Расширенный поиск
Решение Собрания представителей Кузнецкого района Пензенской области от 21.01.2005 № 127-17/1__________ Приложение N 8 Утверждено решением Собрания представителей Кузнецкого района от 21 января 2005 г. N 127-17/1 Объем фонда оплаты труда в разрезе главных распорядителей иполучателей средств из бюджета Кузнецкого района на 2005 год тыс. руб. -------------------------------------------T----T-----T-----------¬ ¦ Наименование ¦ РЗ¦ ПР ¦ Сумма ¦ +------------------------------------------+----+-----+-----------+ ¦ Общегосударственные вопросы¦ 01 ¦ ¦ 5019.6 ¦ ¦Функционирование высшего должностного лица¦ 01 ¦ 02 ¦ 250.6 ¦ ¦органа местного самоуправления - Глава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления Кузнецкого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Функционирование органов исполнительной ¦ 01 ¦ 04 ¦ 3621.8 ¦ ¦власти местных администраций - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация Кузнецкого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Другие общегосударственные расходы - ¦ 01 ¦ 15 ¦ 1147.2 ¦ ¦Финансовое управление Кузнецкого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национальная безопасность и ¦ 03 ¦ ¦ 494.5 ¦ ¦правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение противопожарной безопасности -¦ 03 ¦ 10 ¦ 494.5 ¦ ¦2-ой отряд УГПС УВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национальная экономика ¦ 04 ¦ ¦ 967.2 ¦ ¦Сельское хозяйство и рыболовство - ¦ 04 ¦ 05 ¦ 967.2 ¦ ¦Управление сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия Кузнецкого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Образование ¦ 07 ¦ ¦ 58952.9 ¦ ¦Дошкольное образование - Детские ¦ 07 ¦ 01 ¦ 6333.6 ¦ ¦дошкольные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общее образование, в том числе: ¦ 07 ¦ 02 ¦ 50011.2 ¦ ¦Отдел образования Кузнецкого района ¦ ¦ ¦ 46726.7 ¦ ¦Отдел Культуры Кузнецкого района - ДШИ ¦ ¦ ¦ 3284.5 ¦ ¦Переподготовка и повышение квалификации - ¦ 07 ¦ 05 ¦ 139.8 ¦ ¦УКП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Молодежная политика и оздоровление детей ¦ 07 ¦ 07 ¦ 110.6 ¦ ¦Другие вопросы в области образования ¦ 07 ¦ 09 ¦ 2357.7 ¦ ¦Культура, кинематография и средства ¦ 08 ¦ ¦ 3019 ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Культура - РКДЦ, автоклубы, библиотеки, ¦ 08 ¦ 01 ¦ 2665 ¦ ¦народный хор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области культуры, ¦ 08 ¦ 06 ¦ 354 ¦ ¦кинематографии и средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации - Ц/бухгалтерия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение и спорт ¦ 09 ¦ ¦ 20501.1 ¦ ¦Здравоохранение ¦ 09 ¦ 01 ¦ 20501.1 ¦ ¦Социальная политика ¦ 10 ¦ ¦ 4396.4 ¦ ¦Социальное обслуживание населения, в том ¦ 10 ¦ 02 ¦ 2824.8 ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МСУ Верхозимский дом - интернат ¦ ¦ ¦ 686 ¦ ¦МУ КЦСОН ¦ ¦ ¦ 2138.8 ¦ ¦Другие вопросы в области социальной ¦ 10 ¦ 06 ¦ 1571.6 ¦ ¦политики - Управление СЗН, Ц/бухгалтерия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего по бюджету ¦ ¦ ¦ 92856.2 ¦ L------------------------- ----------------+----+-----+------------ Распределение средств фонда финансовой поддержки муниципальных образований на 2005 год ----T---------------------T---------T---------T--------------------------------T----------T-----------T-------- ¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N ¦ Наименование ¦ ВСЕГО ¦ Дотация ¦ Примечание ¦Субвенция ¦Дотация на ¦ Субвен ¦ ¦п/ ¦ муниципального ¦ ¦ на ¦ ¦ на ¦ возмещение¦ ция на ¦ ¦п ¦ образования ¦ ¦ выравнив¦ ¦ предостав¦убытков от ¦ финанс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ание ¦ ¦ ление ¦содержани ¦ ирован ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровня ¦ ¦симулирую ¦объектов ¦ ие ОЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетно¦ ¦ щих ¦ ЖКХ и ¦ "Жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ й ¦ ¦выплат за ¦соцкультсф ¦ для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспече¦ ¦ оказание ¦ еры. ¦ многод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нности ¦ ¦ услуг в ¦ Переданных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летне-пас ¦ введение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тбищный ¦ органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправ.