Расширенный поиск

Закон Пермского края от 06.09.2014 № 363-ПК

     3.4. раздел 4 "Природопользование и инфраструктура" изложить в   
следующей редакции:                                                   

|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    4    |                       ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА                       |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.1.1|Государственная   | 2014-2016 |   Федеральный  |1. Увеличение уровня             |
|         |программа         |           |     бюджет,    |обеспеченности населения жильем  |
|         |Пермского края    |           |     краевой    |с 22,2 кв.м на человека в 2012   |
|         |"Обеспечение      |           |     бюджет,    |году до 24,0 кв.м на человека в  |
|         |качественным      |           |     бюджеты    |2016 году.                       |
|         |жильем и услугами |           |  муниципальных |2. Увеличение доли ввода жилья,  |
|         |ЖКХ населения     |           |  образований,  |соответствующего стандартам      |
|         |Пермского края"   |           |  внебюджетные  |эконом-класса, в общем объеме    |
|         |                  |           |    источники   |ввода жилья в крае с 35% в 2012  |
|         |                  |           |                |году до 60% к 2016 году, в том   |
|         |                  |           |                |числе в объемах не менее 50% от  |
|         |                  |           |                |общего объема вводимых           |
|         |                  |           |                |многоквартирных жилых домов.     |
|         |                  |           |                |3. Увеличение доли населения,    |
|         |                  |           |                |обеспеченного питьевой водой,    |
|         |                  |           |                |отвечающей санитарным            |
|         |                  |           |                |требованиям, до уровня 90% к     |
|         |                  |           |                |концу 2016 года.                 |
|         |                  |           |                |4. Увеличение доли отходов       |
|         |                  |           |                |потребления, направляемых на     |
|         |                  |           |                |переработку с целью извлечения   |
|         |                  |           |                |вторичного сырья, от массы       |
|         |                  |           |                |образующихся твердых бытовых     |
|         |                  |           |                |отходов до 20% к концу 2016 года.|
|         |                  |           |                |5. Ежегодное выполнение плановых |
|         |                  |           |                |показателей региональной адресной|
|         |                  |           |                |программы по капитальному ремонту|
|         |                  |           |                |многоквартирных домов на уровне  |
|         |                  |           |                |100%.                            |
|         |                  |           |                |6. Увеличение доли граждан,      |
|         |                  |           |                |удовлетворенных деятельностью    |
|         |                  |           |                |организации, осуществляющей      |
|         |                  |           |                |управление многоквартирным домом,|
|         |                  |           |                |по данным социологического       |
|         |                  |           |                |мониторинга, до 50% к концу 2016 |
|         |                  |           |                |года                             |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.1.2|Государственная   | 2014-2016 |     Краевой    |Реализация государственной       |
|         |программа         |           |     бюджет,    |программы позволит:              |
|         |Пермского края    |           |     бюджеты    |Увеличить долю автомобильных     |
|         |"Развитие         |           |  муниципальных |дорог регионального и            |
|         |транспортной      |           |  образований,  |межмуниципального значения,      |
|         |системы"          |           |  внебюджетные  |соответствующих нормативным и    |
|         |                  |           |    средства    |допустимым требованиям к         |
|         |                  |           |                |транспортно-эксплуатационным     |
|         |                  |           |                |показателям по сети автомобильных|
|         |                  |           |                |дорог общего пользования         |
|         |                  |           |                |регионального и межмуниципального|
|         |                  |           |                |значения, до 60% к концу 2016    |
|         |                  |           |                |года.                            |
|         |                  |           |                |Увеличить долю автомобильных     |
|         |                  |           |                |дорог общего пользования местного|
|         |                  |           |                |значения и искусственных         |
|         |                  |           |                |сооружений на них,               |
|         |                  |           |                |соответствующих нормативным      |
|         |                  |           |                |и допустимым требованиям к       |
|         |                  |           |                |транспортно-эксплуатационным     |
|         |                  |           |                |показателям по сети автомобильных|
|         |                  |           |                |дорог общего пользования местного|
|         |                  |           |                |значения, до 52,6% к концу 2016  |
|         |                  |           |                |года.                            |
|         |                  |           |                |Увеличить количество выданных    |
|         |                  |           |                |паспортов на осуществление       |
|         |                  |           |                |транспортной деятельности        |
|         |                  |           |                |межмуниципальных маршрутов.      |
|         |                  |           |                |Увеличить к концу 2016 года      |
|         |                  |           |                |количество жителей,              |
|         |                  |           |                |воспользовавшихся услугами       |
|         |                  |           |                |транспорта, по отношению к общему|
|         |                  |           |                |количеству населения по сравнению|
|         |                  |           |                |с количеством 2013 года          |
|         |                  |           |                |(пригородный железнодорожный     |
|         |                  |           |                |транспорт - на 0,05%, авиационный|
|         |                  |           |                |транспорт - на 0,07%).           |
|         |                  |           |                |Сохранить количество             |
|         |                  |           |                |межмуниципальных речных линий.   |
|         |                  |           |                |Привести в нормативное состояние |
|         |                  |           |                |пассажирские причалы Речного     |
|         |                  |           |                |порта Пермь I.                   |
|         |                  |           |                |Ввести в эксплуатацию новый      |
|         |                  |           |                |транспортно-пересадочный узел    |
|         |                  |           |                |Пермь II.                        |
|         |                  |           |                |Увеличить трафик международного  |
|         |                  |           |                |аэропорта "Пермь" до 1,5 млн.    |
|         |                  |           |                |пассажиров в год.                |
|         |                  |           |                |Увеличить площади аэровокзального|
|         |                  |           |                |комплекса международного         |
|         |                  |           |                |аэропорта "Пермь" до 25000 кв.м. |
|         |                  |           |                |Снизить число погибших в ДТП на  |
|         |                  |           |                |территории Пермского края людей  |
|         |                  |           |                |на 9,5% по сравнению с уровнем   |
|         |                  |           |                |2013 года.                       |
|         |                  |           |                |Снизить коэффициент тяжести      |
|         |                  |           |                |последствий в ДТП с 8,1 до 7,8 в |
|         |                  |           |                |2016 году.                       |
|         |                  |           |                |Снизить количество ДТП на        |
|         |                  |           |                |автомобильных дорогах            |
|         |                  |           |                |регионального                    |
|         |                  |           |                |и межмуниципального значения     |
|         |                  |           |                |Пермского края на 2,6% по        |
|         |                  |           |                |сравнению с уровнем 2013 года.   |
|         |                  |           |                |Снизить долю ДТП с сопутствующими|
|         |                  |           |                |дорожными условиями до 9% от     |
|         |                  |           |                |общего количества ДТП на         |
|         |                  |           |                |автомобильных дорогах            |
|         |                  |           |                |регионального и                  |
|         |                  |           |                |межмуниципального значения       |
|         |                  |           |                |Пермского края по сравнению с    |
|         |                  |           |                |уровнем 2013 года                |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.1.3|Государственная   | 2014-2016 |   Федеральный  |1. Повышение геологической       |
|         |программа         |           |     бюджет,    |изученности недр, обеспечение    |
|         |Пермского края    |           |     краевой    |прироста запасов полезных        |
|         |"Воспроизводство  |           |     бюджет,    |ископаемых: общераспространенных |
|         |и использование   |           |     бюджеты    |полезных ископаемых - 72 млн.куб.|
|         |природных         |           |  муниципальных |м, подземных вод - 14,5 тыс.куб. |
|         |ресурсов"         |           |  образований,  |м/сут.                           |
|         |                  |           |  внебюджетные  |2. Снижение рисков негативных    |
|         |                  |           |    источники   |процессов и явлений в            |
|         |                  |           |                |геологической среде.             |
|         |                  |           |                |3. Предотвращение экологического |
|         |                  |           |                |ущерба, потенциального ущерба от |
|         |                  |           |                |негативного воздействия          |
|         |                  |           |                |поверхностных вод и аварий на    |
|         |                  |           |                |гидротехнических сооружениях в   |
|         |                  |           |                |пределах 14,0 млрд.рублей.       |
|         |                  |           |                |4. Увеличение на 11% доли        |
|         |                  |           |                |субъектов хозяйственной и иной   |
|         |                  |           |                |деятельности, не превышающих     |
|         |                  |           |                |нормативы предельно допустимых   |
|         |                  |           |                |выбросов загрязняющих веществ    |
|         |                  |           |                |(от стационарных источников),    |
|         |                  |           |                |от общего количества             |
|         |                  |           |                |субъектов хозяйственной и иной   |
|         |                  |           |                |деятельности, с установленными   |
|         |                  |           |                |нормативами выбросов загрязняющих|
|         |                  |           |                |веществ.                         |
|         |                  |           |                |5. Положительная динамика        |
|         |                  |           |                |состояния популяций редких и     |
|         |                  |           |                |находящихся под угрозой          |
|         |                  |           |                |исчезновения объектов животного  |
|         |                  |           |                |и растительного мира,            |
|         |                  |           |                |занесенных в Красную книгу       |
|         |                  |           |                |Пермского края.                  |
|         |                  |           |                |6. Рост доли площади Пермского   |
|         |                  |           |                |края, занятой ООПТ регионального |
|         |                  |           |                |значения до 8,1% от общей площади|
|         |                  |           |                |Пермского края.                  |
|         |                  |           |                |7. Сохранение и рост численности |
|         |                  |           |                |основных видов охотничьих        |
|         |                  |           |                |ресурсов (рост индекса           |
|         |                  |           |                |численности охотничьих ресурсов  |
