Расширенный поиск
Закон Пермского края от 06.09.2014 № 363-ПК3.4. раздел 4 "Природопользование и инфраструктура" изложить в следующей редакции: |—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 4 | ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.1.1|Государственная | 2014-2016 | Федеральный |1. Увеличение уровня | | |программа | | бюджет, |обеспеченности населения жильем | | |Пермского края | | краевой |с 22,2 кв.м на человека в 2012 | | |"Обеспечение | | бюджет, |году до 24,0 кв.м на человека в | | |качественным | | бюджеты |2016 году. | | |жильем и услугами | | муниципальных |2. Увеличение доли ввода жилья, | | |ЖКХ населения | | образований, |соответствующего стандартам | | |Пермского края" | | внебюджетные |эконом-класса, в общем объеме | | | | | источники |ввода жилья в крае с 35% в 2012 | | | | | |году до 60% к 2016 году, в том | | | | | |числе в объемах не менее 50% от | | | | | |общего объема вводимых | | | | | |многоквартирных жилых домов. | | | | | |3. Увеличение доли населения, | | | | | |обеспеченного питьевой водой, | | | | | |отвечающей санитарным | | | | | |требованиям, до уровня 90% к | | | | | |концу 2016 года. | | | | | |4. Увеличение доли отходов | | | | | |потребления, направляемых на | | | | | |переработку с целью извлечения | | | | | |вторичного сырья, от массы | | | | | |образующихся твердых бытовых | | | | | |отходов до 20% к концу 2016 года.| | | | | |5. Ежегодное выполнение плановых | | | | | |показателей региональной адресной| | | | | |программы по капитальному ремонту| | | | | |многоквартирных домов на уровне | | | | | |100%. | | | | | |6. Увеличение доли граждан, | | | | | |удовлетворенных деятельностью | | | | | |организации, осуществляющей | | | | | |управление многоквартирным домом,| | | | | |по данным социологического | | | | | |мониторинга, до 50% к концу 2016 | | | | | |года | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.1.2|Государственная | 2014-2016 | Краевой |Реализация государственной | | |программа | | бюджет, |программы позволит: | | |Пермского края | | бюджеты |Увеличить долю автомобильных | | |"Развитие | | муниципальных |дорог регионального и | | |транспортной | | образований, |межмуниципального значения, | | |системы" | | внебюджетные |соответствующих нормативным и | | | | | средства |допустимым требованиям к | | | | | |транспортно-эксплуатационным | | | | | |показателям по сети автомобильных| | | | | |дорог общего пользования | | | | | |регионального и межмуниципального| | | | | |значения, до 60% к концу 2016 | | | | | |года. | | | | | |Увеличить долю автомобильных | | | | | |дорог общего пользования местного| | | | | |значения и искусственных | | | | | |сооружений на них, | | | | | |соответствующих нормативным | | | | | |и допустимым требованиям к | | | | | |транспортно-эксплуатационным | | | | | |показателям по сети автомобильных| | | | | |дорог общего пользования местного| | | | | |значения, до 52,6% к концу 2016 | | | | | |года. | | | | | |Увеличить количество выданных | | | | | |паспортов на осуществление | | | | | |транспортной деятельности | | | | | |межмуниципальных маршрутов. | | | | | |Увеличить к концу 2016 года | | | | | |количество жителей, | | | | | |воспользовавшихся услугами | | | | | |транспорта, по отношению к общему| | | | | |количеству населения по сравнению| | | | | |с количеством 2013 года | | | | | |(пригородный железнодорожный | | | | | |транспорт - на 0,05%, авиационный| | | | | |транспорт - на 0,07%). | | | | | |Сохранить количество | | | | | |межмуниципальных речных линий. | | | | | |Привести в нормативное состояние | | | | | |пассажирские причалы Речного | | | | | |порта Пермь I. | | | | | |Ввести в эксплуатацию новый | | | | | |транспортно-пересадочный узел | | | | | |Пермь II. | | | | | |Увеличить трафик международного | | | | | |аэропорта "Пермь" до 1,5 млн. | | | | | |пассажиров в год. | | | | | |Увеличить площади аэровокзального| | | | | |комплекса международного | | | | | |аэропорта "Пермь" до 25000 кв.м. | | | | | |Снизить число погибших в ДТП на | | | | | |территории Пермского края людей | | | | | |на 9,5% по сравнению с уровнем | | | | | |2013 года. | | | | | |Снизить коэффициент тяжести | | | | | |последствий в ДТП с 8,1 до 7,8 в | | | | | |2016 году. | | | | | |Снизить количество ДТП на | | | | | |автомобильных дорогах | | | | | |регионального | | | | | |и межмуниципального значения | | | | | |Пермского края на 2,6% по | | | | | |сравнению с уровнем 2013 года. | | | | | |Снизить долю ДТП с сопутствующими| | | | | |дорожными условиями до 9% от | | | | | |общего количества ДТП на | | | | | |автомобильных дорогах | | | | | |регионального и | | | | | |межмуниципального значения | | | | | |Пермского края по сравнению с | | | | | |уровнем 2013 года | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.1.3|Государственная | 2014-2016 | Федеральный |1. Повышение геологической | | |программа | | бюджет, |изученности недр, обеспечение | | |Пермского края | | краевой |прироста запасов полезных | | |"Воспроизводство | | бюджет, |ископаемых: общераспространенных | | |и использование | | бюджеты |полезных ископаемых - 72 млн.куб.| | |природных | | муниципальных |м, подземных вод - 14,5 тыс.куб. | | |ресурсов" | | образований, |м/сут. | | | | | внебюджетные |2. Снижение рисков негативных | | | | | источники |процессов и явлений в | | | | | |геологической среде. | | | | | |3. Предотвращение экологического | | | | | |ущерба, потенциального ущерба от | | | | | |негативного воздействия | | | | | |поверхностных вод и аварий на | | | | | |гидротехнических сооружениях в | | | | | |пределах 14,0 млрд.рублей. | | | | | |4. Увеличение на 11% доли | | | | | |субъектов хозяйственной и иной | | | | | |деятельности, не превышающих | | | | | |нормативы предельно допустимых | | | | | |выбросов загрязняющих веществ | | | | | |(от стационарных источников), | | | | | |от общего количества | | | | | |субъектов хозяйственной и иной | | | | | |деятельности, с установленными | | | | | |нормативами выбросов загрязняющих| | | | | |веществ. | | | | | |5. Положительная динамика | | | | | |состояния популяций редких и | | | | | |находящихся под угрозой | | | | | |исчезновения объектов животного | | | | | |и растительного мира, | | | | | |занесенных в Красную книгу | | | | | |Пермского края. | | | | | |6. Рост доли площади Пермского | | | | | |края, занятой ООПТ регионального | | | | | |значения до 8,1% от общей площади| | | | | |Пермского края. | | | | | |7. Сохранение и рост численности | | | | | |основных видов охотничьих | | | | | |ресурсов (рост индекса | | | | | |численности охотничьих ресурсов | | | | | |на 2,2% по лосю, на 3% по кабану,| | | | | |на 1,5% по медведю). | | | | | |8. Увеличение объема поступлений | | | | | |в бюджет Пермского края сборов | | | | | |за пользование объектами | | | | | |животного мира (достижение | | | | | |уровня 5,2 млн.рублей к концу | | | | | |2016 года). | | | | | |9. Рост объема платежей в | | | | | |бюджетную систему Российской | | | | | |Федерации от использования лесов,| | | | | |расположенных на землях лесного | | | | | |фонда, в расчете на 1 га земель | | | | | |лесного фонда, на 10,5% | | | | | |(достижение уровня 63,2 рублей). | | | | | |10. Снижение доли площади лесов, | | | | | |выбывших из состава покрытых | | | | | |лесной растительностью земель | | | | | |лесного фонда в связи с | | | | | |воздействием пожаров, вредных | | | | | |организмов, рубок и других | | | | | |факторов, в общей площади | | | | | |покрытых лесной растительностью | | | | | |земель лесного фонда до 0,244% к | | | | | |концу 2016 г. | | | | | |11. Увеличение отношения | | | | | |фактического объема заготовки к | | | | | |установленному допустимому объему| | | | | |изъятия древесины на 2,7% | | | | | |(достижение уровня 37,2%). | | | | | |12. Увеличение инвестиций в | | | | | |основной капитал лесопромышленных| | | | | |предприятий ежегодно на 1,5 | | | | | |млрд.