Расширенный поиск
Закон Пермской области от 15.10.2002 № 369-65Утратил силу - Закон Пермской области от 15.09.2003 г. N 954-189 О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области" Принят Законодательным Собранием Пермской области 26 сентября 2002 года Статья 1. Внести в Закон Пермской области "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области" от 25.08.2000 N 1092-160 (в редакции Закона Пермской области от 31.08.2001 N 1674-292, Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 2000, N 8 (II часть), N 11) следующие изменения и дополнения: 1. В статье 1 понятие "норматив минимальной бюджетной обеспеченности" изложить в редакции: "Норматив минимальной бюджетной обеспеченности - минимально необходимый размер финансового обеспечения материальных затрат государственных или муниципальных услуг, исчисленных в расчете на конечный показатель деятельности предприятия, организации, предоставляющих данную услугу (жителя, учащегося и т.д.) или на единицу установленного нормативного показателя сети. Материальные затраты государственных или муниципальных услуг - текущие затраты на содержание организаций, проведение мероприятий, оказание услуг за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями на нее". 2. В статье 1 понятие "уровень минимальной бюджетной обеспеченности" изложить в редакции: "Уровень минимальной бюджетной обеспеченности - доля (процент) обеспечения расходов, рассчитываемых по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности и приравненных к ним расходов и не входящих в минимальный бюджет, доходными источниками бюджета, участвующими в бюджетном регулировании". 3. Абзац 7 статьи 2 изложить в редакции: "Расходы по предоставлению всех видов льгот в соответствии с федеральным и областным законодательством". 4. Статью 2 дополнить абзацем 8 следующего содержания: "приобретение подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в пригородном сообщении". Абзацы 8, 9, 10 считать соответственно 9, 10, 11. 5. Предпоследний абзац статьи 2 изложить в следующей редакции: "Дополнительно полученные доходы в первую очередь направляются на обеспечение расходов минимального бюджета". 6. Абзац второй статьи 3 после слов "вновь принятой сети, штатов и контингентов бюджетных учреждений" дополнить текстом "в пределах нормативных показателей сети" и далее по тексту. 7. Абзац третий статьи 3 изложить в редакции: "Составление проектов бюджетов и исполнение бюджетов осуществляется в размере исходя из принципа 100% финансирования расходов минимального бюджета". 8. Внести изменения в приложения 1-14 к Закону, изложив их в редакции приложений 1-14 к настоящему Закону. Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Губернатор Пермской области Ю.П.Трутнев 15.10.2002 N 369-65 Приложение 1 к Закону Пермской области от 15.10.2002 N 369-65 Минимальные социальные нормы и нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области |———————————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————| | Наименование | Минимальная социальная норма | Нормативы минимальной бюджетной |Примечание | | показателей | | обеспеченности (руб.) | | | |———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | | Наименование | Размер | Наименование | Размер | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |0100 | Государственное управление и местное самоуправление | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |Функционирование |Норматив |2,15 чел. |материальные затраты | 45430 | | |законодательных |численности гос. |на 1 депутата |на содержание одного | | | |(представительных) |служащих аппарата | |государственного | | | |и исполнительных |Законодательного | |служащего | | | |органов |Собрания | |Законодательного | | | |государственной | | |Собрания в год | | | |власти | | | | | | | |Норматив | |материальные затраты | 187880 | | | |численности | |на одного депутата, | | | | |депутатов, в т.ч. | |работающего на | | | | |на освобожденной | |освобожденной основе | | | | |основе, | | | | | | |устанавливается | |материальные затраты | 119130 | | | |уставом Пермской | |на одного депутата, | | | | |области, другими | |работающего на | | | | |нормативными | |неосвобожденной основе| | | | |правовыми актами | | | | | | |Пермской области | | | | | | | | | | | | | |Норматив |0,19 |материальные затраты | 109023 | | | |численности |государственных |на одного | | | | |государственных |служащих |государственного | | | | |служащих и других | |служащего и иного | | | | |работников аппарата| |работника аппарата | | | | |администрации | |администрации | | | | |на 1 тыс. жителей | | | | | | |Пермской области | | | | | | | | | | | | | |Норматив |0,33 |материальные затраты | 33220 | | | |численности |государственных |на содержание одного | | | | |государственных |служащих |государственного | | | | |служащих и других | |служащего и другого | | | | |работников иных | |работника иных | | | | |исполнительных | |исполнительных органов| | | | |органов | |государственной власти| | | | |государственной | | | | | | |власти | | | | | | |на 1 тыс. жителей | | | | | | |Пермской области | | | | | | | | | | | | |0105 |Норматив |1,45 |материальные затраты | 36960 | | |Прочие расходы на |численности |государственных |на содержание одного | | | |общегосударственное|государственных |служащих |государственного | | | |управление |служащих и лиц, | |служащего и лиц, | | | | |замещающих | |замещающих | | | | |государственную | |государственную | | | | |должность | |должность | | | | |контрольно- | | | | | | |счетной палаты | | | | | | |на 100 тыс. чел. | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | |Государственная |Норматив |0,59 |материальные затраты | 15950 | | |поддержка архивной |численности | |на содержание | | | |службы |работников | |одного работника | | | | |госархивов | | | | | | |на 10 тыс. чел. | | | | | | |населения | | | | | | |Норматив |0,27 |материальные затраты | 45430 | | | |численности | |на содержание одного | | | | |аппарата | |работника аппарата | | | | |уполномоченного | |уполномоченного по | | | | |по правам человека | |правам человека | | | | |на 100 тыс. чел. | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | |Функционирование |Норматив | |материальные затраты | 8109 | | |органов местного |численности | |на содержание одного | | | |самоуправления |муниципальных | |муниципального | | | | |служащих и других | |служащего и другого | | | | |работников аппарата| |работника в год | | | | |на 1 тыс. жителей | | | | | | |по группам | | | | | | |территорий: | | | | | | |I группа: города |Не более 2,24 | | | | | |с численностью |служащих и | | | | | |населения |других | | | | | |от 25 до 90 |работников | | | | | |тыс. чел. | | | | | | |II группа: города |Не более 1,55 | | | | | |с численностью |служащих | | | | | |населения | | | | | | |от 90 до 200 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | |III группа: |Не более 1,19 | | | | | |г. Пермь |служащих | | | | | |IV группа: районы |Не более 6,14 | | | | | |с численностью |служащих | | | | | |населения до | | | | | | |20 тыс. чел. | | | | | | |V группа: районы |Не более 3,97 | | | | | |с численностью |служащих | | | | | |населения от 20 | | | | | | |до 40 тыс. чел. | | | | | | |VI группа: районы |Не более 2,91 | | | | | |с численностью |служащих | | | | | |населения от 40 | | | | | | |до 100 тыс. чел. | | | | | | |Кроме того, | | | | | | |планируется по 2 | | | | | | |служащих на каждый | | | | | | |административный | | | | | | |населенный пункт, | | | | | | |имеющий органы | | | | | | |местного | | | | | | |самоуправления, | | | | | | |входящий в состав | | | | | | |муниципального | | | | | | |образования. | | | | | | |Для районов области| | | | | | |используется | | | | | | |поправочный | | | | | | |коэффициент, | | | | | | |корректирующий | | | | | | |нормативную | | | | | | |численность | | | | | | |муниципальных | | | | | | |служащих | | | | | | |в зависимости от | | | | | | |плотности | | | | | | |населения в | | | | | | |соответствии с | | | | | | |с