|         |                  |           |                |на 2,2% по лосю, на 3% по кабану,|
|         |                  |           |                |на 1,5% по медведю).             |
|         |                  |           |                |8. Увеличение объема поступлений |
|         |                  |           |                |в бюджет Пермского края сборов   |
|         |                  |           |                |за пользование объектами         |
|         |                  |           |                |животного мира (достижение       |
|         |                  |           |                |уровня 5,2 млн.рублей к концу    |
|         |                  |           |                |2016 года).                      |
|         |                  |           |                |9. Рост объема платежей в        |
|         |                  |           |                |бюджетную систему Российской     |
|         |                  |           |                |Федерации от использования лесов,|
|         |                  |           |                |расположенных на землях лесного  |
|         |                  |           |                |фонда, в расчете на 1 га земель  |
|         |                  |           |                |лесного фонда, на 10,5%          |
|         |                  |           |                |(достижение уровня 63,2 рублей). |
|         |                  |           |                |10. Снижение доли площади лесов, |
|         |                  |           |                |выбывших из состава покрытых     |
|         |                  |           |                |лесной растительностью земель    |
|         |                  |           |                |лесного фонда в связи с          |
|         |                  |           |                |воздействием пожаров, вредных    |
|         |                  |           |                |организмов, рубок и других       |
|         |                  |           |                |факторов, в общей площади        |
|         |                  |           |                |покрытых лесной растительностью  |
|         |                  |           |                |земель лесного фонда до 0,244% к |
|         |                  |           |                |концу 2016 г.                    |
|         |                  |           |                |11. Увеличение отношения         |
|         |                  |           |                |фактического объема заготовки к  |
|         |                  |           |                |установленному допустимому объему|
|         |                  |           |                |изъятия древесины на 2,7%        |
|         |                  |           |                |(достижение уровня 37,2%).       |
|         |                  |           |                |12. Увеличение инвестиций в      |
|         |                  |           |                |основной капитал лесопромышленных|
|         |                  |           |                |предприятий ежегодно на 1,5      |
|         |                  |           |                |млрд.рублей                      |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.1.4|Государственная   | 2014-2016 |   Федеральный  |Снижение к 2016 году             |
|         |программа         |           |     бюджет,    |энергоемкости валового           |
|         |Пермского края    |           |     краевой    |внутреннего продукта             |
|         |"Энергосбережение |           |     бюджет,    |Пермского края не менее чем на   |
|         |и повышение       |           |     бюджеты    |28% по отношению к 2009 году.    |
|         |энергетической    |           |  муниципальных |Ежегодное снижение               |
|         |эффективности     |           |  образований,  |государственными (муниципальными)|
|         |Пермского края"   |           |  внебюджетные  |учреждениями объемов потребления |
|         |                  |           |    источники   |энергетических ресурсов в размере|
|         |                  |           |                |не менее чем 3% от фактического  |
|         |                  |           |                |потребления энергетических       |
|         |                  |           |                |ресурсов в 2009 году             |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.2.1|Приоритетный      | Бессрочно |     Краевой    |1. Завершение работ по           |
|         |региональный      |           |     бюджет,    |капитальному ремонту общего      |
|         |проект "Достойное |           |     бюджеты    |имущества многоквартирных домов, |
|         |жилье" в части    |           |  муниципальных |включенных в заявку муниципальных|
|         |"Завершение работ |           |  образований,  |районов (городских округов)      |
|         |по капитальному   |           |  внебюджетные  |Пермского края.                  |
|         |ремонту общего    |           |    источники   |2. Переселение граждан и снос    |
|         |имущества         |           |                |ветхих (аварийных) домов,        |
|         |многоквартирных   |           |                |включенных в заявку муниципальных|
|         |домов, включенных |           |                |районов (городских округов)      |
|         |в заявку          |           |                |Пермского края.                  |
|         |муниципальных     |           |                |3. Снижение размера платы граждан|
|         |районов           |           |                |за услуги по содержанию и ремонту|
|         |(городских        |           |                |общего имущества многоквартирных |
|         |округов)          |           |                |домов                            |
|         |Пермского края"   |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.2.2|"Обеспечение      | 2012-2016 |   Федеральный  |1. Своевременная подготовка      |
|         |устойчивой        |           |     бюджет,    |объектов жилищно-коммунального   |
|         |эксплуатации      |           |     краевой    |хозяйства, социальной сферы      |
|         |объектов жилищно- |           |     бюджет,    |Пермского края к эксплуатации в  |
|         |коммунального     |           |     бюджеты    |осенне-зимний период.            |
|         |хозяйства и       |           |  муниципальных |2. Готовность жилищного фонда,   |
|         |социальной сферы  |           |   образований  |объектов коммунальной            |
|         |в осенне-зимний   |           |                |инфраструктуры и социальной сферы|
|         |период"           |           |                |к эксплуатации в осенне-зимний   |
|         |                  |           |                |период к 15 сентября.            |
|         |                  |           |                |Бесперебойное функционирование   |
|         |                  |           |                |объектов жизнеобеспечения края в |
|         |                  |           |                |осенне-зимний период             |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.2.3|"Строительство    | 2009-2016 |  Внебюджетные  |Ввод в эксплуатацию              |
|         |нового            |           |    источники   |интермодального транспортно-     |
|         |транспортно-      |           |                |пересадочного узла на базе       |
|         |пересадочного     |           |                |железнодорожного вокзала Пермь   |
|         |узла Пермь II"    |           |                |II.                              |
|         |                  |           |                |С 2014 г. реализуется в рамках   |
|         |                  |           |                |подпрограммы "Развитие           |
|         |                  |           |                |транспортного комплекса Пермского|
|         |                  |           |                |края: Пригородный железнодорожный|
|         |                  |           |                |транспорт" государственной       |
|         |                  |           |                |программы Пермского края         |
|         |                  |           |                |"Развитие транспортной системы"  |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.2.4|"Обеспечение      | 2010-2016 |   Федеральный  |Реконструкция системы            |
|         |качественной      |           |     бюджет,    |водоснабжения г.Краснокамска и   |
|         |питьевой водой    |           | краевой бюджет |обеспечение населения            |
|         |г.Краснокамска"   |           |                |качественной питьевой водой      |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.2.5|"Строительство    | 2007-2016 |  Внебюджетные  |Ввод в эксплуатацию нового       |
|         |нового            |           |    источники   |аэровокзала с пропускной         |
|         |пассажирского     |           |                |способностью 1,5 млн. пассажиров |
|         |терминала         |           |                |в год                            |
|         |международного    |           |                |                                 |
|         |аэропорта "Пермь" |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.2.6|"Охрана и защита  |    2012   |   Не требует   |Создание устойчивой системы      |
|         |лесов Пермского   |           | финансирования |управления лесами Пермского края,|
|         |края"             |           |                |включающей в себя эффективную    |
|         |                  |           |                |охрану лесов от пожаров и охрану |
|         |                  |           |                |лесов от незаконной заготовки и  |
|         |                  |           |                |оборота древесины, снижение      |
|         |                  |           |                |экономического ущерба, наносимого|
|         |                  |           |                |вредителями и болезнями леса,    |
|         |                  |           |                |улучшение санитарного состояния  |
|         |                  |           |                |лесов                            |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.2.7|Приоритетный      | 2006-2012 |     Краевой    |Приведение в нормативное         |
|         |региональный      |           |     бюджет,    |состояние дорог местного значения|
|         |проект            |           |     бюджеты    |и искусственных сооружений на них|
|         |"Муниципальные    |           |  муниципальных |                                 |
|         |дороги"           |           |   образований  |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.3.1|Непроектное       |    2012   |   Не требует   |Плата за использование лесов,    |
|         |мероприятие       |           | финансирования |направляемая в бюджет Пермского  |
|         |"Увеличение       |           |                |края, в 2012 году составит       |
|         |доходов от        |           |                |176800,0 тыс.рублей.             |
|         |использования     |           |                |Изменение отрицательной динамики |
|         |лесных ресурсов"  |           |                |по своевременному внесению       |
|         |                  |           |                |арендных платежей за             |
|         |                  |           |                |использование лесных ресурсов с  |
|         |                  |           |                |последующим сокращением          |
|         |                  |           |                |дебиторской задолженности и      |
|         |                  |           |                |увеличением фактического         |
|         |                  |           |                |поступления платы за             |
|         |                  |           |                |использование лесов, направляемой|
|         |                  |           |                |в бюджет Пермского края          |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.3.2|Непроектное       |    2012   |   Федеральный  |Обеспечение налоговых поступлений|
|         |мероприятие       |           |     бюджет,    |в бюджет Пермского края от добычи|
|         |"Увеличение       |           |     краевой    |полезных ископаемых и поступление|
|         |доходов от        |           |     бюджет,    |платежей при пользовании недрами.|
|         |использования     |           |  внебюджетные  |Увеличение объема добычи         |
|         |недр"             |           |    источники   |общераспространенных полезных    |
|         |                  |           |                |ископаемых.                      |
|         |                  |           |                |Обеспечение прироста запасов     |
|         |                  |           |                |полезных ископаемых:             |
|         |                  |           |                |общераспространенных полезных    |
|         |                  |           |                |ископаемых - 50 млн.м3;          |
|         |                  |           |                |пресных подземных вод - 10       |
|         |                  |           |                |тыс.м3/сут.                      |
|         |                  |           |                |Обеспечение прироста ресурса:    |
|         |                  |           |                |нефть - 5,0 млн.т                |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|4.3.2.3.3|"Взаимодействие с | 2011-2016 |   Федеральный  |Создание условий для реализации  |
|         |регионами -       |           |     бюджет,    |проекта строительства            |
|         |участниками       |           |  внебюджетные  |железнодорожной магистрали       |
|         |проекта           |           |    источники   |"Белкомур" в границах Пермского  |
|         |строительства     |           |                |края                             |
|         |железнодорожной   |           |                |                                 |
|         |магистрали        |           |                |                                 |
|         |"Белкомур"        |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|                            Действовавшие до 1 января 2014 года                            |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|         |Долгосрочная      |   2013    |  Федеральный   |С 2014 года реализуется в рамках |
