Расширенный поиск
Закон Пермской области от 31.08.2001 № 1674-292Утратил силу - Закон Пермской области от 15.09.2003 г. N 954-189 О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области" Принят Законодательным Собранием Пермской области 16 августа 2001 года Статья 1. Внести в Закон Пермской области "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области" от 25.08.2000 N 1092-160 (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 2000, N 8 (II часть), N 11) следующие изменения и дополнения: 1. Из абзаца четвертого статьи 2 исключить слова: "централизованные бухгалтерии отделов образования", далее дополнить статью новыми абзацами в следующей редакции: "содержание централизованных бухгалтерий отраслей бюджетной сферы; содержание бюджетных учреждений сельского хозяйства, по которым не установлены нормативы минимальной бюджетной обеспеченности". Абзац пятый статьи 2 изложить в следующей редакции: "расходы жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных и других услуг в соответствии с федеральными и областными законами ветеранам, инвалидам и другим категориям льготников". 2. Абзац второй статьи 3 после слов: "вновь принятой сети" дополнить словами: "штатов и контингентов". 3. Внести изменения в приложения к Закону, изложив их в редакции приложений 14-16 к настоящему Закону. Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Губернатор Пермской области Ю.П.Трутнев 31.08.2001 N 1674-292 Приложение 1 к Закону Пермской области от 31.08.2001 N 1674-292 Минимальные социальные нормы и нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области |———————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————| | Наименование | Минимальная социальная норма | Нормативы минимальной бюджетной |Примечание | | показателей | | обеспеченности (рублей) | | | |—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————| | | | Наименование | Размер | Наименование | Размер | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 0100 Государственное управление и местное самоуправление | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Функционирование |Норматив численности |1,9 чел. |на содержание одного |142800 (71%) |В скобках | |законодательных |гос. служащих аппарата |на 1 депутата |государственного | |указан | |(представительных) |Законодательного | |служащего | |удельный | |и исполнительных |Собрания | |Законодательного | |вес оплаты | |органов государственной| | |Собрания в год | |труда | |власти |—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | |Норматив численности | |На одного депутата, |384100 (55%) | | | |депутатов, в т.ч. на | |работающего на | | | | |освобожденной основе, | |освобожденной основе | | | | |устанавливается Уставом | | | | | | |Пермской области, другими| |На одного депутата, |108300 | | | |нормативными правовыми | |работающего на | | | | |актами Пермской области | |неосвобожденной основе | | | | |—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | |Норматив численности |не установлен |Фонд заработной платы |138277 (100%) | | | |помощников депутата | |помощников депутата в | | | | | | |год | | | | |—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | |Норматив численности |0,48 |на содержание одного |118460 (67%) | | | |государственных служащих |государственных|государственного | | | | |и других работников |служащих |служащего и иного | | | | |органов исполнительной | |работника органов | | | | |власти на 1 тыс. жителей | |исполнительной власти | | | | |Пермской области | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |0105 |Норматив численности |1,1 |на содержание одного |165200 (80%) | | |Прочие расходы на |государственных служащих |государственных|государственного | | | |общегосударственное |и лиц, замещающих |служащих |служащего и лиц, | | | |управление |государственную должность| |замещающих | | | | |контрольно-счетной палаты| |государственную | | | | |на 100 тыс.чел. населения| |должность | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Государственная |Норматив численности |0,59 |на содержание одного |78900 (82%) | | |поддержка архивной |работников госархивов на | |работника | | | |службы |10 тыс. чел. населения | | | | | | |—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | |Норматив численности |0,27 |на содержание одного |189700 (78%) | | | |аппарата уполномоченного | |работника аппарата | | | | |по правам человека | |уполномоченного по | | | | |на 100 тыс. чел. | |правам человека | | | | |населения | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Функционирование |Норматив численности | |на содержание одного |44509 (83%) | | |органов местного |муниципальных служащих | |муниципального |Повышающий | | |самоуправления |и других работников | |служащего и другого |коэффициент для | | | |аппарата на 1 тыс. | |работника в год |муниципальных | | | |жителей по группам | | |образований | | | |территорий: | | |(районов) с | | | |I группа: города с |Не более 2,4 | |населением: | | | |численностью населения |служащих и | |от 20 до 40 | | | |от 25 до 90 тыс. чел. |других | |тыс. чел. - | | | | |работников | |1,12; для | | | | | | |северных | | | | | | |территорий - | | | | | | |1,16; от 40 до | | | | | | |90 тыс. чел. - | | | | | | |1,16 | | | |II группа: города с |Не более 1,66 | |Повышающий | | | |численностью населения |служащих | |коэффициент для | | | |от 90 до 200 тыс. чел. | | |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | |(городов) с | | | | | | |населением: | | | |III группа: г. Пермь |Не более 1,4 | |от 25 до 90 | | | | |служащих | |тыс. чел. и | | | | | | |районов с | | | | | | |населением | | | | | | |свыше 90 тыс. | | | | | | |чел. - 1,29 | | | |IV группа: районы с |Не более 6,27 | |от 90 до 200 | | | |численностью населения |служащих | |тыс.чел. - 1,42 | | | |до 20 тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |V группа: районы с |Не более 4,02 | |более 1000 | | | |численностью населения |служащих | |тыс.чел. - 1,92 | | | |от 20 до 40 тыс. чел. | | | | | | |VI группа: районы с |Не более 3,09 | |Повышающий | | | |численностью населения |служащих | |коэффициент | | | |от 40 до 100 тыс. чел. | | |по районам | | | | | | |г. Перми 1,52 | | | |—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | |Кроме того, планируется | | | | | | |по 2 служащих на каждый | | | | | | |административный | | | | | | |населенный пункт, | | | | | | |имеющий органы местного | | | | | | |самоуправления, входящий | | | | | | |в состав муниципального | | | | | | |образования | | | | | | |Для районов области | | | | | | |используется поправочный | | | | | | |коэффициент, | | | | | | |корректирующий | | | | | | |нормативную численность | | | | | | |муниципальных служащих в | | | | | | |зависимости от плотности | | | | | | |населения в соответствии | | | | | | |с Методикой формирования | | | | | | |бюджетов | | | | | | |—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | |Норматив численности | | | | | | |увеличивается на 1 | | | | | | |единицу в связи с | | | | | | |введением в штаты | | | | | | |органов местного | | | | | | |самоуправления городов и | | | | | | |районов специалиста по | | | | | | |обслуживанию | | | | | | |компьютерной техники | | | | | | |—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | |Норматив численности | |на содержание депутатов |Устанавливается | | | |корректируется в связи | |на постоянной основе |в кратности 1,7 | | | |с реорганизацией органов | |представительных |от норматива | | | |пенсионного обеспечения | |органов местного |бюджетных | | | |и охраны окружающей | |самоуправления |расходов на | | | |среды, а также отменой | | |содержание | | | |закона о передаче | | |одного | | | |полномочий по органам | | |муниципального | | | |загс | | |служащего и | | | | | | |другого | | | | | | |работника по | | | | | | |соответствующей | | | | | | |группе | | | | | | |территорий | | | | | | | | | | | | |на содержание одного |29% от | | | | | |депутата, работающего на |норматива | | | | | |неосвобожденной основе |бюджетных | | | | | | |расходов на | | | | | | |содержание | | | | | | |депутата, | | | | | | |работающего | | | | | | |на постоянной | | | | | | |основе | | | | | |на одного помощника |18,8% от | | | | | |депутата |норматива | | | | | | |бюджетных | | | | | | |расходов, | | | | | | |определенного | | | | | | |на содержание | | | | | | |депутата, | | | | | | |работающего на | | | | | | |постоянной | | | | | | |основе | | | | | |на выплату доплаты к |32200 | | | | | |государственной пенсии | | | | | | |в год на одного | | | | | | |государственного | | | | | | |служащего | | | | | | |одного муниципального | | | | | | |служащего |6246 | | | | | | |Повышающий | | | | | | |коэффициент для | | | | | | |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | |(районов) с | | | | | | |населением: | | | | | | |от 20 до 40 | | | | | | |тыс. чел. - | | | | | | |1,37; для | | | | | | |северных | | | | | | |территорий - | | | | | | |1,52; от 40 до | | | | | | |100 тыс. чел. - | | | | | | |1,69. | | | | | | |Повышающий | | | | | | |коэффициент для | | | | | | |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | |(городов) с | | | | | | |населением: | | | | | | |от 25 до 90 | | | | | | |тыс. чел. - | | | | | | |1,75; от 90 до | | | | | | |200 тыс. чел. - | | | | | | |2,31; более | | | | | | |1000 тыс. чел. | | | | | | |- 3,41 | | | | | | |Повышающий | | | | | | |коэффициент | | | | | | |по районам | | | | | | |г. Перми - 2,14 | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 0200 Судебная власть | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |0201 |Норматив численности |0,15 |на содержание одного | 64800 (80%) | | |Федеральная |аппарата управления | |работника управления | | | |судебная система |мировых судей на 1 тыс. | |мировых судей | | | | |жителей Пермской области | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 0300 Международная деятельность | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | | | |на международную |1000 руб. на | | | | | |деятельность |одного | | | | | | |государственного| | | | | | |служащего | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |0501 | | |Расходы на содержание | 63225 | | |Управление внутренних | | |одного сотрудника, | | | |дел | | |работника | | | | | | |коэффициент по ГУВД |1,07 | | | |Патрульно - постовая |1 работник на | | | | | |служба (ППС) |1,25 тыс. чел. | | | | | | |городского | | | | | | |населения или | | | | | | |на 135 дворов | | | | | | |в сельской | | | | | | |местности | | | | | |Участковый инспектор |1 участковый | | | | | | |на 3,25 тыс. | | | | | | |жител. | | | | | | |городского | | | | | | |населения | | | | | | |1 участковый | | | | | | |инспектор на | | | | | | |сельскую или | | | | | | |поселковую | | | | | | |администрацию | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | |Государственная |1 инспектор на | | | | | |инспекция безопасности |10 тыс. ед. | | | | | |дорожного движения |поставленного | | | | | | |на учет авто- | | | | | | |транспорта | | | | | | |в год | | | | | |Дорожно - патрульная |Устанавливает- | | | | | |служба государственной |ся согласно | | | | | |инспекции безопасности |Указа | | | | | |дорожного движения (ДПС) |президента от | | | | | | |12.02.93 N 209 | | | | | | |(в редакции | | | | | | |Указа | | | | | | |президента | | | | | | |от 02.12.98 | | | | | | |N 1454) | | | | | |Инспектор по делам |1 инспектор на | | | | | |несовершеннолетних |4,5 тыс. | | | | | | |несовершенно- | | | | | | |летних | | | | | |Подразделения по |1 инспектор из | | | | | |исполнению |расчета на | | | | | |административного |5 тыс. адми- | | | | | |Законодательства |нистративных | | | | | |Российской Федерации |материалов | | | | | | |в год | | | | | |Специальные приемники |Штатная | | | | | |для лиц, подвергнутых |численность | | | | | |административному аресту |устанавливает- | | | | | | |ся в | | | | | | |зависимости от | | | | | | |количества | | | | | | |мест, согласно | | | | | | |Указу | | | | | | |президента от | | | | | | |12.02.93 N 209 | | | | | | |(в редакции | | | | | | |Указа | | | | | | |президента | | | | | | |от 02.12.98 | | | | | | |N 1454) | | | | | |Прочие службы |10% от | | | | | | |нормативной | | | | | | |численности, | | | | | | |по г. Перми | | | | | | |- 25% | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Специализированное | |6 работников |Расходы на одного | 54652 | | |монтажно- | |на 100 тыс. |работника | | | |эксплуатационное | |жителей | | | | |управление внутренних | | | | | | |дел | | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |0501 | | |Расходы на содержание | 5640 | | |Войсковая часть 5437 | | |одного военнослужащего | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |0509 | | |Расходы на содержание | 42625 | | |Управление | | |одного сотрудника, | | | |государственной | | |работника | | | |противопожарной службы | | | | | | | | | | | | | |Муниципальная | |Один пожарный |Расходы на содержание | 24444 | | |противопожарная служба | |на 650 жителей |одного пожарного | | | | | |сельской | | | | | | |(поселковой) | | | | | | |администрации, | | | | | | |на балансе | | | | | | |которой | | | | | | |имеется | | | | | | |пожарное депо, | | | | | | |пожарный или | | | | | | |приспособлен- | | | | | | |ный для целей | | | | | | |пожаротушения | | | | | | |автомобиль | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 0700 Промышленность, энергетика и строительство | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |0701 Топливно-энергетический комплекс | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | |Возмещение разницы в | | | | | | |цене на твердое топливо, | | | | | | |скидка в оплате твердого | | | | | | |топлива планируется на | | | | | | |количество домовладений | | | | | | |для лиц, фактически | | | | | | |пользующихся льготой | | | | | | |по оплате твердого | | | | | | |топлива в соответствии с | | | | | | |федеральным и областным | | | | | | |законодательствами | | | | | | | | | | | | | |Нормы отпуска твердого | | | | | | |топлива населению на 1 | | | | | | |домовладение в год: | | | | | | |Дрова: | |Дрова: | | | | |- при занимаемой |5 скл. куб. м |1. Средняя по области |181 | | | |полезной площади до 20 | |стоимость 1 куб. м без | | | | |кв. м | |НДС, в т.ч. по группам | | | | |- при занимаемой |10 скл. куб. м |территорий: | |Приложение | | |полезной площади свыше | |1 группа |134 |N 2 | | |20 кв. м | |2 группа |226 | | | | | |2. Средняя по области |18 | | | | | |50% скидка в оплате | | | | | | |транспортных услуг | | | | | | |по доставке 1 куб. м | | | | | | |до дома | | | | | | | | | | | |Уголь: | |Уголь: | | | | |- при занимаемой |2,5 тонны |1. Средняя по области |731 | | | |полезной площади до 25 | |стоимость 1 тонны без НДС | | | | |кв. м | |2. Средняя по области 50% |26 | | | |- при занимаемой |3,5 тонны |скидка в оплате | | | | |полезной площади | |транспортных услуг по | | | | |свыше 25 кв. м | |доставке 1 тонны до дома | | | | | | | | | | | |Предельный уровень | | | | | | |платежей граждан в | | | | | | |процентах от стоимости | | | | | | |твердого топлива: | | | | | | |2000 год |56% | | | | | |2001 год |61% | | | | | |2002 год |66% | | | | | |2003 год |71% | | | | | |2004 год |76% | | | | | |2005 год |81% | | | | | |2006 год |86% | | | | | |2007 год |91% | | | | | |2008 год |100% | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 0800 Сельское хозяйство и рыболовство (при формировании бюджетов территорий) | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |0801 Сельскохозяйственное производство | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Дотация на | | |На 1 тн. реализованной |112 | | |сельскохозяйственную | | |сельскохозяйственной | | | |продукцию | | |продукции в пересчете | | | | | | |на условное зерно | | | | | | | | | | |Содержание | | |На 1000 чел. постоянного |1814 (61,5%) | | |государственной | | |населения г. Перми | | | |ветеринарной сети | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | |На 1 условную голову КРС |101 (61,5%) | | | | | |Коэффициент по группам | | | | | | |территорий: | | | | | | |1 группа |0,3 |Приложение | | | | |2 группа |0,7 |N 3 | | | | |3 группа |1 | | | | | |4 группа |1,5 | | | | | |5 группа |2,4 | | | | | |6 группа |3,7 | | |Содержание | | |На 1 условную пробу |104 (64,4%) | | |государственной | | |Коэффициент по | | | |семенной инспекции | | |группам | | | | | | |территорий: | | | | | | |1 группа |1 |Приложение | | | | |2 группа |1,45 |N 4 | | | | |3 группа |4,5 | | | | | | | | | |Содержание объектов | | |На 1000 работающих |409091 | | |социальной | | |в сельском хозяйстве | | | |инфраструктуры села, | | |района, имеющего | | | |находящихся на балансе | | |объекты социальной | | | |сельскохозяйственных | | |инфраструктуры села на | | | |предприятий | | |балансе | | | | | | |сельскохозяйственных | | | | | | |предприятий | | | | | | |Коэффициент по группам | | | | | | |территорий: | | | | | | |1 группа |3,35 |Приложение | | | | |2 группа |0,30 |N 5 | | | | |3 группа |0,15 | | | | | |4 группа |0,11 | | | | | | | | | |Мероприятия по надзору | | |На 1 стоящую на учете | | | |за техническим | | |машину: | | | |состоянием самоходных | | |- для районов и городов, |42 | | |машин и механизмов | | |где в инспекции | | | | | | |Гостехнадзора | | | | | | |зарегистрировано 1000 и | | | | | | |более самоходных машин | | | | | | |- для районов и городов, |68 | | | | | |где в инспекции | | | | | | |Гостехнадзора | | | | | | |зарегистрировано менее | | | | | | |1000 самоходных машин | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |0802 Земельные ресурсы | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Текущие расходы по | | |на 1 га пашни |64 | | |повышению плодородия | | | | | | |почв | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия по | | |В процентах от плановой |до 44% | | |землеустройству, | | |суммы платы за землю | | | |ведению земельного | | | | | | |кадастра и мониторингу | | | | | | |земель | | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 0800 Сельское хозяйство и рыболовство (при формировании областного бюджета) | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |0801 Сельскохозяйственное производство | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Государственная | | |на главу крестьянского |Устанавливается | | |поддержка крестьянских | | |(фермерского) хозяйства |постановлением | | |(фермерских) хозяйств -| | | |Правительства | | |единовременные пособия | | |на члена семьи главы |РФ | | |семьям, переселяющимся | | |крестьянского | | | |в сельскую местность | | |(фермерского) хозяйства | | | |для создания | | | | | | |крестьянских | | | | | | |(фермерских) хозяйств | | | | | | | | | | | | | |Подготовка кадров и | | |В процентах от нормативных|до 1% | | |опытно-производственные| | |расходов на сельское | | | |работы | | |хозяйство | | | | | | | | | | |Финансирование проекта | | |В процентах от нормативных|до 1% | | |"АРИС" | | |расходов на сельское | | | | | | |хозяйство | | | | | | | | | | |Противоэпизоотические | | |На 1000 усл. голов КРС, |776 | | |мероприятия | | |подвергнутых исследованиям| | | | | | |и обработке | | | | | | | | | | |Государственная | | |На 1 тн. реализованной |238 | | |поддержка | | |сельскохозяйственной | | | |сельскохозяйственных | | |продукции в пересчете на | | | |товаропроизводителей | | |условное зерно | | | |(с последующим | | | | | | |распределением средств | | | | | | |по направлениям | | | | | | |бюджетного | | | | | | |финансирования) | | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |0802 Земельные ресурсы | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Текущие расходы по | | |В процентах от плановой |до 50% | | |повышению плодородия | | |суммы платы за землю | | | |почв (приобретение | | | | | | |минеральных удобрений) | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия по | | |В процентах от плановой |до 44% | | |землеустройству, | | |суммы платы за землю | | | |ведению земельного | | | | | | |кадастра и | | | | | | |мониторингу земель | | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 0900 Охрана окружающей природной среды и природных | | ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |0901 Водные ресурсы | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Охрана водных объектов | | |Норматив текущих расходов |0,58 | | | | | |областного бюджета на | | | | | | |охрану водных объектов на | | | | | | |одного жителя в год в | | | | | | |целом по области из числа | | | | | | |постоянного населения | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 0903 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Содержание областного | | |На 1000 чел. постоянного |206 | | |государственного | | |населения Пермской области| | | |учреждения | | | | | | |"Аналитический центр" | | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 0904 Гидрометеорология | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Гидрометеорологическое | | |На 1000 чел. постоянного |637 | | |обеспечение и | | |населения Пермской области| | | |мониторинг загрязнения | | | | | | |окружающей среды в | | | | | | |интересах народного | | | | | | |хозяйства Пермской | | | | | | |области | | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 0906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Содержание | | |На 1000 чел. постоянного |347 | | |государственной | | |населения Пермской области| | | |инспекции по | | | | | | |маломерным судам | | | | | | |Пермской области | | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 1000 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1001 Автомобильный транспорт | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | | | |Норматив покрытия убытков |135 |Приложение | | | | |от городских, пригородных | |N 6 | | | | |и внутрирайонных, | | | | | | |протяженностью свыше 50 | | | | | | |км, пассажирских | | | | | | |перевозок, в т.ч. | | | | | | |компенсации выпадающих | | | | | | |доходов в связи с | | | | | | |реализацией ФЗ "О | | | | | | |ветеранах", ФЗ "О | | | | | | |социальной защите | | | | | | |инвалидов в РФ", Закона | | | | | | |Пермской области "О | | | | | | |социальной поддержке | | | | | | |пенсионеров, имеющих | | | | | | |большой трудовой стаж", на| | | | | | |автомобильном транспорте | | | | | | |на 1 муниципального жителя| | | | | | |в год в среднем по | | | | | | |области, | | | | | | |в т.ч. по группам: | | | | | | |1 группа |127 | | | | | |2 группа |222 | | | | | |3 группа |149 | | | | | |4 группа |103 | | | | | |5 группа |57 | | | | | | | | | | | | |Норматив приобретения |42 |Приложение | | | | |подвижного состава | |N 7 | | | | |пассажирского | | | | | | |автомобильного транспорта | | | | | | |на 1 муниципального жителя| | | | | | |в год в среднем по | | | | | | |области, | | | | | | |в т.ч. по группам: | | | | | | |1 группа |54 | | | | | |2 группа |48 | | | | | |3 группа |18 | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |1004 Водный транспорт | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | | | |Норматив возмещения | | | | | | |расходов по пассажирским | | | | | | |перевозкам на речном | | | | | | |транспорте (включая убытки| | | | | | |от перевозки пассажиров | | | | | | |водным транспортом в | | | | | | |местном сообщении и на | | | | | | |переправах, в том числе | | | | | | |убытки, полученные от | | | | | | |перевозки граждан, | | | | | | |пользующихся льготами в | | | | | | |соответствии с | | | | | | |федеральными законами | | | | | | |"О ветеранах" и "О | | | | | | |социальной защите | | | | | | |инвалидов в Российской | | | | | | |Федерации") на 1 жителя | | | | | | |в год | | | | | | |г. Пермь |0,05 | | | | | |г. Березники |0,91 | | | | | |г. Добрянка |6,45 | | | | | |Чердынский |1,14 | | | | | |район | | | | | | |ООО "КСК" |0,95 | | | | | |ОАО "Порт Левшино" |0,75 | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |1005 Прочие виды транспорта | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | | | |Норматив покрытия убытков | | | | | | |от пассажирских перевозок,| | | | | | |компенсации выпадающих | | | | | | |доходов в связи с | | | | | | |реализацией ФЗ "О | | | | | | |ветеранах", ФЗ "О | | | | | | |социальной защите | | | | | | |инвалидов в РФ", Закона | | | | | | |Пермской области "О | | | | | | |социальной поддержке | | | | | | |пенсионеров, имеющих | | | | | | |большой трудовой стаж", | | | | | | |на горэлектротранспорте | | | | | | |на 1 муниципального | | | | | | |жителя в год | | | | | | |г. Пермь |49 | | | | | |г. Березники |57 | | | | | |Норматив приобретения |35 | | | | | |подвижного состава | | | | | | |пассажирского | | | | | | |горэлектротранспорта на 1 | | | | | | |муниципального жителя | | | | | | |в год | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 1200 Жилищно-коммунальное хозяйство | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |1201 |Предельный уровень | |Предельная стоимость |15,42 | | |Жилищное хозяйство |платежей граждан в | |предоставляемых | | | | |процентах от стоимости | |жилищно - коммунальных | | | | |жилищно - коммунальных | |услуг на 1 кв. м общей | | | | |услуг: | |площади жилья в месяц | | | | |2000 год |56% |в среднем по области, | | | | |2001 год |61% |в том числе | | | | |2002 год |66% |- содержание и ремонт |4,14 | | | |2003 год |71% |жилищного фонда в среднем | | | | |2004 год |76% |по области, | | | | |2005 год |81% |в том числе по группам | | | | |2006 год |86% |1 группа |5,52 |Приложение | | |2007 год |91% |2 группа |3,43 |N 8 | | |2008 год |100% |3 группа |2,41 | | | | | |4 группа |1,77 | | | | | | | | | | |Максимально допустимая | |- капитальный ремонт |4,07 | | | |доля собственных расходов| |жилищного фонда | | | | |граждан на оплату жилья | | | | | | |2000 год |18% |- отопление и горячее |7,21 |Приложение | | |2001 год |19% |водоснабжение в среднем | |N 9 | | |2002 год |20% |по области, | | | | |2003 год |21% |в том числе по группам | | | | |2004 год |22% |1 группа |7,62 | | | |2005 год |23% |2 группа |6,69 | | | |2006 год |24% |3 группа |7,62 | | | |2007 год |25% |4 группа |11,98 | | | |2008 год |25% |5 группа |5,98 | | | | | |6 группа |4,02 | | | | | | | | | | |Размер социальной нормы | | | | | | |площади жилья | | | | | | |- на одного члена семьи, | | | | | | |состоящей из трех и более| | | | | | |человек - 18 кв. м | | | | | | |- на семью из двух | | | | | | |человек - 42 кв. м | | | | | | |- на одиноко проживающих | | | | | | |граждан - 33 кв. м | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |Субсидии на оплату |Количество граждан, | |Норматив бюджетных затрат |108,9 | | |жилья и коммунальных |проживающих в | |на выплату субсидий по | | | |услуг |государственном, | |оплате жилищно - | | | | |муниципальном (в т.ч. | |коммунальных услуг на 1 | | | | |общежитиях) частном | |жителя в год | | | | |жилищном фонде, ЖСК и ТСЖ| | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |1202 |Содержание и ремонт | |Норматив возмещения из |190,0 |Приложение | |Коммунальное хозяйство |объектов внешнего | |бюджета расходов на | |N 8 | | |благоустройства: | |благоустройство городов и | | | | |а) дороги | |населенных пунктов в | | | | |б) мосты | |расчете на 1 жителя в год | | | | |в) городские зеленые | |в среднем по области, | | | | |насаждения | |в т.ч. по группам | | | | |г) кладбища | |1 группа |260,1 | | | |д) гидросооружения | |2 группа |168,5 | | | |е) уличное освещение | |3 группа |177,6 | | | |ж) прочие объекты | |4 группа |74,4 | | | |Приобретение оборудования| | | | | | |для работ по | | | | | | |благоустройству | | | | | | | | | | | | | |Предельный уровень | |Предельная стоимость |3,90 |Приложение | | |платежей граждан в | |1 куб. м воды в среднем | |N 10 | | |процентах от стоимости | |по области, | | | | |услуг по водоснабжению и | |в т.ч. по группам: | | | | |водоотведению: | | | | | | |2000 год |56% |1 группа - г. Пермь |4,87 | | | |2001 год |61% |2 группа |3,05 | | | |2002 год |66% |3 группа |3,45 | | | |2003 год |71% |4 группа |4,22 | | | |2004 год |76% |Предельная стоимость |3,45 |Приложение | | |2005 год |81% |1 куб. м сточных вод в | |N 10 | | |2006 год |86% |среднем по области, | | | | |2007 год |91% |в т.ч. по группам: | | | | |2008 год |100% | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | |Нормы водопотребления в | |1 группа - г. Пермь |4,84 | | | |сутки на 1 человека | |2 группа |2,5 | | | | | |3 группа |2,28 | | | | | |4 группа |4,39 | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | |а) г. Пермь, города |200 л. | | | | | |областного значения | | | | | | |б) другие города и |175 л. | | | | | |населенные пункты | | | | | | | | | | | | | |Возмещению подлежат: | | | | | | |- убытки от реализации | | | | | | |услуг по основному виду | | | | | | |деятельности, полученные | | | | | | |муниципальными | | | | | | |предприятиями, | | | | | | |оказывающими услуги | | | | | | |водоснабжения и | | | | | | |водоотведения в | | | | | | |территориях, где удельный| | | | | | |вес объема воды, стоков, | | | | | | |реализованных населению, | | | | | | |в общем объеме реализации| | | | | | |составляет 60% и более | | | | | | |- разница в тарифах на | | | | | | |услуги водоснабжения и | | | | | | |водоотведения, | | | | | | |оказываемых ведомствами | | | | | | |для населения | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| |1203 | | |Норматив возмещения из |11,0 |Приложение | |Прочие структуры | | |бюджета убытков по | |N 10 | |коммунального хозяйства| | |эксплуатации бань на 1 | | | | | | |жителя в год в среднем | | | | | | |по области, | | | | | | |в т.