¦ ¦ +---+---------------------+---------+---------+--------------------------------+----------+-----------+---------+ ¦1 ¦ Анненковская адм. ¦ 698.3 ¦ 675.3 ¦ ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦Большетруевская адм. ¦ 1045 ¦ 1022 ¦ ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦ Комаровская адм. ¦ 669.6 ¦ 657.6 ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦ Махалинская адм. ¦ 615.2 ¦ 612.2 ¦ в том числе 400.0 т.р на ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство соцкультцентра в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с. Махалино¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦ Никольская адм. ¦ 1956.9 ¦ 1170.9 ¦ в том числе 500.0 т.р на ¦ 12 ¦ 774 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству соцкиоультцентра в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с. Никольское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 ¦ Посельская адм. ¦ 916.9 ¦ 913.9 ¦ в том числе 300.0 т.р. на ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству социокультцентра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в с. Поселки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 ¦ Радищевская адм. ¦ 402 ¦ 386 ¦ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦8 ¦ Сюзюмская адм. ¦ 736 ¦ 734 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦ Тарлаковская адм. ¦ 450.7 ¦ 442.7 ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦10 ¦ Тихменевская адм. ¦ 268.6 ¦ 265.6 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦11 ¦ Чибирлейская адм. ¦ 558.8 ¦ 555.8 ¦ в том числе 200.0 т.р. на ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ газификацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12 ¦ Явлейская адм. ¦ 1399.3 ¦ 1397.3 ¦ втом числе 500.0 т.р. на ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ газификацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13 ¦ Яснополянская адм. ¦ 66 ¦ 60 ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦14 ¦ Верхозимская адм. ¦ 952.3 ¦ 938.3 ¦ в том числе 400.0 т.р на ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство соцкультцентра в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ р.п. Верхозим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦ Евлашевская адм. ¦ 950 ¦ 830 ¦ в том числе 700.0 т.р на ¦ 20 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оздоровительного комплекса в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ р.п. Евлашево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 11685.6 ¦ 10661.6 ¦ ¦ 150 ¦ 774 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+---------+---------+-------------------------------- ----------+-----------+---------- __________ Приложение N 10 к решению Собрания представителей Кузнецкого района от 21 января 2005 г. N 127-17/1 Перечень дополнительных целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, применяемых при составлении и исполнении бюджета Кузнецкого района в 2005 году --------------T--------------------------------------------------¬ ¦Код бюджетной¦ Наименование ¦ ¦классификации¦ ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 3600000 ¦Поддержка по другим вопросам в области ¦ ¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4240100 ¦Приемные семьи ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4240200 ¦Детский дом семейного типа с. Комаровка ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4230100 ¦Центр развития творчества детей и юношества ¦ ¦ ¦Кузнецкого района ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4230200 ¦Детско-юношеская спортивная школа Кузнецкого ¦ ¦ ¦района ¦ +-------------+--------------------------------------------------¦ ¦ 4230300 ¦Детские музыкальные школы и школы искусств ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4360100 ¦Прочие мероприятия в области образования ¦ +-------------+--------------------------------------------------¦ ¦ 4500100 ¦Прочие мероприятия в сфере культуры ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4520100 ¦Централизованная бухгалтерия, отдел учета и ¦ ¦ ¦отчетности РОО ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4520200 ¦Методический кабинет отдела образования ¦ ¦ ¦Кузнецкого района, централизованная ¦ ¦ ¦бухгалтерия , отдел учета и отчетности УСЗН ¦ ¦ ¦Кузнецкого района ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4701000 ¦Участковые больницы ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4810100 ¦Прочие мероприятия в сфере здравоохранения ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 5220301 ¦Ежемесячные пособия повторно-родящим женщинам, ¦ ¦ ¦беременным двойней, тройней и т.