|         |целевая программа |           |    бюджет,     |подпрограммы "Развитие жилищного |
|         |"Развитие         |           |    краевой     |строительства в Пермском крае"   |
|         |жилищного         |           |    бюджет,     |государственной программы        |
|         |строительства в   |           |    бюджеты     |Пермского края "Обеспечение      |
|         |Пермском крае в   |           | муниципальных  |качественным жильем и услугами   |
|         |2013-2015 годах", |           | образований,   |ЖКХ населения Пермского края"    |
|         |утвержденная      |           | внебюджетные   |                                 |
|         |постановлением    |           |   источники    |                                 |
|         |Правительства     |           |                |                                 |
|         |Пермского края от |           |                |                                 |
|         |17 апреля 2013 г. |           |                |                                 |
|         |N 279-п           |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|         |Долгосрочная      | 2012-2013 |  Федеральный   |С 2014 года реализуется в рамках |
|         |целевая программа |           |    бюджет,     |подпрограммы "Развитие жилищного |
|         |"Чистая вода" на  |           |    краевой     |строительства в Пермском крае"   |
|         |2012-2020 годы,   |           |    бюджет,     |государственной программы        |
|         |утвержденная      |           |    бюджеты     |Пермского края "Обеспечение      |
|         |постановлением    |           | муниципальных  |качественным жильем и услугами   |
|         |Правительства     |           | образований,   |ЖКХ населения Пермского края"    |
|         |Пермского края от |           | внебюджетные   |                                 |
|         |18 мая 2012 г. N  |           |   источники    |                                 |
|         |318-п             |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|         |Долгосрочная      | 2010-2013 |  Федеральный   |С 2014 года реализуется в рамках |
|         |целевая программа |           |    бюджет,     |государственной программы        |
|         |"Энергосбережение |           |    краевой     |Пермского края "Энергосбережение |
|         |и повышение       |           |    бюджет,     |и повышение энергетической       |
|         |энергетической    |           |    бюджеты     |эффективности Пермского края"    |
|         |эффективности     |           | муниципальных  |                                 |
|         |Пермского края на |           | образований,   |                                 |
|         |2010-2020 годы",  |           | внебюджетные   |                                 |
|         |утвержденная      |           |   источники    |                                 |
|         |постановлением    |           |                |                                 |
|         |Правительства     |           |                |                                 |
|         |Пермского края от |           |                |                                 |
|         |16 сентября 2010  |           |                |                                 |
|         |г. N 649-п        |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|         |Долгосрочная      |   2013    |    Краевой     |С 2014 года реализуется в рамках |
|         |целевая программа |           |    бюджет,     |подпрограммы "Развитие жилищного |
|         |"Обращение с      |           |    бюджеты     |строительства в Пермском крае"   |
|         |отходами          |           | муниципальных  |государственной программы        |
|         |потребления на    |           | образований,   |Пермского края "Обеспечение      |
|         |территории        |           | внебюджетные   |качественным жильем и услугами   |
|         |Пермского края на |           |   источники    |ЖКХ населения Пермского края"    |
|         |2013-2017 годы",  |           |                |                                 |
|         |утвержденная      |           |                |                                 |
|         |постановлением    |           |                |                                 |
|         |Правительства     |           |                |                                 |
|         |Пермского края от |           |                |                                 |
|         |30 ноября 2012 г. |           |                |                                 |
|         |N 1379-п          |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|         |Краевая           | 2012-2016 |Краевой бюджет  |Введенные в эксплуатацию объекты |
|         |инвестиционная    |           |                |общественной инфраструктуры      |
|         |программа         |           |                |                                 |
|         |регионального     |           |                |                                 |
|         |развития на 2013  |           |                |                                 |
|         |год и на плановый |           |                |                                 |
|         |период 2014 и     |           |                |                                 |
|         |2015 годов,       |           |                |                                 |
|         |утвержденная      |           |                |                                 |
|         |постановлением    |           |                |                                 |
|         |Правительства     |           |                |                                 |
|         |Пермского края от |           |                |                                 |
|         |21 ноября 2012 г. |           |                |                                 |
|         |N 1322-п          |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|         |Долгосрочная      | 2009-2013 |  Федеральный   |С 2014 года реализуется в рамках |
|         |целевая программа |           |    бюджет,     |государственной программы        |
|         |"Совершенствование|           |    краевой     |Пермского края "Развитие         |
|         |и развитие сети   |           |    бюджет,     |транспортной системы"            |
|         |автомобильных     |           |    бюджеты     |                                 |
|         |дорог Пермского   |           | муниципальных  |                                 |
|         |края на 2009-2013 |           |  образований   |                                 |
|         |годы",            |           |                |                                 |
|         |утвержденная      |           |                |                                 |
|         |постановлением    |           |                |                                 |
|         |Правительства     |           |                |                                 |
|         |Пермского края от |           |                |                                 |
|         |6 марта 2009 г. N |           |                |                                 |
|         |138-п             |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|         |Долгосрочная      | 2012-2013 |  Федеральный   |С 2014 года реализуется в рамках |
|         |целевая программа |           |    бюджет,     |государственной программы        |
|         |"Развитие и       |           |    краевой     |Пермского края "Воспроизводство и|
|         |использование     |           |    бюджет,     |использование природных ресурсов"|
|         |минерально-сырьево|           | внебюджетные   |                                 |
|         |й базы Пермского  |           |   источники    |                                 |
|         |края на 2012-2020 |           |                |                                 |
|         |годы",            |           |                |                                 |
|         |утвержденная      |           |                |                                 |
|         |постановлением    |           |                |                                 |
|         |Правительства     |           |                |                                 |
|         |Пермского края от |           |                |                                 |
|         |9 апреля 2012 г.  |           |                |                                 |
|         |N 176-п           |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|         |Краевая целевая   | 2008-2012 |  Федеральный   |Предотвращен в 2012 году         |
|         |программа         |           |    бюджет,     |возможный ущерб от негативного   |
|         |"Предупреждение   |           |    краевой     |воздействия вод и аварий на      |
|         |негативного       |           |    бюджет,     |гидротехнических сооружениях в   |
|         |воздействия вод и |           |    бюджеты     |размере 1,0 млрд.рублей          |
|         |обеспечение       |           | муниципальных  |                                 |
|         |безопасности      |           |  образований   |                                 |
|         |гидротехнических  |           |                |                                 |
|         |сооружений        |           |                |                                 |
|         |Пермского края на |           |                |                                 |
|         |2008-2012 годы",  |           |                |                                 |
|         |утвержденная      |           |                |                                 |
|         |Законом Пермского |           |                |                                 |
|         |края от 28        |           |                |                                 |
|         |декабря 2007 г. N |           |                |                                 |
|         |177-ПК            |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|         |Долгосрочная      |   2013    |  Федеральный   |С 2014 года реализуется в рамках |
|         |целевая программа |           |    бюджет,     |государственной программы        |
|         |"Предупреждение   |           |    краевой     |Пермского края "Воспроизводство и|
|         |негативного       |           |    бюджет,     |использование природных ресурсов"|
|         |воздействия вод и |           |    бюджеты     |                                 |
|         |обеспечение       |           | муниципальных  |                                 |
|         |безопасности      |           |  образований   |                                 |
|         |гидротехнических  |           |                |                                 |
|         |сооружений        |           |                |                                 |
|         |Пермского края на |           |                |                                 |
|         |2013-2020 годы",  |           |                |                                 |
|         |утвержденная      |           |                |                                 |
|         |постановлением    |           |                |                                 |
|         |Правительства     |           |                |                                 |
|         |Пермского края от |           |                |                                 |
|         |30 ноября 2012 г. |           |                |                                 |
|         |N 1377-п          |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|         |Долгосрочная      | 2012-2013 |Краевой бюджет  |С 2014 года реализуется в рамках |
|         |целевая программа |           |                |государственной программы        |
|         |"Охрана и         |           |                |Пермского края "Воспроизводство и|
|         |воспроизводство   |           |                |использование природных ресурсов"|
|         |объектов          |           |                |                                 |
|         |животного мира,   |           |                |                                 |
|         |отнесенных к      |           |                |                                 |
|         |охотничьим        |           |                |                                 |
|         |ресурсам, и среды |           |                |                                 |
|         |их обитания в     |           |                |                                 |
|         |Пермском крае на  |           |                |                                 |
|         |2012-2016 годы",  |           |                |                                 |
|         |утвержденная      |           |                |                                 |
|         |постановлением    |           |                |                                 |
|         |Правительства     |           |                |                                 |
|         |Пермского края от |           |                |                                 |
|         |10 января 2012 г. |           |                |                                 |
|         |N 1-п             |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|         |Долгосрочная      | 2012-2013 |  Федеральный   |С 2014 года реализуется в рамках |
|         |целевая программа |           |    бюджет,     |государственной программы        |
|         |"Развитие лесного |           |    краевой     |Пермского края "Воспроизводство и|
|         |хозяйства         |           |    бюджет,     |использование природных ресурсов"|
|         |Пермского края на |           | внебюджетные   |                                 |
|         |2013-2017 годы    |           |   источники    |                                 |
|         |"Леса Прикамья",  |           |                |                                 |
|         |утвержденная      |           |                |                                 |
|         |постановлением    |           |                |                                 |
|         |Правительства     |           |                |                                 |
|         |Пермского края от |           |                |                                 |
|         |30 ноября 2012 г. |           |                |                                 |
|         |N 1381-п          |           |                |                                 |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|