ч. по группам: | | | | | | |1 группа - г. Пермь |6,7 | | | | | |2 группа |17,6 | | | | | |3 группа |11,5 | | | | | |4 группа |7,9 | | | | | | | | | | |Расходы БТИ на проведение|20% от общего |Норматив возмещения | |Приложение | | |оценки объектов |числа объектов |расходов на проведение |1,64 |N 10 | | |недвижимости | |оценки объектов | | | | |При расчете учитывается | |недвижимости, | | | | |нормативное количество | |принадлежащих гражданам на| | | | |объектов недвижимости, | |праве собственности в | | | | |подлежащей инвентаризации| |расчете на 1 жителя в год | | | | |в год | |в среднем по области, | | | | | | |в т.ч. по группам | | | | | | |1 группа - г. Пермь |0,33 | | | | | |2 группа |1,74 | | | | | |3 группа |4,14 | | | | | |4 группа |2,02 | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|——————————————————————————|————————————————|———————————| | 1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2300 Мобилизационная подготовка экономики | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| | |Главное управление по |1 учреждение |Норматив бюджетных расходов|4,59 (52%) |По | | |делам ГО и ЧС на область | |в год по главному | |нормативам | | | | |управлению на 1 жителя | |затрат по | | | | | | |бюджетным | | |Спецпредприятие "Щит" |1 учреждение |По спецпредприятию |0,72 (89%) |учреждениям| | |на область | |"Щит" на 1 жителя | |в скобках | | | | | | |показан | | |Управления и штабы |1 учреждение |По управлениям ГО городов |606000 (81%) |удельный | | |гражданской обороны в |на город с |на 1 учреждение | |вес фонда | | |городах |населением | | |оплаты | | | |свыше 75 | | |труда и | | | |тыс. чел. | | |отчислений | | | | | | |во вне- | | |Служба спасения | |Норматив по содержанию |10,11 (65%) |бюджетные | | | | |службы спасения в рублях на| |фонды | | | | |год на 1 жителя | |в общей | | | | | | |сумме | | | | | | |норматива | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |1400 Образование | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |1401 | | |Норматив затрат на текущее | | | |Дошкольное образование | | |содержание 1 учащегося | | | | | | |(воспитанника) в год: | | | | |Детские дошкольные | |По детским дошкольным | | | | |учреждения: | |учреждениям: | | | | |наполняемость групп: | |для городской местности |10657 (49%) | | | |дошкольного возраста |20 чел. |для сельской местности |12203 (51%) | | | |ясельного возраста | |С круглосуточным | | | | |от 1 до 3 лет |15 чел. |пребыванием детей: | | | | |от 3 до 7 лет |20 чел. |для городской местности |13829 (54%) | | | | | |для сельской местности |15813 (56%) | | | | | | | | | | |Специализированные | | | | | | |дошкольные учреждения для| | | | | | |детей, состоящих на учете| |По специализированным | | | | |с туберкулезной | |дошкольным учреждениям: | | | | |интоксикацией | |для городской местности |15237 (51%) | | | |Наполняемость групп: | |для сельской местности |15850 (51%) | | | |возраст до 3 лет |до 10 чел. | | | | | |свыше 3 лет |до 15 чел. | | | | | | | |Увеличение норматива затрат| | | | | | |по детским дошкольным | | | | | | |учреждениям, расположенным | | | | | | |в рабочих поселках, на 3,5%| | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |1402 |Общеобразовательные школы| | | | | |Общее образование |(включая | | | | | | |негосударственные) | | | | | | | | | | | | | |Наполняемость классов: | |По начальным школам: | | | | |в городской местности |25 чел. |для городской местности |6819 (64%) | | | |в сельской местности |20 чел. |для сельской местности |9374 (64%) | | | | | |По основным школам: | | | | |Наполняемость групп | |для городской местности |7766 (64%) | | | |продленного дня: | |для сельской местности |11632 (75%) | | | |в городской местности |до 25 чел. |По средним школам: | | | | |в сельской местности |до 20 чел. |для городской местности |4562 (64%) | | | | | |для сельской местности |7733 (56%) | | | |Площадь кабинетов на |2,5 кв. м |По гимназиям, лицеям: | | | | |1 учащегося: | |для городской местности |5897 (62%) | | | | | |для сельской местности |8779 (63%) | | | |Наполняемость групп по |до 40 чел. | | | | | |пришкольным интернатам: | |По пришкольным интернатам: |6813 (43%) | | | | | | | | | | | | |Увеличение норматива затрат| | | | | | |по общеобразовательным | | | | | | |школам, расположенным в | | | | | | |рабочих поселках, на 4% | | | | | | | | | | | |Наполняемость классов в | |Увеличение норматива затрат| | | | |малокомплектных школах: | |на текущее содержание 1 | | | | |при объединении 2-х |не более 25 |учащегося для | | | | |классов |чел. |малокомплектных школ: | | | | |при объединении 3 - 4 |не более 15 |- по начальным школам с | | | | |классов |чел. |числом учащихся до 40 чел. | | | | | | |для сельской местности | | | | | | |на 15%; | | | | | | |- по основным школам с | | | | | | |числом учащихся до 160 чел.| | | | | | |для сельской местности | | | | | | |на 15%; | | | | | | |- по средним школам с | | | | | | |числом учащихся до 200 | | | | | | |чел. для сельской местности| | | | | | |на 15%. | | | | | | | | | | | | | |Увеличение норматива затрат| | | | | | |на текущее содержание 1 | | | | | | |учащегося в | | | | | | |общеобразовательных школах | | | | | | |с углубленным изучением | | | | | | |различных предметов: | | | | | | |для городской местности | | | | | | |на 16%; | | | | | | |для сельской местности | | | | | | |на 18% | | | | | | | | | | | | | |Затраты по фонду всеобуча -| | | | | | |1% текущих затрат по | | | | | | |общеобразовательным школам | | | | | | | | | | | | | |Затраты на курсовую | | | | | | |подготовку педагогических | | | | | | |работников - 1% текущих | | | | | | |затрат по образовательным | | | | | | |учреждениям | | | | | | | | | | | | | |Увеличение норматива затрат| | | | | | |по детским дошкольным | | | | | | |учреждениям, | | | | | | |общеобразовательным школам | | | | | | |и детским домам, имеющим | | | | | | |бассейны, на 1% | | | | | | | | | | | |Специальные школы и | |по специальным школам | | | | |специальные | |и специальным | | | | |профессионально - | |профессионально - | | | | |технические училища | |техническим училищам для | | | | | | |детей с девиантным | | | | | | |поведением: | | | | |Наполняемость классов и |8 - 10 чел. |- закрытого типа |54080 (63%) | | | |групп: | |- открытого типа |22931 (61%) | | | | | | | | | | |Вечерние и заочные | |по вечерним и заочным | | | | |средние | |школам: | | | | |общеобразовательные | |для городской местности |3354 (71%) | | | |средние школы | |для сельской местности |2753 (85%) | | | | | | | | | | |Школы - интернаты | | | | | | | | | | | | | |Наполняемость групп: |до 20 чел. |По школам - интернатам | | | | |в т.ч. для детей - сирот |до 10 чел. |общего типа: | | | | | | |для городской местности |23227 (52%) | | | | | |для детей - сирот |41545 (36%) | | | | | | | | | | |Наполняемость групп: |до 12 чел. |По коррекционным школам и | | | | | | |школам - интернатам | | | | | | |(приходящие дети): | | | | | | |для городской местности |14119 (63%) | | | | | |для сельской местности |14391 (62%) | | | | | | | | | | |Наполняемость групп: |12 чел. |По коррекционным школам - | | | | |в т.ч. для детей - сирот |до 10 чел. |интернатам (проживающие | | | | | | |дети): | | | | | | |для городской местности |28188 (49%) | | | | | |для сельской местности |31123 (56%) | | | | | |По коррекционным школам - | | | | | | |интернатам для детей - | | | | | | |сирот: | | | | | | |для городской местности |40400 (44%) | | | | | |для сельской местности |48879 (45%) | | | | | | | | | | |Наполняемость классов и |до 6 чел. |Повышающий коэффициент по |1,3 | | | |групп: | |областным коррекционным | | | | | | |школам - интернатам | | | | | | | | | | | |Учреждения | |По учреждениям |1166 (69%) | | | |дополнительного | |дополнительного | | | | |образования | |образования: | | | | | | | | | | | |Охват не менее 50% | |Повышающий коэффициент по |1,3 | | | |учащихся | |учреждениям спортивной, | | | | |общеобразовательных школ | |музыкальной и технической | | | | | | |направленности | | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат на 1 |4,1 | | | | | |учащегося | | | | | | |общеобразовательных школ | | | | | | |для проведения мероприятий | | | | | | | | | | | | | |По музыкальным школам и | | | | | | |школам искусств: | | | | | | |для городской местности |4923 (74%) | | | | | |для сельской местности |5052 (74%) | | | | | | | | | | | | |Повышающий коэффициент по |1,3 | | | | | |областным учреждениям | | | | | | |дополнительного образования| | | | | | | | | | | |Детские дома | | | | | | |Наполняемость групп: |до 10 чел. |По детским домам: | | | | | | |для городской местности |48201 (41%) | | | | | |для сельской местности |52359 (44%) | | | | | |По детским домам |60991 (42%) | | | | | |санаторного типа: | | | | | | |для городской местности | | | | | | |Увеличение норматива затрат| | | | | | |на текущее содержание 1 | | | | | | |воспитанника для | | | | | | |малокомплектных детских | | | | | | |домов с числом детей до | | | | | | |30 чел. на 15% | | | | | | | | | | | | | |Повышающий коэффициент по |1,2 | | | | | |детским домам профильного | | | | | | |типа | | | | | | | | | | | |Приемные и патронатные | |По приемным и патронатным | | | | |семьи | |семьям: | | | | | | |для городской местности |27980 (38%) | | | | | |для сельской местности |30615 (43%) | | | |Дети, находящиеся | | | | | | |под опекой | |По опекаемым детям: |15942 | | | | | | | | | | |Пособия детям - сиротам | |На выплату пособия детям - | | | | | | |сиротам: | | | | | | |- при выпуске из |6663 | | | | | |образовательных учреждений | | | | | | |- при трудоустройстве |15012 | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |1402 | | | | | | |Лицей милиции при | | |Расходы на содержание |39186 | | |ГУВД Пермской области | | |одного лицеиста | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |1403 |Профессионально - | |По профессионально - |10858 (56%) | | |Начальное |технические училища | |техническим училищам: | | | |профессиональное | | | | | | |образование | | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |1404 |Средние специальные | |По средним специальным | | | |Среднее |учебные заведения | |учебным заведениям | | | |профессиональное | | |- педагогического и |10858 (56%) | | |образование | | |медицинского профиля | | | | | | |- культуры |26622 (80%) | | | | | | | | | | | | |Повышающий коэффициент по |1,1 | | | | | |колледжам | | | | | | | | | | | | | |Увеличение норматива на |18043 | | | | | |текущее содержание 1 | | | | | | |обучающегося в учреждениях | | | | | | |начального и среднего | | | | | | |профессионального | | | | | | |образования из числа | | | | | | |детей - сирот | | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат на 1 |в соответствии | | | | | |обучающегося в |с федеральным | | | | | |общеобразовательных |законодатель- | | | | | |учреждениях, учреждениях |ством | | | | | |начального и среднего | | | | | | |профессионального | | | | | | |образования по | | | | | | |компенсационным выплатам на| | | | | | |питание | | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат по выплате |в соответствии | | | | | |компенсации на |с федеральным | | | | | |книгоиздательскую продукцию|законодатель- | | | | | |на 1 педагогического |ством | | | | | |работника (учтен в | | | | | | |финансовом нормативе по | | | | | | |видам учреждений) | | | | | | | | | | | |Норматив обеспечения |не менее 1 |Норматив затрат на |2,6% | | | |учебниками на 1 учащегося|учебника по |федеральный комплект | | | | | |предмету |учебников и приобретение | | | | | |инвариантной |учебно - наглядных пособий | | | | | |и вариативной |от текущих расходов на | | | | | |частей |образование | | | | | |базисного | | | | | | |учебного | | | | | | |плана | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |1405 | | | | | | |Переподготовка и | | | | | | |повышение | | | | | | |квалификации | | | | | | |Училище повышения | | |Норматив затрат на |5170 (77%) | | |квалификации | | |содержание 1 слушателя | | | |медицинских и | | |в год | | | |фармацевтических | | | | | | |работников | | | | | | | | | | | | | |Учебно-методический | |1 учреждение |Норматив бюджетного |0,62 (85%) | | |центр ГО и ЧС на | | |финансирования по учебно - | | | |область | | |методическому центру в | | | | | | |гражданской обороне на 1 | | | | | | |жителя в год | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |1407 | | | | | | |Прочие расходы | | | | | | |в области образования | | | | | | |Школа высшего | | |Норматив затрат на |26660 (52%) | | |спортивного мастерства | | |содержание 1 учащегося | | | | | | |в год | | | | | | | | | | | |Расходы на организацию |Охват не |Норматив затрат на | | | | |оздоровительной кампании |ниже 70% от |оздоровление и отдых в | | | | |для детей |общего числа |каникулярное время на 1 | | | | | |школьников |учащегося, подлежащего | | | | | |1 - 10 |оздоровлению: | | | | | |классов | | | | | | | |в бюджетах муниципальных |362 | | | | | |образований | | | | | | |в областном бюджете от |20% | | | | | |объема программы по | | | | | | |территориям | | | | | |Число детей, |Норматив затрат на текущее |1537 | | | | |подлежащих |содержание 1 ребенка в | | | | | |оздоровлению, |загородном оздоровительном | | | | | |исходя из |лагере, финансируемом за | | | | | |количества |счет средств бюджета в год | | | | | |мест и режима | | | | | | |работы | | | | | | |учреждения | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| | 1500 Культура, искусство и кинематография | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1501 Культура и искусство | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |Клубы и учреждения | | | | | | |клубного типа |Зрительские места |50 - 150 мест |Норматив затрат на текущее |118200 (57%) | | | | |в населенных |содержание 1 учреждения | | | | | |пунктах с |клубного типа | | | | | |числом | | | | | | |жителей до |Поправочные коэффициенты: | | | | | |500 чел. |для сельской местности |1,0 | | | | |150 - 200 |для сельской местности |1,75 | | | | |мест в |с числом зрительских мест | | | | | |населенных |от 200 и выше | | | | | |пунктах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей | | | | | | |от 500 до | | | | | | |1000 чел. | | | | | | | | | | | | |Зрительские места на |150 мест в |для сельской местности с |3,0 | | | |1 тыс. жителей |насел. |числом зрительских мест | | | | | |пунктах с |от 400 и выше | | | | | |числом |для сельской местности с |13,0 | | | | |жителей от 1 |числом зрительских мест от | | | | | |до 3 |500 и выше | | | | | |тыс. чел. |для городской местности |5,3 | | | | | |и районных центров | | | | | |100 мест в |для городской местности и | | | | | |насел. |районных центров с числом | | | | | |пунктах с |зрительских мест от 500 и | | | | | |числом |выше | | | | | |жителей от 3 |для областных учреждений и |13,0 | | | | |до 10 |муниципал. Дворца культуры | | | | | |тыс. чел. |г. Перми | | | | | | | | | | | | |70 мест в | | | | | | |насел. | | | | | | |пунктах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей от 20 | | | | | | |тыс. чел. | |26,0 | | | | | | | | | | | |50 мест в | | | | | | |насел. | | | | | | |пунктах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей от 20 | | | | | | |до 50 тыс. | | | | | | |чел. | | | | | | | | | | | | | |30 мест в | | | | | | |насел. | | | | | | |пунктах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей от 50 | | | | | | |до 100 тыс. | | | | | | |чел. | | | | | | | | | | | | | |25 мест в | | | | | | |городах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей | | | | | | |от 100 до | | | | | | |250 тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |20 мест в | | | | | | |городах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей | | | | | | |от 250 до | | | | | | |500 тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |15 мест в | | | | | | |городах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей | | | | | | |свыше 500 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | |Музеи |Учреждение культуры |1 учрежд. в |Норматив затрат на текущее |235300 (51%) | | | | |населенном |содержание 1 музея | | | | | |пункте с |Поправочные коэффициенты: | |Приложение | | | |числом |для муниципальных | |к постанов-| | | |жителей до |учреждений: | |лению | | | |20 тыс. чел., |в неисторическ. местности |1,0 |коллегии | | | |являющееся |в исторической местности |3,0 |Министер- | | | |центром | | |ства | | | |муниц. | | |культуры | | | |образован. | | |РСФСР от | | | | | | |19.02.90 | | | | | | |N 12 | | | | | | | | | | |1 - 2 учрежд. |для областных учреждений |5,0 | | | | |в населенных | | | | | | |пунктах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей | | | | | | |от 20 до 50 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Музеи на 10 тыс. жителей |0,8 | | | | | | |учреждения | | | | | | |для городов - | | | | | | |районных | | | | | | |центров с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей от 50 | | | | | | |до 100 тыс. | | | | | | |чел. | | | | | | | | | | | | | |0,4 | | | | | | |учреждения | | | | | | |для городов с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |50 до 100 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |0,24 | | | | | | |учреждения | | | | | | |для городов с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |100 до 250 | | | | | | |тыс. чел., не | | | | | | |являющихся | | | | | | |администр. | | | | | | |центрами | | | | | | |субъектов РФ | | | | | | | | | | | | | |0,17 | | | | | | |учреждения | | | | | | |для городов с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |250 до 500 | | | | | | |тыс. чел., не | | | | | | |являющихся | | | | | | |администр. | | | | | | |центрами | | | | | | |субъектов РФ | | | | | | | | | | | |Парки культуры и отдыха|Учреждение культуры |1 парк |Норматив затрат на текущее |222900 | | | | |культуры и |содержание 1 парка | | | | | |отдыха в | | | | | | |насел. пункте |Поправочные коэф-ты: | | | | | |с числом |для муниц. учреждений |1,0 | | | | |жителей от 10 |для учрежд. г. Перми |1,2 | | | | |до 100 тыс. | | | | | | |чел. | | | | | | | | | | | | | |1 парк | | | | | | |культуры и | | | | | | |отдыха | | | | | | |на каждые | | | | | | |100 - 200 | | | | | | |тыс. жителей | | | | | | |в городах с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей | | | | | | |свыше 100 | | | | | | |тыс. чел. | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |Профессиональные |Места на тысячу жителей |4 - 5 мест в |Норматив затрат на |9032 (62%) | | |театры | |городах с |содержание 1 посадочного | | | | | |числом |места в театрах | | | | | |жителей |Поправочные коэф-ты: | | | | | |свыше 100 |для муниц. театров |1,0 | | | | |тыс. чел. |для обл. театров |1,83 | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |Библиотеки |Учреждение культуры |1 библиотека |Норматив затрат на текущее |59800 (51%) | | | | |на населенный |содержание 1 библиотеки | | | | | |пункт с | | | | | | |числом |Поправочные коэф-ты: | | | | | |жителей от |для сельских библиотек |1,0 | | | | |500 до 3 |для городских, централ. |6,0 | | | | |тыс. жител., |библиотек | | | | | |включая |для библиотек г. Перми |6,0 | | | | |филиалы |для обл. библиотек |102,0 | | | | | | | | | | | |1 библиотека | | | | | | |на 3 - 5 тыс. | | | | | | |жител. | | | | | | |муниц. | | | | | | |образован. | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |Библиотеки городские |Учреждение культуры |1 библиотека | | | | | | |на 20 тыс. | | | | | | |жител. в | | | | | | |городских | | | | | | |районах с | | | | | | |многоэтажной | | | | | | |застройкой (8 | | | | | | |и более | | | | | | |этажей) | | | | | | | | | | | | | |1 библиотека | | | | | | |на 10 - 12 | | | | | | |тыс. жителей | | | | | | |в городских | | | | | | |районах со | | | | | | |среднеэтажной | | | | | | |застройкой | | | | | | |(4 - 5 | | | | | | |этажей) | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |Специализированные |Учреждение культуры |1 библиотека | | | | |детские библиотеки | |в муниципаль- | | | | | | |ном | | | | | | |образовании с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей до 50 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |1 библиотека | | | | | | |на 6 - 10 | | | | | | |школ (4 - 7 | | | | | | |тыс. учащихся | | | | | | |и | | | | | | |дошкольников) | | | | | | |в муниципаль- | | | | | | |ном | | | | | | |образовании с | | | | | | |числом | | | | | | |жителей 50 и | | | | | | |более тыс. | | | | | | |чел. | | | | | | | | | | | | | |1 библиотека | | | | | | |в каждом | | | | | | |администр. | | | | | | |районе | | | | | | |города, | | | | | | |имеющего | | | | | | |районное | | | | | | |деление | | | | | | | | | | | | | |1 библиотека | | | | | | |в городе, | | | | | | |являющемся | | | | | | |администр. | | | | | | |центром | | | | | | |субъекта РФ | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |Библиотеки для |Учреждение культуры |1 библиотека | | | | |обслуживания юношества | |- филиал в | | | | | | |мун. | | | | | | |образовании - | | | | | | |районном | | | | | | |центре | | | | | | | | | | | | | |1 обл. | | | | | | |юношеская | | | | | | |библиотека в | | | | | | |городе, | | | | | | |являющемся | | | | | | |адм. центром | | | | | | |субъекта РФ | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |Специализированная |Учреждение культуры |1 спец. | | | | |библиотека для слепых | |библиотека | | | | | | |для слепых в | | | | | | |городе, | | | | | | |являющемся | | | | | | |адм. центром | | | | | | |субъекта РФ | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |Прочие учреждения | | |Норматив затрат на текущее |136700 (79%) | | |культуры | | |содержание прочих | | | | | | |учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | |Поправочные коэф-ты: | | | | | | |для муниц. учреждений |1,0 | | | | | |для учреждений г. Перми |5,0 | | | | | |для областных учрежд. |15,9 | | | | | |Норматив затрат на текущее | | | | | | |содержание: | | | | | | |зоосада г. Перми |5387000 (31%) | | | | | |планетария г. Перми |848000( 51%) | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат на | | | | | | |проведение реновационных и | | | | | | |ремонтно - реставрационных | | | | | | |работ на 1 памятник истории| | | | | | |и культуры | | | | | | |- для памятников, |172600 | | | | | |находящихся на балансе | | | | | | |областных и муниципальных | | | | | | |учреждений | | | | | | |- для памятников, |48600 | | | | | |находящихся на балансе | | | | | | |прочих пользователей | | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат на |8 | | | | | |проведение культурно - | | | | | | |массовых мероприятий в | | | | | | |расчете на 1 жителя в год | | | | | | |из числа постоянного | | | | | | |населения | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| | 1502 Кинематография | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| | | | |Норматив бюджетных затрат |7,31 |Приложение | | | | |на возмещение убытков по | |N 13 | | | | |обслуживанию детских и | | | | | | |сельских киноустановок, | | | | | | |приходящихся на 1 жителя в | | | | | | |год в среднем по области, | | | | | | |в т.ч. по группам | | | | | | |территорий: | | | | | | |1 группа |1,14 | | | | | |2 группа |7,88 | | | | | |3 группа |23,35 | | | | | | | | | | | | |Норматив бюджетных затрат |2,08 | | | | | |на возмещение убытков, | | | | | | |связанных с приобретением, | | | | | | |печатанием и доставкой | | | | | | |фильмокопий на 1 жителя | | | | | | |области (областной бюджет) | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| | 1600 Средства массовой информации | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1601 Телевидение и радиовещание | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| | |Норматив бюджетных затрат| |Норматив бюджетных затрат | |Приложение | | |планируется по | |на возмещение расходов на | |N 14 | | |территориям на 1 редакцию| |выплату заработной платы | | | | |теле(радио)компании, | |сотрудникам редакций | | | | |учредителями которых | |теле(радио)компаний, | | | | |являются органы местного | |учредителями которых | | | | |самоуправления и | |являются органы местного | | | | |доля(пай) муниципальной | |самоуправления по группам | | | | |собственности в уставном | |территорий на 1 минуту | | | | |капитале которых | |годового вещания за | | | | |составляет не менее 50% | |предшествующий планируемому| | | | | | |год в пределах | | | | | | |установленного норматива | | | | | | |вещания | | | | |Норматив | | | | | | |теле(радио)вещания в | | | | | | |сутки | | | | | | |1 группа |30 минут |1 группа |14 | | | |2 группа |48 минут |2 группа |15 | | | |3 группа |90 минут |3 группа |10 | | | | | | | | | | |Норматив бюджетных затрат| |Норматив бюджетных затрат |16 |Приложение | | |планируется по | |на возмещение расходов на | |N 15 | | |территориям на 1 редакцию| |выплату заработной платы | | | | |радиокомпании, | |сотрудникам редакций | | | | |учредителями которых | |радиокомпаний, | | | | |являются органы местного | |учредителями которых | | | | |самоуправления и доля | |являются органы местного | | | | |(пай) муниципальной | |самоуправления, на 1 минуту| | | | |собственности в уставном | |годового вещания за | | | | |капитале которых | |предшествующий планируемому| | | | |составляет не менее 50% | |год в пределах | | | | | | |установленного норматива | | | | |Норматив радиовещания |15 минут |радиовещания | | | | |в сутки | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |1602 Периодическая печать и издательства | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| | |Норматив бюджетных затрат| |Норматив бюджетных затрат | |Приложение | | |планируется по | |на возмещение | |N 11 | | |территориям на 1 | |полиграфических расходов и | | | | |редакцию, являющуюся | |расходов на бумагу на 1 | | | | |официальным изданием | |экземпляр газеты годового | | | | |органа местного | |тиража за предшествующий | | | | |самоуправления | |планируемому год (4 полосы | | | | | | |формата А3) по редакциям | | | | | | |местных газет, являющихся | | | | | | |официальными изданиями | | | | | | |органов местного | | | | | | |самоуправления, по группам | | | | | | |территорий | | | | | | |1 группа |0,2 | | | | | |2 группа |0,25 | | | | | |3 группа |0,31 | | | | | |4 группа |0,33 | | | | | |5 группа |0,66 | | | | | |6 группа |0,71 | | | | | |7 группа |0,74 | | | | | |8 группа |1,125 | | | | | | | | | | | | |Норматив бюджетных затрат | | | | | | |на возмещение расходов на | | | | | | |распространение газет и | | | | | | |приобретение оборудования | | | | | | |на 1 экземпляр газеты | | | | | | |годового тиража за | | | | | | |предшествующий планируемому| | | | | | |год (4 полосы формата А3) | | | | | | |по редакциям местных газет,| | | | | | |являющихся официальными | | | | | | |изданиями органов местного | | | | | | |самоуправления по группам | | | | | | |территорий | | | | | | |1 группа |0,04 |Приложение | | | | |2 группа |0,062 |N 12 | | | | |3 группа |0,066 | | | | | |4 группа |0,39 | | | | | |Годовой тираж газеты: | | | | | | |для городских газет - | | | | | | |годовой подписной тираж | | | | | | |+ 20% продажи в розницу; | | | | | | |для районных газет - | | | | | | |годовой подписной тираж | | | | | | |+ 10% продажи в розницу | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| | 1700 Здравоохранение и физическая культура | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1701 Здравоохранение | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |Медицинская помощь, | | |Норматив затрат на текущее |274 (46%) | | | | | |содержание областных | | | |оказываемая за счет | | |учреждений здравоохранения | | | |средств субъектов | | |в расчете на 1 жителя | | | |Федерации и | | |постоянного населения в год| | | |муниципальных | | |в т.