д. Согласно ¦ ¦ ¦ЗПО от 18.11.02 г. N 402-ЗПО ОМВП "Дети ¦ ¦ ¦Пензенской области " на 2003-2006 годы. ¦ +-------------+--------------------------------------------------¦ ¦ 5220400 ¦ОЦП "Жилье для многодетных семей 2004-2007 гг." ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 5060000 ¦ МУ "Комплексный ценрт социального ¦ ¦ ¦обслуживания населения Кузнецкого района" ¦ +-------------+--------------------------------------------------¦ ¦ 5080000 ¦Прочие мероприятия в области социальной ¦ ¦ ¦ политики ¦ L-------------+--------------------------------------------------- Перечень дополнительных видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, применяемых при составлении и исполнении бюджета Кузнецкого района в 2005 году --------------T------------------------------------------------¬ ¦Код бюджетной¦ Наименование ¦ ¦классификации¦ ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦ 338 ¦Расходы на мероприятия по коренному улучшению ¦ ¦ ¦земель ¦ +-------------+------------------------------------------------¦ ¦ 446 ¦ Мероприятия в области молодежной политике ¦ ¦-------------+------------------------------------------------+ ¦ 485 ¦ Расходы по предоставлению мер социальной ¦ ¦ ¦ поддержки многодетным семьям ¦ +-------------+------------------------------------------------¦ ¦ 486 ¦ Выплаты денежных средств на содержание детей, ¦ ¦ ¦ находящихся под опекой (попечительством) ¦ +-------------+------------------------------------------------+ ¦ 762 ¦Реализация мер социальной поддержки отдельных ¦ ¦ ¦категорий квалифицированных работников, ¦ ¦ ¦работающих и проживающих в сельской местности ¦ ¦ ¦на территории Пензенской области ¦ +-------------+------------------------------------------------¦ ¦ 781 ¦ Социальное пособие на погребение ¦ L-------------+------------------------------------------------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА "О БЮДЖЕТЕ КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА НА 2005 ГОД" Доходы бюджета Формирование доходной базы бюджетной системы Кузнецкого района на 2005 год осуществлялось в соответствии с проводимой налоговой реформой и на основании показателей прогноза социально-экономического развития района. Согласно статье 180 Бюджетного Кодекса Российской Федерации разработка проекта бюджета осуществлялась на основе действующего, на момент его составления, налогового законодательства. Кроме того, в расчетах доходов учтены принятые федеральные законы, согласно которым вносятся следующие изменения в налоговое и бюджетное законодательство, начиная с 1 января 2005 года. Увеличение ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет с 5 до 6,5 процентов, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации с 17 до 17,5 процента, отмена 2-х процентной ставки налога, зачисляемого в местные бюджеты. Увеличение ставки налога на доходы физических лиц по доходам от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов с 6 до 9 процентов. Уменьшение нормативов зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья с 14,4 до 5 процентов и соответственно в районный бюджет с 7,2 до 2,5% Снижение ставки единого социального налога. Увеличение базовой доходности по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Отмена налога на рекламу. Прогнозируемые объемы доходной части бюджета определены с учетом поступления доходов в бюджетную систему в 2004 году, а также повышения уровня собираемости налоговых доходов, в условиях не предоставления налогоплательщиками дополнительных налоговых льгот Собранием представителей района и органами местного самоуправления. Доходная часть бюджета сформирована согласно новой классификации доходов бюджетов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10 декабря 2004 года N 114-н. При распределении доходов между бюджетами учтены положения Федерального Закона от 20 августа 2004 года N 120-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений". В планируемом году в местные бюджеты передается земельный налог в полном объеме, доля бюджета области по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и часть платы за негативное воздействие на окружающую среду, вносятся изменения в порядок распределения арендной платы за землю и денежных взысканий (штрафов). Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в местные бюджеты зачисляться не будут. По другим доходам сохраняются действующие в 2004 году пропорции распределения их между бюджетом Пензенской области и местными бюджетами. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ. Общий объем расходов бюджета Кузнецкого района на 2005 год оценивается в 153253,2 т.