рублей | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.1.4|Государственная | 2014-2016 | Федеральный |Снижение к 2016 году | | |программа | | бюджет, |энергоемкости валового | | |Пермского края | | краевой |внутреннего продукта | | |"Энергосбережение | | бюджет, |Пермского края не менее чем на | | |и повышение | | бюджеты |28% по отношению к 2009 году. | | |энергетической | | муниципальных |Ежегодное снижение | | |эффективности | | образований, |государственными (муниципальными)| | |Пермского края" | | внебюджетные |учреждениями объемов потребления | | | | | источники |энергетических ресурсов в размере| | | | | |не менее чем 3% от фактического | | | | | |потребления энергетических | | | | | |ресурсов в 2009 году | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.2.1|Приоритетный | Бессрочно | Краевой |1. Завершение работ по | | |региональный | | бюджет, |капитальному ремонту общего | | |проект "Достойное | | бюджеты |имущества многоквартирных домов, | | |жилье" в части | | муниципальных |включенных в заявку муниципальных| | |"Завершение работ | | образований, |районов (городских округов) | | |по капитальному | | внебюджетные |Пермского края. | | |ремонту общего | | источники |2. Переселение граждан и снос | | |имущества | | |ветхих (аварийных) домов, | | |многоквартирных | | |включенных в заявку муниципальных| | |домов, включенных | | |районов (городских округов) | | |в заявку | | |Пермского края. | | |муниципальных | | |3. Снижение размера платы граждан| | |районов | | |за услуги по содержанию и ремонту| | |(городских | | |общего имущества многоквартирных | | |округов) | | |домов | | |Пермского края" | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.2.2|"Обеспечение | 2012-2016 | Федеральный |1. Своевременная подготовка | | |устойчивой | | бюджет, |объектов жилищно-коммунального | | |эксплуатации | | краевой |хозяйства, социальной сферы | | |объектов жилищно- | | бюджет, |Пермского края к эксплуатации в | | |коммунального | | бюджеты |осенне-зимний период. | | |хозяйства и | | муниципальных |2. Готовность жилищного фонда, | | |социальной сферы | | образований |объектов коммунальной | | |в осенне-зимний | | |инфраструктуры и социальной сферы| | |период" | | |к эксплуатации в осенне-зимний | | | | | |период к 15 сентября. | | | | | |Бесперебойное функционирование | | | | | |объектов жизнеобеспечения края в | | | | | |осенне-зимний период | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.2.3|"Строительство | 2009-2016 | Внебюджетные |Ввод в эксплуатацию | | |нового | | источники |интермодального транспортно- | | |транспортно- | | |пересадочного узла на базе | | |пересадочного | | |железнодорожного вокзала Пермь | | |узла Пермь II" | | |II. | | | | | |С 2014 г. реализуется в рамках | | | | | |подпрограммы "Развитие | | | | | |транспортного комплекса Пермского| | | | | |края: Пригородный железнодорожный| | | | | |транспорт" государственной | | | | | |программы Пермского края | | | | | |"Развитие транспортной системы" | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.2.4|"Обеспечение | 2010-2016 | Федеральный |Реконструкция системы | | |качественной | | бюджет, |водоснабжения г.Краснокамска и | | |питьевой водой | | краевой бюджет |обеспечение населения | | |г.Краснокамска" | | |качественной питьевой водой | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.2.5|"Строительство | 2007-2016 | Внебюджетные |Ввод в эксплуатацию нового | | |нового | | источники |аэровокзала с пропускной | | |пассажирского | | |способностью 1,5 млн. пассажиров | | |терминала | | |в год | | |международного | | | | | |аэропорта "Пермь" | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.2.6|"Охрана и защита | 2012 | Не требует |Создание устойчивой системы | | |лесов Пермского | | финансирования |управления лесами Пермского края,| | |края" | | |включающей в себя эффективную | | | | | |охрану лесов от пожаров и охрану | | | | | |лесов от незаконной заготовки и | | | | | |оборота древесины, снижение | | | | | |экономического ущерба, наносимого| | | | | |вредителями и болезнями леса, | | | | | |улучшение санитарного состояния | | | | | |лесов | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.2.7|Приоритетный | 2006-2012 | Краевой |Приведение в нормативное | | |региональный | | бюджет, |состояние дорог местного значения| | |проект | | бюджеты |и искусственных сооружений на них| | |"Муниципальные | | муниципальных | | | |дороги" | | образований | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.3.1|Непроектное | 2012 | Не требует |Плата за использование лесов, | | |мероприятие | | финансирования |направляемая в бюджет Пермского | | |"Увеличение | | |края, в 2012 году составит | | |доходов от | | |176800,0 тыс.рублей. | | |использования | | |Изменение отрицательной динамики | | |лесных ресурсов" | | |по своевременному внесению | | | | | |арендных платежей за | | | | | |использование лесных ресурсов с | | | | | |последующим сокращением | | | | | |дебиторской задолженности и | | | | | |увеличением фактического | | | | | |поступления платы за | | | | | |использование лесов, направляемой| | | | | |в бюджет Пермского края | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.3.2|Непроектное | 2012 | Федеральный |Обеспечение налоговых поступлений| | |мероприятие | | бюджет, |в бюджет Пермского края от добычи| | |"Увеличение | | краевой |полезных ископаемых и поступление| | |доходов от | | бюджет, |платежей при пользовании недрами.| | |использования | | внебюджетные |Увеличение объема добычи | | |недр" | | источники |общераспространенных полезных | | | | | |ископаемых. | | | | | |Обеспечение прироста запасов | | | | | |полезных ископаемых: | | | | | |общераспространенных полезных | | | | | |ископаемых - 50 млн.м3; | | | | | |пресных подземных вод - 10 | | | | | |тыс.м3/сут. | | | | | |Обеспечение прироста ресурса: | | | | | |нефть - 5,0 млн.т | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| |4.3.2.3.3|"Взаимодействие с | 2011-2016 | Федеральный |Создание условий для реализации | | |регионами - | | бюджет, |проекта строительства | | |участниками | | внебюджетные |железнодорожной магистрали | | |проекта | | источники |"Белкомур" в границах Пермского | | |строительства | | |края | | |железнодорожной | | | | | |магистрали | | | | | |"Белкомур" | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | Действовавшие до 1 января 2014 года | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | |Долгосрочная | 2013 | Федеральный |С 2014 года реализуется в рамках | | |целевая программа | | бюджет, |подпрограммы "Развитие жилищного | | |"Развитие | | краевой |строительства в Пермском крае" | | |жилищного | | бюджет, |государственной программы | | |строительства в | | бюджеты |Пермского края "Обеспечение | | |Пермском крае в | | муниципальных |качественным жильем и услугами | | |2013-2015 годах", | | образований, |ЖКХ населения Пермского края" | | |утвержденная | | внебюджетные | | | |постановлением | | источники | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от | | | | | |17 апреля 2013 г. | | | | | |N 279-п | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | |Долгосрочная | 2012-2013 | Федеральный |С 2014 года реализуется в рамках | | |целевая программа | | бюджет, |подпрограммы "Развитие жилищного | | |"Чистая вода" на | | краевой |строительства в Пермском крае" | | |2012-2020 годы, | | бюджет, |государственной программы | | |утвержденная | | бюджеты |Пермского края "Обеспечение | | |постановлением | | муниципальных |качественным жильем и услугами | | |Правительства | | образований, |ЖКХ населения Пермского края" | | |Пермского края от | | внебюджетные | | | |18 мая 2012 г. N | | источники | | | |318-п | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | |Долгосрочная | 2010-2013 | Федеральный |С 2014 года реализуется в рамках | | |целевая программа | | бюджет, |государственной программы | | |"Энергосбережение | | краевой |Пермского края "Энергосбережение | | |и повышение | | бюджет, |и повышение энергетической | | |энергетической | | бюджеты |эффективности Пермского края" | | |эффективности | | муниципальных | | | |Пермского края на | | образований, | | | |2010-2020 годы", | | внебюджетные | | | |утвержденная | | источники | | | |постановлением | | | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от | | | | | |16 сентября 2010 | | | | | |г. N 649-п | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | |Долгосрочная | 2013 | Краевой |С 2014 года реализуется в рамках | | |целевая программа | | бюджет, |подпрограммы "Развитие жилищного | | |"Обращение с | | бюджеты |строительства в Пермском крае" | | |отходами | | муниципальных |государственной программы | | |потребления на | | образований, |Пермского края "Обеспечение | | |территории | | внебюджетные |качественным жильем и услугами | | |Пермского края на | | источники |ЖКХ населения Пермского края" | | |2013-2017 годы", | | | | | |утвержденная | | | | | |постановлением | | | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от | | | | | |30 ноября 2012 г. | | | | | |N 1379-п | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | |Краевая | 2012-2016 |Краевой бюджет |Введенные в эксплуатацию объекты | | |инвестиционная | | |общественной инфраструктуры | | |программа | | | | | |регионального | | | | | |развития на 2013 | | | | | |год и на плановый | | | | | |период 2014 и | | | | | |2015 годов, | | | | | |утвержденная | | | | | |постановлением | | | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от | | | | | |21 ноября 2012 г. | | | | | |N 1322-п | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | |Долгосрочная | 2009-2013 | Федеральный |С 2014 года реализуется в рамках | | |целевая программа | | бюджет, |государственной программы | | |"Совершенствование| | краевой |Пермского края "Развитие | | |и развитие сети | | бюджет, |транспортной системы" | | |автомобильных | | бюджеты | | | |дорог Пермского | | муниципальных | | | |края на 2009-2013 | | образований | | | |годы", | | | | | |утвержденная | | | | | |постановлением | | | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от | | | | | |6 марта 2009 г. N | | | | | |138-п | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | |Долгосрочная | 2012-2013 | Федеральный |С 2014 года реализуется в рамках | | |целевая программа | | бюджет, |государственной программы | | |"Развитие и | | краевой |Пермского края "Воспроизводство и| | |использование | | бюджет, |использование природных ресурсов"| | |минерально-сырьево| | внебюджетные | | | |й базы Пермского | | источники | | | |края на 2012-2020 | | | | | |годы", | | | | | |утвержденная | | | | | |постановлением | | | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от | | | | | |9 апреля 2012 г. | | | | | |N 176-п | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | |Краевая целевая | 2008-2012 | Федеральный |Предотвращен в 2012 году | | |программа | | бюджет, |возможный ущерб от негативного | | |"Предупреждение | | краевой |воздействия вод и аварий на | | |негативного | | бюджет, |гидротехнических сооружениях в | | |воздействия вод и | | бюджеты |размере 1,0 млрд.рублей | | |обеспечение | | муниципальных | | | |безопасности | | образований | | | |гидротехнических | | | | | |сооружений | | | | | |Пермского края на | | | | | |2008-2012 годы", | | | | | |утвержденная | | | | | |Законом Пермского | | | | | |края от 28 | | | | | |декабря 2007 г. N | | | | | |177-ПК | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | |Долгосрочная | 2013 | Федеральный |С 2014 года реализуется в рамках | | |целевая программа | | бюджет, |государственной программы | | |"Предупреждение | | краевой |Пермского края "Воспроизводство и| | |негативного | | бюджет, |использование природных ресурсов"| | |воздействия вод и | | бюджеты | | | |обеспечение | | муниципальных | | | |безопасности | | образований | | | |гидротехнических | | | | | |сооружений | | | | | |Пермского края на | | | | | |2013-2020 годы", | | | | | |утвержденная | | | | | |постановлением | | | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от | | | | | |30 ноября 2012 г. | | | | | |N 1377-п | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | |Долгосрочная | 2012-2013 |Краевой бюджет |С 2014 года реализуется в рамках | | |целевая программа | | |государственной программы | | |"Охрана и | | |Пермского края "Воспроизводство и| | |воспроизводство | | |использование природных ресурсов"| | |объектов | | | | | |животного мира, | | | | | |отнесенных к | | | | | |охотничьим | | | | | |ресурсам, и среды | | | | | |их обитания в | | | | | |Пермском крае на | | | | | |2012-2016 годы", | | | | | |утвержденная | | | | | |постановлением | | | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от | | | | | |10 января 2012 г. | | | | | |N 1-п | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | |Долгосрочная | 2012-2013 | Федеральный |С 2014 года реализуется в рамках | | |целевая программа | | бюджет, |государственной программы | | |"Развитие лесного | | краевой |Пермского края "Воспроизводство и| | |хозяйства | | бюджет, |использование природных ресурсов"| | |Пермского края на | | внебюджетные | | | |2013-2017 годы | | источники | | | |"Леса Прикамья", | | | | | |утвержденная | | | | | |постановлением | | | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от | | | | | |30 ноября 2012 г. | | | | | |N 1381-п | | | | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| 3.5. дополнить разделом 5 "Управление земельными ресурсами и имуществом" следующего содержания: |—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 5 | УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| | 5.3.3 |Государственная | 2014-2016 | Краевой бюджет |Увеличение площади вовлеченных в | | |программа | | |оборот земельных участков под | | |Пермского края | | |жилищное строительство и | | |"Управление | | |строительство промышленных | | |земельными | | |предприятий и промышленных парков| | |ресурсами и | | |до 1680 га. | | |имуществом | | |Увеличение поступлений по | | |Пермского края" | | |земельному налогу, арендной плате| | | | | |за землю и доходам от продажи | | | | | |земельных участков в | | | | | |консолидированный бюджет края до | | | | | |10186,2 млн.рублей. | | | | | |Доходы от использования и | | | | | |реализации имущества составят: | | | | | |в 2014 году - 165,31 млн.рублей, | | | | | |в 2015 году - 30,157 млн.рублей, | | | | | |в 2016 году - 38,579 млн.рублей | |—————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————————————————————| 3.6. раздел 6 "Территориальное развитие" изложить в следующей редакции: |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 6 | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 6.3.2 |Государственная |2014-| Федеральный |1. Увеличение индекса | | |программа Пермского |2016 | бюджет, |обеспеченности бюджетов | | |края "Региональная | | краевой |муниципальных районов, городских | | |политика и развитие | | бюджет, |округов (собственные доходы | | |территорий" | | бюджеты |бюджетов муниципальных районов, | | | | |муниципальных|городских округов / текущие расходы | | | | |образований, |бюджетов) до 1,44. | | | | |внебюджетные |2. Увеличение доли налоговых, | | | | | источники |неналоговых доходов | | | | | |консолидированных бюджетов | | | | | |муниципальных районов и городских | | | | | |округов в общем объеме доходов | | | | | |консолидированных бюджетов | | | | | |муниципальных районов и городских | | | | | |округов (без субвенций) до 64,4%. | | | | | |3. Увеличение количества | | | | | |муниципальных служащих и лиц, | | | | | |замещающих муниципальные должности, | | | | | |повысивших квалификацию в рамках | | | | | |реализации Программы, ежегодно не | | | | | |менее 1000 человек | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА | | 6 | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Проект "Город |2014-| Краевой |Сохранение и развитие народных | |6 .1.3.2.1 |мастеров" |2015 | бюджет |промыслов и ремесел, иных элементов | | | | | |материальной культуры | | | | | |коми-пермяцкого народа. | | | | | |С 2014 г. реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Взаимодействие общества и | | | | | |власти" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Проект "Петас" |2014-| Краевой |Расширение функционирования | |6 .1.3.2.2 |("Росток") |2015 | бюджет |коми-пермяцкого языка в детской | | | | | |среде, в том числе увеличение доли | | | | | |воспитанников в национальных | | | | | |образовательных учреждениях, | | | | | |реализующих программы | | | | | |дополнительного образования, на 2%. | | | | | |С 2014 г. реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Взаимодействие общества и | | | | | |власти" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Реконструкция |1997-| Краевой |Сохранение и развитие | |6 .1.3.3.1 |национального |2014 | бюджет |Коми-Пермяцкого театра, создание | | |Коми-Пермяцкого | | |условий для формирования | | |драматического | | |многофункционального культурного | | |театра им.