     3.5. дополнить разделом 5 "Управление земельными ресурсами и     
имуществом" следующего содержания:                                    

|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    5    |                   УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ                  |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|
|  5.3.3  |Государственная   | 2014-2016 | Краевой бюджет |Увеличение площади вовлеченных в |
|         |программа         |           |                |оборот земельных участков под    |
|         |Пермского края    |           |                |жилищное строительство и         |
|         |"Управление       |           |                |строительство промышленных       |
|         |земельными        |           |                |предприятий и промышленных парков|
|         |ресурсами и       |           |                |до 1680 га.                      |
|         |имуществом        |           |                |Увеличение поступлений по        |
|         |Пермского края"   |           |                |земельному налогу, арендной плате|
|         |                  |           |                |за землю и доходам от продажи    |
|         |                  |           |                |земельных участков в             |
|         |                  |           |                |консолидированный бюджет края до |
|         |                  |           |                |10186,2 млн.рублей.              |
|         |                  |           |                |Доходы от использования и        |
|         |                  |           |                |реализации имущества составят:   |
|         |                  |           |                |в 2014 году - 165,31 млн.рублей, |
|         |                  |           |                |в 2015 году - 30,157 млн.рублей, |
|         |                  |           |                |в 2016 году - 38,579 млн.рублей  |
|—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————|