р., из них: Формирование бюджета района по расходам на 2005 год производилось по следующей методике: За основу для расчетов плановых показателей бюджета принимались уточненные показатели бюджета на 2004 год, уменьшенные на суммы разовых, единовременных расходов и иных расходов, носящих целевой характер. В расходах на оплату труда работникам бюджетной сферы учтено решение Правительства РФ и Пензенской области по увеличению с 1 января 2005 года в 1,2 раза должностных окладов работникам бюджетной сферы, оплачиваемых на основе ЕТС, в 1,2 раза денежного довольствия военнослужащих, а также денежного содержания муниципальных служащих. Pазмер единого социального налога (начислений на фонд оплаты труда) в 2005 году составляет 26,2 %, в том числе: 6% - Федеральный бюджет; 14% - Пенсионный фонд РФ; 3,2% - фонд социального страхования РФ; 0,8% - Федеральный фонд ОМС; 2% - территориальный фонд ОМС; 0,2% - фонд социального страхования РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Расходы на топливно-энергетические ресурсы предусматриваются с ростом в 1,2 раза - по природному газу и твердому топливу, в 1,15 раза - по электроэнергии, в 1,16 раза - по теплоэнергии, исходя из прогнозируемых на 2005 год индексов-дефляторов. При определении объемов расходов по разделам функциональной классификации учтены следующие особенности. Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" - 7559,2 т.р. По подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления" отражены расходы на содержание Главы местного самоуправления Кузнецкого района. По подразделу 0104 "Функционирование местных администраций" - расходы на содержание администрации Кузнецкого района. По подразделу 0112 "Обслуживание муниципального долга" - расходы на погашение, согласно графику, бюджетной ссуды от 2003 года на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2003-2004 года, погашение централизованного кредита на реализацию приобретение ГСМ По подразделу 0115 "Другие общегосударственные вопросы" - расходы на содержание финансового управления Кузнецкого района. Расходы на оплату труда муниципальных служащих рассчитаны в соответствии с постановлением Губернатора Пензенской области от 17.07.02 г. N 352, работникам, занимающим должности, не отнесенные к государственным должностям - на основании Постановления Правительства Пензенской области от 31.03.03 г. N 121-пП, по рабочим - на основании постановления Губернатора Пензенской области от 5.08.02 г. N 397. Размер фонда оплаты труда определен путем умножения месячного фонда оплаты труда по должностным окладам в соответствии с утвержденными штатными расписаниями: по муниципальным служащим - на коэффициент 43,7, по работникам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным - на коэффициент 27,5, по рабочим - на коэффициент 35. Другие расходы определяются следующим образом: - на оплату транспортных услуг и других расходов, связанных с содержанием и использованием служебных легковых автомобилей - с учетом предельного пробега служебных легковых автомобилей, установленного распоряжением Вице-губернатора - Председателя Правительства Пензенской области от 4 ноября 2000 года N 265-рП, лимита количества легковых автомобилей, установленного распоряжением Губернатора Пензенской области от 9 июня 2003 года N 331-р, действующих норм расхода топлива и смазочных материалов; - на оплату услуг связи, топливно-энергетических ресурсов - исходя из договоров на оказание услуг. Раздел 0310 "Обеспечение противопожарной безопасности" - 494,5 т.р. по данному подразделу включены расходы на финансирование 2-го отряда УГПС на содержание дополнительной численности работников пожарной охраны - 7 штатных единиц. Раздел 0405 "Сельское хозяйство" - 2410,1 т.р. по данному подразделу предусмотрены расходы на: - содержание Управления сельского хозяйства Кузнецкого района; - на коренное улучшение земель; - на финансирование части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным ЛПХ в коммерческих банках; - на компенсацию части затрат по закупке комбикормов. Раздел 0501 "Жилищное хозяйство" - 2229 т.р. по данному подразделу предусмотрены расходы связанные с предоставлением гражданам субсидий на оплату ЖКУ 1929 т.р.; МУП "Меркурий" субсидия на поддержку жилищного хозяйства - 300 т.р. Раздел 0700 "Образование" - 70892,1 т.р. Общий фонд оплаты труда с начислениями по образованию составляет - 58952,9 т.