М.Горького | | |центра Пермского края | | |в г.Кудымкаре | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2004-| Краевой |Завершение строительства здания, | |6 .1.3.3.2 |окружного |2015 | бюджет |соответствующего современным нормам | | |кожно-венерологическо| | |и требованиям, для размещения в нем | | |го диспансера в | | |Коми-Пермяцкого окружного | | |г.Кудымкаре | | |кожно-венерологического и | | | | | |Коми-Пермяцкого окружного | | | | | |неврологического диспансеров, | | | | | |повышение качества получаемых | | | | | |населением Коми-Пермяцкого округа | | | | | |медицинских услуг, улучшение | | | | | |условий труда медицинских | | | | | |работников. Доведение показателя | | | | | |социально значимой заболеваемости к | | | | | |2017 г. до среднекраевого уровня - | | | | | |14 человек на 1000 человек | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Развитие здравоохранения" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2013-| Краевой |Перевод хирургического отделения | |6 .1.3.3.3 |хирургического |2017 | бюджет |больницы из ветхого здания в | | |корпуса ГБУЗ ПК | | |здание, соответствующее нормативным | | |"Коми-Пермяцкая | | |требованиям, оказание | | |окружная больница", | | |квалифицированной и | | |г.Кудымкар | | |специализированной хирургической | | | | | |помощи больным на территории | | | | | |Коми-Пермяцкого округа и Пермского | | | | | |края. | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Развитие здравоохранения" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2002-| Краевой |Приведение | |6 .1.3.3.4 |лечебного корпуса с |2015 | бюджет |лечебно-профилактического | | |поликлиникой филиала | | |учреждения в нормативное состояние. | | |ГБУЗ ПК | | |С 2014 года реализуется в рамках | | |"Коми-Пермяцкая | | |государственной программы Пермского | | |окружная больница", | | |края "Развитие здравоохранения" | | |с.Юрла | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2013-| Краевой |Удовлетворение потребностей | |6 .1.3.3.5 |реабилитационного |2016 | бюджет |инвалидов и детей-инвалидов в | | |центра для инвалидов | | |реабилитационных услугах. Ежегодное | | |и детей-инвалидов на | | |прохождение комплексной | | |60 коек в с.Юсьва | | |реабилитации в соответствии с | | | | | |показаниями до 420 человек - | | | | | |жителей Пермского края. | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Социальная поддержка граждан | | | | | |Пермского края" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2017 | Краевой |Организация службы родовспоможения | |6 .1.3.3.6 |межмуниципальной | | бюджет, |и детства в г.Кудымкаре и | | |женской консультации | | бюджеты |Кудымкарском муниципальном районе в | | |с детской | |муниципальных|соответствии с утвержденными | | |поликлиникой, | | образований |порядками организации медицинской | | |г.Кудымкар | | |помощи. Удержание показателя | | | | | |младенческой смертности на значении | | | | | |не более 2,0 промилле. | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Развитие здравоохранения" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2014 | Краевой |Создание условий для занятий | |6 .1.3.3.7 |стадиона в | | бюджет |физической культурой и спортом, | | |г.Кудымкаре для | | |проведения окружных мероприятий, | | |государственных | | |уроков физической культуры и | | |учреждений Пермского | | |соревнований в Кудымкарском | | |края | | |педагогическом колледже, | | | | | |Коми-Пермяцком техникуме торговли и | | | | | |сервиса, Коми-Пермяцком | | | | | |политехническом техникуме, филиале | | | | | |Удмуртского государственного | | | | | |университета в г.Кудымкаре. | | | | | |Реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Развитие физической культуры | | | | | |и спорта" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2015-| Краевой |Создание условий для оздоровления | |6 .1.3.3.8 |спального корпуса |2016 | бюджет, |детского населения Коми-Пермяцкого | | |МАУ "Кувинский | | бюджеты |округа | | |загородный лагерь", | |муниципальных| | | |с.Кува Кудымкарского | | образований | | | |муниципального района| | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2012-| Федеральный |Создание условий для занятий | |6 .1.3.3.9 |физкультурно-оздорови|2015 | бюджет, |физической культурой и спортом | | |тельного комплекса в | | краевой |населения п.Гайны. | | |п.Гайны | | бюджет, |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | бюджеты |государственной программы Пермского | | | | |муниципальных|края "Развитие физической культуры | | | | | образований |и спорта" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Создание на базе |2013-| Краевой |Создание образовательного кластера | |6 .1.3.3.10|ГБОУ СПО |2015 | бюджет |в целях улучшения качества | | |"Кудымкарский | | |подготовки специалистов для | | |лесотехнический | | |лесопромышленного комплекса | | |техникум" | | |Пермского края. | | |многофункционально-го| | |С 2014 года реализуется в рамках | | |центра прикладных | | |государственной программы Пермского | | |квалификаций (МФЦ) | | |края "Развитие образования и науки" | | |по подготовке кадров | | | | | |для | | | | | |лесопромышлен-ного | | | | | |комплекса Пермского | | | | | |края | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Создание центра |2013 | Краевой |Повышение предпринимательской | |6 .1.3.3.11|развития | | бюджет |активности в Коми-Пермяцком округе, | | |предпринимательства | | |увеличение количества субъектов | | |в г.Кудымкаре | | |предпринимательства в | | | | | |Коми-Пермяцком округе к 2016 году в | | | | | |1,5 раза | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2013 |Внебюджетные |Расширение потребительского рынка | |6 .1.3.3.12|крытого | | источники |Коми-Пермяцкого округа, увеличение | | |сельскохозяйственного| | |производства продукции личными | | |рынка для нужд | | |подсобными хозяйствами граждан к | | |населения | | |2016 году в 1,2 раза | | |Коми-Пермяцкого | | | | | |округа, г.Кудымкар | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Реконструкция, |2004-| Краевой |Повышение категории автомобильных | |6 .1.3.3.13|капитальный ремонт |2016 | бюджет |дорог, сокращение | | |мостовых переходов, | | |дорожно-транспортных происшествий | | |участков | | |на реконструируемых участках. | | |автомобильных дорог | | |С 2014 года реализуется в рамках | | |Кудымкар - Гайны и | | |государственной программы Пермского | | |Кудымкар - Пожва | | |края "Развитие транспортной системы" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2015-|Внебюджетные |Газификация природным газом | |6 .1.3.3.14|межпоселкового |2016 | источники |населения, объектов коммунальной и | | |газопровода Купрос - | | |социальной сфер п.Майкор | | |п.Майкор | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2016-|Внебюджетные |Газификация природным газом | |6 .1.3.3.15|межпоселкового |2017 | источники |населения, объектов коммунальной и | | |газопровода п.Майкор | | |социальной сфер п.Пожва | | |- п.Пожва | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2016-|Внебюджетные |Газификация природным газом | |6 .1.3.3.16|межпоселкового |2017 | источники |населения, объектов коммунальной и | | |газопровода Белоево | | |социальной сфер Юрлинского | | |- Юрла | | |муниципального района | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2015-|Внебюджетные |Газификация объектов коммунальной и | |6 .1.3.3.17|межпоселкового |2016 | источники |социальной сфер, создание условий | | |газопровода Кудымкар | | |для обеспечения природным газом | | |- Пешнигорт - | | |жилищного фонда Верх-Иньвенского | | |Верх-Иньва | | |сельского поселения Кудымкарского | | | | | |муниципального района | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Газификация |2012-| Краевой |Улучшение жилищно-бытовых условий | |6 .1.3.3.18|жилищного фонда |2020 | бюджет, |населения, газификация 3500 | | |г.