     3.6. раздел 6 "Территориальное развитие" изложить в следующей    
редакции:                                                             

|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     6     |                           ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ                            |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|   6.3.2   |Государственная      |2014-| Федеральный |1. Увеличение индекса                |
|           |программа Пермского  |2016 |   бюджет,   |обеспеченности бюджетов              |
|           |края "Региональная   |     |   краевой   |муниципальных районов, городских     |
|           |политика и развитие  |     |   бюджет,   |округов (собственные доходы          |
|           |территорий"          |     |   бюджеты   |бюджетов муниципальных районов,      |
|           |                     |     |муниципальных|городских округов / текущие расходы  |
|           |                     |     |образований, |бюджетов) до 1,44.                   |
|           |                     |     |внебюджетные |2. Увеличение доли налоговых,        |
|           |                     |     |  источники  |неналоговых доходов                  |
|           |                     |     |             |консолидированных бюджетов           |
|           |                     |     |             |муниципальных районов и городских    |
|           |                     |     |             |округов в общем объеме доходов       |
|           |                     |     |             |консолидированных бюджетов           |
|           |                     |     |             |муниципальных районов и городских    |
|           |                     |     |             |округов (без субвенций) до 64,4%.    |
|           |                     |     |             |3. Увеличение количества             |
|           |                     |     |             |муниципальных служащих и лиц,        |
|           |                     |     |             |замещающих муниципальные должности,  |
|           |                     |     |             |повысивших квалификацию в рамках     |
|           |                     |     |             |реализации Программы, ежегодно не    |
|           |                     |     |             |менее 1000 человек                   |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|     1     |            СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА            |
|    6      |                                                                               |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Проект "Город        |2014-|   Краевой   |Сохранение и развитие народных       |
|6 .1.3.2.1 |мастеров"            |2015 |   бюджет    |промыслов и ремесел, иных элементов  |
|           |                     |     |             |материальной культуры                |
|           |                     |     |             |коми-пермяцкого народа.              |
|           |                     |     |             |С 2014 г. реализуется в рамках       |
|           |                     |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |             |края "Взаимодействие общества и      |
|           |                     |     |             |власти"                              |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Проект "Петас"       |2014-|   Краевой   |Расширение функционирования          |
|6 .1.3.2.2 |("Росток")           |2015 |   бюджет    |коми-пермяцкого языка в детской      |
|           |                     |     |             |среде, в том числе увеличение доли   |
|           |                     |     |             |воспитанников в национальных         |
|           |                     |     |             |образовательных учреждениях,         |
|           |                     |     |             |реализующих программы                |
|           |                     |     |             |дополнительного образования, на 2%.  |
|           |                     |     |             |С 2014 г. реализуется в рамках       |
|           |                     |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |             |края "Взаимодействие общества и      |
|           |                     |     |             |власти"                              |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Реконструкция        |1997-|   Краевой   |Сохранение и развитие                |
|6 .1.3.3.1 |национального        |2014 |   бюджет    |Коми-Пермяцкого театра, создание     |
|           |Коми-Пермяцкого      |     |             |условий для формирования             |
|           |драматического       |     |             |многофункционального культурного     |
|           |театра им.М.Горького |     |             |центра Пермского края                |
|           |в г.Кудымкаре        |     |             |                                     |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2004-|   Краевой   |Завершение строительства здания,     |
|6 .1.3.3.2 |окружного            |2015 |   бюджет    |соответствующего современным нормам  |
|           |кожно-венерологическо|     |             |и требованиям, для размещения в нем  |
|           |го диспансера в      |     |             |Коми-Пермяцкого окружного            |
|           |г.Кудымкаре          |     |             |кожно-венерологического и            |
|           |                     |     |             |Коми-Пермяцкого окружного            |
|           |                     |     |             |неврологического диспансеров,        |
|           |                     |     |             |повышение качества получаемых        |
|           |                     |     |             |населением Коми-Пермяцкого округа    |
|           |                     |     |             |медицинских услуг, улучшение         |
|           |                     |     |             |условий труда медицинских            |
|           |                     |     |             |работников. Доведение показателя     |
|           |                     |     |             |социально значимой заболеваемости к  |
|           |                     |     |             |2017 г. до среднекраевого уровня -   |
|           |                     |     |             |14 человек на 1000 человек           |
|           |                     |     |             |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |                     |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |             |края "Развитие здравоохранения"      |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2013-|   Краевой   |Перевод хирургического отделения     |
|6 .1.3.3.3 |хирургического       |2017 |   бюджет    |больницы из ветхого здания в         |
|           |корпуса ГБУЗ ПК      |     |             |здание, соответствующее нормативным  |
|           |"Коми-Пермяцкая      |     |             |требованиям, оказание                |
|           |окружная больница",  |     |             |квалифицированной и                  |
|           |г.Кудымкар           |     |             |специализированной хирургической     |
|           |                     |     |             |помощи больным на территории         |
|           |                     |     |             |Коми-Пермяцкого округа и Пермского   |
|           |                     |     |             |края.                                |
|           |                     |     |             |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |                     |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |             |края "Развитие здравоохранения"      |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2002-|   Краевой   |Приведение                           |
|6 .1.3.3.4 |лечебного корпуса с  |2015 |   бюджет    |лечебно-профилактического            |
|           |поликлиникой филиала |     |             |учреждения в нормативное состояние.  |
|           |ГБУЗ ПК              |     |             |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |"Коми-Пермяцкая      |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |окружная больница",  |     |             |края "Развитие здравоохранения"      |
|           |с.Юрла               |     |             |                                     |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2013-|   Краевой   |Удовлетворение потребностей          |
|6 .1.3.3.5 |реабилитационного    |2016 |   бюджет    |инвалидов и детей-инвалидов в        |
|           |центра для инвалидов |     |             |реабилитационных услугах. Ежегодное  |
|           |и детей-инвалидов на |     |             |прохождение комплексной              |
|           |60 коек в с.Юсьва    |     |             |реабилитации в соответствии с        |
|           |                     |     |             |показаниями до 420 человек -         |
|           |                     |     |             |жителей Пермского края.              |
|           |                     |     |             |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |                     |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |             |края "Социальная поддержка граждан   |
|           |                     |     |             |Пермского края"                      |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2017 |   Краевой   |Организация службы родовспоможения   |
|6 .1.3.3.6 |межмуниципальной     |     |   бюджет,   |и детства в г.Кудымкаре и            |
|           |женской консультации |     |   бюджеты   |Кудымкарском муниципальном районе в  |
|           |с детской            |     |муниципальных|соответствии с утвержденными         |
|           |поликлиникой,        |     | образований |порядками организации медицинской    |
|           |г.Кудымкар           |     |             |помощи. Удержание показателя         |
|           |                     |     |             |младенческой смертности на значении  |
|           |                     |     |             |не более 2,0 промилле.               |
|           |                     |     |             |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |                     |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |             |края "Развитие здравоохранения"      |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2014 |   Краевой   |Создание условий для занятий         |
|6 .1.3.3.7 |стадиона в           |     |   бюджет    |физической культурой и спортом,      |
|           |г.Кудымкаре для      |     |             |проведения окружных мероприятий,     |
|           |государственных      |     |             |уроков физической культуры и         |
|           |учреждений Пермского |     |             |соревнований в Кудымкарском          |
|           |края                 |     |             |педагогическом колледже,             |
|           |                     |     |             |Коми-Пермяцком техникуме торговли и  |
|           |                     |     |             |сервиса, Коми-Пермяцком              |
|           |                     |     |             |политехническом техникуме, филиале   |
|           |                     |     |             |Удмуртского государственного         |
|           |                     |     |             |университета в г.Кудымкаре.          |
|           |                     |     |             |Реализуется в рамках                 |
|           |                     |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |             |края "Развитие физической культуры   |
|           |                     |     |             |и спорта"                            |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2015-|   Краевой   |Создание условий для оздоровления    |
|6 .1.3.3.8 |спального корпуса    |2016 |   бюджет,   |детского населения Коми-Пермяцкого   |
|           |МАУ "Кувинский       |     |   бюджеты   |округа                               |
|           |загородный лагерь",  |     |муниципальных|                                     |
|           |с.Кува Кудымкарского |     | образований |                                     |
|           |муниципального района|     |             |                                     |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2012-| Федеральный |Создание условий для занятий         |
|6 .1.3.3.9 |физкультурно-оздорови|2015 |   бюджет,   |физической культурой и спортом       |
|           |тельного комплекса в |     |   краевой   |населения п.Гайны.                   |
|           |п.Гайны              |     |   бюджет,   |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |                     |     |   бюджеты   |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |муниципальных|края "Развитие физической культуры   |
|           |                     |     | образований |и спорта"                            |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Создание на базе     |2013-|   Краевой   |Создание образовательного кластера   |
|6 .1.3.3.10|ГБОУ СПО             |2015 |   бюджет    |в целях улучшения качества           |
|           |"Кудымкарский        |     |             |подготовки специалистов для          |
|           |лесотехнический      |     |             |лесопромышленного комплекса          |
|           |техникум"            |     |             |Пермского края.                      |
|           |многофункционально-го|     |             |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |центра прикладных    |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |квалификаций (МФЦ)   |     |             |края "Развитие образования и науки"  |
|           |по подготовке кадров |     |             |                                     |
|           |для                  |     |             |                                     |
|           |лесопромышлен-ного   |     |             |                                     |
|           |комплекса Пермского  |     |             |                                     |
|           |края                 |     |             |                                     |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Создание центра      |2013 |   Краевой   |Повышение предпринимательской        |
|6 .1.3.3.11|развития             |     |   бюджет    |активности в Коми-Пермяцком округе,  |
|           |предпринимательства  |     |             |увеличение количества субъектов      |
|           |в г.Кудымкаре        |     |             |предпринимательства в                |
|           |                     |     |             |Коми-Пермяцком округе к 2016 году в  |
|           |                     |     |             |1,5 раза                             |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2013 |Внебюджетные |Расширение потребительского рынка    |
|6 .1.3.3.12|крытого              |     |  источники  |Коми-Пермяцкого округа, увеличение   |
|           |сельскохозяйственного|     |             |производства продукции личными       |
|           |рынка для нужд       |     |             |подсобными хозяйствами граждан к     |
|           |населения            |     |             |2016 году в 1,2 раза                 |
|           |Коми-Пермяцкого      |     |             |                                     |
|           |округа, г.Кудымкар   |     |             |                                     |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Реконструкция,       |2004-|   Краевой   |Повышение категории автомобильных    |
|6 .1.3.3.13|капитальный ремонт   |2016 |   бюджет    |дорог, сокращение                    |
|           |мостовых переходов,  |     |             |дорожно-транспортных происшествий    |
|           |участков             |     |             |на реконструируемых участках.        |
|           |автомобильных дорог  |     |             |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |Кудымкар - Гайны и   |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |Кудымкар - Пожва     |     |             |края "Развитие транспортной системы" |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2015-|Внебюджетные |Газификация природным газом          |
|6 .1.3.3.14|межпоселкового       |2016 |  источники  |населения, объектов коммунальной и   |
|           |газопровода Купрос - |     |             |социальной сфер п.Майкор             |
|           |п.Майкор             |     |             |                                     |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2016-|Внебюджетные |Газификация природным газом          |
|6 .1.3.3.15|межпоселкового       |2017 |  источники  |населения, объектов коммунальной и   |
|           |газопровода п.Майкор |     |             |социальной сфер п.Пожва              |
|           |- п.Пожва            |     |             |                                     |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2016-|Внебюджетные |Газификация природным газом          |
|6 .1.3.3.16|межпоселкового       |2017 |  источники  |населения, объектов коммунальной и   |
|           |газопровода Белоево  |     |             |социальной сфер Юрлинского           |
|           |- Юрла               |     |             |муниципального района                |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2015-|Внебюджетные |Газификация объектов коммунальной и  |
|6 .1.3.3.17|межпоселкового       |2016 |  источники  |социальной сфер, создание условий    |
|           |газопровода Кудымкар |     |             |для обеспечения природным газом      |
|           |- Пешнигорт -        |     |             |жилищного фонда Верх-Иньвенского     |
|           |Верх-Иньва           |     |             |сельского поселения Кудымкарского    |
|           |                     |     |             |муниципального района                |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Газификация          |2012-|   Краевой   |Улучшение жилищно-бытовых условий    |
|6 .1.3.3.18|жилищного фонда      |2020 |   бюджет,   |населения, газификация 3500          |
|           |г.Кудымкара,         |     |   бюджеты   |домовладений                         |
|           |Кудымкарского,       |     |муниципальных|                                     |
|           |Юсьвинского          |     |образований, |                                     |
|           |муниципальных районов|     |внебюджетные |                                     |
|           |                     |     |  источники  |                                     |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Строительство        |2014-|   Краевой   |Решение проблемы закрепления кадров  |
|6 .1.3.3.19|многоквартирного     |2015 |   бюджет    |в краевых бюджетных учреждениях      |
|           |жилого дома в        |     |             |г.Кудымкара, снижение миграционной   |
|           |г.Кудымкаре          |     |             |убыли населения.                     |
|           |                     |     |             |Реализуется в рамках                 |
|           |                     |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |             |края "Обеспечение качественным       |
|           |                     |     |             |жильем и услугами ЖКХ населения      |
|           |                     |     |             |Пермского края"                      |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Организация и        |2013,|   Краевой   |Создание условий для развития        |
|6 .1.3.3.20|проведение           |2015 |   бюджет    |коми-пермяцкой культуры.             |
|           |межрегионального     |     |             |Закрепление за Пермским краем        |
|           |фестиваля            |     |             |статуса культурной площадки          |
|           |театральных          |     |             |финно-угорских народов, увеличение   |
|           |капустников          |     |             |удельного веса участников,           |
|           |"Пельнянь"           |     |             |прибывших из других территорий, на   |
|           |("Пельмень")         |     |             |0,3%.                                |
|           |                     |     |             |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |                     |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |             |края "Обеспечение взаимодействия     |
|           |                     |     |             |общества и власти"                   |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Организация и        |2013,|   Краевой   |Создание условий для развития        |
|6 .1.3.4.21|проведение праздника |2015 |   бюджет    |коми-пермяцкой культуры.             |
|           |обрядовых культур    |     |             |Закрепление за Пермским краем        |
|           |финно-угорских       |     |             |статуса культурной площадки          |
|           |народов "ЧУДный      |     |             |финно-угорских народов, увеличение   |
|           |карнавал"            |     |             |количества участников до 10000       |
|           |                     |     |             |человек                              |
|           |                     |     |             |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |                     |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |             |края "Обеспечение взаимодействия     |
|           |                     |     |             |общества и власти"                   |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Проведение           |2013,|   Краевой   |Создание условий для развития        |
|6 .1.3.3.22|межрегиональной      |2015 |   бюджет    |коми-пермяцкой культуры.             |
|           |творческой           |     |             |Закрепление за Пермским краем        |
|           |лаборатории          |     |             |статуса культурной площадки          |
|           |финно-угорской       |     |             |финно-угорских народов, увеличение   |
|           |молодежи "FU-горт"   |     |             |удельного веса участников,           |
|           |                     |     |             |прибывших из других территорий, на   |
|           |                     |     |             |0,3%.                                |
|           |                     |     |             |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |                     |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |             |края "Обеспечение взаимодействия     |
|           |                     |     |             |общества и власти"                   |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 1         |Проведение           |2016 |   Краевой   |Создание условий для развития        |
|6 .1.3.3.23|международного       |     |   бюджет    |коми-пермяцкой культуры.             |
|           |фестиваля            |     |             |Закрепление за Пермским краем        |
|           |финно-угорской песни |     |             |статуса культурной площадки          |
|           |                     |     |             |финно-угорских народов. Количество   |
|           |                     |     |             |активных участников не менее 35.     |
|           |                     |     |             |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |                     |     |             |государственной программы Пермского  |
|           |                     |     |             |края "Обеспечение взаимодействия     |
|           |                     |     |             |общества и власти"                   |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|                            Действовавшие до 1 января 2014 года                            |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|           |Долгосрочная целевая |2012-|   Краевой   |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |программа "Повышение |2013 |   бюджет    |государственной программы Пермского  |
|           |квалификации,        |     |             |края "Региональная политика и        |
|           |профессиональная     |     |             |развитие территорий"                 |
|           |переподготовка       |     |             |                                     |
|           |муниципальных        |     |             |                                     |
|           |служащих и глав      |     |             |                                     |
|           |муниципальных        |     |             |                                     |
|           |образований          |     |             |                                     |
|           |Пермского края на    |     |             |                                     |
|           |2012-2014 годы",     |     |             |                                     |
|           |утвержденная         |     |             |                                     |
|           |постановлением       |     |             |                                     |
|           |Правительства        |     |             |                                     |
|           |Пермского края от 16 |     |             |                                     |
|           |декабря 2011 г. N    |     |             |                                     |
|           |1068-п               |     |             |                                     |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|           |Долгосрочная целевая |2010-| Федеральный |С 2014 года реализуется в рамках     |
|           |программа            |2013 |   бюджет,   |государственной программы Пермского  |
|           |"Комплексный         |     |   краевой   |края "Региональная политика и        |
|           |инвестиционный план  |     |   бюджет,   |развитие территорий"                 |
|           |модернизации города  |     |   бюджеты   |                                     |
|           |Чусового Пермского   |     |муниципальных|                                     |
|           |края на 2010-2015    |     |образований; |                                     |
|           |годы", утвержденная  |     |внебюджетные |                                     |
|           |постановлением       |     |  источники  |                                     |
|           |Правительства        |     |             |                                     |
|           |Пермского края от 8  |     |             |                                     |
|           |декабря 2010 г. N    |     |             |                                     |
|           |1009-п               |     |             |                                     |
|———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————|