Методикой | | | | | | |формирования | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | |материальные затраты |Устанавливается в | | | | | |на содержание |кратности 1,7 от | | | | | |депутатов |норматива бюджетных| | | | | |на постоянной основе |расходов на | | | | | |представительных |содержание одного | | | | | |органов местного |муниципального | | | | | |самоуправления |служащего и другого| | | | | | |работника по | | | | | | |соответствующей | | | | | | |группе территорий | | | | | | | | | | | | |материальные затраты |29% от норматива | | | | | |на содержание одного |бюджетных расходов | | | | | |депутата, работающего |на содержание | | | | | |на неосвобожденной |депутата, | | | | | |основе |работающего на | | | | | | |постоянной основе | | | | | | | | | | | | |на выплату доплаты к | 27915 | | | | | |государственной | | | | | | |пенсии в год на одного| | | | | | |государственного | | | | | | |служащего | | | | | | |одного муниципального | 2485 | | | | | |служащего | | | | | | | |Повышающий | | | | | | |коэффициент для | | | | | | |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | |(районов) с | | | | | | |населением: | | | | | | |от 20 до 40 тыс. | | | | | | |чел. - 2,21; | | | | | | |для северных | | | | | | |территорий - 2,71; | | | | | | |от 40 до 90 тыс. | | | | | | |чел. - 3,25; | | | | | | |свыше 90 - 5,28 | | | | | | |Повышающий | | | | | | |коэффициент для | | | | | | |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | |(городов) с | | | | | | |населением: | | | | | | |от 25 до 90 тыс. | | | | | | |чел. - 3,44; | | | | | | |от 90 до 200 тыс. | | | | | | |чел. - 5,28; | | | | | | |более 1000 тыс. | | | | | | |чел. - 8,87 | | | | | | |Повышающий | | | | | | |коэффициент по | | | | | | |районам г. Перми - | | | | | | |4,74 | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |0200 | Судебная власть | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |0201 | | | | | | |Федеральная |Норматив |0,15 |материальные затраты | 9483 | | |судебная |численности | |на содержание одного | | | |система |аппарата управления| |работника управления | | | | |мировых судей на | |мировых судей | | | | |1 тыс. жителей | | | | | | |Пермской области | | | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |0300 | Международная деятельность | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | | | |на международную |1000 руб. на одного| | | | | |деятельность |государственного | | | | | | |служащего | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |0501 | | |Расходы материальных | 26725 | | |Управление | | |затрат на содержание | | | |внутренних дел | | |одного сотрудника | | | | | | |работника | | | | | | |коэффициент по ГУВД | 1,07 | | | |Патрульно - |1 работник на | | | | | |постовая служба |1,25 тыс. чел. | | | | | |(ППС) | | | | | | | |городского | | | | | | |населения или | | | | | | |на 135 дворов в | | | | | | |сельской | | | | | | |местности | | | | | | | | | | | | |Участковый |1 участковый на | | | | | |инспектор |3,25 тыс. жител. | | | | | | |городского | | | | | | |населения | | | | | | |1 участковый | | | | | | |инспектор на | | | | | | |сельскую или | | | | | | |поселковую | | | | | | |администрацию | | | | | | | | | | | | |Государственная |1 инспектор | | | | | |инспекция |на 10 тыс. ед. | | | | | |безопасности |поставленного | | | | | |дорожного движения |на учет | | | | | | |автотранспорта | | | | | | |в год | | | | | | | | | | | | |Дорожно- |Устанавливается | | | | | |патрульная служба |согласно Указу | | | | | |государственной | | | | | | |инспекции |президента | | | | | |безопасности |от 12.02.93 N 209 | | | | | |дорожного движения |(в редакции Указа | | | | | |(ДПС) |президента | | | | | | |от 02.12.98 | | | | | | |N 1454) | | | | | | | | | | | | |Инспектор по делам |1 инспектор | | | | | |несовершеннолетних |на 4,5 тыс. | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |Подразделения по |1 инспектор из | | | | | |исполнению |расчета на 5 тыс. | | | | | |административного |административных | | | | | |законодательства |материалов в год | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |Специальные |Штатная | | | | | |приемники для лиц, |численность | | | | | |подвергнутых |устанавливается в | | | | | |административному |зависимости от | | | | | |аресту |количества мест, | | | | | | |согласно Указу | | | | | | |президента | | | | | | |от 12.02.93 N 209 | | | | | | |(в редакции Указа | | | | | | |президента | | | | | | |от 02.12.98 | | | | | | |N 1454) | | | | | | | | | | | | |Прочие службы |10% от нормативной | | | | | | |численности, по | | | | | | |г. Перми - 25% | | | | | | | | | | | |Специализированное | |6 работников на |Расходы материальных | 22299 | | |монтажно- | |100 тыс. жителей |затрат на одного | | | |эксплуатационное | | |работника | | | |управление | | | | | | |внутренних дел | | |Оплата электроэнергии | 4323 | | | | | |светофорных объектов | | | | | | | | | | |0509 | | |Расходы материальных | 25261 | | |Управление | | |затрат на содержание | | | |государственной | | |одного пожарного | | | |противопожарной | | | | | | |службы | | | | | | | | | | | | | |Муниципальная | |Один пожарный на |Расходы материальных | 10112 | | |противопожарная | |650 жителей |затрат на содержание | | | |служба | |сельской |одного пожарного | | | | | |(поселковой) | | | | | | |администрации, | | | | | | |на балансе | | | | | | |которой имеется | | | | | | |пожарное депо, | | | | | | |пожарный или | | | | | | |приспособленный | | | | | | |для целей | | | | | | |пожаротушения | | | | | | |автомобиль | | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |0700 | Промышленность, энергетика и строительство | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |0701 | Топливно-энергетический комплекс | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | |Возмещение разницы | | | | | | |в цене на твердое | | | | | | |топливо, скидка | | | | | | |в оплате твердого | | | | | | |топлива планируется| | | | | | |на количество | | | | | | |домовладений для | | | | | | |лиц, фактически | | | | | | |пользующихся | | | | | | |льготой по оплате | | | | | | |твердого топлива в | | | | | | |соответствии с | | | | | | |федеральным | | | | | | |и областным | | | | | | |законодательствами.| | | | | | |Нормы отпуска | | | | | | |твердого топлива | | | | | | |населению на 1 | | | | | | |домовладение в год:| | | | | | |Дрова: | |Дрова: | | | | |- при занимаемой |5 скл. куб. м |1. Средняя по области | 217 | | | |полезной площади | |стоимость 1 куб. м | | | | |до 20 кв. м | |без НДС | | | | |- при занимаемой |10 скл. куб. м |в т.ч. по группам | |Приложение | | |полезной площади | |территорий | |N 2 | | |свыше 20 кв. м | |1 группа | 172 | | | | | |2 группа | 265 | | | | | | | | | | |Уголь: | |Уголь: | | | | |- при занимаемой |2,5 тонны |1. Средняя по области | 953 | | | |полезной площади | |стоимость 1 тонны без | | | | |до 25 кв. м | |НДС | | | | |- при занимаемой |3,5 тонны | | | | | |полезной площади | | | | | | |свыше 25 кв. м | | | | | | | | | | | | | | | |Средняя по области | 25 | | | | | |50% скидка в оплате | | | | | | |транспортных услуг | | | | | | |по доставке 1 куб. м | | | | | | |дров (тонны угля) | | | | | | |до дома | | | | | | | | | | | |Предельный уровень |80% | | | | | |платежей граждан в | | | | | | |процентах от | | | | | | |стоимости | | | | | | |твердого топлива: | | | | | | |2003 год | | | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |0900 | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, | | | гидрометеорология, картография и геодезия | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |0901 | Водные ресурсы | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |Охрана | | |Норматив текущих | 0,58 | | |водных | | |расходов областного | | | |объектов | | |бюджета на охрану | | | | | | |водных объектов на | | | | | | |одного жителя в год в | | | | | | |целом по области из | | | | | | |числа постоянного | | | | | | |населения | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |0904 | Гидрометеорология | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |Гидро- | | |Норматив материальных | 127 | | |метеорологическое | | |затрат на 1000 чел. | | | |обеспечение | | |постоянного населения | | | |и мониторинг | | |Пермской области | | | |загрязнения | | | | | | |окружающей среды в | | | | | | |интересах | | | | | | |народного | | | | | | |хозяйства Пермской | | | | | | |области | | | | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1200 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1201 |Предельный уровень | |Предельная стоимость | 18,63 | | |Жилищное |платежей граждан в | |предоставляемых | | | |хозяйство |процентах от | |жилищно-коммунальных | | | | |стоимости жилищно- | |услуг на 1 кв. м общей| | | | |коммунальных услуг:| |площади жилья в месяц | | | | | | |в среднем по области, | | | | |2003 год |80% |в том числе | | | | | | |- содержание и ремонт | 4,21 | | | | | | | | | | | | |- капитальный ремонт | 4,48 | | | | | | | | | |1202 |Размер социальной | |- отопление и горячее | 7,74 |Приложение | |Коммунальное |нормы площади жилья| |водоснабжение в | |N 3 | |хозяйство |- на одного члена |18 кв. м |среднем по области, | | | | |семьи, состоящей из| |в том числе по группам| | | | |трех и более | |1 группа | 7,7 | | | |человек | |2 группа | 7,54 | | | |- на семью из двух |42 кв. м |3 группа | 8,89 | | | |человек | |4 группа | 13,71 | | | |- на одиноко |33 кв. м |5 группа | 7,68 | | | |проживающих граждан| |6 группа | 5,43 | | | | | | | | | | |Нормы водоснабжения| |- водоснабжение в | 1,36 |Приложение | | |и водоотведения в | |среднем по области, | |N 4 | | |сутки на 1 человека| |в том числе по группам| | | | | | |1 группа | 0,99 | | | |а) г. Пермь, города|185 л |2 группа | 1,46 | | | |областного значения| |3 группа | 1,97 | | | |б) города районного|165 л |4 группа | 2,62 | | | |значения | | | | | | |в) поселки |80 л |- водоотведение в | 0,84 |Приложение | | |городского типа и | |среднем по области, | |N 5 | | |сельские населенные| |в том числе по группам| | | | |пункты | |1 группа | 0,61 | | | | | |2 группа | 0,85 | | | | | |3 группа | 1,38 | | | | | |4 группа | 1,49 | | | | | | | | | | |Содержание и ремонт| |Норматив возмещения | 209 |Приложение | | |объектов внешнего | |из бюджета расходов | |N 6 | | |благоустройства: | |на благоустройство | | | | |а) дороги | |городов и населенных | | | | |б) мосты | |пунктов в расчете на | | | | |в) городские | |1 жителя в год в | | | | |зеленые насаждения | |среднем по области, | | | | |г) кладбища | |в т.ч. по группам | | | | |д) гидросооружения | |1 группа | 286,1 | | | |е) уличное | |2 группа | 185,4 | | | |освещение | |3 группа | 195,4 | | | |ж) прочие объекты | |4 группа | 81,8 | | | |Приобретение | | | | | | |оборудования для | | | | | | |работ по | | | | | | |благоустройству | | | | | | | | | | | | | | | |Норматив на содержание| 1,98 |Приложение | | | | |дорог, соединяющих | |N 7 | | | | |населенные пункты, | | | | | | |находящихся в | | | | | | |муниципальной | | | | | | |собственности на | | | | | | |1 тыс. кв. м в | | | | | | |среднем по области | | | | | | |в т.ч. по группам | | | | | | |1 группа | 1,4 | | | | | |2 группа | 2 | | | | | |3 группа | 2,07 | | | | | | | | | |Субсидии на |Максимально |18% |Норматив бюджетных | 136,1 | | |оплату |допустимая доля | |затрат на выплату | | | |жилья и |собственных | |субсидий по оплате | | | |коммунальных |расходов граждан на| |жилищно-коммунальных | | | |услуг |оплату жилья и | |услуг на 1 жителя в | | | | |коммунальных услуг | |год | | | | |2003 год | | | | | | | | | | | | | |Количество граждан,| | | | | | |проживающих в | | | | | | |муниципальном | | | | | | |жилищном фонде, в | | | | | | |том числе | | | | | | |общежитиях, ТСЖ и | | | | | | |ЖСК | | | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | |Главное управление |1 учреждение |Норматив материальных | 1,42 | | | |по делам ГО и ЧС | |затрат в год на 1 | | | | |на область | |жителя | | | | | | | | | | | |Управления |1 учреждение на |По управлениям ГО | 125000 | | | |гражданской |город с населением |городов на 1 | | | | |обороны в городах |свыше 75 тыс. чел. |учреждение | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1400 | Образование | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1401 | | |Норматив материальных | | | |Дошкольное | | |затрат на содержание 1| | | |образование | | |группы в год: | | | | |Детские дошкольные | | | | | | |учреждения: | |По детским дошкольным | | | | |наполняемость групп| |учреждениям: | | | | |дошкольного и | |для городской | 111221 | | | |ясельного возраста:| |местности | | | | |от 1 до 3 лет |15 чел. |для сельской местности| 108298 | | | |от 3 до 7 лет |20 чел. | | | | | | | | | | | | |Специализированные | |По специализированным | | | | |дошкольные | |дошкольным | | | | |учреждения | |учреждениям: | | | | | | |для городской | 101621 | | | | | |местности | | | | | | |для сельской местности| 105703 | | | | | | | | | | |Наполняемость | | | | | | |групп: | | | | | | |возраст до 3 лет |до 10 чел. | | | | | |свыше 3 лет |до 15 чел. | | | | | | | |Увеличение норматива | | | | | | |материальных затрат по| | | | | | |детским дошкольным | | | | | | |учреждениям, | | | | | | |расположенным в | | | | | | |рабочих поселках, на | | | | | | |5% | | | | | | | | | | |1402 |Общеобразовательные| |Норматив материальных | | | |Общее образование |школы (включая | |затрат на содержание | | | | |негосударственные) | |1 расчетного класса - | | | | | | |комплекта начальных, | | | | | | |основных, средних | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | |школ, гимназий, лицеев| | | | |Минимальная | | | | | | |наполняемость | |По начальным, | | | | |классов (средняя по| |основным, средним | | | | |области) | |школам, гимназиям, | | | | |в городской |25 чел. |лицеям для городской | | | | |местности | |местности | 30698 | | | |в сельской |2003 г. - 17 чел. | | | | | |местности |2004 г. - 18 чел. | | | | | | |2005 г. - 20 чел. |для сельской местности| 55873 | | | | | | | | | | | | |Уточняющий коэффициент| | | | | | |к расчетному числу | | | | | | |классов - комплектов | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | |школ в сельской | | | | | | |местности | | | | | | |по экономическим | | | | | | |группам территорий | | | | | | |1 группа | 1 | | | | | |2 группа | 1,1 | | | | | |3 группа | 1,2 | | | | | |4 группа | 1,35 |Приложение | | | | |5 группа | 1,55 |N 8 | | |Наполняемость групп| | | | | | |продленного дня: | | | | | | |в городской |до 25 чел. | | | | | |местности | | | | | | |в сельской |до 20 чел. | | | | | |местности | | | | | | | | | | | | | |Площадь кабинетов | | | | | | |на 1 учащегося: |2,5 кв. м | | | | | | | |Норматив по подвозу | 2253 | | | | | |учащихся школ из | | | | | | |отдаленных населенных | | | | | | |пунктов в год | | | | | | |на ученика | | | | | | | | | | | | | |Повышающий коэффициент| 4,7 | | | | | |по кадетской школе | | | | | | | | | | | | | |Норматив материальных | | | | | | |затрат на содержание | | | | | | |1 учащегося | | | | | | |(воспитанника) в год: | | | | | | | | | | | |Наполняемость групп|до 40 чел. |По пришкольным | 4267 | | | |по пришкольным | |интернатам: | | | | |интернатам: | | | | | | | | |Увеличение норматива | | | | | | |материальных затрат по| | | | | | |общеобразовательным | | | | | | |школам, расположенным | | | | | | |в рабочих поселках, | | | | | | |на 11% | | | | | | | | | | | | | |Затраты по фонду | | | | | | |всеобуча - 1% текущих | | | | | | |затрат по | | | | | | |общеобразовательным | | | | | | |школам | | | | | | | | | | | | | |Затраты на курсовую | | | | | | |подготовку | | | | | | |педагогических | | | | | | |работников - 1% | | | | | | |текущих затрат по | | | | | | |образовательным | | | | | | |учреждениям | | | | | | | | | | | | | |Увеличение норматива | | | | | | |затрат по детским | | | | | | |дошкольным | | | | | | |учреждениям, | | | | | | |общеобразовательным | | | | | | |школам и детским | | | | | | |домам, имеющим | | | | | | |бассейны, на 3% | | | | | | | | | | | | | |Норматив материальных | | | | | | |затрат на содержание | | | | | | |1 расчетного класса | | | | | | |специальных школ и | | | | | | |профессионально- | | | | | | |технических училищ, | | | | | | |вечерних и заочных | | | | | | |школ, школ - | | | | | | |интернатов всех типов | | | | | | |и наименований: | | | | | | | | | | | |Специальные школы | |По специальным школам | | | | |и специальные | |и специальным | | | | |профессионально- | |профессионально- | | | | |технические училища| |техническим училищам | | | | | | |для детей с девиантным| | | | | | |поведением: | | | | |Наполняемость |8 - 10 |- закрытого типа | 219820 | | | |классов и групп: |чел. |- открытого типа | 97990 | | | | | | | | | | |Вечерние и заочные | |по вечерним и заочным | | | | |средние | |школам: | | | | |общеобразовательные| |для городской | 15852 | | | |средние школы | |местности | | | | | | |для сельской местности| 5690 | | | |Наполняемость | | | | | | |классов: | | | | | | |в городской |25 чел. | | | | | |местности | | | | | | |в сельской |20 чел. | | | | | |местности | | | | | | | | | | | | | |Школы-интернаты | | | | | | | | | | | | | |Наполняемость |до 20 чел. |По школам - интернатам| | | | |групп: | |общего типа: | | | | | | |для городской | 233937 | | | | | |местности | | | | | | |Повышающий коэффициент| 1,2 | | | | | |по санаторным школам -| | | | | | |интернатам с | | | | | | |туберкулезной | | | | | | |интоксикацией | | | | | | | | | | | |Наполняемость групп|до 12 чел. |Норматив материальных | | | | | | |затрат на содержание | | | | | | |1 расчетного класса | | | | | | |по коррекционным | | | | | | |школам и школам - | | | | | | |интернатам | | | | | | |(приходящие дети) | | | | | | |для городской | 69276 | | | | | |местности | | | | | | |для сельской местности| 71268 | | | | | | | | | | |Наполняемость групп|до 12 чел. |по коррекционным | | | | | | |школам - интернатам | | | | | | |(проживающие дети) | | | | | | |для городской | 187968 | | | | | |местности | | | | | | |для сельской местности| 182052 | | | | | | | | | | | | |Повышающий коэффициент| 1,3 | | | | | |по областным | | | | | | |коррекционным школам -| | | | | | |интернатам | | | | | | | | | | | | | |Норматив материальных | | | | | | |затрат на содержание 1| | | | | | |расчетного объединения| | | | | | |в учреждениях | | | | | | |дополнительного | | | | | | |образования | | | | | | | | | | | |Учреждения | |По учреждениям | 5910 | | | |дополнительного | |дополнительного | | | | |образования | |образования: | | | | | | | | | | | |Охват не более 50% | |Повышающий коэффициент| 1,3 | | | |учащихся | |по учреждениям | | | | |общеобразовательных| |спортивной, | | | | |школ | |музыкальной | | | | | | |и технической | | | | |Наполняемость |15 чел. |направленности | | | | |1 объединения: | | | | | | | | |Повышающий коэффициент| 2 | | | | | |по детско - юношеским | | | | | | |спортивным школам | | | | | | |олимпийского резерва | | | | | | | | | | | | | |Норматив материальных | 5 | | | | | |затрат на 1 учащегося | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | |школ для проведения | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | | |По музыкальным школам | | | | | | |и школам искусств: | | | | | | |для городской | 1408 | | | | | |местности | | | | | | |для сельской местности| 1445 | | | | | | | | | | | | |Повышающий коэффициент| 1,3 | | | | | |по областным | | | | | | |учреждениям | | | | | | |дополнительного | | | | | | |образования | | | |1402 | | | | | | |Лицей милиции при | | |Расходы материальных | 18966 | | |ГУВД Пермской | | |затрат на содержание | | | |области | | |одного лицеиста | | | | | | | | | | |1403 | | |Норматив материальных | | | |Начальное | | |затрат на содержание | | | |профессиональное | | |1 группы в учреждениях| | | |образование | | |начального и среднего | | | | | | |профессионального | | | | | | |образования | | | | | | |(педагогического и | | | | | | |медицинского профиля):| | | | | | | | | | | |Профессионально- | |По профессионально - | 132000 | | | |технические училища| |техническим училищам: | | | | | | | | | | |1404 |Средние специальные| |По средним специальным| 171600 | | |Среднее |учебные заведения | |учебным заведениям | | | |профессиональное | | |педагогического и | | | | | | |медицинского профиля | | | | | | | | | | | | | |Норматив материальных | 5856 | | | | | |затрат на содержание | | | | | | |1 обучающегося в | | | | | | |учреждениях среднего | | | | | | |профессионального | | | | | | |образования культуры | | | | | | | | | | | | | |Повышающий | 1,2 | | | | | |коэффициент, по | | | | | | |средним специальным | | | | | | |учебным заведениям, | | | | | | |имеющим общежития | | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат на 1 |в соответствии | | | | | |обучающегося в |с федеральным | | | | | |общеобразовательных |законодательством | | | | | |учреждениях, | | | | | | |учреждениях начального| | | | | | |и среднего | | | | | | |профессионального | | | | | | |образования по | | | | | | |компенсационным | | | | | | |выплатам на питание | | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат по |в соответствии | | | | | |выплате компенсации на|с федеральным | | | | | |книгоиздательскую |законодательством | | | | | |продукцию на 1 | | | | | | |педагогического | | | | | | |работника (учтен в | | | | | | |финансовом нормативе | | | | | | |по видам учреждений) | | | | | | | | | | | |Норматив |не менее 1 |Норматив затрат на | 2,6% | | | |обеспечения |учебника по |федеральный комплект | | | | |учебниками на 1 |предмету |учебников и | | | | |учащегося |инвариантной и |приобретение учебно - | | | | | |вариативной |наглядных пособий | | | | | |частей |от текущих расходов на| | | | | |базисного |образование | | | | | |учебного | | | | | | |плана | | | | | | | | | | | |1405 | | | | | | |Переподготовка и | | | | | | |повышение | | | | | | |квалификации | | | | | | | | | | | | | |Училище повышения | | |Норматив материальных | 1308 | | |квалификации | | |затрат на содержание | | | |медицинских | | |1 слушателя в год | | | |и фармацевтических | | | | | | |работников | | | | | | | | | | | | | |Учебно- | |1 |Норматив материальных | 0,1 | | |методический центр | |учреждение |затрат по учебно - | | | |ГО и ЧС на область | | |методическому центру в| | | | | | |гражданской обороне | | | | | | |на 1 жителя в год | | | | | | | | | | |1407 | | | | | | |Прочие расходы в | | | | | | |области образования| | | | | | | | | | | | | |Школа высшего | | |Норматив материальных | 14663 | | |спортивного | | |затрат на содержание 1| | | |мастерства | | |учащегося в год | | | | | | | | | | | |Расходы на |Охват не |Норматив затрат на | | | | |организацию |ниже 70% от |оздоровление и отдых в| | | | |оздоровительной |общего |каникулярное время на | | | | |кампании для детей |числа |1 ребенка, подлежащего| | | | | |школьников |оздоровлению: | | | | | |1 - 10 |в бюджетах | 398 | | | | |классов |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | |в областном бюджете от| 20% | | | | | |объема программы по | | | | | | |территориям | | | | | | | | | | | | |Число |Норматив затрат на | 1690 | | | | |детей, |текущее содержание 1 | | | | | |подлежащих |ребенка в загородном | | | | | |оздоровле- |оздоровительном | | | | | |нию, |лагере, финансируемом | | | | | |исходя из |за счет средств | | | | | |количества |бюджета в год | | | | | |мест и | | | | | | |режима | | | | | | |работы | | | | | | |учреждения | | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1500 | Культура, искусство и кинематография | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1501 | Культура и искусство | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |Клубы и учреждения |Зрительские места |50-150 мест в |Норматив материальных | 144 | | |клубного типа | |населенных пунктах |затрат на содержание | | | | | |с числом жителей |учреждений культуры | | | | | |до 500 чел. |по обслуживанию | | | | | |150-200 мест в |населения в расчете | | | | | |населенных