмездной | | | энергетической | | | | | | |или льготной основе. Мероприятия, | | | эффективности в | | | | | | |направленные на использование | | | порядке, установленном| | | | | | |банковских технологий финансирования | | | бюджетным | | | | | | |типовых проектов по повышению | | | законодательством | | | | | | |эффективности использования энергии в | | | Российской Федерации | | | | | | |промышленности, которые должны помочь | | | | | | | | | |минимизировать накладные расходы и | | | | | | | | | |снизить риски при применении хорошо | | | | | | | | | |зарекомендовавших себя на рынке | | | | | | | | | |технологий (эффективные | | | | | | | | | |электродвигатели, компрессоры, | | | | | | | | | |эффективные системы освещения и | | | | | | | | | |конденсатоотводчики и др.) | | | | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |1.1.4.2|Мероприятия, направленные на уточнение | ДЖКХ |30.12.2013 | объем бюджетных |тыс. | |бюджет|1783,44 | | |целевых показателей повышения | | | средств, направленных |руб. | |города| | | |эффективности использования | | | на мероприятия по | | |Перми | | | |энергетических ресурсов в жилищном | | | уточнению целевых | | | | | | |фонде, включая годовой расход тепловой | | | показателей повышения | | | | | | |и электрической энергии на один | | | эффективности | | | | | | |квадратный метр, в том числе | | | использования | | | | | | |мероприятия, направленные на сбор и | | |энергетических ресурсов| | | | | | |анализ информации об энергопотреблении | | | в жилищном фонде, | | | | | | |жилых домов | | | включая годовой расход| | | | | | | | | | тепловой и | | | | | | | | | | электрической энергии | | | | | | | | | | на один квадратный | | | | | | | | | | метр, в том числе | | | | | | | | | | мероприятия по сбору и| | | | | | | | | | анализ информации об | | | | | | | | | |энергопотреблении жилых| | | | | | | | | | домов | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |Итого по задаче 1 6255,84| |———————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2 |Цель. Снижение энергоемкости продукции и услуг, производимых на территории муниципального образования, не менее| | |чем на 25% к уровню 2007 года | +-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |2.1 |Задача. Сокращение потерь при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой энергии | |———————|———————————————————————————————————————|————————|———————————|———————————————————————|—————|————|——————|————————| |2.1.1 |Организационные мероприятия | ДЖКХ | 30.12.2013| | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |2.1.2 |Технические и технологические | ДЖКХ | 30.12.2013| | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |2.1.2.4|Снижение энергопотребления на | ДЖКХ | 30.12.2013| объем бюджетных |тыс. | |бюджет| 800 | | |собственные нужды котельных | | | средств, направленных |руб. | |города| | | | | | | на снижение | | |Перми | | | | | | | энергопотребления на | | | | | | | | | | собственные нужды | | | | | | | | | | котельных | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+ +----+------+--------+ | |Применение на территории города Перми | УВБ | 30.12.2013| | | |бюджет|24575,4 | | |энергоэффективных установок, | | | | | |города| | | |энергосберегающих технологий в сфере | | | | | |Перми | | | |уличного освещения и объектов | | | | | | | | | |благоустройства города: | | | | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+ +----+------+--------+ | |внедрение в эксплуатацию | УВБ | 30.12.2013| количество | | |бюджет| 9910,2 | | |автоматизированной системы управления | | |устанавливаемых пунктов| | |города| | | |"Горсвет" | | | питания с радиомодемом| | |Перми | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+ +----+------+--------+ | |замена светильников на | УВБ | 30.12.2013| количество заменяемых | | |бюджет|11308,6 | | |высокоэнергоэкономичные | | | светильников | | |города| | | | | | | | | |Перми | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+ +----+------+--------+ | |установка электронных пускорегулирующих| УВБ | 30.12.2013| количество | | |бюджет| 3356,6 | | |аппаратов | | | устанавливаемых | | |города| | | | | | | электронных | | |Перми | | | | | | | пускорегулирующих | | | | | | | | | | аппаратов | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |2.1.3.1|Планирование работы транспорта и | ДДТ | 30.12.2013| процент