р., фонд доплат доведен до 23%. Расходы на оплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений на книгоиздательскую продукцию и периодические издания рассчитаны из базовой суммы, равной 100 руб., в соответствии с Федеральным Законом от 19.06.2000 г. N 82-ФЗ. По подразделу 0701 "Дошкольное образование" предусмотрены расходы на содержание 11 детских дошкольных учреждений с общим количеством групп 31. Расходы на оплату труда запланированы в сумме 9014,8 т.р. По подразделу 0702 "Общее образование" - отражены расходы на содержание: - 32 школ (8 начальных, 6 неполных средних, 18 средних). В средних школах совместно с ГПД - (28 шт.ед. воспитателей) функционируют 4 группы раннего развития (4 шт.ед. воспитателей), всего 32 шт.ед. воспитателей; - 6 музыкальных школ с количеством классов 75; - дом детского творчества ДЮТ с количеством групп 41; - детско-юношеской спортивной школы с количеством секций 44; - 3 приемные семьи с общим количеством детей 5 чел; - детский дом семейного типа с количеством детей 5 чел; По подразделу 0705 "Переподготовка и повышение квалификации" - в районе работает учебно-консультационный пункт. Расходы на оплату труда запланированы в сумме 139,8 т.р.; По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" учтены расходы на : - на организацию летних оздоровительных мероприятий по лагерям "Ласточка" и "Спутник". Расходы на оплату труда запланированы в сумме 110,6 т.р.; - на проведение мероприятий в области молодежной политики - 25 т.р. По подразделу 0709 Учтены расходы на содержание: - аппарата управления отдела образования Кузнецкого района - 3 штатные единицы; - отдела учета и отчетности отдела образования - с общей штатной численностью 21 шт. единицы; - методический кабинет; - расходы на опеку рассчитаны в сумме - 1637,8 т.р., количество опекаемых 52 чел. Раздел 0801 "Культура" - 3235,1 т.р. По данному подразделу учтены расходы на содержание: - Районного культурно-досугового центра и двух автоклубов; - 29 сельских библиотек - оплата труда библиотекарей, и центральная районная библиотека; - 1 народный театр; - централизованной бухгалтерии (4 шт.ед ). Раздел 0900 "Здравоохранение и спорт" - 29331,4 т.р. По данному разделу предусмотрены расходы на содержание: - Центральной районной больницы, 5 участковых больниц, 7 амбулаторий, 27 фельдшерско-акушерских пунктов. Расходы на оплату труда запланированы в сумме 20501,1 т.р.; - на проведение физкультурно-массовых мероприятий выделено расходов в сумме 25 т.р. Раздел 1000 "Социальная политика" - 25416,2 т.р. По данному разделу предусмотрены расходы на содержание: - управления социальной защиты населения Кузнецкого района, комплексного центра социального обслуживания населения Кузнецкого района, МСУ Верхозимского дома-интерната, централизованной бухгалтерии управления социальной защиты, общий объем фонда оплаты труда составил 4396,4 т.р.; - социальное пособие на погребение; - расходы на опеку и попечительство. Предусмотрены расходы на реализацию полномочий переданных бюджету Кузнецкого района из бюджета Пензенской области по следующим социальных программ: - субвенция на льготы по жилищно-коммунальным услугам многодетным семьям; - субвенция на реализацию РФ "О донорстве крови и ее компонентов"; - Субвенция на выполнение ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области"; - Субвенция на выполнение ЗПО "О ежемесячном пособии на ребенка"; - Субвенция на выполнение ЗПО "Об областной межведомственной программе "Дети Пензенской обл. на 2003-2005 гг."; - ФЗ "О ветеранах"; - ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" Раздел 1100 "Межбюджетные трансферты" - 11685,6 т.р. По данному разделу предусмотрены следующие расходы: - 7661,6 т.р. дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям сельсоветов и рабочих поселков района; - 800 т.р. на завершение строительства социокультурных центров в Никольском и Посельском сельсоветах; - 800 т.р. на создание социокультурных центров в Махалинском сельсовете и р.п. Верхозим; - 500 т.р. на завершение строительства газопровода высокого давления в Явлейском сельсовете; - 200 т.р. на завершение строительства газопровода высокого давления в Чибирлейском сельсовете; - 700 т.р. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Евлашево; - 150 т.р. на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг ЛПХ в летне-пастбищный период; - 774 т.р. на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и соцкультсферы, переданных в ведение органа местного самоуправления Никольского сельсовета. - 100 т.р. на финансирование ОЦП "Жилье для многодетных семей". Начальник финансового управления Кузнецкого района Г.С.Эркаева __________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|