     3.7.  раздел  7  "Развитие  информационных и телекоммуникационных
систем и ресурсов Пермского края" изложить в следующей редакции:

|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    7    |        РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ         |
|         |                                 ПЕРМСКОГО КРАЯ                                  |
|—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|7.3.2.9.1|Государственная  | 2014-2016 | Федеральный |Доля граждан Пермского края,         |
|         |программа        |           |   бюджет,   |удовлетворенных качеством            |
|         |Пермского края   |           |   краевой   |предоставления государственных и     |
|         |"Развитие        |           |   бюджет    |муниципальных услуг, до 80% к концу  |
|         |информационного  |           |             |2016 года.                           |
|         |общества"        |           |             |Доля государственных услуг,          |
|         |                 |           |             |получаемых населением с              |
|         |                 |           |             |использованием информационных и      |
|         |                 |           |             |телекоммуникационных технологий, в   |
|         |                 |           |             |общем объеме государственных услуг   |
|         |                 |           |             |до 100% к концу 2016 года            |
|—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|7.3.2.9.2|Проект "Открытое | 2012-2013 | Федеральный |Количество участников проекта - не   |
|         |Правительство"   |           |   бюджет,   |менее 15 тыс.человек.                |
|         |("Открытый       |           |   краевой   |Количество проектов, реализованных   |
|         |регион. Пермский |           |   бюджет    |в рамках проекта "Открытый регион.   |
|         |край")           |           |             |Пермский край", - не менее 3         |
|—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|7.3.2.9.3|Проект           | 2011-2013 |   Краевой   |Доля государственных услуг           |
|         |"Электронное     |           |   бюджет    |Пермского края, предоставляемых в    |
|         |правительство    |           |             |электронной форме, в том числе с     |
|         |Пермского края"  |           |             |использованием портала               |
|         |                 |           |             |государственных и муниципальных      |
|         |                 |           |             |услуг Пермского края, - 50%.         |
|         |                 |           |             |Количество государственных услуг     |
|         |                 |           |             |исполнительных органов               |
|         |                 |           |             |государственной власти Пермского     |
|         |                 |           |             |края, которые предоставляются через  |
|         |                 |           |             |многофункциональные центры, - 75 шт. |
|—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|                            Действовавшие до 1 января 2014 года                            |
|—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|         |Ведомственная    |   2013    | Федеральный |Увеличение количества                |
|         |целевая          |           |   бюджет,   |многофункциональных центров,         |
|         |программа        |           |   краевой   |оснащенных автоматизированной        |
|         |"Развитие        |           |   бюджет    |информационной системой.             |
|         |информационного  |           |             |Доля государственных услуг, которые  |
|         |общества в       |           |             |население может получить с           |
|         |Пермском крае на |           |             |использованием элементов             |
|         |2013-2014 годы"  |           |             |информационных и                     |
|         |(приказ          |           |             |телекоммуникационных технологий, в   |
|         |Министерства     |           |             |общем объеме государственных услуг   |
|         |правительственных|           |             |с 15% до 70%.                        |
|         |информационных   |           |             |С 2014 года реализуется в рамках     |
|         |коммуникаций     |           |             |государственной программы Пермского  |
|         |Пермского края   |           |             |края "Развитие информационного       |
|         |от 14 июня 2013  |           |             |общества"                            |
|         |г. N             |           |             |                                     |
|         |СЭД-20-01-06-67) |           |             |                                     |
|—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————|

     3.8. дополнить разделами 8, 9, 10 следующего содержания:         

|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    8.   |                  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ                   |
|—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|  8.3.1  |Государственная   | 2014-2016| Федеральный |Сохранение и качественное развитие   |
|         |программа         |          |   бюджет,   |стабильной позитивной                |
|         |Пермского края    |          |   краевой   |межнациональной ситуации в Пермском  |
|         |"Обеспечение      |          |   бюджет    |крае.                                |
|         |взаимодействия    |          |             |Сохранение и качественное развитие   |
|         |общества и власти"|          |             |стабильной позитивной ситуации в     |
|         |                  |          |             |сфере конфессиональных отношений в   |
|         |                  |          |             |Пермском крае.                       |
|         |                  |          |             |Обеспечение политической             |
|         |                  |          |             |стабильности и позитивного развития  |
|         |                  |          |             |политических процессов в Пермском    |
|         |                  |          |             |крае.                                |
|         |                  |          |             |Повышение доли управленческих        |
|         |                  |          |             |решений, принимаемых с учетом        |
|         |                  |          |             |результатов опросов общественного    |
|         |                  |          |             |мнения.                              |
|         |                  |          |             |Рост уровня осведомленности          |
|         |                  |          |             |(информированности) населения о      |
|         |                  |          |             |деятельности органов                 |
|         |                  |          |             |государственной власти.              |
|         |                  |          |             |Увеличение социально                 |
|         |                  |          |             |ориентированных некоммерческих       |
|         |                  |          |             |организаций, работающих в            |
|         |                  |          |             |социальной сфере.                    |
|         |                  |          |             |Повышение вовлеченности населения    |
|         |                  |          |             |Пермского края в мероприятия по      |
|         |                  |          |             |патриотическому воспитанию           |
|—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|   9.    |                       БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА                              |
|—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 9.3.17  |Государственная   |2014-2016 |Федеральный  |Государственный долг Пермского края  |
|         |программа         |          |бюджет,      |по итогам реализации Программы не    |
|         |Пермского края    |          |краевой      |превышает 45% объема собственных     |
|         |"Управление       |          |бюджет       |доходов;                             |
|         |государственными  |          |             |дифференциация бюджетной             |
|         |финансами и       |          |             |обеспеченности муниципальных         |
|         |государственным   |          |             |образований между 5 максимально      |
|         |долгом Пермского  |          |             |обеспеченными и 5 минимально         |
|         |края"             |          |             |обеспеченными муниципальными         |
|         |                  |          |             |районами (городскими округами) не    |
|         |                  |          |             |превышает уровень в 1,2 раза         |
|—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————|
|   10.   |       СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ             |
|—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| 10.3.3  |Государственная   |2014-2016 |   Краевой   |1. Развиты организационные меры по   |
|         |программа         |          |   бюджет    |предупреждению и профилактике        |
|         |Пермского края    |          |             |коррупции в органах государственной  |
|         |"Совершенствование|          |             |власти Пермского края и органах      |
|         |государственного  |          |             |местного самоуправления              |
|         |управления"       |          |             |муниципальных образований Пермского  |
|         |                  |          |             |края.                                |
|         |                  |          |             |2. Снижено количество проектов       |
|         |                  |          |             |нормативных правовых актов, к        |
|         |                  |          |             |которым контрольно-надзорными        |
|         |                  |          |             |органами предъявлены обоснованные    |
|         |                  |          |             |требования об исключении             |
|         |                  |          |             |коррупциогенных факторов, до 1% от   |
|         |                  |          |             |общего количества проектов           |
|         |                  |          |             |нормативных правовых актов           |
|         |                  |          |             |Пермского края, проходивших          |
|         |                  |          |             |антикоррупционную экспертизу.        |
|         |                  |          |             |3. Обеспечена организация принятия   |
|         |                  |          |             |нормативных правовых актов,          |
|         |                  |          |             |необходимых для внедрения процедуры  |
|         |                  |          |             |оценки регулирующего воздействия     |
|         |                  |          |             |проектов муниципальных правовых      |
|         |                  |          |             |актов, в 100% органов местного       |
|         |                  |          |             |самоуправления муниципальных         |
|         |                  |          |             |образований Пермского края (местных  |
|         |                  |          |             |администраций и представительных     |
|         |                  |          |             |органов муниципальных образований).  |
|         |                  |          |             |4. Доля гражданских служащих,        |
|         |                  |          |             |допустивших нарушения                |
|         |                  |          |             |законодательства об ограничениях и   |
|         |                  |          |             |запретах, требованиях о              |
|         |                  |          |             |предотвращении или об                |
|         |                  |          |             |урегулировании конфликта интересов,  |
|         |                  |          |             |иных обязанностей, установленных в   |
|         |                  |          |             |целях противодействия коррупции,     |
|         |                  |          |             |выявленных органом по управлению     |
|         |                  |          |             |госслужбой и (или)                   |
|         |                  |          |             |контрольно-надзорными органами, не   |
|         |                  |          |             |превышает 2%.                        |
|         |                  |          |             |5. На основе назначения из           |
|         |                  |          |             |кадрового резерва или по итогам      |
|         |                  |          |             |открытого конкурса замещается не     |
|         |                  |          |             |менее 60% вакантных должностей       |
|         |                  |          |             |гражданской службы.                  |
|         |                  |          |             |6. Сформирована система оплаты       |
|         |                  |          |             |труда государственных гражданских    |
|         |                  |          |             |служащих Пермского края в            |
|         |                  |          |             |зависимости от показателей           |
|         |                  |          |             |результативности профессиональной    |
|         |                  |          |             |служебной деятельности               |
|         |                  |          |             |государственных гражданских          |
|         |                  |          |             |служащих Пермского края. 100%        |
|         |                  |          |             |должностных регламентов, служебных   |
|         |                  |          |             |контрактов по высшей и главной       |
|         |                  |          |             |группе должностей государственной    |
|         |                  |          |             |гражданской службы Пермского края    |
|         |                  |          |             |содержат показатели эффективности и  |
|         |                  |          |             |результативности деятельности.       |
|         |                  |          |             |7. Обеспечено функционирование       |
|         |                  |          |             |системы стратегического и            |
|         |                  |          |             |среднесрочного планирования          |
|         |                  |          |             |социально-экономического развития    |
|         |                  |          |             |Пермского края (в том числе          |
|         |                  |          |             |обеспечена подготовка и              |
|         |                  |          |             |представление информации в рамках    |
|         |                  |          |             |бюджетного процесса и по запросам    |
|         |                  |          |             |федеральных органов государственной  |
|         |                  |          |             |власти (на базе решений ИАС          |
|         |                  |          |             |Пермского края).                     |
|         |                  |          |             |8. Реализована система комплексного  |
|         |                  |          |             |информационного обеспечения данными  |
|         |                  |          |             |о социально-экономическом развитии   |
|         |                  |          |             |Пермского края, муниципальных        |
|         |                  |          |             |образований Пермского края, о        |
|         |                  |          |             |целях, задачах и показателях         |
|         |                  |          |             |деятельности исполнительных органов  |
|         |                  |          |             |государственной власти Пермского     |
|         |                  |          |             |края и органов местного              |
|         |                  |          |             |самоуправления Пермского края.       |
|         |                  |          |             |9. Создана система управления        |
|         |                  |          |             |государственными программами         |
|         |                  |          |             |Пермского края; управления           |
|         |                  |          |             |реализацией проектов, программ,      |
|         |                  |          |             |"дорожных карт", непроектных         |
|         |                  |          |             |мероприятий (в том числе по          |
|         |                  |          |             |привлечению федеральных финансовых   |
|         |                  |          |             |средств) органов власти Пермского    |
|         |                  |          |             |края.                                |
|         |                  |          |             |10. Создан ситуационный центр        |
|         |                  |          |             |губернатора Пермского края           |
|—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————|