пунктах |на 1 жителя в год | | | | | |с числом жителей | | | | | | |от 500 до | | | | | | |1000 чел. | | | | | | | | | | | | | | |Поправочные | | | | | | |коэффициенты: | | | | | | |для населенных пунктов| 1,0 | | | | | |с числом жителей до | | | | | | |10 тыс. чел. | | | | |Зрительские места |150 мест в |для населенных пунктов| 0,56 | | | |на 1 тыс. жителей |насел. |с числом жителей от | | | | | |пунктах с |10 до 20 тыс. чел. | | | | | |числом |для населенных пунктов| 0,28 | | | | |жителей от |с числом жителей от | | | | | |1 до 3 |20 до 50 тыс. чел. | | | | | |тыс. чел. |для населенных пунктов| 0,23 | | | | | |с числом жителей от | | | | | | |50 до 100 тыс. чел. | | | | | | |для населенных пунктов| 0,17 | | | | | |с числом жителей | | | | | | |свыше 100 тыс. чел. | | | | | | |для населенных пунктов| 0,15 | | | | |100 мест в |с числом жителей | | | | | |насел. |свыше 1000 тыс. чел. | | | | | |пунктах с |для областных | 0,10 | | | | |числом |учреждений | | | | | |жителей от | | | | | | |3 до 10 |Повышающий коэффициент| |Приложение | | | |тыс. чел. |для территорий, | |N 9 | | | | |имеющих в составе | | | | | |70 мест в |расходов детские и | | | | | |насел. |сельские киноустановки| | | | | |пунктах с |по группам территорий:| | | | | |числом |I группа - территории | 1,245 | | | | |жителей от |с числом жителей менее| | | | | |20 тыс. |50 тыс. чел. | | | | | |чел. |II группа - территории| 1,135 | | | | | |с числом жителей | | | | | |50 мест в |более 50 тыс. чел. | | | | | |насел. |III группа - | 1,056 | | | | |пунктах с |территории с числом | | | | | |числом |жителей более | | | | | |жителей от |1000 тыс. чел. | | | | | |20 до 50 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |30 мест в | | | | | | |насел. | | | | | | |пунктах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |50 до 100 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |25 мест в | | | | | | |городах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |100 до 250 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |20 мест в | | | | | | |городах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |250 до 500 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |15 мест в | | | | | | |городах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей | | | | | | |свыше 500 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | |Парки |Учреждения культуры|1 парк | | | | |культуры | |культуры и | | | | |и отдыха | |отдыха в | | | | | | |населен. | | | | | | |пункте | | | | | | |с числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |10 до 100 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |1 парк | | | | | | |культуры и | | | | | | |отдыха на | | | | | | |каждые | | | | | | |100 - 200 | | | | | | |тыс. | | | | | | |жителей в | | | | | | |городах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей | | | | | | |свыше 100 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | |Библиотеки |Учреждение культуры|1 | | | | | | |библиотека | | | | | | |на | | | | | | |населенный | | | | | | |пункт с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |500 до 3 | | | | | | |тыс. | | | | | | |жител., | | | | | | |включая | | | | | | |филиалы | | | | | | | | | | | | | |1 | | | | | | |библиотека | | | | | | |на 3 - 5 | | | | | | |тыс. жител. | | | | | | |муниц. | | | | | | |образован. | | | | | | | | | | | |Библиотеки |Учреждение культуры|1 | | | | |городские | |библиотека | | | | | | |на 20 тыс. | | | | | | |жител. в | | | | | | |городских | | | | | | |районах с | | | | | | |многоэтажной | | | | | | |застройкой | | | | | | |(8 и более | | | | | | |этажей) | | | | | | | | | | | | | |1 | | | | | | |библиотека | | | | | | |на 10 - 12 | | | | | | |тыс. | | | | | | |жителей в | | | | | | |городских | | | | | | |районах со | | | | | | |средне- | | | | | | |этажной | | | | | | |застройкой | | | | | | |(4 - 5 | | | | | | |этажей) | | | | | | | | | | | |Специализи- |Учреждение культуры|1 | | | | |рованные | |библиотека | | | | |детские | |в муниципальном | | | | |библиотеки | |образовании | | | | | | |с числом | | | | | | |жителей | | | | | | |до 50 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |1 | | | | | | |библиотека | | | | | | |на 6 - 10 | | | | | | |школ | | | | | | |(4 - 7 тыс. | | | | | | |учащихся и | | | | | | |дошкольников) в | | | | | | |муниципальном | | | | | | |образовании | | | | | | |с числом | | | | | | |жителей 50 | | | | | | |и более | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |1 | | | | | | |библиотека | | | | | | |в каждом | | | | | | |администр. | | | | | | |районе | | | | | | |города, | | | | | | |имеющего | | | | | | |районное | | | | | | |деление | | | | | | | | | | | | | |1 | | | | | | |библиотека | | | | | | |в городе, | | | | | | |являющемся | | | | | | |администр. | | | | | | |центром | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | | | | | | |Библиотеки |Учреждение культуры|1 | | | | |для | |библиотека | | | | |обслуживания | |филиал в | | | | |юношества | |мун. | | | | | | |образовании | | | | | | |- районном | | | | | | |центре | | | | | | | | | | | | | |1 обл. | | | | | | |юношеская | | | | | | |библиотека | | | | | | |в городе, | | | | | | |являющемся | | | | | | |адм. | | | | | | |центром | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | | | | | | |Специализи- |Учреждение культуры|1 спец. | | | | |рованная | |библиотека | | | | |библиотека | |для слепых | | | | |для слепых | |в городе, | | | | | | |являющемся | | | | | | |адм. | | | | | | |центром | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | | | | | | |Музеи |Учреждение культуры|1 учрежд. в |Норматив материальных | 101460 |Приложение | | | |населенном |затрат на содержание | |к Поста- | | | |пункте с |1 музея | |новлению | | | |числом |Поправочные | |коллегии | | | |жителей |коэффициенты: | |Минис- | | | |до 20 тыс. |для муниципальных | |терства | | | |чел., |учреждений: | |культуры | | | |являющемся |в неисторическ. | 1,0 |РСФСР от | | | |центром |местности | |19.02.90 | | | |муниц. |в исторической | 3,0 |N 12 | | | |образован. |местности | | | | | | | | | | | | |1 - 2 |для областных | 5,0 | | | | |учрежд. в |учреждений | | | | | |населенных | | | | | | |пунктах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей | | | | | | |от 20 до 50 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | |Музеи на 10 |0,8 | | | | | |тыс. жителей |учреждения | | | | | | |для городов | | | | | | |- районных | | | | | | |центров с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |50 до 100 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |0,4 | | | | | | |учреждения | | | | | | |для городов | | | | | | |с числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |50 до 100 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |0,24 | | | | | | |учреждения | | | | | | |для городов | | | | | | |с числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |100 до 250 | | | | | | |тыс. чел., | | | | | | |не | | | | | | |являющихся | | | | | | |административными | | | | | | |центрами | | | | | | |субъектов | | | | | | |РФ | | | | | | | | | | | | | |0,17 | | | | | | |учреждения | | | | | | |для городов | | | | | | |с числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |250 до 500 | | | | | | |тыс. чел., | | | | | | |не | | | | | | |являющихся | | | | | | |администр. | | | | | | |центрами | | | | | | |субъектов | | | | | | |РФ | | | | | | | | | | | |Профессио- |Места на тысячу |4 - 5 мест |Норматив материальных | 3020 | | |нальные |жителей |в городах с |затрат на содержание 1| | | |театры | |числом |посадочного места в | | | | | |жителей |театрах | | | | | |свыше 100 |Поправочные коэф-ты: | | | | | |тыс. чел. |для муниц. театров | 1,0 | | | | | |для обл. театров | 1,83 | | | | | |для Пермского театра | 2,5 | | | | | |оперы и балета | | | | | | | | | | |Прочие | | |Норматив материальных | 347500 | | |учреждения | | |затрат на содержание | | | |культуры | | |одного | | | | | | |этнографического | | | | | | |(исторического) парка | | | | | | | | | | | | | |Норматив материальных | 4750000 | | | | | |затрат на содержание | | | | | | |зоосада г. Перми | | | | | | | | | | | | | |Коэффициенты | | | | | | |выравнивания объема | | | | | | |материальных затрат | | | | | | |на содержание | | | | | | |учреждений культуры | | | | | | |относительно расчетной| | | | | | |по сетевому | | | | | | |принципу величины 2002| | | | | | |года с учетом | | | | | | |дефлятора 1,1 | | | | | | |на 2003 год: |не более 1,25 | | | | | | |не менее 0,90 | | | | | |на 2004 год: |не более 1,45 | | | | | | |не менее 0,80 | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат на | | | | | | |проведение | | | | | | |реновационных и | | | | | | |ремонтно - | | | | | | |реставрационных работ | | | | | | |на 1 памятник истории | | | | | | |и культуры | | | | | | |- для памятников, | 151900 | | | | | |находящихся на балансе| | | | | | |областных и | | | | | | |муниципальных | | | | | | |учреждений | | | | | | |- для памятников, | 42770 | | | | | |находящихся на балансе| | | | | | |прочих пользователей | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1502 | Кинематография | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | | | |Норматив бюджетных | 14,8 |Приложение | | | | |затрат на возмещение | |N 10 | | | | |расходов по | | | | | | |обслуживанию | | | | | | |детских и сельских | | | | | | |киноустановок, | | | | | | |приходящихся | | | | | | |на 1 жителя в год | | | | | | |в среднем по области, | | | | | | |в т.ч. по группам | | | | | | |территорий: | | | | | | |1 группа | 1,25 | | | | | |2 группа | 8,31 | | | | | |3 группа | 21,65 | | | | | |4 группа | 33,9 | | | | | |Норматив бюджетных | 1,93 | | | | | |затрат на возмещение | | | | | | |расходов, связанных с | | | | | | |приобретением, | | | | | | |печатанием и доставкой| | | | | | |фильмокопий на 1 | | | | | | |жителя области в год | | | | | | |(областной бюджет) | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1600 | Средства массовой информации | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1601 | Телевидение и радиовещание | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | |Норматив бюджетных | |Норматив бюджетных | |Приложение | | |затрат планируется | |затрат на возмещение | |N 11 | | |по территориям на 1| |расходов на выплату | | | | |редакцию | |заработной платы | | | | |теле(радио) | |сотрудникам редакций | | | | |компании, | |теле (радио) компаний,| | | | |учредителями | |учредителями которых | | | | |которых являются | |являются органы | | | | |органы местного | |местного | | | | |самоуправления и | |самоуправления, | | | | |доля (пай) | |по группам территорий | | | | |муниципальной | |на 1 минуту годового | | | | |собственности | |вещания за | | | | |в уставном | |предшествующий | | | | |капитале которых | |планируемому год в | | | | |составляет не | |пределах | | | | |менее 50% | |установленного | | | | | | |норматива теле(радио) | | | | | | |вещания | | | | |Норматив | | | | | | |теле(радио) | | | | | | |вещания в сутки | | | | | | |1 группа |53 минуты |1 группа | 9 | | | |2 группа |89 минут |2 группа | 9 | | | |3 группа |97 минут |3 группа | 10 | | | | | | | | | | |Норматив бюджетных | |Норматив бюджетных | 13 |Приложение | | |затрат планируется | |затрат на возмещение | |N 12 | | |по территориям на 1| |расходов на выплату | | | | |редакцию | |заработной платы | | | | |радиокомпании, | |сотрудникам редакций | | | | |учредителями | |радиокомпаний, | | | | |которых являются | |учредителями которых | | | | |органы местного | |являются органы | | | | |самоуправления и | |местного | | | | |доля (пай) | |самоуправления, на 1 | | | | |муниципальной | |минуту годового | | | | |собственности в | |вещания за | | | | |уставном капитале | |предшествующий | | | | |которых составляет | |планируемому год | | | | |не менее 50% | |в пределах | | | | | | |установленного | | | | | | |норматива радиовещания| | | | |Норматив |21 минута | | | | | |радиовещания | | | | | | |в сутки | | | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1602 | Периодическая печать и издательства | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | |Норматив бюджетных | |Норматив бюджетных | |Приложение | | |затрат планируется | |затрат на оплату | |N 13 | | |по территориям на 1| |расходов на бумагу и | | | | |городскую | |полиграфических услуг | | | | |(районную) газету, | |на 1 экземпляр газеты | | | | |учредителем которой| |годового тиража | | | | |является орган | |за предшествующий | | | | |местного | |планируемому год (4 | | | | |самоуправления, | |полосы формата А3) по | | | | |имеющую статус | |группам территорий | | | | |официального | |1 группа | 0,06 | | | |издания органа | |2 группа | 0,09 | | | |местного | |3 группа | 0,36 | | | |самоуправления | |4 группа | 0,51 | | | | | | | | | | | | |Норматив бюджетных | | | | | | |затрат на оплату | | | | | | |расходов на | | | | | | |распространение газет | | | | | | |и приобретение | | | | | | |оборудования на 1 | | | | | | |экземпляр газеты | | | | | | |годового тиража за | | | | | | |предшествующий | | | | | | |планируемому год (4 | | | | | | |полосы формата А3) | | | | | | |по группам территорий | | | | | | |1 группа |0,01 |Приложение | | | | |2 группа |0,02 |N 14 | | | | |3 группа |0,04 | | | | | |4 группа |0,05 | | | | | |Годовой тираж газеты: | | | | | | |для городских газет - | | | | | | |годовой подписной | | | | | | |тираж +20% продажи в | | | | | | |розницу, для районных | | | | | | |газет - годовой | | | | | | |подписной тираж +10% | | | | | | |продажи в розницу | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1700 | Здравоохранение и физическая культура | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1701 | Здравоохранение | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |Медицинская | | |Норматив материальных | 160 | | |помощь, | | |затрат на содержание | | | |оказываемая | | |областных учреждений | | | |за счет средств | | |здравоохранения в | | | |субъектов | | |расчете на | | | |Федерации и | | |1 жителя постоянного | | | |муниципальных | | |населения в год | | | |образований | | | | | | | | | |в т.ч.: | | | | | | |- на централ. | 71 | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | |Стационарная |Число к/дней на |870 |Норматив материальных | 145 | | |помощь |1000 жителей | |затрат на содержание | | | | | | |муниципальных объектов| | | |Стационарозамещ. |Число к/дней на |122 |здравоохранения в | | | |помощь |1000 жителей | |расчете на 1 жителя | | | | | | |постоянного населения | | | | | | |(без учета оплаты | | | |Амбулаторно- |Число посещений на |740 |страховых взносов за | | | |поликлин. |1000 жителей | |неработающее | | | |помощь | | |население, расходов на| | | | | | |выполнение гос. | | | |Скорая |Число вызовов на |318 |функций, содержание | | | |медицинская |1000 жителей | |санаториев, домов | | | |помощь | | |ребенка и возмещения | | | | | | |затрат на содержание | | | | | | |ЛПУ, не вошедших в | | | | | | |норматив затрат на | | | | | | |обязательное | | | | | | |медицинское | | | | | | |страхование, в расчете| | | | | | |на одного | | | | | | |неработающего жителя).| | | | | | |Повышающий коэффициент| | | | | | |для муниципальных | | | | | | |образований, | | | | | | |оказывающих: | | | | | | |психиатрическую | | | | | | |помощь - 1,044; | | | | | | |стационарную помощь | | | | | | |по СПИД - 1,026 | | | | | | |(г. Пермь - 1,031) | | | | | | | | | | | | | |Норматив возмещения | 159 | | | | | |затрат на содержание | | | | | | |муниципальных объектов| | | | | | |здравоохранения в | | | | | | |расчете на 1 жителя | | | | | | |пос. населения, не | | | | | | |вошедших в "норматив | | | | | | |затрат на ОМС в | | | | | | |расчете на одного | | | | | | |неработающего жителя".