выполнения | % | |бюджет| 3000 | | |транспортных процессов (развитие | | | НИОКР по планированию | | |города| | | |системы логистики) в городских | | | работы транспорта и | | |Перми | | | |поселениях | | | транспортных процессов| | | | | | | | | | (развитие системы | | | | | | | | | | логистики) в городских| | | | | | | | | | поселениях | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |2.1.3.2|Мероприятия по замещению природным | ДДТ | 30.12.2013|количество транспортных| ед. | |бюджет| 1440 | | |газом бензина, используемого | | | средств, в отношении | | |города| | | |транспортными средствами в качестве | | | которых проведены | | |Перми | | | |моторного топлива | | | мероприятия по | | | | | | | | | | замещению природным | | | | | | | | | | газом бензина, | | | | | | | | | | используемого в | | | | | | | | | | качестве моторного | | | | | | | | | | топлива | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |2.1.3.4|Пилотный проект "Использование | ДДТ | 30.12.2013| количество | ед. | |бюджет| 3750 | | |экологичных гибридных экобусов" | | | высокоэкономичных по | | |города| | | | | | |использованию моторного| | |Перми | | | | | | | топлива (в том числе | | | | | | | | | | относящихся к объектам| | | | | | | | | | с высоким классом | | | | | | | | | | энергетической | | | | | | | | | | эффективности) | | | | | | | | | |транспортных средств на| | | | | | | | | | территории МО | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |2.1.3.6|Оценка целесообразности применения | ДДТ | 30.12.2013| процент выполнения | % | |бюджет| 2500 | | |суперконденсаторных автобусов Ultracap | | | НИОКР по оценке | | |города| | | |Bus с использованием систем | | | целесообразности | | |Перми | | | |автоматизированной сверхскоростной | | | применения | | | | | | |зарядки на автобусных остановках | | | суперконденсаторных | | | | | | | | | | автобусов Ultracap Bus| | | | | | | | | |с использованием систем| | | | | | | | | | автоматизированной | | | | | | | | | |сверхскоростной зарядки| | | | | | | | | | на автобусных | | | | | | | | | | остановках | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |2.1.4.1|Оценка целесообразности реализации | ДЖКХ | 30.12.2013| объем выполнения | % | |бюджет| 2500 | | |мероприятий по увеличению производства | | | научно- | | |города| | | |электрической энергии с применением | | | исследовательской | | |Перми | | | |установок по использованию энергии | | | работы по оценке | | | | | | |ветра и солнца и их комбинаций, | | | целесообразности | | | | | | |содействию строительству малых | | | реализации мероприятий| | | | | | |гидроэлектростанций, а также | | | по увеличению | | | | | | |геотермальных источников энергии в | | | производства | | | | | | |местах возможного их использования, в | | |электрической энергии с| | | | | | |том числе: | | | применением установок | | | | | | |применение солнечных коллекторов- | | | по использованию | | | | | | |водонагревателей (водонагревательных | | | энергии ветра и солнца| | | | | | |установок) для теплоснабжения; | | | и их комбинаций, | | | | | | |строительство ветреных электростанций; | | | содействию | | | | | | |разведка месторождений, оценка | | | строительству малых | | | | | | |ресурсов, подготовка базы и | | | гидроэлектростанций, а| | | | | | |строительство ГеоТЭЦ | | | также геотермальных | | | | | | | | | | источников энергии в | | | | | | | | | | местах возможного их | | | | | | | | | | использования | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |Итого по задаче 2 70640,8| |———————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |3 |Цель. Сокращение затрат бюджета муниципального образования на оплату услуг топливно-энергетического хозяйства и| | |достижение реальной экономии энергоресурсов за период 2011-2015 годов в натуральном выражении в объеме не менее| | |15% от уровня 2009 года | +-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |3.1 |Задача. Снижение доли бюджетных расходов в оплате содержания и услуг топливно-энергетического хозяйства | | |муниципального образования | +-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |3.1.1 |Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————————————————|—————|————|——————|————————| | |Мероприятия, направленные на | ДФ |30.12.2013| объем бюджетных | | |бюджет|1579,74 | | |софинансирование процентной