Кудымкара, | | бюджеты |домовладений | | |Кудымкарского, | |муниципальных| | | |Юсьвинского | |образований, | | | |муниципальных районов| |внебюджетные | | | | | | источники | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Строительство |2014-| Краевой |Решение проблемы закрепления кадров | |6 .1.3.3.19|многоквартирного |2015 | бюджет |в краевых бюджетных учреждениях | | |жилого дома в | | |г.Кудымкара, снижение миграционной | | |г.Кудымкаре | | |убыли населения. | | | | | |Реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Обеспечение качественным | | | | | |жильем и услугами ЖКХ населения | | | | | |Пермского края" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Организация и |2013,| Краевой |Создание условий для развития | |6 .1.3.3.20|проведение |2015 | бюджет |коми-пермяцкой культуры. | | |межрегионального | | |Закрепление за Пермским краем | | |фестиваля | | |статуса культурной площадки | | |театральных | | |финно-угорских народов, увеличение | | |капустников | | |удельного веса участников, | | |"Пельнянь" | | |прибывших из других территорий, на | | |("Пельмень") | | |0,3%. | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Обеспечение взаимодействия | | | | | |общества и власти" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Организация и |2013,| Краевой |Создание условий для развития | |6 .1.3.4.21|проведение праздника |2015 | бюджет |коми-пермяцкой культуры. | | |обрядовых культур | | |Закрепление за Пермским краем | | |финно-угорских | | |статуса культурной площадки | | |народов "ЧУДный | | |финно-угорских народов, увеличение | | |карнавал" | | |количества участников до 10000 | | | | | |человек | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Обеспечение взаимодействия | | | | | |общества и власти" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Проведение |2013,| Краевой |Создание условий для развития | |6 .1.3.3.22|межрегиональной |2015 | бюджет |коми-пермяцкой культуры. | | |творческой | | |Закрепление за Пермским краем | | |лаборатории | | |статуса культурной площадки | | |финно-угорской | | |финно-угорских народов, увеличение | | |молодежи "FU-горт" | | |удельного веса участников, | | | | | |прибывших из других территорий, на | | | | | |0,3%. | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Обеспечение взаимодействия | | | | | |общества и власти" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 1 |Проведение |2016 | Краевой |Создание условий для развития | |6 .1.3.3.23|международного | | бюджет |коми-пермяцкой культуры. | | |фестиваля | | |Закрепление за Пермским краем | | |финно-угорской песни | | |статуса культурной площадки | | | | | |финно-угорских народов. Количество | | | | | |активных участников не менее 35. | | | | | |С 2014 года реализуется в рамках | | | | | |государственной программы Пермского | | | | | |края "Обеспечение взаимодействия | | | | | |общества и власти" | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | Действовавшие до 1 января 2014 года | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | |Долгосрочная целевая |2012-| Краевой |С 2014 года реализуется в рамках | | |программа "Повышение |2013 | бюджет |государственной программы Пермского | | |квалификации, | | |края "Региональная политика и | | |профессиональная | | |развитие территорий" | | |переподготовка | | | | | |муниципальных | | | | | |служащих и глав | | | | | |муниципальных | | | | | |образований | | | | | |Пермского края на | | | | | |2012-2014 годы", | | | | | |утвержденная | | | | | |постановлением | | | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от 16 | | | | | |декабря 2011 г. N | | | | | |1068-п | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| | |Долгосрочная целевая |2010-| Федеральный |С 2014 года реализуется в рамках | | |программа |2013 | бюджет, |государственной программы Пермского | | |"Комплексный | | краевой |края "Региональная политика и | | |инвестиционный план | | бюджет, |развитие территорий" | | |модернизации города | | бюджеты | | | |Чусового Пермского | |муниципальных| | | |края на 2010-2015 | |образований; | | | |годы", утвержденная | |внебюджетные | | | |постановлением | | источники | | | |Правительства | | | | | |Пермского края от 8 | | | | | |декабря 2010 г. N | | | | | |1009-п | | | | |———————————|—————————————————————|—————|—————————————|—————————————————————————————————————| 3.7. раздел 7 "Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов Пермского края" изложить в следующей редакции: |—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 7 | РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ | | | ПЕРМСКОГО КРАЯ | |—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————| |7.3.2.9.1|Государственная | 2014-2016 | Федеральный |Доля граждан Пермского края, | | |программа | | бюджет, |удовлетворенных качеством | | |Пермского края | | краевой |предоставления государственных и | | |"Развитие | | бюджет |муниципальных услуг, до 80% к концу | | |информационного | | |2016 года. | | |общества" | | |Доля государственных услуг, | | | | | |получаемых населением с | | | | | |использованием информационных и | | | | | |телекоммуникационных технологий, в | | | | | |общем объеме государственных услуг | | | | | |до 100% к концу 2016 года | |—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————| |7.3.2.9.2|Проект "Открытое | 2012-2013 | Федеральный |Количество участников проекта - не | | |Правительство" | | бюджет, |менее 15 тыс.человек. | | |("Открытый | | краевой |Количество проектов, реализованных | | |регион. Пермский | | бюджет |в рамках проекта "Открытый регион. | | |край") | | |Пермский край", - не менее 3 | |—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————| |7.3.2.9.3|Проект | 2011-2013 | Краевой |Доля государственных услуг | | |"Электронное | | бюджет |Пермского края, предоставляемых в | | |правительство | | |электронной форме, в том числе с | | |Пермского края" | | |использованием портала | | | | | |государственных и муниципальных | | | | | |услуг Пермского края, - 50%. | | | | | |Количество государственных услуг | | | | | |исполнительных органов | | | | | |государственной власти Пермского | | | | | |края, которые предоставляются через | | | | | |многофункциональные центры, - 75 шт. | |—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | Действовавшие до 1 января 2014 года | |—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | |Ведомственная | 2013 | Федеральный |Увеличение количества | | |целевая | | бюджет, |многофункциональных центров, | | |программа | | краевой |оснащенных автоматизированной | | |"Развитие | | бюджет |информационной системой. | | |информационного | | |Доля государственных услуг, которые | | |общества в | | |население может получить с | | |Пермском крае на | | |использованием элементов | | |2013-2014 годы" | | |информационных и | | |(приказ | | |телекоммуникационных технологий, в | | |Министерства | | |общем объеме государственных услуг | | |правительственных| | |с 15% до 70%. | | |информационных | | |С 2014 года реализуется в рамках | | |коммуникаций | | |государственной программы Пермского | | |Пермского края | | |края "Развитие информационного | | |от 14 июня 2013 | | |общества" | | |г. N | | | | | |СЭД-20-01-06-67) | | | | |—————————|—————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————| 3.8. дополнить разделами 8, 9, 10 следующего содержания: |—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 8. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ | |—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 8.3.1 |Государственная | 2014-2016| Федеральный |Сохранение и качественное развитие | | |программа | | бюджет, |стабильной позитивной | | |Пермского края | | краевой |межнациональной ситуации в Пермском | | |"Обеспечение | | бюджет |крае. | | |взаимодействия | | |Сохранение и качественное развитие | | |общества и власти"| | |стабильной позитивной ситуации в | | | | | |сфере конфессиональных отношений в | | | | | |Пермском крае. | | | | | |Обеспечение политической | | | | | |стабильности и позитивного развития | | | | | |политических процессов в Пермском | | | | | |крае. | | | | | |Повышение доли управленческих | | | | | |решений, принимаемых с учетом | | | | | |результатов опросов общественного | | | | | |мнения. | | | | | |Рост уровня осведомленности | | | | | |(информированности) населения о | | | | | |деятельности органов | | | | | |государственной власти. | | | | | |Увеличение социально | | | | | |ориентированных некоммерческих | | | | | |организаций, работающих в | | | | | |социальной сфере. | | | | | |Повышение вовлеченности населения | | | | | |Пермского края в мероприятия по | | | | | |патриотическому воспитанию | |—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 9. | БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА | |—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 9.3.17 |Государственная |2014-2016 |Федеральный |Государственный долг Пермского края | | |программа | |бюджет, |по итогам реализации Программы не | | |Пермского края | |краевой |превышает 45% объема собственных | | |"Управление | |бюджет |доходов; | | |государственными | | |дифференциация бюджетной | | |финансами и | | |обеспеченности муниципальных | | |государственным | | |образований между 5 максимально | | |долгом Пермского | | |обеспеченными и 5 минимально | | |края" | | |обеспеченными муниципальными | | | | | |районами (городскими округами) не | | | | | |превышает уровень в 1,2 раза | |—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 10. | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ | |—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————| | 10.3.3 |Государственная |2014-2016 | Краевой |1. Развиты организационные меры по | | |программа | | бюджет |предупреждению и профилактике | | |Пермского края | | |коррупции в органах государственной | | |"Совершенствование| | |власти Пермского края и органах | | |государственного | | |местного самоуправления | | |управления" | | |муниципальных образований Пермского | | | | | |края. | | | | | |2. Снижено количество проектов | | | | | |нормативных правовых актов, к | | | | | |которым контрольно-надзорными | | | | | |органами предъявлены обоснованные | | | | | |требования об исключении | | | | | |коррупциогенных факторов, до 1% от | | | | | |общего количества проектов | | | | | |нормативных правовых актов | | | | | |Пермского края, проходивших | | | | | |антикоррупционную экспертизу. | | | | | |3. Обеспечена организация принятия | | | | | |нормативных правовых актов, | | | | | |необходимых для внедрения процедуры | | | | | |оценки регулирующего воздействия | | | | | |проектов муниципальных правовых | | | | | |актов, в 100% органов местного | | | | | |самоуправления муниципальных | | | | | |образований Пермского края (местных | | | | | |администраций и представительных | | | | | |органов муниципальных образований). | | | | | |4. Доля гражданских служащих, | | | | | |допустивших нарушения | | | | | |законодательства об ограничениях и | | | | | |запретах, требованиях о | | | | | |предотвращении или об | | | | | |урегулировании конфликта интересов, | | | | | |иных обязанностей, установленных в | | | | | |целях противодействия коррупции, | | | | | |выявленных органом по управлению | | | | | |госслужбой и (или) | | | | | |контрольно-надзорными органами, не | | | | | |превышает 2%. | | | | | |5. На основе назначения из | | | | | |кадрового резерва или по итогам | | | | | |открытого конкурса замещается не | | | | | |менее 60% вакантных должностей | | | | | |гражданской службы. | | | | | |6. Сформирована система оплаты | | | | | |труда государственных гражданских | | | | | |служащих Пермского края в | | | | | |зависимости от показателей | | | | | |результативности профессиональной | | | | | |служебной деятельности | | | | | |государственных гражданских | | | | | |служащих Пермского края. 100% | | | | | |должностных регламентов, служебных | | | | | |контрактов по высшей и главной | | | | | |группе должностей государственной | | | | | |гражданской службы Пермского края | | | | | |содержат показатели эффективности и | | | | | |результативности деятельности. | | | | | |7. Обеспечено функционирование | | | | | |системы стратегического и | | | | | |среднесрочного планирования | | | | | |социально-экономического развития | | | | | |Пермского края (в том числе | | | | | |обеспечена подготовка и | | | | | |представление информации в рамках | | | | | |бюджетного процесса и по запросам | | | | | |федеральных органов государственной | | | | | |власти (на базе решений ИАС | | | | | |Пермского края). | | | | | |8. Реализована система комплексного | | | | | |информационного обеспечения данными | | | | | |о социально-экономическом развитии | | | | | |Пермского края, муниципальных | | | | | |образований Пермского края, о | | | | | |целях, задачах и показателях | | | | | |деятельности исполнительных органов | | | | | |государственной власти Пермского | | | | | |края и органов местного | | | | | |самоуправления Пермского края. | | | | | |9. Создана система управления | | | | | |государственными программами | | | | | |Пермского края; управления | | | | | |реализацией проектов, программ, | | | | | |"дорожных карт", непроектных | | | | | |мероприятий (в том числе по | | | | | |привлечению федеральных финансовых | | | | | |средств) органов власти Пермского | | | | | |края. | | | | | |10. Создан ситуационный центр | | | | | |губернатора Пермского края | |—————————|——————————————————|——————————|—————————————|—————————————————————————————————————| 4. Приложение 4 к Программе "Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации Программы социально-экономического развития Пермского края (2012-2017)" изложить в следующей редакции: ПРОГНОЗ ожидаемых социально-экономических результатов от реализации Программы социально-экономического развития Пермского края (2012-2017) |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | N | Целевой показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |п/п | | (факт) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | I |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Численность постоянного | 2633550 | 2631073 | 2630168 | 2636154 | 2638658 | 2641165 | 2646360 | | |населения на начало | | | | | | | | | |года, человек | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Ожидаемая | 67,8 | 68,6 | 69,4 | 70,2 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | | |продолжительность жизни, | | | | | | | | | |лет | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 3 |Суммарный коэффициент | 1,78 | 1,91 | 1,93 | 1,94 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | | |рождаемости, ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 4 |Коэффициент | -0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | | |естественного прироста, | | | | | | | | | |в расчете на 1000 | | | | | | | | | |человек населения, ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 5 |Доля детей в возрасте от | 85,1 | 87,2 | 90,5 | 93,5 | 95 | 100 | 100 | | |3 до 7 лет, которым | | | | | | | | | |предоставлена услуга | | | | | | | | | |дошкольного образования, | | | | | | | | | |от числа находящихся в | | | | | | | | | |очереди на получение | | | | | | | | | |дошкольного образования | | | | | | | | | |в текущем году (по | | | | | | | | | |состоянию на 01.10 | | | | | | | | | |текущего года), % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 6 |Доля многодетных семей, | - | 20 | 40 | 55 | 60 | 65 | 70 | | |обеспеченных земельными | | | | | | | | | |участками в | | | | | | | | | |собственность бесплатно, | | | | | | | | | |от числа многодетных | | | | | | | | | |семей, поставленных на | | | | | | | | | |учет, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 7 |Смертность населения от | 14,7 | 14,2 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | | |всех причин, случаев