ч.: | | | |образований | | |- на централ. мероприятия |71 | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |Стационарная помощь |Число к/дней на 1000 |809,7 |Норматив затрат на текущее |414 (39%) | | | |жителей | |содержание муниципальных | | | | | | |объектов здравоохранения в | | | |Стационарозамещ. помощь|Число к/дней на 1000 |122 |расчете на 1 жителя | | | | |жителей | |постоянного населения (без | | | | | | |учета оплаты страховых | | | |Амбулаторно-поликлин. |Число посещений на |2430 |взносов за неработающее | | | |помощь |1000 жителей | |население, расходов на | | | | | | |выполнение гос. функций, | | | |Скорая медицинская |Число вызовов на 1000 |340 |содержание санаториев, | | | |помощь |жителей | |домов ребенка и возмещения | | | | | | |затрат на содержание ЛПУ, | | | | | | |не вошедших в норматив | | | | | | |затрат на обязательное | | | | | | |медицинское страхование в | | | | | | |расчете на одного | | | | | | |неработающего жителя) с | | | | | | |учетом поправочных | | | | | | |коэффициентов, учитывающих | | | | | | |особенности | | | | | | |демографического состава | | | | | | |населения территорий. | | | | | | |Повышающий коэффициент для | | | | | | |муниципальных образований, | | | | | | |оказывающих: | | | | | | |психиатрическую помощь - | | | | | | |1,044; | | | | | | |стационарную помощь по СПИД| | | | | | |- 1,026 (г. Пермь - 1,031) | | | | | | |Предусмотреть повышающий | | | | | | |коэффициент для | | | | | | |муниципальных образований, | | | | | | |имеющих на территории | | | | | | |медицинские учреждения | | | | | | |(отделения), выполняющие | | | | | | |функции межрайонных центров| | | | | | |и клинических баз - 1,04 | | | | | | | | | | | | | |Норматив возмещения затрат |159 | | | | | |на содержание муниципальных| | | | | | |объектов здравоохранения в | | | | | | |расчете на 1 жителя пос. | | | | | | |населения, не вошедших в | | | | | | |"норматив затрат на ОМС в | | | | | | |расчете на одного | | | | | | |неработающего жителя" | | | | | | | | | | |Дома ребенка |Число мест |400 |Норматив затрат на текущее |53503 (53%) | | | | | |содержание домов ребенка в | | | | | | |расчете на 1 место в год | | | | | | | | | | |Санатории |Число к/дней |575400 |Норматив затрат на текущее |135 (46%) | | | | | |содержание санаториев в | | | | | | |расчете на 1 к/дней | | | | | | | | | | |Льготный отпуск |В соответствии с | |Норматив затрат на 1 | | | |медикаментов, |федеральными законами: | |льготника в год по | | | |зубопротезирование |от 12.01.95 N 5 ФЗ "О | |медикаментам, | | | | |ветеранах" | |зубопротезированию |202 | | | |от 24.11.95 N 181-ФЗ | | | | | | |"О социальной защите | | |750 | | | |инвалидов в РФ" | | | | | | | | | | | | | |Постановление | |Норматив затрат на 1 |35 | | | |Правительства РФ от | |жителя в год | | | | |30.07.94 N 890 | | | | | | | | | | | | | |Закон Пермской области | |Норматив затрат |110 | | | |от 02.10.2000 N 1147-167 | |на 1 льготника | | | | |"О социальной поддержке | | | | | | |пенсионеров, имеющих | | | | | | |большой трудовой стаж" | | | | | | | | | | | | |Бесплатное |Инструкция "О порядке | |Норматив затрат |380 | | |слухопротезирование |обеспечения населения | |на 1 льготника | | | | |протезно - | | | | | | |ортопедическими | | | | | | |изделиями, средствами | | | | | | |передвижения и средствами| | | | | | |облегчающими жизнь | | | | | | |инвалидов" утв. приказом | | | | | | |МСО РСФСР N 35 от | | | | | | |15.02.91 | | | | | | | | | | | | |Глазное протезирование |В соответствии с | |Норматив затрат |603 | | | |Федеральным законом от | |на 1 льготника | | | | |24.11.95 N 181-ФЗ | | | | | | |"О социальной защите | | | | | | |инвалидов в РФ" | | | | | | | | | | | | |Страхование мед. |Закон Пермской области | |Норматив затрат на 1 мед. |1812 |до выхода | |работников |"Об охране здоровья | |работника с вредными | |федераль- | | |населения Пермской | |условиями труда | |ного закона| | |области" | | | |расходы | | | | | | |планируются| | | | | | |в резерве | | | | | | |областного | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |Льготный отпуск |В соответствии | |Норматив затрат на |1606 | | |молочных смесей |постановления | |обеспечение молочн. смесями| | | | |Правительства РФ от | |детей до 2-х лет | | | | |21.08.92 N 610 | | | | | | | | | | | | |Программа ОМС |Число к/дней на |1766,5 |Норматив затрат на |280 (68%) | | |Стационарная помощь |1000 жителей | |обязательное мед. | | | | | | |страхование в расчете на | | | |Стационарозамещ. помощь|Число к/дней на |538 |1 неработающего жителя в | | | | |1000 жителей | |год с учетом поправочных | | | | | | |коэффициентов, учитывающих | | | | | | |особенности | | | | | | |демографического состава | | | | | | |населения территорий | | | | | | | | | | |Амбулаторно-поликлин. |Число посещений |8886 |Норматив затрат на курсовую|1,3 | | |помощь |на 1000 жителей | |подготовку медицинских | | | | | | |работников в процентах | | | | | | |от текущих затрат | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |1703 Физическая культура и спорт | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| | | | |Норматив затрат на | | | | | | |мероприятия по физической | | | | | | |культуре и спорту в расчете| | | | | | |на 1 жителя в год из числа | | | | | | |постоянного населения | | | | | | |по муниципальным |15 | | | | | |образованиям | | | | | | |по областному бюджету |15 | | | |Норматив обеспеченности | | | | | | |спортивными сооружениями | | | | | | |по видам: | | | | | |Лыжные базы | | |Норматив затрат на |855445 (62%) | | | | | |содержание 1 базы в год | | | | | | | | | | |Плавательные бассейны |кв. м зеркала воды на |750 |Норматив затрат на |793635 (62%) | | | |10000 населения | |содержание 1 бассейна в год| | | | | | | | | | |Стадион |Количество мест |1500 мест и |Норматив затрат на | | | | |на трибунах |более |содержание 1 места в год | | | | | | |при вместимости: | | | | | | |от 1500 до 5000 мест |238 (62%) | | | | | |от 5001 до 15000 мест |168 (62%) | | | | | |свыше 15000 мест |364 (47%) | | | | | | | | | |Плоскостные спортивные | | |Норматив затрат на |10602 (67%) | | |сооружения | | |содержание 1 плоскостного | | | | | | |спортивного сооружения в | | | | | | |год | | | | | | | | | | |Прочие учреждения | | |Норматив затрат на |749000 (62%) | | |физической культуры и | | |содержание 1 учреждения | | | |спорта | | |в год | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| | 1800 Социальная политика | |———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————| | |Норма обслуживаемых в учреждениях социальной защиты населения, финансируемых из |1 группа - | | |бюджета области, не должна превышать установленной нормы обслуживания населения |1,2 чел. | | |на 100 жителей по группам территорий: |обслужива- | | | |емых; | | | |2 группа - | | | |1,6; | | | |3 группа - | | | |2,4; | | | |4 группа - | | | |2,6; | | | |согласно | | | |приложению | | | |N 16 | | |—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————| | |1801 |Дома - интернаты для |30 мест на 10 |Норматив затрат на |27205 (49%) | | |Учреждения социального |престарелых и инвалидов |тыс. жителей |содержание 1 места в год | | | |обеспечения | | | | | | | |Дома - интернаты для |20 мест на 10 |Норматив затрат на |34927 (49%) | | | |детей - инвалидов |тыс. детей |содержание 1 места в год | | | | | | | | | | | |Центр психолого- |Областной - 1 |Норматив затрат на 1 |77 (88%) | | | |педагогической помощи |консультация |консультацию в год | | | | |населению |на 150 | | | | | | |жителей; | | | | | | |1 | | | | | | |консультация | | | | | | |на 23 жителя | | | | | | |- в городах с | | | | | | |населением | | | | | | |свыше 50 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | |Социально - |25 мест на 10 |Норматив затрат на 1 койко | | | | |реабилитационный центр |тыс. детей. |- место в год | | | | |для несовершеннолетних |Центр |с круглосуточным |52894 (68%) | | | |со стационаром |создается в |пребыванием | | | | | |муниц. |с дневным пребыванием |30321 (68%) | | | | |образовании |Повышающий коэффициент по |1,3 | | | | |с населением |областному учреждению | | | | | |свыше 50 тыс. | | | | | | |чел., при | | | | | | |наличии более | | | | | | |5 тыс. детей | | | | | | | | | | | | |Социально - |1 центр на 10 |Норматив затрат на 1 |82 (78%) | | | |реабилитационный центр |тыс. детей, |посещение в год | | | | |для несовершеннолетних |1 посещение | | | | | |без стационара |на 30 детей | | | | | | | | | | | | |Социальный приют для |1 приют в |Норматив затрат на текущее |53393 (64%) | | | |детей и подростков |муниципальном |содержание 1 места в год | | | | | |образовании | | | | | | |на 5 тыс. |Повышающий коэффициент по |1,3 | | | | |детей, с |г. Перми | | | | | |количеством | | | | | | |не менее 30 | | | | | | |мест до 50 | | | | | | |тыс. | | | | | | |населения, | | | | | | |не менее 50 | | | | | | |мест свыше | | | | | | |50 тыс. | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | |Бюро медико - социальной |1 учреждение |Норматив затрат на текущее | | | | |экспертизы |на 70 - 90 |содержание 1 состава бюро | | | | | |тыс. чел. |в год | | | | | |(при условии |первичное |278438 (78%) | | | | |освидетель- |областное |370879 (78%) | | | | |ствования | | | | | | |1,8 - 2 тыс. | | | | | | |чел. в год) | | | | | | | | | | | | |Центр социального |1 центр в |Норматив затрат на 1 | | | | |обслуживания населения |муниц. |место в год | | | | | |образовании, | | | | | | |в г. Перми 1 | | | | | | |центр на | | | | | | |район, при | | | | | | |наличии не | | | | | | |менее 150 | | | | | | |обслуживаемых | | | | | |без стационара | | |4837 (78%) | | | |со стационаром | | |8917 (59%) | | | |Отделение социального |240 | | | | | |обслуживания на дому |обслуживаемых | | | | | |при отделе социальной |на 10 тыс. | | | | | |защиты населения |пенсионеров | | | | | | |1 отделение |Норматив затрат на 1 |3175 (88%) | | | | |на 120 |обслуживаемого в год | | | | | |обслуживаемых | | | | | | |граждан в | | | | | | |городах и 60 | | | | | | |чел. в | | | | | | |районах и | | | | | | |частном | | | | | | |секторе | | | | | | |городов | | | | | | | | | | | | |Специализированное |70 обслужи- |Норматив затрат на 1 |3358 (88%) | | | |отделение социально - |ваемых на 10 |обслуживаемого в год | | | | |медицинского обслуживания|тыс. | | | | | |на дому при отделе |пенсионеров | | | | | |социальной защиты | | | | | | |населения |1 отд. на 60 | | | | | | |обслуж. | | | | | | |граждан в | | | | | | |городах, 30 | | | | | | |чел. в | | | | | | |районах и | | | | | | |в частном | | | | | | |секторе | | | | | | |городов | | | | | | | | | | | | |Отделение срочного |Отделение в |Норматив затрат на 1 |55 (87%) | | | |социального обслуживания |муниципальн. |посещение в год | | | | |при отделе социальной |образовании | | | | | |защиты населения |с населением | | | | | | |до 400 тыс. | | | | | | |чел. | | | | | | |3 отделения | | | | | | |- от 400 до | | | | | | |1000 тыс. | | | | | | |чел. | | | | | | |7 отделений | | | | | | |- свыше 1000 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | |Специальный дом для | |Норматив затрат на 1 |3110 (88%) | | | |одиноких престарелых | |место в год | | | | | | | | | | |1802 |Единовременное денежное | |Расходы на 1 человека |2667 | | |Социальная помощь |пособие сиротам 14 - 23 | |в год | | | | |лет | | | | | | | | | | | | | |Курсовое обучение |1 обучаемый |Норматив затрат на 1 |4389 | | | |инвалидов вождению |на 40 |обучаемого в год | | | | |транспорта |инвалидов, | | | | | | |имеющий | | | | | | |право на | | | | | | |спецавто- | | | | | | |транспорт | | | | | | | | | | | | |Санаторно - курортная | | | | | | |помощь: | | | | | | |приобретение путевок |1 путевка на |Норматив бюджетных расходов|6500 | | | |для инвалидов |50 нерабо- |на 1 инвалида в год | | | | | |тающих | | | | | | |инвалидов | | | | | | | | | | | | |Денежная компенсация |на 1 инвалида |Норматив расходов на |В соответствии | | | |на санаторно - курортное |1 раз в 2 |1 получателя |с | | | |лечение из расчета 50% |года | |постановлением | | | |численности инвалидов | | |Правительства | | | |войны и категорий | | |от 10.07.95 | | | |граждан, имеющих на это | | |N 701 | | | |право | | | | | | | | | | | | | |Приобретение транспортных| |Норматив расходов на | | | | |средств для инвалидов | |1 инвалида | | | | |автомашины бесплатно |1 на 10 | |58000 | | | | |летний срок | | | | | | |эксплуатации | | | | | | | | | | | | |автомашины с зачетом |1 на 7 летний | | | | | |стоимости мотоколяски |срок | | | | | | |эксплуатации | | | | | | | | | | | | |вело- и кресло коляски |1 на 4,6 | |3500 | | | | |летний срок | | | | | | |эксплуатации | | | | | | | | | | | | |малогабаритные коляски |1 на 1,5 | |3500 | | | | |летний срок | | | | | | |эксплуатации | | | | | | | | | | | | |Денежная компенсация |Ежегодно |Норматив бюджетных расходов|1600 | | | |расходов на бензин, | |на 1 инвалида в год | | | | |ремонт, техническое | | | | | | |обслуживание транспортных| | | | | | |средств на запасные части| | | | | | |к ним | | | | | | | | | | | | | |Социальное пособие на | |Норматив расходов на |Согласно ФЗ | | | |погребение | |умершего безработного и |"О погребении | | | | | |не являющегося пенсионером |и похоронном | | | | | | |деле" от | | | | | | |12.01.96 N 8-ФЗ| | | | | | | | | | |Персональная доплата | |Норматив расходов на |В соответствии | | | |к пенсиям | |1 человека в год |с Законом | | | | | | |Пермской обл. | | | | | | |от 07.10.96 | | | | | | |N 568-88 "О | | | | | | |персональных | | | | | | |доплатах к | | | | | | |гос. пенсиям | | | | | | |из средств | | | | | | |обл. бюджета" | | | | | | | | | | |Компенсация за наем | |Возмещение расходов на |В соответствии | | | |жилых помещений | |семью военнослужащего |с постан. | | | |военнослужащих, | | |Правительства | | | |уволенных в запас | | |от 26.06.95 | | | | | | |N 604 "О | | | | | | |порядке | | | | | | |оказания | | | | | | |безвозмездной | | | | | | |финансовой | | | | | | |помощи на | | | | | | |строительство | | | | | | |(покупку) | | | | | | |жилья и выплаты| | | | | | |денежной | | | | | | |компенс. за | | | | | | |наем (поднаем) | | | | | | |жилых помещений| | | | | | |гражданам, | | | | | | |уволен. с | | | | | | |военной службы"| | | | | | |с последующими | | | | | | |измен. | | | | | | | | | | |Доплата к пенсиям | |Норматив расходов на |В соответствии | | | |гражданам из числа бывших| |1 человека в год |с Законом | | | |военнослужащих | | |Пермской | | | | | | |области от | | | | | | |07.03.00 | | | | | | |N 840-130 | | | | | | |"О доплатах к | | | | | | |госпенсиям | | | | | | |отдельным | | | | | | |категориям | | | | | | |пенсионеров | | | | | | | | | | |Ежемесячное пособие | |Расходы на 1 ребенка до |Согласно | | | |на ребенка | |16 лет, на учащегося в |постановлению | | | | | |общеобразовательной школе -|Правительства | | | | | |до 18 лет в зависимости от |от 04.09.95 | | | | | |среднедушевого дохода на |N 883 "Об | | | | | |члена семьи |утверждении | | | | | | |Положения о | | | | | | |порядке | | | | | | |назначения и | | | | | | |выплаты | | | | | | |государственных| | | | | | |пособий | | | | | | |гражданам, | | | | | | |имеющим детей" | | | | | | | | | | |Ежемесячная доплата | |Норматив расходов на |В соответствии | | | |отдельным категориям | |одного человека в год |с Законом | | | |малоимущих неработающих | | |Пермской | | | |пенсионеров | | |области от | | | | | | |08.06.01 | | | | | | |N 1536-248 | | | | | | |"О ежемесячной | | | | | | |доплате | | | | | | |отдельным | | | | | | |категориям | | | | | | |малоимущих | | | | | | |неработающих | | | | | | |пенсионеров" | | | | | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |1803 Молодежная политика | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| | |Подростково - молодежные | |Норматив затрат на текущее |1172 (68%) | | | |клубы по месту | |содержание 1 занимающегося | | | | |жительства: | |в год | | | | |охват не менее 15% | | | | | | |молодежи от 14 - 30 лет | | | | | | | | | | | | | |Социально - |Центр |Норматив затрат на текущее |52894 (68%) | | | |реабилитационный центр со|создается при |содержание одного места | | | | |стационаром |наличии в МО |в год | | | | | |более 19000 | | | | | | |чел. от 14 | | | | | | |до 30 лет | | | | | | | | | | | | |Социально - |1 центр на |Норматив затрат |82 (78%) | | | |реабилитационный центр |5 тыс. чел. |на одно посещение | | | | |без стационара |от 14 до 30 | | | | | | |лет при | | | | | | |условии | | | | | | |посещений: | | | | | | |в МО - не | | | | | | |менее 1 тыс. | | | | | | |в год | | | | | | |Обл. - не | | | | | | |менее 6 тыс. | | | | | | |в год | | | | | | | | | | | | |Мероприятия по реализации| |Норматив затрат в расчете |6 | | | |молодежной политики | |на год на 1 чел. в возрасте| | | | | | |от 14 - 30 лет | | | | | | | | | | | |Молодежный |1 на МО с |Норматив на одну |77 (74%) | | | |информационный центр |населением |консультацию | | | | | |не менее 30 | | | | | | |тыс. человек | | | | | | | | | | | | |Дворец молодежи |1 на МО с |Норматив на одно |1537 (57%) | | | | |населением |учреждение | | | | | |не менее 20 | | | | | | |тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |Повышающие коэффициенты: | | | | | | |для МО с населением свыше | | | | | | |100 тыс. человек |1,5 | | | | | |для областного |2 | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |Увеличение норматива бюджетной обеспеченности по учреждениям бюджетной сферы на расходы, связанные с | |приобретением оборудования и капитальным ремонтом - на 15% | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 3000 Прочие расходы | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| | |Военкомат областной |1 учреждение |Норматив бюджетных расходов|1,07 (24%) | | | | | |в год по областному | | | | | | |военкомату на 1 жителя | | | | | | | | | | | |Военкоматы в городах |1 учреждение |По городам областного | | | | |и районах |на город |подчинения на 1 жителя |5,61 (19%) | | | | |и район |по районам на 1 жителя |15,45 (19%) | | | | | |по районам с населением |25,94 (22%) | | | | | |менее 15 тыс. человек на | | | | | | |1 жителя | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |3000 |Расходы на проведение | |на проведение выборов на | | | | |выборов в органы | |одного избирателя | | | | |государственной власти и | |в органы государственной |8 | | | |местного самоуправления | |власти | | | | | | |в органы местного |10 | | | | | |самоуправления | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |3000 |Расходы на проведение | | | | | | |мероприятий по управлению| |в год на 1000 работающих |300 | | | |охраной труда | | | | | | |Норматив численности |2,88 |На содержание одного |62500 (56%) | | | |работников учреждения | |работника учреждения | | | | |"Имущественное | |"Имущественное | | | | |казначейство" на 1 млн. | |казначейство" | | | | |чел. | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |3001 |Резервные фонды | |В процентах от расходов, |0,5 | | | |муниципальных образований| |рассчитанных по нормативам | | | | | | |минимальной бюджетной | | | | | | |обеспеченности, и | | | | | | |приравненных к ним расходов| | | | | | | | | | | |Резервный фонд областной | |В процентах от объема |0,4 | | | |администрации | |доходов областного бюджета | | | | | | | | | | | |Норматив бюджетных | |В процентах от объема |1 | | | |расходов на реализацию | |нормативных и приравненных | | | | |муниципальных социальных | |к ним расходов на текущее | | | | |программ | |содержание учреждений и | | | | | | |мероприятий социально - | | | | | | |культурной сферы | | | |———————————————————————|—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————|———————————| |Нормативы затрат на текущее содержание по Чердынскому и Красновишерскому районам увеличиваются на 5%, по | |общеобразовательным школам, расположенным в сельской местности по Чердынскому и Красновишерскому районам, | |увеличиваются на 10% (за исключением отраслевых нормативов, определенных по группам территорий) | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|