ставки по | | | средств, направленных | | |города| | | |кредиту и формирование муниципальных | | | на софинансирование | | |Перми | | | |гарантий на энергосберегающие проекты | | | процентной ставки по | | | | | | | | | | кредиту и формирование| | | | | | | | | | муниципальных гарантий| | | | | | | | | | на энергосберегающие | | | | | | | | | | проекты для | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | организаций | | | | | +-------+---------------------------------------+---------+----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |3.1.2.4|Перекладка электрических сетей для | ДО, УЗ, |30.12.2013| объем бюджетных |тыс. | |бюджет| 1000 | | |снижения потерь электрической энергии в|КФКиС, ДК| | средств, направленных |руб. | |города| | | |зданиях, строениях, сооружениях | МП, УСП | | на перекладку | | |Перми | | | | | | |электрических сетей для| | | | | | | | | | снижения потерь | | | | | | | | | |электрической энергии в| | | | | | | | | | зданиях, строениях, | | | | | | | | | | сооружениях | | | | | +-------+---------------------------------------+---------+----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |3.1.2.5|Автоматизация потребления тепловой | ДО, УЗ, |30.12.2013| количество | ед. | |бюджет| 20280 | | |энергии зданиями, строениями, | КФКиС, | | муниципальных | | |города| | | |сооружениями | ДКМП, | | организаций, в | | |Перми | | | | | УСП | | отношении которых | | | | | | | | | | проведены мероприятия | | | | | | | | | | по автоматизации | | | | | | | | | | потребления тепловой | | | | | | | | | | энергии | | | | | +-------+---------------------------------------+---------+----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |3.1.2.6|Тепловая изоляция трубопроводов и | ДО, УЗ, |30.12.2013| объем выполнения в | % | |бюджет| 4500 | | |оборудования, разводящих трубопроводов |КФКиС, ДК| | муниципальных | | |города| | | |отопления и горячего водоснабжения в | МП, УСП | | организациях | | |Перми | | | |зданиях, строениях, сооружениях | | |мероприятий по тепловой| | | | | | | | | | изоляции трубопроводов| | | | | | | | | | и оборудования, | | | | | | | | | | разводящих | | | | | | | | | |трубопроводов отопления| | | | | | | | | | и горячего | | | | | | | | | | водоснабжения | | | | | +-------+---------------------------------------+---------+----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |3.1.2.8|Установка частотного регулирования | ДО, УЗ, |30.12.2013| количество | ед. | |бюджет| 1650 | | |приводов насосов в системах горячего |КФКиС, ДК| | установленного в | | |города| | | |водоснабжения зданий, строений, | МП, УСП | | системах горячего | | |Перми | | | |сооружений | | | водоснабжения | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | организаций частотного| | | | | | | | | | регулирования приводов| | | | | | | | | | насосов | | | | | +-------+---------------------------------------+---------+----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |Итого по задаче 3 29009,74| +-------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |4 |Цель. Улучшение качества жизни населения | +-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |4.1 |Задача. Обеспечение населения и бизнеса всеми видами энергии и их доступность независимо от режимов работы | | |энергосистем | +-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |4.1.1 |Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————————————————————|————————|———————————|———————————————————————|—————|————|——————|————————| |4.1.1.5|Мероприятия, направленные на | ДЖКХ | 30.12.2013| объем бюджетных |тыс. | |бюджет|12159,07| | |софинансирование процентной ставки по | | | средств, направленных |руб. | |города| | | |кредиту и формирование муниципальных | | | на софинансирование | | |Перми | | | |гарантий на энергосберегающие проекты | | | процентной ставки по | | | | | | | | | | кредиту и формирование| | | | | | | | | | муниципальных гарантий| | | | | | | | | | на энергосберегающие | | | | | | | | | | проекты в | | | | | | | | | | многоквартирных жилых | | | | | | | | | | домах | | | | | +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------------------+-----+----+------+--------+ |Итого по задаче 4 12159,07| |———————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Всего | 110117,82| |———————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|