| | | | | | |Предусмотреть | | | | | | |повышающий коэффициент| | | | | | |для муниципальных | | | | | | |образований, | | | | | | |имеющих на территории | | | | | | |медицинские учреждения| | | | | | |(отделения), | | | | | | |выполняющие функции | | | | | | |межрайонных центров и | | | | | | |клинических баз - 1,04| | | | | | | | | | |Дома |Число мест |381 |Норматив материальных | 27661 | | |ребенка | | |затрат на содержание | | | | | | |домов ребенка в | | | | | | |расчете на 1 место | | | | | | |в год | | | | | | | | | | |Санатории |Число к/дней |480000 |Норматив материальных | 80 | | | | | |затрат на содержание | | | | | | |санаториев в расчете | | | | | | |на 1 к/день | | | | | | | | | | |Льготный отпуск |В соответствии с | |Норматив затрат на 1 | | | |медикаментов, |федеральными | |льготника в год по | | | |зубопротезирование |законами: | |- медикаментам | 231 | | | |от 12.01.95 N 5-ФЗ | |- зубопротезированию | 122 | | | |"О ветеранах" | | | | | | |от 24.11.95 | |Норматив затрат на | | | | |N 181-ФЗ "О | |1 льготника в год по | | | | |социальной защите | |- медикаментам | 982 | | | |инвалидов в РФ" | |- зубопротезированию | 122 | | | | | | | | | | |Постановление | |Норматив затрат на 1 | 39 | | | |Правительства РФ от| |жителя в год | | | | |30.07.94 N 890 | | | | | | | | | | | | | |Закон Пермской | |Норматив затрат на 1 | 122 | | | |области | |льготника | | | | |от 02.10.2000 | | | | | | |N 1147-167 | | | | | | |"О социальной | | | | | | |поддержке | | | | | | |пенсионеров, | | | | | | |имеющих большой | | | | | | |трудовой стаж" | | | | | | | | | | | | |Бесплатное |Инструкция "О | |Норматив затрат на 1 | 470 | | |слухопротезирование|порядке обеспечения| |льготника | | | | |населения | | | | | | |протезно - | | | | | | |ортопедическими | | | | | | |изделиями, | | | | | | |средствами | | | | | | |передвижения и | | | | | | |средствами, | | | | | | |облегчающими жизнь | | | | | | |инвалидов" утв. | | | | | | |приказом МСО | | | | | | |РСФСР N 35 от | | | | | | |15.02.91 | | | | | | | | | | | | |Глазное |В соответствии с | |Норматив затрат на 1 | 663 | | |протезирование |Федеральным законом| |льготника | | | | |от 24.11.95 | | | | | | |N 181-ФЗ | | | | | | |"О социальной | | | | | | |защите инвалидов | | | | | | |в РФ" | | | | | | | | | | | | |Страхование |Закон Пермской | |Норматив затрат на 1 | 1812 |расходы | |мед. работников |области от | |мед. работника с | |планируются| | |27.04.2002 N 142-22| |вредными условиями | |в областном| | |"О единовременных | |труда | |бюджете | | |выплатах работникам| | | | | | |учреждений | | | | | | |здравоохранения по | | | | | | |возмещению вреда, | | | | | | |причиненного их | | | | | | |жизни и здоровью, | | | | | | |связанного с | | | | | | |профессиональной | | | | | | |деятельностью" | | | | | | | | | | | | |Льготный отпуск |В соответствии с | |Норматив затрат на | 1148 | | |молочных смесей |Постановлением | |обеспечение молочн. | | | | |Правительства РФ | |смесями детей до | | | | |от 21.08.92 N 610 | |2-х лет | | | | | | | | | | |Программа ОМС |Число к/дней на |1942,5 |Норматив затрат на | 302 | | |Стационарная помощь|1000 жителей | |обязательное мед. | | | | | | |страхование в расчете | | | |Стационаро-замещ. |Число к/дней на |538 |на 1 неработающего | | | |помощь |1000 жителей | |жителя в год с | | | | | | |учетом поправочных | | | | | | |коэффициентов, | | | |Амбулаторно- |Число посещений на |8458 |учитывающих | | | |поликлин. помощь |1000 жителей | |особенности | | | | | | |демографического | | | | | | |состава населения | | | | | | |территорий | | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат на | 1,3 | | | | | |курсовую подготовку | | | | | | |медицинских работников| | | | | | |в процентах от | | | | | | |текущих затрат | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1702 | Санитарно-эпидемиологический надзор | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | | | |Норматив материальных | 0,65 | | | | | |затрат на | | | | | | |противоклещевую | | | | | | |обработку 1 га | | | | | | |обрабатываемой | | | | | | |площади на 1 жителя в | | | | | | |год | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1703 | Физическая культура и спорт | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | | | |Норматив затрат на | | | | | | |мероприятия по | | | | | | |физической культуре и | | | | | | |спорту в расчете на 1 | | | | | | |жителя в год из числа | | | | | | |постоянного населения | | | | | | |по муниципальным | 17 | | | | | |образованиям | | | | | | |по областному бюджету | 17 | | | |Норматив | | | | | | |обеспеченности | | | | | | |спортивными | | | | | | |сооружениями по | | | | | | |видам: | | | | | | | | | | | | |Лыжные базы | | |Норматив материальных | 564594 | | | | | |затрат на содержание 1| | | | | | |базы в год | | | | | | | | | | |Плавательные |кв. м зеркала воды |350 - |Норматив материальных | 436499 | | |бассейны |на 10000 населения |750 |затрат на содержание 1| | | | | | |бассейна в год | | | | | | | | | | |Стадион |Количество мест на |1500 мест и |Норматив материальных | | | | |трибунах |более |затрат на содержание | | | | | | |1 места в год при | | | | | | |вместимости: | | | | | | |от 1500 до 5000 мест | 99 | | | | | |от 5001 до 15000 мест | 70 | | | | | |свыше 15000 мест | 364 | | | | | | | | | |Плоскостные | | |Норматив материальных | 3849 | | |спортивные | | |затрат на содержание 1| | | |сооружения | | |плоскостного | | | | | | |спортивного | | | | | | |сооружения в год | | | | | | | | | | |Прочие учреждения | | |Норматив материальных | 411950 | | |физической культуры| | |затрат на содержание 1| | | |и спорта | | |учреждения в год | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | | Социальная политика | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1801 |Дом-интернат для |30 мест на |Норматив материальных | 20985 | | |Учреждения |престарелых и |10 тыс. |затрат на содержание | | | |социального |инвалидов |жителей |1 места в год | | | |обеспечения | | | | | | | |Дом-интернат для |20 мест на |Норматив материальных | 22848 | | | |детей-инвалидов |10 тыс. |затрат на содержание | | | | | |детей |1 места в год | | | | | | | | | | | |Центр психолого- |Областной - |Норматив материальных | 19 | | | |педагогической |1 консультация на |затрат на 1 | | | | |помощи населению |150 жителей |консультацию в год | | | | | | | | | | | |Социально- |80 мест на |Норматив материальных | 30256 | | | |реабилитационный |область |затрат на 1 койко - | | | | |центр для | |место | | | | |несовершеннолетних | | | | | | |со стационаром | | | | | | | | | | | | | |"Социальная |1 областное |Норматив материальных | 15411 | | | |гостиница" |учреждение |затрат на текущее | | | | | | |содержание 1 места | | | | | | |в год | | | | | | | | | | | |Бюро медико- |1 |Норматив материальных | | | | |социальной |учреждение |затрат на текущее | | | | |экспертизы |на 70 - 90 |содержание 1 состава | | | | | |тыс. чел. |бюро в год | | | | | |(при условии |первичное | 67382 | | | | |освидетельствования|областное | 81593 | | | | |1,8 - 2 тыс. чел. | | | | | | |в год) | | | | | | | | | | | | |Норматив | |Норматив материальных | 14 | | | |материальных | |затрат на 1 человека | | | | |затрат на | |в год из числа | | | | |содержание | |постоянного населения,| | | | |учреждений | |проживающего в | | | | |социальной | |органах местного | | | | |защиты населения | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Поправочные | | | | | | |коэффициенты с | | | | | | |количеством | | | | | | |нуждающихся в | | | | | | |социальной поддержке | | | | | | |на 100 чел. населения,| | | | | | |проживающего на | | | | | | |территории: | 2003 2004 2005 | | | | | |г. Пермь | 1,05 | | | | | |I гр. - 60 - 65 чел. | 1,9 3,0 4,0 | | | | | |II гр. - 65 - 70 чел. | 2,7 3,6 4,0 | | | | | |III гр. - 70 - 75 чел.| 4,7 4,7 4,0 | | | | | |IV гр. - свыше 75 чел.