на | | | | | | | | | |1000 населения | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 8 |Доля населения, | 16,25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |систематически | | | | | | | | | |занимающегося физической | | | | | | | | | |культурой и спортом, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 9 |Миграционный прирост | -807 | 110 | 660 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | | |населения, человек | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 10 |Доля детей, оставшихся | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,7 | | |без попечения родителей, | | | | | | | | | |всего, в том числе | | | | | | | | | |переданных | | | | | | | | | |неродственникам (в | | | | | | | | | |приемные семьи, на | | | | | | | | | |усыновление | | | | | | | | | |(удочерение), под опеку | | | | | | | | | |(попечительство), | | | | | | | | | |охваченных другими | | | | | | | | | |формами семейного | | | | | | | | | |устройства (семейные | | | | | | | | | |детские дома, | | | | | | | | | |патронатные семьи), | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |(муниципальных) | | | | | | | | | |учреждениях всех типов, %| | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 11 |Доля учреждений | - | - | - | 92,7 | 96 | 99 | 100 | | |социальной сферы, | | | | | | | | | |имеющих лицензии от | | | | | | | | | |числа подлежащих | | | | | | | | | |лицензированию, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 12 |Доля профилактических | 32,1 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | | |посещений от общего | | | | | | | | | |числа посещений, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 13 |Объем туристского потока | 486353 | 500944 | 525991 | 552291 | 579906 | 608901 | 639346 | | |в Пермском крае, человек | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 14 |Доля детей, занимающихся | - | - | - | 27 | 32 | 40 | 50 | | |в творческих | | | | | | | | | |объединениях | | | | | | | | | |художественной, | | | | | | | | | |литературной, творческой | | | | | | | | | |и иной неспортивной | | | | | | | | | |направленности, от | | | | | | | | | |численности детского | | | | | | | | | |населения в возрасте от | | | | | | | | | |5 до 18 лет, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 15 |Доля объектов | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | | |культурного наследия, | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | |удовлетворительном | | | | | | | | | |состоянии (не требующих | | | | | | | | | |проведения капитального | | | | | | | | | |ремонта), от общего | | | | | | | | | |количества объектов | | | | | | | | | |культурного наследия, | | | | | | | | | |расположенных на | | | | | | | | | |территории Пермского | | | | | | | | | |края, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 16 |Доля малоимущих граждан, | - | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | | |вышедших из трудной | | | | | | | | | |жизненной ситуации, от | | | | | | | | | |общего количества | | | | | | | | | |малоимущих граждан, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 17 |Доля объектов социальной | 19 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | | |сферы, доступных для | | | | | | | | | |инвалидов, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | II |ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Количество погибших и | - | - | 2,09 | 2,04 | 1,99 | 1,94 | 1,89 | | |получивших вред здоровью | | | | | | | | | |из числа пострадавших | | | | | | | | | |при чрезвычайных | | | | | | | | | |ситуациях на 100 тыс. | | | | | | | | | |нас., ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Количество погибших | - | - | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | | |людей на пожарах на 10 | | | | | | | | | |тыс. нас., ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 3 |Количество погибших на | - | - | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | | |водных объектах | | | | | | | | | |Пермского края на 10 | | | | | | | | | |тыс. нас., ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 4 |Доля преступлений, | 18,7 | 23,9 | 23,3 | 23,2 | 23,1 | 22,9 | 22,8 | | |совершенных в | | | | | | | | | |общественных местах, от | | | | | | | | | |общего количества | | | | | | | | | |преступлений, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | III|ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Прибыль до | 174 800 | 189 506 | 192 648 | 200 354 | 208 368 | 220 870 | 229 705 | | |налогообложения, | | | | | | | | | |млн.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Объем инвестиций в | 130151 | 144717 | 176478 | 185125 | 198291 | 210188 | 224 901 | | |основной капитал (за | | | | | | | | | |исключением бюджетных | | | | | | | | | |средств), млн.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 3 |Объем инвестиций в | 49,42 | 55,00 | 66,99 | 70,23 | 75,15 | 79,58 | 84,98 | | |основной капитал (за | | | | | | | | | |исключением бюджетных | | | | | | | | | |средств) в расчете на | | | | | | | | | |душу населения, | | | | | | | | | |тыс.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 4 |Уровень безработицы в | 7,5 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | | |среднем за год (по | | | | | | | | | |методологии | | | | | | | | | |Международной | | | | | | | | | |организации труда), % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 5 |Оборот продукции |661943299,3|732109289,0|809712873,7|895542438,3|990469936,7|1095459750,0|1211578484,0| | |(услуг), производимой | | | | | | | | | |малыми предприятиями, в | | | | | | | | | |том числе | | | | | | | | | |микропредприятиями, и | | | | | | | | | |индивидуальными | | | | | | | | | |предпринимателями, | | | | | | | | | |тыс.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 6 |Реальные располагаемые | 97,3 | 99,1 | 98,4 | 99,2 | 99,0 | 100,0 | 100,2 | | |денежные доходы | | | | | | | | | |населения, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 7 |Объем налоговых и |94565572,2 |103048195,9|108354878,9|112836527,9|118256265,0| 126892251,0| - | | |неналоговых доходов | | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | | |бюджета Пермского края, | | | | | | | | | |тыс.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 8 |Объем налоговых и | 35,90 | 39,20 | 41,13 | 42,80 | 44,82 | 48,04 | - | | |неналоговых доходов | | | | | | | | | |консолидированного | | | | | | | | | |бюджета Пермского края в | | | | | | | | | |расчете на душу | | | | | | | | | |населения, тыс.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 9 |Количество субъектов | 50,3 | 51,4 | 48,4 | 49,9 | 51,7 | 53,5 | 55,4 | | |малого и среднего | | | | | | | | | |предпринимательства и | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | |предпринимателей на 1 | | | | | | | | | |тыс. населения, ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | IV |ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Ввод общей площади жилья | 748,8 | 800 | 880 | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 1720 | | |в субъекте, тыс.кв.м | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Удельный вес введенной | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | | |общей площади жилых | | | | | | | | | |домов по отношению к | | | | | | | | | |общей площади жилищного | | | | | | | | | |фонда, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 3 |Доля населения Пермского | 85,9 | 85,9 | 87,5 | 87,9 | 88,3 | 90,0 | 90,5 | | |края, обеспеченного | | | | | | | | | |питьевой водой, | | | | | | | | | |отвечающей требованиям | | | | | | | | | |санитарного | | | | | | | | | |законодательства, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 4 |Количество населенных | 322 | 330 | 344 | 358 | 366 | 380 | 387 | | |пунктов, | | | | | | | | | |газифицированных | | | | | | | | | |природным газом, ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 5 |Количество | 580 | 580 | 575 | 570 | 565 | 560 | 559 | | |дорожно-транспортных | | | | | | | | | |происшествий на | | | | | | | | | |автомобильных дорогах | | | | | | | | | |регионального и | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | |значения Пермского края, | | | | | | | | | |ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 6 |Количество введенных в | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | | |эксплуатацию объектов | | | | | | | | | |переработки и | | | | | | | | | |захоронения отходов, ед. | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 7 |Доля автомобильных дорог | 24,2 | 24,5 | 24,6 | 56,9 | 58,8 | 60 | 60,02 | | |регионального значения, | | | | | | | | | |соответствующих | | | | | | | | | |нормативным и допустимым | | | | | | | | | |требованиям к | | | | | | | | | |транспортно-эксплуатацион| | | | | | | | | |ным показателям по сети | | | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | | | |общего пользования | | | | | | | | | |регионального значения, %| | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 8 |Объем платежей в | 52,5 | 53,1 | 56,4 | 59,6 | 61,3 | 63,2 | 65,1 | | |бюджетную систему от | | | | | | | | | |использования лесов в | | | | | | | | | |расчете на 1 гектар | | | | | | | | | |земель лесного фонда, | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | V |УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Поступление земельного | 6348,6 | 6674,8 | 7274,0 | 7943,2 | 8888,4 | 10186,2 | 8238,12 | | |налога, арендной платы | | | | | | | | | |за землю и доходов от | | | | | | | | | |продажи земельных | | | | | | | | | |участков в | | | | | | | | | |консолидированный бюджет | | | | | | | | | |края, млн.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | VI |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Индекс обеспеченности | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | | |бюджетов муниципальных | | | | | | | | | |районов, городских | | | | | | | | | |округов (собственные | | | | | | | | | |доходы бюджетов | | | | | | | | | |муниципальных районов, | | | | | | | | | |городских округов / | | | | | | | | | |текущие расходы бюджетов)| | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Количество лиц, | - | 1732 | 1915 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | | |замещающих выборные | | | | | | | | | |муниципальные должности, | | | | | | | | | |муниципальных служащих и | | | | | | | | | |работников муниципальных | | | | | | | | | |учреждений, получивших | | | | | | | | | |дополнительное | | | | | | | | | |профессиональное | | | | | | | | | |образование в рамках | | | | | | | | | |реализации мероприятия, | | | | | | | | | |человек | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 3 |Доля налоговых, | 62,73 | 58,00 | 60,95 | 62,70 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | | |неналоговых доходов | | | | | | | | | |консолидированных | | | | | | | | | |бюджетов муниципальных | | | | | | | | | |районов и городских | | | | | | | | | |округов в общем объеме | | | | | | | | | |доходов | | | | | | | | | |консолидированных | | | | | | | | | |бюджетов муниципальных | | | | | | | | | |районов и городских | | | | | | | | | |округов (без учета | | | | | | | | | |субвенций), % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 4 |Уровень освоения | - | - | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | | |субсидий, | | | | | | | | | |предоставленных органам | | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | |на реализацию | | | | | | | | | |инвестиционных и | | | | | | | | | |приоритетных | | | | | | | | | |региональных проектов | | | | | | | | | |(перечислено в | | | | | | | | | |муниципальные бюджеты от | | | | | | | | | |объемов субсидий, | | | | | | | | | |утвержденных | | | | | | | | | |постановлениями | | | | | | | | | |Правительства Пермского | | | | | | | | | |края), % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 5 |Доля расходов на | 7,3 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | | |содержание органов | | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | |края в общем объеме | | | | | | | | | |расходов, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | |СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 6 |Темп сокращения | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | | |численности населения | | | | | | | | | |Коми-Пермяцкого округа, | | | | | | | | | |тыс.человек | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 7 |Средняя заработная | 14 216 | 15 780 | 17 516 | 19 443 | 21 582 | 22 000 | 23 100 | | |плата, начисленная на | | | | | | | | | |одного работающего в | | | | | | | | | |Коми-Пермяцком округе, | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 8 |Инвестиции в | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | | |социально-экономическое | | | | | | | | | |развитие округа, | | | | | | | | | |млрд.рублей | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 9 |Доля граждан, | 85,6 | 85,7 | 86,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | | |удовлетворенных | | | | | | | | | |имеющимися возможностями | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | |этнокультурных | | | | | | | | | |потребностей, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | VII|РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Доля граждан Пермского | - | 12 | 20 | 40 | 90 | 90 | 90 | | |края, имеющих доступ к | | | | | | | | | |получению | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | |муниципальных услуг по | | | | | | | | | |принципу "одного окна" | | | | | | | | | |по месту пребывания, в | | | | | | | | | |том числе в | | | | | | | | | |многофункциональных | | | | | | | | | |центрах предоставления | | | | | | | | | |государственных услуг, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Доля граждан, | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | | |использующих механизм | | | | | | | | | |получения | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | |муниципальных услуг в | | | | | | | | | |электронной форме, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 3 |Доля населенных пунктов | - | - | - | 54 | 65 | 76 | 87 | | |с населением не менее | | | | | | | | | |500 человек, | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | | | | | |универсальными услугами | | | | | | | | | |связи, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| |VIII|ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Доля граждан, | - | - | 77 | 77-78 | 77-79 | 78-80 | 79-80 | | |положительно оценивающих | | | | | | | | | |состояние | | | | | | | | | |межнациональных | | | | | | | | | |отношений, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Доля граждан, | - | - | - | 70-72 | 71-73 | 72-75 | 75-80 | | |положительно оценивающих | | | | | | | | | |состояние | | | | | | | | | |межконфессиональных | | | | | | | | | |отношений, % | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | IX |БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Отношение объема | 1,4 | 0,7 | 10 | 20 | 35 | 45 | 50 | | |государственного долга к | | | | | | | | | |объему собственных | | | | | | | | | |доходов бюджета | | | | | | | | | |Пермского края, % (не | | | | | | | | | |более) | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 2 |Уровень дифференциации |в 1,5 раза |в 1,2 раза |в 1,2 раза | не более | не более | не более | не более | | |бюджетной обеспеченности | | | | чем в 1,2 | чем в 1,2 | чем в 1,2 | чем в 1,2 | | |5 максимально | | | | раза | раза | раза | раза | | |обеспеченных и 5 | | | | | | | | | |минимально обеспеченных | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |(городских округов) | | | | | | | | | |Пермского края | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | X |СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| | 1 |Доля должностных | - | - | - | 70 | 90 | 100 | 100 | | |регламентов, служебных | | | | | | | | | |контрактов по высшей и | | | | | | | | | |главной группе | | | | | | | | | |должностей | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | |гражданской службы, | | | | | | | | | |содержащих показатели | | | | | | | | | |эффективности и | | | | | | | | | |результативности | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | |————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|