     4. Приложение    4     к     Программе     "Прогноз     ожидаемых
социально-экономических    результатов    от    реализации   Программы
социально-экономического развития Пермского края (2012-2017)" изложить
в следующей редакции:

                               ПРОГНОЗ                               
ожидаемых социально-экономических результатов от реализации Программы
     социально-экономического развития Пермского края (2012-2017)     

|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| N  |   Целевой показатель    |   2011    |   2012    |   2013    |   2014    |   2015    |   2016     |   2017     |
|п/п |                         |  (факт)   | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз)  | (прогноз)  |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| 1  |            2            |     3     |     4     |     5     |     6     |     7     |      8     |      9     |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  I |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                                                                                            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  1 |Численность постоянного  |  2633550  |  2631073  |  2630168  |  2636154  |  2638658  |   2641165  |   2646360  |
|    |населения на начало      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |года, человек            |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  2 |Ожидаемая                |   67,8    |   68,6    |   69,4    |   70,2    |   71,0    |    72,0    |    73,0    |
|    |продолжительность жизни, |           |           |           |           |           |            |            |
|    |лет                      |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  3 |Суммарный коэффициент    |   1,78    |   1,91    |   1,93    |   1,94    |   1,96    |    1,97    |    1,98    |
|    |рождаемости, ед.         |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  4 |Коэффициент              |   -0,6    |    0,6    |    0,7    |    0,9    |    1,1    |     1,3    |     1,5    |
|    |естественного прироста,  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |в расчете на 1000        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |человек населения, ед.   |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  5 |Доля детей в возрасте от |   85,1    |   87,2    |   90,5    |   93,5    |    95     |     100    |     100    |
|    |3 до 7 лет, которым      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |предоставлена услуга     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |дошкольного образования, |           |           |           |           |           |            |            |
|    |от числа находящихся в   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |очереди на получение     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |дошкольного образования  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |в текущем году (по       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |состоянию на 01.10       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |текущего года), %        |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  6 |Доля многодетных семей,  |     -     |    20     |    40     |    55     |    60     |     65     |     70     |
|    |обеспеченных земельными  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |участками в              |           |           |           |           |           |            |            |
|    |собственность бесплатно, |           |           |           |           |           |            |            |
|    |от числа многодетных     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |семей, поставленных на   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |учет, %                  |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  7 |Смертность населения от  |   14,7    |   14,2    |   14,0    |   13,8    |   13,6    |    13,4    |    13,2    |
|    |всех причин, случаев на  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |1000 населения           |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  8 |Доля населения,          |   16,25   |    18     |    19     |    20     |    21     |     22     |     23     |
|    |систематически           |           |           |           |           |           |            |            |
|    |занимающегося физической |           |           |           |           |           |            |            |
|    |культурой и спортом, %   |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  9 |Миграционный прирост     |   -807    |    110    |    660    |   1000    |   1200    |    1500    |    1700    |
|    |населения, человек       |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| 10 |Доля детей, оставшихся   |    97     |   97,1    |   97,2    |   97,3    |   97,4    |    97,5    |    97,7    |
|    |без попечения родителей, |           |           |           |           |           |            |            |
|    |всего, в том числе       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |переданных               |           |           |           |           |           |            |            |
|    |неродственникам (в       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |приемные семьи, на       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |усыновление              |           |           |           |           |           |            |            |
|    |(удочерение), под опеку  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |(попечительство),        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |охваченных другими       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |формами семейного        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |устройства (семейные     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |детские дома,            |           |           |           |           |           |            |            |
|    |патронатные семьи),      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |находящихся в            |           |           |           |           |           |            |            |
|    |государственных          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |(муниципальных)          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |учреждениях всех типов, %|           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| 11 |Доля учреждений          |     -     |     -     |     -     |   92,7    |    96     |     99     |     100    |
|    |социальной сферы,        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |имеющих лицензии от      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |числа подлежащих         |           |           |           |           |           |            |            |
|    |лицензированию, %        |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| 12 |Доля профилактических    |   32,1    |    35     |    38     |    39     |    40     |     41     |     41     |
|    |посещений от общего      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |числа посещений, %       |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| 13 |Объем туристского потока |  486353   |  500944   |  525991   |  552291   |  579906   |   608901   |   639346   |
|    |в Пермском крае, человек |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| 14 |Доля детей, занимающихся |     -     |     -     |     -     |    27     |    32     |     40     |     50     |
|    |в творческих             |           |           |           |           |           |            |            |
|    |объединениях             |           |           |           |           |           |            |            |
|    |художественной,          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |литературной, творческой |           |           |           |           |           |            |            |
|    |и иной неспортивной      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |направленности, от       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |численности детского     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |населения в возрасте от  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |5 до 18 лет, %           |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| 15 |Доля объектов            |    23     |    25     |    27     |    29     |    31     |     33     |     35     |
|    |культурного наследия,    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |находящихся в            |           |           |           |           |           |            |            |
|    |удовлетворительном       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |состоянии (не требующих  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |проведения капитального  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |ремонта), от общего      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |количества объектов      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |культурного наследия,    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |расположенных на         |           |           |           |           |           |            |            |
|    |территории Пермского     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |края, %                  |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| 16 |Доля малоимущих граждан, |     -     |    18     |    20     |    21     |    22     |     25     |     27     |
|    |вышедших из трудной      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |жизненной ситуации, от   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |общего количества        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |малоимущих граждан, %    |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| 17 |Доля объектов социальной |    19     |    20     |    25     |    35     |    40     |     45     |     50     |
|    |сферы, доступных для     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |инвалидов, %             |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| II |ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                                                                                      |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  1 |Количество погибших и    |     -     |     -     |   2,09    |   2,04    |   1,99    |    1,94    |    1,89    |
|    |получивших вред здоровью |           |           |           |           |           |            |            |
|    |из числа пострадавших    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |при чрезвычайных         |           |           |           |           |           |            |            |
|    |ситуациях на 100 тыс.    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |нас., ед.                |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  2 |Количество погибших      |     -     |     -     |   1,08    |   1,06    |   1,04    |    1,03    |    1,02    |
|    |людей на пожарах на 10   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |тыс. нас., ед.           |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  3 |Количество погибших на   |     -     |     -     |   0,95    |   0,92    |   0,89    |    0,86    |    0,83    |
|    |водных объектах          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |Пермского края на 10     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |тыс. нас., ед.           |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  4 |Доля преступлений,       |   18,7    |   23,9    |   23,3    |   23,2    |   23,1    |    22,9    |    22,8    |
|    |совершенных в            |           |           |           |           |           |            |            |
|    |общественных местах, от  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |общего количества        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |преступлений, %          |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| III|ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА                                                                                         |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  1 |Прибыль до               |  174 800  |  189 506  |  192 648  |  200 354  |  208 368  |   220 870  |   229 705  |
|    |налогообложения,         |           |           |           |           |           |            |            |
|    |млн.рублей               |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  2 |Объем инвестиций в       |  130151   |  144717   |  176478   |  185125   |  198291   |   210188   |   224 901  |
|    |основной капитал (за     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |исключением бюджетных    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |средств), млн.рублей     |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  3 |Объем инвестиций в       |   49,42   |   55,00   |   66,99   |   70,23   |   75,15   |    79,58   |    84,98   |
|    |основной капитал (за     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |исключением бюджетных    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |средств) в расчете на    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |душу населения,          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |тыс.рублей               |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  4 |Уровень безработицы в    |    7,5    |    6,3    |    6,5    |    6,4    |    6,2    |     6,1    |     5,9    |
|    |среднем за год (по       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |методологии              |           |           |           |           |           |            |            |
|    |Международной            |           |           |           |           |           |            |            |
|    |организации труда), %    |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  5 |Оборот продукции         |661943299,3|732109289,0|809712873,7|895542438,3|990469936,7|1095459750,0|1211578484,0|
|    |(услуг), производимой    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |малыми предприятиями, в  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |том числе                |           |           |           |           |           |            |            |
|    |микропредприятиями, и    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |индивидуальными          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |предпринимателями,       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |тыс.рублей               |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  6 |Реальные располагаемые   |   97,3    |   99,1    |   98,4    |   99,2    |   99,0    |    100,0   |    100,2   |
|    |денежные доходы          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |населения, %             |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  7 |Объем налоговых и        |94565572,2 |103048195,9|108354878,9|112836527,9|118256265,0| 126892251,0|      -     |
|    |неналоговых доходов      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |консолидированного       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |бюджета Пермского края,  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |тыс.рублей               |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  8 |Объем налоговых и        |   35,90   |   39,20   |   41,13   |   42,80   |   44,82   |    48,04   |      -     |
|    |неналоговых доходов      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |консолидированного       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |бюджета Пермского края в |           |           |           |           |           |            |            |
|    |расчете на душу          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |населения, тыс.рублей    |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  9 |Количество субъектов     |   50,3    |   51,4    |   48,4    |   49,9    |   51,7    |    53,5    |    55,4    |
|    |малого и среднего        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |предпринимательства и    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |индивидуальных           |           |           |           |           |           |            |            |
|    |предпринимателей на 1    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |тыс. населения, ед.      |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| IV |ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА                                                                            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  1 |Ввод общей площади жилья |   748,8   |    800    |    880    |   1 000   |   1 300   |    1 500   |    1720    |
|    |в субъекте, тыс.кв.м     |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  2 |Удельный вес введенной   |    1,3    |    1,4    |    1,5    |    1,7    |    2,2    |     2,5    |     2,6    |
|    |общей площади жилых      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |домов по отношению к     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |общей площади жилищного  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |фонда, %                 |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  3 |Доля населения Пермского |   85,9    |   85,9    |   87,5    |   87,9    |   88,3    |    90,0    |    90,5    |
|    |края, обеспеченного      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |питьевой водой,          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |отвечающей требованиям   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |санитарного              |           |           |           |           |           |            |            |