| 5,5 5,2 4,0 | | | | | | | | | | | | |Поправочный | 1,2 | | | | | |коэффициент на | | | | | | |территории, имеющей | | | | | | |учреждения для детей, | | | | | | |оставшихся без | | | | | | |попечения родителей и | | | | | | |детей - инвалидов | | | | | | |(соц. реабилитационные| | | | | | |центры и соцприюты) | | | | | | | | | | |1802 |Единовременное | |Расходы на 1 человека | 3000 | | |Социальная |социальное пособие | |в год | | | |помощь |сиротам 18 - 23 лет| | | | | | | | | | | | | |Курсовое обучение |1 обучаемый |Норматив затрат на 1 | 5003 | | | |инвалидов вождению |на 40 |обучаемого в год | | | | |транспорта |инвалидов, | | | | | | |имеющий | | | | | | |право на | | | | | | |спецавтотранспорт | | | | | | | | | | | | |Санаторно- | | | | | | |курортная помощь: | | | | | | |приобретение |1 путевка на 50 |Норматив бюджетных | 9260 | | | |путевок для |неработающих |расходов на 1 инвалида| | | | |инвалидов |инвалидов |в год | | | | | | | | | | | |Денежная |на 1 |Норматив расходов на 1|В соответствии с | | | |компенсация |инвалида |получателя |Постановлением | | | |на санаторно- |1 раз в 2 | |Правительства | | | |курортное лечение |года | |от 10.07.95 N 701 | | | |из расчета 50% | | | | | | |численности | | | | | | |инвалидов войны и | | | | | | |категорий граждан, | | | | | | |имеющих на это | | | | | | |право | | | | | | | | | | | | | |Приобретение | |Норматив расходов на 1| | | | |транспортных | |инвалида | | | | |средств для | | | | | | |инвалидов | | | | | | |автомашины |1 на | | 65000 | | | |бесплатно |10-летний | | | | | | |срок эксплуатации | | | | | | | | | | | | |автомашины с |1 на | | 39000 | | | |зачетом стоимости |7-летний | | | | | |мотоколяски |срок эксплуатации | | | | | | | | | | | | |вело- и кресло |1 на | | 6500 | | | |коляски |4,6-летний | | | | | | |срок эксплуатации | | | | | | | | | | | | |малогабаритные |1 на | | 6500 | | | |коляски |1,5-летний | | | | | | |срок эксплуатации | | | | | | | | | | | | |Денежная |Ежегодно |Норматив бюджетных | 1600 | | | |компенсация | |расходов на 1 инвалида| | | | |расходов на бензин,| |в год | | | | |ремонт, техническое| | | | | | |обслуживание | | | | | | |транспортных | | | | | | |средств на запасные| | | | | | |части к ним | | | | | | | | | | | | | |Социальное пособие | |Норматив расходов на |Согласно ФЗ "О | | | |на погребение | |умершего безработного |погребении и | | | | | |и не являющегося |похоронном деле" | | | | | |пенсионером |от 12.01.96 N 8-ФЗ | | | | | | | | | | |Персональная | |Норматив расходов на 1|В соответствии с | | | |доплата к пенсиям | |человека в год |Законом Пермской | | | | | | |обл. от 07.10.96 | | | | | | |N 568-88 "О | | | | | | |персональных | | | | | | |доплатах к гос. | | | | | | |пенсиям из средств | | | | | | |обл. бюджета" | | | | | | | | | | |Компенсация за наем| |Возмещение расходов на|В соответствии | | | |жилых помещений | |семью военнослужащего |с Постан. | | | |военнослужащим, | | |Правительства | | | |уволенным в запас | | |от 26.06.95 N 604 | | | | | | |"О порядке оказания| | | | | | |безвозмездной | | | | | | |финансовой помощи | | | | | | |на строительство | | | | | | |(покупку) жилья и | | | | | | |выплаты денежной | | | | | | |компенс. за наем | | | | | | |(поднаем) жилых | | | | | | |помещений | | | | | | |гражданам, уволен. | | | | | | |с военной службы" | | | | | | |с последующими | | | | | | |изменениями | | | | | | | | | | |Доплата к пенсиям | |Норматив расходов на |В соответствии с | | | |гражданам из числа | |1 человека в год |Законом Пермской | | | |бывших | | |области от 07.03.00| | | |военнослужащих | | |N 840-130 | | | | | | |"О доплатах к | | | | | | |госпенсиям | | | | | | |отдельным | | | | | | |категориям | | | | | | |пенсионеров" | | | | | | | | | | |Ежемесячное пособие| |Расходы на 1 ребенка |Согласно | | | |на ребенка | |до 16 лет, на |Постановлению | | | | | |учащегося в |Правительства | | | | | |общеобразовательной |от 04.09.95 N 883 | | | | | |школе - до 18 лет в |"Об утверждении | | | | | |зависимости от |Положения о порядке| | | | | |среднедушевого дохода |назначения и | | | | | |на члена семьи |выплаты | | | | | | |государственных | | | | | | |пособий гражданам, | | | | | | |имеющим детей" | | | | | | | | | | |Ежемесячная доплата| |Норматив расходов на |В соответствии с | | | |отдельным | |одного человека в год |Законом Пермской | | | |категориям | | |области от 26.07.02| | | |малоимущих | | |N 285-48 "О | | | |пенсионеров | | |ежемесячной доплате| | | | | | |отдельным | | | | | | |категориям | | | | | | |малоимущих | | | | | | |пенсионеров | | | | | | |Пермской области" | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |1803 | Молодежная политика | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | |Норматив | |Норматив материальных | 110 | | | |материальных затрат| |затрат на одного | | | | |на содержание | |человека в год из | | | | |учреждений органов | |числа постоянного | | | | |по делам молодежи и| |населения в возрасте | | | | |проведение | |от 14 до 30 лет | | | | |мероприятий | | | | | | | | |Коэффициенты для | | | | | | |органов местного | | | | | | |самоуправления | | | | | | | |2003 2004 2005 2006| | | | | |для облцентра |0,09 0,15 0,2 0,3| | | | | |(г. Пермь) | | | | | | |до 5 тыс. чел. |0,15 0,3 0,6 1,0| | | | | |от 5 до 20 тыс. чел. |0,18 0,4 0,7 1,0| | | | | |от 20 до 50 тыс. чел. |0,2 0,5 0,8 1,0| | | | | | | |Установить | | | | | | |коэффициент| | | | | | |на 2003 - | | | | | | |0,85 | | | | | | |для городов| | | | | | |Гремячинск,| | | | | | |Чайковский,| | | | | | |р-нов Вере-| | | | | | |щагинский, | | | | | | |Ильинский, | | | | | | |Очерский | | | | | | | | | |Норматив | |Норматив материальных | 20 | | | |материальных затрат| |затрат на одного | | | | |на содержание | |человека в год из | | | | |областных | |числа постоянного | | | | |учреждений органов | |населения в возрасте | | | | |по делам молодежи и| |от 14 до 30 лет | | | | |проведение | | | | | | |областных | | | | | | |мероприятий | | | | | | |в сфере молодежной | | | | | | |политики | | | | | | | | |Поправочные | | | | | | |коэффициенты | | | | | | |2003 г. | 0,2 | | | | | |2004 г. | 0,5 | | | | | |2005 г. | 0,8 | | | | | |2006 г. | 1 | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |2300 | Мобилизационная подготовка экономики | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | |Спецпредприятие |1 |Норматив материальных | 0,09 | | | |"Щит" |учреждение |затрат в год на 1 | | | | | | |жителя | | | | | | | | | | | |Техобслуживание | |Норматив затрат на 1 | 1,79 | | | |централизованной | |жителя в год | | | | |системы оповещения | | | | | | | | | | | | | |Запасной пункт |1 |Норматив материальных | 0,65 | | | |управления |учреждение |затрат на 1 жителя в | | | | | | |год | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| |Увеличение норматива бюджетной обеспеченности по учреждениям бюджетной сферы на расходы, связанные с приобретением| | оборудования и капитальным ремонтом - на 10% | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |3000 | Прочие расходы | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| | |Военкомат областной|1 |Норматив материальных | 0,81 | | | | |учреждение |затрат в год по | | | | | | |областному | | | | | | |военкомату на 1 жителя| | | | | | | | | | | |Военкоматы в |1 |По городам областного | | | | |городах и районах |учреждение |подчинения на 1 жителя| 4,55 | | | | |на город |по районам на 1 жителя| 12,52 | | | | |и район |по районам с | 20,24 | | | | | |населением менее 15 | | | | | | |тыс. человек на | | | | | | |1 жителя | | | | | | | | | | |3000 |Расходы на | |на проведение выборов | | | | |проведение выборов | |на одного избирателя | | | | |в органы | |в органы | 8,8 | | | |государственной | |государственной власти| | | | |власти и местного | |в органы местного | 11,0 | | | |самоуправления | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | |3000 |Расходы на | | | | | | |проведение | |в год на 1000 | 300 | | | |мероприятий по | |работающих | | | | |управлению охраной | | | | | | |труда | | | | | | |Норматив |2,89 |Материальные затраты | 29920 | | | |численности | |на содержание одного | | | | |работников | |работника учреждения | | | | |учреждения | |"Имущественное | | | | |"Имущественное | |казначейство" | | | | |казначейство" на | | | | | | |1 млн. чел. | | | | | |———————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|