|    |законодательства, %      |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  4 |Количество населенных    |    322    |    330    |    344    |    358    |    366    |     380    |     387    |
|    |пунктов,                 |           |           |           |           |           |            |            |
|    |газифицированных         |           |           |           |           |           |            |            |
|    |природным газом, ед.     |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  5 |Количество               |    580    |    580    |    575    |    570    |    565    |     560    |     559    |
|    |дорожно-транспортных     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |происшествий на          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |автомобильных дорогах    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |регионального и          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |межмуниципального        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |значения Пермского края, |           |           |           |           |           |            |            |
|    |ед.                      |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  6 |Количество введенных в   |     2     |     2     |     4     |     5     |     5     |      3     |      2     |
|    |эксплуатацию объектов    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |переработки и            |           |           |           |           |           |            |            |
|    |захоронения отходов, ед. |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  7 |Доля автомобильных дорог |   24,2    |   24,5    |   24,6    |   56,9    |   58,8    |     60     |    60,02   |
|    |регионального значения,  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |соответствующих          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |нормативным и допустимым |           |           |           |           |           |            |            |
|    |требованиям к            |           |           |           |           |           |            |            |
|    |транспортно-эксплуатацион|           |           |           |           |           |            |            |
|    |ным показателям по сети  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |автомобильных дорог      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |общего пользования       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |регионального значения, %|           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  8 |Объем платежей в         |   52,5    |   53,1    |   56,4    |   59,6    |   61,3    |    63,2    |    65,1    |
|    |бюджетную систему от     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |использования лесов в    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |расчете на 1 гектар      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |земель лесного фонда,    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |рублей                   |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  V |УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ                                                                   |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  1 |Поступление земельного   |  6348,6   |  6674,8   |  7274,0   |  7943,2   |  8888,4   |   10186,2  |   8238,12  |
|    |налога, арендной платы   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |за землю и доходов от    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |продажи земельных        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |участков в               |           |           |           |           |           |            |            |
|    |консолидированный бюджет |           |           |           |           |           |            |            |
|    |края, млн.рублей         |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| VI |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ                                                                                       |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  1 |Индекс обеспеченности    |   1,25    |   1,26    |   1,26    |   1,44    |   1,44    |    1,44    |    1,44    |
|    |бюджетов муниципальных   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |районов, городских       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |округов (собственные     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |доходы бюджетов          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |муниципальных районов,   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |городских округов /      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |текущие расходы бюджетов)|           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  2 |Количество лиц,          |     -     |   1732    |   1915    |   1600    |   1400    |    1400    |    1400    |
|    |замещающих выборные      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |муниципальные должности, |           |           |           |           |           |            |            |
|    |муниципальных служащих и |           |           |           |           |           |            |            |
|    |работников муниципальных |           |           |           |           |           |            |            |
|    |учреждений, получивших   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |дополнительное           |           |           |           |           |           |            |            |
|    |профессиональное         |           |           |           |           |           |            |            |
|    |образование в рамках     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |реализации мероприятия,  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |человек                  |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  3 |Доля налоговых,          |   62,73   |   58,00   |   60,95   |   62,70   |   64,44   |    64,44   |    64,44   |
|    |неналоговых доходов      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |консолидированных        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |бюджетов муниципальных   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |районов и городских      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |округов в общем объеме   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |доходов                  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |консолидированных        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |бюджетов муниципальных   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |районов и городских      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |округов (без учета       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |субвенций), %            |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  4 |Уровень освоения         |     -     |     -     |    90     |    95     |    95     |     95     |     95     |
|    |субсидий,                |           |           |           |           |           |            |            |
|    |предоставленных органам  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |местного самоуправления  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |на реализацию            |           |           |           |           |           |            |            |
|    |инвестиционных и         |           |           |           |           |           |            |            |
|    |приоритетных             |           |           |           |           |           |            |            |
|    |региональных проектов    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |(перечислено в           |           |           |           |           |           |            |            |
|    |муниципальные бюджеты от |           |           |           |           |           |            |            |
|    |объемов субсидий,        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |утвержденных             |           |           |           |           |           |            |            |
|    |постановлениями          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |Правительства Пермского  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |края), %                 |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  5 |Доля расходов на         |    7,3    |    7,0    |    7,3    |    7,0    |    6,8    |     6,6    |     6,5    |
|    |содержание органов       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |местного самоуправления  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |края в общем объеме      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |расходов, %              |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|    |СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА                                                        |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  6 |Темп сокращения          |    2,2    |    2,0    |    1,8    |    1,5    |    1,4    |     1,3    |     1,2    |
|    |численности населения    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |Коми-Пермяцкого округа,  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |тыс.человек              |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  7 |Средняя заработная       |  14 216   |  15 780   |  17 516   |  19 443   |  21 582   |   22 000   |   23 100   |
|    |плата, начисленная на    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |одного работающего в     |           |           |           |           |           |            |            |
|    |Коми-Пермяцком округе,   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |рублей                   |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  8 |Инвестиции в             |    0,6    |    0,7    |    0,8    |    0,9    |    0,9    |     1,0    |     1,0    |
|    |социально-экономическое  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |развитие округа,         |           |           |           |           |           |            |            |
|    |млрд.рублей              |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  9 |Доля граждан,            |   85,6    |   85,7    |   86,0    |   87,0    |   87,0    |    87,0    |    87,0    |
|    |удовлетворенных          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |имеющимися возможностями |           |           |           |           |           |            |            |
|    |реализации               |           |           |           |           |           |            |            |
|    |этнокультурных           |           |           |           |           |           |            |            |
|    |потребностей, %          |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| VII|РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ                                |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  1 |Доля граждан Пермского   |     -     |    12     |    20     |    40     |    90     |     90     |     90     |
|    |края, имеющих доступ к   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |получению                |           |           |           |           |           |            |            |
|    |государственных и        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |муниципальных услуг по   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |принципу "одного окна"   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |по месту пребывания, в   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |том числе в              |           |           |           |           |           |            |            |
|    |многофункциональных      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |центрах предоставления   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |государственных услуг, % |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  2 |Доля граждан,            |     -     |    25     |    30     |    35     |    40     |     50     |     60     |
|    |использующих механизм    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |получения                |           |           |           |           |           |            |            |
|    |государственных и        |           |           |           |           |           |            |            |
|    |муниципальных услуг в    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |электронной форме, %     |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  3 |Доля населенных пунктов  |     -     |     -     |     -     |    54     |    65     |     76     |     87     |
|    |с населением не менее    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |500 человек,             |           |           |           |           |           |            |            |
|    |обеспеченных             |           |           |           |           |           |            |            |
|    |универсальными услугами  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |связи, %                 |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|VIII|ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ                                                                   |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  1 |Доля граждан,            |     -     |     -     |    77     |   77-78   |   77-79   |    78-80   |    79-80   |
|    |положительно оценивающих |           |           |           |           |           |            |            |
|    |состояние                |           |           |           |           |           |            |            |
|    |межнациональных          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |отношений, %             |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  2 |Доля граждан,            |     -     |     -     |     -     |   70-72   |   71-73   |    72-75   |    75-80   |
|    |положительно оценивающих |           |           |           |           |           |            |            |
|    |состояние                |           |           |           |           |           |            |            |
|    |межконфессиональных      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |отношений, %             |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
| IX |БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА                                                                                   |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  1 |Отношение объема         |    1,4    |    0,7    |    10     |    20     |    35     |     45     |     50     |
|    |государственного долга к |           |           |           |           |           |            |            |
|    |объему собственных       |           |           |           |           |           |            |            |
|    |доходов бюджета          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |Пермского края, % (не    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |более)                   |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  2 |Уровень дифференциации   |в 1,5 раза |в 1,2 раза |в 1,2 раза | не более  | не более  |  не более  |  не более  |
|    |бюджетной обеспеченности |           |           |           | чем в 1,2 | чем в 1,2 |  чем в 1,2 |  чем в 1,2 |
|    |5 максимально            |           |           |           |   раза    |   раза    |    раза    |    раза    |
|    |обеспеченных и 5         |           |           |           |           |           |            |            |
|    |минимально обеспеченных  |           |           |           |           |           |            |            |
|    |муниципальных районов    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |(городских округов)      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |Пермского края           |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  X |СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ                                                  |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|  1 |Доля должностных         |     -     |     -     |     -     |    70     |    90     |     100    |     100    |
|    |регламентов, служебных   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |контрактов по высшей и   |           |           |           |           |           |            |            |
|    |главной группе           |           |           |           |           |           |            |            |
|    |должностей               |           |           |           |           |           |            |            |
|    |государственной          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |гражданской службы,      |           |           |           |           |           |            |            |
|    |содержащих показатели    |           |           |           |           |           |            |            |
|    |эффективности и          |           |           |           |           |           |            |            |
|    |результативности         |           |           |           |           |           |            |            |
|    |деятельности             |           |           |           |           |           |            |            |
|————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|


Информация по документу
Читайте также